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<Rows>
<Row><contrato>080/2020</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Adiministrativo para contratação de serviços de leiloeiro.</objeto> <secretaria>SARH      </secretaria> <valor></valor> <assinatura>24/11/2020</assinatura> <contratado>Rodrigo Zago Szortyka</contratado></Row>
<Row><contrato>PP34/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação de Veículos</objeto> <secretaria>SANEP     </secretaria> <valor></valor> <assinatura>15/07/2016</assinatura> <contratado>Liziane Quevedo - Me</contratado></Row>
<Row><contrato>CEF/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Elaboração pela CONTRATADA, de 01(um) cálculo atuarial referente às obrigações previdenciárias relativas aos servidores públicos do CONTRATANTE, na forma dos normativos estabelecidos pela legislação.</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>07/12/2017</assinatura> <contratado>Caixa Economica Federal</contratado></Row>
<Row><contrato>DRC/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO ESTADO DO RS - DOE-e</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>29/12/1977</assinatura> <contratado>PROCERGS - Cia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul</contratado></Row>
<Row><contrato>235/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Concessão de uso - Quiosque Ponto Nº 5, no Laranjal, na Av Dr Antônio Augusto de Assunção</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>10/10/2016</assinatura> <contratado>Milk Shake Cafe Eireli ME</contratado></Row>
<Row><contrato>095/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Termo Rescisório cessando os efeitos contratuais com base na cláusula 22ª do Contrato 095/2023 e artigo 78 da lei 8666/93.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>18/03/2026</assinatura> <contratado>Paroquia Evangelica de Confissão Luterana Santa Maria do Sul</contratado></Row>
<Row><contrato>170/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação dos serviços de publicidade e propaganda para administração direta e indireta do município de Pelotas</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>19/06/2015</assinatura> <contratado>Competence Comunicaçao e Marketing Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>148/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de projeto de readequação de uma quadra de esportes em concreto estruturado e cercado por alambrado metálico, localizada na Praça Aratiba, Barro Duro, Pelotas/RS.</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>14/11/2018</assinatura> <contratado>Modelar Engenharia e Construção Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>140/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviço de administração, controle e gerenciamento do abastecimento e das manutenções da frota de veículos através do cartão magnético Banricard Combustível.</objeto> <secretaria>SARH      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>10/09/2018</assinatura> <contratado>Banrisul Cartões SA - passou a ser Banrisul Soluções em Pagamentos SA - Instituição de Pagamento</contratado></Row>
<Row><contrato>165/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de leiloeiro público para a realização de leilões oficiais de bens inservíveis do município.</objeto> <secretaria>SARH      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>20/11/2019</assinatura> <contratado>Jaime Luiz Nulmman</contratado></Row>
<Row><contrato>178/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração da cláusula quarta do Termo Aditivo 04/2021 do Contrato Administrativo 178/2016 </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>08/02/2022</assinatura> <contratado>Perleberg e Tuchtenhagen Ltda ME</contratado></Row>
<Row><contrato>085/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para execução do serviço público de estacionamento em vias e logradouros públicos no município de Pelotas de 1.100 vagas no sistema de estacionamento rotativo pago.</objeto> <secretaria>SGCMU     </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>21/05/2013</assinatura> <contratado>SERTTEL Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>1003/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração do projeto e fonte do Contrato Administrativo 1003/2018</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>28/01/2022</assinatura> <contratado>CAD - Centro de Apoio Diagnostico Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>109/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviço sem ônus para o Município, de gestão, operacionalização do controle eletrônico de margem consignável e cartões corporativos de crédito para o sistema de folha de pagamento.</objeto> <secretaria>SARH      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>23/07/2019</assinatura> <contratado>Expressocard Adm. de Cartões S A - passou a ser Neoconsig Tecnologia S A</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2024</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração do texto da cláusula oitava - Do Acompanhamento e Fiscalização ao contrato 010/2024.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>11/05/2026</assinatura> <contratado>Laboratório Check-Up Análises Clinicas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>119/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contratação de agente de integração para realização de serviço de seleção, recrutamento e acompanhamento administrativo de estudantes na condição de estagiários.</objeto> <secretaria>SARH      </secretaria> <valor>0,96%</valor> <assinatura>31/08/2019</assinatura> <contratado>Centro de Integração Empresa Escola do RS - CIEE RS</contratado></Row>
<Row><contrato>078/2024</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para prestação de serviços de Leiloeiro Oficial para realização de Leilão de Bens inservíveis do Municipio de Pelotas, de acordo com Edital de Credenciamento Público 01/20129.</objeto> <secretaria>SARH      </secretaria> <valor>10%</valor> <assinatura>12/08/2024</assinatura> <contratado>Jaime Luiz Nulman - Leiloeiro Público Oficial</contratado></Row>
<Row><contrato>062/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Adiministrativo para contratação de serviços de leiloeiro público para realização de leilão oficial de bens inservíveis do município de acordo com edital de credenciamento público 01/2019.</objeto> <secretaria>SARH      </secretaria> <valor>10%</valor> <assinatura>15/06/2023</assinatura> <contratado>Paulo Alexandre Heisler - Leiloeiro Público Oficial</contratado></Row>
<Row><contrato>279/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de produtos médicos de uso único</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>100,00</valor> <assinatura>19/11/2014</assinatura> <contratado>G. Gotuzzo &amp; Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>206/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Switch 24 Portas</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>1.000,00</valor> <assinatura>10/09/2012</assinatura> <contratado>Chiorri Comercio de Informatica e Consultoria de Sistemas</contratado></Row>
<Row><contrato>207/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Elaboração do Projeto Estrutural Executivo para Cobertura do Theatro Sete de Abril</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>10.000,00</valor> <assinatura>25/08/2010</assinatura> <contratado>Gigante &amp; Simch Engenharia e Comércio Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>069/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para contratação de veiculo de comunicação para divulgar os Eventos Alusivos aos Festejos do Aniversário de 210 anos da Cidade de Pelotas.</objeto> <secretaria>SECOM     </secretaria> <valor>10.000,00</valor> <assinatura>30/06/2022</assinatura> <contratado>2F Produção de Conteúdo e Serviços de Comunicação Ltda </contratado></Row>
<Row><contrato>076/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para Divulgação dos Eventos Alusivos aos Festejos do Aniversário da Cidade de Pelotas </objeto> <secretaria>SECOM     </secretaria> <valor>10.000,00</valor> <assinatura>30/06/2022</assinatura> <contratado>Rede de Comunicação de Pelotas Ltda (Rádio Alegria)</contratado></Row>
<Row><contrato>141/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>10.000,00</valor> <assinatura>23/06/2016</assinatura> <contratado>Rafael Scheer</contratado></Row>
<Row><contrato>134/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviço de manutenção do sistema de videomonitoramento do Gabinete de Gestão Integrada Municipal</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>10.000,00</valor> <assinatura>01/09/2014</assinatura> <contratado>Companhia de Informática de Pelotas - COINPEL</contratado></Row>
<Row><contrato>1001/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para serviços de saúde na área terapeutica. </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>10.000,00</valor> <assinatura>22/06/2017</assinatura> <contratado>Mitra Arquidiocesana de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>137/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Elaboração do Projeto Estrutural Executivo para Cobertura Metálica do Theatro Sete de Abril</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>10.000,00</valor> <assinatura>26/05/2010</assinatura> <contratado>Ruy Luiz Pereira da Silva</contratado></Row>
<Row><contrato>077/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para contratação de agência de propaganda para prestação de serviços de publicidade e propaganda para a contratante de acordo com Concorrência 003/2022.</objeto> <secretaria>GPM       </secretaria> <valor>1.000.000,00</valor> <assinatura>07/07/2023</assinatura> <contratado>Engenho de Idéias Comunicação Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>122/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação do Imóvel da Rua Félix da Cunha, nº 451</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>10.000,00/mês</valor> <assinatura>16/01/2014</assinatura> <contratado>Kenia Alexandra Garcia Pinheiro da Silveira</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação do Imóvel da Rua General Osório, n.º 500 (Área Remanescente)</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.000,00/mês</valor> <assinatura>14/01/2011</assinatura> <contratado>Rosa Marques Rodrigues</contratado></Row>
<Row><contrato>191/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Material de Expediente</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>10.003,50</valor> <assinatura>12/08/2010</assinatura> <contratado>Marcos Hallal dos Anjos ME</contratado></Row>
<Row><contrato>254/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de Obras de Acessibilidade no CRAS São Gonçalo</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>10.018,85</valor> <assinatura>26/11/2012</assinatura> <contratado>Empreiteira Modelar Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>314/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de produtos médicos de uso único - IV</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>100.202,71</valor> <assinatura>19/01/2015</assinatura> <contratado>Goelzer &amp; Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>013/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para a prestação de serviço de transporte escolar - Escola Estadual de Ensino Médio Professora Elizabeth Blaas Romano - Linha 37. Sendo R$ 4,86 o valor do km rodado.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>100.310,40</valor> <assinatura>15/02/2023</assinatura> <contratado>Gilberto Silveira Gadea</contratado></Row>
<Row><contrato>184/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Aterro Arenoso</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>100.650,00</valor> <assinatura>30/07/2012</assinatura> <contratado>Pollnow e Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>190/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Material de Expediente</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.006,65</valor> <assinatura>12/08/2010</assinatura> <contratado>Dageal - Comércio de Material de Escritório Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>289/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>10.080,00</valor> <assinatura>01/11/2010</assinatura> <contratado>Koisa Nossa Produtos Alimentícios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>063/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Combustível Diesel S-10 e Aditivo Arla</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>10.092,00</valor> <assinatura>29/04/2013</assinatura> <contratado>Abastecedora Paulo Moreira Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>241/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de veículo zero Km</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>101.000,00</valor> <assinatura>04/11/2016</assinatura> <contratado>Peugeot Citroën do Brasil Automóveis Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>122/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de hortifrutigranjeiros </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>101.100,00</valor> <assinatura>11/07/2017</assinatura> <contratado>Ulda Maria da Silva Benemann</contratado></Row>
<Row><contrato>294/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução das obras de reforma no piso da escola municipal de ensino fundamental Francisco Caruccio</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>101.372,10</valor> <assinatura>19/12/2014</assinatura> <contratado>Empreiteira Modelar Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>109/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo mediante Dispensa de Licitação para aquisição de ração seca para cães adultos visando abastecer o Canil municipal.</objeto> <secretaria>SQA       </secretaria> <valor>10.170,00</valor> <assinatura>10/07/2023</assinatura> <contratado>Rossatto Dhalke Distribuicao Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>183/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de Veiculos Zero KM</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>101.990,00</valor> <assinatura>24/10/2017</assinatura> <contratado>S3 Empreendimentos Comércio e Locações - EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>034/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de veículos zero km.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>101.990,00</valor> <assinatura>04/04/2018</assinatura> <contratado>Uvel Unisul veículos Ltda.</contratado></Row>
<Row><contrato>109/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Material Odontológico</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.020,00</valor> <assinatura>04/07/2012</assinatura> <contratado>Medicor Produtos Hospitalares Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>073/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Medicamentos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>10.200,00</valor> <assinatura>20/04/2012</assinatura> <contratado>Prodiet Farmaceutica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>105/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato de locação do imóvel situado na rua Santos Dumont, n° 125, sala 149 destinado a sediar a Secretaria Municipal da Receita pelo período de 5 anos.</objeto> <secretaria>SMR       </secretaria> <valor>1.020.000,00</valor> <assinatura>05/06/2017</assinatura> <contratado>I.C. da Silva Incorporadora de Imoveis Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>017/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para aquisição de pães de Leite tipo Hot dog para alimentação dos usuários dos Abrigos institucionais da SAS  conforme estabelecido em Pregão 262/2021 - SAS.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>10.202,40</valor> <assinatura>23/02/2022</assinatura> <contratado>Rosane Vieira Bertholdi ME</contratado></Row>
<Row><contrato>108/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução das obras de reforma e ampliação da Escola Municipal de Educação Infantil Paulo Freire</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>1.020.657,14</valor> <assinatura>08/06/2016</assinatura> <contratado>Villa Bela Engenharia de Pelotas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>071/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>102.195,00</valor> <assinatura>10/07/2018</assinatura> <contratado>Cooperativa Sul Ecológica de Agricultores Familiares Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>267/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Material de Higiene e Limpeza</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>10.230,00</valor> <assinatura>28/10/2011</assinatura> <contratado>Dental Med Equipamentos e Materiais Odontológicos e Hospitalares Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>154/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Material de Ferragem</objeto> <secretaria>SMH       </secretaria> <valor>1.023,60</valor> <assinatura>09/06/2011</assinatura> <contratado>MM Correias e Mangueiras Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>332/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de Show Pirotécnico no Réveillon 2011/2012</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>102.500,00</valor> <assinatura>28/12/2011</assinatura> <contratado>Brashow Distribuidora de Fogos de Artifícios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>196/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de gás liquefeito de petróleo em botijões de 13kg e 45 kg.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>102.535,20</valor> <assinatura>20/07/2016</assinatura> <contratado>Comércio e Transporte de Gás Brad Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>085/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis - VI</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>10.260,00</valor> <assinatura>15/04/2014</assinatura> <contratado>Atacadao Comercio de Generos Alimenticios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>284/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Material de Higiene e Limpeza</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>1.026,90</valor> <assinatura>17/12/2012</assinatura> <contratado>J. Duarte &amp; Cia. Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>062/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução das obras de reforma e ampliação da EMEI Monteiro Lobato</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>1.027.000,00</valor> <assinatura>04/05/2015</assinatura> <contratado>Azevedo, Aquino Construçoes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>347/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação de veículos</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>102.800,00</valor> <assinatura>28/12/2015</assinatura> <contratado>Elizane Silva de Medeiros 00502500000</contratado></Row>
<Row><contrato>069/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para aquisição de alimentos não perecíveis VI (Farinha de trigo e fermento químico e biológico) de acordo com Pregão 003/2023 - SAS.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>10.297,76</valor> <assinatura>11/05/2023</assinatura> <contratado>Daniela Ferreira Rodrigues</contratado></Row>
<Row><contrato>089/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para prestação de serviços de Transporte Escolar aos alunos da EMEF  Almirante Raphael Brusque no seu trajeto de ir e vir da Escola.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>103.056,00</valor> <assinatura>10/07/2018</assinatura> <contratado>Jeferson Sangali da Silva</contratado></Row>
<Row><contrato>194/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de obras de reforma da futura sede da Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental</objeto> <secretaria>SQA       </secretaria> <valor>103.446,56</valor> <assinatura>20/07/2016</assinatura> <contratado>Hook Engenharia e Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>078/2026</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato de prestação de serviços de seguro automotivo na modalidade seguro total para cobertura de 10 veiculos pertencentes à Administração Municipal de acordo com Pregão eletrônico 018/2026 SMS.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>10.345,50</valor> <assinatura>24/06/2026</assinatura> <contratado>Gente Seguradora SA</contratado></Row>
<Row><contrato>052/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>103,50</valor> <assinatura>27/04/2018</assinatura> <contratado>Clarice de Andrade Linassi EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>257/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>10.352,74</valor> <assinatura>29/11/2012</assinatura> <contratado>Atacadao Comercio de Generos Alimenticios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>177/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Brinquedos</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>10.371,24</valor> <assinatura>28/06/2011</assinatura> <contratado>Letral Comércio de Papéis e Material Escolar Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para formalizar a inserção e integração do contratado no SUS (Sistema Único de Saúde) através da contratação de serviços e ações de saúde.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>103.747.849,85</valor> <assinatura>31/01/2020</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>127/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviço de adesivagem das viaturas do Corpo de Bombeiros - 2ª CiaBM - Pelotas</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>10.380,01</valor> <assinatura>24/08/2018</assinatura> <contratado>S M Fuhr Serviços Comerciais</contratado></Row>
<Row><contrato>148/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Pão e Bolo</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>10.391,00</valor> <assinatura>20/06/2011</assinatura> <contratado>Branco Industria e Comercio de Alimentos Ltda ME</contratado></Row>
<Row><contrato>026/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de equipamentos de informática</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.039,13</valor> <assinatura>21/02/2014</assinatura> <contratado>Comercial Porto Alegrense de Maquinas Calculadoras Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>094/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Pão</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>10.397,04</valor> <assinatura>25/06/2013</assinatura> <contratado>Branco Industria e Comercio de Alimentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>131/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>1.040,00</valor> <assinatura>26/05/2011</assinatura> <contratado>Licimed Distr. de Medicamentos, Correlatos e Produtos Médicos e Hospitalares Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>081/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Material de Expediente</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.040,00</valor> <assinatura>15/08/2013</assinatura> <contratado>Dageal - Comercio de Material de Escritorio Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>207/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução do serviço de reinstalação, suporte e manutenção do software Neutron em sua versão atualizada</objeto> <secretaria>SGCMU     </secretaria> <valor>10.400,00</valor> <assinatura>24/08/2016</assinatura> <contratado>Geraldo Streck Gerenciamento de Imagem e Informação Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>146/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviço de transportes de crianças e adolescentes do Projeto Brincando com Esporte</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>10.400,00</valor> <assinatura>29/08/2017</assinatura> <contratado>Empresa de Transportes Bosembecker Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>202/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de veículos zero km</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>104.000,00</valor> <assinatura>28/11/2018</assinatura> <contratado>Panambra Sul Comércio de Veículos Ltda.</contratado></Row>
<Row><contrato>242/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Material de Limpeza e Higiene</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>10.402,61</valor> <assinatura>13/10/2011</assinatura> <contratado>Vener Pereira de Souza</contratado></Row>
<Row><contrato>124/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de equipamentos de radiocomunicação </objeto> <secretaria>SSTT      </secretaria> <valor>104.100,00</valor> <assinatura>25/07/2019</assinatura> <contratado>Paulo Roberto Nichele ME</contratado></Row>
<Row><contrato>136/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>1.042,80</valor> <assinatura>03/09/2018</assinatura> <contratado>Nutressencial Alimentos Ltda.</contratado></Row>
<Row><contrato>288/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Equipamentos de Informática</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>1.043,20</valor> <assinatura>19/12/2012</assinatura> <contratado>Infocorp - Equipamentos e Sistemas de Informaçao Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>027/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para a execução de obras de pavimentação em CBUQ, rua Visconde de Ouro Preto e de trecho da Rua Lobo da Costa conforme Tomada de Preços 26/2022 - SEPLAG.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>1.044.053,73</valor> <assinatura>17/02/2023</assinatura> <contratado>Encopav Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>175/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Brinquedos</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>10.443,60</valor> <assinatura>28/06/2011</assinatura> <contratado>Dirceu Longo &amp; Cia. Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>190/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para prestação de serviços de transporte escolar aos alunos da EMEF Berchon, pertencente à zona rural do município.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>104.552,43</valor> <assinatura>22/08/2016</assinatura> <contratado>Perleberg e Tuchtenhagen Ltda ME</contratado></Row>
<Row><contrato>196/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>CONSTRUÇÃO DE 3 PONTES EM CONCRETO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PELOTAS/RS.</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>1.046.558,81</valor> <assinatura>12/12/2017</assinatura> <contratado>Molder Estruturas EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>129/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de brinquedos e playgrounds em atendimento a entidades educacionais das redes públicas de ensino dos Estados, Distrito federal e Municípios</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>10.470,00</valor> <assinatura>29/04/2015</assinatura> <contratado>Brink Mobil Equipamentos Educacionais Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>153/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>10.471,48</valor> <assinatura>29/09/2014</assinatura> <contratado>Atacadao Comercio de Generos Alimenticios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>082/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>10.503,20</valor> <assinatura>19/04/2012</assinatura> <contratado>Atacadao Comercio de Generos Alimenticios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>106/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Alimentos Não Perecíveis </objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>1.051,20</valor> <assinatura>10/07/2013</assinatura> <contratado>Cooperativa Languiru Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>274/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Veículo zero km</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>105.204,00</valor> <assinatura>17/11/2014</assinatura> <contratado>Superauto Comercio de veiculos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>015/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para prestação de serviços de transporte de pacientes do Sistema Único de Saúde entre Pelotas e Porto Alegre para buscarem tratamento de saúde.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.052.640,00</valor> <assinatura>01/03/2019</assinatura> <contratado>Expresso Embaixador Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>192/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de equipamentos hospitalares</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>10.543,05</valor> <assinatura>04/08/2015</assinatura> <contratado>Ana Maria Pires Belem</contratado></Row>
<Row><contrato>046/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para aquisição de alimentos não perecíveis I (açucar refinado e adoçante dietético liquido) de acordo com Pregão 235/2022 - SAS.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>10.543,20</valor> <assinatura>22/03/2023</assinatura> <contratado>JF Ramos Silveira Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>049/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução das obras de reforma e ampliação da EMEI Graciliano Ramos</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>1.054.841,49</valor> <assinatura>04/05/2015</assinatura> <contratado>Villa Bela Engenharia de Pelotas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>041/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>10.553,72</valor> <assinatura>10/03/2017</assinatura> <contratado>Eno Venzke EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>066/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para contratação de 170 cirurgias traumatológicas.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.055.900,60</valor> <assinatura>07/10/2022</assinatura> <contratado>Santa Casa de Misericordia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>091/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de pintura externa do mercado central de Pelotas</objeto> <secretaria>SDET      </secretaria> <valor>105.640,42</valor> <assinatura>08/05/2017</assinatura> <contratado>Hook Engenharia e Construções EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>117/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Medicamentos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>10.596,00</valor> <assinatura>17/05/2011</assinatura> <contratado>Dimaster Comércio de Produtos Hospitalares Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>091/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para prestação de serviços de Transporte Escolar aos alunos de escola da rede municipal EMEF Dona Maria Joaquina no seu trajeto de ir e vir da escola.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>105.974,40</valor> <assinatura>09/07/2018</assinatura> <contratado>Eliel Perleberg Hobuss</contratado></Row>
<Row><contrato>115/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Medicamentos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.060,00</valor> <assinatura>17/05/2011</assinatura> <contratado>Dimaci Material Cirúrgico Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>128/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços para Execução do </objeto> <secretaria>SAF       </secretaria> <valor>1.060.840,00</valor> <assinatura>30/06/2011</assinatura> <contratado>Instituto de Desenvolvimento Gerencial - INDG</contratado></Row>
<Row><contrato>020/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Serviços de Portaria e Bilheteria para o Carnaval 2010</objeto> <secretaria>SPE       </secretaria> <valor>10.620,00</valor> <assinatura>25/01/2010</assinatura> <contratado>Tradição Prestadora de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>164/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Hortifrutigranjeiros</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>106.300,00</valor> <assinatura>15/08/2013</assinatura> <contratado>Branco Industria e Comercio de Alimentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>020/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para aquisição de Ultrassom Diagnóstico, de acordo com especificações do Pregão 106/2022 - SMS.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>106.400,00</valor> <assinatura>18/01/2023</assinatura> <contratado>Alliage S/A Indusrias Medico Odontologica</contratado></Row>
<Row><contrato>103/2021</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para aquisição de gás liquefeito de petróleo em botijões de 45 kg</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>106.750,00</valor> <assinatura>09/12/2021</assinatura> <contratado>Companhia Ultragaz SA</contratado></Row>
<Row><contrato>261/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de materiais diversos</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>1.068,92</valor> <assinatura>04/12/2014</assinatura> <contratado>N. J. L. Neubarth &amp; Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>117/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviço de fornecimento de refeições prontas.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>106.893,00</valor> <assinatura>02/08/2019</assinatura> <contratado>Agibe dos Santos ME</contratado></Row>
<Row><contrato>011/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para execução de obras de construção de 51 módulos sanitários do Programa "Nenhuma Casa sem Banheiro" em habitações no Loteamento "Vasco Pires" conforme Concorrência eletrônica 14/2024.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>1.069.000,00</valor> <assinatura>15/07/2025</assinatura> <contratado>Construtora Pillares  Santa Catarina Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>132/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Consultoria para Elaboração de Projeto Executivo para Reforma do Prédio do Parque Tecnológico</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>107.000,00</valor> <assinatura>29/05/2012</assinatura> <contratado>STE - Serviços Tecnicos de Engenharia S.A.</contratado></Row>
<Row><contrato>153/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis.</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>10.701,12</valor> <assinatura>10/09/2018</assinatura> <contratado>Clarice de Andrade Linassi EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>378/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Pavimentação e Requalificação em 3 Avenidas</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>10.707.544,50</valor> <assinatura>31/12/2015</assinatura> <contratado>HAP Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>159/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução das obras de reforma e ampliação da EMEI Herbert José de Souza</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>1.070.803,05</valor> <assinatura>13/07/2015</assinatura> <contratado>Compassos Engenharia Ltda - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>266/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Equipamentos de Informática e Eletrônicos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.071,00</valor> <assinatura>12/12/2012</assinatura> <contratado>Eliane de Azevedo Borba</contratado></Row>
<Row><contrato>037/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Troféus e Medalhas</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>107.100,00</valor> <assinatura>21/02/2014</assinatura> <contratado>Mabram Trofeus Esportivos e Gravaçoes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>053/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para confecção de uniformes (350 Camisetas de manga longa para uso dos Agentes de Saúde) conforme Edital 165/2022 - SMS.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>10.720,00</valor> <assinatura>22/03/2023</assinatura> <contratado>Lema Fábrica e Comércio de Vestuários, Calçados e Acessórios</contratado></Row>
<Row><contrato>040/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviço de Impressão Gráfica</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>107.210,00</valor> <assinatura>03/03/2010</assinatura> <contratado>Perfil Gráfica e Editora Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>021/2024</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato oriundo de Emenda Impositiva 078/2022 para a prestação de serviços de desenvolvimento e execução de 7 Cursos Profissionalizantes para capacitação de 165 beneficiários do Bolsa Familia.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>107.250,00</valor> <assinatura>11/06/2024</assinatura> <contratado>Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC RS</contratado></Row>
<Row><contrato>262/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de móveis e materiais diversos</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>10.731,20</valor> <assinatura>04/12/2014</assinatura> <contratado>Eno Venzke</contratado></Row>
<Row><contrato>070/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Equipamentos de Informática e Eletrônicos</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>10.739,60</valor> <assinatura>01/07/2013</assinatura> <contratado>LFN Comercio e Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>061/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviço de Impressão Gráfica</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>10.748,00</valor> <assinatura>09/04/2012</assinatura> <contratado>Altmir Francisco Hartmann</contratado></Row>
<Row><contrato>067/2024</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de veiculo tipo furgão Zero Km para fazer transporte e distribuição de vegetais embalados e minimamente processados e refrigerados conforme Pregão 011/2023 - SDR.</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>107.500,00</valor> <assinatura>22/07/2024</assinatura> <contratado>Felice Automoveis Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>172/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de 1 veiculo automotor tipo furgão baú 0 Km para transporte e distribuição de vegetais embalados e refrigerados de acordo com especificações do Pregão 011/2023 - SMDR.</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>107.500,00</valor> <assinatura>26/12/2023</assinatura> <contratado>Smart MG Comércio &amp; Representação Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>165/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de leite</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>107.600,00</valor> <assinatura>19/07/2016</assinatura> <contratado>Cooperativa Santa Clara Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>094/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Desinfecção Bacteriológica, Desratização, Dedetização, Descupinização e Limpeza de Poços em Escolas Municipais</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>107.609,00</valor> <assinatura>11/04/2011</assinatura> <contratado>Desimpel - Desinsetizadora Pelotense Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>078/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Material de Expediente</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>10.766,00</valor> <assinatura>15/08/2013</assinatura> <contratado>Marcos Vinicius Campos Mesquita</contratado></Row>
<Row><contrato>151/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de calcário </objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>107.724,00</valor> <assinatura>24/09/2018</assinatura> <contratado>Mineração Sangalli Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>200/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de obras de complementação de passeio e paisagismo</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>107.770,11</valor> <assinatura>27/07/2015</assinatura> <contratado>Empreiteira Modelar Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>039/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>10.782,52</valor> <assinatura>29/03/2019</assinatura> <contratado>Delcio Delmar Rambo EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>167/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de veículo zero km</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>107.970,00</valor> <assinatura>28/08/2014</assinatura> <contratado>Superauto Comercio de veiculos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>311/2009</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Medicamentos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>10.800,00</valor> <assinatura>07/12/2009</assinatura> <contratado>Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>148/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação de imóvel, Av. São Jorge, 135</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>1.081,00</valor> <assinatura>21/03/2014</assinatura> <contratado>Gremio Esportivo Sul Brasil</contratado></Row>
<Row><contrato>157/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis.</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>1.081,40</valor> <assinatura>09/10/2018</assinatura> <contratado>Delcio Delmar Rambo EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>041/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviço de Impressão Gráfica</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>10.820,00</valor> <assinatura>03/03/2010</assinatura> <contratado>Gráfica Celer Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>177/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato mediante Dispensa de Licitação para Locação de 6 Impressoras multifuncionais destinadas a atenderem as necessidades do Gabinete, Apoio, Atos Oficiais, PROCON e Secretaria de Governo. </objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>10.824,00</valor> <assinatura>19/03/2024</assinatura> <contratado>Marcelo de Pauli de Freitas</contratado></Row>
<Row><contrato>324/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Equipamentos de Informática</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>10.828,00</valor> <assinatura>21/12/2011</assinatura> <contratado>Finatto - Comércio Importação e Exportação de Máquinas e Equipamentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>129/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução da obra do paisagismo da Praça Coronel Pedro Osório</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>1.084.024,80</valor> <assinatura>10/09/2018</assinatura> <contratado>Marsou Engenharia EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>152/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de equipamentos de tira de glicemia</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>108.500,00</valor> <assinatura>07/07/2016</assinatura> <contratado>G. Gotuzzo e Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>190/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para prestação de serviços de transporte escolar para alunos das Escolas da Rede Municipal, pertencentes à zona rural do município.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>108.594,24</valor> <assinatura>30/11/2017</assinatura> <contratado>Perleberg e Tuchtenhagen Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>181/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução do projeto de paisagismo da praça Coronel Pedro Osório</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>1.087.157,26</valor> <assinatura>07/07/2015</assinatura> <contratado>Marsou Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de 3 viaturas (Motocicletas trail) para uso da Guarda Municipal de Pelotas conforme Ata de Preços 242/2023 oriunda do Pregão 063/2023 da Prefeitura de Alvorada.</objeto> <secretaria>SSP       </secretaria> <valor>108.758,31</valor> <assinatura>27/02/2025</assinatura> <contratado>Motoryama Comércio e Representações de Motocicletas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>135/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para execução de serviços de remoção inter-hospitalar através de ambulância de suporte avançado tipo D (UTI móvel) conforme especificações do Pregão 014/2022 - Consórcio Extremo Sul.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>108.791,06</valor> <assinatura>10/03/2023</assinatura> <contratado>Movilcor Livramento - Emergências Médicas Movil Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>016/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de Obras de Construção e Reforma da Escola M.E.I. Darcy Ribeiro</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>108.809,72</valor> <assinatura>27/01/2010</assinatura> <contratado>M.G.M. Empresa Construtora Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>292/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução das obras de reforma e ampliação da escola municipal de educação infantil Darcy Ribeiro</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>1.088.439,36</valor> <assinatura>23/02/2015</assinatura> <contratado>Empreiteira Modelar Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>271/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Motos</objeto> <secretaria>SSTT      </secretaria> <valor>108.900,00</valor> <assinatura>01/11/2011</assinatura> <contratado>Motodez Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>139/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para locação de 2 veículos populares, conforme especificações contidas no Edital do Pregão 147/2022 - SMTT.</objeto> <secretaria>STT       </secretaria> <valor>108.904,96</valor> <assinatura>28/10/2022</assinatura> <contratado>Rural Rental Service Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>097/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Hortifrutigranjeiros</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>108.934,00</valor> <assinatura>15/05/2012</assinatura> <contratado>Silui Mercado das Frutas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>234/2008</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prospecção Geotécnica do Subsolo no Loteamento Farroupilha</objeto> <secretaria>SMH       </secretaria> <valor>10.897,15</valor> <assinatura>20/06/2008</assinatura> <contratado>Malta Neves Fundações Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>189/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de veículo zero km</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>108.999,00</valor> <assinatura>19/09/2014</assinatura> <contratado>Alf Comercio de Veiculos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>032/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis III.</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>10.903,64</valor> <assinatura>07/03/2019</assinatura> <contratado>Arena Distribuidora de Bebidas Ltda ME</contratado></Row>
<Row><contrato>154/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Alimentos não Perecíveis</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>10.926,00</valor> <assinatura>10/09/2018</assinatura> <contratado>Arena Distribuidora de Bebidas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>013/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Implantação, Manutenção e Retirada da Rede Elétrica da Passarela do Carnaval 2010</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>109.275,00</valor> <assinatura>28/01/2010</assinatura> <contratado>Central Luz Materiais Elétricos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>115/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, PNAE</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>109.450,00</valor> <assinatura>20/05/2015</assinatura> <contratado>Cooperativa Agricola Mista Nova Palma Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>067/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de 1 veiculo conforme descrito no Anexo I, Item 5 do Edital de Pregão Eletrônico 002/2025 - Registro de Preços do Consórcio Público do extremo Sul - COPES.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>109.500,00</valor> <assinatura>25/11/2025</assinatura> <contratado>Felice Automoveis Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>050/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução das obras de reforma e ampliação da EMEI Dyrio Gorgot</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>1.097.000,00</valor> <assinatura>04/05/2015</assinatura> <contratado>Azevedo, Aquino Construçoes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>088/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação do Imóvel da Rua Padre Anchieta n° 2076</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1.100,00/mês</valor> <assinatura>11/04/2011</assinatura> <contratado>José Antônio Miranda Abrantes</contratado></Row>
<Row><contrato>057/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Hortifrutigranjeiros</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1.101,74</valor> <assinatura>14/04/2010</assinatura> <contratado>Cooperativa Sul Ecológica de Agricultores Familiares Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>065/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato de Locação de imóvel situado na Avenida 25 de Julho, 557 - Santa Terezinha, destinado a sediar a EMEF Santa Terezinha, vinculada à SME.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>110.400,00</valor> <assinatura>01/10/2025</assinatura> <contratado>Mitra Arquidiocesana de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>CC02/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Implantação e Operação da estação de transbordo; trasporte de residúos solidos</objeto> <secretaria>SANEP     </secretaria> <valor>11.040.019,26</valor> <assinatura>16/02/2012</assinatura> <contratado>Meioeste Ambiental Ltda. EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>019/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>11.045,36</valor> <assinatura>11/01/2011</assinatura> <contratado>Comercial Safra de Alimentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>180/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução das obras de reforma e ampliação da EMEI Ivanir Dias</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>1.104.721,08</valor> <assinatura>20/07/2015</assinatura> <contratado>Loki Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>135/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de hortifrutigranjeiros</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>11.047,72</valor> <assinatura>04/08/2017</assinatura> <contratado>Ulda Maria da Silva Benemann</contratado></Row>
<Row><contrato>089/2024</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para prestação de serviços de adequação da rede lógica no prédio onde funciona o "Centro de Especialidades" conforme disposto no Anexo I do Edital do Pregão 212/2023 - SMS. </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>110.755,00</valor> <assinatura>07/08/2024</assinatura> <contratado>Pro-Rede telecomunicações e Informática Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>074/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis V.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>11.075,76</valor> <assinatura>31/05/2019</assinatura> <contratado>Arena Distribuidora de Bebidas Ltda ME</contratado></Row>
<Row><contrato>137/2026</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de 180 ton de cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 mediante Dispensa de Licitação - SMOP.</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>1.108.800,00</valor> <assinatura>07/08/2026</assinatura> <contratado>CBB Industria e Comércio de Asfalto e Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>072/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>110.890,25</valor> <assinatura>10/07/2018</assinatura> <contratado>Cooperativa Agrícola Mista Nova Palma Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>166/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de veículo zero km</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>111.000,00</valor> <assinatura>28/08/2014</assinatura> <contratado>Emporium Construtora Comercio e Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>067/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para aquisição de veículo zero km para fazer a inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal de acordo com Pregão 008/2023 - SDR.</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>111.100,00</valor> <assinatura>24/04/2023</assinatura> <contratado>Via Porto Veiculos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>308/2009</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Veículo Zero Km </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>111.150,00</valor> <assinatura>27/10/2009</assinatura> <contratado>Opecar Veículos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>128/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para a prestação de serviço de transporte escolar - Escola Municipal de Ensino Fundamental Waldemar Denzer de acordo com o estabelecido em Pregão 023/2023 - SMED.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>111.168,00</valor> <assinatura>25/08/2023</assinatura> <contratado>Tatiane Moura Quinzen - passou a ser Quality Fretamento &amp; Turismo Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>036/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução das obras de reforma e ampliação da EMEI João Guimarães Rosa</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>1.112.361,24</valor> <assinatura>04/05/2015</assinatura> <contratado>Villa Bela Engenharia de Pelotas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>207/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Pedra Brita e Pó de Pedra</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>111.250,00</valor> <assinatura>11/09/2012</assinatura> <contratado>Construtora Pelotense Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>161/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de obra de construção do Centro Cultural do Parque da Barragem</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>111.481,73</valor> <assinatura>25/11/2019</assinatura> <contratado>D&amp;S Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>040/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de hortifrutigranjeiros II</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>11.160,16</valor> <assinatura>27/03/2018</assinatura> <contratado>Ulda Maria da Silva Benemann ME</contratado></Row>
<Row><contrato>005/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Pavimentação de 8.902 m² em Tratamento Superficial Duplo Invertido da Rua Clio Fiori Druck no Município de Pelotas/RS</objeto> <secretaria>SCP       </secretaria> <valor>111.669,60</valor> <assinatura>15/01/2010</assinatura> <contratado>SBS Engenharia e Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>049/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Serviços de Construção de Rede Elétrica para o Carnaval 2012</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>111.720,00</valor> <assinatura>13/02/2012</assinatura> <contratado>Distribuidora Pelotense de Materiais Eletricos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>086/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para locação de 2 veículos com capacidade para 5 pessoas com seguro total e motoristas destinado a atender necessidades da SAS.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>111.840,00</valor> <assinatura>21/06/2023</assinatura> <contratado>Elizane Silva de Medeiros - agora é Andreia da Roza Balsamo </contratado></Row>
<Row><contrato>001/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo em botijões de 13kg</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>11.200,00</valor> <assinatura>18/01/2012</assinatura> <contratado>Companhia Ultragaz S/A</contratado></Row>
<Row><contrato>029/2020</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação de uma Ambulância de suporte básico tipo "B" tripulada por enfermeiro ou técnico de enfermagem e condutor socorrista.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>112.000,00</valor> <assinatura>15/05/2020</assinatura> <contratado>MOVILCOR Livramento - Emergencias Médicas Movil Ltda </contratado></Row>
<Row><contrato>097/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para prestação de serviços de transporte de pacientes entre os municipios de Pelotas e Rio Grande/RS de acordo com o DFD 634/2025 - SMS regido pela Lei Federal 14133 de 01/04/2021.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>112.080,00</valor> <assinatura>07/10/2025</assinatura> <contratado>Expresso Embaixador Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>037/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Leite e Derivados</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>112.240,00</valor> <assinatura>03/03/2010</assinatura> <contratado>Cooperativa Sul-Riograndense de Laticínios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>220/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Obras de Construção e Reforma da Escola M.E.F. Núcleo Habitacional Dunas</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>112.342,77</valor> <assinatura>13/09/2010</assinatura> <contratado>Ansel Prestadora de Serviços de Manutenção Predial Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>048/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Blocos de Concreto Intertravados e Meio-Fio</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>112.400,00</valor> <assinatura>08/02/2011</assinatura> <contratado>FN Carvalho Materiais de Construção Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>079/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de insumos para produção de asfalto para ser usado na recuperação e manutenção de vias pavimentadas do município de acordo com Pregão 233/2022 - SMOP.</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>1.125.600,00</valor> <assinatura>24/05/2023</assinatura> <contratado>Diego dos Santos Guidotti Machado</contratado></Row>
<Row><contrato>001/2020</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de Serviços de Saúde na Área de Laboratório de Anatomia e Patológica e Citopalogia </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>112.692,00</valor> <assinatura>10/01/2020</assinatura> <contratado>Centro de Pesquisa Ginecológica - CPEG</contratado></Row>
<Row><contrato>181/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de Serviços de Saúde na Área de Laboratório de Anatomia e Patológica e Citopalogia </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>112.692,00</valor> <assinatura>27/12/2018</assinatura> <contratado>Serviço Especializado de Ginecologia S/S</contratado></Row>
<Row><contrato>162/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>11.270,00</valor> <assinatura>10/10/2017</assinatura> <contratado>Dovale Distribuidora Ltda EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>028/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução das obras de reforma e ampliação da EMEI Nestor Rodrigues</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>1.133.534,47</valor> <assinatura>19/03/2015</assinatura> <contratado>Azevedo, Aquino Construçoes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>131/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para a prestação de serviço de transporte escolar - Escola Estadual de Ensino Médio João Simões Lopes Neto de acordo com Pregão 023/2023 - SMED.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>113.520,00</valor> <assinatura>25/08/2023</assinatura> <contratado>JCV Perleberg Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>171/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para impressão de material gráfico (17.000 Folders diversos) de acordo com modelos especificados no Pregão 196/2022 - SMS.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>11.355,00</valor> <assinatura>29/12/2022</assinatura> <contratado>Fontana &amp; Joaquim Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>119/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de hortifrutigranjeiros</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>11.360,00</valor> <assinatura>11/07/2017</assinatura> <contratado>Zilda Radtke Radtke</contratado></Row>
<Row><contrato>356/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de sondagem à percussão de simples reconhecimento de solo na Zona Urbana e Rural</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>113.605,75</valor> <assinatura>28/12/2015</assinatura> <contratado>D Soares Empreendimentos e Construçoes Eireli EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>209/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Alimentos não perecíveis.</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>11.369,92</valor> <assinatura>03/01/2018</assinatura> <contratado>Arena Distribuidora de Bebidas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>178/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Material de Higiene e Limpeza e Copos Descartáveis</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>113.806,50</valor> <assinatura>17/08/2012</assinatura> <contratado>Genial Produtos para Limpeza Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>178/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Hortifrutigranjeiros</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>11.383,80</valor> <assinatura>20/07/2010</assinatura> <contratado>Ulda Maria da Silva Benemann ME</contratado></Row>
<Row><contrato>110/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Medicamentos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.140,00</valor> <assinatura>21/05/2010</assinatura> <contratado>Marcofarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>313/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Material de Enfermagem</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.140,00</valor> <assinatura>21/12/2011</assinatura> <contratado>Total Health - Distribuidora e Importadora Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>341/2009</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Equipamentos Hospitalares para a UBS Navegantes</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.140,00</valor> <assinatura>04/12/2009</assinatura> <contratado>Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Macrosul Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>096/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de gás liquefeito de petróleo em botijões de 13kg.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>11.400,00</valor> <assinatura>10/07/2018</assinatura> <contratado>Eichelt e Eichelt Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>195/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato de locação do imóvel situado na Rua Dr Francisco Ferreira Veloso, nº 164/174 destinado a sediar a EMEF Machado de Assis.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>114.000,00</valor> <assinatura>22/08/2016</assinatura> <contratado>Alaska - Indústria e Comércio de Couros e Peles Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>121/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Veículo Zero Km</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>114.000,00</valor> <assinatura>25/05/2010</assinatura> <contratado>Panambra Sul S/A</contratado></Row>
<Row><contrato>126/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de reforma nas unidades básicas de saúde Jardim de Allah, Sansca, Balsa e Fraget</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>114.122,37</valor> <assinatura>25/05/2012</assinatura> <contratado>Uniport Empreendimentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>07/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Manutenção e Conservação de Aterro Controlado</objeto> <secretaria>SANEP     </secretaria> <valor>114.140,00</valor> <assinatura>05/10/2015</assinatura> <contratado>Lauro Oliveira S.a Administração e Comercio</contratado></Row>
<Row><contrato>268/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução das obras de quiosque do tipo pré-fabricado, localizado na Av. Antônio Augusto Assumpção</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>114.192,27</valor> <assinatura>02/09/2015</assinatura> <contratado>PVC Montagens Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>104/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Equipamento e Material Odontológico</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>11.452,95</valor> <assinatura>15/05/2012</assinatura> <contratado>Odontomedi - Produtos Odontologicos e Hospitalares Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>092/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para o atendimento ao programa nacional de alimentação escolar/PNAE</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>114.540,00</valor> <assinatura>13/05/2014</assinatura> <contratado>Cooperativa Agricola Mista Nova Palma Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>197/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para Prestação de Serviços de Transporte Escolar aos alunos da EMEF João da Silva Silveira, pertencente à zona rural do município.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>114.631,20</valor> <assinatura>04/12/2018</assinatura> <contratado>Perleberg e Tuchtenhagen Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>256/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Construção da UBS Virgilio da Costa, sito à Rua Epitácio Pessoa, 1291/1301, Bairro Fragata</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>1.147.082,10</valor> <assinatura>05/12/2016</assinatura> <contratado>Modelar Engenharia e Construção Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>013/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de transporte escolar de escolas da Rede Municipal e Estadual, pertencentes à zona rural do município.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>114.938,40</valor> <assinatura>25/02/2019</assinatura> <contratado>Diomar Ottoni Pastorini Pinto</contratado></Row>
<Row><contrato>098/2026</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de equipamentos de Informática de acordo com o Pregão eletrônico 098/2025 - SEPLAG.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>11.500,00</valor> <assinatura>14/07/2026</assinatura> <contratado>Infoshop41 Teleinformática Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>018/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento e implantação de sinalização semafórica</objeto> <secretaria>SGCMU     </secretaria> <valor>1.150.008,50</valor> <assinatura>13/02/2015</assinatura> <contratado>SSAT Sinalizaçao e Adesivos Eireli</contratado></Row>
<Row><contrato>007/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para a prestação de serviço de transporte escolar - Escola Municipal de Ensino Fundamental Dr. Berchon de acordo com Pregão 204/2022 - SMED.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>115.377,60</valor> <assinatura>15/02/2023</assinatura> <contratado>JCV Perleberg Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>014/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para aquisição de Hortifrutigranjeiros (Abacate, Alho, Batata inglesa e Beterraba) conforme estabelecido em Pregão 121/2021 - SAS.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>11.544,32</valor> <assinatura>23/02/2022</assinatura> <contratado>Ulda Maria da Silva Benemann ME</contratado></Row>
<Row><contrato>279/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Material de Higiene e Limpeza</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>1.154,46</valor> <assinatura>20/01/2014</assinatura> <contratado>Vanderlei Moises Koetz</contratado></Row>
<Row><contrato>116/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de veículo zero KM</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>115.717,00</valor> <assinatura>13/05/2015</assinatura> <contratado>Felice Automoveis Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>092/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para prestação de serviços de Transporte Escolar de alunos da rede municipal que estudam na EMEF Dr. Berchonl na zona rural do município.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>115.862,40</valor> <assinatura>04/07/2018</assinatura> <contratado>Jeferson dos Santos Transportes ME</contratado></Row>
<Row><contrato>070/2020</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para construção do "Loteamento Estrada do Engenho", contemplando calçadas, meio-fio e 22 residências unifamiliares.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>1.158.705,68</valor> <assinatura>20/10/2020</assinatura> <contratado>Hook Engenharia e Construções EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>069/2026</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para execução do Sistema hidráulio sob comando para prevenção de incêndios localizado no prédio do "Theatro Sete de Abril".</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>11.600,00</valor> <assinatura>13/05/2026</assinatura> <contratado>Apague Comercio de Equipamentos de Combate a Incêndios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>118/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Material Hospitalar</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>116.000,00</valor> <assinatura>10/06/2010</assinatura> <contratado>Dimaci Material Cirúrgico Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>017/2021</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de pães de leite para elaboração de lanches para usuários dos abrigos institucionais e projetos da SAS.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>11.610,96</valor> <assinatura>02/03/2021</assinatura> <contratado>Rosane Vieira Bertholdi ME</contratado></Row>
<Row><contrato>227/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Obra de Conclusão da Construção de 93 Unidades Habitacionais nos Loteamentos Ceval e Osório</objeto> <secretaria>SMH       </secretaria> <valor>1.165.737,82</valor> <assinatura>16/09/2011</assinatura> <contratado>CPC Construtora Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>085/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de material de higiene e limpeza</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>1.166,00</valor> <assinatura>25/04/2016</assinatura> <contratado>Vener Pereira de Souza</contratado></Row>
<Row><contrato>196/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para prestação de serviços de transporte escolar de alunos das EMEF Cel Alberto Rosa e EEEM João Simões Lopes Neto na Zona Rural de Pelotas.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>116.640,00</valor> <assinatura>04/12/2018</assinatura> <contratado>Perleberg e Tuchtenhagen Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>090/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para prestação de serviços de Transporte Escolar aos alunos da EMEF Dona Maria Joaquina no trajeto de ir e vir da escola.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>116.683,20</valor> <assinatura>09/07/2018</assinatura> <contratado>Mateus de Souza Jansen</contratado></Row>
<Row><contrato>120/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>11.669,66</valor> <assinatura>18/05/2012</assinatura> <contratado>Atacadao Comercio de Generos Alimenticios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>005/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de Reforma do Setor de Regulações da Secretaria Municipal de Saúde</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>116.828,98</valor> <assinatura>19/01/2012</assinatura> <contratado>Empreiteira Modelar Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>208/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>11.695,40</valor> <assinatura>03/01/2018</assinatura> <contratado>Clarice de Andrade Linassi EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>014/2026</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de equipamentos de Informática nas condições do Edital e Anexo I do Pregão eletrônico098/2025 - SEPLAG.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>11.700,00</valor> <assinatura>23/03/2026</assinatura> <contratado>Mundo ON Comércio de Eletrônicos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>097/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de máquinas zero km</objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>1.170.000,00</valor> <assinatura>30/05/2014</assinatura> <contratado>Mantomac Comercio de Peças e Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>172/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Obra de Requalificação da Praça Simões Lopes</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>117.063,49</valor> <assinatura>24/09/2013</assinatura> <contratado>CPC Construtora Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>055/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato com empresa especializada em prestação de serviços de desratização a ser realizado em 26 diferentes prédios da Secretaria Municipal de Saúde.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>11.720,00</valor> <assinatura>09/07/2025</assinatura> <contratado>V R A Menezes</contratado></Row>
<Row><contrato>176/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Limpeza e Higienização dos CRAS</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>117.357,00</valor> <assinatura>27/07/2012</assinatura> <contratado>Servlimter Limpeza e Terceirizaçao Ltda ME</contratado></Row>
<Row><contrato>225/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Carnes</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>11.765,52</valor> <assinatura>08/10/2012</assinatura> <contratado>Cooperativa Sul-Riograndense de Laticinios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>101/2026</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para locação de impressoras pelo período de 12 meses de acordo com Ata de Registro de Preços 001/2026 oriunda do Pregão eletrônico 067/2025 - SMS/SMPM/SSUI/SELJ e PGM.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>11.772,00</valor> <assinatura>02/07/2026</assinatura> <contratado>Compaless Informática Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>024/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO DE REDE DE ILUMINIÇÃO ORNAMENTAL EM LED, COM A INSTALAÇÃO DE POSTES NO ENTORNO DA PRAÇA 7 DE JULHO (MERCADO PÚBLICO)</objeto> <secretaria>SDET      </secretaria> <valor>117.739,80</valor> <assinatura>15/02/2018</assinatura> <contratado>Terceiriza Distribuidora de Materiais Elétricos EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>126/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Hortifrutigranjeiros</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>117.751,20</valor> <assinatura>27/05/2015</assinatura> <contratado>Sandro Radtke de Radtke Eirelli</contratado></Row>
<Row><contrato>195/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Assinaturas de Informativos de Atualizações Mensais aos Municípios</objeto> <secretaria>SAF       </secretaria> <valor>11.777,88</valor> <assinatura>13/08/2012</assinatura> <contratado>Instituto Gamma de Assessoria a Orgaos Publicos - IGAM</contratado></Row>
<Row><contrato>499/2008</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de obras de infra-estrutura no loteamento Anglo.</objeto> <secretaria>SMH       </secretaria> <valor>1.177.961,73</valor> <assinatura>29/12/2008</assinatura> <contratado>ACPO - Artefatos de Concreto Pedro Osorio Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>081/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contratação de empresa para construção e instalação de poço tubular profundo, na Comunidade de Santa Silvana - 6° Distrito em regime de empreitada global.</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>117.905,00</valor> <assinatura>13/06/2023</assinatura> <contratado>Sul Pocos Artesianos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>045/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição cimento asfáltico CAP 50/70</objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>1.181.250,00</valor> <assinatura>19/03/2015</assinatura> <contratado>Petrobras Distribuidora SA</contratado></Row>
<Row><contrato>091/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para prestação de serviços de transporte de pacientes e acompanhantes para serviços de saúde através do SUS entre as cidades de Pelotas e Rio Grande mediante inexigibilidade de licitação.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>11.820,00</valor> <assinatura>04/08/2023</assinatura> <contratado>Expresso Embaixador Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>182/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Bote inflável com motor e carreta de transporte para CEBM.</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>118.219,00</valor> <assinatura>30/12/2019</assinatura> <contratado>ASAPBRASIL Comercio de Equipamentos EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>015/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Carne</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>118.350,00</valor> <assinatura>04/03/2013</assinatura> <contratado>Burlani Comercio de Carnes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>116/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para prestação de serviços de telefonia fixa PABX digital em nuvem pelo período de 12 meses conforme Dispensa eletrônica 104/2025 - SME.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>11.847,00</valor> <assinatura>01/12/2025</assinatura> <contratado>Somadatta Informática Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>046/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>118.553,81</valor> <assinatura>12/04/2018</assinatura> <contratado>Cooperativa dos Produtores Agrícolas do Monte Bonito</contratado></Row>
<Row><contrato>020/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis (Biscoito doce amanteigado sortido, Doce cremoso vários sabores e Lentilha) de acordo com Pregão 269/2018 - SAS.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>11.876,36</valor> <assinatura>07/03/2019</assinatura> <contratado>Nutrição e Saúde Comércio de Alimentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>PP06/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contratação de Laboratórios para Análise Químicas</objeto> <secretaria>SANEP     </secretaria> <valor>11.880,00</valor> <assinatura>18/03/2016</assinatura> <contratado>Emerson Alves Colvara - Me</contratado></Row>
<Row><contrato>266/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Ambulância</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>119.000,00</valor> <assinatura>14/10/2010</assinatura> <contratado>Gambatto P1 Veículos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>253/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Veículo Zero Km</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>119.000,00</valor> <assinatura>20/10/2011</assinatura> <contratado>Panambra Sul S/A</contratado></Row>
<Row><contrato>026/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviço de conexão à internet de acesso rápido</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>119.000,00</valor> <assinatura>01/03/2016</assinatura> <contratado>OSIRNET Info Telecom EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>212/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Veículo Zero Km</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>119.270,00</valor> <assinatura>14/08/2011</assinatura> <contratado>Panambra Sul S/A</contratado></Row>
<Row><contrato>124/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>11.932,00</valor> <assinatura>13/05/2001</assinatura> <contratado>Conservas Oderich S/A</contratado></Row>
<Row><contrato>130/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de brinquedos e playgrounds em atendimento a entidades educacionais das redes públicas de ensino dos Estados, Distrito federal e Municípios</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>119.350,00</valor> <assinatura>29/04/2015</assinatura> <contratado>Capricornio SA</contratado></Row>
<Row><contrato>162/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços para Aplicação de Testes Psicológicos</objeto> <secretaria>SSTT      </secretaria> <valor>11.940,00</valor> <assinatura>16/07/2012</assinatura> <contratado>Carmen Silvia Berdet Lopes Sarmiento</contratado></Row>
<Row><contrato>325/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de equipamentos de informática e eletrônicos</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>119.438,22</valor> <assinatura>07/01/2015</assinatura> <contratado>Luiz Otavio Menezes &amp; Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>224/2009</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Medicamentos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>11.960,00</valor> <assinatura>07/12/2009</assinatura> <contratado>Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>047/2024</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para fornecimento de assinatura/licença de acesso a ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública (Banco de Preços).</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>11.960,00</valor> <assinatura>02/08/2024</assinatura> <contratado>NP Tecnologia e Gestão de Dados Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>143/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução das obras de reforma e expansão da escola municipal de educação infantil nestor rodregues</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>1.196.743,21</valor> <assinatura>05/09/2017</assinatura> <contratado>Modelar Engenharia e Construção Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>261/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Emulsão Asfáltica</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>119.700,00</valor> <assinatura>07/12/2012</assinatura> <contratado>NTA - Novas Tecnicas de Asfaltos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>020/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de carne</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>119.991,60</valor> <assinatura>11/03/2014</assinatura> <contratado>Burlani Comercio de Carnes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>084/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Veiculação das Publicações Oficiais do Município de Pelotas</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>11,99 cm/coluna</valor> <assinatura>27/06/2013</assinatura> <contratado>Helio Freitag &amp; Cia. Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>113/2026</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para prestação de serviços de monitoramento e manutenção mensal de câmeras de acordo com Dispensa de Licitação promovida pela SAS.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>1.200,00</valor> <assinatura>10/07/2026</assinatura> <contratado>Central Oliveira de Alarmes Ltda - era Jean Murilo Farias de Oliveira</contratado></Row>
<Row><contrato>259/2009</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação de Sala do Imóvel da Rua Voluntários da Pátria, n.º 1436</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.200,00</valor> <assinatura>24/09/2009</assinatura> <contratado>Roberto David Malcon</contratado></Row>
<Row><contrato>297/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Serviços Topográficos em 05 Ruas e na Área da Lagoa de Estabilização de Esgoto junto à Rodoviária</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>12.000,00</valor> <assinatura>11/11/2011</assinatura> <contratado>Warnke &amp; Rossales Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>012/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para prestação de serviços especializados de conservação, assistência técnica e manutenção de elevador instalado no Paço Municipal. </objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>12.000,00</valor> <assinatura>28/01/2019</assinatura> <contratado>Adilso Rodrigues Medeiros</contratado></Row>
<Row><contrato>067/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para locação de veículo no âmbito do Pregão 06/2019 - SMTT.</objeto> <secretaria>STT       </secretaria> <valor>12.000,00</valor> <assinatura>07/03/2019</assinatura> <contratado>Elf Locadora de Veiculos EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>080/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para prestação de serviços de negativação de dívidas oriundas de contribuintes do banco de dados do Munícpio de Pelotas.</objeto> <secretaria>PGM       </secretaria> <valor>12.000,00</valor> <assinatura>15/09/2022</assinatura> <contratado>Camara de Dirigentes Logistas de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>116/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Medicamentos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>12.000,00</valor> <assinatura>17/05/2011</assinatura> <contratado>Sulmedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>093/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Confecção de Uniformes para os Agentes de Trânsito</objeto> <secretaria>SSTT      </secretaria> <valor>12.000,00</valor> <assinatura>11/04/2011</assinatura> <contratado>J. Werberich e Cia Ltda ME</contratado></Row>
<Row><contrato>207/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para locação do imóvel situado à Praça José Bonifácio, nº 01, Pelotas/RS destinado a sediar o "CAPS Ad III".</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>120.000,00</valor> <assinatura>14/01/2019</assinatura> <contratado>Antonio Carlos Niemczewski</contratado></Row>
<Row><contrato>007/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para locação do imóvel situado na Rua Félix da Cunha, nº 451, Pelotas/RS destinado a sediar o CAPS Escola, vinculado à Secretaria de Saúde.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>120.000,00</valor> <assinatura>14/01/2019</assinatura> <contratado>Kenia Alexandra Garcia Pinheiro</contratado></Row>
<Row><contrato>024/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de 20 vagas para crianças em Instituições de Ensino para atendimento na etapa de educação infantil conforme Credenciamento 01/2023 - SMED.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>120.000,00</valor> <assinatura>17/02/2025</assinatura> <contratado>Escola de Educação Infantil Montessori Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>021/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de 20 vagas para crianças em Instituições de Ensino para atendimento na etapa de Educação Infantil conforme Credenciamento Público 01/2023 - SMED.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>120.000,00</valor> <assinatura>17/02/2025</assinatura> <contratado>Grupo pela Educação Saúde e Cidadania - GESTO - GESC</contratado></Row>
<Row><contrato>064/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para execução de obra de implantação do Modelo Esportivo Comunitário com Campo de Futebol Society, Meia-quadra de Basquete, Playground, Pista de caminhada e Jardins na Praça do Obelisco.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>1.200.000,00</valor> <assinatura>14/08/2025</assinatura> <contratado>Rapachi Empreendimentos Esportivos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>035/2024</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para prestação de serviços de negativação dos débitos de pessoas físicas e jurídicas inscritos em dívida corrente através de consulta à base de dados (SPC) da contratada.</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>1.200.000,00</valor> <assinatura>02/01/2024</assinatura> <contratado>Câmara de Dirigentes Logistas - CDL</contratado></Row>
<Row><contrato>016/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação de imóvel, rua Goncalves Chaves nº 920/203</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>1.200,00/mês</valor> <assinatura>10/02/2015</assinatura> <contratado>Carmen Lucia Dame Wrege</contratado></Row>
<Row><contrato>379/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de podas, supressão vegetal e manutenção de áreas verdes</objeto> <secretaria>SQA       </secretaria> <valor>120.020,96</valor> <assinatura>13/01/2016</assinatura> <contratado>Mecanicapina Limpeza Urbana Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>317/2009</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Hortifrutigranjeiros</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>12.013,28</valor> <assinatura>19/11/2009</assinatura> <contratado>Ulda Maria da Silva Benemann - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>076/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Material Odontológico</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>12.029,00</valor> <assinatura>22/04/2010</assinatura> <contratado>Dentária e Distribuidora Hospitalar Porto Alegrense Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>048/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para aquisição de alimentos não perecíveis III (arroz branco tipo 1) para usuários de abrigos institucionais, de acordo com Pregão 239/2022 - SAS.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>12.038,40</valor> <assinatura>31/03/2023</assinatura> <contratado>JF Ramos Silveira Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>066/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, PNAE</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>120.416,58</valor> <assinatura>11/04/2014</assinatura> <contratado>Cooperativa dos Apicultores e Fruticultores da Zona Sul</contratado></Row>
<Row><contrato>201/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Veículo zero km</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>120.500,00</valor> <assinatura>14/08/2015</assinatura> <contratado>Itaimbe Japan Veiculos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>206/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de projetor multimídia </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>120.547,68</valor> <assinatura>07/08/2015</assinatura> <contratado>Vixbot Soluçoes em Informatica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>015/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para aquisição de Hortifrutigranjeiros (Abóbora, Banana prata, Batata doce amarela e Cebola branca) conforme estabelecido em Pregão 121/2021 - SAS.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>12.055,76</valor> <assinatura>23/02/2022</assinatura> <contratado>Disfruti Pelotas Comércio de Frutas e Legumes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>183/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para prestação de serviços de transporte escolar aos alunos da EMEF Elizabeth Blass Romano, na zona rural do município.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>120.696,55</valor> <assinatura>22/08/2016</assinatura> <contratado>Lindomar Norenberg e Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>024/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>12.078,56</valor> <assinatura>21/03/2016</assinatura> <contratado>Conservas Oderich S/A</contratado></Row>
<Row><contrato>318/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços para Aplicação de Testes Psicológicos</objeto> <secretaria>SSTT      </secretaria> <valor>12.096,00</valor> <assinatura>24/11/2010</assinatura> <contratado>Carmen Silvia Berdet Lopes Sarmiento</contratado></Row>
<Row><contrato>317/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Medicamentos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>12.105,00</valor> <assinatura>30/11/2010</assinatura> <contratado>Adisul Distribuidora de Medicamentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de salada de frutas</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>12.120,00</valor> <assinatura>11/05/2015</assinatura> <contratado>Agibe dos Santos ME</contratado></Row>
<Row><contrato>032/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Medicamentos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>121.200,00</valor> <assinatura>01/02/2011</assinatura> <contratado>CB Farma - Distribuidora de Medicamentos, Produtos Hospitalares Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>095/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para prestação de serviços de Transporte Escolar aos alunos da EMEF Wilson Muller (Linha 1) na zona rural do municipio conforme Pregão eletrônico 073/2022.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>121.564,80</valor> <assinatura>07/10/2022</assinatura> <contratado>Hobuss Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>007/2021</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de material elétrico para a manutenção da iluminação pública de Pelotas. </objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>12.158,00</valor> <assinatura>12/04/2021</assinatura> <contratado>Eletrocidade Comercio de Eletroferragens EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>161/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de envio de notas de expediente de publicações do judiciário.</objeto> <secretaria>PGM       </secretaria> <valor>121,80/mês</valor> <assinatura>22/10/2018</assinatura> <contratado>Nota Certa Boletins Jurídicos Ltda.</contratado></Row>
<Row><contrato>267/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de reforma da cobertura do galpão de máquinas da secretaria municipal de obras e serviços urbanos</objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>121.907,00</valor> <assinatura>09/09/2015</assinatura> <contratado>Kittel Engenharia e Construçao Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>345/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Requalificação e Padronização de laboratórios de informática em 12 Escolas Municipais de Ensino Fundamental.</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>121.932,94</valor> <assinatura>03/12/2015</assinatura> <contratado>Empreiteira Modelar Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>097/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>12.207,88</valor> <assinatura>25/06/2013</assinatura> <contratado>Atacadao Comercio de Generos Alimenticios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>289/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de serviços de ensaios tecnológicos de terraplanagem e pavimentação asfáltica no Município de Pelotas/RS  </objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>122.099,84</valor> <assinatura>02/10/2015</assinatura> <contratado>INCORP - Consultoria e Assessoria Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>043/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Refeições</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>12.240,00</valor> <assinatura>31/01/2011</assinatura> <contratado>Agibe dos Santos ME</contratado></Row>
<Row><contrato>129/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de 2 veiculos tipo micro-onibus conforme estabelecido no Pregão eletrônico 075/2024 realizado pela Secretaria de Saúde do estado da Bahia.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1.225.980,00</valor> <assinatura>11/12/2025</assinatura> <contratado>Marcopolo SA</contratado></Row>
<Row><contrato>020/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>1.226,40</valor> <assinatura>11/01/2011</assinatura> <contratado>Germani Alimentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>388/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de equipamentos de informática</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.228,50</valor> <assinatura>13/01/2016</assinatura> <contratado>PPL Comercio e Serviços de Informatica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>172/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>12.287,24</valor> <assinatura>19/07/2010</assinatura> <contratado>Atacadão Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>130/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de obras de reforma da Unidade Básica de Saúde Puericultura </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>122.900,94</valor> <assinatura>05/09/2018</assinatura> <contratado>Modelar Engenharia e Construção Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>240/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Material de Limpeza e Higiene</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>12.304,75</valor> <assinatura>13/10/2011</assinatura> <contratado>Genial Produtos para Limpeza Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>149/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Leite em Pó</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>1.232,00</valor> <assinatura>21/06/2012</assinatura> <contratado>Nutriport Comercial Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>124/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contratação de empresa especializada para realização de seleção pública para provimento do cargo de agente comunitário de saúde.</objeto> <secretaria>SGAF      </secretaria> <valor>12.327,00</valor> <assinatura>16/06/2016</assinatura> <contratado>Legalle Concursos e Soluçoes Integradas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>268/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Instrumentos Musicais e Eletrônicos</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>123.380,00</valor> <assinatura>06/01/2014</assinatura> <contratado>RS Comercial Eletronica Ltda Me</contratado></Row>
<Row><contrato>080/2021</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para execução de obras de qualificação das vias Av. República, Rua Joaquim Dias e Rua Guararapes com pavimentação, sinalização, drenagem, ciclovia, passeios e acessibilidade.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>1.234.290,56</valor> <assinatura>14/09/2021</assinatura> <contratado>SBS Engenharia e Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviço de hospedagem</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>123.900,00</valor> <assinatura>15/01/2017</assinatura> <contratado>Mantapar Hotéis LTDA</contratado></Row>
<Row><contrato>033/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de Obras de Construção e Reforma da E.M.E.F. Antônio Joaquim Dias</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>123.911,13</valor> <assinatura>27/01/2011</assinatura> <contratado>Rio Paraná Construtora Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>111/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo resultante do Pregão 243/2022 para aquisição de alimentos não perecíveis (biscoito doce amanteigado e tipo Maria) para os usuários dos abrigos institucionais e projetos da SAS.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>12.394,44</valor> <assinatura>29/08/2023</assinatura> <contratado>Luma de Oliveira Rambo Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>055/2024</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para execução de obras de requalificação da Avenida Fernando Osório, contempando pavimentação, drenagem e sinalização viária.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>12.396.000,00</valor> <assinatura>02/07/2024</assinatura> <contratado>Construtora Pelotense Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>174/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Medicamentos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>12.400,00</valor> <assinatura>19/07/2010</assinatura> <contratado>MGF Distribuidora de Medicamentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>125/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de reforma nas unidades básicas de saúde Arco Íris, Laranjal, Areal I e Barro Duro.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>124.095,89</valor> <assinatura>25/05/2012</assinatura> <contratado>Uniport Empreendimentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>060/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de Serviços de pavimentação</objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>1.241.120,00</valor> <assinatura>08/03/2016</assinatura> <contratado>C.H. da Costa e Cia. Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>052/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para prestação de serviços técnicos para fornecimento e instalação da Caixa Cênica do Theatro Sete de Abril conforme Pregão eletrônico 024/2024 - SECULT.</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>1.241.190,00</valor> <assinatura>13/06/2025</assinatura> <contratado>Cine Plast Industrial Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>123/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de coletes balísticos </objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>124.130,00</valor> <assinatura>21/06/2017</assinatura> <contratado>Kalesi Comercio de Equipamentos Eireli </contratado></Row>
<Row><contrato>036/2026</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de hortifrutigranjeiros da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1.241.497,35</valor> <assinatura>08/04/2026</assinatura> <contratado>Cooperativa dos Produtores Agrícolas do Monte Bonito - COOPAMB</contratado></Row>
<Row><contrato>290/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>12.420,00</valor> <assinatura>01/11/2010</assinatura> <contratado>Mesasul Comércio e Indústria de Alimentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>002/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de serviços de terraplanagem para construção de EMEIs</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>1.243.018,40</valor> <assinatura>24/02/2015</assinatura> <contratado>Mak Maquinas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>021/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para o atendimento ao programa nacional de alimentação escolar/PNAE</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>124.367,50</valor> <assinatura>02/03/2017</assinatura> <contratado>Cooperativa Sul Ecologica de Agricultores Familiares Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>111/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Medicamentos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.245,00</valor> <assinatura>21/05/2010</assinatura> <contratado>NDS Distribuidora de Medicamentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>239/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Material de Expediente</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>12.450,00</valor> <assinatura>23/09/2010</assinatura> <contratado>Makropel Papelaria Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>126/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para aquisição de veículo 0km, para transportar animais do canil.</objeto> <secretaria>SQA       </secretaria> <valor>124.600,00</valor> <assinatura>21/10/2022</assinatura> <contratado>Felice Automoveis Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>103/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Realização da prova de seleção de candidatos para provimento de cargos de conselheiros tutelares.</objeto> <secretaria/> <valor>12.480,00</valor> <assinatura>27/06/2019</assinatura> <contratado>Objetiva Concursos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>251/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Tubos em Ferro Fundido Dúctil</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>12.484.714,55</valor> <assinatura>29/11/2012</assinatura> <contratado>Saint-Gobain Canalizaçao Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>076/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Alimentos Não Perecíveis - IV</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>12.485,00</valor> <assinatura>19/04/2016</assinatura> <contratado>Rafael Scheer</contratado></Row>
<Row><contrato>296/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução das obras de construção de 06 pontes na zona rural do município de Pelotas/RS</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>1.249.873,13</valor> <assinatura>22/01/2015</assinatura> <contratado>ACP Arquitetura Construçoes e Pre Moldados Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>367/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Medicamentos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.250,00</valor> <assinatura>31/12/2010</assinatura> <contratado>Dimaster Comércio de Produtos Hospitalares Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>203/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Servidor de Rede</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>12.500,00</valor> <assinatura>23/08/2010</assinatura> <contratado>Intermicro Comércio e Serviços em Informática Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>032/2020</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de 1 Aparelho de ultrassonografia para radiologia obstétrica e vascular.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>125.000,00</valor> <assinatura>23/07/2020</assinatura> <contratado>Canon Medical Systems Brasil Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>179/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para cessão onerosa dos serviços relacionados à folha de pagamento por meio da outorga onerosa de direito de exclusividade  </objeto> <secretaria>SGAF      </secretaria> <valor>12.500.000,00</valor> <assinatura>16/10/2017</assinatura> <contratado>Banrisul - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.</contratado></Row>
<Row><contrato>059/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de Serviço de Impressão Gráfica</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>12.502,48</valor> <assinatura>14/02/2011</assinatura> <contratado>Gráfica RJR Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>012/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Equipamentos de Informática</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>125.100,00</valor> <assinatura>16/03/2010</assinatura> <contratado>Athenas Automação Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>250/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de Obras de Construção e Ampliação das Baias do Canil Municipal</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>125.198,80</valor> <assinatura>26/10/2012</assinatura> <contratado>Villa Bela Engenharia de Pelotas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>011/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para a prestação de serviços de Transporte Escolar de alunos para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Dr. Berchon - Linha 34 na zona rural do municipio.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>125.395,20</valor> <assinatura>15/02/2023</assinatura> <contratado>Vanderlei Mendes</contratado></Row>
<Row><contrato>025/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aqusição de Material de Limpeza e Higiene</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>12.544,00</valor> <assinatura>27/02/2012</assinatura> <contratado>Vener Pereira de Souza</contratado></Row>
<Row><contrato>131/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de notebooks para uso de Escolas contempladas com o Projeto Khan Academy de acordo com Pregão 043/2016.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>1.256.370,00</valor> <assinatura>16/06/2016</assinatura> <contratado>Líder Notebooks Comércio e Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>074/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de cimento comum cinza em sacos de 50 Kg nas condições estabelecidas no Anexo I  da Dispensa Eletrônica 039/2025 - SMOP.</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>12.570,00</valor> <assinatura>19/08/2025</assinatura> <contratado>JR Soluções Integradas</contratado></Row>
<Row><contrato>043/2021</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato de prestação de serviços de Transporte Escolar de alunos da EMEF Ministro Arthur de Souza Costa localizada na Cascata - 5º Distrito, de acordo com Pregão 212/2020.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>125.712,00</valor> <assinatura>25/05/2021</assinatura> <contratado>Paulo Nick Nogueira &amp; Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>220/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato de Locação de 7 impressoras multifuncionais (copiadora e digitalizadora) de acordo com especificações técnicas contidas no Edital do Pregão 225/2018 - SMS.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>12.580,00</valor> <assinatura>28/01/2019</assinatura> <contratado>CSA Comércio Suprimento e Assistência Técnica de Máquinas Copiadoras Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>166/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução das obras de reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde Osório</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>125.848,22</valor> <assinatura>21/07/2016</assinatura> <contratado>Modelar Engenharia e Construção Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>129/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Medicamentos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.260,00</valor> <assinatura>21/05/2010</assinatura> <contratado>Sulmedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>183/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de motocicleta zero km</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>12.600,00</valor> <assinatura>24/07/2015</assinatura> <contratado>Motodez Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>049/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Material para Instalação da Nova Rede de Iluminação da Avenida Ferreira Viana</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>12.600,00</valor> <assinatura>16/02/2011</assinatura> <contratado>Via Lux Comércio de Materiais Elétricos e de Segurança Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>157/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para locação de imóvel situado na Rua General Osório, 500 destinado a sediar o serviço de cadastro único para programas sociais (CADUNICO) vinculado à SAS.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>126.000,00</valor> <assinatura>17/01/2024</assinatura> <contratado>Francisco de Paula Marques Rodrigues</contratado></Row>
<Row><contrato>276/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação de Sistema de Atendimento Pré-Hospitalar - SAMU</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.260.000,00</valor> <assinatura>12/12/2012</assinatura> <contratado>NGS Suporte em Informatica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>018/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para a prestação de serviço de transporte escolar - E.M.E.F. Raphael Brusque e E.E.E.M. Colônia Z-3 de acordo com Pregão 204/2022 - SMED.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>126.084,00</valor> <assinatura>15/02/2023</assinatura> <contratado>Andre Harms Stallbaum Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>191/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação do Imóvel da Rua General Osório, n.º 605</objeto> <secretaria>SMR       </secretaria> <valor>12.614,90/mês</valor> <assinatura>24/08/2015</assinatura> <contratado>Líria Turra e Alcindo Turra</contratado></Row>
<Row><contrato>193/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Conserto da Motoniveladora Huber Warco 205</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>12.634,33</valor> <assinatura>04/12/2018</assinatura> <contratado>Ricardo Lopes Machado </contratado></Row>
<Row><contrato>042/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviço de Impressão Gráfica</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.264,00</valor> <assinatura>03/03/2010</assinatura> <contratado>Planet Graf Comércio e Impressão de Papel Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>011/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de limpeza e conservação das escolas da Rede Municipal de Ensino</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>1.264.800,00</valor> <assinatura>29/01/2015</assinatura> <contratado>BH Produçoes e Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>105/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de 3 Onibus Rural Escolar dos tipo ORE 2 - Transmissão mecânica, conforme estabelecido no Pregão eletrônico 06/2023. </objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1.265.914,95</valor> <assinatura>11/11/2025</assinatura> <contratado>IVG Brasil Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>083/2026</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de equipamentos de ventilação pulmonar de acordo com Mem/005624/2026 mediante adesão a Ata Registro de Preços do Processo 024.00083917/2025-11 Governo São Paulo PE 90206/2025.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.266.650,00</valor> <assinatura>09/06/2026</assinatura> <contratado>Brazil 3 Business Participações Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>071/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>12.670,00</valor> <assinatura>07/04/2017</assinatura> <contratado>Eno Venzke EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>015/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para a prestação de serviço de transporte escolar - Escola Municipal de Ensino Fundamental João José de Abreu - Linha 42. Sendo R$ 6,60 o valor do km rodado.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>126.720,00</valor> <assinatura>15/02/2023</assinatura> <contratado>Carlos Miguel Beiersdorf</contratado></Row>
<Row><contrato>058/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Medicamentos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>12.675,00</valor> <assinatura>14/02/2011</assinatura> <contratado>MGF Distribuidora de Medicamentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>269/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia, para elaboração dos projetos técnicos complementares necessários à implantação do museu da cidade de Pelotas</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>126.783,00</valor> <assinatura>25/09/2015</assinatura> <contratado>DMS Arquitetura e Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>174/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução das obras de construção de passarela coberta na EMEF Balbino Mascarenhas</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>126.959,35</valor> <assinatura>24/07/2015</assinatura> <contratado>Empreiteira Modelar Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>028/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de transporte escolar das escolas da rede municipal e estadual, pertencentes à zona rural do município.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>127.132,32</valor> <assinatura>22/02/2018</assinatura> <contratado>Diomar Ottoni Pastorini Pinto</contratado></Row>
<Row><contrato>237/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>12.720,00</valor> <assinatura>16/10/2012</assinatura> <contratado>Lazaro Amaral Couto EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>098/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para o atendimento ao programa nacional de alimentação escolar/PNAE</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>12.750,00</valor> <assinatura>16/05/2017</assinatura> <contratado>Cooperativa Agrícola Mista Nova Palma Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>295/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Cursos de Cabeleireira, Doces Tradicionais de Pelotas, Vendedor, Empacotador, Cozinha e Camareira</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>127.750,00</valor> <assinatura>28/12/2012</assinatura> <contratado>SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial</contratado></Row>
<Row><contrato>033/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para contratação de empresa para prestação de serviços de recepção nas dependências da SGCMU conforme estabelecido em edital do Pregão eletrônico 225/2022 - SGMU.</objeto> <secretaria>SGCMU     </secretaria> <valor>127.890,00</valor> <assinatura>27/02/2023</assinatura> <contratado>Agil Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>079/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de 2 Cortinas de ar de acordo com o Pregão eletrônico 044/2024 da Secretaria Municipal de Assistência Social - SAS.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>1.279,56</valor> <assinatura>30/01/2026</assinatura> <contratado>Soul Distribuidora de Produtos e Equipamentos Industriais Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>PP23/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Serviço de Rastreamento e monitoramento</objeto> <secretaria>SANEP     </secretaria> <valor>127.959,84</valor> <assinatura>19/08/2013</assinatura> <contratado>Telealarme Brasil Eireli</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para execução de rede de iluminação em LED na passarela da Via Férrea e na Rua Santa Clara conforme especificações do Convite 015/2021 - SEPLAG.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>127.998,56</valor> <assinatura>10/02/2022</assinatura> <contratado>Eletrotec Sistemas de Energia Ltda </contratado></Row>
<Row><contrato>022/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Serviço de vigilância e segurança patrimonial, Carnaval 2015</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>127.999,99</valor> <assinatura>24/02/2015</assinatura> <contratado>Multiagil Segurança e Vigilancia Patrimonial Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>253/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Emissão Eletrônica de Documentos</objeto> <secretaria>SAF       </secretaria> <valor>12.800,00</valor> <assinatura>08/11/2012</assinatura> <contratado>Postal MKT Informatica Ltda EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>029/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de transporte escolar das escolas da rede municipal e estadual, pertencentes à zona rural do município.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>128.027,52</valor> <assinatura>22/02/2018</assinatura> <contratado>Gilberto Silveira Gadea</contratado></Row>
<Row><contrato>035/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>12.808,20</valor> <assinatura>10/03/2017</assinatura> <contratado>Treze Comercial Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>034/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Carne</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>12.825,00</valor> <assinatura>15/02/2012</assinatura> <contratado>Luis Fernando Soares da Silva</contratado></Row>
<Row><contrato>044/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Instalação e o Desenvolvimento das Obras e Serviços Relativos a Troca do Equipamento do Sistema de Mobilidade Vertical do Prédio do Paço Municipal </objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>128.263,00</valor> <assinatura>21/07/2022</assinatura> <contratado>San Martin Máquinas e Veículos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>028/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Medicamentos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>128.298,00</valor> <assinatura>27/01/2011</assinatura> <contratado>Prodiet Farmacêutica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>085/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Elaboração de Projeto Executivo para Requalificação da Rede Elétrica do Calçadão Central</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>12.831,80</valor> <assinatura>19/04/2012</assinatura> <contratado>Thalentos Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>333/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviço de Impressão Gráfica</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>12.849,00</valor> <assinatura>10/12/2010</assinatura> <contratado>Noschang Artes Gráficas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>036/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Construção de Prédio de Alvenaria para Implantação de Banheiro Público no Laranjal</objeto> <secretaria>SCP       </secretaria> <valor>128.511,10</valor> <assinatura>03/03/2010</assinatura> <contratado>CSM Construção Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>056/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviço de Publicações Oficiais do Município de Pelotas</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>12.892,00</valor> <assinatura>30/04/2013</assinatura> <contratado>Eloah Publicidade e Propaganda Ltda EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>036/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Material de Enfermagem</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>12.900,00</valor> <assinatura>17/02/2012</assinatura> <contratado>Industria Farmaceutica Rioquimica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>239/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>12.900,00</valor> <assinatura>16/10/2012</assinatura> <contratado>Ana Beatriz Ayres Domingos</contratado></Row>
<Row><contrato>197/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Lanches</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>12.912,00</valor> <assinatura>30/08/2012</assinatura> <contratado>Agibe dos Santos ME</contratado></Row>
<Row><contrato>064/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para o atendimento ao programa nacional de alimentação escolar/ PNAE</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>129.414,20</valor> <assinatura>11/04/2014</assinatura> <contratado>Cooperativa dos Produtores Agricolas do Monte Bonito</contratado></Row>
<Row><contrato>001/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para a prestação de serviço de transporte escolar aos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Evaristo Veiga na zona rural, de acordo com Pregão 204/2022 - SMED.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>129.456,00</valor> <assinatura>15/02/2023</assinatura> <contratado>Andre Harms Stallbaum Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>033/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Óleo de Soja</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>1.295,00</valor> <assinatura>15/02/2012</assinatura> <contratado>Macro Atacado Treichel Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>169/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação de Concentradores de Oxigênio</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>129.500,00</valor> <assinatura>04/07/2012</assinatura> <contratado>White Martins Gases Industriais Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>113/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para aquisição de ração e alfafa para equinos.</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>129.520,00</valor> <assinatura>08/09/2022</assinatura> <contratado>Luis Reinaldo da Silva Kovalski</contratado></Row>
<Row><contrato>052/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>12.964,00</valor> <assinatura>27/02/2012</assinatura> <contratado>Cooperativa Sul Ecologica de Agricultores Familiares Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>045/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Serviço de Implantação, Manutenção e Retirada da Rede Elétrica da Passarela do Carnaval 2011</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>129.850,00</valor> <assinatura>14/02/2011</assinatura> <contratado>Central Luz Materiais Elétricos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>164/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de pães</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>12.988,00</valor> <assinatura>07/07/2015</assinatura> <contratado>Rosane Vieira Bertholdi</contratado></Row>
<Row><contrato>005/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para a prestação de serviço de transporte escolar - Escola Municipal de Ensino Fundamental Wilson Mullher - Linha 23. Sendo R$ 5,76 o valor do km rodado.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>129.945,60</valor> <assinatura>15/02/2023</assinatura> <contratado>Michel Clasen dos Santos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>038/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Desenvolvimento de Projetos de Qualificação Física e Social dos Loteamentos Pestano e Getúlio Vargas</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>1.299.650,00</valor> <assinatura>15/03/2013</assinatura> <contratado>Consorcio Engeplus / STE</contratado></Row>
<Row><contrato>348/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviço de recondicionamento de toners e cartuchos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>13.000,00</valor> <assinatura>23/12/2015</assinatura> <contratado>Ronaldo Silveira de Azevedo Junior </contratado></Row>
<Row><contrato>229/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de caminhão e máquinas zero km</objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>130.000,00</valor> <assinatura>06/10/2014</assinatura> <contratado>LDA Industria e Comercio Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>255/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação de 06 Caçambas Truck para Transporte de Saibro</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>130.000,00</valor> <assinatura>28/10/2011</assinatura> <contratado>Raquel Schneider e Silva Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>288/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Material de Limpeza e Higiene</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>130.000,00</valor> <assinatura>24/11/2011</assinatura> <contratado>R S Ricardo ME</contratado></Row>
<Row><contrato>037/2021</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de gás liquefeito de petróleo em botijões de 45 Kg para atendimento das Escolas Municipais de Pelotas através da SMED.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>130.000,00</valor> <assinatura>30/06/2021</assinatura> <contratado>Companhia Ultragaz SA</contratado></Row>
<Row><contrato>014/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação do Imóvel da Rua Antônio dos Anjos, n.º 1020</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1.300,00/mês</valor> <assinatura>10/01/2011</assinatura> <contratado>Flávia Viegas Damé</contratado></Row>
<Row><contrato>07/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Coleta de Resíduos Sólidos Domiciliares</objeto> <secretaria>SANEP     </secretaria> <valor>1.300.366,33</valor> <assinatura>15/07/2016</assinatura> <contratado>Litucera Limpeza e Engenharia  Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>235/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de Oficina na Área de Culinária</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>13,00/hora</valor> <assinatura>15/10/2012</assinatura> <contratado>Cleia Regina Vilela Voser</contratado></Row>
<Row><contrato>232/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de Oficina na Área de Crochê</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>13,00/hora</valor> <assinatura>16/10/2012</assinatura> <contratado>Vera Lucia Rosa Ferreira</contratado></Row>
<Row><contrato>216/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de Oficina na Área de Violão</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>13,00/hora</valor> <assinatura>05/10/2012</assinatura> <contratado>Luiz Eduardo Barros Machado</contratado></Row>
<Row><contrato>094/2021</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para cessão onerosa de serviços relacionados à 100% da folha de pagamento gerada pelo município ao Banrisul por meio de outorga onerosa de direito de exclusividade.</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>13.012.636,30</valor> <assinatura>14/10/2021</assinatura> <contratado>Banrisul - Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA</contratado></Row>
<Row><contrato>169/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Equipamentos de Informática</objeto> <secretaria>SCP       </secretaria> <valor>130.477,50</valor> <assinatura>22/06/2011</assinatura> <contratado>Athenas Automação Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>035/2026</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de hortifrutigranjeiros da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1.305.268,43</valor> <assinatura>08/04/2026</assinatura> <contratado>Cooperativa dos Apicultores e Fruticultores da Zona Sul - CAFSUL</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Limpeza e Conservação de Escolas da Rede Municipal de Ensino</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1.307.000,</valor> <assinatura>01/03/2010</assinatura> <contratado>Costa &amp; Amaral Administração de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>284/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Material de Enfermagem</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>13.080,00</valor> <assinatura>05/11/2011</assinatura> <contratado>Laboratório Sanobiol Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>070/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato de Locação de imóvel situado na Rua Gonçalves Chaves, 3410, destinado à instalação e funcionamento do Ambulatório Adulto vinculado à SMS.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>130.800,00</valor> <assinatura>09/09/2025</assinatura> <contratado>Eduardo Cordeiro de Araujo</contratado></Row>
<Row><contrato>109/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de obra de requalificação da Praça Simões Lopes</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>130.866,83</valor> <assinatura>04/05/2016</assinatura> <contratado>Construtora ACPO Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>082/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de 3 Onibus Rural Escolar para fazer o transporte escolar diário de alunos das Redes Públicas de Ensino conforme Pregão eletrônico 06/2023 - RP.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1.308.800,40</valor> <assinatura>06/11/2025</assinatura> <contratado>Volkswagen Truck &amp; Bus Industria e Comercio de Veiculos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>171/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Hortifrutigranjeiros</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>13.089,29</valor> <assinatura>16/07/2012</assinatura> <contratado>Antulio Farias da Silveira ME</contratado></Row>
<Row><contrato>082/2026</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de 1 veiculo correspondente ao item 10 da Ata de Registro de Preços do Pregão eletrônico 02/2025 do Consórcio Público do Extremo Sul - COPES.</objeto> <secretaria/> <valor>130.980,00</valor> <assinatura>23/07/2026</assinatura> <contratado>Felice Automóveis Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>013/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de instrumentos odontológicos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>13.100,00</valor> <assinatura>16/03/2016</assinatura> <contratado>Prhodent Com. e Repres. de Prod. Hosp. e Dentarios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>082/2024</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para prestação de serviços de Transporte Escolar aos alunos de Escolas das redes Municipal e Estadual da zona rural do município conforme Pregão eletrônico 123/2023 - SMED.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>131.040,00</valor> <assinatura>07/10/2024</assinatura> <contratado>JCV Perleberg Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>190/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Equipamentos de Informática</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>13.107,30</valor> <assinatura>30/09/2013</assinatura> <contratado>Infocorp Equipamentos e Sistemas de Informaçao Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>248/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Suco</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>131.101,20</valor> <assinatura>13/10/2011</assinatura> <contratado>Comercial Safra de Alimentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>027/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENAL FREDERICO OZANAN.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>131.294,22</valor> <assinatura>04/04/2018</assinatura> <contratado>Hook Engenharia e Construções EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>243/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços para Conserto de Patrola</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>13.156,04</valor> <assinatura>13/11/2012</assinatura> <contratado>Parana Equipamentos S.A.</contratado></Row>
<Row><contrato>219/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para prestação de serviços de higienização e limpeza para atender a demanda de 5 CRAS de acordo com o Pregão 81/2016. </objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>131.599,00</valor> <assinatura>26/09/2016</assinatura> <contratado>Lyon Serviços Terceirizados Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>031/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para contratação de Internet Banda Larga para os Bombeiros.</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>1.318,80</valor> <assinatura>14/12/2022</assinatura> <contratado>Osirnet Info Telecom Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>059/2021</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para construção de pista de skate, quadra de areia, mobiliário urbano, iluminação e requalificação do Parque D. Antonio Zattera.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>1.319.946,41</valor> <assinatura>18/06/2021</assinatura> <contratado>Guimarães e Santos Engenharia e Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>140/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para aquisição de veículo 0km adaptável para cadeirante.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>132.153,00</valor> <assinatura>28/10/2022</assinatura> <contratado>Uvel Unisul Veículos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>133/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Carne</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>132.179,44</valor> <assinatura>16/07/2013</assinatura> <contratado>Burlani Comercio de Carnes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>114/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de equipamentos odontológicos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.322,06</valor> <assinatura>23/06/2016</assinatura> <contratado>Altermed Material Médico Hospitalar Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>160/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato de locação de imóvel situado à Rua Senador Mendonça, 269 destinado a sediar a Casa de Passagem, o Centro POP e o Abrigo República da Secretaria de Assistência Social.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>1.322.795,40</valor> <assinatura>07/03/2024</assinatura> <contratado>Arrozeira Floresta Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>098/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Medicamentos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>13.244,50</valor> <assinatura>13/05/2010</assinatura> <contratado>MGF Distribuidora de Medicamentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>139/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Carne e Derivados</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>132.620,00</valor> <assinatura>04/07/2012</assinatura> <contratado>Olga Diovana Silveira Vargas</contratado></Row>
<Row><contrato>132/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para prestação de serviços de Transporte Escolar - Escola Municipal Erasmo Braga. Sendo o valor do KM rodado de R$ 5,53.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>132.720,00</valor> <assinatura>17/10/2022</assinatura> <contratado>Perleberg - Transportes Pessoais Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>015/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para locação de 2 impressoras multifuncionais monocromáticas conforme especificações contidas em Edital do Pregão 015/2023 - SAS.</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>13.296,00</valor> <assinatura>25/02/2025</assinatura> <contratado>Compucom Soluções Digitais Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>080/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de pães e bolos</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>133.260,00</valor> <assinatura>13/04/2017</assinatura> <contratado>Cooperativa de Produção Agropecuária dos Assentados de Tapes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>114/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Medicamentos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.335,00</valor> <assinatura>17/05/2011</assinatura> <contratado>Prodiet Farmacêutica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>033/2021</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para Aquisição 15.000 m³ de saibro CBR 75% - Tipo cascalho.</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>1.335.000,00</valor> <assinatura>27/04/2021</assinatura> <contratado>Aislam dos Santos Cardoso EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>273/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução das obras de reforma, ampliação e qualificação dos laboratórios de informatica, segundo método khan, nas escolas municipais de ensino fundamental</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>133.510,33</valor> <assinatura>11/09/2015</assinatura> <contratado>Empreiteira Modelar Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>127/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de dispositivos de tecnologia da informação para uso educacional - 520 Notebook padrão - Linha corporativa conforme Pregão eletrônico 90007/2025 - Registro de Preços.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1.335.880,00</valor> <assinatura>12/12/2025</assinatura> <contratado>Grupo Multi S A</contratado></Row>
<Row><contrato>035/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para prestação de serviço de transporte de dados e serviço de conexão à internet de acordo com Pregão 137/2022 - SSP.</objeto> <secretaria>SSP       </secretaria> <valor>133.620,00</valor> <assinatura>16/03/2023</assinatura> <contratado>Viavetorial Telecomunicações Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>119/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>133.841,00</valor> <assinatura>26/07/2018</assinatura> <contratado>Cooperativa Agrícola Mista Nova Palma Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>081/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para Aquisição de alimentos não perecíveis I.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>13.392,00</valor> <assinatura>25/07/2022</assinatura> <contratado>Cintia Padilha da Silva</contratado></Row>
<Row><contrato>089/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação de 06 Caçambas Truck para o Transporte de Saibro</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>134.000,00</valor> <assinatura>30/03/2011</assinatura> <contratado>Raquel Schneider e Silva Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>258/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Materiais Diversos para a Fábrica de Brinquedos</objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>13.429,50</valor> <assinatura>09/12/2013</assinatura> <contratado>Gerdi Gonçalves Vitoria</contratado></Row>
<Row><contrato>241/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1.344,00</valor> <assinatura>16/10/2012</assinatura> <contratado>Atacadao Comercio de Generos Alimenticios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>149/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para locação de máquinas e equipamentos com fornecimento de operador e combustível para execução de serviços de drenagem e infrestrutura conforme Pregão eletrônico 030/2025 SANEP.</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>1.344.000,00</valor> <assinatura>30/12/2025</assinatura> <contratado>Terraplanagem Monteiro Rocha Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>338/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Medicamentos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.345,00</valor> <assinatura>20/12/2010</assinatura> <contratado>Sulmedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>025/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para a Aquisição de Agregados para Produção de Asfalto </objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>1.345.000,00</valor> <assinatura>22/03/2022</assinatura> <contratado>Alencar Insaurriaga Botelho ME</contratado></Row>
<Row><contrato>367/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Lanches</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>13.455,00</valor> <assinatura>30/12/2015</assinatura> <contratado>Rosane Vieira Bertholdi</contratado></Row>
<Row><contrato>126/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para aquisição de ração úmida para cães filhotes sabor carne de acordo com o estabelecido no edital do Pregão 019/2023 - SQA.</objeto> <secretaria>SQA       </secretaria> <valor>13.482,00</valor> <assinatura>13/09/2023</assinatura> <contratado>Nutrigero Nutricao Animal Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>129/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para prestação de serviços de Transporte Escolar - Escola Municipal Dirceu Moreira. Sendo o valor do KM rodado de R$ 6,54.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>134.985,60</valor> <assinatura>17/10/2022</assinatura> <contratado>JCV Perleberg Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>233/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de Oficina na Área de Dança de Salão</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>13,50/hora</valor> <assinatura>24/10/2012</assinatura> <contratado>Taina de Freitas Uszacki</contratado></Row>
<Row><contrato>007/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PIRATININO DE ALMEIDA</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>1.353.043,59</valor> <assinatura>16/01/2018</assinatura> <contratado>Construtora Bom Princípio Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>042/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para aquisição de alimentos não perecíveis (sal refinado iodado e tempero completo com sal, alho e salsa) conforme Pregão 190/2022 - SMED .</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>13.540,10</valor> <assinatura>31/03/2023</assinatura> <contratado>JF Ramos Silveira Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>132/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Licenciamento de Uso de Sistema para Modernização da Administração Tributária </objeto> <secretaria>SMR       </secretaria> <valor>1.356.000,00</valor> <assinatura>05/09/2013</assinatura> <contratado>Eicon Controles Inteligentes de Negocios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>13.580,00</valor> <assinatura>07/02/2012</assinatura> <contratado>Comercio de Biscoitos Caseiros Zagonel Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>138/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição e instalação de equipamentos de transporte vertical (elevador e plataforma elevatória) no prédio do "Theatro Sete de Abril" de acordo com pregão eletrônico 092/2025 SECULT.</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>135.800,00</valor> <assinatura>13/01/2026</assinatura> <contratado>T&amp;C Elevadores Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>084/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>1.360,00</valor> <assinatura>19/04/2012</assinatura> <contratado>Nutriport Comercial Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>092/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviço de publicações oficiais do município de Pelotas</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>13.600,00</valor> <assinatura>16/05/2017</assinatura> <contratado>W&amp;M Publicidade Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>219/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Medicamentos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>13.605,00</valor> <assinatura>13/09/2010</assinatura> <contratado>MGF Distribuidora de Medicamentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>003/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para a prestação de serviço de transporte escolar - Escola Municipal de Ensino Fundamental Nestor Eliseu Crochemore - Linha 09, de acordo com Pregão 204/2022.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>136.080,00</valor> <assinatura>15/02/2023</assinatura> <contratado>Renato Martin</contratado></Row>
<Row><contrato>045/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Equipamentos de Informática</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1.361,80</valor> <assinatura>16/03/2010</assinatura> <contratado>Ana Beatriz Ayres Domingos</contratado></Row>
<Row><contrato>108/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo paara contratação de empresa especializada para prestação de serviços de orientação e prática esportiva do Remo Olimpico.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>136.300,00</valor> <assinatura>01/08/2023</assinatura> <contratado>Oguener Jose Tissot da Costa</contratado></Row>
<Row><contrato>334/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Material de Enfermagem</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>13.633,20</valor> <assinatura>14/12/2015</assinatura> <contratado>G. Gotuzzo &amp; Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>061/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis - VII</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>13.650,00</valor> <assinatura>16/04/2014</assinatura> <contratado>Atacadao Comercio de Generos Alimenticios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>091/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>13.655,00</valor> <assinatura>07/05/2010</assinatura> <contratado>ABM Indústria de Suplementos Alimentares Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>154/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação de Software</objeto> <secretaria>SGAF      </secretaria> <valor>13.658,77</valor> <assinatura>27/06/2016</assinatura> <contratado>André da Silva Ferreira</contratado></Row>
<Row><contrato>053/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para a execução de obras de pavimentação em CBUQ.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>1.366.331,70</valor> <assinatura>31/05/2022</assinatura> <contratado>Encopav Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>339/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviço de transporte de alunos, atletas e profissionais da educação para varias cidades do estado do Rio Grande do Sul</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>136.750,00</valor> <assinatura>28/12/2015</assinatura> <contratado>Agencia de Viagens e Turismo TIMM Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>064/2021</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato de locação pelo período de 2 anos do imóvel situado na Rua Tiradentes, 3021 - Sala 502 destinado a sediar o CAPTA e o CETEP Prof. Ruy Martinez, vinculados a SMED em Pelotas.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>136.800,00</valor> <assinatura>13/09/2021</assinatura> <contratado>Enio Luis Machado Lopes</contratado></Row>
<Row><contrato>122/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de produção e instalação de painéis expositivos de parede.</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>13.690,00</valor> <assinatura>25/07/2018</assinatura> <contratado>Maciel Móveis Planejados Ltda.</contratado></Row>
<Row><contrato>017/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação de 9 salas de aula com sistema de módulos habitáveis tipo contêineres com revestimento térmico </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>136.900,00</valor> <assinatura>08/02/2016</assinatura> <contratado>Modular Conteineres Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>076/2020</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de Material Elétrico para manutenção e ampliação da Iluminação Pública da Zona Urbana de Pelotas.</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>137.103,00</valor> <assinatura>10/11/2020</assinatura> <contratado>Elétrica Luz Comercial de Materiais Elétricos EIRELI </contratado></Row>
<Row><contrato>087/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Transporte Escolar</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>13.728,00</valor> <assinatura>30/03/2011</assinatura> <contratado>Gilberto Silveira Gadea</contratado></Row>
<Row><contrato>022/2021</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de alimentos não perecíveis IV, para alimentação de usuários dos Abrigos institucionais e Projetos da SAS.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>13.748,88</valor> <assinatura>06/04/2021</assinatura> <contratado>Fluss Comércio de Alimentos e Serviços EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>019/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis (Arroz branco e Farinha de trigo especial) de acordo com Pregão 269/2018 - SAS.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>13.750,40</valor> <assinatura>07/03/2019</assinatura> <contratado>Delcio Delmar Rambo EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>016/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para a prestação de serviço de transporte escolar - Escola Municipal de Ensino Fundamental João da Silva Silveira de acordo com Pregão 204/2022 - SMED.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>137.520,00</valor> <assinatura>15/02/2023</assinatura> <contratado>JCV Perleberg Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>119/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para substituição de luminárias da iluminação pública por luminárias em LED em 3 avenidas do município em regime de empreitada por preço global conforme Tomada de Preços 03/2023.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>1.376.969,76</valor> <assinatura>29/08/2023</assinatura> <contratado>Eletrotec Sistemas de Energia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para execução de obras de requalificação dos canteiros da Av. Republica do Libano, contemplando quadras poliesportivas e outros conforme estabelecido na Concorrência eletrônica 24/2024. </objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>1.377.000,00</valor> <assinatura>23/09/2025</assinatura> <contratado>Romulo Balmer Chamorra</contratado></Row>
<Row><contrato>222/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviço de limpeza e desinfecção bateriológica da água, desratização, desinsetização, desalojamento de abelhas, descupinzação, limpeza de poços e cacimbas e retirada de morcegos.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>137.814,49</valor> <assinatura>31/01/2019</assinatura> <contratado>VRA Menezes</contratado></Row>
<Row><contrato>234/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Lanche</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>13.788,00</valor> <assinatura>19/09/2011</assinatura> <contratado>Agibe dos Santos ME</contratado></Row>
<Row><contrato>075/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Serviços de Portaria e Bilheteria para o Carnaval 2011</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>13.800,00</valor> <assinatura>04/03/2011</assinatura> <contratado>Dutra &amp; Seefeldt Ltda ME</contratado></Row>
<Row><contrato>140/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Medicamentos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>13.800,00</valor> <assinatura>10/06/2010</assinatura> <contratado>Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>140/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>13.809,76</valor> <assinatura>21/08/2013</assinatura> <contratado>Atacadao Comercio de Generos Alimenticios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>085/2021</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural em atendimento ao PNAE para alimentação de alunos da rede de educação básica pública.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>138.135,37</valor> <assinatura>22/09/2021</assinatura> <contratado>Cooperativa dos Produtores Agrícolas do Monte Bonito</contratado></Row>
<Row><contrato>086/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de pães</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>13.817,40</valor> <assinatura>28/06/2018</assinatura> <contratado>Felmann Produtos de Panificação Ltda.</contratado></Row>
<Row><contrato>188/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para o atendimentos ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>138.290,05</valor> <assinatura>28/11/2018</assinatura> <contratado>Cooperativa Sul Ecológica de Agricultores Familiares Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>030/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de carnes</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>138.492,32</valor> <assinatura>31/03/2017</assinatura> <contratado>Dovale Distribuidora Ltda EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>141/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para execução de obras de restauração e requalificação do "Obelisco Republicano" localizado na Av. Domingos de Almeida esq. Corredor das Tropas de acordo com Concorrência eletrônica 002/2025.</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>138.500,00</valor> <assinatura>13/01/2026</assinatura> <contratado>MI Construções e Soluções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>250/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de Obras de Construção e Reforma da Escola M.E.F. Joaquim Nabuco</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>138.500,20</valor> <assinatura>23/09/2010</assinatura> <contratado>M.G.M. Empresa Construtora Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>113/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para execução de obras de reforma no centro de Atendimento Educacional Especializado Dr. Luiz Pereira Lima, localizado na Col. Santa Rita - Cascata - 5° Distrito de Pelotas.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>138.672,23</valor> <assinatura>14/08/2023</assinatura> <contratado>Dutra &amp; Barros Engenharia e Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>228/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Equipamentos de Informática</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>1.388,44</valor> <assinatura>20/09/2010</assinatura> <contratado>Yes Brasil Comércio de Produtos de Informática Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>247/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Material de Limpeza e Higiene</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>13.891,90</valor> <assinatura>13/10/2011</assinatura> <contratado>Geneticorp do Brasil Comércio de Produtos Hospitalares Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>095/2026</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de 8 aparelhos de ar condicionado tipo Split nas condições estabelecidas no edital e Anexo I - Termo de Referência do Pregão eletrônico 020/2026.</objeto> <secretaria>SMA       </secretaria> <valor>13.892,26</valor> <assinatura>03/08/2026</assinatura> <contratado>Friovix Comércio de Refrigeração Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>377/2009</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Hortifrutigranjeiros</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>13.897,66</valor> <assinatura>29/12/2009</assinatura> <contratado>Ulda Maria da Silva Benemann - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>344/2008</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Elaboração de Projeto de Via Coletora em Pavimento Asfáltico</objeto> <secretaria>SMH       </secretaria> <valor>13.900,00</valor> <assinatura>09/10/2008</assinatura> <contratado>Pavway Pavimentação, Construção e Projetos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>178/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de hortifrutigranjeiros</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>13.912,56</valor> <assinatura>26/10/2018</assinatura> <contratado>Cristiano Radtke de Radtke - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>124/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de 4 Caminhões Tipo B (4x2 Baú refrigerado) de acordo com Anexo I do Edital do Pregão eletrônico 13/2025 - Registro de Preços realizado pelo Consórcio Público do Extremo Sul.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1.392.000,00</valor> <assinatura>28/11/2025</assinatura> <contratado>Mattana Veiculos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>049/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para aquisição de alimentos não perecíveis III (feijão preto tipo 1) para usuários dos abrigos institucionais da SAS de acordo com Pregão 239/2022 - SAS.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>13.938,75</valor> <assinatura>11/05/2023</assinatura> <contratado>Maico Joel Gross</contratado></Row>
<Row><contrato>247/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Equipamentos de Informática</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>1.394,00</valor> <assinatura>23/09/2010</assinatura> <contratado>Rudnei M. de Abreu e Cia. Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>186/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação de veículo</objeto> <secretaria>SHRF      </secretaria> <valor>13.940,00</valor> <assinatura>06/11/2018</assinatura> <contratado>Liziane Quevedo - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>027/2026</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de materiais para demarcação e sinalização viária conforme Pregão eletrônico 004/2025.</objeto> <secretaria>STT       </secretaria> <valor>139.578,00</valor> <assinatura>13/04/2026</assinatura> <contratado>Rosalen Fabricação de Tintas e Quimicos em Geral Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>212/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>13.960,00</valor> <assinatura>03/01/2018</assinatura> <contratado>L.J. Bredow Representações ME</contratado></Row>
<Row><contrato>199/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Material de Enfermagem </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.396,50</valor> <assinatura>29/07/2011</assinatura> <contratado>Darlu Distribuidora de Medicamentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>017/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Colocação de piso frio, colocação de telhado, retirada e colocação de reboco.</objeto> <secretaria>SGCMU     </secretaria> <valor>13.975,00</valor> <assinatura>09/02/2015</assinatura> <contratado>Tiago Garcia da Costa</contratado></Row>
<Row><contrato>144/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>1.397,76</valor> <assinatura>19/09/2013</assinatura> <contratado>Mesasul Comercio e Industria de Alimentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>288/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato de locação de imóveis situados na Rua Lobo da Costa, 520 e 504 e Rua Br. de Butui, 205, pelo período de 5 anos.</objeto> <secretaria>SGCMU     </secretaria> <valor>1.397.790,00</valor> <assinatura>01/10/2015</assinatura> <contratado>Manoel Raulin Larroque</contratado></Row>
<Row><contrato>006/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de insumos para a produção de asfalto.</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>139.879,40</valor> <assinatura>22/01/2019</assinatura> <contratado>Alencar Insaurriaga Botelho ME</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Confecção de Uniformes</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>13.989,00</valor> <assinatura>04/02/2013</assinatura> <contratado>M. D. Büllow</contratado></Row>
<Row><contrato>065/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de equipamentos de informática e eletrônicos</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>13.992,00</valor> <assinatura>28/04/2015</assinatura> <contratado>MWV Web Site Comercio de Produtos Eletroeletronicos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>223/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO EM BOTIJÕES DE 45KG</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>139.993,00</valor> <assinatura>10/01/2018</assinatura> <contratado>Comércio e Transporte de Gás Brod Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>102/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação de imóvel, rua David Canabarro, 569</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.400,00</valor> <assinatura>01/07/2014</assinatura> <contratado>Associaçao dos Amigos da Vila Santa Leocadia e Vilas Vizinhas</contratado></Row>
<Row><contrato>134/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo em Botijões de 45 kg</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>140.000,00</valor> <assinatura>13/08/2019</assinatura> <contratado>Companhia Ultragaz S. A.</contratado></Row>
<Row><contrato>115/2026</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de 5 Monitores de triagem de acordo com adesão à Ata de Registro de Preços do PE 1386/2025 - Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>140.000,00</valor> <assinatura>09/07/2026</assinatura> <contratado>Tekmarket Indústria, Comércio e Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>027/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de caminhão zero km</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>140.000,00</valor> <assinatura>02/03/2017</assinatura> <contratado>Sulpel Caminhões Comercio e Acessorios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>178/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação do Imóvel da Rua Doutor Amarante, n.º 1155</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>1.400,00/mês</valor> <assinatura>06/09/2013</assinatura> <contratado>Geni Pereira Leitao</contratado></Row>
<Row><contrato>200/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Limpeza e Conservação de Escolas da Rede Municipal</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>140.037,71/mês</valor> <assinatura>01/08/2011</assinatura> <contratado>Tradição Prestadora de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>236/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de Oficina na Área de Dança Estilo Jazz</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>14,00/hora</valor> <assinatura>23/10/2012</assinatura> <contratado>Monica Santos Primeira</contratado></Row>
<Row><contrato>217/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de Oficina na Área de Teclado e Voz</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>14,00/hora</valor> <assinatura>24/10/2012</assinatura> <contratado>Claudia Braunstein Daniel Ribeiro</contratado></Row>
<Row><contrato>CV03/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Monitoramento Arqueológico e Cercamento dos Sítios da Eta São Gonçalo</objeto> <secretaria>SANEP     </secretaria> <valor>1.401.600,00</valor> <assinatura>12/08/2016</assinatura> <contratado>Instituto de Memória e Patrimônio - IMP</contratado></Row>
<Row><contrato>054/2024</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para prestação de serviços de limpeza de baias e manejo dos animais do abrigo provisório de cães mediante dispensa de licitação.</objeto> <secretaria>SQA       </secretaria> <valor>140.309,34</valor> <assinatura>29/05/2024</assinatura> <contratado>Cristiano Duarte da Costa Prestacao de Servicos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>131/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis.</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>14.034,80</valor> <assinatura>03/09/2018</assinatura> <contratado>Delcio Delmar Rambo EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>021/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviço de execução de obras de reparos da EMEF Alberto Rosa.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>140.534,56</valor> <assinatura>10/08/2022</assinatura> <contratado>Hook Engenharia e Construcoes EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>004/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução das obras de reforma e ampliação da biblioteca da EMEF Dona Maria Antônia</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>140.541,28</valor> <assinatura>25/01/2015</assinatura> <contratado>Construtora Contage Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>126/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para Prestação de Serviços de fornecimento de refeições prontas nas condições do Edital e Anexo I do Pregão eletrônico 015/2025 - SMS e SAS</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.405.819,44</valor> <assinatura>25/11/2025</assinatura> <contratado>Rosane Vieira Bertholdi Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>049/2021</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de 1 Desencarcerador hidráulico para atender necessidades da Companhia Especial de Bombeiro Militar de Pelotas.</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>140.727,00</valor> <assinatura>23/06/2021</assinatura> <contratado>After Limits Comercio de Equipamentos de Resgate Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>065/2026</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para prestação de serviços especializados de empresa em ministrar cursos técnicos do "Programa RS Qualificação" para capacitar e qualificar munícipes conforme demanda da SDEI.</objeto> <secretaria> SDEI     </secretaria> <valor>140.736,20</valor> <assinatura>08/06/2026</assinatura> <contratado>Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC RS</contratado></Row>
<Row><contrato>PP34/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação de Veículos</objeto> <secretaria>SANEP     </secretaria> <valor>14.100,00</valor> <assinatura>25/08/2015</assinatura> <contratado>Liziane Quevedo - Me</contratado></Row>
<Row><contrato>242/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação de veículo</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>14.100,00</valor> <assinatura>30/10/2014</assinatura> <contratado>Locacyn Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>136/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para a contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de serviços dos CORREIOS.</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>141.000,00</valor> <assinatura>21/09/2022</assinatura> <contratado>Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos</contratado></Row>
<Row><contrato>352/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de máquinas zero km</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>1.410.000,00</valor> <assinatura>28/12/2015</assinatura> <contratado>J. Malucelli Equipamentos S/A</contratado></Row>
<Row><contrato>373/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Material de Enfermagem</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>14.101,00</valor> <assinatura>21/01/2016</assinatura> <contratado>Equipos Produtos Hospitalares Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>086/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>14.135,00</valor> <assinatura>13/04/2017</assinatura> <contratado>Fabio de Andrade Linassi</contratado></Row>
<Row><contrato>137/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para aquisição de alimentos não perecíveis de acordo com o Pregão 010/2023 - SAS.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>1.413,60</valor> <assinatura>10/10/2023</assinatura> <contratado>Luma de Oliveira Rambo Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>098/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para prestação de serviços de transporte de pacientes entre os municipios de Pelotas e Porto Alegre/RS conforme DFD 633/2025 - SMS regido pela Lei Federal 14133 de 01/04/2021.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.413.720,00</valor> <assinatura>09/10/2025</assinatura> <contratado>Expresso Embaixador Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>058/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de lanches.</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>14.145,00</valor> <assinatura>22/05/2018</assinatura> <contratado>D. F. da S. Timm - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>340/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para prestação de serviços de recepção nas dependência da Secretaria da Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana.</objeto> <secretaria>SGCMU     </secretaria> <valor>141.670,13</valor> <assinatura>08/12/2015</assinatura> <contratado>Nascimento Serviços de Limpeza Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>301/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de reforma de edificação em alvenaria, localizada na área central do terceiro pavimento da estação rodoviária.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>141.950,44</valor> <assinatura>31/12/2012</assinatura> <contratado>Paulo Ricardo Campelo Caldas ME</contratado></Row>
<Row><contrato>276/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Solução Fisiológica</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>14.200,00</valor> <assinatura>14/10/2010</assinatura> <contratado>Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>368/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Lanches</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>14.215,90</valor> <assinatura>30/12/2015</assinatura> <contratado>Agibe dos Santos ME</contratado></Row>
<Row><contrato>209/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução parcial de obras de construção do Centro de Artes e Esportes Unificados, na Avenida Ulisses Silveira Guimarães, no Loteamento Dunas, Bairro Areal</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>1.424.613,50</valor> <assinatura>19/08/2016</assinatura> <contratado>Modelar Engenharia e Construção Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>138/2024</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de 1 Veiculo automotor minivan com 7 lugares conforme características da Ata de registro de Preços do Pregão eletrônico 005/2024 - Consórcio Intermunicipal do Noroeste do RS.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>142.500,00</valor> <assinatura>05/12/2024</assinatura> <contratado>Sponchiado Jardine veiculos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>112/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para prestação de serviços de desinsetização, desratização, descupinização, limpeza e desinfecção de caixas dágua, poços e cacimbas nas Escolas da Rede Municipal e prédios da SME. </objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1.425.000,00</valor> <assinatura>08/10/2025</assinatura> <contratado>V R A Menezes</contratado></Row>
<Row><contrato>297/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Equipamentos odontológicos </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>14.260,00</valor> <assinatura>13/11/2015</assinatura> <contratado>Dentemed Equipamentos Odontologicos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>229/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação de Quatro Caçambas Truck para o Transporte de Saibro</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>14.300,00</valor> <assinatura>22/09/2010</assinatura> <contratado>Júlio Ederson Barbosa da Silva</contratado></Row>
<Row><contrato>034/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para locação do imóvel situado na Rua Professor Araújo, nº 1782, Pelotas/RS destinado a sediar o Depósito do Setor de Merenda Escolar da SMED e o Setor de Nutrição da SAS.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>143.144,64</valor> <assinatura>19/02/2019</assinatura> <contratado>Otelmo Bergmann Krolow</contratado></Row>
<Row><contrato>111/2021</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Hortifrutigranjeiros II</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>14.318,08</valor> <assinatura>22/12/2021</assinatura> <contratado>Fluss Comércio de Alimentos e Serviços EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>023/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Lanches</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>14.325,50</valor> <assinatura>21/03/2014</assinatura> <contratado>Agibe dos Santos ME</contratado></Row>
<Row><contrato>037/2020</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de obras e serviços de reforma das instalações elétricas do prédio da SAS.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>143.570,30</valor> <assinatura>24/06/2020</assinatura> <contratado>Modelar Engenharia e Construção Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Microcomputadores</objeto> <secretaria>SGAF      </secretaria> <valor>143.600,00</valor> <assinatura>15/02/2016</assinatura> <contratado>Daten Tecnologia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>221/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de absorventes</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>1.436,40</valor> <assinatura>16/10/2014</assinatura> <contratado>Br Materiais de Limpeza Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>095/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Alimentos</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>1.436,40</valor> <assinatura>09/07/2013</assinatura> <contratado>Cooperativa Sul-Riograndense de Laticinios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>150/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis </objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>1.437,60</valor> <assinatura>29/09/2017</assinatura> <contratado>RCC Distribuidora de Medicamentos </contratado></Row>
<Row><contrato>071/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis - IV</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>1.440,00</valor> <assinatura>12/05/2014</assinatura> <contratado>Mesasul Comercio e Industria de Alimentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>076/2021</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de equipamento de informática (5 Impressoras multifuncionais de acordo com o Pregão 194/2020- SAS).</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>14.400,00</valor> <assinatura>19/10/2021</assinatura> <contratado>Minas Soluções em Impressão Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>071/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Medicamentos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>14.400,00</valor> <assinatura>22/04/2010</assinatura> <contratado>Geolab Indústria Farmacêutica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>118/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para aquisição de recarga de gás para preparação de alimentos aos alunos das escolas municipais de ensino infantil  e fundamental.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>144.000,00</valor> <assinatura>26/09/2023</assinatura> <contratado>Fernanda Loper</contratado></Row>
<Row><contrato>105/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para aquisição de até 20 vagas de Educação Infantil - Maternal II para crianças até 3 anos e 11 meses.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>144.000,00</valor> <assinatura>25/07/2023</assinatura> <contratado>Escola de Educação Infantil Montessori Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>269/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato de locação do Imóvel situado à Rua Tiradentes, n.º 3.120, destinado a sediar o Depto de Controle e Avaliação e Auditoria da SMS.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>144.000,00</valor> <assinatura>28/12/2012</assinatura> <contratado>Pizarro Pneus Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>209/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação do Ginásio de Esportes Bola na Rede</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>1.440,00/mês</valor> <assinatura>25/10/2013</assinatura> <contratado>Ricardo Luiz de Oliveira Barboza</contratado></Row>
<Row><contrato>041/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Construção de Pontes na Zona Rural de Pelotas</objeto> <secretaria>SCP       </secretaria> <valor>1.441.270,96</valor> <assinatura>01/03/2011</assinatura> <contratado>Consórcio EPT/Cadiz</contratado></Row>
<Row><contrato>128/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de hortifrutigranjeiros</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>14.416,00</valor> <assinatura>27/05/2015</assinatura> <contratado>J. D. dos Santos Rezes</contratado></Row>
<Row><contrato>046/2020</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de 20 unidades de microcomputador avançado  e 20 unidades de monitor de video. </objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>144.200,00</valor> <assinatura>22/07/2020</assinatura> <contratado>Athenas Automação Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>062/2024</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de obras de qualificação da Praça Palestina</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>1.443.000,00</valor> <assinatura>01/07/2024</assinatura> <contratado>F&amp;F Engenharia e Construção Ltda.</contratado></Row>
<Row><contrato>117/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Elaboração de Projeto Executivo da Unidade de Triagem e Compostagem</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>144.400,00</valor> <assinatura>24/05/2010</assinatura> <contratado>STE - Serviços Técnicos de Engenharia S.A.</contratado></Row>
<Row><contrato>154/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Desenvolvimento de Projeto Final de Engenharia, para...</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>144.461,00</valor> <assinatura>26/05/2015</assinatura> <contratado>Engeplus Engenharia e Consultoria Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2026</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de computadores e notebooks, manutenção preventiva e corretiva conforme Edital e Anexo I do Pregão eletronico 069/2025.</objeto> <secretaria>SMA       </secretaria> <valor>14.458,50</valor> <assinatura>27/02/2026</assinatura> <contratado>RL Informatica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>050/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de hortifrutigranjeiros</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>144.831,50</valor> <assinatura>26/03/2014</assinatura> <contratado>M.A Moresco Filho</contratado></Row>
<Row><contrato>240/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>14.490,00</valor> <assinatura>16/10/2012</assinatura> <contratado>Mesasul Comercio e Industria de Alimentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>076/2026</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de aparelhos de anestesia com monitor e sistema de gases mediante Adesão à Ata de Registro de Preços 80764127/2026 - Pregão eletrônico 90425/2025.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.449.000,00</valor> <assinatura>01/06/2026</assinatura> <contratado>Drager do Brasil Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>033/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de 1 Veiculo minivan zero quilometro, conforme especificado na Ata de registro de Preços Pregão eletrônico 005/2024, Processo 009/2024 Consórcio do Estado do RS - CISA.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>144.940,00</valor> <assinatura>31/03/2025</assinatura> <contratado>Sponchiado Jardine veiculos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>003/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação, Montagem e Desmontagem de Arquibancadas</objeto> <secretaria>SELJ      </secretaria> <valor>14.500,00</valor> <assinatura>07/01/2010</assinatura> <contratado>Lucas e Filipe Borges Comércio de Estruturas Metálicas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>066/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação de Máquinas Xerográficas Digitais</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>145.000,00</valor> <assinatura>10/05/2016</assinatura> <contratado>A2 Impressão Digital Ltda - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>104/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Elaboração de Projeto Executivo da Casa de Bombas de Drenagem Pluvial CB3 - Vila Farroupilha</objeto> <secretaria>SMH       </secretaria> <valor>145.000,00</valor> <assinatura>29/04/2011</assinatura> <contratado>Engeplus Engenharia e Consultoria Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>006/2026</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição e instalação de aparelhos e equipamentos laboratoriais e hospitalares com capacitação da equipe conforme Pregão eletrônico 039/2024.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.450.000,00</valor> <assinatura>24/02/2026</assinatura> <contratado>Siemens Healthcare Diagnosticos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>315/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Material de Enfermagem</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>145,14</valor> <assinatura>21/12/2011</assinatura> <contratado>Especialista - Produtos para Laboratórios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>130/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de Lombadas modulares em peças pré-moldadas para implantação manual de diferentes dispositivos auxiliares na via conforme Pregão eletrônico 064/2025.</objeto> <secretaria>STT       </secretaria> <valor>145.250,00</valor> <assinatura>15/12/2025</assinatura> <contratado>EMK Industria e Comercio de Plasticos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>217/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviço de geotecnologia</objeto> <secretaria>SGCMU     </secretaria> <valor>1.454.000,00</valor> <assinatura>25/08/2015</assinatura> <contratado>Engemap Engenharia, Mapeamento e Aerolevantamento Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>059/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para o atendimento ao programa nacional de alimentação escolar/pnae</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>145.541,43</valor> <assinatura>23/04/2019</assinatura> <contratado>Cooperativa dos Produtores Agrícolas do Monte Bonito</contratado></Row>
<Row><contrato>345/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Mobiliário</objeto> <secretaria>SCP       </secretaria> <valor>14.560,00</valor> <assinatura>22/12/2010</assinatura> <contratado>Dismóvel Máquinas e Móveis para Escritório Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>114/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para substituição de luminárias da via pública por luminárias em LED em 5 avenidas do município em regime de empreitada por preço global conforme especificações da Tomada de Preços 01/2023.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>1.456.623,59</valor> <assinatura>01/09/2023</assinatura> <contratado>Ramão Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>058/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, PNAE</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>145.675,00</valor> <assinatura>10/04/2015</assinatura> <contratado>Cooperativa Sul-Riograndense de Laticinios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>193/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Equipamentos de Informática</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>14.600,00</valor> <assinatura>03/10/2012</assinatura> <contratado>Maria Ignez Scrocca Eletroeletronicos ME</contratado></Row>
<Row><contrato>322/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de monitor Multiparâmetro, para atender as necessidades da UPA III (Modalidade: Adesão a RP externo)</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>146.280,00</valor> <assinatura>30/11/2015</assinatura> <contratado>Alfamed Sistemas Medicos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>073/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Material Odontológico</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>14.632,80</valor> <assinatura>22/04/2010</assinatura> <contratado>Dental Med Equipamentos e Materiais Odontológicos e Hospitalares Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>063/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de equipamentos de informática</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>146.585,34</valor> <assinatura>28/04/2015</assinatura> <contratado>Microtecnica Informatica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>280/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Material para Confecção de Chalés</objeto> <secretaria>SMH       </secretaria> <valor>14.663,40</valor> <assinatura>29/10/2010</assinatura> <contratado>Cardoso &amp; Duarte Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>015/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>1.467,20</valor> <assinatura>11/01/2011</assinatura> <contratado>São Braz S/A Indústria e Comércio de Alimentos</contratado></Row>
<Row><contrato>263/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Demolição de 286,23 m2 do antigo prédio da UBS Virgilio Costa, na Rua Epitácio Pessoa, nº 1291, Bairro Fragata</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>14.699,46</valor> <assinatura>16/12/2016</assinatura> <contratado>João Francisco Martins Rita - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>032/2024</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para prestação de serviços  de desenvolvimento e execução de cursos de capacitação profissional com 210 vagas para pessoas em vulnerabilidade social visando a inserção no mercado de trabalho.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>147.000,00</valor> <assinatura>22/07/2024</assinatura> <contratado>Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC RS</contratado></Row>
<Row><contrato>022/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para o atendimento ao programa nacional de alimentação escolar/PNAE</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>147.255,00</valor> <assinatura>02/03/2017</assinatura> <contratado>Cooperativa dos Produtores Agrícolas do Monte Bonito</contratado></Row>
<Row><contrato>108/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação de veículos sem motorista e sem combustível </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>147.309,00</valor> <assinatura>07/06/2017</assinatura> <contratado>Liziane Quevedo - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>269/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>14.744,00</valor> <assinatura>14/10/2010</assinatura> <contratado>Cooperativa Sul Ecológica de Agricultores Familiares Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>068/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de gêneros alimentícios - não perecíveis - VII.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>14.768,00</valor> <assinatura>22/05/2018</assinatura> <contratado>Clarice de Andrade Linassi EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>017/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Desenvolvimento de projetos de qualificação física do sistema de mobilidade urbana de Pelotas</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>1.477.891,72</valor> <assinatura>14/02/2014</assinatura> <contratado>INCORP - Consultoria e Assessoria Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>118/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Alimentos não perecíveis - II</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>14.786,00</valor> <assinatura>07/06/2016</assinatura> <contratado>Atacadao Comercio de Generos Alimenticios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>111/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para prestação de serviços de Transporte Escolar - Escola Municipal Santa Eulalia e Elizeu Crochemore. Valor de R$ 8,22 km rodado.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>147.960,00</valor> <assinatura>07/10/2022</assinatura> <contratado>Bonow e Rivaroli Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>096/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para prestação de serviços de Transporte Escolar de alunos da zona rural para a EMEF Waldemar Denzer, de acordo com Pregão eletrônico 073/2022 - SMED.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>147.960,00</valor> <assinatura>07/10/2022</assinatura> <contratado>Hobuss Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>156/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>14.800,00</valor> <assinatura>31/07/2012</assinatura> <contratado>Redol Alimentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>269/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de sondagem, elaboração do projeto de fundação e do projeto de implantação do Centro de iniciação ao esporte.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>14.800,00</valor> <assinatura>31/10/2014</assinatura> <contratado>Vanguarda Sistemas Estruturais Abertos Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>068/2024</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para execução de obras de requalificação da Praça Ronna com rede de drenagem, passeios, brinquedos conforme Concorrência eletronica 05/2024.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>148.000,00</valor> <assinatura>04/07/2024</assinatura> <contratado>Fachini Engenharia Ltda.</contratado></Row>
<Row><contrato>023/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de 18 vagas para crianças em Instituições de Ensino para atendimento na etapa de educação infantil conforme Credenciamento Público 01/2023 - SMED.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>148.000,00</valor> <assinatura>17/02/2025</assinatura> <contratado>William Bergmann Brisolara Reis - Horizonte da Criança</contratado></Row>
<Row><contrato>304/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de mobiliário </objeto> <secretaria>SGCMU     </secretaria> <valor>1.482,00</valor> <assinatura>12/11/2015</assinatura> <contratado>Duca Moveis Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>104/2021</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para execução de obras de pavimentação em CBUQ em trechos de Ruas Gonçalves Chaves, Br. Azevedo Machado, Dr. Amarante, Francisco J. Vernetti, Waldemar R. Lages, Vicente M. Leal e D. Lourdinha</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>1.482.296,96</valor> <assinatura>02/12/2021</assinatura> <contratado>Construtora Pelotense Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>134/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis</objeto> <secretaria>GPM       </secretaria> <valor>1.482,40</valor> <assinatura>03/09/2018</assinatura> <contratado>Arena Distribuidora de Bebidas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>075/2021</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de equipamento de informática (2 estabilizadores e 1 HD) conforme Edital do Pregão 061/2021.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>1.483,93</valor> <assinatura>11/08/2021</assinatura> <contratado>Alexandre da Silva Bessa</contratado></Row>
<Row><contrato>178/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de serviços de ensaios tecnológicos de concreto, asfalto e solos</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>148.419,20</valor> <assinatura>16/10/2017</assinatura> <contratado>INCORP - Consultoria e Assessoria Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>023/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>14.850,08</valor> <assinatura>21/03/2016</assinatura> <contratado>Rafael Scheer</contratado></Row>
<Row><contrato>161/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Material para Instalação da Rede de Água e Esgoto do Loteamento Barão de Mauá</objeto> <secretaria>SMH       </secretaria> <valor>14.864,50</valor> <assinatura>16/06/2011</assinatura> <contratado>Antunes Comercial Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>025/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>14.876,70</valor> <assinatura>21/03/2016</assinatura> <contratado>Sandro Radtke de Radtke Eireli</contratado></Row>
<Row><contrato>040/2021</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de leite longa vida integral para atender demanda dos abrigos institucionais e projetos da SAS conforme edital do Pregão 021/2021 - SAS.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>14.880,00</valor> <assinatura>25/05/2021</assinatura> <contratado>FAL Comercio de Alimentos e Equipamentos EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>263/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviço de Montagem de Divisórias</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.490,00</valor> <assinatura>06/10/2010</assinatura> <contratado>Aplizio Netto Amaral ME</contratado></Row>
<Row><contrato>347/2009</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Medicamentos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>14.900,00</valor> <assinatura>07/12/2009</assinatura> <contratado>Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>358/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fresagem da pavimentação asfáltica existente, o recapeamento com Asfalto Betuminoso usinado a quente e reparos profundos em uma área de 6.591m² na Avenida Dom Joaquim</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>149.071,99</valor> <assinatura>16/12/2015</assinatura> <contratado>Bripav - Britagem e Pavimentaçao Ltda </contratado></Row>
<Row><contrato>136/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Veículos Zero Km</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>149.200,00</valor> <assinatura>13/08/2019</assinatura> <contratado>R &amp; M Comércio de Veículos Eireli</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução da obra de requalificação da Praça Simões Lopes, incluindo aquisição de equipamentos, em Pelotas</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>149.228,94</valor> <assinatura>29/01/2015</assinatura> <contratado>Marks Lenin Spavanello Lopes</contratado></Row>
<Row><contrato>301/2009</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Material de Expediente</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>14.936,00</valor> <assinatura>08/11/2009</assinatura> <contratado>Santa Edwiges Comércio de Papéis Ltda </contratado></Row>
<Row><contrato>278/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de produtos médicos de uso único </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.494,80</valor> <assinatura>19/11/2014</assinatura> <contratado>Goelzer &amp; Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>045/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Serviço de Sonorização do Evento Cidade do Samba/2014</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>149.500,00</valor> <assinatura>25/02/2014</assinatura> <contratado>Luiz Eduardo Bardou Barbieri</contratado></Row>
<Row><contrato>100/2021</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para execução de obras para pavimentação da  Rua Professora Magda Costa , e da Rua Três do loteamento Dunas</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>1.496.739,41</valor> <assinatura>22/12/2021</assinatura> <contratado>Construtora Pelotense Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>075/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Serviço de Restauro da Cobertura do Theatro Sete de Abril</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>1.497.938,77</valor> <assinatura>20/05/2013</assinatura> <contratado>Marques Imoveis Construtora e Imobiliaria Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>079/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Montagem e Desmontagem de Estruturas do Carnaval 2011</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>14.990,00</valor> <assinatura>04/03/2011</assinatura> <contratado>Jaine Batista de Mattos</contratado></Row>
<Row><contrato>065/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução das obras de reforma do pátio e sistema de drenagem de E.M.E.F Dr. Alcides de Mendonça Lima.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>149.954,37</valor> <assinatura>22/05/2018</assinatura> <contratado>Kittel Engenharia e Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>151/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Elaboração de Projeto de Iluminação e Caixa Cênica para o Theatro Sete de Abril</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>15.000,00</valor> <assinatura>21/06/2010</assinatura> <contratado>Jamile Tormann Derze</contratado></Row>
<Row><contrato>154/2024</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para execução de obras de construção de calçada com acessibilidade ma EMEF Joaquim Nabuco de acordo com Dispensa eletrônica 107/2024 - SMED.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>15.000,00</valor> <assinatura>23/12/2024</assinatura> <contratado>Construtora Schellin Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>094/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de carne de frango</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>15.000,00</valor> <assinatura>13/05/2017</assinatura> <contratado>Dovale Distribuidora Ltda EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>002/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para locação do imóvel situado na Praça Vinte de Setembro, nº 366 para ser sede da SMED pelo período de 5 anos, reajustáveis a cada 12 meses.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>1.500.000,00</valor> <assinatura>09/05/2016</assinatura> <contratado>Marfiso Menezes Neto</contratado></Row>
<Row><contrato>187/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação do Imóvel da Rua Lobo da Costa, n.º 520</objeto> <secretaria>SGCMU     </secretaria> <valor>15.000,00/mês</valor> <assinatura>01/10/2013</assinatura> <contratado>Manoel Raulin Larroque </contratado></Row>
<Row><contrato>221/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação do Imóvel da Rua Barão de Butuí, n.º 195</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>1.500,00/mês</valor> <assinatura>05/10/2012</assinatura> <contratado>Gisele Campelo de Assis e Carmen Rosane Moreira de Almeida</contratado></Row>
<Row><contrato>223/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação do Imóvel da Rua General Osório, 409</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.500,00/mês</valor> <assinatura>05/09/2011</assinatura> <contratado>Alessandra Belletti Figueira</contratado></Row>
<Row><contrato>015/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação de imóvel, rua Quinze de Novembro nº 457/302</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>1.500,00/mês</valor> <assinatura>10/02/2015</assinatura> <contratado>Jose Ataide Soares Horta</contratado></Row>
<Row><contrato>112/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação de Imóvel Localizado no Cerrito Alegre </objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>150,00/mês</valor> <assinatura>25/05/2010</assinatura> <contratado>Selma Romig Ruchel</contratado></Row>
<Row><contrato>185/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de Oficina na Área de Violão</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>15,00/hora</valor> <assinatura>19/09/2013</assinatura> <contratado>Luiz Eduardo Barros Machado</contratado></Row>
<Row><contrato>022/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de Oficina na Área de Graffiti</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>15,00/hora</valor> <assinatura>04/02/2013</assinatura> <contratado>Guilherme Endres Soares</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de Oficina na Área de Ginástica Aeróbica</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>15,00/hora</valor> <assinatura>05/03/2014</assinatura> <contratado>Laura Ribeiro Muller</contratado></Row>
<Row><contrato>021/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de Oficina na Área de Desenho e Pintura</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>15,00/hora</valor> <assinatura>04/02/2013</assinatura> <contratado>Luciety Tavares da Silveira</contratado></Row>
<Row><contrato>219/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de Oficina na Área de Pintura em Tecido</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>15,00/hora</valor> <assinatura>08/10/2012</assinatura> <contratado>Katia Maria de Souza Zanetti</contratado></Row>
<Row><contrato>207/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de limpeza e conservação das escolas da Rede Municipal de Ensino</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>1.501.584,00</valor> <assinatura>04/08/2015</assinatura> <contratado>Caroldo Prestaçao de Serviços Eireli</contratado></Row>
<Row><contrato>012/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E PRONTO ATENDIMENTO LOCAL 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME DIGITAL PARA 10 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>150.445,00</valor> <assinatura>22/02/2018</assinatura> <contratado>Telealarme Brasil EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>004/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para a prestação de serviço de transporte escolar - Escola Municipal de Ensino Fundamental Henrique Peter - Linha 11. Sendo R$ 4,42 o valor do km rodado.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>150.633,60</valor> <assinatura>15/02/2023</assinatura> <contratado>Matheus Peter Mendes</contratado></Row>
<Row><contrato>152/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Material Elétrico</objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>150.880,00</valor> <assinatura>20/08/2013</assinatura> <contratado>Antunes Comercial Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>157/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Medicamentos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>15.089,20</valor> <assinatura>23/06/2010</assinatura> <contratado>Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>017/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Material de Enfermagem</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.509,00</valor> <assinatura>15/02/2012</assinatura> <contratado>Dimaci/MG Material Cirurgico Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>296/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Emissão Eletrônica de Documentos no Padrão Febraban</objeto> <secretaria>SMR       </secretaria> <valor>15.099,00</valor> <assinatura>14/11/2011</assinatura> <contratado>Postal MKT Informática Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>144/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Transporte Escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>1,50/km</valor> <assinatura>29/02/2012</assinatura> <contratado>Transportes Turisticos Wrege Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>199/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Transporte Escolar</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1,50 p/ km</valor> <assinatura>16/08/2010</assinatura> <contratado>Rodrigo Casarin Borges</contratado></Row>
<Row><contrato>054/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Transporte Escolar</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1,50 p/ km</valor> <assinatura>19/03/2010</assinatura> <contratado>Rodrigo Casarin Borges</contratado></Row>
<Row><contrato>124/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Transporte Escolar</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1,50 p/ km rodado</valor> <assinatura>01/08/2012</assinatura> <contratado>Michel Clasen dos Santos</contratado></Row>
<Row><contrato>212/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis I.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>15.120,00</valor> <assinatura>22/01/2019</assinatura> <contratado>Delcio Delmar Rambo EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>215/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Construção de Escolas do Programa ProInfância B - Porto</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>1.515.462,90</valor> <assinatura>08/11/2013</assinatura> <contratado>MVC Componentes Plasticos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>165/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Betuminosos</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>151.800,00</valor> <assinatura>20/06/2011</assinatura> <contratado>NTA - Novas Técnicas de Asfaltos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>104/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução do projeto social do empreendimento Residencial Haragano</objeto> <secretaria>SMH       </secretaria> <valor>151.813,57</valor> <assinatura>05/05/2017</assinatura> <contratado>Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC</contratado></Row>
<Row><contrato>225/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Bombonas de Água Mineral Sem Gás</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.521,00</valor> <assinatura>01/09/2011</assinatura> <contratado>Distribuidora de Água Mineral Gota da Serra Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>123/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Derivados de Petróleo (SMS) (SME)</objeto> <secretaria>SAF       </secretaria> <valor>1.521.350,00</valor> <assinatura>18/05/2012</assinatura> <contratado>Hugo Carlos Lang Filho &amp; Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>036/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>15.219,52</valor> <assinatura>10/03/2017</assinatura> <contratado>Nutricao e Saude Comercio e Representacoes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>222/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Construção de Escolas do Programa ProInfância B - Três Vendas </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>1.522.329,37</valor> <assinatura>08/11/2013</assinatura> <contratado>MVC Componentes Plasticos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>124/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de 5000 m² de bloco intertravado de concreto, tipo unistein </objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>152.250,00</valor> <assinatura>21/07/2017</assinatura> <contratado>Tecmold Industria e Comercio Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>203/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviço de transporte de calcário dolomítico a granel.</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>152.270,00</valor> <assinatura>17/12/2018</assinatura> <contratado>Mineração Sangalli Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>020/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de pães</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>15.234,50</valor> <assinatura>07/03/2016</assinatura> <contratado>Rosane Vieira Bertholdi</contratado></Row>
<Row><contrato>160/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis.</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>15.242,76</valor> <assinatura>22/10/2018</assinatura> <contratado>Arena Distribuidora de Bebidas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>091/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Confecção de Uniformes</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>15.254,23</valor> <assinatura>26/04/2012</assinatura> <contratado>Jurema Candida dos Santos</contratado></Row>
<Row><contrato>221/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Construção de Escolas do Programa ProInfância B - Governaço</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>1.526.930,41</valor> <assinatura>08/11/2013</assinatura> <contratado>MVC Componentes Plasticos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>223/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Construção de Escolas do Programa ProInfância B - Fragata</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>1.526.930,41</valor> <assinatura>08/11/2013</assinatura> <contratado>MVC Componentes Plasticos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para a prestação de serviço de transporte escolar - E.M.E.F. Dr. Berchon e E.E.E.M. João Simões Lopes Neto - Linha 28. Sendo R$ 4,33 o valor do km rodado.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>152.762,40</valor> <assinatura>15/02/2023</assinatura> <contratado>Nedo Robe</contratado></Row>
<Row><contrato>090/2026</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de Arco Cirúrgico (Arco em C de alta precisão), incluindo instalação, treinamento, suporte técnico e garantia, destinado ao HPS Regional de Pelotas.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.529.210,00</valor> <assinatura>14/07/2026</assinatura> <contratado>Siemens Healthcare Diagnosticos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>115/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de obras de ampliação da unidade básica de saúde cohab pestano</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>152.975,33</valor> <assinatura>01/07/2019</assinatura> <contratado>AVS Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>060/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de caminhão zero km </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>152.999,00</valor> <assinatura>08/06/2017</assinatura> <contratado>Sulpel Caminhões Comercio e Acessorios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>037/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de uniformes escolares</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>1.530.937,47</valor> <assinatura>20/03/2015</assinatura> <contratado>Giro Industria e Comercio Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>220/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Construção de Escolas do Programa ProInfância B - Lot. Eldorado</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>1.531.110,41</valor> <assinatura>08/11/2013</assinatura> <contratado>MVC Componentes Plasticos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>022/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de carnes</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>15.337,28</valor> <assinatura>11/03/2014</assinatura> <contratado>Cooperativa Languiru Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>011/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para a execução de obras de Restauro do Solar da Baronesa em regime de empreitada global conforme estabelecido em Concorrência 001/2021 - SECULT.</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>1.535.360,42</valor> <assinatura>17/02/2022</assinatura> <contratado>Marques Imóveis Construtora e Imobiliária Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>079/2026</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de 50 Monitores multiparamétricos com Módulos especializados e Central de Monitorização destinados ao aparelhamento do Hospital Regional de Pronto Socorro de Pelotas.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.536.436,00</valor> <assinatura>15/06/2026</assinatura> <contratado>Universidade Estadual da Paraiba - NUTE - FITE</contratado></Row>
<Row><contrato>128/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para o atendimento ao programa nacional de alimentação escolar/pnae</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>153.694,78</valor> <assinatura>30/07/2019</assinatura> <contratado>Cooperativa dos Apicultores e Fruticultores da Zona Sul</contratado></Row>
<Row><contrato>179/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Brinquedos</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>15.377,31</valor> <assinatura>28/06/2011</assinatura> <contratado>M7 Tecidos e Acessórios Ltda EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>272/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Inseticida</objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>15.388,00</valor> <assinatura>27/12/2013</assinatura> <contratado>Pes Comercio Importaçao e Exportaçao Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>056/2024</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para execução de serviços de limpeza nos abrigos provisórios para as pessoas atingidas pelos alagamentos em Pelotas, mediante processo de Dispensa de Licitação.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>153.929,20</valor> <assinatura>06/06/2024</assinatura> <contratado>Cristiano Duarte da Costa Prestacao de Servicos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>235/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Emissão Eletrônica de Documentos no Padrão Febraban</objeto> <secretaria>SMR       </secretaria> <valor>15.400,00</valor> <assinatura>03/12/2013</assinatura> <contratado>Postal MKT Informatica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>287/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de instalação de sistema de rede elétrica e lógica de laboratórios de informática de 15 escolas municipais</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>154.000,00</valor> <assinatura>20/10/2015</assinatura> <contratado>Michel Favreto Petyk Cia. Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>321/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Equipamentos de Informática</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>1.545,00</valor> <assinatura>21/12/2011</assinatura> <contratado>Ana Beatriz Ayres Domingos</contratado></Row>
<Row><contrato>099/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Ampliação e reforma da UBS Colônia Maciel</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>154.887,37</valor> <assinatura>03/07/2014</assinatura> <contratado>Construtora Contage Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>105/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de transporte escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>1,54 km/rodado</valor> <assinatura>04/06/2014</assinatura> <contratado>Michel Clasen dos Santos</contratado></Row>
<Row><contrato>236/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de transporte escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>1,54 p/ km</valor> <assinatura>14/10/2014</assinatura> <contratado>Michel Clasen dos Santos</contratado></Row>
<Row><contrato>074/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Transporte Escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>1,54 p/ km rodado</valor> <assinatura>01/03/2013</assinatura> <contratado>Michel Clasen dos Santos</contratado></Row>
<Row><contrato>174/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Transporte Escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>1,54 p/ km rodado</valor> <assinatura>01/08/2013</assinatura> <contratado>Michel Clasen dos Santos</contratado></Row>
<Row><contrato>056/2020</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de trailer semirreboque "0 Km" para fazer a castração de animais de rua no município.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>155.000,00</valor> <assinatura>03/08/2020</assinatura> <contratado>Renato Franco de Godoy Alves ME</contratado></Row>
<Row><contrato>169/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação de imóvel, rua Alberto Rosa nº 2080/404</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>1.550,00/mês</valor> <assinatura>19/06/2015</assinatura> <contratado>Cesar Augusto das Neves Santiago</contratado></Row>
<Row><contrato>040/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Obras de Construção de Pontes na Zona Rural</objeto> <secretaria>SCP       </secretaria> <valor>1.550.119,47</valor> <assinatura>15/02/2011</assinatura> <contratado>Sociedade Geral de Empreitadas Ltda - Sogel</contratado></Row>
<Row><contrato>119/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>15.512,50</valor> <assinatura>18/05/2012</assinatura> <contratado>Cooperativa Agricola Mista Nova Palma Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>185/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Serviço de Digitalização e Implantação de Sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentos</objeto> <secretaria>SCP       </secretaria> <valor>155.300,00</valor> <assinatura>28/07/2011</assinatura> <contratado>Geraldo Streck Gerenciamento de Imagem e Informação Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>122/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução da Obra da Estação de Tratamento de Esgotos Novo Mundo e Coletor Geral-CG3</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>15.551.923,44</valor> <assinatura>14/05/2012</assinatura> <contratado>Construtora Sanenco Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>147/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de ambulância de Transporte Tipo A, simples remoção, tipo FURGONETA para compor a frota da Prefeitura Municipal de Pelotas/RS.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>155.800,00</valor> <assinatura>22/08/2018</assinatura> <contratado>Manupa Comércio de Equipamentos e Ferramentas Ltda. - EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>038/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para prestação de serviços de Telefonia fixa e acesso à internet com vigência de 12 meses à ser instalado no prédio da "Junta de Serviço Militar" conforme Processo de Dispensa de Licitação.</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>1.558,80</valor> <assinatura>24/10/2025</assinatura> <contratado>Osirnet Info Telecom Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>037/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Material de Enfermagem</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>156,00</valor> <assinatura>17/02/2012</assinatura> <contratado>G. Gotuzzo e Cia. Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>007/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aqusição de Equipamentos de Informática</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1.560,00</valor> <assinatura>26/01/2010</assinatura> <contratado>Rudnei M. de Abreu e Cia. Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>130/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de equipamentos de informática, eletrônicos e móveis</objeto> <secretaria>SGCMU     </secretaria> <valor>1.560,00</valor> <assinatura>01/08/2014</assinatura> <contratado>Finatto - Comercio Importaçao Exportaçao de Maquinas e Equipamentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>108/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Câmaras de Ar</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>1.560,00</valor> <assinatura>10/05/2011</assinatura> <contratado>J. K. Pneus Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>183/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para locação do imóvel situado na rua General Teles, 310, Pelotas/RS destinado a sediar temporariamente  a "UBS de Puericultura" vinculado a SMS.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>15.600,00</valor> <assinatura>05/11/2018</assinatura> <contratado>Maria Emília Freire dos Santos </contratado></Row>
<Row><contrato>205/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para locação do imóvel situado na Rua Ildo Dalmann, nº 771, Pelotas/RS destinado a sediar a "UBS Getulio Vargas" </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>15.600,00</valor> <assinatura>11/01/2019</assinatura> <contratado>Dalvir da Costa</contratado></Row>
<Row><contrato>188/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Divisórias</objeto> <secretaria>SGAF      </secretaria> <valor>15.602,00</valor> <assinatura>18/10/2013</assinatura> <contratado>Aplizio Netto Amaral</contratado></Row>
<Row><contrato>238/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Gêneros Alimentícios</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>1.560,60</valor> <assinatura>30/09/2011</assinatura> <contratado>Atacadão Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>340/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Upgrade de 501 Licenças de Uso de Suíte</objeto> <secretaria>SAF       </secretaria> <valor>15.625,00</valor> <assinatura>20/12/2010</assinatura> <contratado>Suportec Consultoria de Sistemas e Representações Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>038/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS III</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>15.635,12</valor> <assinatura>27/03/2018</assinatura> <contratado>Ulda Maria da Silva Benemann ME</contratado></Row>
<Row><contrato>060/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para o atendimento ao programa nacional de alimentação escolar/pnae</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>15.657,74</valor> <assinatura>23/04/2019</assinatura> <contratado>Cooperativa Sul Ecológica de Agricultores Familiares Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>044/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Material de Expediente</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>15.680,00</valor> <assinatura>16/03/2010</assinatura> <contratado>Marcos Hallal dos Anjos ME</contratado></Row>
<Row><contrato>096/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Alimentos</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>1.568,99</valor> <assinatura>09/07/2013</assinatura> <contratado>Atacadao Comercio de Generos Alimenticios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>070/2021</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de cimento asfáltico de petróleo (CAP 50/70) visando produção de massa asfáltica para implantação, manutenção e recuperação em vias pavimentadas urbanas do município.</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>1.569.000,00</valor> <assinatura>02/08/2021</assinatura> <contratado>Traçado Construções e Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>032/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de carne</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>157.205,60</valor> <assinatura>09/04/2015</assinatura> <contratado>Burlani Comercio de Carnes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>127/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para o atendimento ao programa nacional de alimentação escolar/pnae</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>157.222,83</valor> <assinatura>30/07/2019</assinatura> <contratado>Cooperativa Sul Ecológica de Agricultores Familiares Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>041/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Material de Enfermagem</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.575,00</valor> <assinatura>17/02/2012</assinatura> <contratado>O. Silverio de Lima Instrumentos Medico Cirurgico</contratado></Row>
<Row><contrato>115/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>15.750,00</valor> <assinatura>10/07/2013</assinatura> <contratado>Cooperativa Agricola Mista Nova Palma Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>055/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para Execução de Obras de Ampliação da EMEF Francisco Caruccio no âmbito da Tomada de Preços 16/2021 - SMED. </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>1.577.289,67</valor> <assinatura>09/06/2022</assinatura> <contratado>Jolvani Betinardi Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>090/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Veículo Zero Km</objeto> <secretaria>SCP       </secretaria> <valor>157.800,00</valor> <assinatura>08/04/2011</assinatura> <contratado>Agrale Sociedade Anonima</contratado></Row>
<Row><contrato>067/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Telefonia Móvel Pessoal</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>157.858,24</valor> <assinatura>25/04/2011</assinatura> <contratado>Consórcio Claro Americel</contratado></Row>
<Row><contrato>119/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Medicamentos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>15.788,00</valor> <assinatura>17/05/2011</assinatura> <contratado>MGF Distribuidora de Medicamentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>023/2021</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de alimentos não perecíveis IV para alimentar os usuários dos Abrigos Institucionais e Projetos da SAS.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>15.792,64</valor> <assinatura>06/04/2021</assinatura> <contratado>Arena Distribuidora de Bebidas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>001/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de veículo zero km</objeto> <secretaria>SGAF      </secretaria> <valor>157.952,00</valor> <assinatura>27/01/2017</assinatura> <contratado>Uvel Unisul Veículos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>230/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de caminhão e máquinas zero km</objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>158.000,00</valor> <assinatura>06/10/2014</assinatura> <contratado>Sobre Eixo Veiculos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>035/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Pão</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>158.139,50</valor> <assinatura>02/03/2010</assinatura> <contratado>Líder Pan Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>107/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de rede de iluminação em postes ornamentais</objeto> <secretaria>SDET      </secretaria> <valor>158.173,46</valor> <assinatura>31/05/2017</assinatura> <contratado>Celibi Serviços Elétricos Ltda </contratado></Row>
<Row><contrato>128/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para prestação de serviços de Transporte Escolar - Escola Municipal São José de Abreu. Sendo o valor do KM rodado de R$ 8,79.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>158.220,00</valor> <assinatura>17/10/2022</assinatura> <contratado>Lindomar Norenberg e Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>037/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>15.830,00</valor> <assinatura>03/03/2017</assinatura> <contratado>Gotas do Vale Ind Com Imp e Exp de Sucos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>162/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de equipamentos de informática</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>1.584,00</valor> <assinatura>22/10/2018</assinatura> <contratado>PPL Comércio e Serviços de Informática EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>272/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aqusição de Equipamentos Eletroeletronicos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.584,00</valor> <assinatura>06/10/2015</assinatura> <contratado>Alci N. Becker &amp; Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>062/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Medicamentos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>15.840,00</valor> <assinatura>16/02/2011</assinatura> <contratado>Marcofarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>186/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Material Hospitalar</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>158.507,10</valor> <assinatura>14/07/2011</assinatura> <contratado>Dimaci Material Cirúrgico Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>035/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Armada</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>158.542,08</valor> <assinatura>11/04/2014</assinatura> <contratado>Claro Sistemas de Segurança Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>067/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Bombonas de Água Mineral Sem Gás</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>15.860,00</valor> <assinatura>10/03/2012</assinatura> <contratado>Leonardo de Oliveira Goulart</contratado></Row>
<Row><contrato>144/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de ações remanescentes do Projeto de Trabalho Técnico Social, pós-ocupação, nos Loteamentos Anglo, Ceval e Osório, no município de Pelotas.</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>158.727,00</valor> <assinatura>06/11/2017</assinatura> <contratado>Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC</contratado></Row>
<Row><contrato>177/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviço de hospedagem</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>15.876,00</valor> <assinatura>13/11/2017</assinatura> <contratado>Claudio Eduardo Stingger e Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>051/2024</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de produtos de higiene e limpeza (Pentes de cabelo e Pregador de roupas) para os usuários dos serviços da SAS.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>1.588,00</valor> <assinatura>25/11/2024</assinatura> <contratado>N J L Neubarth &amp; Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>346/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Mobiliário</objeto> <secretaria>SCP       </secretaria> <valor>15.885,02</valor> <assinatura>22/12/2010</assinatura> <contratado>Célia Terezinha Gracioli ME</contratado></Row>
<Row><contrato>123/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviço para desenvover o Programa Pré-Enem nos Bairros "Uma janela para o futuro", Edição 2018.</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>158.900,00</valor> <assinatura>31/07/2018</assinatura> <contratado>Cursos preparatórios Média 10 Ltda.</contratado></Row>
<Row><contrato>149/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Condicionador de Ar Tipo Split</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>1.591,00</valor> <assinatura>07/06/2011</assinatura> <contratado>Infoar Comércio e Serviços em Ar Condicionado e Informática Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>070/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE. </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>159.108,50</valor> <assinatura>16/06/2016</assinatura> <contratado>Cooperativa Sul Ecológica de Agricultores Familiares Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>208/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Lanches para o CRAS</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>15.916,00</valor> <assinatura>10/09/2012</assinatura> <contratado>Fragata Comercio de Alimentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>053/2024</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de Pães e Bolos para alimentação de estudantes das escolas da Rede Municipal de Ensino conforme especificações em Edital do Pregão 156/2023 - SMED.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>159.200,00</valor> <assinatura>01/07/2024</assinatura> <contratado>Fabio Augusto de Medeiros Lopes Padaria e Confeitaria </contratado></Row>
<Row><contrato>294/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Equipamentos de Informática</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>15.960,00</valor> <assinatura>14/11/2011</assinatura> <contratado>Athenas Automação Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>102/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução do projeto social do empreendimento Residencial Montevideo </objeto> <secretaria>SMH       </secretaria> <valor>159.676,71</valor> <assinatura>05/05/2017</assinatura> <contratado>Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC</contratado></Row>
<Row><contrato>168/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Betuminosos</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>159.735,00</valor> <assinatura>04/07/2012</assinatura> <contratado>Emam - Emulsoes e Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>255/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de compressor de ar odontológico</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.598,00</valor> <assinatura>10/11/2014</assinatura> <contratado>D&amp;G Produtos para Saude Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>PP35/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Serviço de Vgilancia Armada</objeto> <secretaria>SANEP     </secretaria> <valor>1.599.000,00</valor> <assinatura>04/09/2015</assinatura> <contratado>MW Segurança Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>187/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviço de capacitação (treinamento e avaliação) em armamento e tiro para guardas municipais</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>16.000,00</valor> <assinatura>14/07/2015</assinatura> <contratado>Centro de Formaçao de Vigilantes Lameirao Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>157/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Apresentação da peça teatral </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>16.000,00</valor> <assinatura>02/06/2015</assinatura> <contratado>Estamos Aqui Produçoes Artisticas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>131/2024</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato de prestação de serviço de Ambulância 24H de acordo com especificações técnicas do Documento de formalização de demanda 192/2024 visando atender necessidades do estado de calamidade pública.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>160.000,00</valor> <assinatura>10/05/2024</assinatura> <contratado>Movilcor Livramento - Emergências Médicas Movil Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>087/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação do Imóvel da Av. Ferreira Viana, n.º 1135</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>16.000,00/mês</valor> <assinatura>11/06/2013</assinatura> <contratado>Navarini Engenharia e Construçoes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>238/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação de Parte do Imóvel da Av. 25 de Julho, n.º 554</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1.600,00/mês</valor> <assinatura>29/09/2010</assinatura> <contratado>Sociedade de Educação e Amparo Santa Terezinha</contratado></Row>
<Row><contrato>026/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação de Boxes de Estacionamento</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>160,00/box/mês</valor> <assinatura>02/01/2013</assinatura> <contratado>Gina Mariza Schmechel Santiago Louro</contratado></Row>
<Row><contrato>190/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de insumos para recarga de munições</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>16.021,20</valor> <assinatura>04/12/2018</assinatura> <contratado>Companhia Brasileira de Cartuchos</contratado></Row>
<Row><contrato>131/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Pão e Bolo</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>160.230,00</valor> <assinatura>19/07/2013</assinatura> <contratado>Branco Industria e Comercio de Alimentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>040/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Material de Enfermagem</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>16.058,50</valor> <assinatura>17/02/2012</assinatura> <contratado>Medilar Importaçao e Distribuiçao de Produtos Medico Hospitalares Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>222/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de fraldas</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>16.061,48</valor> <assinatura>10/10/2014</assinatura> <contratado>Veneza - Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>092/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de carnes</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>160.656,88</valor> <assinatura>06/05/2016</assinatura> <contratado>Bidinha e Moresco Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>277/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para o atendimento ao PNAE</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>160.755,00</valor> <assinatura>30/10/2015</assinatura> <contratado>Cooperativa Sul Ecologica de Agricultores Familiares Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>303/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de equipamentos hospitalares</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>16.091,12</valor> <assinatura>26/12/2014</assinatura> <contratado>Altermed Material Medico Hospitalar Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>081/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Material Odontológico</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.610,00</valor> <assinatura>27/04/2010</assinatura> <contratado>Dentária Sulina Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>163/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de equipamentos de informática</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>16.100,00</valor> <assinatura>22/10/2018</assinatura> <contratado>Flávio Hasselmann Pinto </contratado></Row>
<Row><contrato>143/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis.</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>16.104,36</valor> <assinatura>10/09/2018</assinatura> <contratado>Arena Distribuidora de Bebidas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>170/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Equipamentos e Realização de Curso para a Guarda Municipal</objeto> <secretaria>SSTT      </secretaria> <valor>161.212,00</valor> <assinatura>14/08/2012</assinatura> <contratado>Condor S.A. Industria Quimica</contratado></Row>
<Row><contrato>140/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviço de fornecimento de coffee break</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>16.130,00</valor> <assinatura>08/08/2014</assinatura> <contratado>Agibe dos Santos ME</contratado></Row>
<Row><contrato>112/2021</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de carne e derivados para os usuários dos Abrigos Institucionais e Projetos da Secretaria de Assistência Social.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>161.497,64</valor> <assinatura>07/01/2022</assinatura> <contratado>Fluss Comércio de Alimentos e Serviços EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>110/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para prestação de serviços de Transporte Escolar aos alunos da  EMEF Ministro Arthur de Souza Costa na zona rural do município, no âmbito do Pregão 073/2022 - SMED.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>161.820,00</valor> <assinatura>07/10/2022</assinatura> <contratado>Wilso Oreste Scaglioni e Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>226/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Obra de Conclusão da Construção de 90 Unidades Habitacionais no Loteamento Anglo</objeto> <secretaria>SMH       </secretaria> <valor>1.619.393,35</valor> <assinatura>02/09/2011</assinatura> <contratado>Quality Serviços de Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>062/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>16.196,80</valor> <assinatura>13/04/2017</assinatura> <contratado>Atacadao Comercio de Generos Alimenticios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>145/2024</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de eletroeletrônicos (2 Caixas de Som) conforme descrição contidas no Edital do Pregão 028/2024 - SMED.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>1.620,00</valor> <assinatura>30/12/2024</assinatura> <contratado>Next Esportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>087/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de areia.</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>16.200,00</valor> <assinatura>26/06/2018</assinatura> <contratado>Alencar Insaurriaga Botelho</contratado></Row>
<Row><contrato>246/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços para ministrar cursos profissionalizantes aos alunos da educação de jovens e adultos - EJA</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>16.200,00</valor> <assinatura>25/10/2016</assinatura> <contratado>Evidência Soluções Empresariais Ltda Epp</contratado></Row>
<Row><contrato>157/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para o atendimento ao Programa Nacional de alimentação Escolar/PNAE.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>162.430,00</valor> <assinatura>04/08/2016</assinatura> <contratado>Cooperativa Sul Ecológica de Agricultores Familiares Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>171/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Obras de Requalificação de 04 vias</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>16.258.879,44</valor> <assinatura>08/07/2015</assinatura> <contratado>Mac Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>299/2009</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Material de Expediente</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.626,12</valor> <assinatura>08/11/2009</assinatura> <contratado>Prestes Comércio de Materiais para Escritório Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>219/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação do imóvel situado na rua Voluntários da Pátria, nº 1436</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.627,39</valor> <assinatura>02/09/2014</assinatura> <contratado>Roberto David Malcon</contratado></Row>
<Row><contrato>015/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução e intalação de 13 placas de sinalização turísticas no município de Pelotas/RS</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>16.295,61</valor> <assinatura>04/02/2016</assinatura> <contratado>Ana Cecilia Calabria Amaral ME</contratado></Row>
<Row><contrato>183/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de veículo zero km</objeto> <secretaria>SGCMU     </secretaria> <valor>163.005,00</valor> <assinatura>28/08/2014</assinatura> <contratado>Uvel Unisul Veiculos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>135/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de luvas cirúrgicas</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>16.304,34</valor> <assinatura>01/08/2014</assinatura> <contratado>Goelzer &amp; Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>268/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Limpeza e Higiene nas Unidades Básicas de Saúde e Outras Instalações</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.632.980,00</valor> <assinatura>28/12/2012</assinatura> <contratado>Caroldo Prestaçao de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>205/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Papel A4</objeto> <secretaria>SAF       </secretaria> <valor>16.376,00</valor> <assinatura>18/09/2012</assinatura> <contratado>C.E.L.M. de Souza Leao</contratado></Row>
<Row><contrato>043/2026</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para fornecimento de 20 assinaturas impressas e digitais do periódico "A Hora do Sul" para diversas Secretarias da Prefeitura de Pelotas.</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>16.380,00</valor> <assinatura>29/04/2026</assinatura> <contratado>Editora A Hora do Sul Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>159/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de alimentos não perecíveis (Café torrado em pó embalado à vácuo) de acordo com especificações do Pregão 061/2022 - SAS.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>16.380,00</valor> <assinatura>09/12/2022</assinatura> <contratado>DMS Comércio e Distribuição de Café EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>030/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Serviço de Sonorização da Passarela do Carnaval 2012</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>164.000,00</valor> <assinatura>14/02/2012</assinatura> <contratado>Luiz Eduardo Bardou Barbieri ME</contratado></Row>
<Row><contrato>006/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para a prestação de serviço de transporte escolar - E.E.E.M. Professora Elizabeth Blaas Romano e E.M.E.F. Garibaldi - Linha 24. Sendo R$ 7,43 o valor do km rodado.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>164.054,40</valor> <assinatura>15/02/2023</assinatura> <contratado>Lindomar Norenberg e Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>100/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução do projeto social do empreendimento Residencial Jardins do Obelisco</objeto> <secretaria>SMH       </secretaria> <valor>164.200,20</valor> <assinatura>05/05/2017</assinatura> <contratado>Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC</contratado></Row>
<Row><contrato>048/2020</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de sacolas de produtos básicos para alimentação.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>164.304,00</valor> <assinatura>24/06/2020</assinatura> <contratado>MF Distribuidora de Alimentos e Logistica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>002/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ZERO KM.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>164.550,00</valor> <assinatura>18/01/2018</assinatura> <contratado>Guaibacar veículos e peças Ltda.</contratado></Row>
<Row><contrato>031/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis III.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>1.646,40</valor> <assinatura>07/03/2019</assinatura> <contratado>CA Comércio de Alimentos EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>240/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para locação do imóvel situado na rua Andrade Neves, nº 2276 pelo período de 3 anos, destinado a sediar a Central de Matriculas da SMED.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>165.064,32</valor> <assinatura>16/12/2014</assinatura> <contratado>Clarisse Mielke Gruppelli - passou a Agropecuária Grupelli Costa e Erna Grupelli Admin. Partic. Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>269/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Tubos de Concreto</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>16.560,00</valor> <assinatura>28/10/2011</assinatura> <contratado>FN Carvalho Materiais de Construção Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>107/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para prestação de serviços de Transporte Escolar - Escola Municipal Dona Maria Joaquina. Valor de R$ 6,51 km rodado.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>165.614,40</valor> <assinatura>07/10/2022</assinatura> <contratado>JCV Perleberg Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>080/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contratação de empresa para prestação de serviços de desenvolvimento de Website institucional "Pelotas Turismo".</objeto> <secretaria>SMDTI     </secretaria> <valor>16.572,00</valor> <assinatura>20/06/2023</assinatura> <contratado>Beatriz Echenique Gioielli</contratado></Row>
<Row><contrato>072/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato de prestação de serviços de desenvolvimento e execução de 9 cursos profissionalizantes destinados à capacitação de 167 beneficiários do Bolsa Familia do município.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>165.750,00</valor> <assinatura>13/06/2023</assinatura> <contratado>Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI</contratado></Row>
<Row><contrato>087/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para execução da rede de iluminação em LED nas Avenidas Visconde de Pelotas, Coronel Thomas FLores, e nas ruas Leopoldo de Souza Soares e Coronel Augusto de Carvalho.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>165.797,95</valor> <assinatura>21/09/2022</assinatura> <contratado>Eletrotec Sistemas de Energia Ltda </contratado></Row>
<Row><contrato>025/2024</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para execução de obras de reforma da EMEF Nossa Senhora de Lourdes, localizada na Rua João Nunes da Silva Tavares, 165 em regime de empreitada por preço unitário conforme Convite 16/2023.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>165.863,32</valor> <assinatura>11/04/2024</assinatura> <contratado>Dutra &amp; Barros Engenharia e Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>101/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução do projeto social do empreendimento Residencial Buenos Aires</objeto> <secretaria>SMH       </secretaria> <valor>165.980,37</valor> <assinatura>05/05/2017</assinatura> <contratado>Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC</contratado></Row>
<Row><contrato>095/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Material Hospitalar</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.661,00</valor> <assinatura>26/04/2011</assinatura> <contratado>Sidd Comercial Distribuidora de Medicamentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>266/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Material de Higiene e Limpeza</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>1.662,30</valor> <assinatura>20/01/2014</assinatura> <contratado>Agile Distribuidora de Materiais Descartaveis S &amp; M Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>275/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Uniformes para a Guarda Municipal</objeto> <secretaria>SSTT      </secretaria> <valor>1.662,50</valor> <assinatura>20/10/2010</assinatura> <contratado>Baierle e Reis Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>109/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para prestação de serviços de Transporte Escolar aos alunos das EMEF Julio de Castilhos, EMEF Garibaldi e EEEM Professora Elizabeth Blaas Romano, pertencentes à zona rural do município.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>166.320,00</valor> <assinatura>07/10/2022</assinatura> <contratado>Aldino Romiro Bonow &amp; Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>148/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de carnes e derivados para abastecimento dos abrigos institucionais e projetos atendidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social conforme Pregão 058/2023 - SAS.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>166.358,64</valor> <assinatura>11/12/2023</assinatura> <contratado>ER Comercio e Representacao Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>144/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>16.680,00</valor> <assinatura>23/06/2016</assinatura> <contratado>Conservas Oderich S/A</contratado></Row>
<Row><contrato>075/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não precíveis  V</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>1.669,44</valor> <assinatura>31/05/2019</assinatura> <contratado>Delcio Delmar Rambo EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>261/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Realização de cursos diversos</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>167.000,00</valor> <assinatura>07/10/2015</assinatura> <contratado>SENAT Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte</contratado></Row>
<Row><contrato>072/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Material Odontológico</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>16.728,50</valor> <assinatura>22/04/2010</assinatura> <contratado>Dental Odontomed Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>142/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de veículo zero KM</objeto> <secretaria>SGCMU     </secretaria> <valor>167.700,00</valor> <assinatura>19/08/2014</assinatura> <contratado>Masal S/A Industria e Comercio</contratado></Row>
<Row><contrato>104/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Elaboração de projeto técnico executivo de climatização, luminotécnica e adequações das instalações elétricas para as salas de exposições do Casarão nº 2</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>16.800,00</valor> <assinatura>11/06/2014</assinatura> <contratado>Embase Arquitetura e Urbanismo Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>080/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Microcomputadores</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>16.800,00</valor> <assinatura>23/03/2011</assinatura> <contratado>Khronos Indústria Comércio e Serviços em Eletrônica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>132/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para a prestação de serviço de transporte escolar - EEEM Marechal Rondon e EMEF João da Silba Silveira - Linha 45. Sendo R$ 7,00 o valor do km rodado.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>168.000,00</valor> <assinatura>25/08/2023</assinatura> <contratado>Diomar Ottoni Pastorini Pinto &amp; Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>381/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de máquinas para demarcação de sinalização viária</objeto> <secretaria>SGCMU     </secretaria> <valor>168.000,00</valor> <assinatura>15/01/2016</assinatura> <contratado>Sinalsul Sinalização Rodoviária Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>257/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução das Obras de Ampliação da Unidade Básica de Saúde Darci Abuchaim</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>168.092,12</valor> <assinatura>23/11/2016</assinatura> <contratado>Modelar Engenharia e Construção Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>209/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de equipamentos hospitalares</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.683,55</valor> <assinatura>20/08/2015</assinatura> <contratado>Ana Maria Pires Belem</contratado></Row>
<Row><contrato>035/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Obra de Construção da Praça do Esporte e da Cultura PEC 3000, na Av. Ulisses Silveira Guimarães</objeto> <secretaria>GPM       </secretaria> <valor>1.684.754,88</valor> <assinatura>22/03/2013</assinatura> <contratado>5S Arquitetura e Design Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>075/2024</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição e instalação de mobiliário para o Theatro Sete de Abril conforme especificações do Pregão 225/2023 - SECULT.</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>168.750,00</valor> <assinatura>22/07/2024</assinatura> <contratado>Alci N Becker &amp; Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>051/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de 550 recargas de Gás liquefeito de petróleo para abastecer as EMEI e EMEF conforme Pregão eletrônico 045/2024 - SME.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>168.795,00</valor> <assinatura>09/07/2025</assinatura> <contratado>D. P. Comércio de Gás e água Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>167/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de licença de software e prestação de serviços de software para videomonitoramento.</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>16.890,00</valor> <assinatura>11/10/2018</assinatura> <contratado>Sulredes Serviços em informática Ltda.</contratado></Row>
<Row><contrato>282/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Material de Enfermagem</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>16.893,00</valor> <assinatura>05/11/2011</assinatura> <contratado>Cirúrgica Santa Cruz Comércio de Produtos Hospitalares Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>044/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Combustíveis (SME) (SMS)</objeto> <secretaria>SAF       </secretaria> <valor>1.689.400,00</valor> <assinatura>21/02/2011</assinatura> <contratado>Abastecedora Paulo Moreira Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>063/2024</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Obras de requalificação de sete espaços públicos</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>169.000,00</valor> <assinatura>04/07/2024</assinatura> <contratado>Marques Imóveis Construtora Imobiliária Ltda.</contratado></Row>
<Row><contrato>099/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>169.200,00</valor> <assinatura>21/06/2013</assinatura> <contratado>Cooperativa Sul-Riograndense de Laticinios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>102/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Medicamentos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.695,00</valor> <assinatura>13/05/2010</assinatura> <contratado>Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CARPINTARIA E/OU MARCENARIA PARA RESTAURO DE 46 ESQUADRIAS EXTERNAS CASA 2 - CENTRO CULTURAL ADAIL BENTO COSTA</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>169.500,00</valor> <assinatura>28/02/2018</assinatura> <contratado>Hook Engenharia e Construções EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>PP31/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação de Veículos</objeto> <secretaria>SANEP     </secretaria> <valor>169.639,92</valor> <assinatura>27/11/2014</assinatura> <contratado>Liziane Quevedo - Me</contratado></Row>
<Row><contrato>242/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Material de Expediente</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>169,80</valor> <assinatura>23/09/2010</assinatura> <contratado>R.S.M. de Souza Leão</contratado></Row>
<Row><contrato>183/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Limpeza e Desinfecção de Poços nas Escolas Municipais da Rede Urbana e Rural</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>16.980,00</valor> <assinatura>12/07/2011</assinatura> <contratado>Bruno Vaz Rodrigues</contratado></Row>
<Row><contrato>301/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Obras de Demolição de Ruínas no Loteamento Barão de Mauá</objeto> <secretaria>SMH       </secretaria> <valor>169.945,09</valor> <assinatura>01/11/2010</assinatura> <contratado>Maria José Ruivo Ayres</contratado></Row>
<Row><contrato>239/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Alimentos Não Perecíveis para Elaboração de Lanches do CRAS</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>1.700,00</valor> <assinatura>10/12/2013</assinatura> <contratado>Nutressencial Alimentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>237/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Bombonas de Água Mineral sem Gás</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>17.000,00</valor> <assinatura>23/09/2010</assinatura> <contratado>Distribuidora de Água Mineral Gota da Serra Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>03/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de cartões alimentação refeisul</objeto> <secretaria>ETERPEL   </secretaria> <valor>17.000,00</valor> <assinatura>24/03/2010</assinatura> <contratado>Refeisul Cartao Alimentacao</contratado></Row>
<Row><contrato>087/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação do Imóvel situado na Rua Taquara, nº 531</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>1.700,00/mês</valor> <assinatura>08/04/2016</assinatura> <contratado>Vatson Guerra Matar e Adriana Matar</contratado></Row>
<Row><contrato>278/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para o atendimento ao PNAE</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>170.067,00</valor> <assinatura>30/10/2015</assinatura> <contratado>Cooperativa dos produtores agricolas do Monte Bonito</contratado></Row>
<Row><contrato>9019/2020</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para prestação de serviços de sinalização viária vertical, horizontal e de implantação de dispositivos.</objeto> <secretaria>SSTT      </secretaria> <valor>170.150,00</valor> <assinatura>27/05/2020</assinatura> <contratado>SINASC Sinalização e Construção de Rodovias Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>107/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>17.036,36</valor> <assinatura>23/07/2013</assinatura> <contratado>Mesasul Comercio e Industria de Alimentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>312/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução das obras de reforma e construção da quadra poliesportiva da escola municipal de ensino fundamental Joaquim Nabuco</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>170.479,13</valor> <assinatura>19/11/2015</assinatura> <contratado>Kittel Engenharia e Construçao Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>101/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para prestação de serviços de Transporte Escolar - Escola Municipal João Simões Lopes Neto. Valor de R$ 6,79 km rodado.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>171.108,00</valor> <assinatura>07/10/2022</assinatura> <contratado>Jeferson dos Santos Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>051/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para Aquisição de Carnes e Derivados</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>171.471,90</valor> <assinatura>07/06/2022</assinatura> <contratado>Açougue Fragata EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>137/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços para Desenvolver o Programa Pré-Vestibular nos Bairros</objeto> <secretaria>SPE       </secretaria> <valor>171.476,20</valor> <assinatura>10/06/2011</assinatura> <contratado>Cursos Preparatórios Média 10 Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>136/2024</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de 22 assinaturas para diversos orgãos da administração, do jornal periódico "A Hora do Sul" nas suas versões digital e impressa mediante inexigibilidade de licitação.</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>17.160,00</valor> <assinatura>08/11/2024</assinatura> <contratado>Editora A Hora do Sul Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>086/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para prestação de serviço de vigilância armada , para atuar no aterro sanitário da cidade de Pelotas</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>171.999,96</valor> <assinatura>02/08/2022</assinatura> <contratado>MZ Segurança Privada Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>155/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Abastecimento, Distribuição e Armazenamento de GLP</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>17.200,00</valor> <assinatura>12/07/2010</assinatura> <contratado>Laura de Cácia Arpino</contratado></Row>
<Row><contrato>090/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos visando a realização da prova de seleção de candidatos para provimento de cargo de Conselheiro Tutelar do município de Pelotas.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>17.200,00</valor> <assinatura>15/06/2023</assinatura> <contratado>Instituto de Ensino Domingues Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>044/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de veículo zero km - pick-up.</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>172.000,00</valor> <assinatura>29/03/2019</assinatura> <contratado>Someval Sociedade Mercantil de Veículos Automotores Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>105/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de gêneros alimentícios da agrilcultura familiar e do empreendedor familiar rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>172.034,69</valor> <assinatura>20/07/2018</assinatura> <contratado>Cooperativa dos Produtores Agrícolas do Monte Bonito</contratado></Row>
<Row><contrato>228/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Material de Higiene e Limpeza</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>1.722,60</valor> <assinatura>08/11/2013</assinatura> <contratado>DZL - Distribuidora Zanata Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>019/2020</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para prestação de serviços de tratamento e controle da água para consumo humano nas UBS, Escolas Municipais da Zona Rural e Comunidades Quilombolas conforme Pregão 026/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>172.500,00</valor> <assinatura>15/05/2020</assinatura> <contratado>Artibras Saneamento e Engenharia EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>051/2026</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de de 1 Servidor de dados de acordo com o Pregão eletrônico 004/2026 - SEPLAG nas condições estabelecidas no Edital e Anexo I do Termo de Referência.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>172.560,00</valor> <assinatura>22/06/2026</assinatura> <contratado>Primetech Informática Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>194/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviço de fornecimento de lanches para o Centro Pop e CREAS I</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>17.265,00</valor> <assinatura>04/12/2018</assinatura> <contratado>Agibe dos Santos ME</contratado></Row>
<Row><contrato>108/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de veículo Zero kM - Ambulância Tipo B</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>172.700,00</valor> <assinatura>26/06/2019</assinatura> <contratado>Mardisa Veículos S/A</contratado></Row>
<Row><contrato>030/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>1.728,00</valor> <assinatura>22/02/2010</assinatura> <contratado>Nutriport Comercial Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>199/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>17.322,48</valor> <assinatura>20/12/2012</assinatura> <contratado>Atacadao Comercio de Generos Alimenticios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>140/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de 8 aparelhos de ar condicionado vários modelos conforme pregão eletrônico 005/2025 - Registro de Preços realizado pelo COPES.</objeto> <secretaria>SMA       </secretaria> <valor>17.359,48</valor> <assinatura>21/01/2026</assinatura> <contratado>Ventisol da Amazonia Industria de Aparelhos Eletricos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>076/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Conserto da motoniveladora (patrola) com sistema eletrônico, da marca Case ano 2016, de placa IXC 9720.</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>17.375,64</valor> <assinatura>18/05/2018</assinatura> <contratado>J. Malucelli Equipamentos S.A.</contratado></Row>
<Row><contrato>222/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Serviço de Montagem com Fornecimento de Divisórias</objeto> <secretaria>SAF       </secretaria> <valor>17.385,00</valor> <assinatura>22/08/2011</assinatura> <contratado>Dimatiel Comercio de Materiais de Construçao e Decoraçao Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>285/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de fornecimento de imagens óticas orbitais.</objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>17.390,00</valor> <assinatura>07/10/2015</assinatura> <contratado>Hipparkhos Geotecnologia, sistemas e aerolevantamentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>033/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, PNAE</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>174.045,00</valor> <assinatura>21/02/2014</assinatura> <contratado>Cooperativa Sul-Riograndense de Laticínios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>074/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de obra de construção do Centro de Artes e Esportes Unificado, no loteamento Dunas, Areal, Pelotas</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>1.740.661,34</valor> <assinatura>18/03/2014</assinatura> <contratado>Compassos Engenharia Ltda - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>202/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Higienização e Limpeza para o Cadastro Único</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>17.430,05</valor> <assinatura>02/10/2012</assinatura> <contratado>Servlimter Limpeza e Terceirizaçao Ltda ME</contratado></Row>
<Row><contrato>139/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de pão e bolo.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>174.540,50</valor> <assinatura>16/06/2016</assinatura> <contratado>Vitalpan Comércio e Indústria de Alimentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>083/2024</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para prestação de serviços de Transporte escolar aos alunos das redes municipal e estadual de ensino pertencentes à zona rural do município conforme Pregão eletrônico 123/2023 - SMED.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>174.556,80</valor> <assinatura>07/10/2024</assinatura> <contratado>Tatiane Moura Quinzen - passou a ser Quality Fretamento &amp; Turismo Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>131/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviço de fornecimento de lanches</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>17.483,00</valor> <assinatura>01/08/2017</assinatura> <contratado>Rosane Vieira Bertholdi ME</contratado></Row>
<Row><contrato>004/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo em botijões de 13kg</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>1.750,00</valor> <assinatura>11/01/2012</assinatura> <contratado>Laura de Cacia Arpino</contratado></Row>
<Row><contrato>100/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>17.500,00</valor> <assinatura>21/06/2013</assinatura> <contratado>Cooperativa Languiru Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>154/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para aquisição de um trator agrícola, 0 km.</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>175.300,00</valor> <assinatura>05/12/2022</assinatura> <contratado>LT Bergmann Comercio de Tratores Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>087/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis </objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>17.546,80</valor> <assinatura>08/05/2017</assinatura> <contratado>Nutricao e Saude Comercio e Representacoes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>093/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de carnes</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>1.754,72</valor> <assinatura>06/05/2016</assinatura> <contratado>Burlani Comercio de Carnes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>146/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para aquisição de hortifrutigranjeiros da agricultura familiar para alimentação escolar.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>175.664,65</valor> <assinatura>10/10/2023</assinatura> <contratado>Cooperativa dos Produtores Agrícolas do Monte Bonito</contratado></Row>
<Row><contrato>016/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de limpeza e conservação das escolas da Rede Municipal de Ensino</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>1.757.430,60</valor> <assinatura>01/02/2016</assinatura> <contratado>Caroldo Prestaçao de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>258/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de equipamentos de informática</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.759,00</valor> <assinatura>10/11/2014</assinatura> <contratado>PPL Comercio e Serviços de Informatica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para a prestação de serviço de transporte escolar - Escola Municipal de Ensino Fundamental Dona Maria Joaquina - Linha 30. Sendo R$ 6,85 o valor do km rodado.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>175.908,00</valor> <assinatura>15/02/2023</assinatura> <contratado>Hobuss Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>013/2020</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para realização de consultas à base de dados do CDL através do produto "Localiza".</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>17.592,00</valor> <assinatura>07/12/2020</assinatura> <contratado>Câmara de Dirigentes Logistas - CDL</contratado></Row>
<Row><contrato>149/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de Revestimento Parcial dos Taludes do Canal da Av. Espirito Santo</objeto> <secretaria>GPM       </secretaria> <valor>17.593,95</valor> <assinatura>30/09/2019</assinatura> <contratado>Hook Engenharia e Construções EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>060/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Equipamentos de Informática</objeto> <secretaria>SAF       </secretaria> <valor>17.600,00</valor> <assinatura>14/02/2011</assinatura> <contratado>Athenas Automação Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>059/2026</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de móveis descritos no Anexo I do Pregão eletrônico 16/2025 - Registro de Preços do Consórcio Público do Extremo Sul - COPES.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>176.029,56</valor> <assinatura>19/06/2026</assinatura> <contratado>MF Sul Comércio de Móveis Corporativos e Escolares Ltda - passou a MF Sul Indústria de Móveis Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>130/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para prestação de serviços de Transporte Escolar - Escola Municipal Dona Maria Joaquina. Sendo o valor do KM rodado de R$ 7,65.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>176.256,00</valor> <assinatura>17/10/2022</assinatura> <contratado>Carlos Luiz Ribes - passou a ser Ribes &amp; Burkle Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>100/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Tubos de Concreto</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>17.640,00</valor> <assinatura>15/05/2012</assinatura> <contratado>Artecim Ind. e Com. de Artefatos de Cimento Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>231/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de plotagens, banners, cópias, impressões e encadernações</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>17.685,00</valor> <assinatura>28/11/2013</assinatura> <contratado>A2 Impressao Digital Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>018/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução do Serviço de Vigilâcia e Segurança na Passarela do Carnaval 2010 </objeto> <secretaria>SPE       </secretaria> <valor>177.000,00</valor> <assinatura>22/01/2010</assinatura> <contratado>Cooperativa de Trabalho de Vigias de Pelotas e Região Sul Ltda - Cooviper</contratado></Row>
<Row><contrato>273/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Uniformes para a Guarda Municipal</objeto> <secretaria>SSTT      </secretaria> <valor>17.712,50</valor> <assinatura>20/10/2010</assinatura> <contratado>Comercial Tamoio Confecções e Calçados Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>105/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para prestação de serviços de Transporte Escolar - Escola Municipal Alberto Rosa. Valor de R$ 6,59 km rodado.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>177.139,20</valor> <assinatura>07/10/2022</assinatura> <contratado>Jeferson dos Santos Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>288/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>17.750,00</valor> <assinatura>01/11/2010</assinatura> <contratado>Maxul Alimentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>115/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação de coitêineres modelo sanitários.</objeto> <secretaria>SQA       </secretaria> <valor>17.760,00</valor> <assinatura>23/06/2017</assinatura> <contratado>Guaporé equipamentos EIRELI - EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>140/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>17.775,00</valor> <assinatura>23/06/2016</assinatura> <contratado>Atacadao Comercio de Generos Alimenticios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>207/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de Reforma do Centro de Especialidades - Vacinas</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>17.792,63</valor> <assinatura>04/11/2013</assinatura> <contratado>Empreiteira Modelar Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>277/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Móveis</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>17.800,00</valor> <assinatura>23/11/2011</assinatura> <contratado>Celi Produtos de Aço Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>105/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Medicamentos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>17.800,00</valor> <assinatura>13/05/2010</assinatura> <contratado>Medilar Imp. e Distr. de Produtos Médico Hospitalares Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>314/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviço de implantação/adequação de rede elétrica e lógica </objeto> <secretaria>SGCMU     </secretaria> <valor>178.000,00</valor> <assinatura>12/11/2015</assinatura> <contratado>Pro-Rede Telecomunicaçoes e Informatica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>084/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis - VI</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>17.803,00</valor> <assinatura>15/04/2014</assinatura> <contratado>Rafael Scheer</contratado></Row>
<Row><contrato>139/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>17.838,00</valor> <assinatura>01/06/2011</assinatura> <contratado>Mesasul Comércio e Indústria de Alimentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>098/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para prestação de serviços de Transporte Escolar - Escola Municipal Garibaldi. Valor de R$ 6,48 km rodado.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>178.848,00</valor> <assinatura>07/10/2022</assinatura> <contratado>Paulo Nick Nogueira &amp; Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>162/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Material Elétrico</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>17.898,00</valor> <assinatura>26/08/2013</assinatura> <contratado>Terceiriza Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>167/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de obra de adequação de instalação elétrica e instalação de aparelho de ar condicionado com fornecimento dos equipamentos para o prédio da UPA Pelotas III.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>179.000,00</valor> <assinatura>17/12/2019</assinatura> <contratado>Vitor Refrigeração Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>087/2020</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato de aquisição de insumos para produção de asfalto para implantação, manutenção e recuperação de vias urbanas do municipio. </objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>179.125,00</valor> <assinatura>02/03/2021</assinatura> <contratado>Alencar Insaurriaga Botelho ME</contratado></Row>
<Row><contrato>160/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Material para Instalação da Rede de Água e Esgoto do Loteamento Barão de Mauá</objeto> <secretaria>SMH       </secretaria> <valor>1.793,55</valor> <assinatura>16/06/2011</assinatura> <contratado>Vetor Sistemas de Saneamento Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>079/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Brita e Pó de Pedra</objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>179.600,00</valor> <assinatura>10/04/2014</assinatura> <contratado>Barreto &amp; Santos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>147/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>17.962,80</valor> <assinatura>25/09/2017</assinatura> <contratado>Eno Venzke EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>172/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para impressão de material gráfico (52.000 Flyers diversos, 2.500 cópias de Livretos e 8.200 Folders diversos) de acordo com modelos especificados no Pregão 196/2022 - SMS..</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>17.966,00</valor> <assinatura>29/12/2022</assinatura> <contratado>ADLX Solucoes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>157/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução das obras de ampliação da escola municipal de ensino fundamental Cel. Alberto Rosa</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>179.958,25</valor> <assinatura>02/09/2014</assinatura> <contratado>Villa Bela Engenharia de Pelotas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>296/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Regularização e Reconformação do Dique da Vila Castilhos</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>179.989,59</valor> <assinatura>04/11/2010</assinatura> <contratado>Sedra Serviços de Dragagem Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>101/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação de imóvel, rua Dona Lourdinha, 166</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.800,00</valor> <assinatura>02/06/2014</assinatura> <contratado>Cleusa Mara Moreda Barboza</contratado></Row>
<Row><contrato>159/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Medicamentos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>18.000,00</valor> <assinatura>23/06/2010</assinatura> <contratado>Geolab Indústria Farmacêutica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>003/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica.</objeto> <secretaria>SGAF      </secretaria> <valor>18.000,00</valor> <assinatura>05/01/2018</assinatura> <contratado>IGAM Corporativo Cursos e Assessoria S/S Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>025/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Medicamentos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>18.000,00</valor> <assinatura>02/02/2011</assinatura> <contratado>Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>185/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato de execução de obras de requalificação de Quadra Esportiva localizada no Bairro Dunas em regime de Empreitada por Preço Unitário conforme especificações do Edital de Convite 17/2023.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>180.000,00</valor> <assinatura>25/01/2024</assinatura> <contratado>M91 Incorporadora Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>156/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato com prestadora de serviços em saúde para prestação de serviços de comunidade terapêutica voltada para pessoas com necessidades decorrentes  do excesso de uso de drogas em geral.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>180.000,00</valor> <assinatura>02/10/2023</assinatura> <contratado>Mitra Arquidiocesana de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>202/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para locação do imóvel situado General Argolo, 1801 destinado a servir como sede do "Centro de Atendimento ao Autista Dr. Danilo Rolim de Moura".</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>180.000,00</valor> <assinatura>14/12/2017</assinatura> <contratado>Luciano Coelho Simon</contratado></Row>
<Row><contrato>089/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato de Locação de imóvel situado na Avenida Domingos de Almeida, 1807, destinado a sediar  a Unidade de Acolhimento Institucional "Casa do Carinho" vinculada a SAS.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>180.000,00</valor> <assinatura>22/09/2025</assinatura> <contratado>Noris Regina da Silva Almeida</contratado></Row>
<Row><contrato>093/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de carne de frango</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>180.000,00</valor> <assinatura>12/05/2017</assinatura> <contratado>Bidinha e Moresco Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>099/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para aquisição de até 25 vagas de Educação Infantil - Maternal, Pré-Escola nivel A e Pré-Escola nivel B.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>180.000,00</valor> <assinatura>25/07/2023</assinatura> <contratado>Luiza Minho Mello &amp; Paulo Egidio Goularte Pereira Ltda - Escola Infantil Caminho do Saber</contratado></Row>
<Row><contrato>077/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>1.801,50</valor> <assinatura>19/04/2016</assinatura> <contratado>Sandro Radtke de Radtke Eireli</contratado></Row>
<Row><contrato>004/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviço de hospedagem na cidade de Pelotas/RS</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>180.375,00</valor> <assinatura>14/01/2018</assinatura> <contratado>Mantapar Hotéis Ltda.</contratado></Row>
<Row><contrato>208/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>18.038,00</valor> <assinatura>04/08/2011</assinatura> <contratado>Conservas Oderich S/A</contratado></Row>
<Row><contrato>145/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Transporte Escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>1,80/km rodado</valor> <assinatura>29/02/2012</assinatura> <contratado>Transportes Turisticos Wrege Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>142/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Transporte Escolar</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1,80 p/ km rodado</valor> <assinatura>23/06/2010</assinatura> <contratado>Olavo Rodrigues</contratado></Row>
<Row><contrato>214/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Transporte Escolar</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1,80 p/ km rodado</valor> <assinatura>17/08/2012</assinatura> <contratado>Bittencourt Viagens e Turismo Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>160/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de veículo zero km</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>181.250,00</valor> <assinatura>27/08/2014</assinatura> <contratado>Superauto Comercio de veiculos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>218/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>AQUISIÇÃO DE DRONE</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>18.148,00</valor> <assinatura>05/01/2018</assinatura> <contratado>Maria Silene Vieira Wanderley - EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>226/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Hortifrutigranjeiros</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>18.175,84</valor> <assinatura>30/09/2016</assinatura> <contratado>Sandro Radtke de Radtke Eireli</contratado></Row>
<Row><contrato>239/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Transporte Escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>1,81/km</valor> <assinatura>27/08/2015</assinatura> <contratado>Vanderlei Mendes</contratado></Row>
<Row><contrato>040/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Confecção de Uniformes</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>18.200,45</valor> <assinatura>04/03/2013</assinatura> <contratado>M. D. Büllow</contratado></Row>
<Row><contrato>002/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para a prestação de serviço de transporte escolar - Escola Municipal de Ensino Fundamental Waldemar Denzer - Linha 07. Sendo R$ 6,60 o valor do km rodado.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>182.160,00</valor> <assinatura>15/02/2023</assinatura> <contratado>Juliano Augusto Bubolz Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>241/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Material de Expediente</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>18.255,95</valor> <assinatura>23/09/2010</assinatura> <contratado>Marcos Hallal dos Anjos ME</contratado></Row>
<Row><contrato>099/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviço de fornecimento de refeições prontas.</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>182.919,00</valor> <assinatura>10/07/2018</assinatura> <contratado>Rosane Vieira Bertholdi ME</contratado></Row>
<Row><contrato>099/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução do projeto social do empreendimento Loteamento Eldorado </objeto> <secretaria>SMH       </secretaria> <valor>182.937,53</valor> <assinatura>05/05/2017</assinatura> <contratado>Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC</contratado></Row>
<Row><contrato>011/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1.830,00</valor> <assinatura>07/02/2012</assinatura> <contratado>Conservas Oderich S/A</contratado></Row>
<Row><contrato>047/2026</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para prestação de serviços de transporte terrestre de passageiros no trajeto Pelotas x São Bernardo do Campo x Pelotas para os alunos do CONUBES entre dias 15/04 a 20/04/2026.</objeto> <secretaria>SELJ      </secretaria> <valor>18.300,00</valor> <assinatura>15/04/2026</assinatura> <contratado>Agência de Viagens e Turismo TIMM Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>106/2021</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de equipamento de raio x de acordo com o pregão 079/2021 SMS</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>18.301,76</valor> <assinatura>28/12/2021</assinatura> <contratado>D.Berlato &amp; Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>040/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para aquisição de Hortifrutigranjeiros I</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>18.307,92</valor> <assinatura>18/05/2022</assinatura> <contratado>Disfruti Pelotas Comércio de Frutas e Legumes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>041/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis </objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>1.836,00</valor> <assinatura>29/03/2019</assinatura> <contratado>RCC distribuidora de Medicamentos, correlatos e produtos médicos e hospitalares LTDA</contratado></Row>
<Row><contrato>265/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de fogão industrial</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>1.836,00</valor> <assinatura>04/12/2014</assinatura> <contratado>Alci N. Becker &amp; Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>228/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de fornecimento de refeições</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>183.600,00</valor> <assinatura>16/10/2014</assinatura> <contratado>Agibe dos Santos ME</contratado></Row>
<Row><contrato>226/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Carnes</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>18.363,24</valor> <assinatura>08/10/2012</assinatura> <contratado>Burlani Comercio de Carnes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>129/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para o atendimento ao programa nacional de alimentação escolar/pnae</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>183.738,85</valor> <assinatura>30/07/2019</assinatura> <contratado>Cooperativa dos Produtores Agrícolas do Monte Bonito</contratado></Row>
<Row><contrato>184/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Móveis para a Câmara de Vereadores de Pelotas</objeto> <secretaria>SAF       </secretaria> <valor>18.378,00</valor> <assinatura>02/08/2010</assinatura> <contratado>Dismóvel Máquinas e Móveis para Escritório Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>107/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de transporte escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>1,83 km/rodado</valor> <assinatura>04/06/2014</assinatura> <contratado>Perleberg e Tuchtenhagen Ltda ME</contratado></Row>
<Row><contrato>238/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de transporte escolar</objeto> <secretaria>GPM       </secretaria> <valor>1,83 p/ km</valor> <assinatura>14/10/2014</assinatura> <contratado>Perleberg e Tuchtenhagen Ltda ME</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de 8.000 m³ de Saibro</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>184.000,00</valor> <assinatura>19/01/2011</assinatura> <contratado>Julio Ederson Barbosa da Silva</contratado></Row>
<Row><contrato>163/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Serviços de Desinsetização, Desratização, Descupinização e Limpeza e Desinfecção Bacteriológica de Caixas d´Água nas Escolas da Rede Municipal de Ensino</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>18.403,00/mês</valor> <assinatura>13/07/2010</assinatura> <contratado>Escorpião Desinfestações Ltda ME</contratado></Row>
<Row><contrato>CC02/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Repavimentaçao</objeto> <secretaria>SANEP     </secretaria> <valor>1.842.111,28</valor> <assinatura>19/04/2016</assinatura> <contratado>C.H. da Costa e Cia. Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>054/2020</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Construção da ciclovia/ciclofaixa de 4,33 Km na Avenida Ildefonso Simões Lopes entre Avenida São Francisco de Paula e Rua Leopoldo Brod.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>1.843.101,80</valor> <assinatura>31/08/2020</assinatura> <contratado>RK Benetti Engenharia EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>039/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para locação de imóvel situado na Rua Tiradentes, 3120 para sediar os Deptos. de Controle, Avaliação e Auditoria e Administrativo da SMS.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>184.344,00</valor> <assinatura>16/03/2018</assinatura> <contratado>Arrozeira Floresta Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>284/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Caminhão Zero Km</objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>184.400,00</valor> <assinatura>06/11/2015</assinatura> <contratado>Mak Maquinas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>117/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de carne</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>1.848,00</valor> <assinatura>27/05/2015</assinatura> <contratado>Cooperativa Languiru Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>140/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>18.491,00</valor> <assinatura>01/06/2011</assinatura> <contratado>Indústria e Comércio de Biscoitos Caseiros Zagonel Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>031/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Alimentos Não Perecíveis </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>18.495,00</valor> <assinatura>04/03/2013</assinatura> <contratado>Mesasul Comercio e Industria de Alimentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>212/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços gráficos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>18.497,00</valor> <assinatura>15/09/2015</assinatura> <contratado>MTS Grafica e Editora Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>097/2021</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de equipamentos de informática para atender as necessidades da CEBM/3ºBBM, conforme Edital do Pregão 109/2021.</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>18.501,33</valor> <assinatura>17/12/2021</assinatura> <contratado>Adriano Hellwig</contratado></Row>
<Row><contrato>105/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de serviços de sonorização para os eventos do projeto </objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>18.524,88</valor> <assinatura>03/05/2016</assinatura> <contratado>Andreia Carolina Affonso Rodrigues ME</contratado></Row>
<Row><contrato>178/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de alimentos não perecíveis para fornecer alimentação aos usuários dos Abrigos Institucionais e Projetos da SAS  conforme Pregão 009/2023 - SAS.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>18.534,38</valor> <assinatura>15/01/2024</assinatura> <contratado>JF Ramos Silveira Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>033/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de carne</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>1.854,72</valor> <assinatura>15/04/2015</assinatura> <contratado>Cooperativa Languiru Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>051/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Transporte Escolar</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>18.576,00</valor> <assinatura>19/03/2010</assinatura> <contratado>Lindomar Norenberg</contratado></Row>
<Row><contrato>005/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>1.859,00/mês</valor> <assinatura>06/02/2017</assinatura> <contratado>Nutressencial Alimentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>069/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de Serviços de Reforma</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>18.592,20</valor> <assinatura>21/02/2011</assinatura> <contratado>João Francisco Martins Rita ME</contratado></Row>
<Row><contrato>176/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de equipamentos de informática</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>1.859,94</valor> <assinatura>13/07/2015</assinatura> <contratado>Plataforma Computadores Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>230/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Transporte Escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>1,85/km</valor> <assinatura>27/08/2015</assinatura> <contratado>Gilnei Silveira Gadea</contratado></Row>
<Row><contrato>073/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Transporte Escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>1,85 p/ km rodado</valor> <assinatura>01/03/2013</assinatura> <contratado>Bittencourt Viagens e Turismo Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>173/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Transporte Escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>1,85 p/km rodado</valor> <assinatura>01/08/2013</assinatura> <contratado>Bittencourt Viagens e Turismo Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>051/2021</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de 2.328 un. de óleo de soja para consumo dos usuários dos Abrigos Institucionais e Projetos da SAS.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>18.600,00</valor> <assinatura>10/06/2021</assinatura> <contratado>TRANS-SUL Empresa de Transporte de Cargas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>038/2026</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para prestação de serviços de Telefonia Fixa nas condições estabelecidas  no Anexo I da Dispensa eletrônica 180/2025.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>18.600,00</valor> <assinatura>13/04/2026</assinatura> <contratado>Cunha Instalações Telefônicas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>115/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para aquisição de 1 Veículo Zero km para atender as demandas do RAPS (Rede de Atendimento Psicossocial) da Secretaria Municipal de Saúde conforme Pregão 122/2022 - SMS.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>186.000,00</valor> <assinatura>04/10/2022</assinatura> <contratado>Felice Automoveis Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>006/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de obras de pavimentação e requalificação das Ruas General Osório, Marechal Deodoro e Gomes Carneiro</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>18.613.626,38</valor> <assinatura>04/02/2016</assinatura> <contratado>SBS Engenharia e Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>195/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Suporte Técnico em Informática (SME)</objeto> <secretaria>SAF       </secretaria> <valor>18.635,05/mês</valor> <assinatura>19/05/2010</assinatura> <contratado>AVMB - Consultoria e Assessoria em Informática Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>137/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de material de enfermagem - II</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>18.641,00</valor> <assinatura>01/08/2014</assinatura> <contratado>G. Gotuzzo &amp; Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>179/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de hortifrutigranjeiros </objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>18.645,52</valor> <assinatura>26/10/2018</assinatura> <contratado>Ulda Maria da Silva Benemann ME</contratado></Row>
<Row><contrato>093/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Bebida Láctea Líquida</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>1.869,60</valor> <assinatura>25/06/2013</assinatura> <contratado>Cooperativa Languiru Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>177/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de transporte escolar para alunos de escola da rede municipal, pertencente à zona rural do município</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>1,86/km</valor> <assinatura>22/08/2016</assinatura> <contratado>Vanderlei Mendes</contratado></Row>
<Row><contrato>118/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Medicamentos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>18.720,00</valor> <assinatura>17/05/2011</assinatura> <contratado>Cirúrgica Thomé - Distribuidora de Produtos Médico-Hospitalares Ltda ME</contratado></Row>
<Row><contrato>123/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Realização de Curso de Condutor de Veículos de Transporte de Emêrgencia</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>18.750,00</valor> <assinatura>17/11/2016</assinatura> <contratado>Senat Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte</contratado></Row>
<Row><contrato>193/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de produtos médicos de uso único - I</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>18.750,00</valor> <assinatura>09/09/2014</assinatura> <contratado>G. Gotuzzo &amp; Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>012/2021</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato de aquisição de equipamento de informática (4 HD externos portáteis com 2 TB de capacidade de acúmulo de dados conforme estabelecido em Pregão 141/2020).</objeto> <secretaria>SSP       </secretaria> <valor>1.876,00</valor> <assinatura>22/02/2021</assinatura> <contratado>Augusto Torres Nedel</contratado></Row>
<Row><contrato>036/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis VII.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>18.780,00</valor> <assinatura>29/03/2019</assinatura> <contratado>Zilda Radtke Radtke ME</contratado></Row>
<Row><contrato>257/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Transporte Escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>1,87/km</valor> <assinatura>27/08/2015</assinatura> <contratado>Nedo Robe</contratado></Row>
<Row><contrato>210/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de equipamentos de informática</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>1.880,00</valor> <assinatura>12/09/2016</assinatura> <contratado>ATMSUL Comércio de Eletroeletrônicos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>044/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Material de Enfermagem</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>18.818,05</valor> <assinatura>17/02/2012</assinatura> <contratado>Total Health - Distribuidora e Importadora Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>115/2021</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para a Construção de 20 residências unifamiliares no Loteamento Farroupilha</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>1.882.333,34</valor> <assinatura>14/01/2022</assinatura> <contratado>Marques Imóveis Construtora e Imobiliária Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>256/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Alimentos Não Perecíveis para Elaboração de Lanches </objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>1.884,75</valor> <assinatura>03/12/2013</assinatura> <contratado>Cooperativa Languiru Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>074/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Medicamentos </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.885,88</valor> <assinatura>20/04/2012</assinatura> <contratado>Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>180/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>18.890,40</valor> <assinatura>15/10/2013</assinatura> <contratado>Supermercado Linassi Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>166/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços para Aplicação de Testes Psicológicos</objeto> <secretaria>SSTT      </secretaria> <valor>1.890,00</valor> <assinatura>29/06/2011</assinatura> <contratado>Carmen Silvia Berdet Lopes Sarmiento</contratado></Row>
<Row><contrato>192/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de produtos médicos de uso único - I</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.890,00</valor> <assinatura>09/09/2014</assinatura> <contratado>Dimaci/mg - Material Cirurgico Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>305/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Veículos Zero Km</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>189.000,00</valor> <assinatura>02/12/2011</assinatura> <contratado>Sbardecar Comercial Sbardelotto de Carros Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviço de hospedagem</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>189.000,00</valor> <assinatura>13/01/2017</assinatura> <contratado>Jorge Curi SA Hotéis e Turismo</contratado></Row>
<Row><contrato>024/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Lanches</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>18.914,00</valor> <assinatura>19/03/2014</assinatura> <contratado>Fabio Roberto Abreu Retamar</contratado></Row>
<Row><contrato>194/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de equipamentos hospitalares</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>18.914,85</valor> <assinatura>04/08/2015</assinatura> <contratado>Cirurgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinarias Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>202/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Alimentos Não Perecíveis para Elaboração de Lanches do CRAS</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>1.894,80</valor> <assinatura>04/11/2013</assinatura> <contratado>Supermercado Linassi Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>059/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Equipamentos de Informática e Eletrônicos</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>1.895,10</valor> <assinatura>04/04/2013</assinatura> <contratado>Infocorp Equipamentos e Sistemas de Informaçao Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>167/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Veículos Zero Km</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>189.580,00</valor> <assinatura>02/08/2010</assinatura> <contratado>Ubermac Construtora e Comércio de Equipamentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>133/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>1.896,00</valor> <assinatura>03/09/2018</assinatura> <contratado>RCC distribuidora de medicamentos, correlatos e produtos médicos e hospitalares ltda.</contratado></Row>
<Row><contrato>270/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>18.967,00</valor> <assinatura>14/10/2010</assinatura> <contratado>Cooperativa dos Apicultores e Fruticultores da Zona Sul </contratado></Row>
<Row><contrato>047/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Construção de Abrigos para Motobombas Dosadoras de Cloro e Tanque Químico em Sete Escolas</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>18.984,36</valor> <assinatura>16/03/2010</assinatura> <contratado>João Francisco Martins Rita ME</contratado></Row>
<Row><contrato>218/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação do imóvel situado na rua Voluntários da Pátria, nº 1420 e 1428</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>18.991,80</valor> <assinatura>02/09/2014</assinatura> <contratado>Roberto David Malcon</contratado></Row>
<Row><contrato>093/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de veículo zero km - caminhão </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>189.950,00</valor> <assinatura>28/06/2018</assinatura> <contratado>Sulpel Caminhões Comércio de Veículos Automotores e Acessórios Ltda.</contratado></Row>
<Row><contrato>061/2020</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de obras de pavimentação em concreto  betuminoso usinado a quente nas Av Zeferino Costa, Manoel Antonio Peres e Pernambuco com meio fio e sinalização viária.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>1.899.996,86</valor> <assinatura>13/08/2020</assinatura> <contratado>MAC Engenharia EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>234/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Transporte Escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>1,89/km</valor> <assinatura>27/08/2015</assinatura> <contratado>Nestor Bubolz</contratado></Row>
<Row><contrato>049/2026</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para prestação de serviços de recondicionamento de toner de acordo com a Dispensa eletrônica 005/2026 - SME.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>19.000,00</valor> <assinatura>29/05/2026</assinatura> <contratado>Katia Cilene dos Santos Gomes</contratado></Row>
<Row><contrato>174/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviço de conexão à INTERNET de acesso rápido.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>190.000,00</valor> <assinatura>20/11/2017</assinatura> <contratado>OSIRNET Info Telecom EIRELI - EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>101/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de sacolas de produtos básicos para alimentação </objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>190.200,00</valor> <assinatura>06/07/2018</assinatura> <contratado>Arena Distribuidora de Bebidas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>146/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para prestação de serviço de limpeza nas zonas urbana e rural do município de Pelotas.</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>19.070.630,91</valor> <assinatura>03/09/2018</assinatura> <contratado>SERSUL Limpeza e Prestação de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>192/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de transporte escolar para alunos de escola da rede municipal, pertencente à zona rural do município</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>1,90/km</valor> <assinatura>22/08/2016</assinatura> <contratado>Nedo Robe</contratado></Row>
<Row><contrato>139/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato de execução de serviços técnicos especializados de arquitetura e engenharia para conclusão do Projeto Executivo de Restauração do Theatro Sete de Abril em Pelotas.</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>191.000,00</valor> <assinatura>30/07/2014</assinatura> <contratado>Sole &amp; Associados Projetos Especiais de Engenharia e Arquitetura Sociedade Simples EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>056/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis - I</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>19.109,99</valor> <assinatura>25/04/2014</assinatura> <contratado>Rafael Scheer</contratado></Row>
<Row><contrato>166/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Hortifrutigranjeiros</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>19.135,00</valor> <assinatura>15/08/2013</assinatura> <contratado>Comercial Souza de Alimentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>120/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de micro-ônibus zero km</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>191.400,00</valor> <assinatura>21/07/2017</assinatura> <contratado>Sobre Eixo Veículos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>047/2020</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de obras de pavimentação, acessibilidade e sinalização viária de 1.857,50 m² da Rua Um do Bairro Pestano.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>191.436,08</valor> <assinatura>14/07/2020</assinatura> <contratado>SBS Engenharia e Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>199/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de carne</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>19.168,00</valor> <assinatura>22/08/2016</assinatura> <contratado>Sandro Radtke de Radtke Eireli</contratado></Row>
<Row><contrato>277/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>19.175,00</valor> <assinatura>17/12/2012</assinatura> <contratado>Cooperativa Agricola Mista Nova Palma Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de material de higiene e limpeza</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>1.918,10</valor> <assinatura>21/03/2014</assinatura> <contratado>Rafael Scheer</contratado></Row>
<Row><contrato>184/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para prestação de serviços de castração e microchipagem em fêmeas e machos caninos e felinos do município de Pelotas conforme estabelecido em Pregão 094/2023 - SQA. </objeto> <secretaria>SQA       </secretaria> <valor>191.899,20</valor> <assinatura>05/02/2024</assinatura> <contratado>Clinica Veterinária Bueno Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>283/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Caminhão Zero Km</objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>191.948,00</valor> <assinatura>06/11/2015</assinatura> <contratado>Vetelli Veiculos e Peças Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>121/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para locação de imóvel localizado à Rua D. Pedro II, 813 para servir de sede provisória para a "Escola Municipal de Educação Infantil Prefeito Ary Alcantara" vinculada a SMED.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>192.000,00</valor> <assinatura>30/09/2022</assinatura> <contratado>Jose Xavier de Freitas Neto e Rosanie Zechlinski Xavier de Freitas</contratado></Row>
<Row><contrato>090/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para Prestação de Serviços - Programa Cidade Empreendedora </objeto> <secretaria>SMDTI     </secretaria> <valor>192.000,00</valor> <assinatura>24/04/2022</assinatura> <contratado>Sebrae RS</contratado></Row>
<Row><contrato>005/2020</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato válido por 24 meses de locação do imóvel situado na Praça Capitão Nestor Corbiniano de Andrade, 61 e 61-1- para sediar o Depósito de materiais da SMED.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>192.000,00</valor> <assinatura>11/02/2020</assinatura> <contratado>Maria Lucia Valente Cardoso e outros</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para a prestação de serviços de Transporte Escolar aos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dr. Berchon - Linha 32 na zona rural do municipio</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>192.000,00</valor> <assinatura>15/02/2023</assinatura> <contratado>Jeferson dos Santos Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>059/2024</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato de locação de imóvel situado à Rua Marcilio Dias, 2574, Colina do Sol destinado a servir como sede da EMEF Bernardo de Souza, vinculada a SMED.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>192.000,00</valor> <assinatura>05/08/2024</assinatura> <contratado>RHP Engenharia e Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>131/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para prestação de serviços de Transporte Escolar - Escola Municipal Dona Maria Joaquina. Sendo o valor do KM rodado de R$ 7,03.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>192.340,80</valor> <assinatura>17/10/2022</assinatura> <contratado>Bonow e Rivaroli Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>138/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de tubos de concreto</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>19.250,00</valor> <assinatura>07/06/2016</assinatura> <contratado>Dagostini Industria de Concreto Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>362/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução do conserto de uma pá carregadeira Michigan 45c</objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>19.254,40</valor> <assinatura>29/12/2015</assinatura> <contratado>Daiane Oliveira de Lima</contratado></Row>
<Row><contrato>180/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>192.787,76</valor> <assinatura>30/12/2019</assinatura> <contratado>Cooperativa dos Produtores Agrícolas do Monte Bonito</contratado></Row>
<Row><contrato>122/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de 98 aparelhos de ar condicionado com 9000 e 12000 BTUs de acordo com itens 01 e 02 da Ata de Registro de Preços do PE 05/2025 do COPES.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>192.801,00</valor> <assinatura>10/12/2025</assinatura> <contratado>Ventisol da Amazonia Industria de Aparelhos Eletricos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>125/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não-perecíveis</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>19.290,00</valor> <assinatura>27/05/2015</assinatura> <contratado>Casa da Merenda Comercio de Alimentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>234/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de serviços de recuperação de um rolo compactador.</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>19.300,00</valor> <assinatura>04/11/2016</assinatura> <contratado>Ricardo Lopes Machado</contratado></Row>
<Row><contrato>246/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Transporte de Pacientes para Consultas e Exames em Bagé</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>193.000,00</valor> <assinatura>28/11/2013</assinatura> <contratado>Agencia de Viagens e Turismo Timm Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>308/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de serviços de recuperação do caminhão de placa IJA 2520</objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>19.330,00</valor> <assinatura>12/11/2015</assinatura> <contratado>Lopes &amp; Vasconcellos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>219/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Alimentos não perecíveis.</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>19.332,40</valor> <assinatura>05/01/2018</assinatura> <contratado>Arena Distribuidora de Bebidas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>179/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de 2 veículos de passeio través de Emeda Impositiva 189/2022 para uso da Secretaria Municipal de Saúde de acordo com Pregão eletrônico 108/2023.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>193.600,00</valor> <assinatura>26/12/2023</assinatura> <contratado>Via Porto Veiculos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>155/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para a execução de obras de adequação das circulações da EMEF Ministro Fenando Osório.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>193.606,58</valor> <assinatura>19/01/2023</assinatura> <contratado>Dutra &amp; Barros Engenharia e Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>044/2026</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para execução de Rampa de acessibilidade, incluindo corrimão e piso tátil e manutenção corretiva do playground da EMEI Dr. Dyrio Gorgot.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>19.367,52</valor> <assinatura>19/05/2026</assinatura> <contratado>AVS Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>055/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>19.375,00</valor> <assinatura>27/03/2018</assinatura> <contratado>Nutrição e Saúde Comércio de Alimentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>059/2020</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de aperfeiçoamento e qualificação do Cadastro Único da SAS</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>193.800,00</valor> <assinatura>20/08/2020</assinatura> <contratado>M.R.S. da Silva &amp; Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>100/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para prestação de serviços de Transporte Escolar - Escola Municipal Alberto Rosa e João Simões Lopes. Valor de R$ 5,99 km rodado.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>194.076,00</valor> <assinatura>07/10/2022</assinatura> <contratado>Jeferson dos Santos Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>282/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Caminhão Zero Km</objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>194.388,00</valor> <assinatura>06/11/2015</assinatura> <contratado>Ubermac Comercio e Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>285/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Material de Higiene/Limpeza</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>1.944,00</valor> <assinatura>17/12/2012</assinatura> <contratado>Elisvandia Matos Donini ME</contratado></Row>
<Row><contrato>021/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis (Massa alimenticia de sêmola com ovos e Milho verde em conserva) de acordo com Pregão 269/2018 - SAS.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>1.944,96</valor> <assinatura>07/03/2019</assinatura> <contratado>Arena Distribuidora de Bebidas Ltda ME</contratado></Row>
<Row><contrato>322/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de equipamentos de informática e eletroeletrônicos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.947,00</valor> <assinatura>19/01/2015</assinatura> <contratado>Infocorp Equipamentos e Sistemas de Informaçao Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>079/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Material de Higiene e Limpeza</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>1.947,12</valor> <assinatura>02/04/2012</assinatura> <contratado>Amanda Comercio de Papeis e Embalagens Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>240/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de serviços de instalações elétricas de iluminação ornamental do Parque da Baronesa</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>194.760,15</valor> <assinatura>07/10/2016</assinatura> <contratado>Terceiriza Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda - EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>081/2020</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para execução de obras e serviços relativos a construção de 2 letreiros turísticos 3D localizados respectivamente na Praça Rio Branco e Av. Dr. Antonio Augusto Assumpção</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>194.835,00</valor> <assinatura>04/12/2020</assinatura> <contratado>Modelar Engenharia e Construção Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>217/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA ZERO KM.</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>194.900,00</valor> <assinatura>03/01/2018</assinatura> <contratado>XCMG Brasil Indústria Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>191/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Equipamentos de Informática</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>1.950,00</valor> <assinatura>30/09/2013</assinatura> <contratado>Imagem Informatica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>225/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Material de Higiene e Limpeza</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>1.950,90</valor> <assinatura>08/11/2013</assinatura> <contratado>POA Distribuidora de Materiais de Limpeza e Generos Alimenticios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>PP04/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Serviço de Impressões</objeto> <secretaria>SANEP     </secretaria> <valor>19.513,08</valor> <assinatura>18/04/2013</assinatura> <contratado>A2 Impressão Digital Ltda - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>129/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para a prestação de serviço de transporte escolar - Escola Estadual de Ensino Médio Marechal Rondon - Linha 18. Sendo R$ 5,98 o valor do km rodado.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>195.187,20</valor> <assinatura>25/08/2023</assinatura> <contratado>Wilso Oreste Scaglioni e Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>204/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de equipamentos de informática</objeto> <secretaria>SGCMU     </secretaria> <valor>19.595,94</valor> <assinatura>14/10/2014</assinatura> <contratado>Santos &amp; Mayer Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>053/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Transporte Escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>1,95/km</valor> <assinatura>23/02/2016</assinatura> <contratado>Nedo Robe</contratado></Row>
<Row><contrato>036/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Transporte Escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>1,95/km</valor> <assinatura>23/02/2016</assinatura> <contratado>Vanderlei Mendes</contratado></Row>
<Row><contrato>189/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Transporte Escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>1,95/km rodado</valor> <assinatura>09/04/2012</assinatura> <contratado>Jeferson dos Santos Transportes ME</contratado></Row>
<Row><contrato>135/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Carne</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>1.960,00</valor> <assinatura>16/07/2013</assinatura> <contratado>Cooperativa Languiru Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>084/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de água mineral potável sem gás, envasada em garrafão pet de 20 litros.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>19.600,00</valor> <assinatura>20/06/2018</assinatura> <contratado>Fernanda Loper ME</contratado></Row>
<Row><contrato>162/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para a execução de obras de calçada em concreto nas EMEI Nelson Abott e EMEF Saldanha da Gama. conforme Convite 11/2022 - SEPLAG.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>196.437,82</valor> <assinatura>19/12/2022</assinatura> <contratado>Rota Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>043/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Hortifrutigranjeiros</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>19.650,00</valor> <assinatura>13/03/2013</assinatura> <contratado>Branco Industria e Comercio de Alimentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>177/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Cimento Asfáltico CAP 50/70</objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>196.500,00</valor> <assinatura>05/09/2013</assinatura> <contratado>CBB Industria e Comercio de Asfaltos e Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>067/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis - V</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>19.665,00</valor> <assinatura>16/04/2014</assinatura> <contratado>Rafael Scheer</contratado></Row>
<Row><contrato>125/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de 650 aparelhos de ar condicionado conforme Pregão eletrônico 90002/2025 - Registro de Preços.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1.968.850,00</valor> <assinatura>18/12/2025</assinatura> <contratado>Friovix Comercio de Refrigeração Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>023/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Material de Limpeza e Higiene</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.969,00</valor> <assinatura>27/02/2012</assinatura> <contratado>Amanda Comercio de Papeis e Embalagens Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>011/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Confecção de Uniformes</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.971,00</valor> <assinatura>04/02/2013</assinatura> <contratado>V.S. Industria e Comercio de Confecçoes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>018/2020</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de serviços de pintura externa do prédio do Colégio Municipal Pelotense.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>197.468,76</valor> <assinatura>11/05/2020</assinatura> <contratado>Modelar Engenharia e Construção Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>158/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Medicamentos</objeto> <secretaria>GPM       </secretaria> <valor>19.749,99</valor> <assinatura>23/06/2010</assinatura> <contratado>1000 Medic Distribuidora Imp. Exp. de Medicamentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>255/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de lanches</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>19.790,00</valor> <assinatura>14/12/2016</assinatura> <contratado>Rosane Vieira Bertholdi</contratado></Row>
<Row><contrato>104/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para Prestação de Serviços de Transporte Escolar de alunos da Escola Estadual Professora Elizabeth Blaas Romano, na zona rural conforme Pregão 073/2022 - SMED.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>197.904,00</valor> <assinatura>07/10/2022</assinatura> <contratado>Lindomar Norenberg e Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>028/2021</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para prestação de serviços de monitoramento e pronto atendimento local 24hs do sistema de alarme digital para o prédio da Procuradoria Geral do Município (PGM).</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>1.980,00</valor> <assinatura>30/06/2021</assinatura> <contratado>Jean Murilo Farias de Oliveira - passou a ser Central Oliveira de Alarmes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>079/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Medicamentos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>19.800,00</valor> <assinatura>22/04/2010</assinatura> <contratado>Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>331/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Medicamentos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>19.800,00</valor> <assinatura>08/12/2010</assinatura> <contratado>Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>357/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Equipamentos de Informática</objeto> <secretaria>SDE       </secretaria> <valor>19.800,00</valor> <assinatura>31/12/2010</assinatura> <contratado>Athenas Automação Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>158/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de vigilância ostensiva e segurança</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>198.000,00</valor> <assinatura>17/05/2014</assinatura> <contratado>Claro Sistemas de Segurança Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>117/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Hortifrutigranjeiros</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.986,10</valor> <assinatura>24/05/2012</assinatura> <contratado>Antulio Farias da Silveira ME</contratado></Row>
<Row><contrato>138/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para a execução de serviços de pavimentação/manutenção nas ruas do município de Pelotas de acordo com o Pregão 108/2022 - SMOP.</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>1.987.000,00</valor> <assinatura>10/11/2022</assinatura> <contratado>C H da Costa Pavimentação Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>172/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de transporte escolar para alunos de escola da rede municipal, pertencente à zona rural do município</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>1,98/km</valor> <assinatura>22/08/2016</assinatura> <contratado>Mateus de Souza Jansen</contratado></Row>
<Row><contrato>245/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Óleo Diesel</objeto> <secretaria>SAF       </secretaria> <valor>199.000,00</valor> <assinatura>03/09/2010</assinatura> <contratado>Abastecedora Paulo Moreira Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>058/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Equipamentos de Informática e Eletrônicos</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>1.991,00</valor> <assinatura>04/04/2013</assinatura> <contratado>Exclusiva Eletrica e Informatica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>326/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Pintura Externa e Recuperação da Fachada do Prédio da Secretaria de Cidadania</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>19.913,00</valor> <assinatura>30/11/2010</assinatura> <contratado>Rio Paraná Construtora Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>331/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação de Pirâmides para Realocação das Peixarias do Mercado Público</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>19.920,00</valor> <assinatura>05/01/2012</assinatura> <contratado>Claudemir da Silva Melo ME</contratado></Row>
<Row><contrato>296/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Máquinas zero km</objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>199.450,00</valor> <assinatura>18/12/2015</assinatura> <contratado>Mak Maquinas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>035/2021</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para execução de rede de iluminação em LED na Avenida Leopoldo Brod e nas Ruas Irmão Fernando de Jesus e Dr. Arnaldo da Silva Ferreira sob o regime de empreitada por preço global.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>199.747,31</valor> <assinatura>06/05/2021</assinatura> <contratado>Terceiriza Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda - EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>090/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>19.975,00</valor> <assinatura>08/05/2017</assinatura> <contratado>Fabio de Andrade Linassi</contratado></Row>
<Row><contrato>050/2021</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para fornecimento de refeições prontas para os profissionais que atuam na Campanha de Imunização contra a COVID-19 realizado no Centro de Eventos da FENADOCE.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>199.800,00</valor> <assinatura>20/05/2021</assinatura> <contratado>Marinei Espinosa Gill</contratado></Row>
<Row><contrato>046/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Obras para Melhoria na Infraestrutura Pesqueira da Colônia Z3 </objeto> <secretaria>SCP       </secretaria> <valor>199.960,75</valor> <assinatura>04/02/2011</assinatura> <contratado>Terraplenagem Monteiro &amp; Rocha Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>062/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para o atendimento ao programa nacional de alimentação escolar/pnae</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>19.998,35</valor> <assinatura>23/04/2019</assinatura> <contratado>Liane Ucker Boemer</contratado></Row>
<Row><contrato>070/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para Divulgação dos Eventos Alusivos aos Festejos do Aniversário da Cidade de Pelotas </objeto> <secretaria>SECOM     </secretaria> <valor>2.000,00</valor> <assinatura>30/06/2022</assinatura> <contratado>Associação Pelotense de  Assistência e Cultura (Rádio Universidade)</contratado></Row>
<Row><contrato>390/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de uma oficina na area de teatro</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>2.000,00</valor> <assinatura>15/02/2016</assinatura> <contratado>Thalles Echeverry Feijo</contratado></Row>
<Row><contrato>307/2009</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Medicamentos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>20.000,00</valor> <assinatura>22/12/2009</assinatura> <contratado>Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>020/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Serviço de Sonorização e Iluminação na Praia do Laranjal</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>20.000,00</valor> <assinatura>01/02/2013</assinatura> <contratado>Jose Carlos Porciuncula Siqueira ME</contratado></Row>
<Row><contrato>031/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação do Imóvel da Rua Dr. Cassiano, n.º 152 </objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>2.000,00/mês</valor> <assinatura>27/01/2011</assinatura> <contratado>Nailê Russomano</contratado></Row>
<Row><contrato>117/2009</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação do Imóvel da Rua Otacílio Camará, n.º 404</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>2.000,00/mês</valor> <assinatura>31/03/2009</assinatura> <contratado>Neves &amp; Filho Administraçao e intermediaçao de imoveis ltda.</contratado></Row>
<Row><contrato>256/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação do imóvel situado na colônia Santo Antônio, 7º Distrito de Pelotas/RS</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>2.000,00/mês</valor> <assinatura>18/11/2014</assinatura> <contratado>Jose Vinicio Vergara</contratado></Row>
<Row><contrato>s/n</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Administração, Controle e Gerenciamento da Frota de Veículos por Cartão Magnético</objeto> <secretaria/> <valor>2.000,00/veículo</valor> <assinatura>24/08/2010</assinatura> <contratado>Banrisul Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>216/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação de Imóvel situado na Colônia Maciel - Rincão da Cruz </objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>200,00/mês</valor> <assinatura>29/09/2010</assinatura> <contratado>Iracema Nunes Kurz</contratado></Row>
<Row><contrato>308/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços para Confecção de Placas e Banners</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>2.002,20</valor> <assinatura>02/12/2011</assinatura> <contratado>Ana Beatriz Ayres Domingos</contratado></Row>
<Row><contrato>109/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de transporte escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>2,00 km/rodado</valor> <assinatura>24/02/2015</assinatura> <contratado>Nedo Robe</contratado></Row>
<Row><contrato>002/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de água mineral sem gás envasada em garrafão pet de 20 litros</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>20.100,00</valor> <assinatura>11/04/2017</assinatura> <contratado>Fernanda Loper</contratado></Row>
<Row><contrato>074/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Serviço de Vigilância e Segurança do Carnaval 2011</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>201.000,00</valor> <assinatura>28/02/2011</assinatura> <contratado>Cooperativa de Trabalho de Vigias de Pelotas e Região Sul Ltda - COOVIPER</contratado></Row>
<Row><contrato>380/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Máquina Zero Km</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>201.000,00</valor> <assinatura>29/12/2015</assinatura> <contratado>Semax Maquinas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>021/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de 300 toneladas de cimento asfáltico de petróleo CAP50/70 para ser usado na recuperação e manutenção das vias pavimentadas do núcleo urbano do municipio.</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>2.010.000,00</valor> <assinatura>27/01/2023</assinatura> <contratado>Greca Distribuidora de Asfaltos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>236/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Fitas para Teste de Glicemia Capilar (HGT)</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>201.208,50</valor> <assinatura>30/09/2011</assinatura> <contratado>Accumed Produtos Medico Hospitalares Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>183/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Móveis para a Câmara de Vereadores de Pelotas</objeto> <secretaria>SAF       </secretaria> <valor>201.314,40</valor> <assinatura>02/08/2010</assinatura> <contratado>Alci N. Becker &amp; Cia. Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>049/2020</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de saibro britado.</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>201.399,00</valor> <assinatura>07/07/2020</assinatura> <contratado>Caco Saibreira e Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>145/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para aquisição de hortifrutigranjeiros da agricultura familiar para alimentação escolar.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>201.512,34</valor> <assinatura>10/10/2023</assinatura> <contratado>Cooperativa Sul Ecologica de Agricultores Familiares Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviço de hospedagem</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>20.160,00</valor> <assinatura>13/01/2017</assinatura> <contratado>Jorge Curi SA Hotéis e Turismo</contratado></Row>
<Row><contrato>163/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Elaboração de processo seletivo de Conselheiros Tutelares de Pelotas</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>20.200,00</valor> <assinatura>09/06/2015</assinatura> <contratado>MGA Serviços Especializados Eireli</contratado></Row>
<Row><contrato>242/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contratação de empresa especializada em realização de concurso público para provimento de diversos cargos efetivos conforme especificado no Pregão 108/2016.</objeto> <secretaria>SGAF      </secretaria> <valor>202.000,00</valor> <assinatura>04/11/2016</assinatura> <contratado>Legalle Concursos e Soluçoes Integradas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>011/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de obras de reforma e ampliação da Escola Municipal de Educação Infantil Nelson Abott de Freitas</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>202.358,74</valor> <assinatura>29/03/2016</assinatura> <contratado>AVS Construçoes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>071/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de equipamentos de ponto de acesso de rede sem fio (Modalidade: Adesão a RP externo)</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>202.420,00</valor> <assinatura>23/04/2015</assinatura> <contratado>Smartwave Networks do Brasil Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>203/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Equipamentos de Informática</objeto> <secretaria>SAF       </secretaria> <valor>20.250,97</valor> <assinatura>04/08/2011</assinatura> <contratado>Infosite - Produtos de Informática Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>376/2009</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Alimentos Não Perecíveis para Oficinas de Congelados</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>2.026,30</valor> <assinatura>29/12/2009</assinatura> <contratado>Atacadão Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>250/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Brinquedos</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>20.266,90</valor> <assinatura>03/12/2013</assinatura> <contratado>Emethods do Brasil Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>205/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de microcomputador</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>2.028.600,00</valor> <assinatura>14/08/2015</assinatura> <contratado>Global Distribuiçao de Bens de consumo Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>086/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Higienização e Limpeza para o Cadastro Único</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>20.316,00</valor> <assinatura>21/05/2012</assinatura> <contratado>Roberto Carlos Pinto Leao &amp; Cia. Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>353/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de máquinas zero km</objeto> <secretaria>SMR       </secretaria> <valor>203.400,00</valor> <assinatura>28/12/2015</assinatura> <contratado>Percio Eduardo Klaus</contratado></Row>
<Row><contrato>030/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para execução da Rampa Náutica, no Laranjal, com 795m² de construção de acordo com especificações do Convite 16/2022 - SEPLAG.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>203.476,15</valor> <assinatura>03/03/2023</assinatura> <contratado>Construtora Augusto Velloso S A</contratado></Row>
<Row><contrato>305/2009</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Equipamentos de Informática</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>2.038,80</valor> <assinatura>27/10/2009</assinatura> <contratado>KVA Sistemas de Energia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>356/2009</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Medicamentos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>2.040,00</valor> <assinatura>07/12/2009</assinatura> <contratado>Dimaci Material Cirúrgico Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>095/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Oficina na Área de Práticas Esportivas e Lazer</objeto> <secretaria>SELJ      </secretaria> <valor>2.040,00</valor> <assinatura>13/05/2010</assinatura> <contratado>Carlos Magno Souza Montedo Junior</contratado></Row>
<Row><contrato>096/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Oficina na Área de Práticas Esportivas e Lazer</objeto> <secretaria>SELJ      </secretaria> <valor>2.040,00</valor> <assinatura>13/05/2010</assinatura> <contratado>Velton Vilonei Vargas Saraiva</contratado></Row>
<Row><contrato>081/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de cimento</objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>20.400,00</valor> <assinatura>03/04/2014</assinatura> <contratado>Lucasa Material de Construçao Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>053/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para locação do imóvel situado na Rua Três de Maio, nº 1060, Pelotas/RS destinado a sediar a "Casa dos Conselhos" vinculada à Secretaria Municipal de Governo.</objeto> <secretaria/> <valor>204.000,00</valor> <assinatura>06/04/2018</assinatura> <contratado>Zilberpar S/A</contratado></Row>
<Row><contrato>049/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato de locação de imóvel situado na Rua Professor Araujo, 1782 destinado a sediar o escritório e depósito do Depto de Alimentação Escolar da SME e Setor de Nutrição da SAS.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>204.000,00</valor> <assinatura>08/09/2025</assinatura> <contratado>Otelmo Bergmann Krolow e Ironi Bergmann Krolow</contratado></Row>
<Row><contrato>039/2020</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de rede de iluminação em LED na Avenida Bento Gonçalves, entre as Ruas Bernardo Pires e Avenida JK de Oliveira em Pelotas.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>204.253,97</valor> <assinatura>18/06/2020</assinatura> <contratado>Paulo Adalberto Fucks da Veiga Junior - EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>168/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>20.436,00</valor> <assinatura>21/08/2013</assinatura> <contratado>Atacadao Comercio de Generos Alimenticios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>316/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviço de confecção de prótese </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>20..445,00</valor> <assinatura>27/01/2015</assinatura> <contratado>Milech &amp; Bartz Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>317/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviço de confecção de prótese dentárias</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>20.445,00</valor> <assinatura>27/01/2015</assinatura> <contratado>Clinica Odontologica Malehr &amp; Wiener Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>304/2009</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Equipamentos de Informática</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>20.460,00</valor> <assinatura>27/10/2009</assinatura> <contratado>Daruma Telecomunicações e Informática S/A</contratado></Row>
<Row><contrato>002/2020</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Furgão adaptado para Ambulância tipo B para atender o Pronto Socorro de Pelotas </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>204.714,28</valor> <assinatura>10/01/2020</assinatura> <contratado>Manupa Comércio de Equipamentos e Ferramentas EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>096/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para o atendimento ao programa nacional de alimentação escolar/PNAE</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>205.000,00</valor> <assinatura>26/05/2017</assinatura> <contratado>Cooperativa Agrícola Mista Nova Palma Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>015/2024</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para locação de 35 Impressoras multifuncionais conforme especificações contidas no Edital e no Anexo I - Termo de referência e na respectiva Ata de Registro de Preços 015/2023.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>205.008,00</valor> <assinatura>29/02/2024</assinatura> <contratado>Compucom Soluções Digitais Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>155/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>20.515,00</valor> <assinatura>19/09/2013</assinatura> <contratado>Casa da Merenda Comercio de Alimentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>106/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato de adesão para prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação. </objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>205,36</valor> <assinatura>22/09/2025</assinatura> <contratado>Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO</contratado></Row>
<Row><contrato>050/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de gêneros alimentícios - pão e bolo.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>205.766,50</valor> <assinatura>09/04/2018</assinatura> <contratado>Cooperativa de Produção Agropecuária dos Assentados de Tapes Ltda.</contratado></Row>
<Row><contrato>064/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para Execução das Obras de Reforma na EMEF Bibiano de Almeida. </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>205.849,98</valor> <assinatura>06/07/2022</assinatura> <contratado>Dutra &amp; Barros Engenharia e Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>031/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Transporte Escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>2,05/km</valor> <assinatura>23/02/2016</assinatura> <contratado>Mateus de Souza Jansen</contratado></Row>
<Row><contrato>052/2024</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de produtos de higiene e Limpeza (Escova dental) destinados aos usuários de serviços da SAS.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>206,00</valor> <assinatura>02/08/2024</assinatura> <contratado>Rossi Produtos Hospitalares Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>029/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Alimentos Não Perecíveis </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>20.600,00</valor> <assinatura>04/03/2013</assinatura> <contratado>Cooperativa Agricola Mista Nova Palma Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>103/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de 3 Onibus Urbano Escolar, acessivel, piso baixo, ONUREA PB, Transmissão mecânica, conforme estabelecido no Pregão eletrônico 06/2023.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>2.060.026,41</valor> <assinatura>11/11/2025</assinatura> <contratado>Marcopolo SA</contratado></Row>
<Row><contrato>291/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de emissão eletrônica de documentos no padrão febraban</objeto> <secretaria>SMR       </secretaria> <valor>20.607,40</valor> <assinatura>01/12/2014</assinatura> <contratado>Postal Mkt Informatica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>011/2020</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de obra de requalificação das Avenidas Leopoldo Brod e São Jorge do municipio de Pelotas.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>2.061.115,29</valor> <assinatura>23/04/2020</assinatura> <contratado>SBS Engenharia e Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>043/2024</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para prestação de serviços de confecção e instalação de gaiolas para o gatil Municipal de acordo com especificações técnicas do Pregão 180/2023 - SMS.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>20.620,00</valor> <assinatura>11/06/2024</assinatura> <contratado>F. S. Hellwig Nachtigall</contratado></Row>
<Row><contrato>373/2009</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Material Hospitalar</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>20.670,00</valor> <assinatura>29/12/2009</assinatura> <contratado>Prhodent Com. e Repres. de Prod. Hosp. e Dentários Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>108/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Material Odontológico</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>20.680,00</valor> <assinatura>04/07/2012</assinatura> <contratado>Dimaci/MG Material Cirurgico Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>161/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para execução de obra de reforma e qualificação da EMEI Cassiano Ricardo, localizada na Rua Dr. Duval Nunes Penny, 164 - Bairro Fragata em Pelotas em regime de empreitada Global..</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>206.962,23</valor> <assinatura>05/12/2023</assinatura> <contratado>WAB Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>129/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Gelatina</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>20.700,00</valor> <assinatura>31/05/2012</assinatura> <contratado>Supermercado Linassi Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>364/2009</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Equipamentos de Informática</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>2.071,20</valor> <assinatura>16/12/2009</assinatura> <contratado>Audaxx Soluções em Equipamentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>194/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Equipamentos de Informática</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>20.712,00</valor> <assinatura>01/10/2013</assinatura> <contratado>Athenas Automaçao Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>216/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>AQUISIÇÃO DE CARNES E DERIVADOS</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>207.468,84</valor> <assinatura>18/12/2017</assinatura> <contratado>Dovale Distribuidora Ltda EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>061/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de veículo zero KM</objeto> <secretaria>SGAF      </secretaria> <valor>207.480,00</valor> <assinatura>26/05/2015</assinatura> <contratado>Superauto Comercio de Veiculos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>035/2020</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de obra de adequação e reforma da maternidade do Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>207.775,26</valor> <assinatura>30/06/2020</assinatura> <contratado>Carlos Lang Engenharia e Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>099/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de transporte escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>2,07 km/rodado</valor> <assinatura>24/02/2015</assinatura> <contratado>Transportes Turisticos Wrege Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>043/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de serviços de portaria e bilheteria, para o evento Cidade do Samba/2014</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>20.800,00</valor> <assinatura>25/02/2014</assinatura> <contratado>Santin &amp; Gentilini Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>155/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução das obras de reforma e ampliação da EMEI Antonio Caringi</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>208.154,54</valor> <assinatura>10/07/2015</assinatura> <contratado>Wesley Ferreira Sezebanski &amp; Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>179/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>208.217,08</valor> <assinatura>30/12/2019</assinatura> <contratado>Cooperativa Sul Ecológica de Agricultores Familiares Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>071/2021</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para execução de obras de estabilização da cobertura e da cúpula e tamponamento dos vãos do prédio histórico da antiga sede do Banco do Brasil em Pelotas.</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>208.481,07</valor> <assinatura>11/08/2021</assinatura> <contratado>Açoforte Construções EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>195/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>20.877,00</valor> <assinatura>12/12/2017</assinatura> <contratado>Gerdi Gonçalves Vitoria </contratado></Row>
<Row><contrato>109/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de equipamentos de informática e eletrônicos</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>2.089,30</valor> <assinatura>11/07/2014</assinatura> <contratado>Flavio Hasselmann Pinto ME</contratado></Row>
<Row><contrato>162/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de equipamentos de informática e eletrônicos</objeto> <secretaria>SDET      </secretaria> <valor>20.895,00</valor> <assinatura>04/07/2016</assinatura> <contratado>Jairo Antônio Zanatta</contratado></Row>
<Row><contrato>233/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Transporte Escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>2,08/km</valor> <assinatura>27/08/2015</assinatura> <contratado>Mateus de Souza Jansen</contratado></Row>
<Row><contrato>088/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de transporte escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>2,08 km/rodado</valor> <assinatura>24/02/2015</assinatura> <contratado>Vanderlei Mendes</contratado></Row>
<Row><contrato>145/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para elaboração de projetos de restauração da cobertura do prédio histórico localizado à Praça Coronel Pedro Osorio, 67 - antiga sede do Banco do Brasil em Pelotas. .</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>209.190,08</valor> <assinatura>08/12/2022</assinatura> <contratado>DMS Arquitetura e Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>005/2026</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para locação de impressoras nas condições estabelecidas no Edital e Anexo I do Pregão eletrônico 067/2025.</objeto> <secretaria>PGM       </secretaria> <valor>20.928,00</valor> <assinatura>06/02/2026</assinatura> <contratado>Compaless Informática Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>252/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução das obras de construção de uma quadra poliesportiva na praça Aratiba - Balneário dos Prazeres - Município de Pelotas/RS</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>209.319,48</valor> <assinatura>27/10/2014</assinatura> <contratado>Paulo Ricardo Campelo Caldas ME</contratado></Row>
<Row><contrato>211/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução das obras de qualificação do Mercado Publico </objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>209.371,56</valor> <assinatura>10/08/2015</assinatura> <contratado>Terceiriza Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>239/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Vigilância Armada</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>20.950,00</valor> <assinatura>14/10/2011</assinatura> <contratado>Vigilância Asgarras S/S Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>323/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Processador filmes Raio X, para atender as necessidades da UPA III (Modalidade: Adesão a RP externo)</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>2.099,00</valor> <assinatura>30/11/2015</assinatura> <contratado>Rizzi Comercio, Importaçao, Exportaçao e Representaçao Ltda - EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>387/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de máquina zero km</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>210.000,00</valor> <assinatura>29/12/2015</assinatura> <contratado>Ciber Equipamentos Rodoviarios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>210/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação do Imóvel da Rua Nereu de Oliveira Ramos, n.º 28</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>2.100,00/mês</valor> <assinatura>26/10/2011</assinatura> <contratado>Nely Nunes Scotto</contratado></Row>
<Row><contrato>106/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação do imóvel situado na Rua Padre Anchieta, nº 2076, Cj 201</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>2.100,00/mês</valor> <assinatura>06/05/2016</assinatura> <contratado>José Antonio Miranda Abrantes</contratado></Row>
<Row><contrato>028/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>elaboração de Projeto Final de Engenharia - Projeto Executivo</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>210.033,11</valor> <assinatura>14/03/2017</assinatura> <contratado>Terra Projetos e Consultoria Ltda - EPP </contratado></Row>
<Row><contrato>152/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>2.100,80</valor> <assinatura>29/09/2014</assinatura> <contratado>M.A Moresco Filho</contratado></Row>
<Row><contrato>172/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>AQUISIÇÃO DE PÃES</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>21.020,60</valor> <assinatura>24/10/2017</assinatura> <contratado>Rosane Vieira Bertholdi ME</contratado></Row>
<Row><contrato>098/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de remanescente de obras da EMEI Mal. Ignácio de Freitas Rolim </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>210.336,32</valor> <assinatura>14/06/2019</assinatura> <contratado>Modelar Engenharia e Construção Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>233/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Pães</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>21.045,00</valor> <assinatura>04/11/2016</assinatura> <contratado>Rosane Vieira Bertholdi</contratado></Row>
<Row><contrato>088/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para aquisição de veículos de transporte escolar diário de estudantes.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>2.105.000,00</valor> <assinatura>21/10/2022</assinatura> <contratado>Volkswagen Truck &amp; Bus Indústria e Comércio de Veículos Ltda </contratado></Row>
<Row><contrato>105/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Carne</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>211.202,00</valor> <assinatura>10/05/2011</assinatura> <contratado>N. C. de Souza e Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>016/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>211.590,00</valor> <assinatura>03/04/2018</assinatura> <contratado>Rosane Vieira Bertholdi ME</contratado></Row>
<Row><contrato>148/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução dos serviços remanescentes das obras de construção da Unidade de Pronto Atendimento Nível III</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>2.117.002,15</valor> <assinatura>07/06/2016</assinatura> <contratado>Marques Imoveis Construtora e Imobiliaria Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>300/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Obras de Substituição de Pavimentação </objeto> <secretaria>SCP       </secretaria> <valor>2.119.242,91</valor> <assinatura>10/11/2011</assinatura> <contratado>ACPO - Artefatos de Concreto Pedro Osorio Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>053/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para locação do imóvel situado na Colônia Ramos, 3º Distrito de Pelotas/RS destinado a sediar a Escola de Ensino Fundamental Onorina Torres, vinculado à SMED.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>21.213,60</valor> <assinatura>29/03/2019</assinatura> <contratado>Marcia Rosanete Blank Tuchtenhagen - passou a ser Marcia Rosanete Blank</contratado></Row>
<Row><contrato>058/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva mensal do elevador instalado na Casa dos Conselhos de Pelotas.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>21.250,00</valor> <assinatura>15/08/2025</assinatura> <contratado>TK Elevadores Brasil Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>145/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não-perecíveis</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>21.279,20</valor> <assinatura>02/06/2015</assinatura> <contratado>Mesasul Comercio e Industria de Alimentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>005/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de hospedagem na cidade de Pelotas/RS.</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>212.875,00</valor> <assinatura>11/01/2018</assinatura> <contratado>Jorge Curi SA Hotéis e Turismo </contratado></Row>
<Row><contrato>206/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de desmontagem e montagem de divisórias</objeto> <secretaria>SMR       </secretaria> <valor>21.300,00</valor> <assinatura>30/09/2014</assinatura> <contratado>Aplizio Netto Amaral</contratado></Row>
<Row><contrato>146/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de sacolas de produtos básicos para alimentação</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>213.000,00</valor> <assinatura>07/06/2016</assinatura> <contratado>Rafael Scheer</contratado></Row>
<Row><contrato>261/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de 4.017,00 m² de tratamento superficial duplo com penetração invertida, execução de meio-fio, bocas de lobo e travessias de drenagem</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>213.271,36</valor> <assinatura>29/12/2016</assinatura> <contratado>Bripav - Britagem e Pavimentação Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>130/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Pistolas Taurus TH380</objeto> <secretaria>SSP       </secretaria> <valor>213.521,00</valor> <assinatura>09/08/2019</assinatura> <contratado>Taurus Armas S.A</contratado></Row>
<Row><contrato>255/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Material Odontológico</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>21.392,76</valor> <assinatura>06/10/2010</assinatura> <contratado>Pelotas Distribuidora de Medicamentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>003/2020</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Serviço de Locação de 900 (novecentos) unidades de concentradores de Oxigênio (75 p/mês)</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>213.990,00</valor> <assinatura>28/01/2020</assinatura> <contratado>Air Liquide Brasil Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>314/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Material de Enfermagem</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>2.142,00</valor> <assinatura>21/12/2011</assinatura> <contratado>Cirúrgica Thomé - Distribuidora de Produtos Médico-Hospitalares Ltda ME</contratado></Row>
<Row><contrato>039/2021</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para locação de 1 Caminhão boiadeiro para o transporte de animais de grande porte, conforme especificações contidas no Edital de Pregão Eletrônico 018/2021 - SDR.</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>214.200,00</valor> <assinatura>05/05/2021</assinatura> <contratado>Alfredo Roberto Goulart Silveira</contratado></Row>
<Row><contrato>161/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de equipamentos de informática e eletrônicos </objeto> <secretaria>GPM       </secretaria> <valor>2.142,33</valor> <assinatura>04/07/2016</assinatura> <contratado>Bohrer Equipamentos de Áudio e Vídeo Eireli</contratado></Row>
<Row><contrato>319/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Equipamentos de Informática</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>21.426,00</valor> <assinatura>21/12/2011</assinatura> <contratado>Athenas Automação Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>067/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Hortifrutigranjeiros</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>21.465,08</valor> <assinatura>11/05/2015</assinatura> <contratado>Sandro Radtke de Radtke Eirelli</contratado></Row>
<Row><contrato>288/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução das obras de ampliação e reforma da unidade básica de saúde Colônia Osório</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>214.729,27</valor> <assinatura>04/11/2014</assinatura> <contratado>Construtora Contage Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>016/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços técnicos especializados</objeto> <secretaria>GPM       </secretaria> <valor>2.148.124,15</valor> <assinatura>04/02/2014</assinatura> <contratado>Instituto de Desenvolvimento Gerencial S/A</contratado></Row>
<Row><contrato>211/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Cardioversor para UBAI Navegantes</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>21.500,00</valor> <assinatura>18/09/2012</assinatura> <contratado>Instramed Industria Medico Hospitalar Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>117/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para o atendimento ao Programa Nacional de alimentação Escolar/PNAE.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>215.255,00</valor> <assinatura>03/06/2016</assinatura> <contratado>Cooperativa dos Suinocultores do Caí Superior Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>058/2020</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato com empresa especializada para fornecimento de Sistema de Gestão Pública de acordo com especificações contidas em Edital do Pregão 076/2020 - SQA.</objeto> <secretaria>SQA       </secretaria> <valor>215.681,40</valor> <assinatura>01/09/2020</assinatura> <contratado>SISLAM Tecnologia Ambiental Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>004/2026</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato de prestação de serviços de soluções de inteligência artificial Ecossistema jAI com acesso completo e irrestrito aos módulos MINUTA IA, EPROC A e PJeA.</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>21.600,00</valor> <assinatura>06/02/2026</assinatura> <contratado>Caio Perona Tecnologia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>271/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar </objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>21.600,00</valor> <assinatura>14/10/2010</assinatura> <contratado>Cooperativa Mista dos Pequenos Agricultores da Região Sul Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>177/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para construção de 219 unidades habitacionais nos loteamentos Getulio Vargas, Farroupilha e Estrada do Engenho conforme Edital de Concorrência 09/2022.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>21.634.288,33</valor> <assinatura>19/01/2023</assinatura> <contratado>MGM Empresa Construtora Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>079/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de rede de iluminação pública em postes metálicos</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>216.365,93</valor> <assinatura>16/05/2019</assinatura> <contratado>Paulo Adalberto Fucks da Veiga Junior EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>057/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução das obras de reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde Getúlio Vargas.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>216.606,93</valor> <assinatura>24/05/2018</assinatura> <contratado>Modelar Engenharia e Construção Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>204/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Reforma e ampliação do complexo poliesportivo do ginásio João Carlos Gastal do colégio municipal Pelotense</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>2.167.241,45</valor> <assinatura>10/08/2015</assinatura> <contratado>Marques Imoveis Construtora e Imobiliaria Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>224/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Carnes</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>21.681,19</valor> <assinatura>08/10/2012</assinatura> <contratado>Luis Fernando Soares da Silva</contratado></Row>
<Row><contrato>262/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Equipamentos de Informática e Eletrônicos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>21.700,00</valor> <assinatura>12/12/2012</assinatura> <contratado>RRL Comercio e Manutençao em Informatica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>013/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviço de transporte para alunos e profissionais da educação para diversas cidades do RS</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>21.700,00</valor> <assinatura>12/02/2015</assinatura> <contratado>Bosembeckertur Agencia de Viagens e Turismo Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>137/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução das Obras de Construção da Escola M.E.F. Rural</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>2.170.716,15</valor> <assinatura>06/09/2013</assinatura> <contratado>AVS Construçoes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>078/2021</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para aquisição de Alimentos não perecíveis </objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>2.174,48</valor> <assinatura>13/12/2021</assinatura> <contratado>Delcio Delmar Rambo EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>085/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>21.750,00</valor> <assinatura>16/05/2017</assinatura> <contratado>Indústria e Comércio de Biscoitos Caseiros Zagonel Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>043/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato com empresa especializada para assinatura do Software Pleo/Sinapi - Planilha eletrônica de orçamentos com Banco de dados de edificações e saneamento.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>2.180,00</valor> <assinatura>01/07/2025</assinatura> <contratado>Franarin &amp; Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>059/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não-perecíveis - V</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>21.820,00</valor> <assinatura>08/04/2015</assinatura> <contratado>Rafael Scheer</contratado></Row>
<Row><contrato>220/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de limpeza e higienização das caixas dágua das UBS e dos CAPS.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>2.183,00/mês</valor> <assinatura>23/10/2012</assinatura> <contratado>OS3 Controle de Pragas Ltda ME</contratado></Row>
<Row><contrato>184/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de Reforma no Abrigo Institucional Meninas I</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>21.849,07</valor> <assinatura>19/09/2013</assinatura> <contratado>Empreiteira Modelar Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>120/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para prestação de serviços de consultoria para reorganização da rede municipal de Saúde e assessoramento na implantação de modelo de gestão hospitalar.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>2.185.000,00</valor> <assinatura>27/12/2023</assinatura> <contratado>Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein</contratado></Row>
<Row><contrato>090/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação do Imóvel da Rua Marechal Deodoro, n.º 464</objeto> <secretaria>SPE       </secretaria> <valor>2.185,19/mês</valor> <assinatura>09/05/2012</assinatura> <contratado>Luciano Nogues Lopes</contratado></Row>
<Row><contrato>209/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Obra de Construção de Centro Comunitário - Anglo</objeto> <secretaria>SMH       </secretaria> <valor>218.877,19</valor> <assinatura>10/09/2012</assinatura> <contratado>AVS Construçoes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>242/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Transporte Escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>2,18/km</valor> <assinatura>27/08/2015</assinatura> <contratado>Gilmar Milech</contratado></Row>
<Row><contrato>106/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de transporte escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>2,18 km/rodado</valor> <assinatura>04/06/2014</assinatura> <contratado>Jeferson dos Santos Transportes ME</contratado></Row>
<Row><contrato>089/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de transporte escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>2,18 km/rodado</valor> <assinatura>15/03/2014</assinatura> <contratado>Jeferson dos Santos Transportes ME</contratado></Row>
<Row><contrato>237/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de transporte escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>2,18 p/ km</valor> <assinatura>14/10/2014</assinatura> <contratado>Jeferson dos Santos Transportes ME</contratado></Row>
<Row><contrato>224/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de transporte de professores</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>2,18 p/ km</valor> <assinatura>07/10/2014</assinatura> <contratado>Jeferson dos Santos Transportes ME</contratado></Row>
<Row><contrato>090/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de 2 veiculos para patrulhas especiais da SSP, de acordo com Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico 002/2025 - Registro de Preços do Consórcio do Extremo Sul.</objeto> <secretaria>SSP       </secretaria> <valor>219.000,00</valor> <assinatura>30/10/2025</assinatura> <contratado>Felice Automoveis Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>110/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de 2 veiculos de acordo com item 05 da Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico 02/2025 do Consórcio Público do Extremo Sul - COPES.</objeto> <secretaria>STT       </secretaria> <valor>219.000,00</valor> <assinatura>19/11/2025</assinatura> <contratado>Felice Automoveis Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>063/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Licença de Software Arcgis Online</objeto> <secretaria>SGCMU     </secretaria> <valor>21.914,46</valor> <assinatura>23/07/2019</assinatura> <contratado>Imagem Geosistemas e Comercio Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>035/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REINSTALAR O SIM NO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE PELOTAS, NO SANEP E NO PREVPEL, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS VERSÕES DESTINADAS AO SIM.</objeto> <secretaria>SGAF      </secretaria> <valor>2.194.000,00</valor> <assinatura>01/02/2018</assinatura> <contratado>AVMB Consultoria e Assessoria em informática Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>151/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Material Elétrico</objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>219.464,80</valor> <assinatura>20/08/2013</assinatura> <contratado>Terceiriza Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>133/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviço de Rastreamento Veicular</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>21.950,00</valor> <assinatura>29/08/2019</assinatura> <contratado>ECS - Empresa de Comunicação e Segurança Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>306/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de obras de pavimentação, do tipo micro-revestimento asfáltico e recuperação (tapa-buracos) em 15 vias incluindo serviço de sinalização horizontal no município de Pelotas/RS</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>2.195.065,77</valor> <assinatura>30/12/2014</assinatura> <contratado>Evento Construtora de Obras Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>348/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de Projeto de Reforma da Rede Lógica do Prédio da Secretaria Municipal de Saúde</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>21.953,78</valor> <assinatura>31/12/2010</assinatura> <contratado>Sulredes Serviços em Informática Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>138/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de hortifrutigranjeiros</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>21.955,32</valor> <assinatura>01/08/2017</assinatura> <contratado>Ulda Maria da Silva Benemann</contratado></Row>
<Row><contrato>013/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Medicamentos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>21.960,00</valor> <assinatura>24/01/2011</assinatura> <contratado>Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>254/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Transporte Escolar</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>21.960,00</valor> <assinatura>01/11/2011</assinatura> <contratado>Jeferson dos Santos Transportes ME</contratado></Row>
<Row><contrato>371/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Material de Enfermagem</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>2.198,33</valor> <assinatura>21/01/2016</assinatura> <contratado>Dalbex Comercio de Medicamentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>003/2026</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para prestação de serviços contínuos de limpeza, asseio, conservação de ambientes escolares e administrativos da rede municipal de ensino de Pelotas conforme Pregão eletrônico 091/2025 - SME.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>21.984.956,65</valor> <assinatura>21/01/2026</assinatura> <contratado>Orbenk Administração e Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>101/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para o atendimento ao programa nacional de alimentação escolar/Pnae. </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>21.997,80</valor> <assinatura>17/07/2019</assinatura> <contratado>Cooperativa dos Apicultores e Fruticultores da Zona Sul</contratado></Row>
<Row><contrato>169/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para implantação da Plataforma Multifuncional online destinada a auditagem na integração, fiscalização e gestão de dados conforme Pregão 081/2023 - SMF.</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>2.199.999,60</valor> <assinatura>01/12/2023</assinatura> <contratado>Agiprev - Consultoria Global Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>392/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação de imóvel situado na Rua Antônio dos Anjos, nº 1020.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>2.200,00/mês</valor> <assinatura>20/12/2015</assinatura> <contratado>Flavia Viegas Dame</contratado></Row>
<Row><contrato>151/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para alimentação escolar.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>220.200,00</valor> <assinatura>10/11/2022</assinatura> <contratado>Cooperativa de Produção e Consumo Familiar Nossa Terra</contratado></Row>
<Row><contrato>012/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para a prestação de serviço de transporte escolar - E.E.E.M. Marechal Rondon e E.M.E.F. João da Silva Silveira - Linha 36. Sendo R$ 5,58 o valor do km rodado.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>220.298,40</valor> <assinatura>15/02/2023</assinatura> <contratado>Diomar Ottoni Pastorini Pinto &amp; Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>175/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de equipamentos de informática</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>22.074,00</valor> <assinatura>13/07/2015</assinatura> <contratado>Athenas Automaçao Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>176/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Brinquedos</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>2.207,52</valor> <assinatura>28/06/2011</assinatura> <contratado>ABCD Serviços de Recreaçao Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>121/2024</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para locação de 1 veículo sem motorista para uso da Secretaria da Qualidade Ambiental conforme Ata de Registro de Preços do Pregão 001/2024.</objeto> <secretaria>SQA       </secretaria> <valor>22.080,00</valor> <assinatura>12/11/2024</assinatura> <contratado>Ulisses Gonçalves Florentino</contratado></Row>
<Row><contrato>038/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Transporte Escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>2,20/km</valor> <assinatura>23/02/2016</assinatura> <contratado>Gilmar Milech</contratado></Row>
<Row><contrato>250/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Transporte Escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>2,20/km</valor> <assinatura>27/08/2015</assinatura> <contratado>Jeferson dos Santos Transportes ME</contratado></Row>
<Row><contrato>243/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Material de Expediente</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>2.217,20</valor> <assinatura>23/09/2010</assinatura> <contratado>Tavi Papelaria Materiais de Escritório e Informática Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>125/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de retroescavadeira zero km</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>221.800,00</valor> <assinatura>21/07/2017</assinatura> <contratado>XCMG Brasil Indústria Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>311/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de ventilador escolar (Modalidade: Adesão a RP externo)</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>22.200,00</valor> <assinatura>30/12/2015</assinatura> <contratado>Ventisol Nordeste Industria e Comercio de Ventiladores Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>024/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução do serviço de sonorização para a passarela do samba, Carnaval 2015</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>222.400,00</valor> <assinatura>25/02/2015</assinatura> <contratado>Angela Beatriz da Costa Salomao Eireli</contratado></Row>
<Row><contrato>017/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Alimentos para a Hospedaria de Grandes Animais</objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>22.250,00</valor> <assinatura>01/02/2013</assinatura> <contratado>Joana Darc Comercio de Produtos Agropecuarios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>366/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução do projeto de trabalho social do empreendimento residencial Roraima</objeto> <secretaria>SMH       </secretaria> <valor>222.608,18</valor> <assinatura>18/12/2015</assinatura> <contratado>Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC AR/RS</contratado></Row>
<Row><contrato>340/2009</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Equipamentos Hospitalares para a UBS Navegantes</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>2.227,18</valor> <assinatura>04/12/2009</assinatura> <contratado>Prolab Comércio de Produtos para Laboratórios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>173/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de hortifrutigranjeiros</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>2.229,00</valor> <assinatura>26/10/2018</assinatura> <contratado>Cristiano Radtke de Radtke - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>227/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Transporte Escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>2,22/km</valor> <assinatura>27/08/2015</assinatura> <contratado>Rafael Dummer</contratado></Row>
<Row><contrato>066/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de arroz e feijão da Agricultura familiar para Alimentação Escolar para alunos da educação básica pública com verba FNDE/PNAE conforme Chamada Pública 01/2025.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>223.280,00</valor> <assinatura>31/07/2025</assinatura> <contratado>Cooperativa União dos Agricultores Familiares de Canguçu e Região</contratado></Row>
<Row><contrato>157/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviço de Transporte de Atletas</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>22.330,00</valor> <assinatura>13/08/2013</assinatura> <contratado>Bosembeckertur Agencia de Viagens e Turismo Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>114/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução das Obras de Restauração e Reciclagem do Imóvel da Estação Férrea de Pelotas</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>2.234.147,90</valor> <assinatura>23/05/2012</assinatura> <contratado>Marsou Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>284/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Leite em Pó</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>2.238,00</valor> <assinatura>29/10/2010</assinatura> <contratado>Mesasul Comércio e Indústria de Alimentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>141/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para execução de obras de requalificação do Loteamento Farroupilha.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>22.398.690,05</valor> <assinatura>07/12/2022</assinatura> <contratado>Construtora Pelotense Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>112/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de transporte escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>2,23 km/rodado</valor> <assinatura>24/02/2015</assinatura> <contratado>Marcos de Macedo Robe</contratado></Row>
<Row><contrato>169/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação do ginásio de esportes bola na rede</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>2.240,00</valor> <assinatura>05/08/2014</assinatura> <contratado>Ricardo Luiz de Oliveira Barboza ME</contratado></Row>
<Row><contrato>030/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para a execução de obras de pavimentação em CBUQ em Trecho  da Rua Gonçalves Chaves e da Avenida Dr Félix Antonio  Caputo </objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>2.240.730,45</valor> <assinatura>14/04/2022</assinatura> <contratado>SBS Engenharia e Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>117/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Desenvolver o programa pré-enem nos bairros </objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>224.100,00</valor> <assinatura>26/06/2017</assinatura> <contratado>Fóton Vestibulares Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>068/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de hortifrutigranjeiros</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>22.412,88</valor> <assinatura>11/05/2015</assinatura> <contratado>Rafael Scheer</contratado></Row>
<Row><contrato>038/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>22.412,96</valor> <assinatura>29/03/2019</assinatura> <contratado>Arena Distribuidora de Bebidas Ltda ME</contratado></Row>
<Row><contrato>030/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Medicamentos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>2.245,00</valor> <assinatura>24/01/2011</assinatura> <contratado>Marcofarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>249/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Emissão Eletrônica de Documentos no Padrão FEBRABAN</objeto> <secretaria>SMR       </secretaria> <valor>22.470,00</valor> <assinatura>08/11/2016</assinatura> <contratado>Geoprint Tecnologia Ltda - Me</contratado></Row>
<Row><contrato>111/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de 2 veiculos de acordo com item 05 da Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico 02/2025 do Consórcio Público do Extremo Sul - COPES.</objeto> <secretaria>STT       </secretaria> <valor>224.800,00</valor> <assinatura>19/11/2025</assinatura> <contratado>Extrema Comercio de Peças Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>298/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de equipamentos de informática</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>22.498,00</valor> <assinatura>22/12/2014</assinatura> <contratado>PPL Comercio e Serviços de Informatica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>185/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de transporte escolar para alunos de escola da rede municipal, pertencente à zona rural do município</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>2,24/km</valor> <assinatura>22/08/2016</assinatura> <contratado>Jeferson dos Santos Transportes ME</contratado></Row>
<Row><contrato>108/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de transporte escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>2,24 km/rodado</valor> <assinatura>04/06/2014</assinatura> <contratado>Paulo Nick Nogueira ME</contratado></Row>
<Row><contrato>112/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Transporte Escolar para Alunos de Escola da Rede Estadual de Ensino</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>2,24/km rodado</valor> <assinatura>07/06/2013</assinatura> <contratado>Paulo Nick Nogueira Me</contratado></Row>
<Row><contrato>235/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de transporte escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>2,24 p/ km</valor> <assinatura>14/10/2014</assinatura> <contratado>Paulo Nick Nogueira ME</contratado></Row>
<Row><contrato>226/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Equipamentos de Informática</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>2.250,00</valor> <assinatura>20/09/2010</assinatura> <contratado>Athenas Automação Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>287/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação de 05 Máquinas Xerográficas / Copiadoras Digitais</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>22.500,00</valor> <assinatura>29/10/2010</assinatura> <contratado>Teletoner Comércio de Materiais Reprográficos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>068/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE. </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>225.003,00</valor> <assinatura>16/06/2016</assinatura> <contratado>Cooperativa dos Apicultores e Fruticultores da Zona Sul</contratado></Row>
<Row><contrato>141/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de uma pista de caminhada e academia ao ar livre</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>225.244,59</valor> <assinatura>25/07/2017</assinatura> <contratado>Bripav Britagem e Pavimentação Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>031/2020</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento e instalação de Central de Ar Comprimido Medicinal.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>225.653,58</valor> <assinatura>30/07/2020</assinatura> <contratado>Air Liquide Brasil Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>088/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de transporte escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>2,25 km/rodado</valor> <assinatura>24/03/2014</assinatura> <contratado>Matheus Clasen Norenberg</contratado></Row>
<Row><contrato>146/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Transporte Escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>2,25/km rodado</valor> <assinatura>29/02/2012</assinatura> <contratado>Lindomar Norenberg</contratado></Row>
<Row><contrato>147/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Transporte Escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>2,25/km rodado</valor> <assinatura>29/02/2012</assinatura> <contratado>Lindomar Norenberg</contratado></Row>
<Row><contrato>275/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de transporte escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>2,25 p/ km</valor> <assinatura>24/09/2014</assinatura> <contratado>Matheus Clasen Norenberg</contratado></Row>
<Row><contrato>227/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução das obras de ampliação e reforma da unidade básica de saúde simões lopes</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>226.117,26</valor> <assinatura>24/04/2015</assinatura> <contratado>Empreiteira Modelar Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>262/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Construção de Prédio para Central de Beneficiamento de Frutas na Zona Rural de Pelotas</objeto> <secretaria>SCP       </secretaria> <valor>226.250,79</valor> <assinatura>04/10/2010</assinatura> <contratado>Quality Serviços de Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>066/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Serviços de Saúde na área de Laboratório de Prótese Dentária  </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>226.800,00</valor> <assinatura>03/05/2019</assinatura> <contratado>Unidade Prestadora de Serviços Ismael Ruben Ianke Me.</contratado></Row>
<Row><contrato>205/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL </objeto> <secretaria>SMH       </secretaria> <valor>22.699,00</valor> <assinatura>18/12/2017</assinatura> <contratado>Simone L. Rosset - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>100/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de fornecimento de refeições prontas.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>22.699,20</valor> <assinatura>09/08/2018</assinatura> <contratado>Agibe dos Santos ME</contratado></Row>
<Row><contrato>176/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de transporte escolar para alunos de escola da rede municipal, pertencente à zona rural do município</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>2,26/km</valor> <assinatura>22/08/2016</assinatura> <contratado>Seloni Maria Treichel Wally</contratado></Row>
<Row><contrato>082/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de transporte escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>2,26 km/rodado</valor> <assinatura>24/02/2015</assinatura> <contratado>Mateus de Souza Jansen</contratado></Row>
<Row><contrato>105/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Serviço de atualização do aplicativo móvel de realidade aumentada intitulado </objeto> <secretaria>SMDTI     </secretaria> <valor>22.700,00</valor> <assinatura>02/07/2019</assinatura> <contratado>Beatriz Echenique Gioielli</contratado></Row>
<Row><contrato>057/2020</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para a prestação de serviços de atualização de aplicativo móvel de realidade aumentada intitulado "Turismo Virtual em Pelotas".</objeto> <secretaria>SMDTI     </secretaria> <valor>22.700,00</valor> <assinatura>03/09/2020</assinatura> <contratado>Beatriz Echenique Gioielli - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>056/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para prestação de serviço de recondicionamento de toners e cartuchos variados de acordo com especificações técnicas elencadas no Pregão 234/2022 - SMS.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>22.700,00</valor> <assinatura>31/03/2023</assinatura> <contratado>Mega Jett Comercial Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>093/2021</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para execução de obras de pavimentação, drenagem e sinalização das Ruas Açores, Zola Amaro, Quíncio Barcelos, Andrade Neves, Figueiredo Mascarenhas e São Jorge.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>2.273.450,41</valor> <assinatura>18/10/2021</assinatura> <contratado>SBS Engenharia e Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>196/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Insulina</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>227.500,00</valor> <assinatura>21/08/2012</assinatura> <contratado>Pelotas Distribuidora de Medicamentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>017/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para prestação de serviços de fornecimento de refeições para atender a necessidade de alimentação aos usuários do Serviço Residencial Terapêutico (SRT) de acordo com Pregão 258/2018 - SMS.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>227.541,00</valor> <assinatura>26/02/2019</assinatura> <contratado>Agibe dos Santos ME</contratado></Row>
<Row><contrato>114/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato 114/2019 para execução de remanescente de serviços de limpeza e higiene nas unidades básicas de saúde e nas demais instalações da Secretaria Municipal de Saúde.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>2.277.782,22</valor> <assinatura>18/06/2019</assinatura> <contratado>Caroldo Prestação de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>150/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato de locação de imóvel situado na Rua Doutor Amarante, nº 1155, Pelotas/RS destinado a sediar o "Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV Castilhos".</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>22.800,00</valor> <assinatura>06/09/2018</assinatura> <contratado>Geni Pereira Leitão</contratado></Row>
<Row><contrato>302/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Confecção de Bolsas para o Programa </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>22.800,00</valor> <assinatura>24/11/2011</assinatura> <contratado>Jurema Cândida dos Santos</contratado></Row>
<Row><contrato>209/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de 10.000m³ de Saibro com CBR acima de 45</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>228.000,00</valor> <assinatura>03/08/2011</assinatura> <contratado>Julio Ederson Barbosa da Silva</contratado></Row>
<Row><contrato>093/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Alimentos não Perecíveis IV</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>2.283,80</valor> <assinatura>18/07/2019</assinatura> <contratado>Delcio Delmar Rambo EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>108/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Medicamentos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>2.284,80</valor> <assinatura>13/05/2010</assinatura> <contratado>Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>247/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para realização de cursos profissionalizantes para alunos do EJA das Escolas Municipais de Pelotas.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>228.500,00</valor> <assinatura>21/10/2014</assinatura> <contratado>SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial</contratado></Row>
<Row><contrato>107/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>22.892,84</valor> <assinatura>20/07/2018</assinatura> <contratado>Cooperativa dos Apicultores e Fruticultores da Zona Sul - CAFSUL</contratado></Row>
<Row><contrato>021/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução das Obras de Acréscimo e Reforma do Prédio da Escola M. E. F. João José de Abreu</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>228.960,01</valor> <assinatura>29/01/2010</assinatura> <contratado>Villa Bela Engenharia de Pelotas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>075/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de transporte escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>2,28 km/rodado</valor> <assinatura>24/02/2015</assinatura> <contratado>Adir Kerstiner</contratado></Row>
<Row><contrato>166/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de 400 botijões de 13 Kg de gás liquefeito de petróleo.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>22.900,00</valor> <assinatura>10/12/2019</assinatura> <contratado>Companhia Ultragaz S. A.</contratado></Row>
<Row><contrato>198/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de Serviços técnicos especializados de arquitetura e engenharia (civil e elétrica), para elaboração de projetos de iluminação pública (projeto A) e de redes subterrâneas (projeto B) </objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>229.000,00</valor> <assinatura>15/09/2014</assinatura> <contratado>AZV Engenharia e Segurança Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>018/2021</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para contratação de serviço dos itens descritos no anexo I do Edital do RPE 011/2020</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>229.000,00</valor> <assinatura>15/03/2021</assinatura> <contratado>Engepel Engenharia e Construção Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>027/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Serviço de Vigilância e Segurança do Carnaval 2012</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>229.000,00</valor> <assinatura>06/02/2012</assinatura> <contratado>Dutra e Seefeldt Ltda ME</contratado></Row>
<Row><contrato>221/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução das obras de reforma e ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ferreira Vianna.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>229.199,15</valor> <assinatura>21/03/2019</assinatura> <contratado>AVS Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>204/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Alimentos Não Perecíveis para Elaboração de Lanches do CRAS</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>2.294,00</valor> <assinatura>04/11/2013</assinatura> <contratado>Rafael Scheer</contratado></Row>
<Row><contrato>155/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para prestação de serviços de manutenção da Genexpert modelo GXIV-4-L alocada no Laboratório Municipal de Pelotas.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>22.992,00</valor> <assinatura>19/12/2023</assinatura> <contratado>Cepheid Brasil Importacao, Exportacao e Comercio de Prod. de Diagnosticos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>071/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Equipamentos de Informática e Eletrônicos </objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>2.300,00</valor> <assinatura>01/07/2013</assinatura> <contratado>Bellcomsys Comercio e Prestaçao de Serviços em Informatica Ltda - EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>013/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Gêneros Alimentícios </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>23.000,00</valor> <assinatura>01/02/2013</assinatura> <contratado>Cooperativa Sul-Riograndense de Laticinios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>238/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação do imóvel situado na Rua Santos Dumont, nº 641-2</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>2.300,00/mês</valor> <assinatura>25/10/2016</assinatura> <contratado>Ary de Oliveira Viegas</contratado></Row>
<Row><contrato>198/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de carne</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>230.340,00</valor> <assinatura>22/08/2016</assinatura> <contratado>Dovale Distribuidora Ltda EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>237/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Alimentos Não Perecíveis para Elaboração de Lanches do CRAS</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>2.304,00</valor> <assinatura>10/12/2013</assinatura> <contratado>Cooperativa Languiru Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>060/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de ração canina para atender as necessidades do canil Municipal e APAC conforme condições estabelecidas em Pregão Eletrônico 050/2024 - SQA.</objeto> <secretaria>SQA       </secretaria> <valor>230.468,00</valor> <assinatura>06/08/2025</assinatura> <contratado>Focinhos &amp; Pelos Pet Shop Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>046/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Transporte Escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>2,30/km</valor> <assinatura>23/02/2016</assinatura> <contratado>Jeferson dos Santos Transportes ME</contratado></Row>
<Row><contrato>073/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de 66.308,00m de Tratamento Superficial Duplo com Penetração invertida, em ruas dos bairros Três Vendas, Bom Jesus, Navegantes e Fragata</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>2.314.195,88</valor> <assinatura>09/05/2016</assinatura> <contratado>Construtora Contimental de São Paulo Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>164/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução das Obras de Terraplanagem das Ruas do Loteamento Barão de Mauá</objeto> <secretaria>SMH       </secretaria> <valor>231.444,39</valor> <assinatura>04/07/2012</assinatura> <contratado>CCT - Construtora, Comercio e Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>079/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Material de Expediente </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>23.163,00</valor> <assinatura>15/08/2013</assinatura> <contratado>Dialsupri Distribuidora Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>071/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato de prestação de serviços de desenvolvimento e execução de 14 cursos profissionalizantes destinados à capacitação de 335 beneficiários do Bolsa Familia do município.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>231.800,00</valor> <assinatura>29/05/2023</assinatura> <contratado>Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC</contratado></Row>
<Row><contrato>031/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Saibro</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>23.200,00</valor> <assinatura>02/03/2010</assinatura> <contratado>J. A. Silveira Construções e Comércio Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>254/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviço de coleta, transporte, tratamento e descarte de medicamentos vencidos ou impróprios p/ uso</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>23.200,00</valor> <assinatura>05/12/2016</assinatura> <contratado>Aborgama do Brasil Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>357/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação de pirâmides, tablados e banheiros químicos para eventos bairro da gente</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>23.229,33</valor> <assinatura>24/12/2015</assinatura> <contratado>Claudemir da Silva Melo ME</contratado></Row>
<Row><contrato> 052/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução das Obras de Reforma e Acréscimo da Escola M.E.F. Santa Irene</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>232.573,64</valor> <assinatura>23/03/2010</assinatura> <contratado>Villa Bela Engenharia de Pelotas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>293/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços Especializados de Informática</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>23.280,04/mês</valor> <assinatura>22/09/2011</assinatura> <contratado>Companhia de Informática de Pelotas - Coinpel</contratado></Row>
<Row><contrato>247/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Transporte Escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>2,32/km</valor> <assinatura>27/08/2015</assinatura> <contratado>Transportes Turisticos Wrege Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>077/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de transporte escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>2,32 km/rodado</valor> <assinatura>24/02/2015</assinatura> <contratado>Andre Harms Stalbaum</contratado></Row>
<Row><contrato>004/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviço de hospedagem na cidade de Pelotas/RS, para atender a demanda de 1.666 diárias, no período de 13 a 26/01/2019, durante a realização do IX Festival Internacional SESC de Música.</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>233.240,00</valor> <assinatura>11/01/2019</assinatura> <contratado>Mantapar Hotéis Ltda.</contratado></Row>
<Row><contrato>280/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Provimento de Logística em Hospedagem e Alimentação</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>23.326,00</valor> <assinatura>21/10/2013</assinatura> <contratado>Claudio Eduardo Stigger &amp; Cia. Ltda ME</contratado></Row>
<Row><contrato>096/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Provimento de logística em hospedagem e alimentação</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>23.326,00</valor> <assinatura>19/01/2014</assinatura> <contratado>Claudio Eduardo Stigger &amp; Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>099/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Transporte Escolar</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>23.328,00</valor> <assinatura>13/05/2010</assinatura> <contratado>Rodrigo Casarin Borges</contratado></Row>
<Row><contrato>0501/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato de financiamento de despesas de capital. (Contrato nº 0501.981 - DVº: 86)</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>23.341.048,59</valor> <assinatura>21/12/2018</assinatura> <contratado>Caixa Econômica Federal </contratado></Row>
<Row><contrato>099/2021</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para execução de Rede de Iluminação em LED nas Ruas Prof. Izabel Maria Pereira Satte Alam, Augusto Saint Hilaire e Paulo Guilayn e entorno dos Hospitais</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>233.497,22</valor> <assinatura>06/01/2022</assinatura> <contratado>Eletrotec Sistemas de Energia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>089/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>23.350,00</valor> <assinatura>08/05/2017</assinatura> <contratado>Vitalpan Comércio e Indústria de Alimentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>199/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Alimentos para a Hospedaria de Grandes Animais</objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>23.355,00</valor> <assinatura>23/10/2013</assinatura> <contratado>Luis Reinaldo da Silva Kovalski</contratado></Row>
<Row><contrato>163/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de equipamentos de microcomputadores.</objeto> <secretaria>SGCMU     </secretaria> <valor>23.400,00</valor> <assinatura>12/08/2014</assinatura> <contratado>Enil Informatica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>019/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição 300 Estabilizadores de voltagem para equipamentos eletrônicos conforme especificado em Pregão eletrônico - Registro de Preços 065/2015 - SMS.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>23.400,00</valor> <assinatura>23/02/2016</assinatura> <contratado>ORS Eletroeletronica e Telecomunicaçoes EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>004/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação de Boxes de Estacionamento</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>2.340,00/mês</valor> <assinatura>02/01/2013</assinatura> <contratado>Z. F. Souto &amp; Cia. Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>004/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Veiculação de Publicações Oficiais do Município de Pelotas</objeto> <secretaria>SCP       </secretaria> <valor>23.405,70</valor> <assinatura>31/03/2010</assinatura> <contratado>Empresa Folha da Manhã S.A.</contratado></Row>
<Row><contrato>214/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Construção de piso em concreto com aquisição e instalação de equipamentos de academias ao ar livre em 4 praças.</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>234.092,20</valor> <assinatura>21/08/2015</assinatura> <contratado>Ask Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>055/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Construção de piso em concreto com aquisição e instalação de equipamentos de academias ao ar livre, quatro Praças em Pelotas</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>234.094,20</valor> <assinatura>13/04/2015</assinatura> <contratado>Marks Lenin Spavanello Lopes</contratado></Row>
<Row><contrato>188/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Pedra Brita e Pó de Pedra</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>234.180,00</valor> <assinatura>02/08/2010</assinatura> <contratado>Construtora Pelotense Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>167/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para execução de conserto da maquina Genexpert série 804378, alocada no Laboratório Municipal de Pelotas - RS.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>23.424,00</valor> <assinatura>19/12/2023</assinatura> <contratado>Cepheid Brasil Importacao, Exportacao e Comercio de Prod. de Diagnosticos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>069/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE. </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>234.611,00</valor> <assinatura>16/06/2016</assinatura> <contratado>Cooperativa dos Produtores Agrícolas do Monte Bonito</contratado></Row>
<Row><contrato>082/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Material de Expediente</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>2.358,00</valor> <assinatura>15/08/2013</assinatura> <contratado>Industria e Comercio de Materiais para Escritorio Peri Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>059/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução da Obra do Galpão de Triagem de Resíduos Sólidos do Loteamento Ceval</objeto> <secretaria>SMH       </secretaria> <valor>235.899,70</valor> <assinatura>17/02/2012</assinatura> <contratado>Quality Serviços de Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>252/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Transporte Escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>2,35/km</valor> <assinatura>27/08/2015</assinatura> <contratado>Michel Clasen dos Santos</contratado></Row>
<Row><contrato>083/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de transporte escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>2,35 km/rodado</valor> <assinatura>24/02/2015</assinatura> <contratado>Nestor Bubolz</contratado></Row>
<Row><contrato>044/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de equipamentos de informática</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>2.362,50</valor> <assinatura>08/04/2015</assinatura> <contratado>PPL Comercio e Serviços de Informatica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>058/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para aquisição de massa com ovos tipo parafuso de acordo com Pregão 189/2022 - SMED.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>23.625,00</valor> <assinatura>19/04/2023</assinatura> <contratado>Arena Distribuidora de Bebidas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>007/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de eletroeletrônicos (9 notebooks) de acordo com Edital de Pregão eletrônico 028/2024 - SMED.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>23.630,00</valor> <assinatura>07/04/2025</assinatura> <contratado>Carlos Henrique Sforca Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>087/2024</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para prestação de serviços de reparos e conservação das vias públicas com fornecimento de material e mão de obra em função do Estado de Calamidade Pública no município..</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>236.584,80</valor> <assinatura>21/08/2024</assinatura> <contratado>SERSUL Limpeza e Prestação de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>301/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Consultoria para Elaboração dos Projetos Básicos e Executivos de 06 Pontes da Zona Rural de Pelotas</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>23.688,00</valor> <assinatura>11/11/2011</assinatura> <contratado>AC Construçoes Ltda ME</contratado></Row>
<Row><contrato>031/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de serviços de recuperação e revitalização do caminhão de combate a incêndios - prefixo 5939.</objeto> <secretaria>SGAF      </secretaria> <valor>236.935,00</valor> <assinatura>02/05/2018</assinatura> <contratado>Mitren Sistemas e Montagens Veiculares Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>030/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de serviços de recuperação e revitalização do caminhão de combate a incêndios - prefixos 5938.</objeto> <secretaria>SGAF      </secretaria> <valor>236.935,00</valor> <assinatura>02/05/2018</assinatura> <contratado>Mitren Sistemas e Montagens Veiculares Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>237/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Transporte Escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>2,36/km</valor> <assinatura>27/08/2015</assinatura> <contratado>Seloni Maria Treichel Wally</contratado></Row>
<Row><contrato>028/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Serviços de Portaria e Bilheteria do Carnaval 2012</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>23.700,00</valor> <assinatura>06/02/2012</assinatura> <contratado>Dutra e Seefeldt Ltda ME</contratado></Row>
<Row><contrato>074/2021</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para fornecimento de refeições prontas para a população em situação de rua atendidas pelo Centro POP, vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS).</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>23.760,00</valor> <assinatura>06/08/2021</assinatura> <contratado>Rosane Vieira Bertholdi ME</contratado></Row>
<Row><contrato>PP34/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação de Veículos</objeto> <secretaria>SANEP     </secretaria> <valor>23.760,00</valor> <assinatura>25/08/2015</assinatura> <contratado>Locadora de Veículos Centro Serra Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>151/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Material de Ferragem</objeto> <secretaria>SMH       </secretaria> <valor>23.769,92</valor> <assinatura>09/06/2011</assinatura> <contratado>Olmiro Perotti e Cia. Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>129/2024</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato de prestação de serviços de transporte de alunos, atletas e profissionais da educação para várias cidades do estado do Rio Grande do Sul  conforme Pregão Eletrônico 021/2024.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>237.750,00</valor> <assinatura>06/11/2024</assinatura> <contratado>Agência de Viagens e Turismo TIMM Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>043/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Transporte Escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>2,37/km</valor> <assinatura>23/02/2016</assinatura> <contratado>Transportes Turisticos Wrege Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>182/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>2.380,00</valor> <assinatura>15/10/2013</assinatura> <contratado>Atacadao Comercio de Generos Alimenticios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>003/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Serviços de Recarga de Toners para Impressoras</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>23.800,00</valor> <assinatura>24/01/2011</assinatura> <contratado>Sulredes Serviços em Informática Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>034/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Serviço de Construção de Rede Elétrica para o Carnaval 2013</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>238.006,09</valor> <assinatura>13/02/2013</assinatura> <contratado>Distribuidora Pelotense de Materiais Eletricos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>007/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de hortifrutigranjeiros - I</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>23.821,60</valor> <assinatura>02/03/2017</assinatura> <contratado>Zilda Radtke Radtke</contratado></Row>
<Row><contrato>363/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução do projeto de trabalho social do empreendimento residencial amazonas</objeto> <secretaria>SMH       </secretaria> <valor>238.282,84</valor> <assinatura>18/12/2015</assinatura> <contratado>Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC AR/RS</contratado></Row>
<Row><contrato>078/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Bebida Láctea Líquida</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>2.383,84</valor> <assinatura>04/04/2012</assinatura> <contratado>Supermercado Linassi Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>196/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Margarina</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>2.384,00</valor> <assinatura>22/07/2015</assinatura> <contratado>Supermercado Linassi Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>137/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviço de poda e supressão de vegetais arbóreos em logradouros públicos.</objeto> <secretaria>SQA       </secretaria> <valor>238.560,00</valor> <assinatura>10/09/2018</assinatura> <contratado>Mikael Muller Hoerlle</contratado></Row>
<Row><contrato>049/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para aquisição de aplicativo de apoio psicológico - </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>238.687,80</valor> <assinatura>01/11/2022</assinatura> <contratado>Psychotech Mind Empowerment Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>060/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Equipamentos de Informática</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>2.387,00</valor> <assinatura>04/04/2013</assinatura> <contratado>RRL Comercio e Manutençao em Informatica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>084/2021</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural em atendimento ao PNAE para alimentação de alunos da rede de educação básica pública.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>238.888,44</valor> <assinatura>22/09/2021</assinatura> <contratado>Cooperativa Sul Ecológica de Agricultores Familiares Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>102/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de transporte escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>2,38 km/rodado</valor> <assinatura>24/02/2015</assinatura> <contratado>Jeferson dos Santos Transportes ME</contratado></Row>
<Row><contrato>095/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de transporte escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>2,38 km/rodado</valor> <assinatura>24/02/2015</assinatura> <contratado>Perleberg e Tuchtenhagen Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>079/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de transporte escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>2,38 km/rodado</valor> <assinatura>24/02/2015</assinatura> <contratado>Gilnei Silveira Gadea</contratado></Row>
<Row><contrato>297/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Realização de Seleção Pública para Provimento do Cargo de Agente Comunitário de Saúde</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>23.900,00</valor> <assinatura>12/11/2010</assinatura> <contratado>Sarmento Concursos Ltda - EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>258/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>23.923,36</valor> <assinatura>29/11/2012</assinatura> <contratado>Cooperativa Sul-Riograndense de Laticinios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>227/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de rastreamento veicular</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>23.998,56</valor> <assinatura>26/09/2016</assinatura> <contratado>Telealarme Brasil EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>304/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de equipamentos hospitalares</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>2.399,98</valor> <assinatura>26/12/2014</assinatura> <contratado>Hospmed Comercio Eireli</contratado></Row>
<Row><contrato>309/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de Oficina na Área de Práticas Esportivas e Lazer</objeto> <secretaria>SELJ      </secretaria> <valor>2.400,00</valor> <assinatura>23/11/2010</assinatura> <contratado>Isabel Tavares Peixoto</contratado></Row>
<Row><contrato>382/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de uma oficina na área de dança</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>2.400,00</valor> <assinatura>13/01/2016</assinatura> <contratado>Francine da Silva Lemos</contratado></Row>
<Row><contrato>311/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de Oficina na Área de Práticas Esportivas e Lazer</objeto> <secretaria>SELJ      </secretaria> <valor>2.400,00</valor> <assinatura>23/11/2010</assinatura> <contratado>Velton Vilonei Vargas Saraiva</contratado></Row>
<Row><contrato>308/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de Oficina na Área de Práticas Esportivas e Lazer</objeto> <secretaria>SELJ      </secretaria> <valor>2.400,00</valor> <assinatura>23/11/2010</assinatura> <contratado>Carlos Magno Souza Montedo Junior</contratado></Row>
<Row><contrato>310/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de Oficina na Área de Práticas Esportivas e Lazer</objeto> <secretaria>SELJ      </secretaria> <valor>2.400,00</valor> <assinatura>23/11/2010</assinatura> <contratado>Karina Silveira Azevedo</contratado></Row>
<Row><contrato>312/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de Oficina na Área de Artesanato</objeto> <secretaria>SELJ      </secretaria> <valor>2.400,00</valor> <assinatura>23/11/2010</assinatura> <contratado>Etiene Costa da Rosa</contratado></Row>
<Row><contrato>081/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução da oficina socioassistencial denominada produção em eventos, a ser realizada nos equipamentos públicos da proteção social especial de média complexidade.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>2.400,00</valor> <assinatura>15/04/2019</assinatura> <contratado>Ana Claudia Godois da Silva</contratado></Row>
<Row><contrato>080/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução da oficina socioassistencial denominada violão, a ser realizada nos equipamentos públicos da proteção social especial de média complexidade.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>2.400,00</valor> <assinatura>15/04/2019</assinatura> <contratado>Alzevir Mayca de Maica</contratado></Row>
<Row><contrato>103/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Medicamentos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>2.400,00</valor> <assinatura>13/05/2010</assinatura> <contratado>Dimaci Material Cirúrgico Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>085/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução da oficina socioassistencial denominada Crochê, a ser realizada nos equipamentos públicos da proteção social especial de média complexidade.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>2.400,00</valor> <assinatura>15/04/2019</assinatura> <contratado>Carmen Regina Bitencourt da Rocha</contratado></Row>
<Row><contrato>086/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução da oficina socioassistencial denominada Capoeira, a ser realizada nos equipamentos públicos da proteção social especial de média complexidade.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>2.400,00</valor> <assinatura>15/04/2019</assinatura> <contratado>Daniel Adriano Silva da Silva</contratado></Row>
<Row><contrato>083/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução da oficina socioassistencial denominada Brincar e Teatro, a ser realizada nos equipamentos públicos da proteção social especial de média complexidade.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>2.400,00</valor> <assinatura>15/04/2019</assinatura> <contratado>Carlos Roberto escouto</contratado></Row>
<Row><contrato>082/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução da oficina socioassistencial denominada Ioga, a ser realizada nos equipamentos públicos da Proteção social especial de média complexidade.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>2.400,00</valor> <assinatura>15/04/2019</assinatura> <contratado>Ariane Rocha Mahfuz</contratado></Row>
<Row><contrato>084/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução da oficina socioassistencial denominada Gastronomia Doces, a ser realizada nos equipamentos públicos da proteção social especial de média complexidade.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>2.400,00</valor> <assinatura>15/04/2019</assinatura> <contratado>Carise dos Santos Muller</contratado></Row>
<Row><contrato>087/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução da oficina socioassistencial denominada Muay thay, Jiu Jitsu, a ser realizada nos equipamentos públicos da proteção social especial de média complexidade.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>2.400,00</valor> <assinatura>15/04/2019</assinatura> <contratado>Diom Tubalcaim Jahnke Machado</contratado></Row>
<Row><contrato>089/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução da oficina socioassistencial denominada Violão pop, a ser realizada nos equipamentos públicos da proteção social especial de alta complexidade.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>2.400,00</valor> <assinatura>15/04/2019</assinatura> <contratado>Pedro Avila Dias</contratado></Row>
<Row><contrato>088/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução da oficina socioassistencial denominada MC, a ser realizada nos equipamentos públicos da proteção social especial de média complexidade.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>2.400,00</valor> <assinatura>15/04/2019</assinatura> <contratado>Luan Cunha Botelho</contratado></Row>
<Row><contrato>043/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Acesso temporário para consulta à base de dados do município de Pelotas, com a finalidade de controlar a arrecadação e gerir o imposto sobre serviços de qualquer natureza, dos anos anteriores a 2018.</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>24.000,00</valor> <assinatura>29/03/2019</assinatura> <contratado>Eicon Controles Inteligentes de Negócios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>093/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para locação de imóvel situado na Rua Andrade Neves, 1259 destinado a sediar a unidade de cadastro Único em Pelotas sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Assistência Social - SAS. </objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>240.000,00</valor> <assinatura>29/01/2026</assinatura> <contratado>Fabricio Machado Tavares</contratado></Row>
<Row><contrato>098/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para aquisição de até 20 vagas de Educação Infantil - Maternal 1 para crianças até 2 anos e 11 meses e Maternal 2 para crianças até 3 anos e 11 meses.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>240.000,00</valor> <assinatura>25/07/2023</assinatura> <contratado>Associação Assistencial Padre Carlos Werk - Creche da Criança Amparo de Fatima</contratado></Row>
<Row><contrato>139/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para fornecimento de Cartões Alimentação, na modalidade Cartão Magnético em conformidade  com o Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT.</objeto> <secretaria>SARH      </secretaria> <valor>24.000.000,00</valor> <assinatura>10/09/2018</assinatura> <contratado>Banrisul Cartões SA - passou a ser Banrisul Soluções em Pagamentos SA - Instituição de Pagamento</contratado></Row>
<Row><contrato>238/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação do Imóvel da Rua São Miguel, n.º 05</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>2.400,00/mês</valor> <assinatura>01/10/2012</assinatura> <contratado>Maria Celia Camera Toniasso</contratado></Row>
<Row><contrato>139/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não-perecíveis</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>24.032,00</valor> <assinatura>03/06/2015</assinatura> <contratado>Atacadao Comercio de Generos Alimenticios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>104/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>24.049,52</valor> <assinatura>10/05/2016</assinatura> <contratado>Atacadao Comercio de Generos Alimenticios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>042/2020</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de obras de pavimentação nas Avenidas Arthur Assumpção e Senador Joaquim Augusto de Assumpção no Bairro Laranjal.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>2.407.361,00</valor> <assinatura>14/07/2020</assinatura> <contratado>SBS Engenharia e Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>124/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Carne</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>240.860,00</valor> <assinatura>29/07/2013</assinatura> <contratado>Burlani Comercio de Carnes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>035/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Transporte Escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>2,40/km</valor> <assinatura>23/02/2016</assinatura> <contratado>Seloni Maria Treichel Wally</contratado></Row>
<Row><contrato>158/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de alimentos não perecíveis (Achocolatado em pó, Aveia em flocos, DEoce cremoso diversos sabores e Maionese industrializada) de acordo com o Pregão 061/2022 - SAS.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>24.114,90</valor> <assinatura>09/12/2022</assinatura> <contratado>JF Ramos Silveira EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>173/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Medicamentos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>24.120,00</valor> <assinatura>19/07/2010</assinatura> <contratado>Dimaster Comércio de Produtos Hospitalares Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>150/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para execução de obras de pavimentação em blocos de concreto intertravados e qualificação de 3 ruas no bairro Balsa.</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>2.413.066,87</valor> <assinatura>21/06/2016</assinatura> <contratado>Bripav - Britagem e Pavimentação Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>050/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para Aquisição de Carnes e Derivados</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>241.516,62</valor> <assinatura>07/06/2022</assinatura> <contratado>Açougue Minuano EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>047/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de serviço de sonorização para os eventos do projeto Samba no Mercado</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>24.156,00</valor> <assinatura>09/03/2017</assinatura> <contratado>Estrutural Eventos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>050/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Serviços de Pintura e Repintura da Sinalização Horizontal de Trânsito</objeto> <secretaria>SGCMU     </secretaria> <valor>241.560,00</valor> <assinatura>17/04/2013</assinatura> <contratado>Sinalvias Sinalizadora Viária Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>250/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para locação de imóvel situado na rua General Osório, nº 409, Pelotas/RS, destinado a sediar a Central de Óbitos, vinculada a SMS.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>24.158,04</valor> <assinatura>09/12/2016</assinatura> <contratado>Alessandra Belletti Figueira</contratado></Row>
<Row><contrato>148/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Elaboração de projeto executivo para readequação, regularização e utilização do Cemitério da Boa Vista.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>241.600,00</valor> <assinatura>26/09/2019</assinatura> <contratado>Inova Consultoria de Projetos e Gestão Ambiental Ltda EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>046/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para Construção do Loteamento Estrada do Engenho, Contemplando meio fio, calçadas e 22 residências unifamiliares </objeto> <secretaria>SHRF      </secretaria> <valor>2.417.283,87</valor> <assinatura>16/05/2022</assinatura> <contratado>Marques Imóveis Construtora e Imobiliária Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>110/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>2.419,20</valor> <assinatura>23/07/2013</assinatura> <contratado>Nutressencial Alimentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>105/2021</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para execução de rede de iluminação em LED nas rotatórias das Avenidas Fernando Osório, Salgado Filho, Ferreira Viana, Adolfo Fetter, Domingos de Almeida e Francisco Caruccio.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>241.981,55</valor> <assinatura>22/12/2021</assinatura> <contratado>Eletrotec Sistemas de Energia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>146/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para realização de cursos profissionalizantes aos alunos do EJA (atendimento eficaz ao cliente, cobrador de ônibus, manicure e pedicure, porteiro e vigia).</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>24.200,00</valor> <assinatura>03/09/2014</assinatura> <contratado>SEST SENAT RS - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte</contratado></Row>
<Row><contrato>192/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Delegação da Operação dos Serviços Públicos de Transporte Coletivo de Passageiros da zona rural, do Município de Pelotas/RS, na modalidade convencional.</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>2.420.472,00</valor> <assinatura>28/11/2018</assinatura> <contratado>Everton da Cruz Santos ME</contratado></Row>
<Row><contrato>070/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>2.422,50</valor> <assinatura>07/04/2017</assinatura> <contratado>Supermercado Linassi Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>003/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Remoção de Pacientes em Ambulância de Suporte Básico</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>242.250,00</valor> <assinatura>14/02/2014</assinatura> <contratado>Roger Soares Goulart</contratado></Row>
<Row><contrato>066/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de recondicionamento de toners e cartuchos</objeto> <secretaria>SGAF      </secretaria> <valor>242.899,00</valor> <assinatura>11/04/2017</assinatura> <contratado>Mega Jett Comercial Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>245/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Transporte Escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>2,42/km</valor> <assinatura>27/08/2015</assinatura> <contratado>Perleberg e Tuchtenhagen Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>042/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Material de Enfermagem</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>24.325,00</valor> <assinatura>17/02/2012</assinatura> <contratado>Dimaclo - Comercio de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>173/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Equipamentos de Informática</objeto> <secretaria>PGM       </secretaria> <valor>2.433,10</valor> <assinatura>23/07/2012</assinatura> <contratado>Infocorp - Equipamentos e Sistemas de Informaçao Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>241/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de transporte em competições intermunicipais no estado</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>24.332,00</valor> <assinatura>22/10/2014</assinatura> <contratado>Agencia de Viagens e Turismo Timm Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>221/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Móveis Escolares</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>24.347,10</valor> <assinatura>21/08/2011</assinatura> <contratado>Brufa Ind. e Com. de Móveis Escolares Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>203/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de produtos médicos de uso único - III</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>2.436,48</valor> <assinatura>19/09/2014</assinatura> <contratado>Altermed Material Medico Hospitalar Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>127/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de equipamentos de informática, eletrônicos e móveis</objeto> <secretaria>SGCMU     </secretaria> <valor>2.438,35</valor> <assinatura>01/08/2014</assinatura> <contratado>Imagem Informatica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>103/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução do projeto social do empreendimento Residencial Fragata</objeto> <secretaria>SMH       </secretaria> <valor>243.926,47</valor> <assinatura>05/05/2017</assinatura> <contratado>Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC</contratado></Row>
<Row><contrato>260/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Hortifrutigranjeiros</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>24.393,52</valor> <assinatura>18/12/2013</assinatura> <contratado>Rafael Scheer</contratado></Row>
<Row><contrato>011/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Medicamentos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>24.400,00</valor> <assinatura>24/01/2011</assinatura> <contratado>Dimaci Material Cirúrgico Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>195/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Confecção de Placas e Totens</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>24.402,73</valor> <assinatura>14/10/2013</assinatura> <contratado>Baluarte C. V. Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>091/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Lâminas para Patrola</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>2.444,00</valor> <assinatura>25/06/2013</assinatura> <contratado>Fertractor Tratorpeças Ltda </contratado></Row>
<Row><contrato>194/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Mobiliário para a Câmara de Vereadores de Pelotas</objeto> <secretaria>SAF       </secretaria> <valor>244.444,44</valor> <assinatura>12/08/2010</assinatura> <contratado>Comercial de Móveis, Máquinas, Aparelhos e Utensílios Humaitá Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>188/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Material Hospitalar </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>24.450,00</valor> <assinatura>14/07/2011</assinatura> <contratado>Cremer S.A.</contratado></Row>
<Row><contrato>321/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de ventilador artificial eletrônico (Modalidade: Adesão a RP externo)</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>24.450,00</valor> <assinatura>30/11/2015</assinatura> <contratado>Magnamed Tecnologia Medica S/A.</contratado></Row>
<Row><contrato>173/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de emissão eletrônica de documentos no padrão febraban </objeto> <secretaria>SMR       </secretaria> <valor>24.460,00</valor> <assinatura>08/10/2017</assinatura> <contratado>Maria Cristina N. Borba ME</contratado></Row>
<Row><contrato>030/2021</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de Caminhão Frigorifico conforme especificações do Pregão de Registro de Preços 016/2019.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>244.622,00</valor> <assinatura>18/07/2021</assinatura> <contratado>De Nigris Distribuidora de Veiculos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>041/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de equipamentos de informática</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>2.448,00</valor> <assinatura>08/04/2015</assinatura> <contratado>Chiorri Comercio de Informatica e Consultoria de Sistemas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>281/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de mobiliario</objeto> <secretaria>SGCMU     </secretaria> <valor>2.448,00</valor> <assinatura>07/10/2015</assinatura> <contratado>Comercial de Moveis, Maquinas, Aparelhos e Utensilios Humaita Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>091/2024</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de cortes de carne de frango para abastecer 113 Escolas da Rede Municipal de Ensino a fim de atender as exigências nutricionais da alimentação escolar.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>244.800,00</valor> <assinatura>12/11/2024</assinatura> <contratado>Nostra Terra Distribuidora de Alimentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>232/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>24.515,00</valor> <assinatura>13/09/2011</assinatura> <contratado>Cooperativa Agrícola Mista Nova Palma Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>171/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de obras de requalificação da Rua Professor Mario Peiruque com pavimentação em CBUQ, construção de passeios públicos, acessibilidade e sinalização viária.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>2.454.528,25</valor> <assinatura>10/12/2019</assinatura> <contratado>MAC Engenharia EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>096/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Hortifrutigranjeiros</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>24.585,00</valor> <assinatura>15/05/2012</assinatura> <contratado>Comercial Souza de Alimentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>143/2024</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de eletroeletrônicos (3 Tablets) conforme especificações contidas no Pregão eletrônico 028/2024 - SMED.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>2.459,97</valor> <assinatura>30/12/2024</assinatura> <contratado>Legacy Distribuidora de Informática e Eletroeletrônicos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>149/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Veículos</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>246.000,00</valor> <assinatura>11/02/2010</assinatura> <contratado>Iveco Latin America Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>159/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Material para Instalação da Rede de Água e Esgoto do Loteamento Barão de Mauá</objeto> <secretaria>SMH       </secretaria> <valor>2.460,40</valor> <assinatura>16/06/2011</assinatura> <contratado>C. E. Macedo e Cia. Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>064/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>24.617,50</valor> <assinatura>18/05/2018</assinatura> <contratado>L.J. Bredow Representações ME</contratado></Row>
<Row><contrato>034/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação de 09 salas de aula, tipo conteineres com revestimento termico</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>246.249,00</valor> <assinatura>24/02/2015</assinatura> <contratado>Modular Conteineres Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>186/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação de 9 salas de aulas com sitemas de módulos habitáveis tipo contêineres com revestimento térmico</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>246.249,00</valor> <assinatura>21/08/2014</assinatura> <contratado>Modular Conteineres Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>300/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Emissão Eletrônica de Documentos</objeto> <secretaria>SMR       </secretaria> <valor>24.640,00</valor> <assinatura>01/11/2010</assinatura> <contratado>American Banknote S/A</contratado></Row>
<Row><contrato>025/2021</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para execução de obra de pavimentação em CUBQ de 1.427,70m² da Rua Manoel Lucas Lima e 1.552,34m² da Rua Arthur Hameister, conforme Edital do Convite 02/21.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>246.417,50</valor> <assinatura>26/04/2021</assinatura> <contratado>Construtora Pelotense Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>161/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de ração para cães</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>24.715,00</valor> <assinatura>27/08/2014</assinatura> <contratado>Luis Reinaldo da Silva Kovalski</contratado></Row>
<Row><contrato>153/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Material de Ferragem</objeto> <secretaria>SMH       </secretaria> <valor>24.718,20</valor> <assinatura>09/06/2011</assinatura> <contratado>Vivian Materiais de Construção Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>075/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução das Obras de Construção da Unidade de Pronto Atendimento Nível I</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>2.473.456,30</valor> <assinatura>20/03/2014</assinatura> <contratado>Marques Imoveis Construtora e Imobiliaria Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>276/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para o atendimento ao PNAE</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>247.427,00</valor> <assinatura>30/10/2015</assinatura> <contratado>Cooperativa dos Apicultores e Fruticultores da Zona Sul</contratado></Row>
<Row><contrato>120/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contratação de empresa para prestar serviço de limpeza e desinfecção bacteriológica das caixas de água, poços e cacimbas das Escolas da rede municipal de ensino.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>247.630,00</valor> <assinatura>04/10/2019</assinatura> <contratado>VRA Menezes</contratado></Row>
<Row><contrato>064/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de veículo Zero km</objeto> <secretaria>SSP       </secretaria> <valor>247.986,00</valor> <assinatura>22/04/2019</assinatura> <contratado>Ravel Veiculos  EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>069/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>24.850,00</valor> <assinatura>07/04/2017</assinatura> <contratado>Cooperativa Agrícola Mista Nova Palma Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>208/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de microcomputador</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>24.860,00</valor> <assinatura>22/09/2014</assinatura> <contratado>Holyweb Informatica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>077/2024</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato mediante Dispensa de Licitação devido ao Estado de Calamidade Pública para reconstrução de ruas, estradas, localidades afetadas pelas enchentes e pelas fortes chuvas na zona rural de Pelotas.</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>2.486.675,00</valor> <assinatura>29/05/2024</assinatura> <contratado>Beatriz Reis da Luz Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>182/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Material de Higiene/Limpeza</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>2.488,00</valor> <assinatura>17/08/2012</assinatura> <contratado>DZL - Distribuidora Zanata Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>111/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de equipamentos odontológicos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>2.490,00</valor> <assinatura>23/06/2016</assinatura> <contratado>BS Equipamentos Indústria e Comércio Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>019/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para fornecimento, treinamento e instalação de sistema de armazenamento de dados conforme especificações do edital do Pregão 170/2022 - SSP.</objeto> <secretaria>SSP       </secretaria> <valor>249.000,00</valor> <assinatura>13/02/2023</assinatura> <contratado>Unnit Solucoes Tecnologicas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>032/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de preparado líquido para refresco</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>249.250,00</valor> <assinatura>10/03/2017</assinatura> <contratado>Gotas do Vale Ind Com Imp e Exp de Sucos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>022/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Obras de Construção do Muro Pré-Moldado da Escola M.E.I. Nélson Abott de Freitas</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>24.951,45</valor> <assinatura>30/01/2012</assinatura> <contratado>Villa Bela Engenharia de Pelotas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>337/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Material de Enfermagem</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>2.499,50</valor> <assinatura>14/12/2015</assinatura> <contratado>Delta Shop Distribuidora de produtos hospitalares Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>229/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Transporte Escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>2,49/km</valor> <assinatura>27/08/2015</assinatura> <contratado>Andreia Bernedt Perlenberg</contratado></Row>
<Row><contrato>041/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Transporte Escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>2,49/km</valor> <assinatura>23/02/2016</assinatura> <contratado>Perleberg e Tuchtenhagen Ltda ME</contratado></Row>
<Row><contrato>032/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Transporte Escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>2,49/km</valor> <assinatura>23/02/2016</assinatura> <contratado>Juliano Augusto Bubolz</contratado></Row>
<Row><contrato>110/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Material Odontológico</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>250,00</valor> <assinatura>04/07/2012</assinatura> <contratado>Prhodent Com. e Repres. de Prod. Hospitalares e Dentarios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>220/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação do imóvel situado na rua Major Francisco Nunes de Souza, nº 4412</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>2.500,00</valor> <assinatura>13/10/2014</assinatura> <contratado>Affonso Tessmann</contratado></Row>
<Row><contrato>248/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de massa asfáltica cauc </objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>25.000,00</valor> <assinatura>30/10/2014</assinatura> <contratado>Pavway Pavimentaçao, Construçao e Projetos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>135/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis - VIII</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>25.000,00</valor> <assinatura>23/06/2016</assinatura> <contratado>São Bráz S.A. Indústria e Comércio de Alimentos</contratado></Row>
<Row><contrato>175/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação do Imóvel da Rua Mário Peiruque, n.º 1521</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>2.500,00/mês</valor> <assinatura>25/07/2012</assinatura> <contratado>Fabricio Zamprogna Matiello</contratado></Row>
<Row><contrato>188/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação do Imóvel da Rua Santa Tecla, n.º 727 (Térreo)</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>2.500,00/mês</valor> <assinatura>20/08/2012</assinatura> <contratado>Joao Carlos Dias</contratado></Row>
<Row><contrato>292/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação do Imóvel da Rua Dr. Urbano Garcia, n.º 215</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>2.500,00/mês</valor> <assinatura>08/11/2011</assinatura> <contratado>Paulo Roberto Ortiz</contratado></Row>
<Row><contrato>118/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>250.189,36</valor> <assinatura>26/07/2018</assinatura> <contratado>Cooperativa Santa Clara Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>364/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução do projeto de trabalho social do empreendimento residencial Acácia</objeto> <secretaria>SMH       </secretaria> <valor>250.332,73</valor> <assinatura>18/12/2015</assinatura> <contratado>Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC AR/RS</contratado></Row>
<Row><contrato>195/2009</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação do Imóvel da Rua Felix da Cunha, n.º 457</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>2.504,65</valor> <assinatura>25/06/2009</assinatura> <contratado>João Carlos Gonçalves Ruivo</contratado></Row>
<Row><contrato>186/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Material Elétrico para Manutenção da Iluminação Pública</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>250.740,00</valor> <assinatura>31/07/2012</assinatura> <contratado>Jader P. de Oliveira EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>025/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de equipamentos de informática</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>2.508,00</valor> <assinatura>21/02/2014</assinatura> <contratado>Infocorp Equipamentos e Sistemas de Informaçao Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>079/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação de veículo sem motorista e sem combustível</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>25.090,00</valor> <assinatura>03/04/2017</assinatura> <contratado>Liziane Quevedo - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>133/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de hospedagem e alimentação</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>25.122,00</valor> <assinatura>08/09/2014</assinatura> <contratado>Claudio Eduardo Stigger &amp; Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>123/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não-perecíveis</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>25.125,00</valor> <assinatura>27/05/2015</assinatura> <contratado>Mesasul Comercio e Industria de Alimentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>142/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de 2 ceiculos tipo picape conforme Edital de Pregão eletrônico 002/2025 Registro de Preços do Consórcio Público do Extremo Sul - COPES.</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>251.300,00</valor> <assinatura>22/12/2025</assinatura> <contratado>Felice Automoveis Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>180/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Material de Higiene e Limpeza</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>2.514,00</valor> <assinatura>17/08/2012</assinatura> <contratado>Marcos Hallal dos Anjos ME</contratado></Row>
<Row><contrato>030/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Alimentos Não Perecíveis </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>25.149,00</valor> <assinatura>04/03/2013</assinatura> <contratado>JBM Comercio de Generos Alimenticios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>104/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de equipamentos de informática</objeto> <secretaria>SGCMU     </secretaria> <valor>2.515,00</valor> <assinatura>09/08/2018</assinatura> <contratado>PPL Comércio e Serviços de Informática EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>121/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de equipamentos de informática</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>25.175,00</valor> <assinatura>15/06/2016</assinatura> <contratado>Uai Comércio e Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>133/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Material de Enfermagem</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>252,00</valor> <assinatura>08/06/2012</assinatura> <contratado>G. Gotuzzo e Cia. Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>003/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato de locação do imóvel situado na Avenida Bento Gonçalves, nº 4149, destinado a servir de sede temporária da EMEI Manuel Bandeira.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>25.200,00</valor> <assinatura>17/02/2016</assinatura> <contratado>Catarina Gomes Pereira</contratado></Row>
<Row><contrato>353/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Microcomputadores</objeto> <secretaria>SAF       </secretaria> <valor>25.200,00</valor> <assinatura>28/12/2010</assinatura> <contratado>Arquimedes Automação e Informática Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>218/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação de 9 salas de aula com sistema de módulos habitáveis tipo contêineres com revestimento térmico </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>252.270,00</valor> <assinatura>11/08/2015</assinatura> <contratado>Modular Conteineres Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>202/2009</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação do Imóvel da Avenida Fernando Osório, n.º 5615</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>2.524,95</valor> <assinatura>15/07/2009</assinatura> <contratado>Neila Lisane Bierhals</contratado></Row>
<Row><contrato>097/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>252.600,00</valor> <assinatura>16/04/2017</assinatura> <contratado>Cooperativa Sul Ecologica de Agricultores Familiares Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>268/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Tubos de Concreto</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>25.300,00</valor> <assinatura>28/10/2011</assinatura> <contratado>Artecim Ind. e Com. de Artefatos de Cimento Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>151/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviço de fornecimento de refeições</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>253.050,00</valor> <assinatura>04/10/2019</assinatura> <contratado>Rosane Vieira Bertholdi ME</contratado></Row>
<Row><contrato>033/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de hortifrutigranjeiros, para serem utilizados nos Abrigos Institucionais, atendidos pela Secretaria de Assistência Social.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>25.330,96</valor> <assinatura>09/03/2018</assinatura> <contratado>Ulda Maria da Silva Benemann ME</contratado></Row>
<Row><contrato>116/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para locação do imóvel situado na Avenida Ferreira Viana, nº 1135, Pelotas/RS destinado a sediar a </objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>253.620,00</valor> <assinatura>11/06/2018</assinatura> <contratado>Navarini Engenharia e Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>181/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para execução de obras de reforma da EMEI Paulo Freire, localizada na Rua Tito Borges, 560 - Dunas em regime de empreitada por preço unitário de acordo com Convite 005/2023 - SMED.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>253.808,98</valor> <assinatura>14/02/2024</assinatura> <contratado>Dutra &amp; Barros Engenharia e Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>142/2024</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de eletroeletrônicos (1 Projetor multimídia e 1 Mesa de Som) de acordo com Edital de Pregão eletrônico 028/2024 - SMED.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>2.538,66</valor> <assinatura>30/12/2024</assinatura> <contratado>Catiano Azeredo Ott</contratado></Row>
<Row><contrato>051/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>2.541,00</valor> <assinatura>27/04/2018</assinatura> <contratado>SDT Assessoria e Representação EIRELI ME</contratado></Row>
<Row><contrato>045/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>254.146,00</valor> <assinatura>12/04/2018</assinatura> <contratado>Cooperativa Sul Ecológica de Agricultores Familiares Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>306/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Veículos Zero Km</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>254.400,00</valor> <assinatura>02/12/2011</assinatura> <contratado>Panambra Sul S/A</contratado></Row>
<Row><contrato>040/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aqusição de alimentos não perecíveis </objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>2.544,40</valor> <assinatura>29/03/2019</assinatura> <contratado>Nutressencial Alimentos Ltda.</contratado></Row>
<Row><contrato>012/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação, Montagem e Desmontagem de Arquibancadas</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>25.450,00</valor> <assinatura>22/01/2013</assinatura> <contratado>Luis Andre da Silva Melo ME</contratado></Row>
<Row><contrato>077/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução do serviço de administração de condomínio no Mercado Público Central de Pelotas</objeto> <secretaria>SDET      </secretaria> <valor>25.450,00</valor> <assinatura>31/03/2014</assinatura> <contratado>Gabriel Canez Novack ME</contratado></Row>
<Row><contrato>065/2021</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de alimentos não perecíveis conforme elencado no Edital para consumo de usuários dos Abrigos Institucionais e Projetos da Secretaria de Assistência Social (SAS).</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>25.454,88</valor> <assinatura>11/08/2021</assinatura> <contratado>Arena Distribuidora de Bebidas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>039/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Leite e Derivados</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>25.470,00</valor> <assinatura>03/03/2010</assinatura> <contratado>Seldorado Comércio de Alimentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>057/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para Aquisição de Trator Agrícola.</objeto> <secretaria>GPM       </secretaria> <valor>254.723,34</valor> <assinatura>02/08/2022</assinatura> <contratado>LT Bergmann Comercio de Tratores Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>059/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Elaboração de Planos e Projetos de Saneamento Ambiental </objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>2.548.000,00</valor> <assinatura>05/05/2010</assinatura> <contratado>Consórcio STE-ECSAM-ENGEPLUS</contratado></Row>
<Row><contrato>180/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Obra de Fechamento de Vãos do Pavimento Térreo do Prédio do Terminal Rodoviário de Pelotas</objeto> <secretaria>SCP       </secretaria> <valor>254.859,84</valor> <assinatura>03/08/2010</assinatura> <contratado>Porto Júnior e Cia. Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>013/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>25.498,34</valor> <assinatura>21/02/2014</assinatura> <contratado>Rafael Scheer</contratado></Row>
<Row><contrato>048/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Transporte Escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>2,54/km</valor> <assinatura>23/02/2016</assinatura> <contratado>Michel Clasen dos Santos</contratado></Row>
<Row><contrato>033/2024</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de arroz e feijão da agricultura familiar para alimentação escolar da rede de educação básica em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>255.160,00</valor> <assinatura>29/04/2024</assinatura> <contratado>Cooperativa de Produção e Consumo Familiar Nossa Terra</contratado></Row>
<Row><contrato>090/2021</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para prestação de serviços de demarcação viária com fornecimento de insumos, equipamentos, mão de obra e veículo atendendo necessidades da SMTT.</objeto> <secretaria>STT       </secretaria> <valor>255.200,00</valor> <assinatura>21/09/2021</assinatura> <contratado>SINASC Sinalização e Construção de Rodovias Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>080/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Material de Expediente</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>2.553,00</valor> <assinatura>15/08/2013</assinatura> <contratado>C.E.L.M. de Souza Leao</contratado></Row>
<Row><contrato>025/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos perecíveis - carnes (Carne bovina de traseiro moida) no âmbito do Pregão 271/2018 - SMS.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>25.530,00</valor> <assinatura>21/03/2019</assinatura> <contratado>J.D. dos Santos Rezes Comércio de Alimentos Eireli </contratado></Row>
<Row><contrato>040/2020</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de obras de pavimentação, com construção de passeios públicos, drenagem, sinalização e paisagismo da Rua Zumbi no municipio de Pelotas.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>255.480,27</valor> <assinatura>23/06/2020</assinatura> <contratado>MAC Engenharia EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>053/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Medicamentos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>25.550,00</valor> <assinatura>14/02/2011</assinatura> <contratado>Dimaci Material Cirúrgico Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>361/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de emissão eletrônica de documentos no padrão febraban</objeto> <secretaria>SMR       </secretaria> <valor>25.558,00</valor> <assinatura>29/12/2015</assinatura> <contratado>Postal MKT Informatica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>002/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para o atendimento ao programa nacional de alimentação escolar/pnae</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>255.688,44</valor> <assinatura>27/01/2022</assinatura> <contratado>Cooperativa dos Produtores Agrícolas do Monte Bonito</contratado></Row>
<Row><contrato>187/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de transporte escolar para alunos de escola da rede municipal, pertencente à zona rural do município</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>2,55/km</valor> <assinatura>22/08/2016</assinatura> <contratado>Michel Clasen dos Santos</contratado></Row>
<Row><contrato>097/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de transporte escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>2,56 km/rodado</valor> <assinatura>24/02/2015</assinatura> <contratado>Luiz Fernando Dornelles</contratado></Row>
<Row><contrato>100/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de transporte escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>2,56 km/rodado</valor> <assinatura>24/02/2015</assinatura> <contratado>Matheus Clasen Norenberg</contratado></Row>
<Row><contrato>365/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução do projeto de trabalho social do empreendimento residencial Azaléia</objeto> <secretaria>SMH       </secretaria> <valor>257.284,07</valor> <assinatura>18/12/2015</assinatura> <contratado>Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC AR/RS</contratado></Row>
<Row><contrato>189/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Limpeza, Desinfecção, Desratização, Desinsetização, Retirada de Morcegos das Escolas</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>257.542,86</valor> <assinatura>22/10/2013</assinatura> <contratado>V R A Menezes</contratado></Row>
<Row><contrato>246/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Transporte Escolar</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>25.758,00</valor> <assinatura>08/11/2012</assinatura> <contratado>Lindomar Norenberg</contratado></Row>
<Row><contrato>156/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de equipamentos médicos </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>2.576,00</valor> <assinatura>19/09/2017</assinatura> <contratado>Alci N. Becker e Cia. Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>140/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de hortifrutigranjeiros</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>2.579,64</valor> <assinatura>01/08/2017</assinatura> <contratado>Cooperativa Mista de Agricultores Familiares Itati</contratado></Row>
<Row><contrato>005/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução do serviço de sonorização e iluminação do palco do projeto Verão/2015, de jan a fev/15</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>25.800,00</valor> <assinatura>16/01/2015</assinatura> <contratado>Paulo R P Velasco ME</contratado></Row>
<Row><contrato>126/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de material elétrico para a manutenção e ampliação da iluminação pública. </objeto> <secretaria>SEURB     </secretaria> <valor>258.145,50</valor> <assinatura>11/07/2017</assinatura> <contratado>Terceiriza Distribuidora de Materiais Elétricos EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>220/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução das obras de reforma e construção da quadra poliesportiva da escola municipal de ensino fundamental Luiz Augusto Assumpção</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>258.485,14</valor> <assinatura>16/09/2015</assinatura> <contratado>Kittel Engenharia e Construçao Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>182/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para locação do imóvel situado na rua Santa Clara, nº 740 destinado a sediar o "Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos".</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>25.857,60</valor> <assinatura>02/09/2014</assinatura> <contratado>Beatriz Barreto Saalfeld Jenkins</contratado></Row>
<Row><contrato>302/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Pavimentação de 426 Metros no Corredor do Obelisco</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>258.739,62</valor> <assinatura>09/11/2010</assinatura> <contratado>Zechlinski Engenharia e Construção Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>004/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de projeto de sinalização turística na zona rural do município de Pelotas/RS</objeto> <secretaria>SDET      </secretaria> <valor>25.900,00</valor> <assinatura>04/02/2016</assinatura> <contratado>Refletto Sinalizaçao e Termoplastico Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>023/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de cimento asfáltico CAP 50/70</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>259.000,00</valor> <assinatura>06/02/2017</assinatura> <contratado>EMAM - Emulsões e Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>066/2026</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para prestação de serviços especializados com Instituição de Ensino para ministrar cursos referentes ao Programa RS Qualificação para capacitar e qualificar munícipes conforme demanda da SDEI</objeto> <secretaria> SDEI     </secretaria> <valor>259.188,18</valor> <assinatura>08/06/2026</assinatura> <contratado>Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI RS</contratado></Row>
<Row><contrato>050/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Transporte Escolar</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>25.920,00</valor> <assinatura>19/03/2010</assinatura> <contratado>Luiz Fernando Dornelles</contratado></Row>
<Row><contrato>374/2009</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Material de Enfermagem - Projeto Pró-Saúde</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>25.935,00</valor> <assinatura>29/12/2009</assinatura> <contratado>Dimaci Material Cirúrgico Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>193/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Material de Expediente</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>2.595,80</valor> <assinatura>12/08/2010</assinatura> <contratado>Denise Dias Debus</contratado></Row>
<Row><contrato>231/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviço de instalação de condicionadores de ar</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>25.980,00</valor> <assinatura>07/10/2016</assinatura> <contratado>Madison Guidotti Sampaio</contratado></Row>
<Row><contrato>123/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para aquisição de veículo 4x4, tipo Pick-up, 0km, para a Patrulha Rural.</objeto> <secretaria>SSP       </secretaria> <valor>259.900,00</valor> <assinatura>23/09/2022</assinatura> <contratado>Viguine Motors Comercio de Veículos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>278/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Móveis</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>2.600,00</valor> <assinatura>23/11/2011</assinatura> <contratado>Duca Móveis Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>279/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Móveis</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>2.600,00</valor> <assinatura>23/11/2011</assinatura> <contratado>Office Shop Indústria e Comércio de Móveis Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>368/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Medicamentos </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>26.000,00</valor> <assinatura>31/12/2010</assinatura> <contratado>Prati Donaduzzi e Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>104/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contratação de empresa para realização de concurso público para provimento de cargos e formação de reserva</objeto> <secretaria>SARH      </secretaria> <valor>260.000,00</valor> <assinatura>17/06/2019</assinatura> <contratado>Legalle concursos e soluções integradas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>020/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de 26 vagas para crianças em Instituições de Ensino para atendimento na etapa de Educação Infantil de acordo com Edital de Credenciamento 01/2023 - SMED.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>260.000,00</valor> <assinatura>17/02/2025</assinatura> <contratado>Daiane Sudo Cabana Goia - Escola de Educação Infantil Crescer Brincando</contratado></Row>
<Row><contrato>066/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Móveis Escolares</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>26.044,08</valor> <assinatura>22/04/2010</assinatura> <contratado>Luis César Reis ME</contratado></Row>
<Row><contrato>118/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para locação de imóvel situado na Colônia Ramos, 3° Distrito, em Pelotas, sede da EMEF Honorina Torres.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>26.064,00</valor> <assinatura>25/08/2014</assinatura> <contratado>Marcia Rosanete Blank Tuchtenhagen</contratado></Row>
<Row><contrato>005/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de hospedagem na cidade de Pelotas/RS, para atender a demanda de 1.862 diárias no período de 13 a 26/01/2019, durante a realização do IX Festival Internacional SESC de Música.</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>260.680,00</valor> <assinatura>11/01/2019</assinatura> <contratado>Jorge Curi S.A. Hotéis e Turismo </contratado></Row>
<Row><contrato>175/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de obras de pavimentação, construção de rampas de acessibilidade, passeio público e sinalização de trechos I e II da Rua Padre Anchieta.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>261.081,89</valor> <assinatura>31/01/2020</assinatura> <contratado>SBS Engenharia e Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>331/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de equipamentos de informática</objeto> <secretaria>SMR       </secretaria> <valor>26.180,00</valor> <assinatura>14/12/2015</assinatura> <contratado>Jaqueline Del Mestre Guimaraes ME</contratado></Row>
<Row><contrato>187/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Material Hospitalar</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>26.190,00</valor> <assinatura>14/07/2011</assinatura> <contratado>G. Gotuzzo e Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>011/2024</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para execução de serviços de saúde na especialidade de Laboratório Clínico a serem prestados aos munícipes de Pelotas nos limites quantitativos e financeiros fixados pelo SUS.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>261.919,92</valor> <assinatura>01/10/2024</assinatura> <contratado>CAD - Centro de Apoio Diagnostico Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>035/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de assinaturas do Jornal Periódico Zero Hora nas suas versões digital e impressa mediante inexigibilidade de licitação.</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>2.624,90</valor> <assinatura>31/03/2025</assinatura> <contratado>RBS - Zero Hora Editora Jornalistica S.A.</contratado></Row>
<Row><contrato>118/2024</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato de empresa especializada em serviços técnicos de Arquitetura e Engenharia para atualização das planilhas orçamentárias do Projeto Executivo do Museu da Cidade .</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>26.256,09</valor> <assinatura>13/09/2024</assinatura> <contratado>DMS Arquitetura e Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>109/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de sacolas de produtos básicos para alimentação </objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>263.640,00</valor> <assinatura>16/06/2016</assinatura> <contratado>Fabio de Andrade Linassi</contratado></Row>
<Row><contrato>160/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Fitas/Tiras para Teste de Glicemia Sanguínea Capilar</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>263.760,00</valor> <assinatura>02/07/2012</assinatura> <contratado>Roche Diagnostica Brasil Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>038/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Leite e Derivados</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>263.980,00</valor> <assinatura>03/03/2010</assinatura> <contratado>Cooperativa Agropecuária Petrópolis Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>228/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Transporte Escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>2,63/km</valor> <assinatura>27/08/2015</assinatura> <contratado>Andre Harms Stalbaum</contratado></Row>
<Row><contrato>080/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de transporte escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>2,63 km/rodado</valor> <assinatura>24/02/2015</assinatura> <contratado>Jeremias Guths Hobuss</contratado></Row>
<Row><contrato>052/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de hortifrutigranjeiros</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>26.400,00</valor> <assinatura>26/03/2014</assinatura> <contratado>Silui Mercado das Frutas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>178/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de tubos de concreto</objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>26.400,00</valor> <assinatura>28/08/2014</assinatura> <contratado>FN Carvalho Materiais de Construçao Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>276/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação de 02 (DUAS) patrolas.</objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>264.000,00</valor> <assinatura>18/07/2014</assinatura> <contratado>Terraplanagem Monteiro, Rocha Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>039/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Confecção de Uniformes</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>26.416,00</valor> <assinatura>04/03/2013</assinatura> <contratado>Vania Anziliero</contratado></Row>
<Row><contrato>082/2020</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de 1 Módulo de Expansão Storage e 2 Réguas Elétricas ATS.</objeto> <secretaria>SSP       </secretaria> <valor>264.280,00</valor> <assinatura>30/11/2020</assinatura> <contratado>UNNIT Soluções Tecnológicas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>131/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Leite e Derivados</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>264.380,00</valor> <assinatura>01/06/2012</assinatura> <contratado>Bastos e Jung Comercio de Generos Alimenticios Ltda ME</contratado></Row>
<Row><contrato>014/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>26.442,12</valor> <assinatura>21/02/2014</assinatura> <contratado>Cooperativa Agricola Mista Nova Palma Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>241/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Transporte Escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>2,65/km</valor> <assinatura>27/08/2015</assinatura> <contratado>Gilnei Silveira Gadea</contratado></Row>
<Row><contrato>213/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de telefonia física comutada, na modalidade local e nas modalidades de longa distância nacional e internacional</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>26.629,70</valor> <assinatura>22/09/2014</assinatura> <contratado>OI S/A</contratado></Row>
<Row><contrato>198/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Material de Enfermagem</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>2.664,00</valor> <assinatura>29/07/2011</assinatura> <contratado>G. Gotuzzo e Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>189/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>266.516,02</valor> <assinatura>28/11/2018</assinatura> <contratado>Cooperativa dos Apicultores e Fruticultores da Zona Sul - CAFSUL</contratado></Row>
<Row><contrato>037/2026</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para prestação de serviços de transporte de 3 Ambulâncias doadas pelo Ministério da Saúde à Prefeitura de Pelotas a serem retiradas no municipio de Sorocaba-SP até a sede da SAMU em Pelotas.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>26.700,00</valor> <assinatura>01/04/2026</assinatura> <contratado>Transportes Gabardo Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>114/2021</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de 3 veículos "zero quilometro" com verba proveniente de emenda parlamentar para uso de profissionais de saúde.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>267.120,00</valor> <assinatura>28/12/2021</assinatura> <contratado>Uvel Unisul Veículos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>327/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de equipamentos de informática e eletrônicos</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>26.729,34</valor> <assinatura>07/01/2015</assinatura> <contratado>Lider Distribuidora Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>183/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>26.750,00</valor> <assinatura>19/09/2013</assinatura> <contratado>Companhia Ultragaz S/A</contratado></Row>
<Row><contrato>313/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Serviço de Eficientização dos Grupos de Bombeamento Pluvial da Vila Castilhos e Farroupilha</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>267.500,00</valor> <assinatura>24/11/2010</assinatura> <contratado>Agrobombas Indústria e Comércio Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>249/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Brinquedos</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>26.779,00</valor> <assinatura>03/12/2013</assinatura> <contratado>Edulab Comercio de Produtos e Equipamentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>127/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>26.795,00</valor> <assinatura>24/07/2013</assinatura> <contratado>Cooperativa dos Produtores Agricolas do Monte Bonito</contratado></Row>
<Row><contrato>215/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Material Elétrico para Manutenção da Iluminação Pública</objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>268.214,00</valor> <assinatura>08/09/2015</assinatura> <contratado>Terceiriza Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>065/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Caminhão Zero Km</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>268.500,00</valor> <assinatura>22/04/2010</assinatura> <contratado>Sulpel Caminhões Comércio de Veículos Automotores e Acessórios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>070/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de gás liquefeito de petróleo em botijões de 13kg.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>26.880,00</valor> <assinatura>22/05/2018</assinatura> <contratado>Eichelt e Eichelt Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>066/2021</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de alimentos não perecíveis conforme elencado em Edital para consumo dos usuários de Abrigos Institucionais e Projetos da SAS.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>26.898,56</valor> <assinatura>11/08/2021</assinatura> <contratado>Gotas do Vale Industria, Comercio, Importação e Exportação de Sucos EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>074/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Elaboração do projeto de sinalização turística para Pelotas</objeto> <secretaria>SDET      </secretaria> <valor>26.900,00</valor> <assinatura>13/05/2015</assinatura> <contratado>Sinalvias Sinalizadora Viaria Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>196/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Betuminosos</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>269.400,00</valor> <assinatura>16/08/2010</assinatura> <contratado>NTA - Novas Técnicas de Asfaltos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>141/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Medicamentos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>26.970,00</valor> <assinatura>10/06/2010</assinatura> <contratado>MGF Distribuidora de Medicamentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>029/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para execução de Obras de Requalificação das Ruas Gonçalves Chaves , Barão de Butuí e Padre Felício </objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>2.697.605,77</valor> <assinatura>05/04/2022</assinatura> <contratado>Construtora Pelotense Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>042/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de obras de reforma do prédio do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS São Gonçalo.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>269.809,67</valor> <assinatura>03/04/2019</assinatura> <contratado>Hook Engenharia e Construções EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>246/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Transporte Escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>2,69/km</valor> <assinatura>27/08/2015</assinatura> <contratado>Luiz Fernando Dornelles</contratado></Row>
<Row><contrato>146/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contratação de Serviços de Engenharia</objeto> <secretaria>SELJ      </secretaria> <valor>2.700,00</valor> <assinatura>15/07/2010</assinatura> <contratado>Construtora Maper Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>039/2024</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de 180 bombonas de 20 litros cada, de água mineral de acordo com a Dispensa de Licitação Eletrônica 011/2024.  </objeto> <secretaria>SMDTI     </secretaria> <valor>2.700,00</valor> <assinatura>09/07/2024</assinatura> <contratado>Fernanda Loper</contratado></Row>
<Row><contrato>316/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Medicamentos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>27.000,00</valor> <assinatura>30/11/2010</assinatura> <contratado>Sulmedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>116/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviço de capacitação (treinamento e avaliação) em armamento e tiro para guardas municipais.</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>27.000,00</valor> <assinatura>10/05/2016</assinatura> <contratado>Centro de Formaçao de Vigilantes Lameirao Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>151/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>27.000,00</valor> <assinatura>31/07/2012</assinatura> <contratado>Mesasul Comercio e Industria de Alimentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>135/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para prestação de serviços de disponibilização de conexão de acesso rápido à internet para prédios da SMED de acordo com Pregão 154/2022 - SMED.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>27.000,00</valor> <assinatura>06/12/2022</assinatura> <contratado>Krack &amp; Beduhn Ltda passou a ser RuralNet Telecom Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>113/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Veiculação das Publicações Oficiais do Município de Pelotas</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>27.000,00</valor> <assinatura>24/07/2013</assinatura> <contratado>Grafica Diario Popular Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>135/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de veículo de transporte escolar diário de estudantes da educação básica das redes públicas de ensino</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>270.000,00</valor> <assinatura>23/04/2015</assinatura> <contratado>Mercedes-Benz do Brasil Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>013/2026</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de equipamentos de Informática de acordo com o Pregão eletrônico 098/2025 - SEPLAG.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>27.027,20</valor> <assinatura>14/07/2026</assinatura> <contratado>GDA Soluções em Informática Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>110/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de equipamentos odontológicos.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>2.702,96</valor> <assinatura>23/06/2016</assinatura> <contratado>Medicato - Comercio de Equipamentos Hospitalares Ltda - Me</contratado></Row>
<Row><contrato>232/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Derivados de Petróleo (SME) (SMS)</objeto> <secretaria>SAF       </secretaria> <valor>270.675,00</valor> <assinatura>24/09/2010</assinatura> <contratado>Comercial Buffon Combustíveis e Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>182/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de Serviços Gráficos</objeto> <secretaria>SECOM     </secretaria> <valor>27.100,00</valor> <assinatura>30/06/2011</assinatura> <contratado>Clicheria Cromos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>208/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis V</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>27.109,80</valor> <assinatura>11/01/2019</assinatura> <contratado>Zilda Radtke Radtke ME</contratado></Row>
<Row><contrato>003/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis </objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>2.711,08</valor> <assinatura>31/03/2017</assinatura> <contratado>Eno Venzke EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>221/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Hortifrutigranjeiros</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>27.131,76</valor> <assinatura>21/09/2016</assinatura> <contratado>Sandro Radtke de Radtke Eireli</contratado></Row>
<Row><contrato>083/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Hortifrutigranjeiros</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>27.143,50</valor> <assinatura>23/03/2011</assinatura> <contratado>Antulio Farias da Silveira ME</contratado></Row>
<Row><contrato>127/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução das Obras de Acréscimo e Reforma da Escola M.E.F. Daura Ferreira Pinto</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>271.786,55</valor> <assinatura>25/05/2011</assinatura> <contratado>Rio Paraná Construtora Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>084/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de transporte escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>2,71 km/rodado</valor> <assinatura>24/02/2015</assinatura> <contratado>Paulo Nick Nogueira ME</contratado></Row>
<Row><contrato>190/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição das Refeições do Restaurante Popular de Pelotas</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>27.240,00/mês</valor> <assinatura>01/06/2012</assinatura> <contratado>Fabio Cunha Rodrigues &amp; Cia. Ltda ME</contratado></Row>
<Row><contrato>113/2024</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de obras de pavimentação em CBUQ de trecho das ruas Nilo Peçanha, Daniel Capdebosco, Lindolfo Color, Prof. Osvaldo de Pinho Louzada e Barão de Itamaracá.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>2.725.526,56 </valor> <assinatura>04/10/2024</assinatura> <contratado>Encopav Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>042/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Transporte Escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>2,72/km</valor> <assinatura>23/02/2016</assinatura> <contratado>Luiz Fernando Dornelles</contratado></Row>
<Row><contrato>018/2026</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de arroz, e feijão da agricultura familiar para alimentação escolar da rede de educação pública com verba FNDE/PNAE conforme Chamada Pública Eletrônica 006/2025.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>273.120,00</valor> <assinatura>14/04/2026</assinatura> <contratado>Cooperativa União dos Agricultores Familiares de Canguçu e Região</contratado></Row>
<Row><contrato>231/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Derivados de Petróleo (SME) (SMS)</objeto> <secretaria>SAF       </secretaria> <valor>273.436,00</valor> <assinatura>24/09/2010</assinatura> <contratado>Abastecedora Paulo Moreira Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>251/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Transporte Escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>2,73/km</valor> <assinatura>27/08/2015</assinatura> <contratado>Paulo Nick Nogueira ME</contratado></Row>
<Row><contrato>078/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para a execução de remanescente de obras na EMEI Vasco Pires de acordo com a Tomada de Preços 17/2022 - SMED.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>2.742.069,01</valor> <assinatura>18/05/2023</assinatura> <contratado>Construtora Cotrefe Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>253/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Fraldas</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>27.430,00</valor> <assinatura>29/09/2010</assinatura> <contratado>Godoy &amp; Baptistella Ind. e Com. de Produtos de Higiene Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>069/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de obras de construção da passarela coberta da E.M.E.F. Osvaldo Cruz</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>27.436,97</valor> <assinatura>29/05/2018</assinatura> <contratado>Hook Engenharia e Construções EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>173/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de transporte escolar para alunos de escola da rede municipal, pertencente à zona rural do município</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>2,74/km</valor> <assinatura>22/08/2016</assinatura> <contratado>Juliano Augusto Bubolz</contratado></Row>
<Row><contrato>062/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Leite em Pó</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>2.750,00</valor> <assinatura>14/04/2010</assinatura> <contratado>Seldorado Comércio de Alimentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>124/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não-perecíveis</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>2.751,00</valor> <assinatura>27/05/2015</assinatura> <contratado>Rafael Scheer</contratado></Row>
<Row><contrato>145/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de câmara fria de congelamento.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>27.550,00</valor> <assinatura>24/09/2018</assinatura> <contratado>Zero Grau Store Indústria e Comércio Eireli EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>127/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para construção de rede de distribuição em média e baixa tensão no Loteamento Estrada do Engenho no municipio de Pelotas.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>275.867,26</valor> <assinatura>11/08/2023</assinatura> <contratado>Ramão Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>099/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Tubos de Concreto</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>27.600,00</valor> <assinatura>15/05/2012</assinatura> <contratado>FN Carvalho Materiais de Construçao Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>116/2024</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato de Locação de imóvel situado na Av. Fernando Osório, 273 onde passará a funcionar o Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>276.000,00</valor> <assinatura>30/08/2024</assinatura> <contratado>Ribeiro Administração e Participações Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>015/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>2.762,56</valor> <assinatura>21/02/2014</assinatura> <contratado>Mesasul Comercio e Industria de Alimentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>055/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Hortifrutigranjeiros</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>27.685,16</valor> <assinatura>14/04/2010</assinatura> <contratado>Ulda Maria da Silva Benemann ME</contratado></Row>
<Row><contrato>002/2026</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato de prestação de serviços de castração e microchipagem em cães e gatos, fêmeas e machos no municipio de Pelotas de acordo com o Pregão eletrônico 078/2025 - SQA.</objeto> <secretaria>SQA       </secretaria> <valor>276.988,60</valor> <assinatura>12/02/2026</assinatura> <contratado>Clinica Veterinaria Soares e Flores Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>037/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Transporte Escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>2,76/km</valor> <assinatura>23/02/2016</assinatura> <contratado>Gilnei Silveira Gadea</contratado></Row>
<Row><contrato>180/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de 3 impressoras laser de acordo com especificações contidas no anexo III do pregão 247/2017.</objeto> <secretaria>SGAF      </secretaria> <valor>2.775,00</valor> <assinatura>24/10/2017</assinatura> <contratado>Diackes Emerson Leal Carvalho ME</contratado></Row>
<Row><contrato>026/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para o atendimento ao programa nacional de alimentação escolar/PNAE</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>27.796,00</valor> <assinatura>02/03/2017</assinatura> <contratado>Cooperativa dos Produtores Agrícolas do Monte Bonito</contratado></Row>
<Row><contrato>076/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de transporte escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>2,77 km/rodado</valor> <assinatura>24/02/2015</assinatura> <contratado>Aldino Romiro Bonow - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>087/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de transporte escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>2,77 km/rodado</valor> <assinatura>24/02/2015</assinatura> <contratado>Transportes Turisticos Wrege Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>107/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de transporte escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>2,77 km/rodado</valor> <assinatura>24/02/2015</assinatura> <contratado>Perleberg e Tuchtenhagen Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>086/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de transporte escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>2,77 km/rodado</valor> <assinatura>24/02/2015</assinatura> <contratado>Seloni Maria Treichel Wally</contratado></Row>
<Row><contrato>021/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de carne</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>27.800,20</valor> <assinatura>11/03/2014</assinatura> <contratado>Cooperativa Languiru Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>090/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Hortifrutigranjeiros</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>27.831,28</valor> <assinatura>23/02/2016</assinatura> <contratado>Sandro Radtke de Radtke Eireli</contratado></Row>
<Row><contrato>033/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Serviço de Portaria e Bilheteria para o Carnaval 2013</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>27.860,00</valor> <assinatura>13/02/2013</assinatura> <contratado>Dutra e Seefeldt Ltda ME</contratado></Row>
<Row><contrato>106/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>27.895,14</valor> <assinatura>20/07/2018</assinatura> <contratado>Cooperativa Sul Ecológica de Agricultores Familiares Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>057/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Veículo Zero Km</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>279.000,00</valor> <assinatura>16/04/2019</assinatura> <contratado>Someval Sociedade Mercantil de Veículos Automotores Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>075/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>27.906,00</valor> <assinatura>19/04/2016</assinatura> <contratado>Atacadao Comercio de Generos Alimenticios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>146/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não-perecíveis</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>27.939,24</valor> <assinatura>02/06/2015</assinatura> <contratado>Atacadao Comercio de Generos Alimenticios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>064/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Montagem e Desmontagem de Arquibancadas e Camarotes para o Carnaval 2011</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>279.690,00</valor> <assinatura>15/02/2011</assinatura> <contratado>Logos do Brasil Estruturas e Eventos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>286/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de concentradores de oxigênio</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>279.900,00</valor> <assinatura>15/12/2014</assinatura> <contratado>Air Liquide Brasil Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>350/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de uma oficina na área de música</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>2.800,00</valor> <assinatura>28/12/2015</assinatura> <contratado>Luiz Eduardo Barros Machado</contratado></Row>
<Row><contrato>375/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de equipamentos de informática e eletrônicos</objeto> <secretaria>SGCMU     </secretaria> <valor>2.800,00</valor> <assinatura>21/01/2016</assinatura> <contratado>RRL Comercio e Manutençao em Informatica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>155/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Confecção de mobiliário para UPA nível I.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>28.000,00</valor> <assinatura>04/07/2016</assinatura> <contratado>Indústria e Comércio de Moveis Voos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>073/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis - II</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>28.000,00</valor> <assinatura>16/04/2014</assinatura> <contratado>Industria e Comercio de Biscoitos Caseiros Zagonel Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>064/2024</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para execução de obras de requalificação de duas áreas verdes, localizadas nas Ruas Guilherme Wetzel e Sete do bairro Getúlio Vargas.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>280.000,00</valor> <assinatura>28/06/2024</assinatura> <contratado>Rejane Maria Henriques Dalbon Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>218/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação do Imóvel da Rua Cônego Siqueira Canabarro, n.º 1012</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>2.800,00/mês</valor> <assinatura>03/10/2012</assinatura> <contratado>Enio da Silveira Hoff</contratado></Row>
<Row><contrato>166/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Equipamentos de Informática</objeto> <secretaria>SAF       </secretaria> <valor>28.020,00</valor> <assinatura>12/07/2010</assinatura> <contratado>Bombana Informática Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>077/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de 10 aparelhos de ar condicionado de acordo com o Pregão eletrônico 044/2024 da Secretaria Municipal de Assistência Social - SAS.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>28.030,80</valor> <assinatura>30/01/2026</assinatura> <contratado>Kenya Oliveira Fernandes Lima Soares</contratado></Row>
<Row><contrato>138/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Obras de Requalificação e Revitalização da Av. Saldanha Marinho, da Rua Dom Pedro II e do Largo de Portugal</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>2.803.483,28</valor> <assinatura>29/08/2019</assinatura> <contratado>Construtora Pelotense Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>011/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de veículo zero km - caminhão com cesto aéreo isolado.</objeto> <secretaria>SQA       </secretaria> <valor>280.500,00</valor> <assinatura>25/02/2019</assinatura> <contratado>Masal S.A. Indústria e Comércio</contratado></Row>
<Row><contrato>139/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para fornecimento de gases medicinais e cilindros por meio de comodato para atender as necessidades da SAMU e Centro de Especialidades conforme RP PE 187/2023.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>2.808.259,50</valor> <assinatura>08/01/2026</assinatura> <contratado>Air Liquide Brasil Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>115/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de munição </objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>28.200,00</valor> <assinatura>03/08/2018</assinatura> <contratado>Companhia Brasileira de Cartuchos</contratado></Row>
<Row><contrato>098/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de carne processada</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>282.485,00</valor> <assinatura>27/04/2016</assinatura> <contratado>Supermercado Scotta Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>017/2024</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para prestação de serviços na área de vigilância armada diurna e noturna a serem executados nas áreas interna e externa do Terminal Rodoviário de Pelotas.</objeto> <secretaria>ETERPEL   </secretaria> <valor>282.999,00</valor> <assinatura>01/06/2024</assinatura> <contratado>Arsenal Seguranca Privada Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>104/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de transporte escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>2,82 km/rodado</valor> <assinatura>24/02/2015</assinatura> <contratado>Michel Clasen dos Santos</contratado></Row>
<Row><contrato>140/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Carne e Derivados</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>28.320,00</valor> <assinatura>04/07/2012</assinatura> <contratado>Maxigiro Comercio de Alimentos Ltda EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>082/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de alimentos não perecíveis no âmbito do Pregão 12/2017 - SMED. </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>28.350,00</valor> <assinatura>16/05/2017</assinatura> <contratado>L.J. Bredow Representações ME</contratado></Row>
<Row><contrato>318/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Remanejamento de Pneus no Eco Ponto</objeto> <secretaria>SQA       </secretaria> <valor>28.400,00</valor> <assinatura>20/12/2011</assinatura> <contratado>Assoc. Recicladores e Catadores de Resíduos de Lixo e Derivados de Pelotas e Reg. Sul-Fonte da Vida</contratado></Row>
<Row><contrato>174/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato de locação do imóvel situado na rua Santos Dumont, nº 641, destinado a sediar o depósito de material da SMED.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>284.345,40</valor> <assinatura>08/09/2014</assinatura> <contratado>Ary de Oliveira Viegas</contratado></Row>
<Row><contrato>026/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos perecíveis - carnes (Iscas de carne suína, Coxa com sobrecoxa de frango e Salsichão misto) no âmbito do Pregão 271/2018 - SMS.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>28.435,00</valor> <assinatura>21/03/2019</assinatura> <contratado>Sidnei Paulo Radaelli _ ME</contratado></Row>
<Row><contrato>192/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Material de Expediente</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>2.847,10</valor> <assinatura>12/08/2010</assinatura> <contratado>Balreira e Espinosa Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>107/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de serviços de recuperação de um rolo compactador.</objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>28.497,00</valor> <assinatura>13/05/2016</assinatura> <contratado>Ricardo Lopes Machado</contratado></Row>
<Row><contrato>173/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Impressora Multifuncional</objeto> <secretaria>SCP       </secretaria> <valor>2.850,00</valor> <assinatura>27/06/2011</assinatura> <contratado>Finatto - Comércio Importação e Exportação de Máquinas e Equipamentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>114/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para aquisição de veículo adaptado 0km (Van para 16 pessoas).</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>285.500,00</valor> <assinatura>26/10/2022</assinatura> <contratado>Mabele Comercio de Veiculos EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>134/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Carne</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>2.856,40</valor> <assinatura>16/07/2013</assinatura> <contratado>Cooperativa Languiru Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>204/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Equipamentos de Informática</objeto> <secretaria>SAF       </secretaria> <valor>2.860,00</valor> <assinatura>04/08/2011</assinatura> <contratado>Infobento Computadores Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>189/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Material de Expediente</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>2.862,40</valor> <assinatura>12/08/2010</assinatura> <contratado>Prestes Comércio de Materiais para Escritório Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>001/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo em Botijões de 45 kg</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>28.665,60</valor> <assinatura>11/02/2010</assinatura> <contratado>Laura de Cácia Arpino</contratado></Row>
<Row><contrato>115/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para prestação de serviços de Telefonia fixa e acesso à internet com fornecimento de material e vigência de 12 meses para a Secretaria de Obras e Pavimentação - SMOP.</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>2.868,00</valor> <assinatura>18/02/2026</assinatura> <contratado>M. M. da Silva</contratado></Row>
<Row><contrato>084/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de óleo vegetal de soja 100% natural nas condições estabelecidas no Anexo I - Termo de Referência do Processo de Dispensa Eletrônica 083/2025 - SME.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>28.680,00</valor> <assinatura>25/08/2025</assinatura> <contratado>LA Company Representações Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>047/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Transporte Escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>2,86/km</valor> <assinatura>23/02/2016</assinatura> <contratado>Paulo Nick Nogueira - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>156/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>2.873,00</valor> <assinatura>29/09/2014</assinatura> <contratado>Nutriport Comercial Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>125/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para aquisição de Sacolas de Produtos Básicos para alimentação.</objeto> <secretaria>GPM       </secretaria> <valor>287.500,00</valor> <assinatura>29/09/2022</assinatura> <contratado>LJ Bredow Representações EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>073/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Conserto de 1000 Pontos de 70W da Iluminação Pública por Mês</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>28.750,00/mês</valor> <assinatura>04/03/2011</assinatura> <contratado>Central Luz Materiais Elétricos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>160/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Pneus</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>28.794,92</valor> <assinatura>31/07/2013</assinatura> <contratado>Comercio de Pneus Valetao Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>078/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de transporte escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>2,87 km/rodado</valor> <assinatura>24/05/2015</assinatura> <contratado>Andreia Bernedt Perlenberg</contratado></Row>
<Row><contrato>024/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Medicamentos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>2.880,00</valor> <assinatura>02/02/2011</assinatura> <contratado>Dimaci Material Cirúrgico Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>170/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Equipamentos de Informática</objeto> <secretaria>SCP       </secretaria> <valor>2.880,00</valor> <assinatura>22/06/2011</assinatura> <contratado>PPL Comércio e Serviços de Informática Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>103/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para aquisição de até 40 vagas para alunos de Educação Infantil - Maternal I, Maternal II e Pré-Escola nivel B.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>288.000,00</valor> <assinatura>25/07/2023</assinatura> <contratado>Grupo pela Educação Saúde e Cidadania - GESTO - GESC</contratado></Row>
<Row><contrato>078/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de gêneros alimentícios - biscoitos.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>28.850,00</valor> <assinatura>08/06/2018</assinatura> <contratado>Arena Distribuidora de Bebidas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>103/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de obras da Estação de Tratamento de Água, Estações Elevatórias de Água Tratada e Bruta e Adutoras, em Pelotas</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>28.859.401,16</valor> <assinatura>30/05/2014</assinatura> <contratado>Consorcio Enfil/Onix</contratado></Row>
<Row><contrato>018/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação, Montagem e Desmontagem das Estruturas do Evento </objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>288.742,00</valor> <assinatura>14/02/2014</assinatura> <contratado>Luis Andre da Silva Melo</contratado></Row>
<Row><contrato>004/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Realização de serviço de seleção, recrutamento e acompanhamento administrativo de estudantes, na condição de estagiários</objeto> <secretaria>SGAF      </secretaria> <valor>2,89%</valor> <assinatura>04/02/2014</assinatura> <contratado>Instituto Eccos</contratado></Row>
<Row><contrato>186/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para prestação de serviços para desenvolver o programa pré-enem nos bairros.</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>289.000,00</valor> <assinatura>21/07/2015</assinatura> <contratado>Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC AR/RS</contratado></Row>
<Row><contrato>197/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Betuminosos</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>28.925,00</valor> <assinatura>16/08/2010</assinatura> <contratado>Emam - Emulsões e Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>147/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>2.893,80</valor> <assinatura>19/09/2013</assinatura> <contratado>Nutriport Comercial Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>166/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Equipamentos odontológicos </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>2.895,00</valor> <assinatura>22/07/2015</assinatura> <contratado>DX Industria, Comercio, Importaçao e Exportaçao Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>044/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Hortifrutigranjeiros</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>28.980,00</valor> <assinatura>13/03/2013</assinatura> <contratado>Silui Mercado das Frutas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>091/2026</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de 50 computadores Desktop para renovar e expandir a infraestrutura de TI de acordo com Ata de Adesão RP - PE 026/2024 - Prefeitura de Alvorada.</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>289.863,50</valor> <assinatura>11/06/2026</assinatura> <contratado>Athenas Automação Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>101/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de transporte escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>2,89 km/rodado</valor> <assinatura>24/02/2015</assinatura> <contratado>Jeferson dos Santos Transportes ME</contratado></Row>
<Row><contrato>218/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Medicamentos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>2.900,00</valor> <assinatura>13/09/2010</assinatura> <contratado>Medilar Imp. e Distr. de Produtos Médico Hospitalares Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>025/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de portaria e bilheteria, Carnaval 2015</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>29.000,00</valor> <assinatura>25/02/2015</assinatura> <contratado>Santin &amp; Gentilini Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>174/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Areia Grossa Tipo Aterro</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>29.000,00</valor> <assinatura>16/07/2012</assinatura> <contratado>Pollnow e Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>059/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de obras de pavimentação da Avenida São Jorge.</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>290.000,00</valor> <assinatura>24/03/2016</assinatura> <contratado>Encopav Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>102/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para prestação de serviço de transporte de pacientes para consultas e exames em Bagé/RS.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>290.250,00</valor> <assinatura>03/08/2018</assinatura> <contratado>Agência de Viagens e Turismo TIMM Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>036/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de remanescente de obras de requalificação, contemplando pavimentação, drenagem, esgoto,inalização,mobiliário urbano,paisagismo, urbanização, iluminação pública e redes, do Calçadão Central.</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>2.905.471,92</valor> <assinatura>15/03/2018</assinatura> <contratado>Construtora Pelotense Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>380/2009</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Material Hospitalar (Saúde Pública)</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>291,00</valor> <assinatura>07/01/2010</assinatura> <contratado>G. Gotuzzo &amp; Cia. Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>061/2021</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para locação de veículo automotor para 5 passageiros tipo sedan com motor 1.6, 4 portas, direção hidráulica, airbag e ar condicionado sem motorista.</objeto> <secretaria>GPM       </secretaria> <valor>29.100,00</valor> <assinatura>21/07/2021</assinatura> <contratado>ELF Locadora de Veículos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>168/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Equipamentos de Informática</objeto> <secretaria>SCP       </secretaria> <valor>29.164,50</valor> <assinatura>22/06/2011</assinatura> <contratado>Infocorp - Equipamentos e Sistemas de Informação Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>202/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de Obra do Coletor Geral 01</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>2.920.756,99</valor> <assinatura>29/07/2011</assinatura> <contratado>Construtora Pelotense Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>031/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para execução de serviços especializados de substituição de luminárias nas vias públicas com retirada das lâmpadas e luminárias atuais e colocação de novas com tecnologia em LED.</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>29.207.737,32</valor> <assinatura>01/02/2023</assinatura> <contratado>Embralux Comércio de Lâmpadas e Luminárias Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>132/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de fraldas geriátricas </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>2.928,00</valor> <assinatura>01/08/2017</assinatura> <contratado>Nick Limpeza e Higiene Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>116/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de serviço de sonorização para os eventos do projeto </objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>29.280,00</valor> <assinatura>21/07/2017</assinatura> <contratado>Andrea C. P. Lages</contratado></Row>
<Row><contrato>236/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de impressora</objeto> <secretaria>SDET      </secretaria> <valor>2.928,10</valor> <assinatura>04/11/2016</assinatura> <contratado>AT Nedel</contratado></Row>
<Row><contrato>171/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviço de transporte escolar para alunos de escola da rede municipal</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>2,92/km</valor> <assinatura>04/08/2017</assinatura> <contratado>Gilmar Milech - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>089/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços para Desenvolver o Programa Pré-Vestibular nos Bairros Edição 2012</objeto> <secretaria>SPE       </secretaria> <valor>294.000,00</valor> <assinatura>05/06/2012</assinatura> <contratado>Peres e Porciuncula Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>149/2024</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição e instalação de mobiliário (Cadeiras de galerias e bilheteria e poltronas dos camarins) para o Theatro Sete de Abril.</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>294.279,10</valor> <assinatura>18/12/2024</assinatura> <contratado>Wagner M. Vaz</contratado></Row>
<Row><contrato>323/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Bolacha</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>2.944,00</valor> <assinatura>30/11/2010</assinatura> <contratado>Faccioli e Cadore Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>068/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis - IV</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>29.470,00</valor> <assinatura>12/05/2014</assinatura> <contratado>Atacadao Comercio de Generos Alimenticios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>169/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de gêneros alimentícios (arroz e feijão) da agricultura familiar para alimentação escolar (FNDE/PNAE).</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>29.480,00</valor> <assinatura>30/12/2019</assinatura> <contratado>Cooperativa Sul Ecológica de Agricultores Familiares Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>235/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Transporte Escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>2,94/km</valor> <assinatura>27/08/2015</assinatura> <contratado>Paulo Nick Nogueira ME</contratado></Row>
<Row><contrato>064/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços para Desenvolver o Programa Pré-Vestibular nos Bairros </objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>295.000,00</valor> <assinatura>17/04/2013</assinatura> <contratado>Cursos Preparatorios Media 10 Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>058/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de 1 caminhão "zero quilometro" conforme especificações contidas no edital do Pregão 016/2019 - SDR.</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>295.000,00</valor> <assinatura>03/05/2019</assinatura> <contratado>Someval Sociedade Mercantil de Veículos Automotores Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>266/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de equipamentos de informática</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>2.952,00</valor> <assinatura>04/12/2014</assinatura> <contratado>Ors Eletroeletronica e Telecomunicaçoes Eireli</contratado></Row>
<Row><contrato>116/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Material de Enfermagem</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>2.952,00</valor> <assinatura>25/05/2012</assinatura> <contratado>G. Gotuzzo e Cia. Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>007/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>2.956,50</valor> <assinatura>07/02/2012</assinatura> <contratado>Prativita Alimentos Nutricionais Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>119/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis - II</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>2.959,00</valor> <assinatura>07/06/2016</assinatura> <contratado>Zilda Radtke Radtke</contratado></Row>
<Row><contrato>017/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação, Montagem e Desmontagem de Arquibancadas e Camarotes do Carnaval 2010</objeto> <secretaria>SPE       </secretaria> <valor>295.900,00</valor> <assinatura>28/01/2010</assinatura> <contratado>Jaine Batista de Mattos</contratado></Row>
<Row><contrato>240/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Transporte Escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>2,95/km</valor> <assinatura>27/08/2015</assinatura> <contratado>Diomar Ottoni Pastorini Pinto</contratado></Row>
<Row><contrato>018/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de 32 vagas para alunos de Educação infantil para crianças de 1 ano a 3 anos e 11 meses de acordo com Edital de Credenciamento Público 01/2023. </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>296.000,00</valor> <assinatura>17/02/2025</assinatura> <contratado>Camila da Costa Camargo - Casa da Alegria</contratado></Row>
<Row><contrato>038/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para o atendimento ao programa nacional de alimentação escolar/PNAE</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>29.630,00</valor> <assinatura>22/03/2017</assinatura> <contratado>Cooperativa Sul Ecologica de Agricultores Familiares Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>028/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para locação de imóvel situado à Rua Lobo da Costa, 520 e outros imóveis que o compôe para servir de sede da Secretaria Municipal de Urbanismo.</objeto> <secretaria>SEURB     </secretaria> <valor>296.475,36</valor> <assinatura>17/04/2025</assinatura> <contratado>Manoel Raulin Larroque</contratado></Row>
<Row><contrato>042/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Instalação de rede elétrica na passarela do samba</objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>296.640,00</valor> <assinatura>21/02/2014</assinatura> <contratado>Distribuidora Pelotense de Materiais Eletricos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>038/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para aquisição de gêneros alimentícios variados da Agricultura Familiar para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Chamada Pública 05/2022 - SMED.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>296.782,79</valor> <assinatura>03/03/2023</assinatura> <contratado>Cooperativa dos Produtores Agrícolas do Monte Bonito</contratado></Row>
<Row><contrato>092/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de transporte escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>2,96 km/rodado</valor> <assinatura>24/02/2015</assinatura> <contratado>Gilmar Milech</contratado></Row>
<Row><contrato>190/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Material Hospitalar</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>2.970,00</valor> <assinatura>14/07/2010</assinatura> <contratado>Ledurpharma Comércio e Representações de Produtos Médico Hospitalares Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>358/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Equipamentos de Informática</objeto> <secretaria>SDE       </secretaria> <valor>2.970,00</valor> <assinatura>31/12/2010</assinatura> <contratado>Jairo Antônio Zanatta ME</contratado></Row>
<Row><contrato>330/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Medicamentos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>29.700,00</valor> <assinatura>08/12/2010</assinatura> <contratado>Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>106/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviço de fornecimento de refeições prontas</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>29.700,00</valor> <assinatura>30/05/2017</assinatura> <contratado>Rosane Vieira Bertholdi ME</contratado></Row>
<Row><contrato>299/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução das Obras de Acréscimo e Reforma da Escola M.E.F. Alberto Rosa</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>297.182,54</valor> <assinatura>21/11/2011</assinatura> <contratado>Marques Imóveis Construtora e Imobiliária Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>023/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Bens Frigoríficos e Serviços</objeto> <secretaria>SCP       </secretaria> <valor>297.268,00</valor> <assinatura>19/01/2011</assinatura> <contratado>Engepom Equipamentos para Refrigeração Ltda - EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>231/2009</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação do Imóvel da Avenida Duque de Caxias, n.º 1120</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>2.974,43/mês</valor> <assinatura>04/08/2009</assinatura> <contratado>Gilca Santos Borges Sedrez</contratado></Row>
<Row><contrato>040/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato de locação de imóvel situado na Avenida Salgado Filho, 808 - Sede da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Infraestrutura - SSUI pelo período de 12 meses.</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>297.600,00</valor> <assinatura>09/07/2025</assinatura> <contratado>Osmar Iost Junior</contratado></Row>
<Row><contrato>126/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de hortifruitigranjeiros</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>29.776,52</valor> <assinatura>20/07/2016</assinatura> <contratado>Ulda Maria da Silva Benemann Ltda - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>223/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo em botijões de 45kg</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>29.785,00</valor> <assinatura>02/09/2015</assinatura> <contratado>Comercio e Transporte de Gas Brod Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>047/2021</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de 1 Retroescavadeira "zero Km" de acordo com o Pregão 028/2021 - SMOP.</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>298.000,00</valor> <assinatura>28/05/2021</assinatura> <contratado>Distribuidora Meridional de Motores Cummins SA</contratado></Row>
<Row><contrato>054/2021</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de 1 Retroescavadeira "zero Km" de acordo com o Pregão 029/2021.</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>298.000,00</valor> <assinatura>10/06/2021</assinatura> <contratado>Distribuidora Meridional de Motores Cummins SA</contratado></Row>
<Row><contrato>024/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para aquisição e instalação de sistema de videomonitoramento nos quartéis do corpo de bombeiros conforme edital do Pregão 217/2022 - SMF.</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>29.850,00</valor> <assinatura>17/02/2023</assinatura> <contratado>Manutec Monitoramento e Servicos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>127/2024</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de veículo "zero km" de acordo com Edital de Pregão Eletrônico 016/2024 - SAS .</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>298.689,99</valor> <assinatura>04/12/2024</assinatura> <contratado>Felice Automoveis Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>279/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de ração para cães.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>29.874,00</valor> <assinatura>24/09/2015</assinatura> <contratado>Luis Reinaldo da Silva Kovalski</contratado></Row>
<Row><contrato>006/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para execução de obra do Programa </objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>298.868,62</valor> <assinatura>14/03/2025</assinatura> <contratado>AVS Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>103/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de transporte escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>2,98 km/rodado</valor> <assinatura>24/02/2015</assinatura> <contratado>Paulo Nick Nogueira ME</contratado></Row>
<Row><contrato>312/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Obras de Pavimentação Asfáltica com Base de Brita Graduada e Drenagem</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>2.992.073,10</valor> <assinatura>26/12/2011</assinatura> <contratado>Construtora Pelotense Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>225/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de arbitragem em diversas modalidades esportivas</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>299.287,23</valor> <assinatura>17/09/2015</assinatura> <contratado>Duarte e Silva Eventos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>068/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Móveis Escolares</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>2.994,00</valor> <assinatura>22/04/2010</assinatura> <contratado>Alci N. Becker &amp; Cia. Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>077/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>29.952,00</valor> <assinatura>27/05/2013</assinatura> <contratado>Companhia Ultragaz S/A</contratado></Row>
<Row><contrato>078/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Emulsão Asfáltica RR-2C</objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>299.600,00</valor> <assinatura>19/04/2016</assinatura> <contratado>Petrobras Distribuidora S.A.</contratado></Row>
<Row><contrato>118/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de Obras de Recapeamento com Asfalto Betuminoso Usinado a Quente na Rua Leonardo Colares</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>299.878,29</valor> <assinatura>04/07/2019</assinatura> <contratado>SBS Engenharia e Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>058/2026</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de bens descritos no Anexo I do Edital do Pregão eletrônico 20/2025 - Registro de Preços do Consórcio Público do Extremo Sul - COPES.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>299.898,47</valor> <assinatura>19/06/2026</assinatura> <contratado>Primus Comércio de Ambientes Corpórativos e Escolares Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>034/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para prestação de serviços de motoboy conforme especificações contidas no Edital do Pregão Presencial 014/2016 - SMS.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>29.991,96</valor> <assinatura>22/03/2017</assinatura> <contratado>Rafael Pierzchalski Duarte</contratado></Row>
<Row><contrato>211/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Material Odontológico</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>2.999,80</valor> <assinatura>27/08/2010</assinatura> <contratado>Dent-Flex Indústria e Comércio Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>175/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de equipamentos de informática</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>29.998,50</valor> <assinatura>22/10/2018</assinatura> <contratado>Concórdia Informática Ltda.</contratado></Row>
<Row><contrato>164/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Veiculação de Publicações Oficiais do Município de Pelotas</objeto> <secretaria>SCP       </secretaria> <valor>30.000,00</valor> <assinatura>31/05/2011</assinatura> <contratado>S/A O Estado de São Paulo</contratado></Row>
<Row><contrato>144/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para locação de Imóvel Situado na Rua Domingos de Almeida, 1690 destinado a sediar a UBS CSU Areal.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>30.000,00</valor> <assinatura>25/09/2019</assinatura> <contratado>Jorge Luiz Almeida da Silva</contratado></Row>
<Row><contrato>045/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato de locação de imóvel situado na Rua Ormindo da Silva, nº 1940, Sítio Floresta, Pelotas para servir como Anexo de Educação Infantil da EMEF Independencia.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>30.000,00</valor> <assinatura>15/03/2017</assinatura> <contratado>Jones Rafael Pening Dierung e Carla Beatriz Grutzmann Dierung</contratado></Row>
<Row><contrato>000a/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>E.C. Pelotas cede espaços destinados a publicidade</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>30.000,00</valor> <assinatura>18/02/2015</assinatura> <contratado>Esporte Clube Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>053/2026</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de até 30 vagas para alunos de Educação Infantil - Creche e Pré-Escola para crianças de 0 a 5 anos e 11 meses na Instituição de Ensino com base na Lei Municipal 7.051/2022.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>300.000,00</valor> <assinatura>28/07/2026</assinatura> <contratado>Escola de Educação Infantil Tagarelas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>068/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para Operacionalizar o Programa Emergencial Juro Zero Pelotense</objeto> <secretaria>SMDTI     </secretaria> <valor>300.000,00</valor> <assinatura>29/06/2022</assinatura> <contratado>Casa do Microcrédito </contratado></Row>
<Row><contrato>052/2026</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de vagas de educação infantil, creche e pré-escola para crianças de 0 a 5 anos e 11 meses na instituição de ensino.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>300.000,00</valor> <assinatura>10/06/2026</assinatura> <contratado>Escola de Educação Infantil Gotinhas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>221/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato de locação do Imóvel situado à Rua Voluntários da Pátria, n.ºs  1420, 1428 e 1436 destinado a sediar o Centro de Especialidades da SMS.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>300.000,00</valor> <assinatura>01/06/2015</assinatura> <contratado>Roberto David Malcon</contratado></Row>
<Row><contrato>092/2021</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para fornecimento e disponibilidade do cartão Banricard Programas Sociais para atendimento ao Programa Auxilio Emergencial Pelotense.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>300.000,00</valor> <assinatura>11/10/2021</assinatura> <contratado>Banrisul Cartões SA</contratado></Row>
<Row><contrato>145/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação de imóvel, rua General Telles, 912A</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>3.000,00/mês</valor> <assinatura>28/08/2014</assinatura> <contratado>Maroni Pereira Lima</contratado></Row>
<Row><contrato>081/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação do Imóvel da Rua Dr. Amarante n° 571</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>3.000,00/mês</valor> <assinatura>01/03/2011</assinatura> <contratado>Beatriz Barreto Saalfeld</contratado></Row>
<Row><contrato>016/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Material de Enfermagem</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>3.004,48</valor> <assinatura>15/02/2012</assinatura> <contratado>Total Health - Distribuidora e Importadora Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>059/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para execução das obras do programa nenhuma casa sem banheiro</objeto> <secretaria>SHRF      </secretaria> <valor>300.451,58</valor> <assinatura>29/06/2022</assinatura> <contratado>D&amp;S Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>252/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Brinquedos</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>30.060,00</valor> <assinatura>03/12/2013</assinatura> <contratado>J.B.M. Comercio de Brindes Promocionais Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>203/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Desenvolver o programa pré-enem nos bairros </objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>300.690,00</valor> <assinatura>25/07/2016</assinatura> <contratado>Cursos Preparatórios Média Dez Ltda-ME</contratado></Row>
<Row><contrato>086/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Transporte Escolar</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>30.096,00</valor> <assinatura>30/03/2011</assinatura> <contratado>Seloni Maria Treichel Wally</contratado></Row>
<Row><contrato>193/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de transporte escolar para alunos de escola da rede municipal, pertencente à zona rural do município</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>3,00/km</valor> <assinatura>22/08/2016</assinatura> <contratado>Diomar Ottoni Pastorini Pinto</contratado></Row>
<Row><contrato>108/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de transporte escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>3,00 km/rodado</valor> <assinatura>24/02/2015</assinatura> <contratado>Carlos Luiz Ribes</contratado></Row>
<Row><contrato>122/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para locação de imóvel situado na Rua Dr. Cassiano, 151 destinado a sediar o Programa Familia Acolhedora vinculado a SAS.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>30.240,00</valor> <assinatura>01/11/2022</assinatura> <contratado>Renato Barrocas Moreira</contratado></Row>
<Row><contrato>136/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de material de enfermagem - II</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>3.025,00</valor> <assinatura>01/08/2014</assinatura> <contratado>Med Center Comercial Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>186/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de transporte escolar para alunos de escola da rede municipal, pertencente à zona rural do município</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>3,02/km</valor> <assinatura>22/08/2016</assinatura> <contratado>Paulo Nick Nogueira - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>171/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Equipamentos de Informática</objeto> <secretaria>GPM       </secretaria> <valor>3.030,00</valor> <assinatura>22/06/2011</assinatura> <contratado>Dot Serv Informática Ltda ME</contratado></Row>
<Row><contrato>251/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de equipamentos de informática</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>30.315,00</valor> <assinatura>30/10/2014</assinatura> <contratado>Micros e Gigas Informatica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>063/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Saibro com CBR acima de 45 </objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>303.160,00</valor> <assinatura>22/04/2010</assinatura> <contratado>Pollnow e Cia. Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>064/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de equipamentos de informática e eletrônicos</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>30.360,00</valor> <assinatura>28/04/2015</assinatura> <contratado>Lider Distribuidora Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>307/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de microcomputador</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>30.360,00</valor> <assinatura>26/12/2014</assinatura> <contratado>Global Distribuiçao de Bens de Consumo Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>081/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para integrar a contratada no SUS, especificamente na prestação de serviços assistenciais complementares ao SUS atendendo ao Plano Inverno Seguro da Secretaria Municipal de Saúde de Pelotas.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>3.038.842,50</valor> <assinatura>11/08/2025</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>082/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis - III</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>3.039,20</valor> <assinatura>28/04/2014</assinatura> <contratado>Supermercado Linassi Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>213/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Hortifrutigranjeiros</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>30.413,00</valor> <assinatura>27/08/2010</assinatura> <contratado>Comercial Souza de Alimentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>30.433,50</valor> <assinatura>07/02/2012</assinatura> <contratado>Mesasul Comercio e Industria de Alimentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>020/2020</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Oxigênio medicinal e prestação de serviços de instalação de tanques de oxigênio e fornecimento de gases.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>304.344,94</valor> <assinatura>13/04/2020</assinatura> <contratado>Air Liquide Brasil Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>253/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de areia lavada</objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>30.450,00</valor> <assinatura>30/10/2014</assinatura> <contratado>Pollnow &amp; Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>214/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de produtos médicos de uso único - V</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>30.460,99</valor> <assinatura>30/09/2014</assinatura> <contratado>Cirurgica Fernandes Comercio de Materiais Cirurgicos e Hospitalares - Sociedade limitada</contratado></Row>
<Row><contrato>054/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para prestação de serviços de ensaios tecnológicos  de solos e misturas asfálticas.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>304.798,13</valor> <assinatura>28/06/2022</assinatura> <contratado>CERM Controle Tecnico Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>055/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Transporte Escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>3,04/km</valor> <assinatura>23/02/2016</assinatura> <contratado>Diomar Ottoni Pastorini Pinto</contratado></Row>
<Row><contrato>248/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Transporte Escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>3,04/km</valor> <assinatura>27/08/2015</assinatura> <contratado>Matheus Clasen Norenberg</contratado></Row>
<Row><contrato>024/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Material de Limpeza e Higiene</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>3.054,40</valor> <assinatura>27/02/2012</assinatura> <contratado>Genial Produtos para Limpeza Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>233/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Instalação de Rede Lógica, Elétrica e Telefônica no Prédio da Secretaria de Administração</objeto> <secretaria>SAF       </secretaria> <valor>30.573,30</valor> <assinatura>21/09/2011</assinatura> <contratado>Sulredes Serviços em Informática Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>005/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para locação do Imóvel situado à Rua Dr. Cassiano, n.º 500/301 destinado a sediar a Junta de Serviço Militar  de Pelotas.</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>30.600,00</valor> <assinatura>28/02/2014</assinatura> <contratado>Marlene Cruz de Almeida</contratado></Row>
<Row><contrato>114/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para locação do Imóvel situado à Rua Marquês de Maricá, n.º 123 destinado a sediar o "Abrigo Institucional Aquarela".</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>30.617,16</valor> <assinatura>06/10/2015</assinatura> <contratado>Rodrigo Reyes Andre Porres</contratado></Row>
<Row><contrato>054/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>AQUISIÇÃO DE 10.000M² DE BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO, TIPO UNISTEIN.</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>307.000,000</valor> <assinatura>13/04/2018</assinatura> <contratado>ACPO Artefatos de Concreto Pedro Osório Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>092/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Hortifrutigranjeiros</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>30.771,27</valor> <assinatura>26/04/2012</assinatura> <contratado>Antulio Farias da Silveira ME</contratado></Row>
<Row><contrato>031/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Alimentos</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>3.079,40</valor> <assinatura>15/02/2012</assinatura> <contratado>Atacadao Comercio de Generos Alimenticios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>049/2009</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato de locação de imóvel situado na Rua Felix da Cunha, 818 em Pelotas destinado a sediar o CAPS AD, vinculado à SMS.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>30.807,12</valor> <assinatura>13/03/2009</assinatura> <contratado>Carla de Campos Silveira (Sucessão de Urbano Abrantes Cardoso)</contratado></Row>
<Row><contrato>107/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Carne </objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>30.810,00</valor> <assinatura>10/05/2011</assinatura> <contratado>Zilda Radtke Radtke</contratado></Row>
<Row><contrato>113/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação do Imóvel da Rua Garibaldi, n.º 241</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>3.082,05/mês</valor> <assinatura>04/09/2015</assinatura> <contratado>Jair Antonio de Oliveira Siqueira</contratado></Row>
<Row><contrato>036/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para aquisição de variados gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para alimentação escolar de alunos com verba FNDE/PNAE  de acordo com Chamada Pública 05/2022 - SMED.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>308.599,44</valor> <assinatura>06/03/2023</assinatura> <contratado>Cooperativa Sul Ecologica de Agricultores Familiares Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>228/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>AQUISIÇÃO DE LEITE LONGA VIDA</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>30.868,88</valor> <assinatura>12/01/2018</assinatura> <contratado>Cooperativa Santa Clara Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>052/2020</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Construção do Centro de Comercialização de produtos associados ao Turismo denominado "Rua do Doce" localizado na Rua 7 de Setembro entre Ruas Andrade Neves e Gen. Osório.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>308.960,49</valor> <assinatura>29/07/2020</assinatura> <contratado>José C. Oliveira de Freitas EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>205/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Realização de Cursos Profissionalizantes</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>309.200,00</valor> <assinatura>17/10/2013</assinatura> <contratado>SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial</contratado></Row>
<Row><contrato>068/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>30.960,00</valor> <assinatura>07/04/2017</assinatura> <contratado>Atacadao Comercio de Generos Alimenticios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>170/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviço de transporte escolar para alunos de escola da rede estadual, pertencente à zona rural do município </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>3,09/km</valor> <assinatura>04/10/2017</assinatura> <contratado>Fabio Torres</contratado></Row>
<Row><contrato>167/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de transporte escolar para alunos de escola da rede municipal, pertencente à zona rural do município</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>3,09/km</valor> <assinatura>22/08/2016</assinatura> <contratado>Joel Guths Hobuss</contratado></Row>
<Row><contrato>093/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de transporte escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>3,09 km/rodado</valor> <assinatura>24/02/2015</assinatura> <contratado>Jeferson dos Santos Transportes ME</contratado></Row>
<Row><contrato>242/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>31.000,00</valor> <assinatura>20/11/2013</assinatura> <contratado>Cooperativa Santa Clara Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>059/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Realização de serviço de rastreamento e monitoramento de veículos e maquinas.</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>31.104,00</valor> <assinatura>20/04/2017</assinatura> <contratado>Telealarme Brasil EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>119/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de 1 Micro-onibus (van) "0" Km conforme Pregão eletrônico 002/2025 - Registro de Preços realizado pelo Consórcio Público do Extremo Sul - COPES.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>311.899,28</valor> <assinatura>28/11/2025</assinatura> <contratado>Tawá Veiculos Especiais Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>111/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de transporte escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>3,11 km/rodado</valor> <assinatura>24/02/2015</assinatura> <contratado>Aroldo Cazare</contratado></Row>
<Row><contrato>081/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de transporte escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>3,11 km/rodado</valor> <assinatura>24/02/2015</assinatura> <contratado>Lindomar Norenberg</contratado></Row>
<Row><contrato>252/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato de locação do Imóvel da Rua Santos Dumont, n.º 822 destinado a sediar o Abrigo Institucional para Crianças e Adolescentes  vinculado à Secretaria da Cidadania.</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>31.200,00</valor> <assinatura>26/10/2010</assinatura> <contratado>Selma Leitzke Buchweitz e Paulo Renato Buchweitz</contratado></Row>
<Row><contrato>152/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>31.207,60</valor> <assinatura>31/07/2012</assinatura> <contratado>Supermercado Linassi Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>181/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>312.395,61</valor> <assinatura>30/12/2019</assinatura> <contratado>Cooperativa dos Apicultores e Fruticultores da Zona Sul</contratado></Row>
<Row><contrato>151/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para execução de obras de construção de 17 módulos sanitários no loteamento 23 de maio em Pelotas em regime de Empreitada por Preço Global conforme Tomada de Preços 14/2023.</objeto> <secretaria>SHRF      </secretaria> <valor>312.682,58</valor> <assinatura>01/11/2023</assinatura> <contratado>Marques Imóveis Construtora e Imobiliária Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>103/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Construção de escola municipal de ensino fundamental - EMEF Sítio Floresta, no município de Pelotas/RS.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>3.127.734,10</valor> <assinatura>19/07/2018</assinatura> <contratado>IBH Construções Ltda EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>098/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de transporte escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>3,12 km/rodado</valor> <assinatura>24/02/2015</assinatura> <contratado>Paulo Nick Nogueira ME</contratado></Row>
<Row><contrato>071/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de máquina zero km</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>313.100,00</valor> <assinatura>10/05/2019</assinatura> <contratado>Bertinatto Máquinas Eireli - EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>014/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução do serviço de instalação da rede elétrica de distribuição na passarela do samba, Carnaval 2015</objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>313.700,00</valor> <assinatura>12/02/2015</assinatura> <contratado>Distribuidora Pelotense de Materiais Eletricos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>259/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Material Odontológico</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>3.138,00</valor> <assinatura>07/10/2010</assinatura> <contratado>Prhodent Com. e Repres. de Produtos Hospitalares e Dentários Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>028/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de material elétrico para a manutenção (Reatores de várias potências, fios e cabos variados) no âmbito do Pregão 272/2018 - SSUI.</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>313.800,00</valor> <assinatura>13/03/2019</assinatura> <contratado>Antunes Comercial Ltda EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>067/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Móveis Escolares</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>31.390,60</valor> <assinatura>22/04/2010</assinatura> <contratado>Brufa Indústria e Comércio de Móveis Escolares Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>044/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Transporte Escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>3,13/km</valor> <assinatura>23/02/2016</assinatura> <contratado>Matheus Clasen Norenberg</contratado></Row>
<Row><contrato>204/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Bebida Láctea Líquida</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>3.140,00</valor> <assinatura>05/09/2012</assinatura> <contratado>Supermercado Linassi Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>253/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Elaboração, Coordenação e Operacionalização de Concurso Público </objeto> <secretaria>SGAF      </secretaria> <valor>314.000,00</valor> <assinatura>27/12/2013</assinatura> <contratado>Objetiva Concursos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>185/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Alimentos não perecíveis.</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>31.402,88</valor> <assinatura>18/12/2017</assinatura> <contratado>Arena Distribuidora de Bebidas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>037/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação, Montagem e Desmontagem das Estruturas do Carnaval 2013</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>314.150,00</valor> <assinatura>08/02/2013</assinatura> <contratado>BRGS Brasil Ltda EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>256/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Medicamentos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>31.434,24</valor> <assinatura>06/10/2010</assinatura> <contratado>Victória Comércio de Produtos Hospitalares Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>006/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Notebook</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>3.146,00</valor> <assinatura>28/01/2010</assinatura> <contratado>Athenas Automação Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>137/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de ginásio de uso educacional, esportivo e cultural, rua Álvaro Chaves n° 2000, Pelotas</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>3.147.394,45</valor> <assinatura>08/05/2015</assinatura> <contratado>MGM Empresa Construtora Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>231/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Transporte Escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>3,14/km</valor> <assinatura>27/08/2015</assinatura> <contratado>Jeremias Guths Hobuss</contratado></Row>
<Row><contrato>329/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação de máquinas reprográficas de projetos e grandes formatos </objeto> <secretaria>SGCMU     </secretaria> <valor>315.000,00</valor> <assinatura>01/12/2015</assinatura> <contratado>A2 Impressao Digital Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>240/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Material de Expediente</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>3.154,26</valor> <assinatura>23/09/2010</assinatura> <contratado>Dmpo Comércio de Materiais de Escritório Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>104/2026</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de Refrigerador Vertical (Câmara fria) 280 L para armazenamento de imunibiológicos, reagentes e termolábeis para uso do Hospital Regional de Pronto Socorro de Pelotas - HPS.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>31.598,00</valor> <assinatura>09/07/2026</assinatura> <contratado>NovaInstruments Equipamentos para Laboratório Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>357/2009</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Equipamentos de Informática</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>31.656,00</valor> <assinatura>16/12/2009</assinatura> <contratado>Bombana Informática Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>087/2026</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de Pneus 900x20 14L Lisos através de Registro de Preços realizado pelo COPES - Pregão eletrônico 21/2025, através de Emenda Impositiva 282/2025.</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>31.687,66</valor> <assinatura>14/07/2026</assinatura> <contratado>Magba E-Comerce Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>349/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Obras de Acréscimo e Reforma da Escola M.E.F. Luiz Augusto Assumpção</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>317.010,32</valor> <assinatura>18/12/2010</assinatura> <contratado>Marques Imóveis Construtora e Imobiliária Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>028/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para prestação de serviços de Transporte Escolar para os alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Evaristo da Veiga localizada na Santa Silvana - 6º Distrito de Pelotas.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>31.711,68</valor> <assinatura>23/02/2016</assinatura> <contratado>Andre Harms Stallbaum</contratado></Row>
<Row><contrato>181/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Sacolas de Produtos Básicos para Alimentação</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>31.716,00</valor> <assinatura>02/08/2010</assinatura> <contratado>Faccioli e Cadore Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>185/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Móveis para a Câmara de Vereadores de Pelotas</objeto> <secretaria>SAF       </secretaria> <valor>31.732,00</valor> <assinatura>02/08/2010</assinatura> <contratado>Tekmóveis Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>023/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de limpeza e higiene nas unidades básicas de saúde e nas demais instalações da Secretaria Municipal de Saúde.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>3.173.977,68</valor> <assinatura>13/04/2018</assinatura> <contratado>Labor Serviços de Asseio e Conservação Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>116/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Construção de Pórticos nas Principais Vias de Acesso ao Município </objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>317.416,90</valor> <assinatura>08/07/2019</assinatura> <contratado>Modelar Engenharia e Construção Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>039/2026</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para prestação de serviços de locação de impressoras de conforme condições estabelecidas no Edital e Anexo I do Pregão eletrônico 067/2025.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>317.474,04</valor> <assinatura>05/05/2026</assinatura> <contratado>Compaless Informática Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>324/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Bolacha</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>3.176,00</valor> <assinatura>30/11/2010</assinatura> <contratado>Germani Alimentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>154/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Divisórias</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>3.182,00</valor> <assinatura>22/06/2010</assinatura> <contratado>Aplizio Netto Amaral ME</contratado></Row>
<Row><contrato>049/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução do Serviço de Segurança no Carnaval 2013</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>318.230,00</valor> <assinatura>22/02/2013</assinatura> <contratado>Dutra e Seefeldt Ltda ME</contratado></Row>
<Row><contrato>076/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução da Obra de Construção da Estação de Tratamento de Esgotos Sítio Floresta</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>3.189.983,34</valor> <assinatura>21/03/2011</assinatura> <contratado>Portosan Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>298/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de equipamentos odontológicos </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>3.190,00</valor> <assinatura>13/11/2015</assinatura> <contratado>D &amp; G Produtos para Saude Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>195/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Veículo zero km</objeto> <secretaria>SGCMU     </secretaria> <valor>31.900,00</valor> <assinatura>19/09/2014</assinatura> <contratado>Uvel Unisul Veiculos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>140/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não-perecíveis</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>31.920,00</valor> <assinatura>03/06/2015</assinatura> <contratado>Mesasul Comercio e Industria de Alimentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>074/2024</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para Prestação de Serviços de pintura das fachadas e esquadrias externas do Prédio do Paço Municipal conforme Pregão 183/2023.</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>319.380,00</valor> <assinatura>22/07/2024</assinatura> <contratado>MI Construções e Soluções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>068/2021</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de 5.000 sacolas de produtos básicos para alimentação (composta por arroz, far. de trigo, far. de milho, feijão preto, Leite, Óleo de soja, Salsicha e Massa alimentícia).</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>319.500,00</valor> <assinatura>06/08/2021</assinatura> <contratado>M.F. Distribuidora de Alimentos e Logística Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>003/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para execução de obras de requalificação do Campo de Futebol localizado na Praça São Jorge Bairro Navegantes de acordo com Concorrência eletrônica 21/2024.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>319.908,87</valor> <assinatura>20/02/2025</assinatura> <contratado>AVS Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>155/2024</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para execução de obras de requalificação do Campo de futebol da Praça São Jorge no Bairro Navegantes no município de Pelotas.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>319.908,87</valor> <assinatura>23/12/2024</assinatura> <contratado>AVS Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>1004/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de saúde na área de Laboratório de Anatomia Patológica e Citopatológica</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>32.000,00</valor> <assinatura>02/08/2018</assinatura> <contratado>Hospital de Caridade Nossa Senhora da Conceição de Piratini</contratado></Row>
<Row><contrato>090/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Lâminas para Patrola</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>32.000,00</valor> <assinatura>25/06/2013</assinatura> <contratado>VLK Strazzabosco Tratorpeças</contratado></Row>
<Row><contrato>177/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Fitas Reagentes para Glicemia Capilar (HGT)</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>32.000,00</valor> <assinatura>20/07/2010</assinatura> <contratado>Especialista Produtos para Laboratório Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>022/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato par aquisição de 32 vagas para crianças em Instituições de Ensino para atendimento na etapa de Educação Infantil conforme Credenciamento Público 01/2023 - SMED.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>320.000,00</valor> <assinatura>17/02/2025</assinatura> <contratado>Edison Roberto Morales Garcia - Escola de Educação Infantil Pouca Idade</contratado></Row>
<Row><contrato>125/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação do imóvel situado na Rua Mário Peiruque, nº 1521</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>3.200,00/mês</valor> <assinatura>08/06/2016</assinatura> <contratado>Fabrício Zamprogna Matiello</contratado></Row>
<Row><contrato>220/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para execução de obras de Pavimentação em Blocos de Concreto Intertravados e Qualificação de 2 Ruas no Bairro Dunas - Jornalista Guerreiro Vitória e Cláudio Joaquim Piquet Coelho.</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>3.202.348,15</valor> <assinatura>08/09/2016</assinatura> <contratado>CW Obras e Pavimentações Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>295/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Equipamentos de Informática</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>3.205,00</valor> <assinatura>14/11/2011</assinatura> <contratado>Infobento Computadores Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>083/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>32.066,21</valor> <assinatura>19/04/2012</assinatura> <contratado>Lic Comercio e Distribuiçao de Alimentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>071/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Carne</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>32.076,56</valor> <assinatura>24/02/2011</assinatura> <contratado>Luis Fernando Soares da Silva</contratado></Row>
<Row><contrato>257/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Material Odontológico</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>32.122,00</valor> <assinatura>07/10/2010</assinatura> <contratado>Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>023/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para a execução de obras de duplicação da Avenida Cidade de Lisboa com pavimentação, requalificação, acessibilidade e sinalização viária.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>3.215.135,95</valor> <assinatura>08/02/2023</assinatura> <contratado>C H da Costa Pavimentação Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>048/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para o repasse de recursos financeiros provenientes das verbas federais do fundo de saúde.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>321.730,08</valor> <assinatura>07/10/2022</assinatura> <contratado>Associação Escola Louis Braille</contratado></Row>
<Row><contrato>193/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Sacolas de Produtos Básicos para Alimentação</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>32.194,30</valor> <assinatura>30/09/2013</assinatura> <contratado>Atacadao Comercio de Generos Alimenticios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>130/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Bebida Láctea</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>32.200,00</valor> <assinatura>01/06/2012</assinatura> <contratado>Lic Comercio e Distribuiçao de Alimentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>227/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Material de Higiene e Limpeza</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>3.226,40</valor> <assinatura>08/11/2013</assinatura> <contratado>Cosmoderma Industria e Comercio Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>261/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Material Odontológico</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>322,70</valor> <assinatura>07/10/2010</assinatura> <contratado>Souza e Leonardi Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>051/2020</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de remanescente de obra para a construção da Unidade Básica de Saúde - UBS Colonia Corrientes.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>323.017,64</valor> <assinatura>30/07/2020</assinatura> <contratado>Modelar Engenharia e Construção Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>049/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Transporte Escolar</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>32.400,00</valor> <assinatura>19/03/2010</assinatura> <contratado>Jeremias Guths Hobuss</contratado></Row>
<Row><contrato>226/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Material de Higiene e Limpeza</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>3.243,06</valor> <assinatura>08/11/2013</assinatura> <contratado>Proquill Produtos Quimicos de Limpeza Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>162/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para execução de obra de construção de quadra esportiva coberta e rampa de acessibilidade na EMEF Dr. Berchon, localizada na Colonia Osório - Cerrito Alegre 3° Distrito de Pelotas.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>324.442,55</valor> <assinatura>05/12/2023</assinatura> <contratado>Açoforte Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>160/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, PNAE</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>324.900,00</valor> <assinatura>07/07/2015</assinatura> <contratado>Cooperativa Sul-Riograndense de Laticinios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>267/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Refrigerante</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>3.256,00</valor> <assinatura>10/12/2013</assinatura> <contratado>Rafael Scheer</contratado></Row>
<Row><contrato>349/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de estação total</objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>32.590,00</valor> <assinatura>24/12/2015</assinatura> <contratado>Manfra &amp; Cia. Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>266/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Veículo zero km</objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>32.590,00</valor> <assinatura>24/09/2015</assinatura> <contratado>Uvel Unisul Veiculos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>103/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>32.590,00</valor> <assinatura>10/07/2013</assinatura> <contratado>Atacadao Comercio de Generos Alimenticios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>171/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>32.600,00</valor> <assinatura>21/08/2013</assinatura> <contratado>Cooperativa Agricola Mista Nova Palma Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>115/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de equipamentos odontológicos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>3.262,00</valor> <assinatura>23/06/2016</assinatura> <contratado>Rossato e Berthold Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>197/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Veículo zero km</objeto> <secretaria>SGAF      </secretaria> <valor>32.650,00</valor> <assinatura>19/09/2014</assinatura> <contratado>Uvel Unisul Veiculos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>087/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para prestação de serviços de portaria, zeladoria, limpeza e pequenos reparos prediais para gerenciamento do Mercado Central de Pelotas.</objeto> <secretaria>SMDTI     </secretaria> <valor>327.225,78</valor> <assinatura>01/07/2023</assinatura> <contratado>J&amp;F Servicos Paisagisticos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>160/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>CONSERTO DE ROLO COMPACTADOR SPV68</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>32.764,00</valor> <assinatura>30/11/2017</assinatura> <contratado>Ricardo Lopes Machado</contratado></Row>
<Row><contrato>216/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Móveis Escolares</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>3.278,40</valor> <assinatura>21/08/2011</assinatura> <contratado>Celia Teresinha Gracioli ME</contratado></Row>
<Row><contrato>265/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação do Imóvel da Rua Gen. Osório n° 1120</objeto> <secretaria>SAF       </secretaria> <valor>3.279,84/mês</valor> <assinatura>06/10/2010</assinatura> <contratado>Marco Antônio da Cruz Afonso</contratado></Row>
<Row><contrato>255/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Transporte Escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>3,27/km</valor> <assinatura>27/08/2015</assinatura> <contratado>Perleberg e Tuchtenhagen Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>002/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Remoção de Pacientes em Ambulância de Suporte Avançado-UTI</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>328.360,00</valor> <assinatura>21/02/2014</assinatura> <contratado>Roger Soares Goulart</contratado></Row>
<Row><contrato>108/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de 3 veiculos tipo sedan 0 Km conforme estabelecido em Pregão eletrônico 002/2025 - Registro de Preços realizado pelo COPES - Consórcio Público do Extremo Sul.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>328.500,00</valor> <assinatura>11/12/2025</assinatura> <contratado>Felice Automoveis Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>297/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de equipamentos de informática</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>328.500,00</valor> <assinatura>22/12/2014</assinatura> <contratado>Daten Tecnologia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>022/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para Execução de Pavimentação da Rua Giuseppe Garibaldi </objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>328.568,94</valor> <assinatura>13/04/2022</assinatura> <contratado>SBS Engenharia e Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>274/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Móveis</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>32.900,00</valor> <assinatura>23/11/2011</assinatura> <contratado>Comercial Lutz de Móveis Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>019/2021</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição dos itens descritos no anexo I do Edital RPE 010/2020 - COPES.</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>32.919,00</valor> <assinatura>22/03/2021</assinatura> <contratado>Conceito Comércio e Distribuição  EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>088/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de sistemas de prevenção contra incendio</objeto> <secretaria>SDET      </secretaria> <valor>32.923,33</valor> <assinatura>19/04/2016</assinatura> <contratado>Combate Equipamentos Eireli</contratado></Row>
<Row><contrato>056/2021</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para fornecimento, montagem e instalação de plataforma elevatória motorizada para transporte de pessoas com dificuldades de locomoção (PCD).</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>32.998,00</valor> <assinatura>27/07/2021</assinatura> <contratado>San Martin Máquinas e Veiculos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>260/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Transporte Escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>3,29/km</valor> <assinatura>27/08/2015</assinatura> <contratado>Marcos de Macedo Robe</contratado></Row>
<Row><contrato>143/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de equipamentos de informática</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>3.300,00</valor> <assinatura>08/08/2014</assinatura> <contratado>Romaze Industria e Comercio de Computadores Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>158/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Pintura externa do prédio e das aberturas da Cia Especial de Bombeiro Militar de Pelotas</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>33.000,00</valor> <assinatura>28/10/2019</assinatura> <contratado>Modelar Engenharia e Construção Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>018/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação de sistema integrado de gestão da administração do poder executivo do Município de Pelotas, do SANEP e da PREVPEL</objeto> <secretaria>SGAF      </secretaria> <valor>3.300.000,00</valor> <assinatura>27/01/2017</assinatura> <contratado>Igam-Tec Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>034/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de Obras de Construção e Reforma da E.M.E.I. Manuel Bandeira</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>33.042,93</valor> <assinatura>02/02/2011</assinatura> <contratado>Rio Paraná Construtora Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>063/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para a Aquisição de Hortifrutigranjeiros </objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>33.081,96</valor> <assinatura>06/07/2022</assinatura> <contratado>Ulda Maria da Silva Benemann ME</contratado></Row>
<Row><contrato>063/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>33.082,00</valor> <assinatura>18/05/2018</assinatura> <contratado>Arena Distribuidora de Bebidas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>272/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Pneus</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>33.096,70</valor> <assinatura>20/10/2010</assinatura> <contratado>ABS Peças e Acessórios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>076/2024</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para prestação de serviços de locação de veiculo sem motorista para uso da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão conforme pregão eletrônico 001/2024.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>33.120,00</valor> <assinatura>02/08/2024</assinatura> <contratado>Ulisses Gonçalves Florentino</contratado></Row>
<Row><contrato>044/2024</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato através de Dispensa de Licitação para aquisição de carimbos destinados aos setores da SMED e Escolas da Rede Municipal de Educação.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>3.315,00</valor> <assinatura>24/10/2024</assinatura> <contratado>Papel e Caneta Express One Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>094/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para prestação de serviços de acesso à internet banda larga aos Abrigos e Serviços Institucionais da SAS pelo periodo de 6 meses.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>33.182,46</valor> <assinatura>09/12/2025</assinatura> <contratado>Osirnet Info Telecom Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>110/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de transporte escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>3,31 km/rodado</valor> <assinatura>24/02/2015</assinatura> <contratado>Diomar Ottoni Pastorini Pinto</contratado></Row>
<Row><contrato>053/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, PNAE</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>332.257,50</valor> <assinatura>24/03/2015</assinatura> <contratado>Cooperativa Sul-Riograndense de Laticínios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>259/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Transporte Escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>3,32/km</valor> <assinatura>27/08/2015</assinatura> <contratado>Aroldo Cazare</contratado></Row>
<Row><contrato>029/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de carnes</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>33.300,96</valor> <assinatura>31/03/2017</assinatura> <contratado>Burlani Comercio de Carnes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>145/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>333,60</valor> <assinatura>19/09/2013</assinatura> <contratado>Rafael Scheer</contratado></Row>
<Row><contrato>054/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis - I</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>33.360,00</valor> <assinatura>25/04/2014</assinatura> <contratado>Mesasul Comercio e Industria de Alimentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>256/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>3.336,60</valor> <assinatura>29/11/2012</assinatura> <contratado>Conservas Oderich S/A</contratado></Row>
<Row><contrato>249/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Sucos</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>33.374,00</valor> <assinatura>29/09/2010</assinatura> <contratado>Comercial Safra de Alimentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>121/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação de imóvel, rua Avenida Fernando Osório, nº 5615</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>3.338,94</valor> <assinatura>10/03/2014</assinatura> <contratado>Neila Lisane Bierhals</contratado></Row>
<Row><contrato>274/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Equipamentos de Informática e Eletrônicos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>3.339,15</valor> <assinatura>27/12/2013</assinatura> <contratado>AVA Comercio e Representaçoes Ltda - Me</contratado></Row>
<Row><contrato>094/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de transporte escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>3,33 km/rodado</valor> <assinatura>24/02/2015</assinatura> <contratado>Jeferson dos Santos Transportes ME</contratado></Row>
<Row><contrato>166/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>CONSERTO DA MOTONIVELADORA HUBER WARCO 205</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>33.409,00</valor> <assinatura>30/11/2017</assinatura> <contratado>Ricardo Lopes Machado</contratado></Row>
<Row><contrato>1003/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para execução de serviços de saúde na especialidade laboratório clínico.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>334.285,68</valor> <assinatura>02/07/2018</assinatura> <contratado>CAD - Centro de Apoio Diagnostico Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>018/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Conserto de 10.000 Pontos de Luz de 70W - Braço Curto</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>334.300,00</valor> <assinatura>31/01/2012</assinatura> <contratado>Via Lux Comercio de Materiais Eletricos e de Segurança Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>283/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Material de Higiene e Limpeza</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>3.343,20</valor> <assinatura>17/12/2012</assinatura> <contratado>Detyline Produtos e Sistemas Para Limpeza Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>307/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para locação do Imóvel da Rua Otacílio Camará, n.º 404 destinado a sediar o Abrigo Meninas II.</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>33.600,00</valor> <assinatura>16/11/2015</assinatura> <contratado>Iara Irene Costa da Costa</contratado></Row>
<Row><contrato>012/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato de locação do Imóvel da Rua Dr. Cassiano, n.º 152, destinado a servir de sede do Centro de Referência Especializado de Assistência Social.</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>33.600,00</valor> <assinatura>27/01/2016</assinatura> <contratado>Nailê Russomano</contratado></Row>
<Row><contrato>072/2021</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato de locação de imóvel situado á Rua Santos Dumont, 353 destinado a sediar o Projeto Família Acolhedora vinculado a SAS.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>33.600,00</valor> <assinatura>13/08/2021</assinatura> <contratado>Antoninha Almeida dos Santos</contratado></Row>
<Row><contrato>s/n</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Assessoria Técnica, Jurídica e de Gestão para Revisão e Reestruturação de Planos de Carreira</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>336.000,00</valor> <assinatura>13/04/2011</assinatura> <contratado>IGAM Corporativo Cursos e Assessoria S/S e Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>113/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviço para desenvolver o Programa Pré-Enem nos bairros </objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>336.468,00</valor> <assinatura>14/07/2014</assinatura> <contratado>Cursos Preparatorios Media 10 Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>308/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação do imóvel situado na rua Prudente de Moraes, nº 174, Fragata, Pelotas/RS</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>3.370,00</valor> <assinatura>26/12/2014</assinatura> <contratado>Elio Kobs e Beatriz Lucas da Rosa Kobs</contratado></Row>
<Row><contrato>281/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de produtos médicos de uso único</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>33.724,60</valor> <assinatura>19/11/2014</assinatura> <contratado>A.P. Tortelli Comercio de Produtos Medicos Hospitalares Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>225/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Confecção de estruturas para telhado em aço galvanizado, para cobrir 05 ambulâncias do samu</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>33.735,00</valor> <assinatura>24/11/2014</assinatura> <contratado>Soerguer Construçoes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>244/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Material de Expediente</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>337,50</valor> <assinatura>23/09/2010</assinatura> <contratado>Prestes Comércio de Materiais para Escritório Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>031/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação de 9 salas de aula de 40 m²</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>337.779,00</valor> <assinatura>07/02/2014</assinatura> <contratado>Modular Conteineres Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>215/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de alimentos não perecíveis conforme Edital do Pregão 28/2016 - SMED.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>33.780,00</valor> <assinatura>26/09/2016</assinatura> <contratado>Monica Regina Wiebeling Streck - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>105/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de transporte escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>3,37 km/rodado</valor> <assinatura>24/02/2015</assinatura> <contratado>Lindomar Norenberg</contratado></Row>
<Row><contrato>304/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Leite em Pó</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>3.380,40</valor> <assinatura>12/11/2010</assinatura> <contratado>Licimed Distribuidora de Medicamentos, Correlatos e Produtos Médicos e Hospitalares Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>164/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para a execução de obras de pavimentação em CBUQ das Ruas Juvenal Muller e Av. 4 da Vila Princesa de acordo com Tomada de Preços 24/2022 - SEPLAG.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>3.387.512,91</valor> <assinatura>22/12/2022</assinatura> <contratado>Encopav Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>238/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Transporte Escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>3,38/km</valor> <assinatura>27/08/2015</assinatura> <contratado>Transportes Turisticos Wrege Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>004/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de Obras de Reformas e Adaptações no Prédio do Centro Social Urbano - CREAS</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>33.910,70</valor> <assinatura>21/02/2011</assinatura> <contratado>Rio Paraná Construtora Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>069/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis - IV</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>33.915,00</valor> <assinatura>12/05/2014</assinatura> <contratado>Conservas Oderich S.A.</contratado></Row>
<Row><contrato>089/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>33.924,00</valor> <assinatura>07/05/2010</assinatura> <contratado>Germani Alimentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>120/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para alimentação escolar.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>339.394,63</valor> <assinatura>28/09/2022</assinatura> <contratado>Cooperativa Sul Ecológica de Agricultores Familiares Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>052/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para confecção de uniformes (350 Coletes sem mangas e 350 camisetas de manga curta para uso de Agentes de Saúde) de acordo com Pregão eletrônico 165/2022 - SMS.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>33.950,00</valor> <assinatura>22/03/2023</assinatura> <contratado>FS Indústria e Comércio de Uniformes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>213/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços gráficos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>33.956,00</valor> <assinatura>15/09/2015</assinatura> <contratado>Grafica RJR Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>034/2021</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para execução de Rede de Iluminação Pública em LED nas Avenidas Dr. Antonio Augusto de Assumpção Jr. e Jorge Ivan da Costa Gertum, sob o regime de empreitada por preço global.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>339.673,41</valor> <assinatura>06/05/2021</assinatura> <contratado>Eletrotec Sistemas de Energia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>258/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Transporte Escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>3,39/km</valor> <assinatura>27/08/2015</assinatura> <contratado>Diomar Ottoni Pastorini Pinto</contratado></Row>
<Row><contrato>043/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para prestação de serviços especializados em informática, tecnologia da informação e comunicação de forma contínua.</objeto> <secretaria>SGAF      </secretaria> <valor>3.400.732,68</valor> <assinatura>01/03/2017</assinatura> <contratado>Companhia de Informática de Pelotas - COINPEL</contratado></Row>
<Row><contrato>119/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para alimentação escolar.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>340.477,24</valor> <assinatura>28/09/2022</assinatura> <contratado>Cooperativa dos Produtores Agrícolas do Monte Bonito</contratado></Row>
<Row><contrato>113/2021</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para a Execução do Projeto Social no Loteamento Farroupilha.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>340.782,27</valor> <assinatura>01/07/2022</assinatura> <contratado>Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC</contratado></Row>
<Row><contrato>244/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Transporte Escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>3,40/km</valor> <assinatura>27/08/2015</assinatura> <contratado>Jeferson dos Santos Transportes ME</contratado></Row>
<Row><contrato>143/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não-perecíveis</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>34.100,00</valor> <assinatura>10/06/2015</assinatura> <contratado>Conservas Oderich S.A.</contratado></Row>
<Row><contrato>275/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Insulina</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>341.250,00</valor> <assinatura>12/12/2011</assinatura> <contratado>Pelotas Distribuidora de Medicamentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>001/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para o atendimento ao programa nacional de alimentação escolar/pnae</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>341.436,33</valor> <assinatura>27/01/2022</assinatura> <contratado>Cooperativa Sul Ecológica de Agricultores Familiares Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>135/2024</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para execução de obras de reforma na EMEI Bernardo de Souza, localizado na Rua Padre Anchieta, 3553 - Centro de Pelotas.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>341.611,08</valor> <assinatura>29/11/2024</assinatura> <contratado>João Francisco Martins Rita</contratado></Row>
<Row><contrato>236/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Transporte Escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>3,41/km</valor> <assinatura>27/08/2015</assinatura> <contratado>Renato Martin</contratado></Row>
<Row><contrato>334/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Impressão Gráfica</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>3.420,00</valor> <assinatura>10/12/2010</assinatura> <contratado>Airton Renato Ribeiro</contratado></Row>
<Row><contrato>296/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Curso de Informática, Manicure/Pedicure/Unhas Decoradas, Frentista, Portaria e Cobrador de Ônibus</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>34.200,00</valor> <assinatura>28/12/2012</assinatura> <contratado>Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - SEST SENAT</contratado></Row>
<Row><contrato>024/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para o Fornecimento de Instalação de Sistema de Videomonitoramento</objeto> <secretaria>SSP       </secretaria> <valor>342.000,00</valor> <assinatura>05/04/2022</assinatura> <contratado>Sif Soluções Integradas em Tecnologia e Serviços Terceirizados  </contratado></Row>
<Row><contrato>326/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de brinquedos (Modalidade: Adesão a RP externo)</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>34.249,00</valor> <assinatura>30/12/2015</assinatura> <contratado>Ekipsul Comercio de produtor e equipamentos Ltda - EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>085/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de transporte escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>3,42 km/rodado</valor> <assinatura>24/02/2015</assinatura> <contratado>Renato Martin</contratado></Row>
<Row><contrato>241/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de Reforma no Abrigo Institucional Meninos III</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>34.310,04</valor> <assinatura>26/11/2013</assinatura> <contratado>Villa Bela Engenharia de Pelotas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>179/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de transporte escolar para alunos de escola da rede municipal, pertencente à zona rural do município</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>3,43/km</valor> <assinatura>22/08/2016</assinatura> <contratado>Jeferson dos Santos Transportes ME</contratado></Row>
<Row><contrato>019/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Sacolas de Produtos Básicos para Alimentação</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>34.435,00</valor> <assinatura>21/02/2014</assinatura> <contratado>Mesasul Comercio e Industria de Alimentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>170/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de transporte escolar para alunos de escola da rede municipal, pertencente à zona rural do município</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>3,45/km</valor> <assinatura>22/08/2016</assinatura> <contratado>Jeremias Guths Hobuss</contratado></Row>
<Row><contrato>023/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>3.466,08</valor> <assinatura>05/03/2013</assinatura> <contratado>Supermercado Linassi Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>137/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de dispositivos de tecnologia da informação para uso educacional - Estação móvel de recarga para dispositivos eletrônicos tipo Notebook.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>34.680,00</valor> <assinatura>18/12/2025</assinatura> <contratado>TES Tecnologia Sistema e Comercio Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>054/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Transporte Escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>3,46/km</valor> <assinatura>23/02/2016</assinatura> <contratado>Diomar Ottoni Pastorini Pinto</contratado></Row>
<Row><contrato>273/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Móveis</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>34.734,50</valor> <assinatura>23/11/2011</assinatura> <contratado>Comercial de Móveis, Máquinas, Aparelhos e Utensílios Humaitá Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>170/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Medicamentos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>3.475,00</valor> <assinatura>12/07/2010</assinatura> <contratado>Dimaci Material Cirúrgico Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>093/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de 105 toneladas de emulsão asfaltica RR-2C de acordo com o estabelecido em Pregão 017/2023 - SMOP .</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>347.550,00</valor> <assinatura>04/07/2023</assinatura> <contratado>Betunel Industria e Comercio SA</contratado></Row>
<Row><contrato>066/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Elaboração de Projeto para Recuperação da Área do Aterro Colina do Sol</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>347.621,09</valor> <assinatura>05/06/2013</assinatura> <contratado>Walm Engenharia e Tecnologia Ambiental Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>034/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Transporte Escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>3,47/km</valor> <assinatura>23/02/2016</assinatura> <contratado>Renato Martin</contratado></Row>
<Row><contrato>067/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Equipamentos de Informática e Eletrônicos</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>34.800,00</valor> <assinatura>01/07/2013</assinatura> <contratado>Arquimedes Automaçao e Informatica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>085/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para locação do imóvel situado na Avenida Domingos de Almeida, nº 2391, Pelotas/RS destinado a sediar o "Abrigo Institucional Meninos I" vinculado à Secretaria de Justiça Social e Segurança.</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>34.800,00</valor> <assinatura>22/06/2018</assinatura> <contratado>Carlos Solange Lopes Bessa</contratado></Row>
<Row><contrato>148/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não-perecíveis</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>3.484,80</valor> <assinatura>02/06/2015</assinatura> <contratado>Padaria e Confeitaria Dois Ze Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>253/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Transporte Escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>3,48/km</valor> <assinatura>27/08/2015</assinatura> <contratado>Lindomar Norenberg</contratado></Row>
<Row><contrato>190/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de veiculo zero km</objeto> <secretaria>SGCMU     </secretaria> <valor>34.900,00</valor> <assinatura>14/08/2015</assinatura> <contratado>Uvel Unisul Veiculos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>203/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Obra de Construção do Terminal de Informações Turísticas junto à Estação Rodoviária</objeto> <secretaria>SDET      </secretaria> <valor>349.279,54</valor> <assinatura>27/08/2012</assinatura> <contratado>SPO Construçoes e Incorporaçoes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>023/2020</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de limpeza e higiene ao Centro de Atendimento as Sindromes Gripais da SMS.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>349.673,04</valor> <assinatura>24/04/2020</assinatura> <contratado>Caroldo Prestação de Serviços EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>121/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contratação de empresa para execução de serviço de limpeza,higienização e retirada de entulhos no prédio que se encontra fechado, localizado à praça Cel. Pedro osório 67  (antigo Banco do Brasil).</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>34.980,00</valor> <assinatura>01/08/2019</assinatura> <contratado>Solismar da Silva Eireli - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>081/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de gêneros alimentícios - biscoitos.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>34.984,95</valor> <assinatura>08/06/2018</assinatura> <contratado>L.J. Bredow Representações ME</contratado></Row>
<Row><contrato>072/2020</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>34.990,00</valor> <assinatura>10/11/2020</assinatura> <contratado>Tecno Trade Comercio e Serviços de Equipamentos Eletronicos e Sonorização EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>169/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação de veículos sem motorista e sem combustível </objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>34.990,00</valor> <assinatura>04/10/2017</assinatura> <contratado>Liziane Quevedo - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>164/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de derivados de petróleo (gasolina comum, álcool combustível comum e diesel comum).</objeto> <secretaria>SARH      </secretaria> <valor>3.499.176,00</valor> <assinatura>25/09/2018</assinatura> <contratado>Comercial Buffon Combustíveis e Transportes Ltda.</contratado></Row>
<Row><contrato>073/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para a execução de obras para reforma e ampliação da UBS Barro Duro.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>349.946,57</valor> <assinatura>18/05/2023</assinatura> <contratado>AVS Construcoes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>168/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de transporte escolar para alunos de escola da rede municipal, pertencente à zona rural do município</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>3,49/km</valor> <assinatura>22/08/2016</assinatura> <contratado>Angelica Bonow Dummer</contratado></Row>
<Row><contrato>272/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação do imóvel situado na Avenida Viscondessa da Graça</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>3.500,00</valor> <assinatura>17/11/2014</assinatura> <contratado>ACPO - Artefatos de Concreto Pedro Osorio Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>074/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para Divulgação dos Eventos Alusivos aos Festejos do Aniversário da Cidade de Pelotas </objeto> <secretaria>SECOM     </secretaria> <valor>35.000,00</valor> <assinatura>30/06/2022</assinatura> <contratado>Gráfica Diário Popular Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>054/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação do Imóvel da Rua D. Pedro II, n.º 565</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>3.500,00/mês</valor> <assinatura>26/03/2013</assinatura> <contratado>Wilson de Azambuja Garcia</contratado></Row>
<Row><contrato>002/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação do Imóvel da Rua Andrade Neves, n.º 2282</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>3.500,00/mês</valor> <assinatura>07/01/2011</assinatura> <contratado>Clarisse Mielke Gruppelli</contratado></Row>
<Row><contrato>157/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação do Imóvel da Rua Gago Coutinho, n.º 292</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>3.500,00/mês</valor> <assinatura>25/06/2012</assinatura> <contratado>Gerson Pereira Pepe</contratado></Row>
<Row><contrato>201/2009</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação do Imóvel da Rua Santos Dumont, n.º 641</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>3.500,00/mês</valor> <assinatura>30/06/2009</assinatura> <contratado>Ary de Oliveira Viégas</contratado></Row>
<Row><contrato>216/2009</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação do Imóvel da Rua Andrade Neves, n.º 2276</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>3.500,00/mês</valor> <assinatura>31/07/2009</assinatura> <contratado>Clarisse Mielke Gruppelli</contratado></Row>
<Row><contrato>112/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de cimento asfáltico CAP 50/70 e emulsão asfáltica RR 2C</objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>350.475,00</valor> <assinatura>18/06/2014</assinatura> <contratado>Petrobras Distribuidora S.A.</contratado></Row>
<Row><contrato>170/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>35.052,50</valor> <assinatura>21/08/2013</assinatura> <contratado>Supermercado Linassi Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>241/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Material de Limpeza e Higiene</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>3.506,10</valor> <assinatura>13/10/2011</assinatura> <contratado>Poa Distribuidora de Material de Limpeza e Gêneros Alimentícios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>126/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Veículos Zero Km</objeto> <secretaria>SSTT      </secretaria> <valor>350.990,01</valor> <assinatura>26/07/2019</assinatura> <contratado>EBR Brasil Forte Comércio e Equipamentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>029/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Transporte Escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>3,50/km</valor> <assinatura>23/02/2016</assinatura> <contratado>Jeremias Guths Hobuss</contratado></Row>
<Row><contrato>043/2020</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para execução de obras de pavimentação com blocos de concreto intertravados de 190m da Rua São Borja - Laranjal, com rede de drenagem, passeio, acessibilidade e sinal. horizontal e vertical.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>351.000,00</valor> <assinatura>08/10/2020</assinatura> <contratado>Paviarte Construtora EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>095/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para o atendimento ao programa nacional de alimentação escolar/PNAE</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>351.160,00</valor> <assinatura>26/05/2017</assinatura> <contratado>Cooperativa Santa Clara Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>103/2026</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para execução de obra de Construção de Policlínica e Centro de Reabilitação (CER) de acordo com Concorrência eletrônica 004/2026 - SMS.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>35.145.000,00</valor> <assinatura>23/06/2026</assinatura> <contratado>WC Construtora Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>079/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de gêneros alimentícios - biscoitos.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>35.160,00</valor> <assinatura>08/06/2018</assinatura> <contratado>J.D. dos Santos Rezes e Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>035/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Serviço de Sonorização e Iluminação na Praia do Laranjal</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>35.240,00</valor> <assinatura>10/02/2012</assinatura> <contratado>Paulo R P Velasco ME</contratado></Row>
<Row><contrato>215/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de gêneros alimentícios - não perecíveis III.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>3.526,62</valor> <assinatura>22/01/2019</assinatura> <contratado>Zilda Radtke Radtke ME</contratado></Row>
<Row><contrato>027/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Transporte Escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>3,52/km</valor> <assinatura>23/02/2016</assinatura> <contratado>Angelica Bonow Dummer</contratado></Row>
<Row><contrato>111/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>3.533,70</valor> <assinatura>10/07/2013</assinatura> <contratado>Atacadao Comercio de Generos Alimenticios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>279/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Material para Confecção de Chalés</objeto> <secretaria>SMH       </secretaria> <valor>35.364,00</valor> <assinatura>29/10/2010</assinatura> <contratado>Olmiro Perotti e Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>006/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de material de higiene e limpeza</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>3.536,60</valor> <assinatura>21/03/2014</assinatura> <contratado>DZL - Distribuidora Zanata Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>243/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Transporte Escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>3,53/km</valor> <assinatura>27/08/2015</assinatura> <contratado>Jeferson dos Santos Transportes ME</contratado></Row>
<Row><contrato>056/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de obras de pavimentação e requalificação de 3 avenidas arteriais.</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>35.493.566,06</valor> <assinatura>18/03/2016</assinatura> <contratado>MAC Engenharia EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>113/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Material Odontológico</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>355,00</valor> <assinatura>04/07/2012</assinatura> <contratado>Dental Med Equipamentos e Materiais Odontologicos e Hospitalares Ltda ME</contratado></Row>
<Row><contrato>128/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Realização das obras de ampliação, execução de passarela coberta e drenagem pluvial na EMEF Dr. Brum de Azeredo</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>355.200,42</valor> <assinatura>25/09/2018</assinatura> <contratado>Villa Bela Engenharia de Pelotas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>022/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução das Obras de Reforma e Acréscimo da Escola M.E.F. Maria Antônia</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>355.591,62</valor> <assinatura>23/03/2010</assinatura> <contratado>Villa Bela Engenharia de Pelotas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>033/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Transporte Escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>3,55/km</valor> <assinatura>23/02/2016</assinatura> <contratado>Paulo Nick Nogueira - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>147/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de Serviços Gráficos para Impressão de Revista de Prestação de Contas do Município </objeto> <secretaria>SECOM     </secretaria> <valor>35.600,00</valor> <assinatura>09/06/2010</assinatura> <contratado>Editora Progressiva Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>158/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato de locação de 11 Salas do prédio situado na rua Félix da Cunha, n° 909, por 3 anos, para atender demanda de vagas de alunos em lista de espera das EMEIs da SMED.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>356.040,00</valor> <assinatura>29/08/2017</assinatura> <contratado>Instituto São Benedito</contratado></Row>
<Row><contrato>077/2021</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de alimentos não perecíveis para usuários dos abrigos institucionais e projetos da SAS.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>35.618,48</valor> <assinatura>16/08/2021</assinatura> <contratado>Arena Distribuidora de Bebidas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>019/2024</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para projeto executivo de restauração do prédio histórico da antiga sede do Banco do Brasil no município em regime de Empreitada por Preço Global conforme Edital de Tomada de Preços 23/2023.</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>356.594,30</valor> <assinatura>05/04/2024</assinatura> <contratado>Sete Arquitetura e Restauro Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>303/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de serviços de recuperação da pavimentação de passeio publico do Parque Dom Antônio Zátttera</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>35.688,48</valor> <assinatura>28/10/2015</assinatura> <contratado>A S Prestadora de Serviços e Mao de Obra Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>065/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para a Prestação de serviço de Conexão á Internet de Acesso Rápido </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>35.700,00</valor> <assinatura>01/06/2022</assinatura> <contratado>Osirnet Info Telecom Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>169/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para aquisição de 6 computadores desktop de acordo com o estabelecido em Pregão Registro de Preços 03/2022 (Processo 13/2022) da Câmara de Vereadores de Capão do Leão/RS.</objeto> <secretaria>SSP       </secretaria> <valor>35.700,00</valor> <assinatura>22/12/2022</assinatura> <contratado>Perfil Computacional Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>112/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Material Odontológico</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>357,50</valor> <assinatura>04/07/2012</assinatura> <contratado>G. Gotuzzo e Cia. Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>051/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo mediante Dispensa de Licitação para aquisição de Sacolas de Produtos Básicos para alimentação (arroz, feijão, farinhas de trigo e milho, leite, massa, sardinha e óleo de soja).</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>357.500,00</valor> <assinatura>20/03/2023</assinatura> <contratado>L.J. Bredow Representações Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>153/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>35.777,00</valor> <assinatura>19/09/2013</assinatura> <contratado>Rafael Scheer</contratado></Row>
<Row><contrato>161/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Seguro Total de Onze Veículos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>35.800,00</valor> <assinatura>25/06/2012</assinatura> <contratado>Mapfre Vera Cruz Seguradora S.A.</contratado></Row>
<Row><contrato>299/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Móveis Escolares</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>3.582,00</valor> <assinatura>04/11/2010</assinatura> <contratado>Brufa Indústria e Comércio de Móveis Escolares Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>202/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para prestação de serviço de portaria, zeladoria, limpeza e pequenos reparos prediais, para gerenciamento no Mercado Central de Pelotas.</objeto> <secretaria>SDET      </secretaria> <valor>358.250,00</valor> <assinatura>27/07/2016</assinatura> <contratado>C. F. Santin Zeladoria EIRELI - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>197/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Material de Enfermagem</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>3.589,50</valor> <assinatura>29/07/2011</assinatura> <contratado>Centrosul Comércio Importação e Exportação Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>166/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para locação de 1 veículo para uso da SEPLAG, de acordo com o estabelecido no Pregão 080/2023- SMHRF/SEPLAG.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>35.910,00</valor> <assinatura>22/11/2023</assinatura> <contratado>ELF Locadora de Veículos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>028/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para prestação de serviço de fornecimento de refeições nos fins de semana (sábados/domingos) no CRAS São Gonçalo por um período de 6 meses de acordo com Pregão 237/2021 - SAS.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>35.960,00</valor> <assinatura>08/04/2022</assinatura> <contratado>Rosane Vieira Bertholdi ME</contratado></Row>
<Row><contrato>355/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Uniformes para as Olimpíadas dos Caps</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>3.598,00</valor> <assinatura>31/12/2010</assinatura> <contratado>Mercafios Indústria e Comércio de Armarinhos Ltda ME</contratado></Row>
<Row><contrato>015/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução das Obras de Acréscimo e Reforma do Prédio da Escola M.E.F. Ministro Fernando Osório</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>359.949,15</valor> <assinatura>27/01/2010</assinatura> <contratado>Villa Bela Engenharia de Pelotas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>097/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Material Hospitalar</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>360,00</valor> <assinatura>26/04/2011</assinatura> <contratado>G. Gotuzzo e Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>094/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de material elétrico para a manutenção da iluminação pública</objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>36.000,00</valor> <assinatura>16/05/2014</assinatura> <contratado>Antunes Comercial Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>082/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Sacolas de Produtos Básicos para Alimentação</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>36.000,00</valor> <assinatura>27/04/2010</assinatura> <contratado>Atacadão Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>095/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para locação de imóvel situado à Estrada da Gama S/N, 9º Distrito de Pelotas para instalar provisoriamente os alunos da EMEF Profa. Braulina Fernandes.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>36.000,00</valor> <assinatura>29/08/2023</assinatura> <contratado>Paroquia Evangelica de Confissão Luterana Santa Maria do Sul</contratado></Row>
<Row><contrato>224/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para locação do imóvel situado na Avenida Duque de Caxias, nº 1233 A, destinado a ser o Residencial Terapêutico tipo II vinculado a Secretaria Municipal de Saúde.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>36.000,00</valor> <assinatura>06/10/2016</assinatura> <contratado>Angelo Guilherme da Silva Torchelsen </contratado></Row>
<Row><contrato>250/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Equipamentos de Informática</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>36.000,00</valor> <assinatura>18/10/2011</assinatura> <contratado>Madeireira Herval Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>040/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para locação de imóvel localizado na rua Guararapes, 50 A, destinado a servir como sede da UBS CSU Areal  vinculado à SMS.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>36.000,00</valor> <assinatura>10/03/2023</assinatura> <contratado>Circulo Operario Pelotense</contratado></Row>
<Row><contrato>003/2021</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato de locação de imóvel situado na Rua Francisco Magalhães, 84 - Tres Vendas, para sediar o CAPS Zona Norte vinculado a SMS.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>36.000,00</valor> <assinatura>12/02/2021</assinatura> <contratado>Luiz Carlos Heinrich</contratado></Row>
<Row><contrato>075/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para aquisição de biscoito doce tipo Maria de acordo com estabelecido em Pregão 197/2022 - SMED.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>36.000,00</valor> <assinatura>11/05/2023</assinatura> <contratado>Oti Indústria de Alimentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>192/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Saibro</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>360.000,00</valor> <assinatura>13/08/2012</assinatura> <contratado>Pollnow e Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>298/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação do Imóvel da Avenida República do Líbano, n.º 300</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>3.600,00/mês</valor> <assinatura>28/12/2012</assinatura> <contratado>Mateus Madail Santin</contratado></Row>
<Row><contrato>136/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Realização de cursos diversos</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>360.200,00</valor> <assinatura>12/05/2015</assinatura> <contratado>SENAT Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte</contratado></Row>
<Row><contrato>147/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para aquisição de hortifrutigranjeiros da agricultura familiar para alimentação escolar.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>360.298,39</valor> <assinatura>10/10/2023</assinatura> <contratado>Cooperativa dos Apicultores e Fruticultores da Zona Sul</contratado></Row>
<Row><contrato>316/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Material de Enfermagem</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>360,66</valor> <assinatura>21/12/2011</assinatura> <contratado>Darlu Distribuidora de Medicamentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>007/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Confecção de Uniformes</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>3.608,00</valor> <assinatura>04/02/2013</assinatura> <contratado>Sclan Malhas Ltda </contratado></Row>
<Row><contrato>060/2026</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para prestação de serviços de manutenção e reparos no prédio do "Theatro Sete de Abril".</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>36.130,00</valor> <assinatura>18/05/2026</assinatura> <contratado>Caetano Borges Guerreiro</contratado></Row>
<Row><contrato>102/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>3.616,80</valor> <assinatura>10/05/2016</assinatura> <contratado>Padaria e Confeitaria Dois Zé Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>174/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de transporte escolar para alunos de escola da rede municipal, pertencente à zona rural do município</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>3,61/km</valor> <assinatura>22/08/2016</assinatura> <contratado>Paulo Nick Nogueira - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>232/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Transporte Escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>3,61/km</valor> <assinatura>27/08/2015</assinatura> <contratado>Lindomar Norenberg</contratado></Row>
<Row><contrato>051/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Transporte Escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>3,61/km</valor> <assinatura>23/02/2016</assinatura> <contratado>Perleberg e Tuchtenhagen Ltda ME</contratado></Row>
<Row><contrato>175/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>EXECUÇAO DE OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA RAMPA DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU)</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>36.292,64</valor> <assinatura>24/10/2017</assinatura> <contratado>Soerguer Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>039/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Transporte Escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>3,62/km</valor> <assinatura>23/02/2016</assinatura> <contratado>Jeferson dos Santos Transportes ME</contratado></Row>
<Row><contrato>057/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Material de Ferragem</objeto> <secretaria>SMH       </secretaria> <valor>36.338,20</valor> <assinatura>01/03/2012</assinatura> <contratado>Comercial A.L.D. Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>122/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução das Obras de Acréscimo e Reforma da Escola M.E.F. Afonso Vizeu</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>363.555,38</valor> <assinatura>17/05/2011</assinatura> <contratado>Ansel Prestadora de Serviços de Manutençao Predial Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>184/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de transporte escolar para alunos de escola da rede municipal, pertencente à zona rural do município</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>3,63/km</valor> <assinatura>22/08/2016</assinatura> <contratado>Jeferson dos Santos Transportes ME</contratado></Row>
<Row><contrato>177/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de tubos de concreto</objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>36.400,00</valor> <assinatura>28/08/2014</assinatura> <contratado>Tecmold Industria e Comercio Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>243/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para o atendimento ao PNAE</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>364.000,00</valor> <assinatura>20/11/2013</assinatura> <contratado>Cooperativa Sul-Riograndense de Laticinios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>222/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contratação de empresa para implantação, operação, manutenção e gerenciamento de solução integrada de comunicação e  Sistema de Atendimento Pré-Hospitalar na Central  de Regulação do SAMU.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>364.000,00</valor> <assinatura>15/01/2018</assinatura> <contratado>NGS Suporte em Informática Ltda EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>145/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de ração para cães </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>36.456,00</valor> <assinatura>18/08/2017</assinatura> <contratado>Diuni Comércio de Utilidades Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>180/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de transporte escolar para alunos de escola da rede municipal, pertencente à zona rural do município</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>3,64/km</valor> <assinatura>22/08/2016</assinatura> <contratado>Jeferson dos Santos Transportes ME</contratado></Row>
<Row><contrato>285/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis </objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>365,10</valor> <assinatura>29/11/2014</assinatura> <contratado>Eno Venzke</contratado></Row>
<Row><contrato>132/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis - VIII</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>36.564,00</valor> <assinatura>23/06/2016</assinatura> <contratado>Sandro Radtke de Radtke Eireli</contratado></Row>
<Row><contrato>026/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para Pavimentação da Rua Epitácio Pessoa</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>366.231,37</valor> <assinatura>05/04/2022</assinatura> <contratado>Construtora Pelotense Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>012/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviço de arbitragem em diversas modalidades esportivas </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>366.495,98</valor> <assinatura>17/01/2017</assinatura> <contratado>Duarte e Silva Eventos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>048/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Gelatina e Suco</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>36.665,00</valor> <assinatura>04/03/2013</assinatura> <contratado>Supermercado Linassi Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>279/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Material de Higiene e Limpeza</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>36.671,55</valor> <assinatura>17/12/2012</assinatura> <contratado>DZL - Distribuidora Zanata Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>122/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para a execução de obras para a construção de quadra poliesportiva na Escola Municipal de Ensino Fundamental Waldemar Denzer através de Dispensa de Licitação 16/2023 - SDR.</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>366.869,44</valor> <assinatura>31/08/2023</assinatura> <contratado>Rodrigo da Cunha Dutra</contratado></Row>
<Row><contrato>040/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Transporte Escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>3,66/km</valor> <assinatura>23/02/2016</assinatura> <contratado>Jeferson dos Santos Transportes ME</contratado></Row>
<Row><contrato>122/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>36.700,00</valor> <assinatura>27/05/2015</assinatura> <contratado>Sandro Radtke de Radtke Eirelli</contratado></Row>
<Row><contrato>130/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de emulsão asfáltica</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>367.350,00</valor> <assinatura>01/08/2017</assinatura> <contratado>Stratura Asfaltos S.A.</contratado></Row>
<Row><contrato>286/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Material de Limpeza e Higiene</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>36.738,80</valor> <assinatura>24/11/2011</assinatura> <contratado>Genial Produtos para Limpeza Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>320/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Carne</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>36.760,00</valor> <assinatura>30/11/2010</assinatura> <contratado>JBS S/A</contratado></Row>
<Row><contrato>360/2009</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Equipamentos de Informática</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>3.679,90</valor> <assinatura>16/12/2009</assinatura> <contratado>Cardoso Brun &amp; Louzada Pires Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>058/2021</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para construção do Centro de Comercialização de Produtos Associados ao Turismo denominado "Rua do Doce" sob o regime de empreitada por preço global.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>368.005,37</valor> <assinatura>09/06/2021</assinatura> <contratado>Apague Comercio de Equipamentos de Combate a Incendios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>159/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Carne</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>36.805,00</valor> <assinatura>13/08/2013</assinatura> <contratado>Supermercado Linassi Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>055/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para aquisição de alimentos não perecíveis IX (Amido de milho, Farinha de milho e Lentilha) de acordo com Pregão eletrônico 248/2022 - SAS.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>3.681,90</valor> <assinatura>05/04/2023</assinatura> <contratado>Luma de Oliveira Rambo Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>045/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de transporte escolar de alunos da Escola da Rede Estadual, pertencente à zona rural do município.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>36.864,00</valor> <assinatura>25/03/2019</assinatura> <contratado>Luiz Fernando Dornelles</contratado></Row>
<Row><contrato>060/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços Especializados de Informática</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>36.881,96/mês</valor> <assinatura>14/04/2010</assinatura> <contratado>Companhia de Informática de Pelotas - COINPEL</contratado></Row>
<Row><contrato>249/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Transporte Escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>3,68/km</valor> <assinatura>27/08/2015</assinatura> <contratado>Jeferson dos Santos Transportes ME</contratado></Row>
<Row><contrato>182/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>AQUISIÇÃO DE TOTENS DIGITAIS </objeto> <secretaria>SDET      </secretaria> <valor>36.900,00</valor> <assinatura>30/11/2017</assinatura> <contratado>HR Paineis e Sistemas Eletronicos EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>181/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>36.948,00</valor> <assinatura>15/10/2013</assinatura> <contratado>Conservas Oderich S/A</contratado></Row>
<Row><contrato>003/2024</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de 1.900 cadernos para registro diários de frequência dos servidores do quadro do magistério municipal conforme estabelecido em Pregão 097/2023 - SMED.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>36.950,00</valor> <assinatura>06/02/2023</assinatura> <contratado>Grafica e Editora Mundo Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>152/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de Rede de iluminação em LED na Av. Adolfo Fetter.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>369.646,54</valor> <assinatura>25/09/2019</assinatura> <contratado>Terceiriza Distribuidora de Materiais Elétricos Ltda EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>278/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução das Obras de Construção da Unidade de Pronto Atendimento Nivel III</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>3.698.820,20</valor> <assinatura>18/02/2014</assinatura> <contratado>Compassos Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>039/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para prestação de serviços para Curso de Especialização aos Condutores de Transporte Escolar que será ministrado pelo SENAT.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>3.700,00</valor> <assinatura>01/07/2025</assinatura> <contratado>Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - SENAT</contratado></Row>
<Row><contrato>213/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>37.000,00</valor> <assinatura>26/09/2016</assinatura> <contratado>Atacadao Comercio de Generos Alimenticios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>216/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de produtos médicos de uso único - V</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>37.000,00</valor> <assinatura>30/09/2014</assinatura> <contratado>T.D. &amp; V. Comercio de Produtos Odontologicos e Hospitalares Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>137/2024</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição e instalação de mobiliário (196 Poltronas de platéia padrão e 6 Poltronas de platéia para obesos) do "Theatro Sete de Abril" em Pelotas.</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>370.000,00</valor> <assinatura>21/11/2024</assinatura> <contratado>Industria e Comércio de Poltronas para Cinema Santa Clara Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>057/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis - I</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>3.703,20</valor> <assinatura>25/04/2014</assinatura> <contratado>Atacadao Comercio de Generos Alimenticios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>201/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução das obras de reforma de construção existente, para implantação do parque tecnológico, no município de Pelotas/RS</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>3.707.000,00</valor> <assinatura>01/11/2013</assinatura> <contratado>SPO Construçoes e Incorporaçoes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>170/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de microcomputador</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>371.749,00</valor> <assinatura>27/08/2014</assinatura> <contratado>Torino Informatica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>265/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Material de Higiene e Limpeza</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>3.727,50</valor> <assinatura>20/01/2014</assinatura> <contratado>Amanda Comercio de Papeis e Embalagens Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>112/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Pneus e Câmaras de Ar</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>37.374,24</valor> <assinatura>10/05/2011</assinatura> <contratado>ABS Peças e Acessorios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>233/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de equipamentos de informática</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>3.740,00</valor> <assinatura>14/10/2014</assinatura> <contratado>Andersen Tecnologias do Brasil- ATEC Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>007/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de lanches</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>37.410,00</valor> <assinatura>08/04/2015</assinatura> <contratado>Rosane Vieira Bertholdi</contratado></Row>
<Row><contrato>044/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>374.368,36</valor> <assinatura>12/04/2018</assinatura> <contratado>Cooperativa dos Apicultores e Fruticultores da Zona Sul - CAFSUL</contratado></Row>
<Row><contrato>115/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Material de Enfermagem</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>374,50</valor> <assinatura>25/05/2012</assinatura> <contratado>Medilar Importaçao e Distribuiçao de Produtos Medico Hospitalares Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>061/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Lanches</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>37.450,00</valor> <assinatura>23/04/2013</assinatura> <contratado>Licia Medeiros Organizaçao de Eventos Ltda ME</contratado></Row>
<Row><contrato>089/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de transporte escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>3,74 km/rodado</valor> <assinatura>24/02/2015</assinatura> <contratado>Diomar Ottoni Pastorini Pinto</contratado></Row>
<Row><contrato>150/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de veículo zero km</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>37.500,00</valor> <assinatura>01/08/2014</assinatura> <contratado>Superauto Comercio de veiculos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>260/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Material Odontológico</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>3.756,00</valor> <assinatura>07/10/2010</assinatura> <contratado>Dental Odontomed Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>005/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Montagem e Desmontagem de Arquibancadas para o Verão 2011</objeto> <secretaria>SELJ      </secretaria> <valor>37.569,00</valor> <assinatura>05/01/2011</assinatura> <contratado>Logos do Brasil Estruturas e Eventos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>250/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de equipamentos de informática</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>375.750,00</valor> <assinatura>30/10/2014</assinatura> <contratado>Daten Tecnologia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>370/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Material de Enfermagem</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>3.762,00</valor> <assinatura>21/01/2016</assinatura> <contratado>Injex Industrias Cirurgicas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>142/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para execução de obra de estrutura de contenção de aterro da Ponte sobre o Arroio Pelotas na Avenida Adolfo Fetter em regime de empreitada por preço global conforme Tomada de Preços 11/2023.</objeto> <secretaria>GPM       </secretaria> <valor>376.459,86</valor> <assinatura>05/10/2023</assinatura> <contratado>Construtora Pelotense Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>222/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para o atendimento ao Programa Nacional de alimentação Escolar/PNAE.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>376.800,00</valor> <assinatura>26/09/2016</assinatura> <contratado>Cooperativa Sul-Riograndense de Laticínios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>214/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato 214/2017 para locação de imóvel situado na Rua São Miguel 05 - Santa Terezinha, destinado a sediar a UBS Santa Terezinha.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>37.695,60</valor> <assinatura>29/09/2017</assinatura> <contratado>Maria Celia Camera Toniasso</contratado></Row>
<Row><contrato>015/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para o atendimento ao programa nacional de alimentação escolar/PNAE</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>37.720,00</valor> <assinatura>02/03/2017</assinatura> <contratado>Cooperativa Sul Ecologica de Agricultores Familiares Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de concreto betuminoso usinado a quente</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>37.740,00</valor> <assinatura>03/02/2016</assinatura> <contratado>Pavsul Asfaltos e Pavimentaçoes Ltda EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>310/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Solução integrada interativa de computador e projeção (Modalidade: Adesão a RP externo)</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>37.800,00</valor> <assinatura>30/12/2015</assinatura> <contratado>Positivo Informatica SA</contratado></Row>
<Row><contrato>291/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>3.790,00</valor> <assinatura>01/11/2010</assinatura> <contratado>Belka Alimentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>234/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Elaboração de Projeto de Reforma do Ginásio do Colégio Municipal Pelotense</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>37.900,00</valor> <assinatura>24/10/2013</assinatura> <contratado>Angela Cristina Bosenbecker &amp; Cia. Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>027/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Medicamentos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>37.950,00</valor> <assinatura>27/01/2011</assinatura> <contratado>Aglon Comercio e Representaçoes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>060/2020</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato administrativo 060/2020 para aquisição de Hortifrutigranjeiros.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>37.958,60</valor> <assinatura>19/08/2020</assinatura> <contratado>Sandro Radtke de Radtke EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>049/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviço de conexão à internet de acesso rápido</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>3.800,00</valor> <assinatura>03/04/2017</assinatura> <contratado>Rodrigo da Silva Estevao ME</contratado></Row>
<Row><contrato>063/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo mediante Dispensa de Licitação da SAS para aquisição de lanches (8000 pães francês com maionese e patê e 8000 pães recheados com margarina e mortadela).</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>38.000,00</valor> <assinatura>19/04/2023</assinatura> <contratado>Maicon Rodrigues Costa</contratado></Row>
<Row><contrato>019/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviço de elaboração do PPCI</objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>38.000,00</valor> <assinatura>12/02/2015</assinatura> <contratado>Peterson P R Garcia &amp; Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>119/2024</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato de Prestação de Serviços de Desenvolvimento e Execução do "Curso de Formação de Diretores de Escola" para formação de futuros diretores da Rede Municipal de Ensino.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>38.000,00</valor> <assinatura>23/09/2024</assinatura> <contratado>Fundação Ennio de Jesus Pinheiro Amaral de Apoio ao IFSUL-FAIFSUL</contratado></Row>
<Row><contrato>219/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de leite longa vida</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>38.004,40</valor> <assinatura>07/02/2019</assinatura> <contratado>Zilda Radtke Radtke ME</contratado></Row>
<Row><contrato>122/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de escavdeira hidráulica </objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>380.300,00</valor> <assinatura>25/07/2019</assinatura> <contratado>GRA Assessoria e Consultoria em Negócios Internacionais EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>126/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de equipamentos de informática, eletrônicos e móveis</objeto> <secretaria>SGCMU     </secretaria> <valor>3.805,00</valor> <assinatura>01/08/2014</assinatura> <contratado>Industria e Comercio de Moveis Voos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>254/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Transporte de Pacientes para Consultas, Exames e Cirurgias em Porto Alegre</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>380.864,00</valor> <assinatura>20/11/2013</assinatura> <contratado>Agencia de Viagens e Turismo Timm Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>175/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de transporte escolar para alunos de escola da rede municipal, pertencente à zona rural do município</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>3,80/km</valor> <assinatura>22/08/2016</assinatura> <contratado>Renato Martin</contratado></Row>
<Row><contrato>145/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de serviço de conserto de micro-ônibus. </objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>38.145,33</valor> <assinatura>22/06/2016</assinatura> <contratado>Savar Veículos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>104/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato emergencial para prestação de serviços de limpeza urbana e rural no municipio de Pelotas, conforme Dispensa Eletrõnica 088/2025 - SSUI.</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>38.172.801,66</valor> <assinatura>02/10/2025</assinatura> <contratado>Sersul Limpeza e Prestação de serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>060/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de pão e bolo</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>381.800,00</valor> <assinatura>11/04/2014</assinatura> <contratado>Branco Industria e Comercio de Alimentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>064/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Serviços de Terraplanagem ao Redor do Prédio da Central de Hortifrutigranjeiros</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>38.246,94</valor> <assinatura>16/03/2012</assinatura> <contratado>Julio Ederson Barbosa da Silva</contratado></Row>
<Row><contrato>159/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de obras de construção da passarela coberta da E.M.E.F NESTOR ELISEU CROCHERE</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>38.252,20</valor> <assinatura>18/09/2017</assinatura> <contratado>Hook Engenharia e Construções EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>138/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviço de limpeza e higiene para o Terminal Rodoviário de Pelotas</objeto> <secretaria>ETERPEL   </secretaria> <valor>382.988,88</valor> <assinatura>05/10/2018</assinatura> <contratado>Set Service Serviços de Terceirização EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>090/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de transporte escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>3,82 km/rodado</valor> <assinatura>24/02/2015</assinatura> <contratado>Gilnei Silveira Gadea</contratado></Row>
<Row><contrato>153/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Serviço de Desmontagem e Montagem de Divisórias</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>3.831,00</valor> <assinatura>22/06/2010</assinatura> <contratado>Aplizio Netto Amaral ME</contratado></Row>
<Row><contrato>033/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>38.337,88</valor> <assinatura>10/03/2017</assinatura> <contratado>Eno Venzke EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>001/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Remoção de Neo Natal em Ambulância de Suporte Avançado - UTI</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>383.600,00</valor> <assinatura>28/04/2014</assinatura> <contratado>Roger Soares Goulart</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE NOTAS DE EXPEDIENTE </objeto> <secretaria>PGM       </secretaria> <valor>3.837,60</valor> <assinatura>01/03/2019</assinatura> <contratado>Nota Certa Boletins Juridicos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>118/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Pneus</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>38.399,70</valor> <assinatura>04/07/2013</assinatura> <contratado>Roda Brasil Comercio de Peças para Veiculos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>150/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de Oficina na Área de Tricô</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>3.840,00</valor> <assinatura>07/06/2011</assinatura> <contratado>Vera Lúcia Rosa Ferreira</contratado></Row>
<Row><contrato>130/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Oficina na Área de Pintura em Tecido</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>3.840,00</valor> <assinatura>01/06/2010</assinatura> <contratado>Vera Lúcia Rosa Ferreira</contratado></Row>
<Row><contrato>127/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Oficina na Área de Costura</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>3.840,00</valor> <assinatura>31/05/2010</assinatura> <contratado>Leda Maria Berwaldt Krause</contratado></Row>
<Row><contrato>187/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de Oficina na Área de Pintura em Tecido</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>3.840,00</valor> <assinatura>09/08/2010</assinatura> <contratado>Maria das Graças Rocha Gonzales</contratado></Row>
<Row><contrato>138/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de Oficina na Área de Crochê</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>3.840,00</valor> <assinatura>08/06/2010</assinatura> <contratado>Cláudia Leite Pereira</contratado></Row>
<Row><contrato>146/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de Oficina na Área de Pintura em Tecido</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>3.840,00</valor> <assinatura>06/06/2011</assinatura> <contratado>Maria das Graças Rocha Gonzales</contratado></Row>
<Row><contrato>037/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para locação do imóvel situado na Av. Fernando Osório, nº 5615, Pelotas/RS destinado a sediar o CAPS Zona Norte, vinculado à SMS.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>38.400,00</valor> <assinatura>08/03/2019</assinatura> <contratado>Neila Lisane Bierhals</contratado></Row>
<Row><contrato>298/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Confecção de Uniformes para a Guarda Municipal</objeto> <secretaria>SSTT      </secretaria> <valor>38.404,00</valor> <assinatura>14/11/2011</assinatura> <contratado>J. Werberich e Cia Ltda ME</contratado></Row>
<Row><contrato>028/2020</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de plotagens, cópias, impressões e encadernações.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>384.193,00</valor> <assinatura>04/06/2020</assinatura> <contratado>José Lucas Coelho Nunes ME</contratado></Row>
<Row><contrato>133/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para a execução de obras de reforma da EMEI ARy Alcântara.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>384.731,40</valor> <assinatura>28/11/2022</assinatura> <contratado>AVS Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>116/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de Reforma da Unidade Básica de Saúde Sítio Floresta</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>38.476,48</valor> <assinatura>10/07/2013</assinatura> <contratado>AVS Construçoes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>123/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução das obras de reforma e ampliação da EMEF Profª Daura Ferreira Pinto</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>384.994,20</valor> <assinatura>25/07/2014</assinatura> <contratado>Empreiteira Modelar Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>253/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo em Botijões de 13 Kg</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>3.850,00</valor> <assinatura>21/11/2016</assinatura> <contratado>Eichelt e Eichelt Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>161/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>38.523,00</valor> <assinatura>10/10/2018</assinatura> <contratado>J.D. dos Santos Rezes</contratado></Row>
<Row><contrato>156/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis.</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>3.854,16</valor> <assinatura>09/10/2018</assinatura> <contratado>Nutrição e Saúde Comércio de Alimentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>138/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não-perecíveis</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>38.578,00</valor> <assinatura>03/06/2015</assinatura> <contratado>Rafael Scheer</contratado></Row>
<Row><contrato>126/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Sacolas de Produtos Básicos para Alimentação</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>38.600,00</valor> <assinatura>25/05/2011</assinatura> <contratado>Supermercado Linassi Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>085/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Transporte Escolar</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>38.620,80</valor> <assinatura>30/03/2011</assinatura> <contratado>Rodrigo Casarin Borges</contratado></Row>
<Row><contrato>230/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Vigilância Armada</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>3.864,40</valor> <assinatura>04/10/2011</assinatura> <contratado>Proservi Serviços de Vigilância Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>172/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Equipamentos de Informática</objeto> <secretaria>SCP       </secretaria> <valor>3.866,00</valor> <assinatura>22/06/2011</assinatura> <contratado>M &amp; N Informática Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>282/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Material de Higiene e Limpeza</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>3.872,55</valor> <assinatura>17/12/2012</assinatura> <contratado>Amanda Comercio de Papeis e Embalagens Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>149/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para locação do imóvel situado na Rua Felix da Cunha, nº 603, destinado a sediar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SDET).</objeto> <secretaria>SDET      </secretaria> <valor>38.741,48</valor> <assinatura>30/06/2016</assinatura> <contratado>Ricardo Ramos Construtora Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>165/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Adminstrativo para contratação de empresa especializada e credenciada para realização de serviço de oxidação e brasonamento de pistolas. </objeto> <secretaria>SSP       </secretaria> <valor>38.800,00</valor> <assinatura>11/01/2023</assinatura> <contratado>Armeria Esparta Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>089/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de materiais para sinalização viária horizontal com mão de obra inclusa conforme ata de Registro de Preços 01/2023.</objeto> <secretaria>STT       </secretaria> <valor>388.000,00</valor> <assinatura>21/08/2023</assinatura> <contratado>Dias Garcia Construcao Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>081/2021</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural (Leite longa vida) para o Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.</objeto> <secretaria>GPM       </secretaria> <valor>388.080,00</valor> <assinatura>13/08/2021</assinatura> <contratado>Cooperativa  Mista dos Pequenos Agricultores da Região Sul Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>096/2021</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para prestação de serviços de emissão eletrônica de documentos no padrão Febraban conforme especificações contidas no Edital do Pregão 204/2021.</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>38.899,44</valor> <assinatura>03/11/2021</assinatura> <contratado>Planet Printer Comércio e Serviços de Impressão Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>181/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de veículo zero km</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>38.900,00</valor> <assinatura>29/08/2014</assinatura> <contratado>Superauto Comercio de veiculos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>184/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de insumos para a produção de asfalto.</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>389.050,00</valor> <assinatura>22/01/2020</assinatura> <contratado>Alencar Insaurriaga Botelho ME</contratado></Row>
<Row><contrato>098/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de leite longa vida</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>38.935,12</valor> <assinatura>26/06/2018</assinatura> <contratado>Gabriel Muller Felix EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>040/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de equipamentos de informática</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>38.957,00</valor> <assinatura>08/04/2015</assinatura> <contratado>Torino Informatica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>036/2020</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato 036/2020 - Execução de obras de reforma e ampliação da UBS Pedreiras - Monte Bonito.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>389.999,98</valor> <assinatura>02/09/2020</assinatura> <contratado>Modelar Engenharia e Construção Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>322/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Equipamentos de Informática</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>3.900,00</valor> <assinatura>21/12/2011</assinatura> <contratado>Rudnei M. de Abreu e Cia. Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>295/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Sacolas de Produtos Básicos para Alimentação</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>39.000,00</valor> <assinatura>29/10/2010</assinatura> <contratado>Atacadão Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>061/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação de Patrola</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>39.000,00</valor> <assinatura>09/04/2010</assinatura> <contratado>Júlio Ederson Barbosa da Silva</contratado></Row>
<Row><contrato>206/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de água mineiral sem gás envazada em garrafão de 20 litros</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>39.160,00</valor> <assinatura>17/08/2016</assinatura> <contratado>Fernanda Loper ME</contratado></Row>
<Row><contrato>125/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para aquisição de ração úmida para alimentação de cães adultos sabores frango e carne e ração úmida para filhotes sabor frango de acordo com edital do Pregão 019/2023 - SQA.</objeto> <secretaria>SQA       </secretaria> <valor>39.168,00</valor> <assinatura>13/09/2023</assinatura> <contratado>Luis Reinaldo da Silva Kovalski</contratado></Row>
<Row><contrato>100/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Leite da Agricultura Familiar</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>393.390,00</valor> <assinatura>26/04/2011</assinatura> <contratado>Cooperativa Sul-Riograndense de Laticínios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>154/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>39.360,00</valor> <assinatura>19/09/2013</assinatura> <contratado>Atacadao Comercio de Generos Alimenticios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>125/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de obras de Reforma de banheiros e adaptação para PNE da EMEF Carlos Laquintinie.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>39.379,12</valor> <assinatura>01/08/2019</assinatura> <contratado>AVS Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>177/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de obras de requalificação do canteiro central da Avenida Duque de Caxias, construção de passeio, pavimentação, paisagismo, acessibilidade, sinalização e iluminação.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>3.940.779,02</valor> <assinatura>31/01/2020</assinatura> <contratado>MAC Engenharia EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>305/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de equipamentos de informática</objeto> <secretaria>SGCMU     </secretaria> <valor>3.942,93</valor> <assinatura>12/11/2015</assinatura> <contratado>Uai Comercio e Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>224/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>3.950,00</valor> <assinatura>05/01/2018</assinatura> <contratado>Arena Distribuidora de Bebidas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>041/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de hortifrutigranjeiros II.</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>3.950,64</valor> <assinatura>27/03/2018</assinatura> <contratado>Arena Distribuidora de Bebidas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>270/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Sacolas de Produtos Básicos para Alimentação</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>39.520,00</valor> <assinatura>01/11/2011</assinatura> <contratado>Atacadão Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>281/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Material de Higiene e Limpeza</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>3.957,00</valor> <assinatura>17/12/2012</assinatura> <contratado>Proquill Produtos Quimicos de Limpeza Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>335/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviço de Impressão Gráfica</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>3.960,00</valor> <assinatura>10/12/2010</assinatura> <contratado>Perfil Gráfica e Editora Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>158/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato de locação de imóvel situado à rua Gago Coutinho nº 272 Areal destinado a ser a sede do Abrigo Institucional "Casa do Carinho" vinculado à SJSS.</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>39.600,00</valor> <assinatura>16/06/2015</assinatura> <contratado>Marcelo Tadiello Moraes</contratado></Row>
<Row><contrato>080/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Material Odontológico</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>39.610,00</valor> <assinatura>27/04/2010</assinatura> <contratado>Prhodent Com. e Repres. de Produtos Hospitalares e Dentários Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>PP31/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação de Veículos</objeto> <secretaria>SANEP     </secretaria> <valor>39.635,52</valor> <assinatura>05/12/2014</assinatura> <contratado>Auto Locadora Multi-Kar Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>142/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de calcário dolomítico P.R.T.N, mínimo 70% a granel, sem frete</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>39.650,00</valor> <assinatura>25/08/2017</assinatura> <contratado>Mineração Sangalli Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>126/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>39.659,00</valor> <assinatura>24/07/2013</assinatura> <contratado>Cooperativa dos Apicultores e Fruticultores da Zona Sul</contratado></Row>
<Row><contrato>101/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>39.661,84</valor> <assinatura>10/05/2016</assinatura> <contratado>Sandro Radtke de Radtke Eireli</contratado></Row>
<Row><contrato>100/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de insumo para produção de Asfalto</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>396.700,00</valor> <assinatura>06/06/2019</assinatura> <contratado>Alencar Insaurriaga Botelho ME</contratado></Row>
<Row><contrato>079/2021</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para execução de obras e serviços de pavimentação de 2594,20m² da Rua Barão de Itamaracá no Areal, contemplando drenagem, paisagismo e sinalização horizontal e vertical.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>396.969,18</valor> <assinatura>14/09/2021</assinatura> <contratado>Construtora Pelotense Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>210/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de equipamentos hospitalares</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>397,00</valor> <assinatura>20/08/2015</assinatura> <contratado>MCMED Comercio de Material Medico Hospitalar Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>077/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Material Odontológico</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>39.711,00</valor> <assinatura>22/04/2010</assinatura> <contratado>Dimaci Material Cirúrgico Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>019/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Obras no Calçadão Central</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>3.972.297,16</valor> <assinatura>06/03/2017</assinatura> <contratado>ACR Construtora de Obras Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>134/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>39.777,50</valor> <assinatura>08/06/2011</assinatura> <contratado>Cooperativa Agrícola Mista Nova Palma Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>061/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para o atendimento ao programa nacional de alimentação escolar/pnae</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>39.798,91</valor> <assinatura>24/04/2019</assinatura> <contratado>Cooperativa dos Apicultores e Fruticultores da Zona Sul</contratado></Row>
<Row><contrato>256/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Transporte Escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>3,97/km</valor> <assinatura>27/08/2015</assinatura> <contratado>Carlos Luiz Ribes</contratado></Row>
<Row><contrato>042/2021</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para prestação de serviços de poda e supressão de árvores de logradouros públicos do município.</objeto> <secretaria>SQA       </secretaria> <valor>398.000,00</valor> <assinatura>28/05/2021</assinatura> <contratado>Ana Terra Serviços Ambientais Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>036/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Vigilância e Segurança do Evento Cidade do Samba/2014</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>398.000,00</valor> <assinatura>21/02/2014</assinatura> <contratado>Claro Sistemas de Segurança Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>071/2020</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de obras para construção de Usina de Minigeração Solar Fotovoltaica de 78,4KWp para o Parque Tecnológico de Pelotas.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>398.127,51</valor> <assinatura>05/11/2020</assinatura> <contratado>Energy3 Engenharia e Consultoria em Energias Renováveis Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>361/2009</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Equipamentos de Informática</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>3.984,00</valor> <assinatura>16/12/2009</assinatura> <contratado>RRL Comércio e Manutenção em Informática Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>032/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de gás liquefeito de petróleo em botijões de 13 kg</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>3.986,05</valor> <assinatura>21/02/2014</assinatura> <contratado>Comercio e Transporte de Gas Brod Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>091/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de transporte escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>3,98 km/rodado</valor> <assinatura>24/02/2015</assinatura> <contratado>Diomar Ottoni Pastorini Pinto</contratado></Row>
<Row><contrato>057/2024</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de Onibus Urbano Escolar Acessível piso alto ONUREA PA transmissão mecânica para transporte de alunos da Rede Pública de Ensino do Município.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>399.000,00</valor> <assinatura>03/09/2024</assinatura> <contratado>Volkswagen Truck &amp; Bus Indústria e Comércio de Veículos Ltda </contratado></Row>
<Row><contrato>066/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Tubos de Concreto</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>39.926,00</valor> <assinatura>04/03/2011</assinatura> <contratado>FN Carvalho Materiais de Construção Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>065/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Obras de Impermeabilização e Pintura do Terminal Rodoviário</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>399.732,04</valor> <assinatura>16/05/2013</assinatura> <contratado>Empreiteira Modelar Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>127/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de material elétrico para a manutenção e ampliação da iluminação pública </objeto> <secretaria>SEURB     </secretaria> <valor>399.814,00</valor> <assinatura>11/07/2017</assinatura> <contratado>Antunes Comercial Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>154/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de tubos de concreto</objeto> <secretaria>SEURB     </secretaria> <valor>39.995,05</valor> <assinatura>05/09/2017</assinatura> <contratado>Indústria de Artefatos de Cimento São Marcos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>092/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para prestação de serviços de higienização e limpeza conforme Edital e Anexo I do Termo de Referência ao Pregão 242/2021 - SAS.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>399.999,96</valor> <assinatura>16/08/2022</assinatura> <contratado>Floripa Terceirizados Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>036/2021</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para prestação de serviços de higienização e limpeza a ser realizado nos abrigos institucionais e no Centro POP.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>399.999,98</valor> <assinatura>18/05/2021</assinatura> <contratado>Geldson Nunes Silveira ME - passou a NS Serviços &amp; Segurança Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>336/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Medicamentos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>400,00</valor> <assinatura>20/12/2010</assinatura> <contratado>Prodiet Farmacêutica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>175/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Medicamentos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>400,00</valor> <assinatura>19/07/2010</assinatura> <contratado>Marcofarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>142/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>4.000,00</valor> <assinatura>01/06/2011</assinatura> <contratado>Maxul Alimentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>062/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviço de Impressão Gráfica</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>4.000,00</valor> <assinatura>09/04/2012</assinatura> <contratado>Avante - Editora e Produtora Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>148/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Elaboração de Laudo e Projeto Executivo para Cobertura do Theatro Sete de Abril</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>40.000,00</valor> <assinatura>11/05/2012</assinatura> <contratado>Edegar B. Luz Consultoria e Projetos de Restauro Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>164/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de catracas</objeto> <secretaria>SDET      </secretaria> <valor>40.000,00</valor> <assinatura>25/07/2016</assinatura> <contratado>Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>150/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação do Imóvel da Rua Engenheiro Hugo Veiga, n.º 126</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>4.000,00/mês</valor> <assinatura>31/07/2013</assinatura> <contratado>Ney Quadros de Souza</contratado></Row>
<Row><contrato>020/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação do Imóvel da Rua Santa Cruz, n.º 2252</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>4.000,00/mês</valor> <assinatura>06/03/2012</assinatura> <contratado>Mario Zanetti</contratado></Row>
<Row><contrato>047/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação do Imóvel da Rua Gonçalves Chaves, n.º 3410</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>4.000,00/mês</valor> <assinatura>01/03/2011</assinatura> <contratado>Eduardo Cordeiro de Araújo</contratado></Row>
<Row><contrato>051/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação do Imóvel da Rua Gonçalves Chaves, n.º 813</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>4.000,00/mês</valor> <assinatura>06/05/2013</assinatura> <contratado>Amilton Moreira</contratado></Row>
<Row><contrato>007/2024</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para fornecimento de ambiente em Cloud Computing (Computação em nuvem) composta de servidor, banco de dados e conectividade para o e-SUS da Prefeitura de Pelotas.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>40.049,88</valor> <assinatura>29/02/2024</assinatura> <contratado>Unifique Telecomunicação S A</contratado></Row>
<Row><contrato>029/2026</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de Câmaras térmicas da rede de frio com fornecimento de peças, insumos e mão de obra atendendo as necessidades da SMS.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>40.154,00</valor> <assinatura>27/03/2026</assinatura> <contratado>Biosystems Comercio e Manutenção de equipamentos Medicos-Hospitalares Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>377/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de equipamentos de informática e eletrônicos</objeto> <secretaria>SGCMU     </secretaria> <valor>4.018,00</valor> <assinatura>21/01/2016</assinatura> <contratado>Uai Comercio e Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>255/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Material de Construção</objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>401.900,00</valor> <assinatura>26/11/2013</assinatura> <contratado>FN Carvalho Materiais de Construçao Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>180/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de ração animal para hospedaria de grandes animais</objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>40.240,00</valor> <assinatura>28/08/2014</assinatura> <contratado>Luis Reinaldo da Silva Kovalski</contratado></Row>
<Row><contrato>255/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>4.025,01</valor> <assinatura>29/11/2012</assinatura> <contratado>Supermercado Linassi Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>030/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para prestação de Serviços de Transporte Escolar aos alunos da Escola João Jose de Abreu na Colonia Rincão da Cruz.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>4,02/km</valor> <assinatura>23/02/2016</assinatura> <contratado>Lindomar Norenberg e Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>209/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis V.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>4.032,60</valor> <assinatura>11/01/2019</assinatura> <contratado>SDT Assessoria e Representação EIRELI ME</contratado></Row>
<Row><contrato>139/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de hortifrutigranjeiros</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>4.046,08</valor> <assinatura>01/08/2017</assinatura> <contratado>Zilda Radtke Radtke</contratado></Row>
<Row><contrato>271/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de brinquedos e playgrounds em atendimento a entidades educacionais das redes públicas de ensino dos Estados, Distrito federal e Municípios</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>40.473,54</valor> <assinatura>15/02/2014</assinatura> <contratado>Capricornio SA</contratado></Row>
<Row><contrato>132/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato de locação de imóvel situado à Rua Félix da Cunha, nº 457, destinado a sediar o CAPS Porto, vinculado a SMS. </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>40.490,76</valor> <assinatura>23/01/2014</assinatura> <contratado>Joao Carlos Gonçalves Ruivo</contratado></Row>
<Row><contrato>224/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Material de Higiene e Limpeza</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>4.052,40</valor> <assinatura>08/11/2013</assinatura> <contratado>Vener Pereira de Souza</contratado></Row>
<Row><contrato>065/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para aquisição de alimentos não perecíveis (Ervilha em conserva, milho de pipoca e milho verde em conserva) conforme estabelecido em edital de Pregão 002/2023 - SAS.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>4.052,60</valor> <assinatura>11/05/2023</assinatura> <contratado>Arena Distribuidora de Bebidas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>236/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Alimentos Não Perecíveis para Elaboração de Lanches do CRAS</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>4.053,40</valor> <assinatura>10/12/2013</assinatura> <contratado>Atacadao Comercio de Generos Alimenticios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>102/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para aquisição de até 39 vagas para alunos de Educação Infantil - Berçario I, Berçario II, Maternal I, Maternal II, Pré-Escola nivel A e Pré-Escola nivel B.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>405.600,00</valor> <assinatura>25/07/2023</assinatura> <contratado>Daiane Sudo Cabana Goia - Escola de Educação Infantil Crescer Brincando</contratado></Row>
<Row><contrato>082/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de material de higiene e limpeza.</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>4.059,52</valor> <assinatura>25/04/2016</assinatura> <contratado>Poa Distribuidora de Materiais de Limpeza e Generos Alimenticios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>128/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de material elétrico para a manutenção e ampliação da iluminação pública </objeto> <secretaria>SEURB     </secretaria> <valor>4.061,00</valor> <assinatura>11/06/2017</assinatura> <contratado>Dioni Luis Karpinski ME</contratado></Row>
<Row><contrato>031/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para locação de 6 impressoras multifuncionais de acordo com especificações contidas no Edital da Ata do Registro de Preços do Pregão 015/2023.</objeto> <secretaria>SARH      </secretaria> <valor>40.668,00</valor> <assinatura>25/02/2025</assinatura> <contratado>Compucom Soluções Digitais Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>125/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de obras de readequação de instalações hidrossanitárias da EMEF Antônio Ronna</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>40.677,77</valor> <assinatura>25/07/2014</assinatura> <contratado>Empreiteira Modelar Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>117/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de impressora multifuncional laser monocromática</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>40.693,20</valor> <assinatura>27/08/2018</assinatura> <contratado>Lucas C. Rubel - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>089/2021</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para locação de 2 veículos de acordo com especificações contidas no Edital do Pregão 107/2021 - SDR.</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>40.700,00</valor> <assinatura>04/11/2021</assinatura> <contratado>ELF Locadora de Veículos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>002/2024</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de 1 Caminhão tanque "zero Km" para transporte de combustivel permitindo assim o abastecimento  da frota de maquinas e caminhões da SDR de acordo com Pregão 113/2023 - SDR.</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>407.000,00</valor> <assinatura>06/02/2024</assinatura> <contratado>Forauto Veiculos e Peças Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>106/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Carne</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>40.710,00</valor> <assinatura>10/05/2011</assinatura> <contratado>Distrasul Comércio e Representação Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>285/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Material de Enfermagem</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>4.072,80</valor> <assinatura>05/11/2011</assinatura> <contratado>Medic Stock Comércio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>168/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de veículo zero km - Picape.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>407.400,00</valor> <assinatura>22/10/2018</assinatura> <contratado>S3 Empreendimentos Comércio e Locações EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>045/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para a Aquisição de Saibro CBR 75% - Tipo Cascalho  </objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>4.075.000,00</valor> <assinatura>31/05/2022</assinatura> <contratado>Marcio da Silveira Barcelos EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>280/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de Obras e Serviços de Instalação de Rede Elétrica e Lógica EMEF Nossa Senhora de Lourdes</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>40.774,64</valor> <assinatura>15/10/2015</assinatura> <contratado>Michel Favreto Petyk Cia. Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>118/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de Reforma da Unidade Básica de Saúde Py Crespo</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>40.781,50</valor> <assinatura>15/05/2012</assinatura> <contratado>Villa Bela Engenharia de Pelotas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>054/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviço de conexão à internet de acesso rápido</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>4.078,80</valor> <assinatura>03/04/2017</assinatura> <contratado>Ropke &amp; Kruger e Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>055/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviço de conexão à internet de acesso rápido</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>4.078,80</valor> <assinatura>03/04/2017</assinatura> <contratado>Ropke &amp; Kruger e Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>143/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de Oficina na Área de Práticas Esportivas</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>4.080,00</valor> <assinatura>08/06/2010</assinatura> <contratado>Antônio Ricardo Correa Candiota</contratado></Row>
<Row><contrato>104/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para aquisição de até 50 vagas de Educação Infantil - Berçario II, Maternal I, Maternal II, Pré-Escola nivel A e Pré-Escola nivel B.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>408.000,00</valor> <assinatura>25/07/2023</assinatura> <contratado>William Bergmann Brisolara Reis - Horizonte da Criança</contratado></Row>
<Row><contrato>245/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Transporte Escolar</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>40.824,00</valor> <assinatura>08/11/2012</assinatura> <contratado>Transportes Turisticos Wrege Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>281/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Material para Confecção de Chalés</objeto> <secretaria>SMH       </secretaria> <valor>409,80</valor> <assinatura>29/10/2010</assinatura> <contratado>Ferramentas Gerais Comércio e Importação S/A</contratado></Row>
<Row><contrato>268/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Câmera digital</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>410,00</valor> <assinatura>04/12/2014</assinatura> <contratado>Micros e Gigas Informatica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>299/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Equipamentos odontológicos </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>4.100,00</valor> <assinatura>13/11/2015</assinatura> <contratado>Bs Equipamentos Industria e Comercio Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>117/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para execução de obras de requalificação da Av. Francisco Caruccio e construção de rótula na Av. 25 de Julho de acordo com a Concorrência 02/2023.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>4.100.710,21</valor> <assinatura>29/08/2023</assinatura> <contratado>Encopav Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>342/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Hortifrutigranjeiros</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>4.107,16</valor> <assinatura>13/12/2010</assinatura> <contratado>Ulda Maria da Silva Benemann ME</contratado></Row>
<Row><contrato>028/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>41.075,80</valor> <assinatura>22/02/2010</assinatura> <contratado>Cooperativa Sul-Riograndense de Laticínios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>167/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Instalação e Configuração do Sistema de Videomonitoramento Público, com Fornecimento de Bens</objeto> <secretaria>SCP       </secretaria> <valor>410.869,22</valor> <assinatura>14/06/2011</assinatura> <contratado>Atlantis Tecnologia e Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>254/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Transporte Escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>4,10/km</valor> <assinatura>27/08/2015</assinatura> <contratado>Jeferson dos Santos Transportes ME</contratado></Row>
<Row><contrato>166/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato administrativo para contratação da empresa de serviços esepecializados de substituição de luminárias.</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>411357,82</valor> <assinatura>29/12/2022</assinatura> <contratado>Embralux Comercio de Lampadas e Luminarias Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>026/2020</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de locação de estruturas e bens móveis para montagem do Hospital de Campanha COVID-19 para 159 leitos.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>411.642,00</valor> <assinatura>09/04/2020</assinatura> <contratado>J N Estruturas EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>031/2024</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de 1 Ônibus rural escolar nas condições estabelecidas no Termo de referência do Edital de Pregão eletrônico 06/2023 - Registro de Preços. </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>412.000,00</valor> <assinatura>01/10/2024</assinatura> <contratado>Volkswagen Truck &amp; Bus Indústria e Comércio de Veículos Ltda </contratado></Row>
<Row><contrato>341/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Hortifrutigranjeiros</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>4.123,71</valor> <assinatura>13/12/2010</assinatura> <contratado>Comercial de Alimentos Back House Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Medicamentos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>41.250,00</valor> <assinatura>09/02/2010</assinatura> <contratado>Santisa Laboratório Farmacêutico S/A</contratado></Row>
<Row><contrato>213/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis I.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>4.125,50</valor> <assinatura>22/01/2019</assinatura> <contratado>Nutrição e Saúde Comércio de Alimentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>074/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Alimentos Não Perecíveis - IV</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>41.264,00</valor> <assinatura>14/04/2016</assinatura> <contratado>Sandro Radtke de Radtke Eireli</contratado></Row>
<Row><contrato>163/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Lanches</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>4.128,00</valor> <assinatura>06/07/2012</assinatura> <contratado>Maria Regina Porto Ribeiro ME</contratado></Row>
<Row><contrato>344/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Mobiliário</objeto> <secretaria>SCP       </secretaria> <valor>41.357,12</valor> <assinatura>22/12/2010</assinatura> <contratado>Comercial de Móveis, Máquinas, Aparelhos e Utensílios Humaitá Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>083/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de obras de construção da passarela coberta da E.M.E.F. Joaquim Nabuco</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>41.377,07</valor> <assinatura>21/06/2018</assinatura> <contratado>Hook Engenharia e Construções EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>053/2021</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de 1 caminhão "zero quilometro" conforme especificações contidas no edital do Pregão 029/2021 - SMDR.</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>413.950,00</valor> <assinatura>10/06/2021</assinatura> <contratado>Mattana Veiculos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>044/2021</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de 1 caminhão "zero quilometro" conforme especificações contidas no edital do Pregão 027/2021 - SSUI.</objeto> <secretaria>GPM       </secretaria> <valor>413.950,00</valor> <assinatura>28/05/2021</assinatura> <contratado>Mattana Veiculos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>046/2021</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de 1 caminhão "zero quilometro" conforme especificações contidas no edital do Pregão 028/2021 - SMOP.</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>413.950,00</valor> <assinatura>28/05/2021</assinatura> <contratado>Mattana Veiculos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>062/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis - VII</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>414,00</valor> <assinatura>16/04/2014</assinatura> <contratado>Mesasul Comercio e Industria de Alimentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução das Obras de Ampliação e Readequação na Escola M.E.F. Bruno Chaves</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>414.872,12</valor> <assinatura>27/01/2010</assinatura> <contratado>Villa Bela Engenharia de Pelotas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>068/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Hortifrutigranjeiros</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>41.493,58</valor> <assinatura>25/02/2011</assinatura> <contratado>Ulda Maria da Silva Benemann ME</contratado></Row>
<Row><contrato>080/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de gêneros alimentícios - biscoitos.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>41.500,00</valor> <assinatura>08/06/2018</assinatura> <contratado>Nutrição e Saúde Comércio de Alimentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>091/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de Serviços de Aerolevantamento para Elaboração de Ortofotocartas da Área Urbanizada de Pelotas</objeto> <secretaria>SEURB     </secretaria> <valor>415.000,00</valor> <assinatura>17/06/2011</assinatura> <contratado>Aeroimagem S/A - Engenharia e Aerolevantamento</contratado></Row>
<Row><contrato>224/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Bebida Láctea fermentada</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>4.155,84</valor> <assinatura>08/09/2015</assinatura> <contratado>Cooperativa Languiru Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>110/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para prestação de serviços de plantio e manutenção de mudas arbóreas em logradouros públicos conforme especificações contidas em edital do Pregão 016/2023 - SQA..</objeto> <secretaria>SQA       </secretaria> <valor>416.813,96</valor> <assinatura>21/08/2023</assinatura> <contratado>Ana Terra Serviços Ambientais Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>106/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de transporte escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>4,16 km/rodado</valor> <assinatura>24/02/2015</assinatura> <contratado>Jeferson dos Santos Transportes ME</contratado></Row>
<Row><contrato>286/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Construção de 5.111,21 m² de passeios públicos contemplando as duas laterais da via carroçavel da avenida Ulysses Guimarães, localizado no bairro Dunas.</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>417.693,21</valor> <assinatura>30/09/2015</assinatura> <contratado>Carlos Lang Engenharia e Construçoes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>1002/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para execução de serviços de saúde na especialidade laboratório clínico nos limites quantitativos fixados em edital do Chamamento Público 01/2016 - SMS.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>417.857,04</valor> <assinatura>02/07/2018</assinatura> <contratado>Laboratório Santé Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>1001/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de serviços de saúde na especialidade laboratório clínico.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>417.857,04</valor> <assinatura>02/07/2018</assinatura> <contratado>Check-up Análises Clínicas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>088/2020</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para execução de obra de pavimentação de 460m da Av. Rubens Machado Souto - 2º Distrito - Colonia Z-3.</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>418.127,51</valor> <assinatura>28/01/2021</assinatura> <contratado>Capinames Prestadora de Serviços EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>376/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de equipamentos de informática e eletrônicos</objeto> <secretaria>SGCMU     </secretaria> <valor>4.182,00</valor> <assinatura>21/01/2016</assinatura> <contratado>Bagatoli Comercio de Moveis Ltda ME</contratado></Row>
<Row><contrato>133/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de Obras de Construção do Muro Perimetral e Estacionamento da UBS Dom Pedro</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>41.852,48</valor> <assinatura>06/06/2011</assinatura> <contratado>Ansel Prestadora de Serviços de Manutençao Predial Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>192/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Equipamentos de Informática</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>41.970,00</valor> <assinatura>30/09/2013</assinatura> <contratado>Romaze Industria e Comercio de Computadores Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>115/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação de imóvel, rua Andrade Neves, 2282</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>4.199,00/mês</valor> <assinatura>16/05/2014</assinatura> <contratado>Clarisse Mielke Gruppelli - passou a Agropecuária Grupelli Costa e Erna Grupelli Admin. Partic. Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>103/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviço de Publicidade Legal em Jornal de Circulação no RS</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>4.200,00</valor> <assinatura>26/04/2011</assinatura> <contratado>RBS - Zero Hora Editora Jornalística S. A.</contratado></Row>
<Row><contrato>110/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de equipamentos de informática e eletrônicos</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>4.200,00</valor> <assinatura>11/07/2014</assinatura> <contratado>Chiorri Comercio de Informatica e Consultoria de Sistemas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>163/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviço de recondicionamento de toners e cartuchos </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>42.000,00</valor> <assinatura>14/09/2017</assinatura> <contratado>A.T. Nedel &amp; Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>151/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação do imóvel situado na Rua Marechal Deodoro, nº 1244, destinado a sediar o Arquivo Geral  da Prefeitura Municipal de Pelotas vinculado à SGAF.</objeto> <secretaria>SGAF      </secretaria> <valor>42.000,00</valor> <assinatura>30/06/2016</assinatura> <contratado>GGS Aluguel de Imóveis Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>197/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Veículo Zero Km</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>42.000,00</valor> <assinatura>21/09/2016</assinatura> <contratado>Superauto Comércio de Veículos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>085/2026</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato de epresa mediante processo de Concorrência eletrônica 018/2025 - SME para prestação de serviços de pintura externa no prédio da EMEI Mario Quintana localizado no Bairro Fragata.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>42.000,00</valor> <assinatura>17/07/2026</assinatura> <contratado>Rota Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>156/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Motocicletas Para Guarda Municipal</objeto> <secretaria>SSP       </secretaria> <valor>42.000,00</valor> <assinatura>23/09/2019</assinatura> <contratado>Nicola Comércio de Motocicletas Ltda.</contratado></Row>
<Row><contrato>065/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para locação do imóvel situado na Avenida Duque de Caxias, nº 734, para sediar o Centro de Referência da Assistência Social (CAPS Fragata).</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>42.000,00</valor> <assinatura>28/03/2016</assinatura> <contratado>Irene Nunes Costa</contratado></Row>
<Row><contrato>023/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo de Locação do imóvel situado na Rua Dom Pedro II, nº 959 para sediar o Cadastro Único  </objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>42.000,00</valor> <assinatura>15/03/2022</assinatura> <contratado>Associação Caritativo  Literária São José </contratado></Row>
<Row><contrato>002/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução do serviço de Locação, Montagem e Desmontagem de Arquibancadas na Praia do Laranjal</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>42.000,00</valor> <assinatura>16/01/2012</assinatura> <contratado>Arlindo Signor ME</contratado></Row>
<Row><contrato>211/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação dos Imóveis da Rua Félix da Cunha, n.ºs 562 e 564</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>4.200,00/mês</valor> <assinatura>25/10/2011</assinatura> <contratado>Gilberto Barbosa Karam</contratado></Row>
<Row><contrato>073/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de insumos para a produção de asfalto </objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>420.200,00</valor> <assinatura>24/05/2018</assinatura> <contratado>Alencar Insaurriaga Botelho</contratado></Row>
<Row><contrato>201/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de ração animal</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>42.022,50</valor> <assinatura>11/12/2018</assinatura> <contratado>Luis Reinaldo da Silva Kovalski ME</contratado></Row>
<Row><contrato>223/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Transporte Escolar</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>42.120,00</valor> <assinatura>08/10/2012</assinatura> <contratado>Jeferson dos Santos Transportes ME</contratado></Row>
<Row><contrato>131/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de obras de pavimentação de 232,50m da rua Doutor Romano, Pelotas</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>421.550,11</valor> <assinatura>08/05/2015</assinatura> <contratado>Construtora ACPO Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>359/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de veículo zero km</objeto> <secretaria>SGAF      </secretaria> <valor>42.200,00</valor> <assinatura>06/01/2016</assinatura> <contratado>Felice Automoveis Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>105/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>4.223,86</valor> <assinatura>10/07/2013</assinatura> <contratado>Atacadao Comercio de Generos Alimenticios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>264/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de açucar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>42.240,00</valor> <assinatura>28/12/2016</assinatura> <contratado>Nutri House Alimentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>325/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação de caminhão boiadeiro para o transporte de animais de grande porte</objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>422.400,00</valor> <assinatura>08/12/2015</assinatura> <contratado>Alfredo Roberto Goulart Silveira</contratado></Row>
<Row><contrato>276/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Móveis</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>42.281,00</valor> <assinatura>23/11/2011</assinatura> <contratado>Vera Lúcia Ávila da Silva</contratado></Row>
<Row><contrato>183/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para execução de obras de ampliação da UBS Py Crespo, localizada na Rua marques de Olinda, 1291, em regime de empreitada global. de acordo com convite 15/2023.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>42.282,57</valor> <assinatura>29/01/2023</assinatura> <contratado>AVS Construcoes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>108/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Alimentos Não Perecíveis </objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>42.289,08</valor> <assinatura>23/07/2013</assinatura> <contratado>Atacadao Comercio de Generos Alimenticios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>014/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para locação do imóvel situado Dr. Cassiano, n° 500 destinado a sediar a Junta de Serviço Militar do Município.</objeto> <secretaria/> <valor>42.289,20</valor> <assinatura>28/02/2019</assinatura> <contratado>Marlene Cruz de Almeida - passou a ser Simone Pandolfo Chittolina</contratado></Row>
<Row><contrato>096/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de ração canina</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>42.300,00</valor> <assinatura>12/06/2019</assinatura> <contratado>Francine Giana Guido e Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>42.350,00</valor> <assinatura>02/02/2011</assinatura> <contratado>Companhia Ultragaz S/A</contratado></Row>
<Row><contrato>162/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Material para Instalação da Rede de Água e Esgoto do Loteamento Barão de Mauá</objeto> <secretaria>SMH       </secretaria> <valor>42.409,00</valor> <assinatura>16/06/2011</assinatura> <contratado>Carlos Fernando Dias Botelho ME</contratado></Row>
<Row><contrato>173/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para contratação de empresa para execução de obras de pavimentação e iluminação pública.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>425.119,81</valor> <assinatura>01/02/2023</assinatura> <contratado>SBS Engenharia e Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>026/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administativo para prestação de serviço de conexão à internet de acesso rápido para uso das unidades básicas de saúde localizadas na zona rural do município.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>42.572,40</valor> <assinatura>04/05/2023</assinatura> <contratado>Krack &amp; Beduhn Ltda - passou a ser Ruralnet Telecom Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>052/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Transporte Escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>4,25/km</valor> <assinatura>23/02/2016</assinatura> <contratado>Carlos Luiz Ribes</contratado></Row>
<Row><contrato>358/2009</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Equipamentos de Informática</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>4.261,80</valor> <assinatura>16/12/2009</assinatura> <contratado>Ana Beatriz Ayres Domingos</contratado></Row>
<Row><contrato>049/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para prestação de Serviços de Transporte Escolar aos alunos da EMEF Garibaldi e EEEM Elizabeth Blaas Romano na zona rural de Pelotas.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>4,26/km</valor> <assinatura>23/02/2016</assinatura> <contratado>Lindomar Norenberg e Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>338/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de pavimentação - Praça CEU Dunas </objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>427.640,16</valor> <assinatura>27/11/2015</assinatura> <contratado>Construtora ACPO Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>089/2026</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de Pneus 235/75R17.5 Radial através de Registro de Preços realizado pelo COPES - Pregão eletrônico 21/2025, através de Emenda Impositiva 282/2025.</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>4.294,98</valor> <assinatura>14/07/2026</assinatura> <contratado>Gama Pneus Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>223/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de remanescente de obras da EMEI Navegantes no município de Pelotas/RS.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>429.907,81</valor> <assinatura>11/01/2019</assinatura> <contratado>Modelar Engenharia e Construção Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>066/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação do Imóvel da Rua Professor Araújo, n.º 1653</objeto> <secretaria>SEURB     </secretaria> <valor>43.000,00/mês</valor> <assinatura>02/07/2012</assinatura> <contratado>Josapar - Joaquim Oliveira S.A. Participaçoes</contratado></Row>
<Row><contrato>022/2020</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de gestão integrada de equipamentos para leitos de UTI (Kit UTI).</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>4.302.000,00</valor> <assinatura>08/06/2020</assinatura> <contratado>RTS Rio S.A.</contratado></Row>
<Row><contrato>239/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de obras da Rede de Esgotamento Sanitário </objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>4.304.573,06</valor> <assinatura>08/10/2014</assinatura> <contratado>Sul Cava Construçoes e Comercio Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>256/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Carne</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>430.781,00</valor> <assinatura>01/11/2011</assinatura> <contratado>Burlani Comercio de Carnes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>064/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para aquisição de alimentos não perecíveis (Doce de leite em potes de 400 g) conforme estabelecido em edital do Pregão 001/2023 - SAS.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>4.307,84</valor> <assinatura>04/05/2023</assinatura> <contratado>JF Ramos Silveira Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>084/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Hortifrutigranjeiros</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>4.312,00</valor> <assinatura>23/03/2011</assinatura> <contratado>Branco Industria e Comercio de Alimentos Ltda ME</contratado></Row>
<Row><contrato>026/2024</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para execução de obras de reforma da EMEI Nestor Rodrigues situada na Rua Um, 1272 Bairro Jardim do Prado, em regime de empreitada por preço unitário conforme Tomada de Preços 15/2023.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>431.537,63</valor> <assinatura>11/04/2024</assinatura> <contratado>AVS Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>101/2021</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para execução de obras de reforma e ampliação da UBS Pedreiras - Monte Bonito - 9º Distrito de Pelotas em regime de empreitada global.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>431.612,98</valor> <assinatura>04/01/2022</assinatura> <contratado>AVS Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>131/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de Oficina na Área de E.V.A.</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>4.320,00</valor> <assinatura>01/06/2010</assinatura> <contratado>Maria Teresa Rosa da Rocha</contratado></Row>
<Row><contrato>210/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de Oficina na Área de Informática</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>4.320,00</valor> <assinatura>01/10/2010</assinatura> <contratado>Vanessa Souza da Fonseca</contratado></Row>
<Row><contrato>363/2009</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Equipamentos de Informática</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>4.328,00</valor> <assinatura>16/12/2009</assinatura> <contratado>Infocorp Equipamentos e Sistemas de Informação Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>045/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Transporte Escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>4,32/km</valor> <assinatura>23/02/2016</assinatura> <contratado>Jeferson dos Santos Transportes ME</contratado></Row>
<Row><contrato>027/2024</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de hortifrutigranjeiros da agricultura familiar rural em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE de acordo com Chamada Pública 05/2023 - SMED.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>434.074,18</valor> <assinatura>17/04/2024</assinatura> <contratado>Cooperativa Sul Ecologica de Agricultores Familiares Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>214/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>43.500,00</valor> <assinatura>26/09/2016</assinatura> <contratado>Indústria e Comércio de Biscoitos Caseiros Zagonel Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>310/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>435.000,00</valor> <assinatura>19/01/2015</assinatura> <contratado>Codigo Segurança e Vigilancia Privada Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>143/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para execução de obras de pavimentação da Avenida Herbert Hadler em regime de Empreitada por preço unitário conforme especificações da Concorrência 03/2023.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>4.353.116,28</valor> <assinatura>29/09/2023</assinatura> <contratado>SBS Engenharia e Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>141/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não-perecíveis</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>43.552,50</valor> <assinatura>10/06/2015</assinatura> <contratado>Casa da Merenda Comercio de Alimentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>123/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>4.356,00</valor> <assinatura>13/05/2011</assinatura> <contratado>São Braz S/A Indústria e Comércio de Alimentos</contratado></Row>
<Row><contrato>014/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para o atendimento ao programa nacional de alimentação escolar/PNAE</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>43.592,00</valor> <assinatura>02/03/2017</assinatura> <contratado>Cooperativa dos Apicultores e Fruticultores da Zona Sul</contratado></Row>
<Row><contrato>042/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de hortifrutigranjeiros II.</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>4.363,20</valor> <assinatura>27/03/2018</assinatura> <contratado>Cristiano Radtke de Radtke - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>223/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução das obras de reforma e ampliação da EMEF Wilson Muller</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>436.431,65</valor> <assinatura>12/12/2014</assinatura> <contratado>Wesley Ferreira Sezebanski &amp; Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>289/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Material de Limpeza e Higiene</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>4.367,65</valor> <assinatura>24/11/2011</assinatura> <contratado>Vener Pereira de Souza</contratado></Row>
<Row><contrato>107/2021</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para a Prestação de Serviços de Portaria, Zeladoria, Limpeza e Pequenos Reparos Prediais para Gerenciamento do Mercado Central de Pelotas.</objeto> <secretaria>SMDTI     </secretaria> <valor>436.850,76</valor> <assinatura>27/01/2022</assinatura> <contratado>Solismar da Silva EIRELI - Alcantara Prestadora de Servicos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>081/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>4.373,04</valor> <assinatura>19/04/2012</assinatura> <contratado>Mesasul Comercio e Industria de Alimentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>054/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de veículo zero km</objeto> <secretaria>SQA       </secretaria> <valor>43.800,00</valor> <assinatura>16/04/2019</assinatura> <contratado>DR Sul Veículos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>138/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Realização de Seleção Pública para Provimento do Cargo de Agente Comunitário de Saúde</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>43.800,00</valor> <assinatura>25/06/2012</assinatura> <contratado>Sarmento Concursos Ltda EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>263/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação do prédio do Gremio Esportivo Sul Brasil</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>4.380,00/mês</valor> <assinatura>18/01/2016</assinatura> <contratado>Gremio Esportivo Sul Brasil</contratado></Row>
<Row><contrato>016/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para o atendimento ao programa nacional de alimentação escolar/PNAE</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>43.887,50</valor> <assinatura>02/03/2017</assinatura> <contratado>Cooperativa dos Produtores Agrícolas do Monte Bonito</contratado></Row>
<Row><contrato>150/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não-perecíveis</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>43.888,60</valor> <assinatura>02/06/2015</assinatura> <contratado>Cooperativa Sul-Riograndense de Laticinios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>226/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviço de arbitragem em diversas modalidades esportivas</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>43.893,40</valor> <assinatura>17/09/2015</assinatura> <contratado>Federaçao Gaucha de Triathlon</contratado></Row>
<Row><contrato>188/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de veículo zero km</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>43.900,00</valor> <assinatura>19/09/2014</assinatura> <contratado>Weicolo Comercio de Veiculos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>023/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação, montagem e desmontagem das estruturas, Carnaval 2015</objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>439.000,00</valor> <assinatura>13/02/2015</assinatura> <contratado>Claudemir da Silva Melo ME</contratado></Row>
<Row><contrato>041/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para Aquisição de Hortifrutigranjeiros I</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>43.906,20</valor> <assinatura>18/05/2022</assinatura> <contratado>Ulda Maria da Silva Benemann ME</contratado></Row>
<Row><contrato>141/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de 08 Veículos Zero Km</objeto> <secretaria>SSP       </secretaria> <valor>439.200,00</valor> <assinatura>16/08/2019</assinatura> <contratado>Toyota do Brasil Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>206/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>43.927,40</valor> <assinatura>04/08/2011</assinatura> <contratado>Atacadão Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>120/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Construção de Pontes de Concreto</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>4.394.237,94</valor> <assinatura>18/05/2010</assinatura> <contratado>Sociedade Geral de Empreitadas Ltda - Sogel</contratado></Row>
<Row><contrato>049/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviço de Transporte escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>44.043,36</valor> <assinatura>15/04/2019</assinatura> <contratado>Elton Duarte Basílio</contratado></Row>
<Row><contrato>054/2026</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para prestação de serviços de forma contínua, de limpeza, asseio e conservação predial com fornecimento de mão de obra, nos prédios da SMS.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>4.407.894,96</valor> <assinatura>06/05/2026</assinatura> <contratado>Aerofoto Nordeste Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>028/2024</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de hortifrutigranjeiros da agricultura familiar rural em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE de acordo com Chamada Pública 05/2023 - SMED.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>441.042,19</valor> <assinatura>17/04/2024</assinatura> <contratado>Cooperativa dos Produtores Agrícolas do Monte Bonito</contratado></Row>
<Row><contrato>058/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Veículo Zero Km</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>44.185,00</valor> <assinatura>12/04/2010</assinatura> <contratado>Panambra Sul S/A</contratado></Row>
<Row><contrato>156/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Medicamentos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>4.423,00</valor> <assinatura>23/06/2010</assinatura> <contratado>Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>025/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>44.342,06</valor> <assinatura>22/02/2010</assinatura> <contratado>Atacadão Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>067/2026</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato com Instituição de Ensino especializada em ministrar cursos referentes ao Programa "RS Qualificação" para capacitar e qualificar munícipes conforme demanda da SDEI.</objeto> <secretaria> SDEI     </secretaria> <valor>44.350,00</valor> <assinatura>08/06/2026</assinatura> <contratado>Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - SEST/SENAT</contratado></Row>
<Row><contrato>115/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para execução de obras de requalificação da Av Ferreira Viana com pavimentação em CBUQ, drenagem, ciclofaixa e sinalização horizontal e vertical conforme Edital de Concorrência 01/2023.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>4.435.413,90</valor> <assinatura>07/08/2023</assinatura> <contratado>Encopav Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>149/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato de locação do imóvel situado na rua Benjamim Constant, nº 1580 em Pelotas destinado a sediar o CRAS Centro.</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>44.376,00</valor> <assinatura>04/08/2014</assinatura> <contratado>Maria Helena Correa Lucas</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para formalizar a inserção e integração do contratado no SUS (Sistema Único de Saúde) através da contratação de serviços e ações de saúde.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>44.381.741,61</valor> <assinatura>31/01/2020</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>135/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Obras de Pavimentação, Drenagem e Sinalização em ruas do Recanto de Portugal</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>443.897,16</valor> <assinatura>20/08/2019</assinatura> <contratado>SBS Engenharia e Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>191/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de transporte escolar para alunos de escola da rede municipal, pertencente à zona rural do município</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>4,43/km</valor> <assinatura>22/08/2016</assinatura> <contratado>Carlos Luiz Ribes</contratado></Row>
<Row><contrato>033/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para locação do imóvel situado na Rua Mena Barreto, nº 752, Pelotas/RS, destinado a sediar a Secretaria de Planejamento e Gestão.</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>444.000,00</valor> <assinatura>11/03/2019</assinatura> <contratado>Guilherme Netto Empreendimentos Imobiliários Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>141/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para aquisição de alimentos não perecíveis V (Chá de diversos sabores e Suco de uva integral misto com maçã) conforme especificações do Pregão 039/2023 - SAS.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>4.440,20</valor> <assinatura>24/10/2023</assinatura> <contratado>Arena Distribuidora de Bebidas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>094/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Hortifrutigranjeiros</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>44.402,90</valor> <assinatura>15/05/2012</assinatura> <contratado>Antulio Farias da Silveira ME</contratado></Row>
<Row><contrato>215/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de Reforma da Casa de Passagem</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>44.443,57</valor> <assinatura>25/09/2012</assinatura> <contratado>CCT - Construtora, Comercio e Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>280/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Serviços de Eletricidade para Atualização da Rede da Central de Beneficiamento de Hortifrutigranjeiros</objeto> <secretaria>SCP       </secretaria> <valor>4.450,00</valor> <assinatura>20/10/2011</assinatura> <contratado>JL Comércio e Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>CC01/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução dos Serviços de coleta urbana, rural reciclável e RSS</objeto> <secretaria>SANEP     </secretaria> <valor>44.529.607.380,00</valor> <assinatura>01/07/2011</assinatura> <contratado>Revita Engenharia S/A</contratado></Row>
<Row><contrato>233/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de Serviços de Colocação de Piso no Prédio do DCAA</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>44.536,00</valor> <assinatura>13/09/2010</assinatura> <contratado>Dimatiel Comércio de Materiais de Construção e Decoração Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>085/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de equipamentos e materiais semafóricos com instalação, execução, substituição e manutenção preventiva e corretiva de equipamentos existentes conf. Ata Reg de Preços 336/2022.</objeto> <secretaria>STT       </secretaria> <valor>446.610,00</valor> <assinatura>15/06/2023</assinatura> <contratado>SSAT Sinalização e Adesivos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>207/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>4.467,80</valor> <assinatura>04/08/2011</assinatura> <contratado>Representação Comercial e Comércio de Produtos Alimentícios Zamprogna</contratado></Row>
<Row><contrato>116/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de Redes Coletoras de Fossas do Laranjal - 2.ª Etapa</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>4.469.108,50</valor> <assinatura>18/05/2010</assinatura> <contratado>Grimon Saneamento e Construções Ltda e SJF Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>181/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de impressoras a laser conforme especificações contidas no anexo III do Edital do Pregão 260/2017 - SMR.</objeto> <secretaria>SMR       </secretaria> <valor>4.470,00</valor> <assinatura>24/10/2017</assinatura> <contratado>Diackes Emerson Leal Carvalho ME</contratado></Row>
<Row><contrato>133/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis - VIII</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>4.470,00</valor> <assinatura>23/06/2016</assinatura> <contratado>Mesasul Comercio e Industria de Alimentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>052/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Medicamentos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>4.470,00</valor> <assinatura>14/02/2011</assinatura> <contratado>Prodiet Farmacêutica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>070/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de motoniveladora zero km</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>447.000,00</valor> <assinatura>10/05/2019</assinatura> <contratado>Ballottin Máquinas Ltda </contratado></Row>
<Row><contrato>02/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Licença de uso e suporte técnico de programa de computador</objeto> <secretaria>ETERPEL   </secretaria> <valor>448,00</valor> <assinatura>01/07/2010</assinatura> <contratado>ROL Automacao Contabil Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>114/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para prestação de serviços de acesso à Internet banda larga via cabo com acesso por 4 pontos a ser instalado em 3 prédios do Corpo de Bombeiros conforme Dispensa eletrônica 109/2025.</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>4.488,00</valor> <assinatura>24/10/2025</assinatura> <contratado>BSB Tic Soluções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>140/2026</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de Notebooks intermediário conforme condições estabelecidas no Edital e Anexo I do Pregão eletrônico 069/2025 e ARP 093/2026.</objeto> <secretaria>SMA       </secretaria> <valor>44.880,00</valor> <assinatura>07/08/2026</assinatura> <contratado>MTEC Tecnologia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>302/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Equipamentos odontológicos </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>449,88</valor> <assinatura>13/11/2015</assinatura> <contratado>Altermed Material Medico Hospitalar Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>248/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de obras de requalificação de 2 ruas(Rafael Pinto Bandeira e Prof Mario Peiruque) e 2 avenidas(Viscondessa da Graça e Saturnino de Brito)</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>4.499.917,63</valor> <assinatura>19/10/2016</assinatura> <contratado>Bripav - Britagem e Pavimentação Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>114/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação de imóvel situado na Colônia Maciel, 8° Distrito, em frente à Escola Garibaldi, em Pelotas</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>450,00</valor> <assinatura>17/07/2014</assinatura> <contratado>Neiva Harter Casarin, Marli Harter Casarin, Loeci Casarin Borges e Joao Reinaldo Harter Casarin</contratado></Row>
<Row><contrato>094/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para prestação de serviços de consultoria e assessoramento para elaboração de informe estatístico de dados relativos ao turismo de Pelotas em 2022, com treinamento de profissional da SDETI.</objeto> <secretaria>SDET      </secretaria> <valor>4.500,00</valor> <assinatura>02/05/2023</assinatura> <contratado>Liliane da Cruz Caldas</contratado></Row>
<Row><contrato>045/2009</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação do Imóvel da Professor Araujo, n.º 1782</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>4.500,00</valor> <assinatura>01/02/2009</assinatura> <contratado>Otelmo Bergmann Krolow</contratado></Row>
<Row><contrato>059/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para aquisição de fermento biológico seco e fermento em pó químico de acordo com Pregão 207/2022 - SMED.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>4.500,00</valor> <assinatura>11/05/2023</assinatura> <contratado>Arena Distribuidora de Bebidas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>014/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>4.500,00</valor> <assinatura>15/02/2012</assinatura> <contratado>Medicor Produtos Hospitalares Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>068/2026</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para execução de serviços de instalação do Sistema de Alarme para Prevenção de Incêndio no prédio do "Theatro Sete de Abril".</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>45.000,00</valor> <assinatura>13/05/2026</assinatura> <contratado>Horizon Service Solution Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>000/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>G.E. Brasil cede espaços destinados a publicidade.</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>45.000,00</valor> <assinatura>18/02/2015</assinatura> <contratado>Gremio Esportivo Brasil</contratado></Row>
<Row><contrato>121/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para prestação de serviços de recondicionamento de toners a fim de atender demanda das impressoras da sede da SMED, setores externos e Escolas municipais.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>45.000,00</valor> <assinatura>21/09/2023</assinatura> <contratado>Mega Jett Comercial Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>184/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação de imóvel, rua Avenida Duque de Caxias, nº 1120</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>4.500,00/mês</valor> <assinatura>01/09/2015</assinatura> <contratado>Gilca Santos Borges Sedrez</contratado></Row>
<Row><contrato>069/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Equipamentos de Informática e Eletrônicos</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>4.504,85</valor> <assinatura>01/07/2013</assinatura> <contratado>PPL Comercio e Serviços de Informatica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>156/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e implantação de novas versões do SIM e módulos adicionais</objeto> <secretaria>SGAF      </secretaria> <valor>4.511.402,40</valor> <assinatura>19/05/2015</assinatura> <contratado>AVMB - Consultoria e Assessoria em Informatica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>198/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de gêneros alimentícios - pães e bolos.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>451.724,05</valor> <assinatura>11/12/2018</assinatura> <contratado>Fabio Augusto de Medeiros Lopes Padaria e Confeitaria ME</contratado></Row>
<Row><contrato>019/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para Prestação de Serviços Especializados de Informática</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>4.519.375,08</valor> <assinatura>01/03/2022</assinatura> <contratado>Companhia de Informática de Pelotas - COINPEL</contratado></Row>
<Row><contrato>311/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de produtos médicos de uso único - IV</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>452.473,45</valor> <assinatura>19/01/2015</assinatura> <contratado>Josilmed Comercio de Material Hospitalar Eireli</contratado></Row>
<Row><contrato>063/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>45.375,00</valor> <assinatura>10/04/2017</assinatura> <contratado>Nutressencial Alimentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>011/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Sondagem e Projeto Estrutural</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>45.409,00</valor> <assinatura>21/02/2014</assinatura> <contratado>Gigante &amp; Simch Engenharia e Comercio Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>153/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de tablet´s para a CEBM - Pelotas</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>4.545,00</valor> <assinatura>04/10/2019</assinatura> <contratado>Vale Comercial de material para Escritório e Informática EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>167/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação do Imóvel da Rua Quinze de Novembro, n.º 658 - A</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>4.549,75/mês</valor> <assinatura>10/07/2013</assinatura> <contratado>Gilberto Rodrigues Quadrado</contratado></Row>
<Row><contrato>159/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de 23 licenças permanentes do Software de desenho Assistido por Computador (Computer Aided Design - CAD) modelo ZWCAD PRO 2024 - Softlock do tipo em rede.</objeto> <secretaria>SGCMU     </secretaria> <valor>45.540,00</valor> <assinatura>27/12/2023</assinatura> <contratado>Totalcad Comércio e Serviços em Informática Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>013/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>AQUISIÇÃO DE 10.000M³ DE SAIBRO COM CBR ACIMA DE 50.</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>455.500,00</valor> <assinatura>05/02/2018</assinatura> <contratado>Márcio da Silveira Barcelos EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>369/2009</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Equipamentos de Informática</objeto> <secretaria>SECOM     </secretaria> <valor>4.560,00</valor> <assinatura>16/12/2009</assinatura> <contratado>Athenas Automação Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>341/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para locação do imóvel situado na Rua Professor Araújo, nº 1998 destinado a sediar o depósito da Farmácia Básica do municipio.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>45.600,00</valor> <assinatura>22/12/2015</assinatura> <contratado>Carlos Otto Schramm</contratado></Row>
<Row><contrato>232/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para locação de imóvel situado na rua Francisco Xavier Ferreira, nº 835, destinado a servir como sede temporária da EMEI Marilia Poliesti.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>45.600,00</valor> <assinatura>23/11/2016</assinatura> <contratado>Jurandir Machado da Rosa</contratado></Row>
<Row><contrato>018/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato de locação do imóvel situado na Rua Cônego Siqueira Canabarro, nº 1012, destinado a sediar o "Abrigo Institucional Meninos II" vinculado à Secretaria de Justiça Social e Segurança.</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>45.600,00</valor> <assinatura>09/01/2018</assinatura> <contratado>Enio da Silveira Hoff</contratado></Row>
<Row><contrato>027/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>4.561,76</valor> <assinatura>22/02/2010</assinatura> <contratado>Airton Jesus da Silva ME</contratado></Row>
<Row><contrato>028/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contratação de empresa para prestação de serviços de vigilância eletrônica com fornecimento de materiais em regime de comodato. instalação, manutenção, monitoramento 24 hs e pronto atendimento local.</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>4.564.053,36</valor> <assinatura>11/05/2023</assinatura> <contratado>Telealarme Brasil Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>007/2020</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para formalizar a inserção e integração do contratado no Sistema Único de Saúde (SUS).</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>45.667.495,36</valor> <assinatura>27/04/2020</assinatura> <contratado>Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBESERH</contratado></Row>
<Row><contrato>187/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de Obras da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE Rodoviária</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>4.568.413,89</valor> <assinatura>14/08/2012</assinatura> <contratado>Construtora Sanenco Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>201/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>TRANSPORTE DE 650 TONELADAS DE CALCÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA DO SUL/RS PARA 43 PROPRIEDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PELOTAS/RS </objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>45.700,00</valor> <assinatura>01/12/2017</assinatura> <contratado>Mineração Sangalli Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>210/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis VIII</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>45.740,00</valor> <assinatura>11/01/2019</assinatura> <contratado>Arena Distribuidora de Bebidas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>025/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>4.574,88</valor> <assinatura>05/03/2013</assinatura> <contratado>Fragata Comercio de Alimentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>001/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de insumos para a urgência e emergência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>45.775,00</valor> <assinatura>15/01/2016</assinatura> <contratado>G. Gotuzzo e Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>218/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para prestação de serviços de levantamento fisico e da situação fundiária e do solo existente para o Projeto de Regularização Fundiária em 18 áreas urbanas do município.</objeto> <secretaria>SHRF      </secretaria> <valor>457.768,30</valor> <assinatura>20/12/2018</assinatura> <contratado>Moraes Aguirre &amp; Gallio Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>018/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Material de Expediente e Material Diverso </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>458,00</valor> <assinatura>18/03/2013</assinatura> <contratado>Dageal - Comercio de Material de Escritorio Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>327/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Serviços de Desmontagem e Remontagem do Chalé da UBS Cascata</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>45.827,97</valor> <assinatura>31/12/2010</assinatura> <contratado>Rio Paraná Construtora Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>091/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para instalação de escada metálica na EMEI Bernardo de Souza nas condições estabelecidas no Anexo I - Termo de Referência do Pregão Eletrônico 022/2025 - SME.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>45.860,00</valor> <assinatura>24/09/2025</assinatura> <contratado>WAB Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>135/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>45.885,00</valor> <assinatura>08/06/2010</assinatura> <contratado>Cooperativa Agrícola Mista Nova Palma Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>323/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de equipamentos de informática e eletroeletrônicos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>4.592,00</valor> <assinatura>19/01/2015</assinatura> <contratado>Augusto Torres Nedel - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>077/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de recapagem de pneus.</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>45.941,00</valor> <assinatura>22/05/2018</assinatura> <contratado>VLK Fabricação de Pneus Especiais Ltda - EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>301/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Equipamentos odontológicos </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>4.596,00</valor> <assinatura>13/11/2015</assinatura> <contratado>DX Industria, Comercio, Importaçao e Exportaçao Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>098/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de máquinas zero km</objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>460.000,00</valor> <assinatura>20/05/2014</assinatura> <contratado>Percio Eduardo Klaus</contratado></Row>
<Row><contrato>056/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para Aquisição de Caminhão Guindaste zero Km</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>460.000,00</valor> <assinatura>14/06/2022</assinatura> <contratado>Mattana Veículos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>017/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de vagas para crianças em Instituições de Ensino para atendimento na etapa de Educação Infantil de acordo com Edital de Credenciamento 01/2023 - SMED.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>460.000,00</valor> <assinatura>17/02/2025</assinatura> <contratado>Luiza Minho Mello &amp; Paulo Egidio Goularte Pereira Ltda - Escola Infantil Caminho do Saber</contratado></Row>
<Row><contrato>087/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de gás liquefeito de petroleo em botijões de 45 kg</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>46.016,00</valor> <assinatura>05/05/2014</assinatura> <contratado>Comercio e Transporte de Gas Brod Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>058/2024</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Termo Rescisório para que cessem todos os efeitos do Contrato 058/2024 tornando extintas todas as suas cláusulas e condições.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>-46.066,96</valor> <assinatura>30/06/2025</assinatura> <contratado>PDN Comercio e Serviços Eletronicos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>058/2024</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de 23 aparelhos de ar condicionado tipo Split conforme descrição em Edital do Pregão eletrônico 004/2024 - SMED.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>46.066,96</valor> <assinatura>02/08/2024</assinatura> <contratado>PDN Comercio e Serviços Eletronicos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>199/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Elaboração de projetos de rede elétrica, rede lógica e de telefonia do colégio municipal Pelotense</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>46.067,00</valor> <assinatura>19/09/2014</assinatura> <contratado>Omegati Intelligent Systems Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>082/2021</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de 10.000 sacolas de produtos básicos para alimentação ao preço unitário de R$46,08, de acordo com Pregão 001/2021 - SAS.</objeto> <secretaria>GPM       </secretaria> <valor>460.800,00</valor> <assinatura>25/08/2021</assinatura> <contratado>Atacadão Comercio de Generos Alimenticios Ltda </contratado></Row>
<Row><contrato>195/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de equipamentos hospitalares</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>4.614,60</valor> <assinatura>04/08/2015</assinatura> <contratado>Renascer Industria e Comercio de Moveis Hospitalares Eireli</contratado></Row>
<Row><contrato>243/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ)</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>46.152,00</valor> <assinatura>04/11/2016</assinatura> <contratado>Pavsul Asfaltos e Pavimentaçoes Ltda EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>161/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para prestação de serviços de higienização e limpeza.</objeto> <secretaria>PREVPEL   </secretaria> <valor>46.200,00</valor> <assinatura>07/12/2022</assinatura> <contratado>Alcântara Prestadora de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>194/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de orientação, instrumentação e prática desportiva do remo.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>46.200,00</valor> <assinatura>16/11/2017</assinatura> <contratado>Oguener José Tissot da Costa</contratado></Row>
<Row><contrato>165/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de ração animal </objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>46.210,00</valor> <assinatura>17/08/2017</assinatura> <contratado>Luis Reinaldo da Silva Kovalski ME</contratado></Row>
<Row><contrato>056/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Material de Ferragem</objeto> <secretaria>SMH       </secretaria> <valor>46.227,60</valor> <assinatura>01/03/2012</assinatura> <contratado>Piata Comercio de Peças Ltda ME</contratado></Row>
<Row><contrato>283/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis </objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>4.637,90</valor> <assinatura>29/11/2014</assinatura> <contratado>Atacadao Comercio de Generos Alimenticios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>189/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de transporte escolar para alunos de escola da rede municipal, pertencente à zona rural do município</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>4,63/km</valor> <assinatura>22/08/2016</assinatura> <contratado>Jeferson dos Santos Transportes ME</contratado></Row>
<Row><contrato>004/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>4.642,92</valor> <assinatura>10/03/2017</assinatura> <contratado>Eno Venzke EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>112/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para prestação de serviços de limpeza e conservação das Escolas Municipais de Pelotas.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>4.644.692,46</valor> <assinatura>18/06/2019</assinatura> <contratado>Caroldo Prestação de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>133/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>46.488,00</valor> <assinatura>15/06/2015</assinatura> <contratado>Prativita Alimentos Nutricionais Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>280/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de produtos médicos de uso único</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>465,00</valor> <assinatura>19/11/2014</assinatura> <contratado>Altermed Material Medico Hospitalar Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>013/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de arbitragem em diversas modalidades esportivas</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>46.541,00</valor> <assinatura>17/01/2017</assinatura> <contratado>Federaçao Gaucha de Triathlon</contratado></Row>
<Row><contrato>110/2026</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de 121 poltronas hospitalares reclináveis, compactas para acompanhante para uso do Hospital Regional de Pronto Socorro de Pelotas - adesão ao RP10/2024 PE007/2024 - CINDESP.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>465.850,00</valor> <assinatura>10/07/2026</assinatura> <contratado>Layout Móveis para Escritório Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>262/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Material de Higiene e Limpeza</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>4.659,00</valor> <assinatura>20/01/2014</assinatura> <contratado>DZL - Distribuidora Zanata Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>160/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Medicamentos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>4.674,80</valor> <assinatura>23/06/2010</assinatura> <contratado>Diprolmedi Medicamentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>176/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de obras de requalificação de 5.292m² da R. Barão de Azevedo Machado, pavimentação, drenagem, acessibilidade e sinalização viária.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>467.525,31</valor> <assinatura>31/01/2020</assinatura> <contratado>SBS Engenharia e Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>050/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Transporte Escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>4,67/km</valor> <assinatura>23/02/2016</assinatura> <contratado>Jeferson dos Santos Transportes ME</contratado></Row>
<Row><contrato>024/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Serviço de Publicidade Legal em Jornal de Circulação Estadual</objeto> <secretaria>SCP       </secretaria> <valor>4.680,00</valor> <assinatura>29/01/2010</assinatura> <contratado>Zero Hora Editora Jornalística S. A.</contratado></Row>
<Row><contrato>036/2024</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato com empresa especializada em prestação de serviços de vigilância desarmada para atuar na sede da S M da Fazenda conforme Dispensa de Licitação 012/2024.</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>46.800,00</valor> <assinatura>26/07/2024</assinatura> <contratado>Comando em Ação - Serviço de Vigia, Portaria e Zeladoria Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>027/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato de Serviço de Telefonia Móvel de acordo com especificações técnicas do Documento 001/APOIOSARH/2025 - Plano de voz ilimitado - Franquia de 20 GB sem aparelho móvel</objeto> <secretaria>SARH      </secretaria> <valor>46.800,00</valor> <assinatura>17/04/2025</assinatura> <contratado>Telefonica Brasil S.A.</contratado></Row>
<Row><contrato>044/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contratação de empresa especializada em serviços de substituição de luminárias de vias públicas urbanas e instalação de novas luminárias com tecnologia LED de acordo com o Edital 17/2021.</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>468.581,86</valor> <assinatura>09/03/2023</assinatura> <contratado>Embralux Comércio de Lâmpadas e Luminárias Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>142/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para prestação de serviço de transporte de dados, através de rede de fibra ótica.</objeto> <secretaria>SSP       </secretaria> <valor>46.920,00</valor> <assinatura>11/11/2022</assinatura> <contratado>Osirnet Info Telecom Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>060/2021</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para locação de contêineres modelo sanitários conforme especificações contidas no edital do pregão 041/2021.</objeto> <secretaria>SQA       </secretaria> <valor>4.700,00</valor> <assinatura>31/08/2021</assinatura> <contratado>SELLTEC Comércio e Locação de Máquinas e Equipamentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>127/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviço de recondicionamento de toners e cartuchos.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>47.000,00</valor> <assinatura>27/06/2016</assinatura> <contratado>Ronaldo Silveira de Azevedo Junior</contratado></Row>
<Row><contrato>093/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de material elétrico para a manutenção da iluminação pública</objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>470.000,00</valor> <assinatura>16/05/2014</assinatura> <contratado>Terceiriza Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>006/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação de piramide e tablado para o Projeto Verão/2015</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>47.094,00</valor> <assinatura>20/01/2015</assinatura> <contratado>Claudemir da Silva Melo ME</contratado></Row>
<Row><contrato>057/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para aquisição de Leite longa vida integral em processamento UHT de acordo com Pregão 006/2023 - SAS.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>47.136,00</valor> <assinatura>31/03/2023</assinatura> <contratado>Luma de Oliveira Rambo Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>119/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Construção de Pontes de Concreto</objeto> <secretaria>SCP       </secretaria> <valor>4.715.870,38</valor> <assinatura>24/05/2010</assinatura> <contratado>Consórcio EPT/Cadiz</contratado></Row>
<Row><contrato>082/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução das obras de reforma e ampliação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Independência.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>471.643,58</valor> <assinatura>04/06/2018</assinatura> <contratado>AVS Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>155/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de equipamentos médicos </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>4.723,00</valor> <assinatura>19/09/2017</assinatura> <contratado>PPS Produtos para Saúde Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>045/2024</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato de prestação de serviços de transporte de pacientes que irão a Bagé para consulta, exames e procedimentos de reabilitação auditiva, fisica e oftalmologia conforme Pregão 101/2023.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>472.500,00</valor> <assinatura>09/07/2024</assinatura> <contratado>Agência de Viagens e Turismo TIMM Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>034/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para Prestação de Serviços de Gerenciamento, Divulgação e Publicação dos Atos Legais do Município de Pelotas-RS.</objeto> <secretaria/> <valor>4.728,30</valor> <assinatura>10/04/2025</assinatura> <contratado>Liz Serviços Online Ltda - passou a ser Leis Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>168/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação de veículos sem motorista e sem combustível </objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>47.340,00</valor> <assinatura>04/10/2017</assinatura> <contratado>Panorama Veículos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>134/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de 2 veiculos tipo picape conforme Registro de Preços 10021/2025 do Municipio de São Leopoldo.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>473.800,00</valor> <assinatura>06/01/2026</assinatura> <contratado>Dinâmica Veiculos e Locação Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>287/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviço audiovisual</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>4.740,00</valor> <assinatura>27/11/2014</assinatura> <contratado>Pandorga Filmes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>097/2020</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para Locação de caminhão boiadeiro que servirá para fazer apreensões de animais soltos em vias públicas do município.</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>47.400,00</valor> <assinatura>09/12/2020</assinatura> <contratado>Alfredo Roberto Goulart Silveira</contratado></Row>
<Row><contrato>203/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para locação do Imóvel situado na Rua Santos Dumont, n.º 504 destinado a sediar o Centro POP.</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>47.470,08</valor> <assinatura>24/09/2015</assinatura> <contratado>Mario Caputo Coppola e Sandra Maria de Menezes Coppola</contratado></Row>
<Row><contrato>096/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>4.748,00</valor> <assinatura>07/06/2016</assinatura> <contratado>Eno Venzke</contratado></Row>
<Row><contrato>022/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Elaboração, Coordenação e Operacionalização de Concurso Público (SME) (SMC) (SMS) </objeto> <secretaria>SAF       </secretaria> <valor>474.800,00</valor> <assinatura>02/02/2011</assinatura> <contratado>Sarmento Concursos Ltda - EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>001/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR</objeto> <secretaria>SMR       </secretaria> <valor>47.490,00</valor> <assinatura>19/01/2018</assinatura> <contratado>Athenas Automação Ltda.</contratado></Row>
<Row><contrato>086/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Material de Higiene e Limpeza</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>4.750,00</valor> <assinatura>25/04/2016</assinatura> <contratado>G. Gotuzzo e Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>030/2024</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para elaboração de Plano de Trabalho e de Projetos de Restauração destinados a reparação do forro de estuque do Salão Nobre do Paço Municipal conforme Dispensa de Licitação 001/2024.</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>47.500,00</valor> <assinatura>18/06/2024</assinatura> <contratado>SORS Concept Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>246/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Equipamentos de Informática</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>4.756,40</valor> <assinatura>23/09/2010</assinatura> <contratado>Athenas Automação Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>305/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Confecção de Uniformes para a Guarda Municipal</objeto> <secretaria>SSTT      </secretaria> <valor>47.589,50</valor> <assinatura>09/11/2010</assinatura> <contratado>Santa Bárbara Comunicação Visual Ltda ME</contratado></Row>
<Row><contrato>2012/2024</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para cessão de uso da infraestrutura das redes de distribuição de energia mediante compartilhamento remunerado de pontos de fixação nos postes da rede de propriedade da Detentora. </objeto> <secretaria>SARH      </secretaria> <valor>4.760,34</valor> <assinatura>02/10/2024</assinatura> <contratado>Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica - CEEE-D</contratado></Row>
<Row><contrato>148/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para aquisição de hortifrutigranjeiros (Abacate, Alho, Alface, Banana, Batata, Beterraba e Cebola) conforme Pregão 135/2022 - SAS.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>47.608,68</valor> <assinatura>15/12/2022</assinatura> <contratado>Ulda Maria da Silva Benemann ME</contratado></Row>
<Row><contrato>059/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para locação do imóvel situado na Rua Santos Dumont, nº 125, Pelotas/RS destinado a sediar a Secretaria Municipal da Fazenda.</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>47.643,60</valor> <assinatura>01/04/2018</assinatura> <contratado>I.C. da Silva Incorporadora de Imoveis Ltda - ficou I.C. da Silva Administradora de Imoveis Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>4.767,80</valor> <assinatura>05/02/2018</assinatura> <contratado>Arena Distribuidora de Bebidas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>113/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Construção do Prédio do Centro de Referência Especializado de Assistência social</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>477.630,73</valor> <assinatura>17/06/2019</assinatura> <contratado>Modelar Engenharia e Construção Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>047/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de Reforma da UBS Colônia Z3</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>47.774,60</valor> <assinatura>12/03/2014</assinatura> <contratado>Villa Bela Engenharia de Pelotas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>137/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para aquisição de projetor multimídia de acordo com especificações contidas em edital do Pregão 112/2022 - SMHRF.</objeto> <secretaria>SHRF      </secretaria> <valor>4.778,30</valor> <assinatura>30/11/2022</assinatura> <contratado>Simone Terra de Freitas</contratado></Row>
<Row><contrato>198/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Obras de Acréscimo e Reforma da Escola M.E.I Nelson Abott de Freitas</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>477.854,03</valor> <assinatura>23/08/2010</assinatura> <contratado>Villa Bela Engenharia de Pelotas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>259/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de notebok</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>4.780,00</valor> <assinatura>10/11/2014</assinatura> <contratado>RRL Comercio e Manutençao em Informatica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>259/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Vigilância Armada</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>47.803,56</valor> <assinatura>04/12/2012</assinatura> <contratado>Proservi Serviços de Vigilancia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>246/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de realização de evento</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>47.860,50</valor> <assinatura>14/10/2014</assinatura> <contratado>Agibe dos Santos ME</contratado></Row>
<Row><contrato>114/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de Reforma da Unidade Básica de Saúde Vila Princesa</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>47.865,79</valor> <assinatura>10/07/2013</assinatura> <contratado>AVS Construçoes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>134/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis - VIII</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>478,80</valor> <assinatura>23/06/2016</assinatura> <contratado>Rafael Scheer</contratado></Row>
<Row><contrato>066/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de elaboração de projetos arquitetônicos, CAPS AD III </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>47.893,00</valor> <assinatura>20/05/2015</assinatura> <contratado>R. Pereira Engenharia e Construçao Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>263/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de móveis e materiais diversos</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>4.789,70</valor> <assinatura>04/12/2014</assinatura> <contratado>Rafael Scheer</contratado></Row>
<Row><contrato>076/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para aquisição de biscoito doce tipo maria de chocolate conforme estabelecido em Pregão 197/2022 - SMED.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>47.920,00</valor> <assinatura>11/05/2023</assinatura> <contratado>Belka Alimentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>107/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Medicamentos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>480,00</valor> <assinatura>13/05/2010</assinatura> <contratado>Dimaster Comércio de Produtos Hospitalares Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>167/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Equipamentos odontológicos </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>4.800,00</valor> <assinatura>22/07/2015</assinatura> <contratado>Bs Equipamentos Industria e Comercio Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>130/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de Oficina na Área de E.V.A.</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>4.800,00</valor> <assinatura>26/05/2011</assinatura> <contratado>Maria Teresa Rosa da Rocha</contratado></Row>
<Row><contrato>155/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de Oficina na Área de Violão</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>4.800,00</valor> <assinatura>14/06/2011</assinatura> <contratado>Virgínia Tavares Vieira</contratado></Row>
<Row><contrato>161/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de Oficina na Área de Artesanato</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>4.800,00</valor> <assinatura>23/06/2010</assinatura> <contratado>Ana Beatriz Silva da Costa</contratado></Row>
<Row><contrato>104/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Medicamentos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>4.800,00</valor> <assinatura>13/05/2010</assinatura> <contratado>Dimaci Material Cirúrgico Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>200/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de Oficina na Área de Violão</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>4.800,00</valor> <assinatura>23/08/2010</assinatura> <contratado>Virgínia Tavares Vieira</contratado></Row>
<Row><contrato>114/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Oficina na Área de Manicure</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>4.800,00</valor> <assinatura>31/05/2010</assinatura> <contratado>Renata Suélen Feijó de Moura</contratado></Row>
<Row><contrato>156/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de Oficina na Área de Manicure</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>4.800,00</valor> <assinatura>20/06/2011</assinatura> <contratado>Renata Suélen Feijó de Moura</contratado></Row>
<Row><contrato>135/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de Oficina na Área de Reciclagem de Garrafa Pet</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>4.800,00</valor> <assinatura>26/05/2011</assinatura> <contratado>Ana Beatriz Silva da Costa</contratado></Row>
<Row><contrato>174/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para Locação de 2 impressoras multifuncionais laser para uso da PGM - Procuradoria Geral do Município.</objeto> <secretaria>PGM       </secretaria> <valor>4.800,00</valor> <assinatura>13/01/2020</assinatura> <contratado>Gabriel Sohnle Boff - MEI</contratado></Row>
<Row><contrato>157/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de Oficina na Área de Informática</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>4.800,00</valor> <assinatura>14/06/2011</assinatura> <contratado>Inácio Schardosim Tavares</contratado></Row>
<Row><contrato>021/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Material de Enfermagem</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>4.800,00</valor> <assinatura>06/03/2012</assinatura> <contratado>Elmed Distribuidora de Medicamentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>072/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de Oficina na Área de Manicure</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>4.800,00</valor> <assinatura>02/03/2011</assinatura> <contratado>Ivânia da Rosa Cardoso</contratado></Row>
<Row><contrato>208/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de Oficina na Área de Pintura em Vidro</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>4.800,00</valor> <assinatura>27/08/2010</assinatura> <contratado>Santinha Silva da Silva</contratado></Row>
<Row><contrato>248/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de Oficina na Área de Dança de Salão</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>4.800,00</valor> <assinatura>14/10/2010</assinatura> <contratado>Bruno Blois Nunes</contratado></Row>
<Row><contrato>230/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de Oficina na Área de Culinária em Geral</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>4.800,00</valor> <assinatura>08/09/2010</assinatura> <contratado>Cléia Regina Vilela Voser</contratado></Row>
<Row><contrato>331/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para locação do imóvel situado à Rua Santa Cruz, n.º 2093 destinado a sediar a "Casa de Triagem" vinculado a SJSS.</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>48.000,00</valor> <assinatura>22/01/2015</assinatura> <contratado>Ary de Oliveira Viegas</contratado></Row>
<Row><contrato>152/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de 03 salas de aula moduladas para a EMEF Jacob Brod</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>48.000,00</valor> <assinatura>29/05/2015</assinatura> <contratado>Roberto Ferreira Comercial e Construtora Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>101/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato de locação de imóvel situado na Avenida Cidade de Lisboa, 4171 - Fragata destinado a sediar a EMEF Braulinda Fernandes, vinculada à SME.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>48.000,00</valor> <assinatura>02/03/2026</assinatura> <contratado>Sonia Mara Kurz Aldrighi</contratado></Row>
<Row><contrato>109/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato de locação de imóvel situado à Rua Conde de Porto Alegre, 422 para sediar o Arquivo Municipal vinculado à Secretaria Municipal de Administração.</objeto> <secretaria>SMA       </secretaria> <valor>48.000,00</valor> <assinatura>18/12/2025</assinatura> <contratado>Ivania Lazzarom Osinaga</contratado></Row>
<Row><contrato>116/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para locação de 1 Veículo conforme especificações estabelecidas em Pregão 074/2022 - Gabinete.</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>48.000,00</valor> <assinatura>09/09/2022</assinatura> <contratado>Autolocadora Linck &amp; Mello Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>029/2021</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato mediante Dispensa de Licitação para locação de imóvel situado à Rua Marcilio Dias, 357 destinado a sediar a Unidade de Acolhimento Adulto (UAA) da Secretaria Municipal de Saúde.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>48.000,00</valor> <assinatura>20/04/2021</assinatura> <contratado>Ramão Francisco Moreira Magalhães</contratado></Row>
<Row><contrato>051/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>480.050,00</valor> <assinatura>03/04/2019</assinatura> <contratado>Cooperativa dos Trabalhadores da Reforma Agrária Terra Livre Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>056/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Hortifrutigranjeiros</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>48.024,50</valor> <assinatura>14/04/2010</assinatura> <contratado>Branco Indústria e Comércio de Alimentos Ltda ME</contratado></Row>
<Row><contrato>022/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>4.806,42</valor> <assinatura>21/03/2016</assinatura> <contratado>Atacadao Comercio de Generos Alimenticios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>213/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>AQUISIÇÃO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER</objeto> <secretaria>SMR       </secretaria> <valor>4.808,00</valor> <assinatura>02/01/2018</assinatura> <contratado>Simone L. Rosset - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>125/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Carne</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>48.090,00</valor> <assinatura>29/07/2013</assinatura> <contratado>Maxigiro Comercio de Alimentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>191/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento e instalação de módulos e materiais para manutenção e reparo de abrigos de ônibus </objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>481.000,00</valor> <assinatura>17/09/2014</assinatura> <contratado>Apoio Serviços de Manutençao Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>291/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Divisórias</objeto> <secretaria>SGCMU     </secretaria> <valor>48.140,00</valor> <assinatura>06/11/2015</assinatura> <contratado>Aplizio Netto Amaral</contratado></Row>
<Row><contrato>158/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para execução de obras de pavimentação com asfalto betuminoso usinado a quente (CBUQ), na Rua São Jorge (...) e recapeamento com CBUQ na Rua Dr. Amarante, ambas no município de Pelotas/RS. </objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>481.681,49</valor> <assinatura>06/11/2018</assinatura> <contratado>Encopav Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>024/2024</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para execução de obras para ampliação da UBS Obelisco em regime de empreitada por preço unitário conforme Tomada de Preços 05/2023 - SMS.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>482.083,57</valor> <assinatura>02/04/2024</assinatura> <contratado>Romulo Balmer Chamorra</contratado></Row>
<Row><contrato>048/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de brinquedos</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>483,00</valor> <assinatura>24/03/2014</assinatura> <contratado>Edulab Comercio de Produtos e Equipamentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>083/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis - III</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>483,60</valor> <assinatura>28/04/2014</assinatura> <contratado>Nutriport Comercial Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>172/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de Serviços de Acabamento para Acesso a Pontes</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>48.375,74</valor> <assinatura>24/07/2012</assinatura> <contratado>Acosta &amp; Silva Terraplanagem Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>100/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para aquisição de até 50 vagas para alunos de Educação Infantil - Berçário, Maternal 1 , Maternal 2, Pré_Escola nivel A e Pré-Escola nivel B.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>484.800,00</valor> <assinatura>25/07/2023</assinatura> <contratado>Camila da Costa Camargo - Casa da Alegria</contratado></Row>
<Row><contrato>045/2020</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de obras de pavimentação  de 3.663,42 m² da Rua Ulisses Batinga e de 1.597,95 m² da Rua Epitacio Pessoa, com passeios públicos, sinalização, paisagismo e acessibilidade.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>484.888,61</valor> <assinatura>23/06/2020</assinatura> <contratado>MAC Engenharia EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>185/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de relógio de ponto biométrico </objeto> <secretaria>SGAF      </secretaria> <valor>485.000,00</valor> <assinatura>20/08/2015</assinatura> <contratado>A. A. A. Roless Comercio e Assistencia tecnica de relogio ponto Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>094/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Construção do prédio do Centro de Referência em Assistência Social Getúlio Vargas, sito à Rua XV, s/nº, bairro Três Vendas, Pelotas/RS.</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>485.067,71</valor> <assinatura>15/06/2018</assinatura> <contratado>Hook Engenharia e Construções EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>138/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de material de enfermagem - II</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>4.862,50</valor> <assinatura>01/08/2014</assinatura> <contratado>Plasmedic - Comercio de Materiais para Uso Medico e Laboratorial Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>248/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Equipamentos de Informática e Eletrônicos</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>48.705,00</valor> <assinatura>06/12/2013</assinatura> <contratado>Infocorp Equipamentos e Sistemas de Informaçao Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>278/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Construção de Unidades Habitacionais no Loteamento Barão de Mauá, Zona Rural, Simões Lopes e Areal</objeto> <secretaria>SMH       </secretaria> <valor>4.871.667,66</valor> <assinatura>19/10/2010</assinatura> <contratado>Construtora ACPO Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>037/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>LOCAÇÃO DE BOXES DE ESTACIONAMENTO PARA 14 (QUATORZE) VEÍCULOS AUTOMOTORES (CARROS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>48.720,00</valor> <assinatura>21/02/2018</assinatura> <contratado>Souto Estacionamento de Veiculos EIRELI - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>024/2020</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de limpeza e higiene de enxoval hospitalar provenientes do Centro de Atendimento  as Sindromes Gripais da SMS</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>487.458,00</valor> <assinatura>24/04/2020</assinatura> <contratado>Locapano Industrial Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>079/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de pistas para pratica de skate, localizadas nas áreas verdes dos bairros Navegantes e Guabiroba</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>488.003,65</valor> <assinatura>20/05/2016</assinatura> <contratado>F&amp;F Engenharia e Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>174/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de emissão eletrônica de documentos no padrão FEBRABAN</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>48.840,00</valor> <assinatura>01/11/2018</assinatura> <contratado>Postal MKT Informática Ltda.</contratado></Row>
<Row><contrato>057/2026</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de produtos constantes no Edital do Pregão eletrônico 006/2025 - Registro de Preços do Consórcio Público do Extremo Sul - COPES.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>488.708,56</valor> <assinatura>19/06/2026</assinatura> <contratado>MF Sul Comércio de Móveis Corporativos e Escolares Ltda - passou a MF Sul Indústria de Móveis Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>114/2026</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para fornecimento, montagem, operação técnica e desmontagem de sistemas de sonorização, iluminação e equipamentos de palco, destinados às atividades culturais do "Theatro Sete de Abril".</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>48.900,00</valor> <assinatura>03/07/2026</assinatura> <contratado>HSB Produções Artisticas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>018/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>48.933,60</valor> <assinatura>11/01/2011</assinatura> <contratado>Cooperativa Agrícola Mista Nova Palma Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para Locação de 1 Impressora multifuncional monocromática que será instalada no prédio da Estação Rodoviária de Pelotas conforme Ata de Registro de Preços do Pregão 015/2023 - SMSP. </objeto> <secretaria>SSP       </secretaria> <valor>4.896,00</valor> <assinatura>25/02/2025</assinatura> <contratado>Compucom Soluções Digitais Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>147/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de mobiliário (7 Armários em aço) para uso da Secretaria Municipal de Adminstração conforme Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico RP 016/2025 COPES.</objeto> <secretaria>SMA       </secretaria> <valor>4.896,20</valor> <assinatura>08/04/2026</assinatura> <contratado>J Borella &amp; Borella Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>1001/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato de prestação de serviços técnicos especializados em previdência, para elaboração de um cálculo atuarial referente às obrigações previdenciárias relativas aos serviços publicos do contratante</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>4.900,00</valor> <assinatura>15/03/2019</assinatura> <contratado>Caixa Econômica Federal </contratado></Row>
<Row><contrato>222/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Sacolas de Produtos Básicos para Alimentação</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>49.000,00</valor> <assinatura>02/10/2012</assinatura> <contratado>Atacadao Comercio de Generos Alimenticios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>243/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação de veículos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>49.000,00</valor> <assinatura>30/10/2014</assinatura> <contratado>Locacyn Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>110/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Implantação de placas turística para orientação de pedestres e condutores de veículos motorizados </objeto> <secretaria>SDET      </secretaria> <valor>49.145,02</valor> <assinatura>08/06/2017</assinatura> <contratado>Sinasc - Sinalização e Construção de Rodovias Ltda </contratado></Row>
<Row><contrato>052/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para Aquisição de Camionetes Cabine Dupla </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>491.980,00</valor> <assinatura>09/06/2022</assinatura> <contratado>Viguine Motors Comercio de Veículos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>122/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de equipamentos de informática</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>4.920,00</valor> <assinatura>15/06/2016</assinatura> <contratado>MWV Web Site Comércio de Produtos Eletroeletrônicos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>083/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços Especializados de Informática</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>49.274,60/mês</valor> <assinatura>03/05/2013</assinatura> <contratado>Companhia de Informatica de Pelotas - Coinpel</contratado></Row>
<Row><contrato>020/2024</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para locação de 9 Impressoras multifuncionais monocromáticas para uso da Secretaria Municipal da Fazenda de acordo com Pregão RP 015/2023.</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>49.320,00</valor> <assinatura>30/04/2024</assinatura> <contratado>Compucom Soluções Digitais Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>355/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de 15.000M² de bloco intertravado de concreto tipo Unistein</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>493.498,50</valor> <assinatura>28/12/2015</assinatura> <contratado>MMC Artefatos de Cimento Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>144/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para gerenciamento, envio, recebimento e relacionamento em geral através da ferramenta WhatsApp, sem a utilização de API ou Robôs conforme Pregão 026/2022.</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>493.800,00</valor> <assinatura>02/12/2022</assinatura> <contratado>Wday Comunicação Online Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>212/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de produtos médicos de uso único </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>4.940,00</valor> <assinatura>29/09/2014</assinatura> <contratado>G. Gotuzzo &amp; Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>042/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>4.940,40</valor> <assinatura>10/03/2017</assinatura> <contratado>Agibe dos Santos ME</contratado></Row>
<Row><contrato>025/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para o atendimento ao programa nacional de alimentação escolar/PNAE</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>49.410,00</valor> <assinatura>02/03/2017</assinatura> <contratado>Cooperativa Sul Ecologica de Agricultores Familiares Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>076/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de Obras de Melhoria em Instalações Elétricas do prédio da SMS</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>49.420,00</valor> <assinatura>02/04/2014</assinatura> <contratado>Valdir Barbosa de Quadros ME</contratado></Row>
<Row><contrato>070/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de brita, pó de pedra e areia</objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>494.600,00</valor> <assinatura>23/04/2015</assinatura> <contratado>Carlos Fernando Dias Botelho</contratado></Row>
<Row><contrato>014/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de seguro total de 04 (quatro) veículos da Secretaria Municipal de Saúde.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>4.950,00</valor> <assinatura>13/04/2018</assinatura> <contratado>Mapfre Seguros Gerais S/A</contratado></Row>
<Row><contrato>275/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Móveis</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>4.950,00</valor> <assinatura>23/11/2011</assinatura> <contratado>Andrea C. P. Lages</contratado></Row>
<Row><contrato>044/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Sonorização e Iluminação do Evento Cidade do Samba/2014</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>49.500,00</valor> <assinatura>25/02/2014</assinatura> <contratado>Luiz Eduardo Bardou Barbieri</contratado></Row>
<Row><contrato>156/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para o atendimento ao Programa Nacional de alimentação Escolar/PNAE.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>49.500,00</valor> <assinatura>04/08/2016</assinatura> <contratado>Cooperativa Agrícola Mista Nova Palma Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>006/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO POR TEMPO DETERMINADO SEM TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA DE UM SISTEMA DE INFORMÁTICA</objeto> <secretaria>GPM       </secretaria> <valor>4.950,00/MÊS</valor> <assinatura>29/01/2018</assinatura> <contratado>SISLAM Tecnologia Ambiental Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>129/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de equipamentos de informática, eletrônicos e móveis</objeto> <secretaria>SGCMU     </secretaria> <valor>4.956,00</valor> <assinatura>01/08/2014</assinatura> <contratado>Torino Informatica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>328/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços para Fornecimento de Refeições Prontas </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>49.640,00</valor> <assinatura>31/12/2010</assinatura> <contratado>Agibe dos Santos ME</contratado></Row>
<Row><contrato>149/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não-perecíveis</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>4.965,32</valor> <assinatura>02/06/2015</assinatura> <contratado>Conservas Oderich S.A.</contratado></Row>
<Row><contrato>088/2024</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato de Locação mediante processo de Inexigibilidade de Licitação, do imóvel localizado na Av. Zeferino Costa, 296 em Pelotas, destinado a sediar a EMEI Antonio Caringi vinculado à SMED.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>496.800,00</valor> <assinatura>12/11/2024</assinatura> <contratado>Luis Antonio Marins Lemes e Fabiane Pereira Lemes</contratado></Row>
<Row><contrato>309/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Papel A4</objeto> <secretaria>SMR       </secretaria> <valor>4.980,00</valor> <assinatura>02/12/2011</assinatura> <contratado>Dicapel Papéis e Embalagens Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>037/2024</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contratação de Empresa, mediante Dispensa de Licitação para execução de conserto emergencial de Câmaras frias utilizadas para conservação de imunobiológicos.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>49.816,41</valor> <assinatura>02/08/2024</assinatura> <contratado>Byosystems Comercio de Equipamentos Medico-Hospitalares Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>170/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato de Locação de motoniveladora para prestação de serviços de manutenção de ruas pavimentadas no município de Pelotas num total de 1312h trabalhadas.</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>498.560,00</valor> <assinatura>01/12/2023</assinatura> <contratado>Mak Serviços e Pavimentações Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>045/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de Hortifrutigranjeiros da Agricultura familiar rural para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE  de acordo com Chamada Pública 002/2025 - SME.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>498.802,83</valor> <assinatura>04/06/2025</assinatura> <contratado>Cooperativa Sul Ecologica de Agricultores Familiares Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>161/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços técnicos de Engenharia ou Arquitetura... (Projeto de Regularização Fundiária)</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>498.849,26</valor> <assinatura>02/06/2015</assinatura> <contratado>3C Arquitetura e Urbanismo Sociedade Simples EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>322/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Seleção, Contratação e Administração de Estagiários - (SMC) (SME) (SMS)</objeto> <secretaria>SAF       </secretaria> <valor>4%da Taxa/mês</valor> <assinatura>02/12/2010</assinatura> <contratado>Instituto Nacional América</contratado></Row>
<Row><contrato>074/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Material Odontológico</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>500,00</valor> <assinatura>22/04/2010</assinatura> <contratado>Dentária Sulina Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>073/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para Divulgação dos Eventos Alusivos aos Festejos do Aniversário da Cidade de Pelotas </objeto> <secretaria>SECOM     </secretaria> <valor>5.000,00</valor> <assinatura>30/06/2022</assinatura> <contratado>Fundação Cultural Princesa do Sul (Rádio Mais Nova)</contratado></Row>
<Row><contrato>072/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para Divulgação dos Eventos Alusivos aos Festejos do Aniversário da Cidade de Pelotas </objeto> <secretaria>SECOM     </secretaria> <valor>5.000,00</valor> <assinatura>30/06/2022</assinatura> <contratado>Fundação Sinodal de Comunicação (Rádio União)</contratado></Row>
<Row><contrato>193/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira do Shopping Popular </objeto> <secretaria>SCP       </secretaria> <valor>5.000,00</valor> <assinatura>20/07/2011</assinatura> <contratado>Erli Soares Massaú</contratado></Row>
<Row><contrato>054/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para confecção de uniformes (350 Jaquetas impermeáveis em nylon) para uso dos Agentes de Saúde conforme Edital 165/2022 - SMS.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>50.000,00</valor> <assinatura>22/03/2023</assinatura> <contratado>Divina Cor Indústria e Comércio de Confecções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>078/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Medicamentos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>50.000,00</valor> <assinatura>22/04/2010</assinatura> <contratado>Sulmedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>314/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação dos Imóveis da Rua Professor Araújo n.ºs 2016 e 2016 A</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>5.000,00/mês</valor> <assinatura>25/11/2010</assinatura> <contratado>Carlos Otto Schramm</contratado></Row>
<Row><contrato>182/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação de imóvel, rua Francisco Ferreira Veloso, nº 111</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>5.000,00/mês</valor> <assinatura>29/07/2015</assinatura> <contratado>Michele Blank Pereira e Ivano de Sousa Pereira</contratado></Row>
<Row><contrato>073/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de soluções de informática </objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>500.387,00</valor> <assinatura>10/05/2019</assinatura> <contratado>Unnit Soluções tecnológicas Ltda ME</contratado></Row>
<Row><contrato>120/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução das obras de construção da UBS Zona Norte, em Pelotas</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>500.952,79</valor> <assinatura>25/06/2014</assinatura> <contratado>Construtora Contage Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>174/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Sacolas de Produtos Básicos para Alimentação</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>50.100,00</valor> <assinatura>29/06/2011</assinatura> <contratado>Atacadão Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>137/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de tubos de concreto</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>50.240,00</valor> <assinatura>07/06/2016</assinatura> <contratado>Tecmold Industria e Comercio Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>026/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Medicamentos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>5.025,00</valor> <assinatura>02/02/2011</assinatura> <contratado>Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>102/2021</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de blocos intertravados de concreto tipo unistein, conforme especificações contidas em edital do Pregão 203/2021 - SMOP.</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>502.900,00</valor> <assinatura>30/11/2021</assinatura> <contratado>Fernanda Caetano Leal Montelli ME</contratado></Row>
<Row><contrato>034/2024</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para locação de diversas impressoras multifuncionais de acordo com MEM 003569/2024 - SMS e Edital e Anexo I - Termo de Referência da Ata de Registro de Preços do Pregão 015/2023.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>503.688,00</valor> <assinatura>28/05/2024</assinatura> <contratado>Compucom Soluções Digitais Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>003/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução das obras de reforma e ampliação da EMEF Jacob Brod</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>503.720,58</valor> <assinatura>04/02/2015</assinatura> <contratado>AVS Construçoes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>189/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução das obras de reforma e ampliação da escola municipal de educação infantil Zola Amaro</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>504.460,46</valor> <assinatura>05/08/2015</assinatura> <contratado>Loki Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>027/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de material elétrico para a manutenção </objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>504.703,00</valor> <assinatura>13/03/2019</assinatura> <contratado>Delvalle Materiais Elétricos Ltda. EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>188/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Alimentos não perecíveis.</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>5.050,24</valor> <assinatura>16/11/2017</assinatura> <contratado>Arena Distribuidora de Bebidas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>132/2024</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato de prestação de serviços conforme itens descritos no anexo I do edital do Pregão eletrônico 005/2023 - Registro de Preços do Consórcio Público do Extremo Sul.</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>505.288,00</valor> <assinatura>18/10/2024</assinatura> <contratado>Mak Serviços e Pavimentações Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>102/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para o atendimento ao programa nacional de alimentação escolar/pnae</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>50.535,86</valor> <assinatura>17/07/2019</assinatura> <contratado>Cooperativa Sul Ecológica de Agricultores Familiares Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>219/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo em botijões de 13kg e 45kg</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>50.590,00</valor> <assinatura>20/08/2015</assinatura> <contratado>Companhia Ultragaz S/A</contratado></Row>
<Row><contrato>014/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>50.608,00</valor> <assinatura>04/03/2013</assinatura> <contratado>Cooperativa dos Apicultores e Fruticultores da Zona Sul</contratado></Row>
<Row><contrato>223/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Equipamentos Odontológicos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>5.067,36</valor> <assinatura>26/09/2016</assinatura> <contratado>Emigê Materiais Odontológicos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>246/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Material de Limpeza e Higiene</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>507,60</valor> <assinatura>13/10/2011</assinatura> <contratado>Marcos Hallal dos Anjos</contratado></Row>
<Row><contrato>006/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>5.084,04</valor> <assinatura>06/02/2017</assinatura> <contratado>Eno Venzke EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>162/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Duplicação com Pavimentação Asfáltica da Avenida Ferreira Viana</objeto> <secretaria>SCP       </secretaria> <valor>5.090.147,30</valor> <assinatura>30/06/2010</assinatura> <contratado>Consórcio SBS/Pelotense</contratado></Row>
<Row><contrato>069/2020</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato de prestação de serviços de emissão eletrônica de documentos no padrão FEBRABAN.</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>50.995,00</valor> <assinatura>13/10/2020</assinatura> <contratado>Planet Printer Comércio e Serviços de Impressão Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>078/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>51.000,00</valor> <assinatura>07/04/2017</assinatura> <contratado>Vitalpan Comércio e Indústria de Alimentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>088/2021</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de concreto betuminoso, usinado a quente (CBUQ) conforme informações contidas no Edital do Pregão 076/2021 - SMOP.</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>51.000,00</valor> <assinatura>23/09/2021</assinatura> <contratado>MT Asfaltos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>134/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Veículos de transporte escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>510.000,00</valor> <assinatura>23/05/2015</assinatura> <contratado>Man Latin America Industria e Comercio de Veiculos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>252/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Construção de três unidades escolares Proinfância Tipo 2, modelo padrão FNDE de educação infantil</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>5.122.650,45</valor> <assinatura>28/10/2016</assinatura> <contratado>Bandeira e Silva Engenharia Ltda - EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>214/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução das Obras de Acréscimo e Reforma da Escola M.E.F. João da Silva Silveira</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>512.445,34</valor> <assinatura>25/08/2011</assinatura> <contratado>Villa Bela Engenharia de Pelotas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>162/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços técnicos de elaboração de projetos arquitetônico e complementares para construção de unidade de pronto atendimento (upa) porte 1- Zona Norte</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>51.250,00</valor> <assinatura>05/08/2014</assinatura> <contratado>Architectura Privilegiata Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>191/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS </objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>5.127,96</valor> <assinatura>23/11/2017</assinatura> <contratado>Nutricao e Saude Comercio e Representacoes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>159/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de equipamentos de informática e eletrônicos</objeto> <secretaria>SDET      </secretaria> <valor>5.133,00</valor> <assinatura>04/07/2016</assinatura> <contratado>CSA Comércio, Suprimentos e Assistência Técnica de Máquinas Copiadoras Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>018/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de 200 Computadores conforme especificações contidas em Edital do Pregão - Registro de Preços 065/2015 - SMS.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>513.400,00</valor> <assinatura>23/02/2016</assinatura> <contratado>Tech Corp Indústria de Tecnologia Corporativa Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>299/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de elaboração de projeto técnico executivo museográfico para implantação do museu da cidade de Pelotas</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>514.207,51</valor> <assinatura>05/02/2015</assinatura> <contratado>Texto &amp; Imagem Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>336/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Material de Enfermagem</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>5.150,00</valor> <assinatura>14/12/2015</assinatura> <contratado>Pro-Medico Ltda - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>159/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>51.522,00</valor> <assinatura>25/06/2012</assinatura> <contratado>Cooperativa dos Apicultores e Fruticultores da Zona Sul</contratado></Row>
<Row><contrato>187/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato de locação do imóvel situado na rua Padre Felicio, nº 543 destinado a sediar o Residencial Inclusivo vinculado a SJSS.</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>51.600,00</valor> <assinatura>01/09/2014</assinatura> <contratado>Leandro Steinmetz</contratado></Row>
<Row><contrato>178/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de obras de pavimentação de 60.948,52m² em CBUQ e 17.035,29m² em TSD nos bairros Fragata, Tres Vendas, Areal, Laranjal e Centro de Pelotas.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>5.165.146,83</valor> <assinatura>31/01/2020</assinatura> <contratado>Construtora Pelotense Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>199/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Alimentos não perecíveis. </objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>5.175,67</valor> <assinatura>18/12/2017</assinatura> <contratado>Arena Distribuidora de Bebidas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>084/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de Arroz parboilizado com a finalidade de abastecer as escolas municipais e continuar o atendimento dos cardápios da alimentação escolar.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>51.975,00</valor> <assinatura>05/06/2023</assinatura> <contratado>Atacadão Comercio de Generos Alimenticios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>101/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Medicamentos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>520,00</valor> <assinatura>13/05/2010</assinatura> <contratado>Sulmedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>075/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para Divulgação dos Eventos Alusivos aos Festejos do Aniversário da Cidade de Pelotas </objeto> <secretaria>SECOM     </secretaria> <valor>5.200,00</valor> <assinatura>30/06/2022</assinatura> <contratado>Adilson Kems Cruz (Jornal Tradição Regional )</contratado></Row>
<Row><contrato>061/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Equipamentos de Informática</objeto> <secretaria>SMH       </secretaria> <valor>5.200,00</valor> <assinatura>16/03/2016</assinatura> <contratado>Athenas Automaçao Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>128/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Sacos para Lixo Hospitalar</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>52.000,00</valor> <assinatura>31/05/2012</assinatura> <contratado>R S Ricardo ME</contratado></Row>
<Row><contrato>019/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de 52 vagas de educação infantil - creche para crianças de 0 a 3 anos e 11 meses conforme descrição do Edital de credenciamento Público 01/2023 - SMED.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>520.000,00</valor> <assinatura>17/02/2025</assinatura> <contratado>Escola de Educação Infantil Castelo Branco Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>134/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Tele Entrega</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>52.008,00</valor> <assinatura>01/06/2012</assinatura> <contratado>Rafael Pierzchalski Duarte</contratado></Row>
<Row><contrato>152/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato de Execução de obras de pavimentação, drenagem, calçadas, sinalização e acessibilidade na Rua Alfredo Theodoro Born, bairro Três Vendas no município de Pelotas/RS.</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>520.213,93</valor> <assinatura>06/11/2018</assinatura> <contratado>Encopav Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>067/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para Aquisição de Caminhão Caçamba Zero Km </objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>521.500,00</valor> <assinatura>06/07/2022</assinatura> <contratado>Fibra Distribuição &amp; Logística EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>329/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Medicamentos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>5.220,00</valor> <assinatura>08/12/2010</assinatura> <contratado>Sulmedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>168/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Equipamentos odontológicos </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>522,90</valor> <assinatura>22/07/2015</assinatura> <contratado>Prhodent Com. e Repres. de Prod. Hosp. e Dentarios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>044/2020</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de obras de pavimentação de 8.007,60 m², com passeios públicos, acessibilidade e sinalização viária da Avenida Artur de Souza Costa.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>522.917,20</valor> <assinatura>26/06/2020</assinatura> <contratado>MAC Engenharia EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>235/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Limpeza e Higienização nas Dependências do Cadastro Único</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>52.300,00</valor> <assinatura>31/12/2010</assinatura> <contratado>Brilhaservs Serviços Terceirizados Ltda ME</contratado></Row>
<Row><contrato>218/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Móveis Escolares</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>5.231,30</valor> <assinatura>21/08/2011</assinatura> <contratado>Luis César Reis ME</contratado></Row>
<Row><contrato>031/2026</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para prestação de serviços de locação de duas impressoras nas condições do Edital e Anexo I do Pregão eletrônico 067/2025.</objeto> <secretaria>SELJ      </secretaria> <valor>5.232,00</valor> <assinatura>22/04/2026</assinatura> <contratado>Compaless Informática Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>161/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Material Elétrico</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>52.395,00</valor> <assinatura>26/08/2013</assinatura> <contratado>Antunes Comercial Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>123/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>5.250,00</valor> <assinatura>21/05/2010</assinatura> <contratado>Nutressencial Alimentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>094/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Alimentos Não Perecíveis IV</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>52.528,00</valor> <assinatura>18/07/2019</assinatura> <contratado>Gotas do Vale Indústria, Comércio e Exportação de Sucos Eirelli</contratado></Row>
<Row><contrato>200/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de equipamentos de informática para requalificação dos serviços prestados no cadastro único conforme Pregão 049/2016.</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>52.559,82</valor> <assinatura>22/08/2016</assinatura> <contratado>Líder Notebooks Comércio e Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>315/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Reconstituição de Pavimentos Urbanos </objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>525.635,00</valor> <assinatura>19/11/2010</assinatura> <contratado>C. H. da Costa e Cia. Ltda ME</contratado></Row>
<Row><contrato>050/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Retífica do motor do micro-ônibus escolar Iveco Cityclass IVF 7672.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>52.594,70</valor> <assinatura>16/04/2019</assinatura> <contratado>Ricardo Lopes Machado </contratado></Row>
<Row><contrato>074/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de remanescente de uma cobertura de quadra poliesportiva na quadra já existente da EMEF Doutor Brum Azeredo e de uma quadra poliesportiva coberta com palco na EMEF Santa Irene.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>526.021,34</valor> <assinatura>17/05/2018</assinatura> <contratado>Modelar Engenharia e Construção Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>171/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para execução de obras de requalificação da Gruta de Iemanjá e do campo de futebol no Balneário dos Prazeres em regime de Empreitada por Preço Unitário conforme Tomada de Preços 20/2023. </objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>526.802,21</valor> <assinatura>20/12/2023</assinatura> <contratado>Rejane Maria Henriques Dalbon Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>065/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, PNAE</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>52.698,00</valor> <assinatura>11/04/2014</assinatura> <contratado>Cooperativa Sul Ecologica de Agricultores Familiares Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>106/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para aquisição de até 52 vagas de Educação Infantil - Berçario I, Berçario II, Maternal I, Maternal II, Pré-Escola nivel A e Pré-Escola nivel B.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>528.000,00</valor> <assinatura>25/07/2023</assinatura> <contratado>Edison Roberto Morales Garcia - Escola de Educação Infantil Pouca Idade</contratado></Row>
<Row><contrato>282/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Elaboração de projetos de rede elétrica, rede lógica (eletroduto e cabeamento) e de telefonia das escolas de ensino fundamental</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>52.893,00</valor> <assinatura>16/12/2014</assinatura> <contratado>R. Pereira Engenharia e Construçao Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>038/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Carne</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>528.930,00</valor> <assinatura>25/02/2014</assinatura> <contratado>Burlani Comercio de Carnes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>003/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Material de Expediente e Material Diverso </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>52.920,00</valor> <assinatura>18/03/2013</assinatura> <contratado>Josiane de Oliveira</contratado></Row>
<Row><contrato>298/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Móveis Escolares</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>5.295,00</valor> <assinatura>04/11/2010</assinatura> <contratado>Alci N. Becker &amp; Cia. Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>041/2020</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de obras de capeamento asfáltico de 5.666,63 m² da Avenida 25 de Julho, com pavimentação, passeios, acessibilidade, abrigos de onibus e sinalização viária.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>529.651,63</valor> <assinatura>19/06/2020</assinatura> <contratado>Construtora Pelotense Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>005/2024</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para prestação de serviços de suporte técnico por empresa especializada em suporte e atualização do Sistema de Informações Municipais - SIM para garantir sua operação e funcionamento.</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>5.307.215,40</valor> <assinatura>01/02/2024</assinatura> <contratado>AVMB - Consultoria e Assessoria em Informatica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>040/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato de locação do imóvel localizado na avenida Domingos de Almeida n° 1746, incluindo o imóvel da Rua Guararapes 50-A, destinado a sediar a EMEF Circulo Operário Pelotense.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>53.145,48</valor> <assinatura>21/02/2014</assinatura> <contratado>Circulo Operario Pelotense</contratado></Row>
<Row><contrato>069/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução das Obras de Acréscimo e Reforma da Escola M.E.I. Antônio Caringi</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>531.807,09</valor> <assinatura>19/03/2012</assinatura> <contratado>Ansel Prestadora de Serviços de Manutençao Predial Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>216/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Material Elétrico para Manutenção da Iluminação Pública</objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>533.205,00</valor> <assinatura>08/09/2015</assinatura> <contratado>Antunes Comercial Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>056/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Emulsão asfáltica RR - 2C</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>533.700,00</valor> <assinatura>16/04/2019</assinatura> <contratado>Traçado Construções e Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>038/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de hospedagem e alimentação na cidade de Pelotas</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>53.400,00</valor> <assinatura>08/04/2015</assinatura> <contratado>Claudio Eduardo Stigger &amp; Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>139/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>53.428,00</valor> <assinatura>21/08/2013</assinatura> <contratado>Cooperativa Languiru Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>247/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Transporte Escolar</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>53.460,00</valor> <assinatura>08/11/2012</assinatura> <contratado>Lindomar Norenberg</contratado></Row>
<Row><contrato>264/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Equipamentos de Informática e Eletrônicos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>5.346,68</valor> <assinatura>12/12/2012</assinatura> <contratado>Districomp Distribuidora de Informatica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>151/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de abrigos em pontos de parada de ônibus, zona urbana de Pelotas (Modalidade: Adesão a RP externo)</objeto> <secretaria>SGCMU     </secretaria> <valor>536.000,00</valor> <assinatura>01/06/2015</assinatura> <contratado>Apoio Serviços de Manutençao Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>217/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de cimento asfáltico de petróleo (CAP 50/70).</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>536.100,00</valor> <assinatura>21/01/2019</assinatura> <contratado>CBB Indústria e Comércio de Asfalto e Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>206/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação de veículos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>53.628,12</valor> <assinatura>25/10/2013</assinatura> <contratado>Locacyn Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>153/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de tubos de concreto</objeto> <secretaria>SEURB     </secretaria> <valor>53.690,00</valor> <assinatura>05/09/2017</assinatura> <contratado>Artecim Industria e Comercio de Artefatos de Cimento Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>210/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>5.383,20</valor> <assinatura>03/01/2018</assinatura> <contratado>Arena Distribuidora de Bebidas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>058/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para Aquisição de Plaina Hidráulica.</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>53.845,00</valor> <assinatura>02/08/2022</assinatura> <contratado>RK Industria de Implementos Agricolas EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>055/2021</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de insumos para a produção de asfalto conforme especificações contidas no Edital do Pregão 046/2021.</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>539.300,00</valor> <assinatura>23/06/2021</assinatura> <contratado>Alencar Insaurriaga Botelho ME</contratado></Row>
<Row><contrato>106/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Medicamentos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>5.400,00</valor> <assinatura>13/05/2010</assinatura> <contratado>Dimaci Material Cirúrgico Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>117/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviço de Fornecimento de Refeições</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>54.000,00</valor> <assinatura>29/07/2013</assinatura> <contratado>Agibe dos Santos ME</contratado></Row>
<Row><contrato>292/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato de locação do Imóvel situado na Av. Domingos de Almeida, n.º 813, destinado a sediar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS Areal).</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>54.000,00</valor> <assinatura>30/10/2015</assinatura> <contratado>Ana Maria Spies Noguez</contratado></Row>
<Row><contrato>111/2024</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para locação de imóvel situado na Av. República do Líbano, 418 destinado a servir de sede do Serviço de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes vinculado à SAS.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>540.000,00</valor> <assinatura>25/11/2024</assinatura> <contratado>Fortiter Negocios Imobiliarios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>043/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para prestação de serviços na área de saúde para realização de procedimentos na especialidade de fisioterapia.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>540.007,32</valor> <assinatura>12/07/2022</assinatura> <contratado>Clinica de Fisioterapia Daniela Castro Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>077/2020</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PELOTAS/RS </objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>540.541,00</valor> <assinatura>10/11/2020</assinatura> <contratado>Antunes Comercial Ltda EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>295/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução das obras de reforma e ampliação da escola municipal de educação infantil Ruth Blank</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>540.675,10</valor> <assinatura>26/12/2014</assinatura> <contratado>Villa Bela Engenharia de Pelotas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>116/2021</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para Reforma e Ampliação das instalações do Canil Municipal , sito á BR 392-KM 71- Distrito Industrial , no Município de Pelotas/ RS </objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>540.692,60</valor> <assinatura>13/01/2022</assinatura> <contratado>ESI Comercio e Construcoes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>067/2021</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato que substitui o CA009/2021 - Aquisição de material elétrico para manutenção da iluminação pública do município conforme Pregão 165/2020.</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>54.075,00</valor> <assinatura>02/08/2021</assinatura> <contratado>DFER Distribuidora de Ferragens EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2021</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato foi rescindido para aquisição de material elétrico de manutenção da iluminação pública no município em função da empresa solicitar reajuste de preços. Foi substituído pelo Contrato 067/2021.</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>54.075,00</valor> <assinatura>12/04/2021</assinatura> <contratado>Iluminar Comercio e Representações Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>5.411,20</valor> <assinatura>05/02/2018</assinatura> <contratado>Clarice de Andrade Linassi EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>015/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de bebedouros.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>5.416,00</valor> <assinatura>14/02/2018</assinatura> <contratado>Inovart Comércio de Equipamentos EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>117/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição emergencial de CBUQ (Betume) para aplicação a frio, de acordo com processo de Dispensa Eletrônica 034/2025 da Secretaria Municipal de Obras (SMOP).</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>54.180,00</valor> <assinatura>12/11/2025</assinatura> <contratado>Santpav Tecnologia em Asfaltos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>170/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de carnes e derivados</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>54.242,04</valor> <assinatura>22/10/2018</assinatura> <contratado>J.D. dos Santos Rezes e Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>200/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de impressão gráfica de cartilhas</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>5.430,00</valor> <assinatura>30/09/2014</assinatura> <contratado>Grafica RJR Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>133/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>54.311,00</valor> <assinatura>08/06/2010</assinatura> <contratado>Atacadão Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>001/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução das obras de reforma e ampliação da escola municipal de ensino fundamental Osvaldo Cruz</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>543.868,07</valor> <assinatura>04/02/2015</assinatura> <contratado>AVS Construçoes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>084/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>5.440,00</valor> <assinatura>16/05/2017</assinatura> <contratado>Bidinha e Moresco Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>048/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Transporte Escolar</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>54.432,00</valor> <assinatura>19/03/2010</assinatura> <contratado>Marcos de Macedo Robe</contratado></Row>
<Row><contrato>294/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para realização de cursos diversos.</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>54.440,00</valor> <assinatura>26/10/2015</assinatura> <contratado>Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC AR/RS</contratado></Row>
<Row><contrato>007/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de material de higiene e limpeza</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>5.448,00</valor> <assinatura>21/03/2014</assinatura> <contratado>Amanda Comercio de Papeis e Embalagens Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>086/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Conserto de Pontos de Luminárias de 70W - Braço de 1 Metro</objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>545.000,00</valor> <assinatura>11/06/2013</assinatura> <contratado>Via Lux Comercio de Materiais Eletricos e de Segurança Eireli</contratado></Row>
<Row><contrato>111/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para locação de 2 Impressoras multifuncionais a laser monocromáticas (copiadora e digitalizadora) e 1 impressora multifuncional à jato de tinta.</objeto> <secretaria>SHRF      </secretaria> <valor>5.460,00</valor> <assinatura>23/04/2019</assinatura> <contratado>Marcio Ramires de Avila - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>053/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação do Imóvel da Rua General Osório, n.º 938</objeto> <secretaria>SGAF      </secretaria> <valor>5.465,42/mês</valor> <assinatura>18/03/2013</assinatura> <contratado>Mohamed Shawkat Ahmad Qadan</contratado></Row>
<Row><contrato>092/2026</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para prestação de serviços de locação de impressoras de acordo com Pregão eletrônico 067/2025 - SMS/SMPM/SSUI/SELJ/PGM.</objeto> <secretaria>SMA       </secretaria> <valor>5.465,64</valor> <assinatura>26/06/2026</assinatura> <contratado>Compaless Informática Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>150/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Coletes Balísticos</objeto> <secretaria>SSP       </secretaria> <valor>54.675,00</valor> <assinatura>12/09/2019</assinatura> <contratado>Kalesi Comércio de Equipamentos Eireli</contratado></Row>
<Row><contrato>345/2009</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Equipamentos de Informática</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>5.467,60</valor> <assinatura>07/12/2009</assinatura> <contratado>Ana Beatriz Ayres Domingos</contratado></Row>
<Row><contrato>083/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para Contratação de Empresa de serviços especializados de substituição de luminárias nas vias públicas urbanas.</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>547.086,19</valor> <assinatura>29/07/2022</assinatura> <contratado>Embralux Comercio de Lampadas e Luminarias Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>139/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Medicamentos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>54.735,00</valor> <assinatura>08/06/2010</assinatura> <contratado>Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>342/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de equipamentos hospitalares</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>5.478,66</valor> <assinatura>28/12/2015</assinatura> <contratado>Ana Maria Pires Belem</contratado></Row>
<Row><contrato>134/2024</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de 4 veiculos adaptados tipo caminhonete conforme especificações da Ata Registro de Preços 01/PE/066/2023 do municipio de Açailandia - MA.</objeto> <secretaria>SSP       </secretaria> <valor>548.000,00</valor> <assinatura>12/11/2024</assinatura> <contratado>Roda Brasil Comercio Representações e Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>175/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços especializados de informática</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>54.859,69</valor> <assinatura>03/05/2014</assinatura> <contratado>Companhia de Informática de Pelotas - COINPEL</contratado></Row>
<Row><contrato>274/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução da obra de capeamento asfáltico com concreto betuminoso usinado a quente da Rua Tiradentes</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>548.631,00</valor> <assinatura>22/09/2015</assinatura> <contratado>SBS Engenharia e Construçoes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>214/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato de Locação do Imóvel situado à Rua Félix da Cunha n° 457 destinado a sediar o "CAPS Porto".</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>54.945,84</valor> <assinatura>03/01/2019</assinatura> <contratado>João Carlos Gonçalves Ruivo</contratado></Row>
<Row><contrato>047/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>5.495,50</valor> <assinatura>18/03/2013</assinatura> <contratado>Companhia Ultragaz S/A</contratado></Row>
<Row><contrato>023/2024</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para prestação de serviços de adaptação veicular para transporte de cadeirante conforme Emenda impositiva 052/2022 e de acordo com Pregão 133/2023 - SMS.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>54.995,00</valor> <assinatura>26/03/2024</assinatura> <contratado>SM Mobilidade Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>043/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>PRESTAÇÃO DOS SEGUINTES SERVIÇOS: RELATÓRIO OPERACIONAL PARA MINERAÇÃO COM RECUPERAÇÃO DE ÁREA COM VISTAS À RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO JUNTO A SQA [...], NO 6º DISTRITO DO MUNICÍPIO DE PELOTAS.</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>5.500,00</valor> <assinatura>09/04/2018</assinatura> <contratado>Ricardo Decker da Cruz</contratado></Row>
<Row><contrato>127/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para aquisição de Câmara fria.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>55.000,00</valor> <assinatura>26/10/2022</assinatura> <contratado>Bernardo Sistemas de Refrigeração Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>201/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação dos Imóveis da Rua General Osório, n.ºs 918 e 920</objeto> <secretaria>SAF       </secretaria> <valor>5.500,00/mês</valor> <assinatura>27/07/2011</assinatura> <contratado>Carlos Otto Schramm</contratado></Row>
<Row><contrato>021/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>5.500,10</valor> <assinatura>21/03/2016</assinatura> <contratado>Mesasul Comercio e Industria de Alimentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>134/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para prestação de serviços de conexão de acesso rápido à internet para as 87 Escolas Municipais de Pelotas.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>551.348,40</valor> <assinatura>06/12/2022</assinatura> <contratado>Osirnet Info Telecom Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>067/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>55.167,75</valor> <assinatura>09/08/2018</assinatura> <contratado>Gabriel Muller Felix EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>068/2020</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato de locação de imóvel localizado a Rua Andrade Neves, 1146 - imóvel destinado a servir como sede do Serviço Residencial Terapêutico - Tipo II.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>55.200,00</valor> <assinatura>16/10/2020</assinatura> <contratado>Jose Luiz Kaltbach Lemos e Carmen Lucia Kaltbach Lemos de Freitas</contratado></Row>
<Row><contrato>024/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Pães (Pão massinha doce com recheio de goiabada) no âmbito do Pregão 270/2018 - SAS.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>5.529,80</valor> <assinatura>06/03/2019</assinatura> <contratado>Rosane Vieira Bertholdi ME</contratado></Row>
<Row><contrato>264/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de Pavimentação Urbana </objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>553.187,86</valor> <assinatura>29/09/2010</assinatura> <contratado>SBS Engenharia e Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>283/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Material de Enfermagem</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>554,40</valor> <assinatura>05/11/2011</assinatura> <contratado>G. Gotuzzo e Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>168/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Confecção de Material Estudantil</objeto> <secretaria>SDE       </secretaria> <valor>5.548,96</valor> <assinatura>01/07/2010</assinatura> <contratado>Indústria e Comércio de Confecções M.T.S. Ltda ME</contratado></Row>
<Row><contrato>329/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de Reforma da Unidade Básica de Saúde Dom Pedro</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>55.564,44</valor> <assinatura>27/12/2011</assinatura> <contratado>Ansel Prestadora de Serviços de Manutençao Predial Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>024/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>5.556,80</valor> <assinatura>05/03/2013</assinatura> <contratado>Atacadao Comercio de Generos Alimenticios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>375/2009</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Material de Enfermagem - Projeto Pró-Saúde</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>5.560,00</valor> <assinatura>29/12/2009</assinatura> <contratado>DG Farmacêutica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>134/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de hortifrutigranjeiros</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>5.560,72</valor> <assinatura>01/08/2017</assinatura> <contratado>Eno Venzke EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>163/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de emissão eletrônica de documentos no padrão FEBRABAN</objeto> <secretaria>GPM       </secretaria> <valor>55.700,00</valor> <assinatura>29/10/2019</assinatura> <contratado>Ômega Serviços Gráficos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>173/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para o atendimento ao programa nacional de alimentação escolar/pnae</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>55.743,10</valor> <assinatura>27/08/2014</assinatura> <contratado>Cooperativa Sul Ecologica de Agricultores Familiares Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>176/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de blocos de concreto intertravado do tipo Unistein conforme especificações do Pregão 071/2023 - SMOP.</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>558.000,00</valor> <assinatura>02/01/2024</assinatura> <contratado>Fabio Gautério Sá</contratado></Row>
<Row><contrato>151/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de carne</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>558.300,00</valor> <assinatura>31/08/2017</assinatura> <contratado>Dovale Distribuidora Ltda EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>324/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de equipamentos de informática e eletroeletrônicos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>5.584,00</valor> <assinatura>19/01/2015</assinatura> <contratado>Lisandra Ingletto Vettoretti</contratado></Row>
<Row><contrato>027/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>55.848,20</valor> <assinatura>04/03/2013</assinatura> <contratado>Atacadao Comercio de Generos Alimenticios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>084/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Hortifrutigranjeiros</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>55.872,00</valor> <assinatura>07/05/2010</assinatura> <contratado>Branco Indústria e Comércio de Alimentos Ltda ME</contratado></Row>
<Row><contrato>128/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de equipamentos de informática, eletrônicos e móveis</objeto> <secretaria>SGCMU     </secretaria> <valor>5.591,44</valor> <assinatura>01/08/2014</assinatura> <contratado>Lider Distribuidora Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>029/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviço de Publicidade Legal</objeto> <secretaria>SCP       </secretaria> <valor>5.600,00</valor> <assinatura>30/01/2012</assinatura> <contratado>RBS Zero Hora Editora Jornalistica S.A.</contratado></Row>
<Row><contrato>042/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para a aquisição de duas ambulâncias Tipo B, Veículo tipo furgão.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>560.000,00</valor> <assinatura>01/07/2022</assinatura> <contratado>VRIO Solucoes Servicos de Montagens Moveis EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>247/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação do Imóvel da Av. Duque de Caxias, n.º 342</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>5.600,00/mês</valor> <assinatura>01/12/2013</assinatura> <contratado>Breno Jaeckel</contratado></Row>
<Row><contrato>192/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>5.602,36</valor> <assinatura>23/11/2017</assinatura> <contratado>Clarice de Andrade Linassi EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>173/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para locação por 12 meses do Imóvel situado à Rua Dom Pedro II, 971 - sede da Unidade de Acolhimento Infanto-Juvenil da Secretaria de Saúde (SMS).</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>56.040,00</valor> <assinatura>31/07/2015</assinatura> <contratado>Breno Bubolz</contratado></Row>
<Row><contrato>372/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Material de Enfermagem</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>5.613,00</valor> <assinatura>21/01/2016</assinatura> <contratado>G. Gotuzzo &amp; Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>145/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>56.220,00</valor> <assinatura>01/06/2011</assinatura> <contratado>Cooperativa Central Gaúcha Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>058/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis - I</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>5.625,00</valor> <assinatura>25/04/2014</assinatura> <contratado>Nutressencial Alimentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>142/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não-perecíveis</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>56.287,00</valor> <assinatura>10/06/2015</assinatura> <contratado>Rafael Scheer</contratado></Row>
<Row><contrato>081/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de pães </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>5.634,00</valor> <assinatura>13/04/2017</assinatura> <contratado>Rosane Vieira Bertholdi ME</contratado></Row>
<Row><contrato>166/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de remanescente de obra de 03 (três) unidades escolares proinfância tipo 2, modelo padrão FNDE de educação infantil no município de Pelotas/RS.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>5.635.257,19</valor> <assinatura>12/11/2018</assinatura> <contratado>GB &amp; GB Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>321/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de equipamentos de informática e eletroeletrônicos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>564,00</valor> <assinatura>19/01/2015</assinatura> <contratado>Comercial Porto Alegrense de Maquinas Calculadoras Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>075/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Material Odontológico</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>5.640,00</valor> <assinatura>22/04/2010</assinatura> <contratado>Medilar Imp. e Distr. de Produtos Médico Hospitalares Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>020/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>5.640,08</valor> <assinatura>03/04/2018</assinatura> <contratado>Arena Distribuidora de Bebidas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>265/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Equipamentos de Informática e Eletrônicos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>5.642,62</valor> <assinatura>12/12/2012</assinatura> <contratado>Dirceu Longo e Cia. Ltda EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>075/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de material para a produção de asfalto</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>564.600,00</valor> <assinatura>13/04/2017</assinatura> <contratado>Alencar Insaurriaga Botelho ME</contratado></Row>
<Row><contrato>257/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Materiais Diversos para a Fábrica de Brinquedos</objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>56.500,00</valor> <assinatura>09/12/2013</assinatura> <contratado>Carlos Fernando Dias Botelho</contratado></Row>
<Row><contrato>180/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de hortifrutigranjeiros.</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>5.653,28</valor> <assinatura>26/10/2018</assinatura> <contratado>Cristiano Radtke de Radtke - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>195/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviço de fornecimento de refeições aos usuários dos CAPS AD III e UAA.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>565.458,00</valor> <assinatura>04/12/2018</assinatura> <contratado>Agibe dos Santos ME</contratado></Row>
<Row><contrato>184/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação do imóvel situado na Avenida Fernando Osorio, nº 4065</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>5.672,42/mês</valor> <assinatura>03/09/2014</assinatura> <contratado>Getulio Gotuzzo</contratado></Row>
<Row><contrato>075/2020</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA ZERO KM</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>568.000,00</valor> <assinatura>20/10/2020</assinatura> <contratado>GRA Assessoria e Consultoria em Negócios Internacionais - EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>064/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>5.700,00</valor> <assinatura>10/04/2017</assinatura> <contratado>Eno Venzke EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>145/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contratação de Serviços de Engenharia</objeto> <secretaria>SELJ      </secretaria> <valor>5.700,00</valor> <assinatura>16/07/2010</assinatura> <contratado>Construtora Maper Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>032/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>57.000,00</valor> <assinatura>03/04/2018</assinatura> <contratado>Pavsul asfaltos e pavimentações Ltda. EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>182/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para prestação de serviços sob regime de empreitada por preço unitário, de execução de obra de ampliação da UBS Sitio Floresta de acordo com Tomada de Preços 18/2023 - SMS.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>570.008,52</valor> <assinatura>05/02/2024</assinatura> <contratado>D&amp;S Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>145/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de Obras de Construção do Gatil Municipal</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>57.036,10</valor> <assinatura>07/10/2019</assinatura> <contratado>AVS Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>297/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviço de Limpeza na Zona Urbana e Rural do Município de Pelotas</objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>57.072.378,24</valor> <assinatura>27/12/2012</assinatura> <contratado>Sersul Limpeza e Prestaçao de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>091/2021</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contratação de prestador de serviço de Transporte Escolar para atender alunos da Escola de Ensino Fundamental Lima e Silva localizada na Colonia Triunfo - 4º Distrito de Pelotas.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>57.096,00</valor> <assinatura>27/09/2021</assinatura> <contratado>Aldino Romiro Bonow</contratado></Row>
<Row><contrato>124/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de veículo zero KM</objeto> <secretaria>SGAF      </secretaria> <valor>57.139,00</valor> <assinatura>19/08/2014</assinatura> <contratado>Superauto Comercio de veiculos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>018/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para a aquisição de Leite integral Longa Vida UHT para alimentação dos usuários dos abrigos institucionais da SAS conforme estabelecido em Pregão 236/2021 - SAS. </objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>57.139,20</valor> <assinatura>03/03/2022</assinatura> <contratado>LJ Bredow Representações EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>042/2026</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para execução de obras de reforma  na cobertura da EMEI "Bernardo de Souza" com Dispensa de Licitação conforme MEM 003204/2026.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>572.014,59</valor> <assinatura>05/05/2026</assinatura> <contratado>AVS Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>021/2021</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição dos itens descritos no anexo I do edital RPE 010/2020 - óleo e liquido de freio.</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>5.725,64</valor> <assinatura>22/03/2021</assinatura> <contratado>Lincetractor CVom. Imp. e Exp. EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>343/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de equipamentos hospitalares</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>5.730,00</valor> <assinatura>28/12/2015</assinatura> <contratado>V.S. Costa e Cia. Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>141/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>57.330,00</valor> <assinatura>01/06/2011</assinatura> <contratado>Prativita Alimentos Nutricionais Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>202/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para prestação de serviços de plotagens, banners, cópias, impressões e encadernações</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>57.376,00</valor> <assinatura>29/07/2015</assinatura> <contratado>A2 Impressao Digital Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>142/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>57.400,00</valor> <assinatura>23/06/2016</assinatura> <contratado>Sandro Radtke de Radtke Eireli</contratado></Row>
<Row><contrato>197/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. MÁRIO MENEGHETTI</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>574.913,87</valor> <assinatura>07/12/2017</assinatura> <contratado>Construtora Bom Princípio Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>088/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>57.500,00</valor> <assinatura>24/06/2013</assinatura> <contratado>Companhia Ultragaz S/A</contratado></Row>
<Row><contrato>205/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Conserto de 2000 Pontos de 70W da Iluminação Pública</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>57.500,00 </valor> <assinatura>16/08/2010</assinatura> <contratado>Central Luz Materiais Elétricos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>287/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Material de Limpeza e Higiene</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>575,30</valor> <assinatura>24/11/2011</assinatura> <contratado>Amanda Comercio de Papeis e Embalagens Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>038/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Móveis Escolares</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>5.756,60</valor> <assinatura>08/02/2011</assinatura> <contratado>Marcos Vinicius Campos Mesquita</contratado></Row>
<Row><contrato>070/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para aquisição de alimentos não perecíveis (Orégano desidratado) de acordo com Pregão 004/2023 - SAS.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>576,00</valor> <assinatura>24/04/2023</assinatura> <contratado>Luma de Oliveira Rambo Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>086/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis - VI</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>576,00</valor> <assinatura>15/04/2014</assinatura> <contratado>Supermercado Linassi Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>162/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de Ração animal para atender as necessidades de alimentação dos animais alojados na Hospedaria de Grandes Animais da SSUI.</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>57.622,00</valor> <assinatura>14/11/2019</assinatura> <contratado>Luis Reinaldo da Silva Kovalski - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>046/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Equipamentos de Informática</objeto> <secretaria>SECOM     </secretaria> <valor>5.766,00</valor> <assinatura>16/03/2010</assinatura> <contratado>Athenas Automação Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>133/2024</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para prestação de serviços de telefonia fixa digital para as unidades básicas de saúde e demais unidades operacionais e administrativas da SMS.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>57.750,00</valor> <assinatura>10/12/2024</assinatura> <contratado>Osirnet Info Telecom Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>072/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Equipamentos de Informática e Eletrônicos</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>579,00</valor> <assinatura>01/07/2013</assinatura> <contratado>Marcos Vinicius Campos Mesquita</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição e instalação - Parque Tecnológico </objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>57.920,00</valor> <assinatura>11/02/2016</assinatura> <contratado>Soerguer Construçoes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>263/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Material de Higiene e Limpeza</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>5.798,10</valor> <assinatura>20/01/2014</assinatura> <contratado>Comercio de Medicamentos Modelo Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>169/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para prestação de serviços de transporte escolar para os alunos da Escola da Rede Municipal Evaristo da Veiga, localizada na Santa Silvana,  6º Distrito de Pelotas.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>57.996,10</valor> <assinatura>22/08/2016</assinatura> <contratado>Andre Harms Stallbaum</contratado></Row>
<Row><contrato>369/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Operação de Processos nos Sistemas de Regulação AGHOS</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>582.315,84</valor> <assinatura>30/12/2010</assinatura> <contratado>GSH Gestão e Tecnologia em Saúde Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>154/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para a execução de obras para a construção de quadra poliesportiva na Escola Municipal de Ensino Fundamental Garibaldi.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>582.846,05</valor> <assinatura>26/10/2023</assinatura> <contratado>Açoforte Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>261/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Material de Higiene e Limpeza</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>585,00</valor> <assinatura>20/01/2014</assinatura> <contratado>Francieli Gottardo Caresia</contratado></Row>
<Row><contrato>079/2020</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Escavadeira Hidráulica "0 Km" para manutenção de vias públicas nas zonas urbana e rural de Pelotas.</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>585.000,00</valor> <assinatura>18/11/2020</assinatura> <contratado>Distribuidora Meridional de Motores Cummins SA</contratado></Row>
<Row><contrato>179/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Material de Higiene/Limpeza e Copos Descartáveis</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>58.677,00</valor> <assinatura>17/08/2012</assinatura> <contratado>Deskart Sul Distribuidora de Materiais de Limpeza Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>141/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação de imóvel, rua General Osório, nº 456</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>5.870,42/mês</valor> <assinatura>31/07/2013</assinatura> <contratado>Gilmara Ferreira Moreira e Solange Meirelles Moreira</contratado></Row>
<Row><contrato>244/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de impressora</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>5.873,70</valor> <assinatura>14/10/2014</assinatura> <contratado>Imagem Informatica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>086/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para prestação de serviços de telefonia por empresa especializada, a ser implantado no Paço Municipal.</objeto> <secretaria/> <valor>5.875,20</valor> <assinatura>23/09/2025</assinatura> <contratado>Vox Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>267/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de equipamentos de informática</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>5.878,00</valor> <assinatura>04/12/2014</assinatura> <contratado>RRL Comercio e Manutençao em Informatica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>278/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>5.879,58</valor> <assinatura>20/12/2012</assinatura> <contratado>Atacadao Comercio de Generos Alimenticios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>149/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato de locação do imóvel situado na Rua Alberto Rosa, nº 450 em Pelotas, destinado a sediar a UAA - Unidade de Acolhimento Adulto vinculada a SMS.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>58.800,00</valor> <assinatura>16/10/2018</assinatura> <contratado>Fernando de Oliveira Vieira passou a ser Cleusa Elena de Medeiros Vieira</contratado></Row>
<Row><contrato>242/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de Reforma das Unidades Básicas de Saúde Lindóia e Leocádia</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>58.854,32</valor> <assinatura>17/10/2012</assinatura> <contratado>Empreiteira Modelar Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>021/2026</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de hortifrutigranjeiros orgânicos da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural para atendimento ao PNAE. </objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>589.731,50</valor> <assinatura>08/04/2026</assinatura> <contratado>Cooperativa Sul Ecologica de Agricultores Familiares Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>359/2009</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Equipamentos de Informática</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>5.907,00</valor> <assinatura>16/12/2009</assinatura> <contratado>Daruma Telecomunicações e Informática S/A</contratado></Row>
<Row><contrato>048/2026</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de cadernos para registro de frequência, de acordo com o Pregão eletrônico 019/2026 - SME.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>59.075,00</valor> <assinatura>17/06/2026</assinatura> <contratado>Solis Comercio Varejista de Artigos de Papelaria Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>030/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>59.085,00</valor> <assinatura>13/07/2015</assinatura> <contratado>Rafael Scheer</contratado></Row>
<Row><contrato>084/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de material de higiene e limpeza</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>5.909,30</valor> <assinatura>25/04/2016</assinatura> <contratado>Anelise Ritter Henrich &amp; Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>123/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para prestação de serviços de locação de caminhão equipado com sistema de limpeza a sucção e hidrojateamento, incluindo operador, auxiliar e combustível conforme Pregão eletrônico 055/2025 RP</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>591.360,00</valor> <assinatura>06/01/2026</assinatura> <contratado>Imunizadora Cachoeira Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>218/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de saibro com CBR acima de 50</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>591.750,00</valor> <assinatura>31/08/2016</assinatura> <contratado>Márcio da Silveira Barcelos Eireli</contratado></Row>
<Row><contrato>333/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Equipamentos de Informática</objeto> <secretaria>SMR       </secretaria> <valor>5.918,40</valor> <assinatura>14/12/2015</assinatura> <contratado>Jairo Antonio Zanatta</contratado></Row>
<Row><contrato>182/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para prestação de serviços de transporte escolar para alunos da EEEM Marechal Rondon, pertencente à zona rural do município.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>59.186,40</valor> <assinatura>22/08/2016</assinatura> <contratado>Luiz Fernando Dornelles</contratado></Row>
<Row><contrato>200/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS </objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>5.929,84</valor> <assinatura>18/12/2017</assinatura> <contratado>Clarice de Andrade Linassi EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>226/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA LÍQUIDA</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>5.934,24</valor> <assinatura>10/01/2018</assinatura> <contratado>Cristiano Radtke de Radtke - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>129/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de pneus, câmaras e protetores</objeto> <secretaria>SEURB     </secretaria> <valor>59.412,50</valor> <assinatura>01/08/2017</assinatura> <contratado>Gabriel Andres Flach</contratado></Row>
<Row><contrato>051/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução das obras de reforma e ampliação da EMEI Professora Jacema Rodrigues Prestes</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>594.165,14</valor> <assinatura>04/05/2015</assinatura> <contratado>Villa Bela Engenharia de Pelotas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>063/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de ração úmida para cães adultos para atender necessidades do Canil municipal, com sabores patê de frango e patê de carne conforme Pregão Eletrônico 062/2024 - SQA.</objeto> <secretaria>SQA       </secretaria> <valor>59.418,00</valor> <assinatura>06/08/2025</assinatura> <contratado>ALPS Labor Artigos, Produtos, Maquinas e Equipamentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>039/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para a Construção do Hospital de Pronto Socorro Regional no Município de Pelotas </objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>59.418.165,32</valor> <assinatura>31/03/2022</assinatura> <contratado>Construtora Augusto Velloso S/A</contratado></Row>
<Row><contrato>122/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Elaboração de projeto executivo para rede coletora de esgoto em sete vias do Bairro Três Vendas, em Pelotas</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>59.450,00</valor> <assinatura>07/07/2014</assinatura> <contratado>Engeplus Engenharia e Consultoria Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>051/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de hortifrutigranjeiros</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>59.650,00</valor> <assinatura>26/03/2014</assinatura> <contratado>Cooperativa dos Apicultores e Fruticultores da Zona Sul</contratado></Row>
<Row><contrato>137/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Caminhões Truck</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>596.800,00</valor> <assinatura>13/08/2019</assinatura> <contratado>Savana Comércio de Veículos Ltda.</contratado></Row>
<Row><contrato>185/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Material Elétrico para Manutenção da Iluminação Pública</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>59.700,00</valor> <assinatura>31/07/2012</assinatura> <contratado>Ferragem Ponto Sul Ltda EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>144/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não-perecíveis</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>5.980,00</valor> <assinatura>10/06/2015</assinatura> <contratado>Mesasul Comercio e Industria de Alimentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>071/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de 3 equipamentos de ar condicionado de acordo com item 1 - Lote 2 - Anexo I do Edital do Pregão eletrônico 005/2025 - Registro de Preços - Consorcio Público do Extremo Sul.</objeto> <secretaria>SSP       </secretaria> <valor>5.983,50</valor> <assinatura>24/10/2025</assinatura> <contratado>Ventisol da Amazonia Industria de Aparelhos Eletricos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>011/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de leite</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>59.844,40</valor> <assinatura>17/01/2017</assinatura> <contratado>Atacadao Comercio de Generos Alimenticios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>320/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de carro de emergência, para atender as necessidades da UPA III (Modalidade: Adesão a RP externo)</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>5.994,00</valor> <assinatura>30/11/2015</assinatura> <contratado>Dormed Hospitalar Eireli - EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>043/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contratação de empresa de serviços especializados  de substituição de luminárias nas vias públicas  urbanas  e instalação  de novas luminárias com tecnologia LED de acordo com Edital 17/2021.</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>599.536,06</valor> <assinatura>09/03/2023</assinatura> <contratado>Embralux Comércio de Lâmpadas e Luminárias Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>055/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis - I</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>600,00</valor> <assinatura>25/04/2014</assinatura> <contratado>Supermercado Linassi Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>286/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Material de Higiene e Limpeza</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>600,00</valor> <assinatura>17/12/2012</assinatura> <contratado>Higiefarm - Comercio Importaçao e Exportaçao Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>303/2009</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Equipamentos de Informática</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>6.000,00</valor> <assinatura>16/12/2009</assinatura> <contratado>Bombana Informática Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>196/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Material de Enfermagem</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>6.000,00</valor> <assinatura>29/07/2011</assinatura> <contratado>Intercontinental Medical, Importação e Exportação Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>054/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Medicamentos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>6.000,00</valor> <assinatura>14/02/2011</assinatura> <contratado>Laboratório Químico Farmacêutico Bergamo Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>004/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo de Locação do Imóvel situado na Rua Gonçalves Chaves nº 407, destinado a sediar o CRAS Centro vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS).</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>60.000,00</valor> <assinatura>14/03/2022</assinatura> <contratado>JH Empreendimentos Imobiliários Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>061/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Medicamentos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>60.000,00</valor> <assinatura>16/02/2011</assinatura> <contratado>Sulmedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>049/2024</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de 74 vagas escolares de educação infantil - Creche e Pré-escola de acordo com o Edital de credenciamento Público 01/2023 - SMED.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>600.000,00</valor> <assinatura>26/06/2024</assinatura> <contratado>Melissa Ferreira da Rosa Chollet</contratado></Row>
<Row><contrato>138/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação dos Imóveis da Rua Lobo da Costa, n.ºs 1801 e 1809</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>6.000,00/mês</valor> <assinatura>30/06/2011</assinatura> <contratado>NH Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>107/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Material Odontológico</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>6.009,60</valor> <assinatura>04/07/2012</assinatura> <contratado>Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>248/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Transporte Escolar</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>60.264,00</valor> <assinatura>08/11/2012</assinatura> <contratado>Transportes Turisticos Wrege Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>155/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>6.029,92</valor> <assinatura>29/09/2014</assinatura> <contratado>Eno Venzke</contratado></Row>
<Row><contrato>118/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contratpo Administrativo para aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para alimentação escolar.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>603.286,31</valor> <assinatura>28/09/2022</assinatura> <contratado>Cooperativa dos Apicultores e Fruticultores da Zona Sul</contratado></Row>
<Row><contrato>211/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis I.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>60.332,50</valor> <assinatura>22/01/2019</assinatura> <contratado>Arena Distribuidora de Bebidas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>037/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para aquisição de variados gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para alimentação escolar de alunos com verba FNDE/PNAE conforme Chamada Pública 05/2022 - SMED.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>603.599,61</valor> <assinatura>03/03/2023</assinatura> <contratado>Cooperativa dos Apicultores e Fruticultores da Zona Sul</contratado></Row>
<Row><contrato>193/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Alimentos não perecíveis.</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>605,00</valor> <assinatura>23/11/2017</assinatura> <contratado>Arena Distribuidora de Bebidas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>389/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de equipamentos de informática</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>605,44</valor> <assinatura>07/04/2016</assinatura> <contratado>Egide Comercio de Vestuario e Eletrodomesticos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>032/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Alimentos</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>606,00</valor> <assinatura>15/02/2012</assinatura> <contratado>PGL Distribuiçao de Alimentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>112/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo resultante do Pregão 243/2022 para aquisição de alimentos não perecíveis (biscoitos cream craquer) para usuários dos abrigos institucionais e de projetos da SAS.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>6.067,28</valor> <assinatura>29/08/2023</assinatura> <contratado>Arena Distribuidora de Bebidas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>022/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de transporte escolar de escola da rede municipal, pertencente à zona rural do município.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>60.733,26</valor> <assinatura>27/03/2018</assinatura> <contratado>Eliel Perleberg Hobuss</contratado></Row>
<Row><contrato>155/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis.</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>6.083,64</valor> <assinatura>09/10/2018</assinatura> <contratado>Arena Distribuidora de Bebidas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>142/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para execução da 1ª Etapa de obras das Intervenções de Restauro do Theatro Sete de Abril</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>6.083.997,61</valor> <assinatura>16/08/2019</assinatura> <contratado>Construtora Biapó Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>031/2021</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para execução de serviços de levantamento planialtimétrico de 15 Km de Ruas, 15 Km de Avenidas e 10Ha de Lotes ou Glebas conforme Edital do Convite 13/2020.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>60.885,00</valor> <assinatura>14/05/2021</assinatura> <contratado>Estop Topografia e Consultoria Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>112/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para aquisição de Óleo Vegetal.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>60.900,00</valor> <assinatura>23/08/2022</assinatura> <contratado>Atacadão Comercio de Generos Alimenticios</contratado></Row>
<Row><contrato>222/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Consultoria para Diagnóstico e Reestruturação do Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Pelotas</objeto> <secretaria>SSTT      </secretaria> <valor>60.990,00</valor> <assinatura>02/09/2010</assinatura> <contratado>Edson Marchioro Arquitetura, Urbanismo e Engenharia S/S</contratado></Row>
<Row><contrato>092/2020</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA ZERO KM</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>610.000,00</valor> <assinatura>22/12/2020</assinatura> <contratado>GRA Assessoria e Consultoria em Negócios Internacionais - EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2024</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para execução de serviços de saúde na especialidade de Laboratório Clínico a serem prestados aos munícipes de Pelotas nos limites quantitativos e financeiros fixados pelo SUS.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>610.101,00</valor> <assinatura>01/10/2024</assinatura> <contratado>Laboratório Check-Up Análises Clinicas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>012/2024</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para prestação de serviços de saúde na especialidade de Laboratório clínico a ser prestado aos munícipes de Pelotas conforme normas e limites do SUS.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>610.101,00</valor> <assinatura>01/10/2024</assinatura> <contratado>Laboratório Santé Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>165/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de derivados de petróleo (Diesel S10 e ARLA 32)</objeto> <secretaria>SARH      </secretaria> <valor>610.110,00</valor> <assinatura>25/09/2018</assinatura> <contratado>SIM Rede de Postos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>031/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de fornecimento de refeições</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>61.080,00</valor> <assinatura>11/04/2017</assinatura> <contratado>Agibe dos Santos ME</contratado></Row>
<Row><contrato>097/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Alimentos não perecíveis</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>6.118,00</valor> <assinatura>07/06/2016</assinatura> <contratado>Atacadao Comercio de Generos Alimenticios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>102/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Recondicionamento de Toner e Cartuchos</objeto> <secretaria>SMR       </secretaria> <valor>6.120,00</valor> <assinatura>08/07/2013</assinatura> <contratado>Gerson Luis Silva Lopes &amp; Cia. Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>157/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de cimento asfáltico de petróleo (CAP 50/70</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>612.000,00</valor> <assinatura>14/09/2017</assinatura> <contratado>Stratura Asfaltos S.A.</contratado></Row>
<Row><contrato>024/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para o atendimento ao programa nacional de alimentação escolar/PNAE</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>61.685,00</valor> <assinatura>02/03/2017</assinatura> <contratado>Cooperativa dos Apicultores e Fruticultores da Zona Sul</contratado></Row>
<Row><contrato>270/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Desenvolvimento de projetos de qualificação da área urbana do município de Pelotas. </objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>617.872,26</valor> <assinatura>04/12/2014</assinatura> <contratado>SGS Enger Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>005/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para Execução de Obras de Reforma e Ampliação da EMEF Frederico Ozanan</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>617.978,30</valor> <assinatura>26/01/2022</assinatura> <contratado>AVS Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>061/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação de palcos, tablados, tendas, banheiros químicos, grades de contenção e house mix</objeto> <secretaria>SGAF      </secretaria> <valor>618.000,00</valor> <assinatura>11/04/2017</assinatura> <contratado>Claudemir da Silva Melo ME</contratado></Row>
<Row><contrato>212/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Material Odontológico</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>6.192,00</valor> <assinatura>27/08/2010</assinatura> <contratado>Rossato &amp; Berthold Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>193/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de equipamentos hospitalares</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>6.195,00</valor> <assinatura>04/08/2015</assinatura> <contratado>MCMED Comercio de Material Medico Hospitalar Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>144/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contratação de Serviços de Engenharia</objeto> <secretaria>SELJ      </secretaria> <valor>6.200,00</valor> <assinatura>14/07/2010</assinatura> <contratado>L. C. Arquitetura e Construção Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>01/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Serviços técnicos especializados na organização e realização concurso público</objeto> <secretaria>ETERPEL   </secretaria> <valor>62100,00</valor> <assinatura>01/07/2010</assinatura> <contratado>Fundacao Conesul de Desenvolvimento - FCD</contratado></Row>
<Row><contrato>046/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução das obras de reforma e ampliação da EMEI Marília Poliesti</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>621.573,18</valor> <assinatura>04/05/2015</assinatura> <contratado>Villa Bela Engenharia de Pelotas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>291/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Material de Limpeza e Higiene</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>622,00</valor> <assinatura>24/11/2011</assinatura> <contratado>Francilei Luis Raimondi</contratado></Row>
<Row><contrato>023/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Pães (Pão de leite próprio para hot-dog) no âmbito do Pregão 270/2018 - SAS.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>6.223,80</valor> <assinatura>06/03/2019</assinatura> <contratado>Felmann Produtos de Panificação Ltda </contratado></Row>
<Row><contrato>017/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>62.313,40</valor> <assinatura>11/01/2011</assinatura> <contratado>Atacadão Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>110/2021</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Hortifrutigranjeiros II</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>6.232,80</valor> <assinatura>22/12/2021</assinatura> <contratado>Ulda Maria da Silva Benemann ME</contratado></Row>
<Row><contrato>215/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Pão</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>62.334,00</valor> <assinatura>21/08/2011</assinatura> <contratado>Branco Industria e Comercio de Alimentos Ltda ME</contratado></Row>
<Row><contrato>098/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>6.243,30</valor> <assinatura>08/07/2013</assinatura> <contratado>Atacadao Comercio de Generos Alimenticios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>179/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de ração animal para a hospedaria de grandes animais</objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>62.500,00</valor> <assinatura>13/07/2015</assinatura> <contratado>Luis Reinaldo da Silva Kovalski</contratado></Row>
<Row><contrato>319/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Carne</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>62.630,00</valor> <assinatura>30/11/2010</assinatura> <contratado>N. C. de Souza e Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>036/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para Prestação de Serviços de Mão de Obra Especializada em consertos de Equipamentos Odontológicos nas Unidades Básicas de Saúde e Centro de Especialidades Odontológicas.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>62.725,56</valor> <assinatura>14/05/2025</assinatura> <contratado>Joel Fonseca da Fonseca</contratado></Row>
<Row><contrato>003/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para o atendimento ao programa nacional de alimentação escolar/pnae</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>628.008,30</valor> <assinatura>27/01/2022</assinatura> <contratado>Cooperativa dos Apicultores e Fruticultores da Zona Sul</contratado></Row>
<Row><contrato>188/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviço de publicações oficiais do município de Pelotas, em jornal diário de grande circulação no Estado do Rio Grande do Sul</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>6.297,60</valor> <assinatura>23/07/2015</assinatura> <contratado>W&amp;M Publicidade Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>043/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de equipamentos de informática</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>62.980,00</valor> <assinatura>08/04/2015</assinatura> <contratado>RRL Comercio e Manutençao em Informatica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>257/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de veiculo zero km</objeto> <secretaria>SDET      </secretaria> <valor>62.990,00</valor> <assinatura>10/11/2014</assinatura> <contratado>Superauto Comercio de veiculos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>022/2024</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato oriundo de Emenda Impositiva 078/2022 para prestação de serviços, de desenvolvimento e execução de 2 Cursos profissionalizantes para capacitação de 60 pessoas em situação de vulnerabilidade.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>63.000,00</valor> <assinatura>22/03/2024</assinatura> <contratado>Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI</contratado></Row>
<Row><contrato>132/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP 50/70)</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>631.833,00</valor> <assinatura>02/08/2019</assinatura> <contratado>Traçado Construções e Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>178/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Brinquedos</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>6.339,00</valor> <assinatura>28/06/2011</assinatura> <contratado>Simone Diefenbach Leite</contratado></Row>
<Row><contrato>121/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>6.339,28</valor> <assinatura>18/05/2012</assinatura> <contratado>Lic Comercio e Distribuiçao de Alimentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>150/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de carnes e derivados para abastecimento dos abrigos institucionais e projetos atendidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social conforme Pregão 058/2023 - SAS.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>63.406,92</valor> <assinatura>11/12/2023</assinatura> <contratado>Açougue Minuano Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>132/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de obras de requalificação de quadras poliesportivas do Colégio Municipal Pelotense, Pelotas</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>635.180,27</valor> <assinatura>05/05/2015</assinatura> <contratado>MGM Empresa Construtora Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>092/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Alimentos Não Perecíveis IV</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>6.358,92</valor> <assinatura>18/07/2019</assinatura> <contratado>Arena Distribuidora de Bebidas Ltda ME</contratado></Row>
<Row><contrato>088/2026</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de Pneus 12.5/80x18-10L e 17.5/25-16L através de Registro de Preços realizado pelo COPES - Pregão eletrônico 21/2025, através de Emenda Impositiva 282/2025.</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>63.592,00</valor> <assinatura>14/07/2026</assinatura> <contratado>Zeus Comercial Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>203/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Alimentos Não Perecíveis para Elaboração de Lanches do CRAS</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>6.365,20</valor> <assinatura>04/11/2013</assinatura> <contratado>Atacadao Comercio de Generos Alimenticios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>037/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para a Prestação de Serviços de Transporte Escolar para alunos da Rede Municipal pertencentes a Zona Rural do Município </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>63.689,76</valor> <assinatura>12/04/2022</assinatura> <contratado>Perleberg - Transportes Pessoais Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>035/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução das obras de reforma e ampliação da EMEI Anita Malfatti</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>637.000,00</valor> <assinatura>04/05/2015</assinatura> <contratado>Azevedo, Aquino Construçoes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>076/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Saibro </objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>637.500,00</valor> <assinatura>06/06/2013</assinatura> <contratado>Pollnow e Cia. Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>056/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>63.758,10</valor> <assinatura>27/03/2018</assinatura> <contratado>Arena Distribuidora de Bebidas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>144/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis.</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>6.376,80</valor> <assinatura>10/09/2018</assinatura> <contratado>Cristiano Radtke de Radtke - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>158/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Material para Rede de Água e Esgoto do Loteamento Barão de Mauá</objeto> <secretaria>SMH       </secretaria> <valor>6.388,87</valor> <assinatura>16/06/2011</assinatura> <contratado>Cardoso &amp; Duarte Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>095/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato de locação do Imóvel situado na Rua Doutor Amarante, 956 onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental N. Sra. do Carmo.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>63.900,00</valor> <assinatura>16/09/2019</assinatura> <contratado>Mitra Arquidiocesana de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>267/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Pão e Bolo</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>63.915,00</valor> <assinatura>18/10/2010</assinatura> <contratado>Branco Indústria e Comércio de Alimentos Ltda ME</contratado></Row>
<Row><contrato>346/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviço para a qualificação profissional para a renovação do porte de arma de fogo, para os servidores da guarda municipal</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>6.400,00</valor> <assinatura>28/12/2015</assinatura> <contratado>Centro de Formaçao de Vigilantes Lameirao Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>046/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação, Montagem e Desmontagem de Estruturas do Carnaval 2012</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>640.000,00</valor> <assinatura>10/02/2012</assinatura> <contratado>BRGS Brasil Ltda EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>016/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis IV (Achocolatado em pó instantâneo) no âmbito do Pregão 204/2018 - SMED.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>64.260,00</valor> <assinatura>25/02/2019</assinatura> <contratado>Alnutri alimentos ltda.</contratado></Row>
<Row><contrato>073/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução das obras de reforma e ampliação da Escola Municipal de Educação Infantil Manuel Bandeira</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>642.734,20</valor> <assinatura>19/04/2017</assinatura> <contratado>Hook Engenharia e Construções EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>018/2024</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para execução de obras de reforma do Ginásio do Navegantes em Pelotas em regime de Empreitada por Preço Unitário conforme Edital de Tomada de Preços 22/2023.</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>643.524,12</valor> <assinatura>30/04/2024</assinatura> <contratado>Jolvani Betinardi Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>177/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de hortifrutigranjeiros</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>6.447,56</valor> <assinatura>26/10/2018</assinatura> <contratado>Ulda Maria da Silva Benemann ME</contratado></Row>
<Row><contrato>163/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de equipamentos de informática e eletrônicos</objeto> <secretaria>SDET      </secretaria> <valor>6.449,97</valor> <assinatura>04/07/2016</assinatura> <contratado>Plataforma Computadores Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>136/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Elaboração de Projetos para Construção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Porte I</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>64.642,50</valor> <assinatura>08/06/2012</assinatura> <contratado>Architectura Privilegiata Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>096/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de transporte escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>6,46 km/rodado</valor> <assinatura>24/02/2015</assinatura> <contratado>Lindomar Norenberg</contratado></Row>
<Row><contrato>254/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de obras de demolição de muro existente e construção de muro novo para cercamento da escola municipal de ensino fundamental Nossa Senhora do Carmo</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>64.700,00</valor> <assinatura>21/11/2014</assinatura> <contratado>Azevedo, Aquino Construtora Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>097/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aluguel de bens móveis de informática</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>6.480</valor> <assinatura>25/07/2019</assinatura> <contratado>C. I. Soluções de Impressoras EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>238/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Alimentos Não Perecíveis para Elaboração de Lanches do CRAS</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>648,00</valor> <assinatura>10/12/2013</assinatura> <contratado>Mesasul Comercio e Industria de Alimentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>326/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Equipamentos de Informática</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>648,00</valor> <assinatura>21/12/2011</assinatura> <contratado>PPL Comércio e  Serviços de Informática Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>041/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Confecção de Uniformes</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>6.480,00</valor> <assinatura>04/03/2013</assinatura> <contratado>Rosilene Tonatto Spazzini</contratado></Row>
<Row><contrato>181/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para prestação de serviços de transporte escolar para alunos da EMEF Dirceu Moreira, pertencente à zona rural do município.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>64.830,78</valor> <assinatura>22/08/2016</assinatura> <contratado>Perleberg e Tuchtenhagen Ltda ME</contratado></Row>
<Row><contrato>062/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para Aquisição de Sistema Computadorizado para Teste Ergométrico </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>64.890,00</valor> <assinatura>06/07/2022</assinatura> <contratado>TEB Tecnologia Eletronica Brasileira Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>046/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de instalação de rede elétrica e lógica no novo prédio da secretaria de gestão administrativa e financeira</objeto> <secretaria>SGAF      </secretaria> <valor>64.990,00</valor> <assinatura>17/03/2014</assinatura> <contratado>Omegati Intelligent Systems Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>PP06/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contratação de Laboratório para Análise Químicas</objeto> <secretaria>SANEP     </secretaria> <valor>6.500</valor> <assinatura>18/03/2016</assinatura> <contratado>Ecosulting Projetos e Consultoria Ambiental Sociedade Simpl</contratado></Row>
<Row><contrato>213/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Consultoria para Alteração do Projeto Executivo de Videomonitoramento</objeto> <secretaria>SCP       </secretaria> <valor>6.500,00</valor> <assinatura>29/07/2011</assinatura> <contratado>A. Varriale</contratado></Row>
<Row><contrato>080/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Areia</objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>65.000,00</valor> <assinatura>10/04/2014</assinatura> <contratado>Carlos Fernando Dias Botelho</contratado></Row>
<Row><contrato>089/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação do imóvel situado na Rua Gonçalves Chaves, nº 3410</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>6.500,00/mês</valor> <assinatura>15/04/2016</assinatura> <contratado>Eduardo Cordeiro de Araújo</contratado></Row>
<Row><contrato>088/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva do Elevador da Casa dos Conselhos</objeto> <secretaria/> <valor>650,00/mês</valor> <assinatura>30/04/2012</assinatura> <contratado>Adilso Rodrigues Medeiros</contratado></Row>
<Row><contrato>178/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para prestação de serviços de transporte escolar aos alunos da EMEF Dirceu moreira, pertencente à zona rural do município</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>65.001,60</valor> <assinatura>22/08/2016</assinatura> <contratado>Perleberg e Tuchtenhagen Ltda ME</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2021</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de alimentos não perecíveis para os usuários de Abrigos Institucionais e Projetos da SAS..</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>6.504,28</valor> <assinatura>22/02/2021</assinatura> <contratado>Fluss Comércio de Alimentos e Serviços EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>022/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para a execução de obras de pavimentação em CBUQ de trecho da Rua Gervasio Alves Pereira, com drenagem, passeios públicos, acessibilidade e sinalização. .</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>651.315,07</valor> <assinatura>17/02/2023</assinatura> <contratado>Encopav Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>245/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Material de Limpeza e Higiene</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>6.516,80</valor> <assinatura>13/10/2011</assinatura> <contratado>DZL Distribuidora Zanata Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>016/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>6.517,44</valor> <assinatura>11/01/2011</assinatura> <contratado>Conservas Oderich S/A</contratado></Row>
<Row><contrato>099/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>6.528,00</valor> <assinatura>10/05/2016</assinatura> <contratado>Pro-Medico Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>206/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRILCUTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>65.342,40</valor> <assinatura>19/12/2017</assinatura> <contratado>Cooperativa dos Apicultores e Fruticultores da Zona Sul</contratado></Row>
<Row><contrato>051/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Material para Instalação da Nova Rede de Iluminação na Avenida Ferreira Viana</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>65.395,00</valor> <assinatura>16/02/2011</assinatura> <contratado>Antunes Comercial Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>072/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Medicamentos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>6.551,84</valor> <assinatura>20/04/2012</assinatura> <contratado>Medilar Importaçao e Distribuiçao de Produtos Medico Hospitalares Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>118/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não-perecíveis</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>6.552,00</valor> <assinatura>27/05/2015</assinatura> <contratado>Treze Comercial Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>313/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de produtos médicos de uso único - IV</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>65.588,25</valor> <assinatura>19/01/2015</assinatura> <contratado>Cirurgica Santa Cruz Comercio de Produtos Hospitalares Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>100/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>6.559,64</valor> <assinatura>10/05/2016</assinatura> <contratado>Mesasul Comercio e Industria de Alimentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>202/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Camisetas</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>6.560,00</valor> <assinatura>23/08/2010</assinatura> <contratado>MTS Promove Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>148/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de Reforma da Unidade Básica de Saúde PAM Fragata</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>65.607,89</valor> <assinatura>13/08/2013</assinatura> <contratado>Empreiteira Modelar Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>001/2021</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de 15.000Kg de ração canina para atender as necessidades de alimentação dos cães alojados no Canil Municipal.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>65.670,00</valor> <assinatura>26/01/2021</assinatura> <contratado>Luis Reinaldo da Silva Kovalski ME</contratado></Row>
<Row><contrato>055/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços Especializados de Informática</objeto> <secretaria>SGAF      </secretaria> <valor>65.693,17/mês</valor> <assinatura>27/03/2013</assinatura> <contratado>Companhia de Informatica de Pelotas - Coinpel</contratado></Row>
<Row><contrato>211/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de equipamentos de informática</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>6.572,80</valor> <assinatura>12/09/2016</assinatura> <contratado>Mega Byte Magazine Ltda EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>119/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Pneus</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>6.581,70</valor> <assinatura>04/07/2013</assinatura> <contratado>Irmaos Flach Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>029/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>6.588,24</valor> <assinatura>22/02/2010</assinatura> <contratado>Cooperativa Agrícola Mista Nova Palma Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>212/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Reforma e Ampliação da Escola M.E.I. Mário Quintana</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>658.915,39</valor> <assinatura>01/10/2012</assinatura> <contratado>Porto Redes Construçoes e Instalaçoes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>045/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para aquisição de alimentos não perecíveis I (achocolatado em pó instantâneo) de acordo com Pregão 235/2022 - SAS.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>6.598,14</valor> <assinatura>22/03/2023</assinatura> <contratado>Luma de Oliveira Rambo Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>156/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para execução de obras de requalificação do Parque da Baronesa em regime de empreitada por preço unitário conforme Concorrência 05/2022.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>6.599.966,90</valor> <assinatura>04/01/2023</assinatura> <contratado>Marsou Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>306/2009</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Equipamentos de Informática</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>660,00</valor> <assinatura>27/10/2009</assinatura> <contratado>Comercial Porto Alegrense de Máquinas Calculadoras Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>209/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato de locação do imóvel situado na Avenida Ferreira Viana, nº 1091, destinado a sediar o CAPS Baronesa, vinculado a SMS.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>66.000,00</valor> <assinatura>16/10/2014</assinatura> <contratado>Beatriz Helena Kegles Brauner e outros</contratado></Row>
<Row><contrato>167/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para locação de imóvel destinado a ser sede da UAA (Unidade de Acolhimento Adulto - Casa do Idoso) situado na rua Gago Coutinho, n° 292 - Areal, pelo período de 12 meses.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>66.000,00</valor> <assinatura>14/09/2017</assinatura> <contratado>Gerson Pereira Pepe</contratado></Row>
<Row><contrato>133/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato de locação de imóvel situado na Rua Tiradentes, 2963 para servir de sede da Secretaria Municipal de Igualdade Racial - SMIR. </objeto> <secretaria>SMIR      </secretaria> <valor>66.000,00</valor> <assinatura>14/12/2025</assinatura> <contratado>Enadili Holding de Gestão e Administração da Propriedade  Imobiliária Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>149/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para locação de imóvel situado na rua Marechal Deodoro, nº 1628 destinado a sediar o Centro de Referência da Mulher vinculado à SAS.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>66.000,00</valor> <assinatura>18/01/2023</assinatura> <contratado>Carlos Eduardo Ferreira Raposo e Flavio Bonel Raposo</contratado></Row>
<Row><contrato>144/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para locação de contêiners para sediar temporariamente a escola Getúlio Vargas.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>660.774,00</valor> <assinatura>21/09/2023</assinatura> <contratado>Pinz Locacao de Containers Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>163/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para execução de obras de requalificação na Rotatória da Av. Idelfonso S. Lopes e pavimentação do bolsão da Av. Duque de Caxias conforme Tomada de Preços 28/2022 - SEPLAG.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>660.774,91</valor> <assinatura>12/12/2022</assinatura> <contratado>Encopav Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>061/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para aquisição de alimentos não perecíveis II (Massa com ovos tipo espaguete e extrato de tomate concentrado) de acordo com Pregão 005/2023 - SAS .</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>6.611,32</valor> <assinatura>11/05/2023</assinatura> <contratado>Luma de Oliveira Rambo Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>057/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de playgroud</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>66.180,00</valor> <assinatura>16/03/2016</assinatura> <contratado>Elizandra Macioroski</contratado></Row>
<Row><contrato>292/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>6.620,00</valor> <assinatura>01/11/2010</assinatura> <contratado>Atacadão Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>136/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>GPM       </secretaria> <valor>6.620,25</valor> <assinatura>08/06/2010</assinatura> <contratado>Conservas Oderich S.A.</contratado></Row>
<Row><contrato>125/2024</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para locação de 2 veículos sem motorista para atender demandas da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito conforme  Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico 001/2024.</objeto> <secretaria>STT       </secretaria> <valor>66.240,00</valor> <assinatura>12/11/2024</assinatura> <contratado>Ulisses Gonçalves Florentino</contratado></Row>
<Row><contrato>117/2024</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para locação de dois veículos sem motorista para uso da Secretaria de Desenvolvimento Rural de acordo com Ata de Registro de Preços do Pregão 001/2024.</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>66.240,00</valor> <assinatura>12/11/2024</assinatura> <contratado>Ulisses Gonçalves Florentino</contratado></Row>
<Row><contrato>050/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>66.285,28</valor> <assinatura>27/02/2012</assinatura> <contratado>Cooperativa dos Apicultores e Fruticultores da Zona Sul</contratado></Row>
<Row><contrato>066/2020</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Gêneros alimentícios da Agricultura Familiar Rural para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>663.089,20</valor> <assinatura>16/10/2020</assinatura> <contratado>Cooperativa dos Trabalhadores da Reforma Agrária Terra Livre Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>270/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de equipamentos eletroeletronicos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>664,00</valor> <assinatura>06/10/2015</assinatura> <contratado>E. D. Azambuja &amp; Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>055/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de veículo Zero km</objeto> <secretaria>SQA       </secretaria> <valor>66.420,51</valor> <assinatura>16/04/2019</assinatura> <contratado>Peugeot Citroen do Brasil Automóveis Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>003/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de gêneros alimentícios - não perecíveis II (Ervilha em conserva e Extrato de tomate concentrado, no âmbito do Pregão 196/2018 - SMED.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>66.479,00</valor> <assinatura>25/02/2019</assinatura> <contratado>Nutrição e Saúde Comércio de Alimentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>026/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para Locação de 1 Impressora multifuncional monocromática conforme especificações contidas no Edital do Registro de Preços do Pregão 015/2023 - SAS. </objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>6.648,00</valor> <assinatura>21/02/2025</assinatura> <contratado>Compucom Soluções Digitais Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>006/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de Alimentos Não Perecíveis II (Amido de milho, Creme de leite, Farinha de milho, Margarina vegetal e Orégano) conforme estabelecido em Pregão 199/2021 - SAS.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>6.656,32</valor> <assinatura>27/01/2022</assinatura> <contratado>Fal Comércio de Alimentos e Equipamentos EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>211/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de produtos médicos de uso único </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>6.669,00</valor> <assinatura>29/09/2014</assinatura> <contratado>Pro-Medic Comercio de Produtos Medicos Hospitalares Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>046/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de transporte escolar de alunos da Escola da Rede Estadual, pertencente à zona rural do município.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>66.736,80</valor> <assinatura>25/03/2019</assinatura> <contratado>Giovani Mohnsam Ferreira</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>6.675,00</valor> <assinatura>07/02/2012</assinatura> <contratado>Boa Safra Alimentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>006/2021</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato de adesão para prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação (TI) para acesso às bases de dados da Receita Federal.</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>66.767,52</valor> <assinatura>08/10/2021</assinatura> <contratado>Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO</contratado></Row>
<Row><contrato>038/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para a Prestação de Serviços de Transporte Escolar para alunos da Rede Municipal pertencentes a Zona Rural do Município </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>66.769,92</valor> <assinatura>12/04/2022</assinatura> <contratado>Perleberg - Transportes Pessoais Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>066/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>66.878,00</valor> <assinatura>09/08/2018</assinatura> <contratado>J.D. dos Santos Rezes e Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>006/2024</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para execução de obra de pintura externa do prédio da EMEI Paulo Freire localizado na Rua Tito Borges, 560 - Bairro Dunas de acordo com Convite 11/2023.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>66.879,84</valor> <assinatura>14/02/2024</assinatura> <contratado>MI Construções e Soluções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>267/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de equipamentos de informática e eletrônicos</objeto> <secretaria>GPM       </secretaria> <valor>6.700,00</valor> <assinatura>12/12/2012</assinatura> <contratado>Barqueiro Solucoes de Escritorio Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>132/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação de Quatro Caçambas Truck para o Transporte de Saibro</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>67.000,00</valor> <assinatura>25/05/2010</assinatura> <contratado>Raquel Schneider e Silva Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>328/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução do serviço de locação, montagem e desmontagem das estruturas (arquibancadas móveis) para o projeto verão 2015, na praia do Laranjal, Pelotas/RS</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>67.072,50</valor> <assinatura>31/12/2014</assinatura> <contratado>Claudemir da Silva Melo ME</contratado></Row>
<Row><contrato>120/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não-perecíveis</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>672,00</valor> <assinatura>27/05/2015</assinatura> <contratado>Nutriport Comercial Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>214/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação de 01 Retroescavadeira Case 580H</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>6.720,00</valor> <assinatura>27/08/2010</assinatura> <contratado>José Daniel de Oliveira Corrêa</contratado></Row>
<Row><contrato>347/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Mobiliário</objeto> <secretaria>SCP       </secretaria> <valor>6.720,00</valor> <assinatura>22/12/2010</assinatura> <contratado>Ana Beatriz Ayres Domingos</contratado></Row>
<Row><contrato>092/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato de locação de imóvel localizado à Rua Gonçalves Chaves, 437 - Centro de Pelotas, destinado a sediar a nova Sala de Vacinas do Centro de Especialidades, vinculado a SMS.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>67.200,00</valor> <assinatura>07/08/2023</assinatura> <contratado>Jacqueline Haddad Halal Pallamolla</contratado></Row>
<Row><contrato>048/2024</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de 80 vagas de Educação Infantil, Creche e Pré-Escola para crianças de 0 a 5 anos e 11 meses conforme Edital de Credenciamento Público 01/2023.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>672.000,00</valor> <assinatura>26/06/2024</assinatura> <contratado>Melissa Ferreira da Rosa Chollet</contratado></Row>
<Row><contrato>191/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços Bancários </objeto> <secretaria>SMR       </secretaria> <valor>6.741.000,00 (+)</valor> <assinatura>26/09/2012</assinatura> <contratado>Banco Santander (Brasil) S.A.</contratado></Row>
<Row><contrato>021/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de transporte escolar de escola da rede municipal, pertencente à zona rural do município.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>67.475,10</valor> <assinatura>27/03/2018</assinatura> <contratado>Jeferson dos Santos Transportes ME</contratado></Row>
<Row><contrato>101/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Pão e Bolo</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>67.506,50</valor> <assinatura>15/05/2012</assinatura> <contratado>Branco Industria e Comercio de Alimentos Ltda ME</contratado></Row>
<Row><contrato>187/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para reconstrução da estrada de acesso a localidade do Pontal da Barra, Laranjal em regime de empreitada por preço global através de Dispensa de Licitação conforme MEM 142/2023.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>675.928,01</valor> <assinatura>16/01/2024</assinatura> <contratado>RK Benetti Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>028/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Alimentos Não Perecíveis </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>67.610,00</valor> <assinatura>04/03/2013</assinatura> <contratado>Casa da Merenda Comercio de Alimentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>128/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Medicamentos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>6.780,00</valor> <assinatura>21/05/2010</assinatura> <contratado>Dimaci Material Cirúrgico Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>083/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de material de higiene e limpeza</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>6.783,00</valor> <assinatura>25/04/2016</assinatura> <contratado>Eno Venzke</contratado></Row>
<Row><contrato>147/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>6.787,44</valor> <assinatura>02/06/2015</assinatura> <contratado>Sandro Radtke de Radtke Eirelli</contratado></Row>
<Row><contrato>225/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para locação por 12 meses dos imóveis situados na Rua Félix da Cunha n°s 562 e 564, destinados a sediar o CAPS Retrate, vinculado a SMS.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>67.900,20</valor> <assinatura>27/12/2016</assinatura> <contratado>Gilberto Barbosa Karam</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Confecção de Uniformes</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>6.798,55</valor> <assinatura>04/02/2013</assinatura> <contratado>FS Industria e Comercio de Uniformes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>305/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de show pirotécnico para o evento Reveillon 2014/2015</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>68.000,00</valor> <assinatura>22/12/2014</assinatura> <contratado>Brashow Distribuidora de fogos de artificio Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>140/2024</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para execução de obras de requalificação e pavimentação em CBUQ de trecho de 1 ruas, com drenagem pluvial, acessibilidade e sinalização viária através de Concorrência eletrônica 10/2024.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>6.800.039,44</valor> <assinatura>12/12/2024</assinatura> <contratado>Encopav Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>095/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Hortifrutigranjeiros</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>68.005,00</valor> <assinatura>15/05/2012</assinatura> <contratado>Branco Industria e Comercio de Alimentos Ltda ME</contratado></Row>
<Row><contrato>164/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de 252 botijões de 45 Kg de gás liquefeito de petróleo.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>68.040,00</valor> <assinatura>05/12/2019</assinatura> <contratado>Companhia Ultragaz S. A.</contratado></Row>
<Row><contrato>366/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Medicamentos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>681,00</valor> <assinatura>31/12/2010</assinatura> <contratado>Dimaci Material Cirúrgico Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>071/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Medicamentos </objeto> <secretaria>GPM       </secretaria> <valor>681,05</valor> <assinatura>20/04/2012</assinatura> <contratado>1000 Medic Distribuidora Imp. Exp. de Medicamentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>060/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de pães</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>68.150,00</valor> <assinatura>08/04/2015</assinatura> <contratado>Branco Industria e Comercio de Alimentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>123/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Suco</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>68.350,00</valor> <assinatura>18/07/2013</assinatura> <contratado>Gotas do Vale Industria, Comercio, Importaçao e Exportaçao de Sucos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>172/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de hortifrutigranjeiros</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>6.844,20</valor> <assinatura>26/10/2018</assinatura> <contratado>Ulda Maria da Silva Benemann ME</contratado></Row>
<Row><contrato>PP42/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Combustivel</objeto> <secretaria>SANEP     </secretaria> <valor>685.525,72</valor> <assinatura>25/01/2016</assinatura> <contratado>Ditrento Postos e Logística Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>034/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para a Prestação de Serviços de Transporte Escolar para alunos da Rede Municipal pertencentes a Zona Rural do Município </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>68.567,04</valor> <assinatura>12/04/2022</assinatura> <contratado>Andre Harms Stallbaum EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>125/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de 15.000m³ de saibro com CBR acima de 50</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>685.800,00</valor> <assinatura>21/08/2018</assinatura> <contratado>Caco Saibreira e Transportes Ltda. </contratado></Row>
<Row><contrato>343/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Hortifrutigranjeiros</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>6.870,60</valor> <assinatura>13/12/2010</assinatura> <contratado>P. R. Rodrigues Maciel</contratado></Row>
<Row><contrato>277/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de reforma de iluminação no prédio da procuradoria-geral do município </objeto> <secretaria>PGM       </secretaria> <valor>6.875,00</valor> <assinatura>06/01/2015</assinatura> <contratado>Omegati Intelligent Systems Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>231/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de Obras de Terraplanagem no Loteamento Barão de Mauá</objeto> <secretaria>SMH       </secretaria> <valor>68.825,00</valor> <assinatura>09/09/2011</assinatura> <contratado>Borba e Silva Terraplanagem Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>102/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Sacolas de Produtos Básicos para Alimentação</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>68.915,00</valor> <assinatura>09/05/2012</assinatura> <contratado>Supermercado Linassi Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>014/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Obra de Construção do Centro de Beneficiamento de Produtos Agrícolas na Estrada de Acesso a Monte Bonito</objeto> <secretaria>SCP       </secretaria> <valor>689.836,44</valor> <assinatura>14/01/2010</assinatura> <contratado>M.G.M. Empresa Construtora Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>119/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não-perecíveis</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>6.900,00</valor> <assinatura>27/05/2015</assinatura> <contratado>Rafael Scheer</contratado></Row>
<Row><contrato>067/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Realização de concurso público para provimento de diversos cargos efetivos e emprego</objeto> <secretaria>SGAF      </secretaria> <valor>69.000,00</valor> <assinatura>13/04/2017</assinatura> <contratado>RBO Serviços Públicos e Projetos Municipais Eireli</contratado></Row>
<Row><contrato>165/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de fraldas</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>6.900,23</valor> <assinatura>27/08/2014</assinatura> <contratado>GoldenPlus Comercio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>145/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de mobiliário (Mesas e Armários) para uso da Secretaria Municipal de Adminstração conforme Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico RP 016/2025 COPES.</objeto> <secretaria>SMA       </secretaria> <valor>69.074,01</valor> <assinatura>08/04/2026</assinatura> <contratado>MF Sul Indústria de Móveis Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>154/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>69.099,36</valor> <assinatura>29/09/2014</assinatura> <contratado>Rafael Scheer</contratado></Row>
<Row><contrato>186/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>69.196,80</valor> <assinatura>23/11/2017</assinatura> <contratado>Smart Locação e Serviços EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>251/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Equipamentos de Informática</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>6.920,50</valor> <assinatura>18/10/2011</assinatura> <contratado>Dot Serv Informática Ltda ME</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para formalizar a inserção e integração do contratado no SUS (Sistema Único de Saúde) através da contratação de serviços e ações de saúde.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>69.214.934,94</valor> <assinatura>31/01/2020</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>038/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Material de Enfermagem</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>6.930,00</valor> <assinatura>17/02/2012</assinatura> <contratado>Cremer S. A.</contratado></Row>
<Row><contrato>091/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Hortifrutigranjeiros</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>6.931,60</valor> <assinatura>18/04/2016</assinatura> <contratado>Rafael Scheer</contratado></Row>
<Row><contrato>026/2026</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de 2 Aparelhos de Raio X Digitais para uso do serviço de Radiologia Geral conforme adesão à Ata de RP 925/2025 - Pregão eletrônico ICISMEP 32/2025 - Licitação 45/2025.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>693.980,00</valor> <assinatura>01/04/2026</assinatura> <contratado>Shimadzu do Brasil Comercio Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>121/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato de locação de imóvel situado à Rua Quinze de Novembro, 658 A, em Pelotas destinado a sediar  o CAPTA (Centro de Apoio, Pesquisa e Tecnologias para a Aprendizagem).</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>69.460,44</valor> <assinatura>16/07/2018</assinatura> <contratado>Gilberto Rodrigues Quadrado</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2024</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de Leite da agricultura familiar para alimentação escolar para alunos da rede básica pública de acordo com Chamada Pública 04/2023 - SMED.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>694.680,00</valor> <assinatura>20/02/2024</assinatura> <contratado>Cooperativa dos Trabalhadores da Reforma Agraria Terra Livre Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>007/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de Alimentos Não Perecíveis II (Biscoito doce tipo "Maria" e Lentilha) conforme estabelecido em Pregão 199/2021 - SAS.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>6.954,36</valor> <assinatura>27/01/2022</assinatura> <contratado>Delcio Delmar Rambo EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>264/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Freezer horizontal</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>6.955,52</valor> <assinatura>04/12/2014</assinatura> <contratado>A.C. Muller Comercial Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>136/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para prestação de serviços de transporte medicalizado inter-hospitalar através de ambulância de atendimento básico tipo B, conforme Pregão 014/2022 - Consórcio Extremo Sul.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>69.566,00</valor> <assinatura>10/03/2024</assinatura> <contratado>Movilcor Livramento - Emergências Médicas Movil Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>150/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para alimentação escolar.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>697.950,00</valor> <assinatura>10/11/2022</assinatura> <contratado>Cooperativa Mista dos Pequenos Agricultores da Regiao Sul Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>026/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para locação de imóvel situado à Rua General Osório, 1120 destinado a sediar o Abrigo Institucional Pensão Assistida, vinculado à SMJSS.</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>69.870,12</valor> <assinatura>21/05/2015</assinatura> <contratado>Marco Antonio da Cruz Afonso</contratado></Row>
<Row><contrato>103/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Equipamento e Material Odontológico</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>6.991,00</valor> <assinatura>15/05/2012</assinatura> <contratado>Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>302/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de equipamentos hospitalares</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>699,98</valor> <assinatura>26/12/2014</assinatura> <contratado>Cirurgica Sao Felipe Produtos para Saude Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>176/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de equipamentos de informática</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>700,00</valor> <assinatura>22/10/2018</assinatura> <contratado>A.T. Nedel &amp; Cia Ltda.</contratado></Row>
<Row><contrato>179/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>7.000,00</valor> <assinatura>15/10/2013</assinatura> <contratado>Nutressencial Alimentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>217/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Medicamentos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>7.000,00</valor> <assinatura>13/09/2010</assinatura> <contratado>Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>276/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação, Montagem e Desmontagem de Arquibancadas na Praia do Laranjal</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>70.000,00</valor> <assinatura>07/01/2014</assinatura> <contratado>Cleonice de Fatima Pereira</contratado></Row>
<Row><contrato>223/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Auditoria para Cálculo de Eventual Indenização por Concessão de Serviço de Transporte Público</objeto> <secretaria>SSTT      </secretaria> <valor>70.000,00</valor> <assinatura>02/09/2010</assinatura> <contratado>Aurel Auditores Reunidos S/S Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>115/2024</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato através de Registro de Preços do Pregão eletrônico 005/2023 pelo Consórcio Público do Extremo Sul para prestação de serviços de horas trabalhadas.</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>700.000,00</valor> <assinatura>04/09/2024</assinatura> <contratado>Mak Serviços e Pavimentações Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>094/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para Aquisição Emergencial de Saibro CBR 75% - Tipo Cascalho.</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>700.000,00</valor> <assinatura>23/08/2022</assinatura> <contratado>Andre Reis da Luz</contratado></Row>
<Row><contrato>142/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de serviços de levantamento planialtimétrico de 15 km de ruas, 15 km de avenidas e 15 ha de lotes ou glebas do município. </objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>70.050,00</valor> <assinatura>24/08/2018</assinatura> <contratado>Manogeo Serviços de Agrimensura Ltda ME</contratado></Row>
<Row><contrato>157/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para contratação de empresa de serviços especializados de substituição de luminárias.</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>700.886,27</valor> <assinatura>25/11/2022</assinatura> <contratado>Embralux Comercio de Lampadas e Luminarias Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>087/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviço de Impressão Gráfica</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>7.015,00</valor> <assinatura>13/05/2010</assinatura> <contratado>Gráfica RJR Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>096/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Material Hospitalar</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>7.020,00</valor> <assinatura>26/04/2011</assinatura> <contratado>Adlin Plasticos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>167/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para locação de 3 veículos populares para uso da SMOP conforme estabelecido em Pregão 148/2022 - SMOP.</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>70.204,68</valor> <assinatura>03/01/2023</assinatura> <contratado>Localiza Veículos Especiais S.A.</contratado></Row>
<Row><contrato>080/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Material de Higiene e Limpeza</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>7.022,54</valor> <assinatura>02/04/2012</assinatura> <contratado>Vener Pereira de Souza</contratado></Row>
<Row><contrato>332/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação do Imóvel da Rua Padre Anchieta, nº 1497</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>7.023,90</valor> <assinatura>27/03/2014</assinatura> <contratado>Paulo Brazil Vaz Pinto Ferreira</contratado></Row>
<Row><contrato>149/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de carnes e derivados para abastecimento dos abrigos institucionais e projetos atendidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social conforme Pregão 058/2023 - SAS.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>70.342,80</valor> <assinatura>11/12/2023</assinatura> <contratado>Açougue Fragata Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>069/2021</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para execução de obras de reforma na EMEF Núcleo Habitacional Dunas, situado à Rua Tres, 470 - Dunas, Bairro Areal.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>70.359,03</valor> <assinatura>17/08/2021</assinatura> <contratado>AVS Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>124/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Bolachas de Leds</objeto> <secretaria>SSTT      </secretaria> <valor>7.040,00</valor> <assinatura>21/05/2010</assinatura> <contratado>Inova Sinalização Indústria e Comércio Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>262/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Realização de cursos diversos</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>70.400,00</valor> <assinatura>07/10/2015</assinatura> <contratado>Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC AR/RS</contratado></Row>
<Row><contrato>046/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Permissão Onerosa de Uso de Banca na Área Interna do Mercado Público</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>704,11/mês</valor> <assinatura>29/04/2013</assinatura> <contratado>Jordana Patzlaff de Lima</contratado></Row>
<Row><contrato>126/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação de Pirâmides e Estandes</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>70.560,00</valor> <assinatura>21/05/2010</assinatura> <contratado>Adílson da Silva</contratado></Row>
<Row><contrato>143/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>7.070,04</valor> <assinatura>19/09/2013</assinatura> <contratado>Atacadao Comercio de Generos Alimenticios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>170/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de gêneros alimentícios (arroz) da agricultura familiar para alimentação escolar (FNDE/PNAE).</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>70.752,00</valor> <assinatura>30/12/2019</assinatura> <contratado>Cooperativa de Produção Agropecuária dos Assentados de Tapes Ltda.</contratado></Row>
<Row><contrato>121/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não-perecíveis</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>708,00</valor> <assinatura>27/05/2015</assinatura> <contratado>Atacadao Comercio de Generos Alimenticios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>124/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para locação de contêineres modelo sanitários conforme especificações contidas em Edital do Pregão 37/2022 - SQA..</objeto> <secretaria>SQA       </secretaria> <valor>70.800,00</valor> <assinatura>10/11/2022</assinatura> <contratado>Selltec Comercio e Locações de Máquinas e Equipamentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>032/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Alimentos Não Perecíveis </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>7.083,00</valor> <assinatura>04/03/2013</assinatura> <contratado>Conservas Oderich S/A</contratado></Row>
<Row><contrato>063/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de equipamentos de informática</objeto> <secretaria>SDET      </secretaria> <valor>7.096,00</valor> <assinatura>07/03/2016</assinatura> <contratado>RRL Comercio e Manutençao em Informatica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>165/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Equipamentos odontológicos </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>7.100,00</valor> <assinatura>22/07/2015</assinatura> <contratado>Betaniamed Comercial Eireli</contratado></Row>
<Row><contrato>224/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Equipamentos de Informática</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>711,50</valor> <assinatura>20/09/2010</assinatura> <contratado>KVA Sistemas de Energia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>064/2020</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de 11.900 m³ de saibro CBR 75% - Tipo Cascalho.</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>711.620,00</valor> <assinatura>14/09/2020</assinatura> <contratado>Marcio da Silveira Barcelos - EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>062/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação do Imóvel da Rua Três de Maio, n.º 1060</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>7.118,39/mês</valor> <assinatura>07/04/2013</assinatura> <contratado>Zilberpar S/A</contratado></Row>
<Row><contrato>268/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Bolo</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>71.185,00</valor> <assinatura>18/10/2010</assinatura> <contratado>Koisa Nossa Produtos Alimentícios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>073/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não-perecíveis</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>71.210,00</valor> <assinatura>11/05/2015</assinatura> <contratado>Gotas do Vale Ind Com Imp e Exp de Sucos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>039/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para aquisição de farinhas (amido de milho) de acordo com estabelecido em edital do Pregão 192/2022 - SMED.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>7.125,00</valor> <assinatura>27/03/2023</assinatura> <contratado>Luma de Oliveira Rambo Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>047/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de plotagens, banners, cópias, impressões, encardernações, flyers, cartões de visita. pastas, crachás e adesivos.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>71.252,20</valor> <assinatura>10/05/2018</assinatura> <contratado>A2 Impressão Digital Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>016/2021</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de alimentos não perecíveis para os usuários de Abrigos Institucionais e Projetos da SAS.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>7.136,33</valor> <assinatura>29/03/2021</assinatura> <contratado>Cintia Padilha da Silva</contratado></Row>
<Row><contrato>146/2024</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de eletroeletrônicos (3 Microfones e 2 tripés) conforme descrição contidas no Edital do Pregão 028/2024 - SMED.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>713,95</valor> <assinatura>30/12/2024</assinatura> <contratado>Audiovisão Eletro e Central de Produtos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>004/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para execução de obras de qualificação de trechos das Ruas 26 e 33 do Jardim Europa de acordo com o resultado da Concorrência eletrônica 15/2024. </objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>714.923,57</valor> <assinatura>10/06/2025</assinatura> <contratado>Encopav Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>232/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de equipamentos de informática</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>717,80</valor> <assinatura>14/10/2014</assinatura> <contratado>Augusto Torres Nedel - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>220/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Móveis Escolares</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>7.179,00</valor> <assinatura>21/08/2011</assinatura> <contratado>Duca Móveis Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>088/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviço de buffet para café da manhã</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>71.798,40</valor> <assinatura>29/06/2018</assinatura> <contratado>Core Service Eventos EIRELI </contratado></Row>
<Row><contrato>109/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Medicamentos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>7.180,00</valor> <assinatura>21/05/2010</assinatura> <contratado>BH Farma Comércio Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>016/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Pão</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>71.825,00</valor> <assinatura>01/02/2013</assinatura> <contratado>Branco Industria e Comercio de Alimentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>109/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Alimentos Não Perecíveis </objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>7.183,98</valor> <assinatura>23/07/2013</assinatura> <contratado>Supermercado Linassi Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>216/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para prestação de serviço de veiculação das publicações oficiais da Prefeitura Municipal de Pelotas, em um jornal, diário, de grande circulação no município de Pelotas.</objeto> <secretaria/> <valor>719.100,00</valor> <assinatura>11/01/2019</assinatura> <contratado>Gráfica Diário Popular Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>194/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Equipamentos de Informática</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>7.192,00</valor> <assinatura>03/10/2012</assinatura> <contratado>RRL Comercio e Manutençao em Informatica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>123/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>AQUISIÇÃO DE ESPINGARDAS</objeto> <secretaria>SSTT      </secretaria> <valor>7.193,36</valor> <assinatura>25/07/2019</assinatura> <contratado>E.R. Amantino Industria de Maquinas, Equipamentos, Acessórios e Armas Esportivas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>147/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para locação de 3 veículos conforme especificações do Pregão 147/2022 - SDR.</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>71.955,00</valor> <assinatura>30/11/2022</assinatura> <contratado>Elf Locadora de Veiculos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>143/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para aquisição de 141 microcomputadores de acordo com especificações da ata de Registro de Preços 08/2022 referente ao Pregão 003/2022 - PMNSS.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>719.919,21</valor> <assinatura>16/11/2022</assinatura> <contratado>LS Serviços de Informática e Eletrônica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>013/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aqusição de Material de Enfermagem</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>720,00</valor> <assinatura>15/02/2012</assinatura> <contratado>GPF Distribuidora de Material Hospitalar Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>001/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Material Odontológico</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>7.200,00</valor> <assinatura>02/02/2011</assinatura> <contratado>Dental Med Sul Artigos Odontologicos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>229/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Material de Higiene e Limpeza</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>7.200,00</valor> <assinatura>08/11/2013</assinatura> <contratado>G8 Armarinhos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>139/2024</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato de aquisição de eletroeletrônico - Lousa interativa, conforme descrição do Edital do Pregão eletrônico 028/2024 - SMED.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>7.200,00</valor> <assinatura>30/12/2024</assinatura> <contratado>Ribeiro Apoio Administrativo e Comércio EIRELI - passou a ser Ribeiro Comércio Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>112/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de equipamentos odontológicos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>7.200,00</valor> <assinatura>23/06/2016</assinatura> <contratado>Betaniamed Comercial Eireli</contratado></Row>
<Row><contrato>095/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato de Locação de imóvel situado na Rua General Osorio, 956, destinado a sediar o Serviço de Residencia Terapêutica (SRT) - Rede de Atenção Psicossocial da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>72.000,00</valor> <assinatura>03/10/2025</assinatura> <contratado>Davante Incorporações Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>117/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para aquisição de leite longa vida.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>72.000,00</valor> <assinatura>23/09/2022</assinatura> <contratado>Cooperativa Santa Clara Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>185/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação de salas de aulas modulares</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>72.000,00</valor> <assinatura>25/08/2014</assinatura> <contratado>Roberto Ferreira Comercial e Construtora Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>199/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para locação do imóvel situado na Rua Félix da Cunha, nº 603 e salas A, B, C do segundo pavimento em Pelotas/RS, destinado a sediar a SDETI.</objeto> <secretaria>SMDTI     </secretaria> <valor>72.000,00</valor> <assinatura>12/12/2018</assinatura> <contratado>Ricardo Ramos Construtora Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>065/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de veículo Zero km</objeto> <secretaria>SSP       </secretaria> <valor>72.000,00</valor> <assinatura>22/04/2019</assinatura> <contratado>Ravel Veiculos  EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>002/2021</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato de locação de imóvel situado à Rua General Osório, 458 - destinado a servir de sede do Ambulatório Especializado em Saúde Mental. vinculado à SMS.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>72.000,00</valor> <assinatura>03/02/2021</assinatura> <contratado>Rogerio e Renata Adures Caruccio</contratado></Row>
<Row><contrato>041/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação de salas de aula</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>72.000,00</valor> <assinatura>10/02/2014</assinatura> <contratado>Roberto Ferreira Comercial e Construtora Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>251/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação de Quatro Caçambas Truck para o Transporte de Saibro</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>72.000,00</valor> <assinatura>29/09/2010</assinatura> <contratado>Raquel Schneider e Silva Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>090/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>7.209,00</valor> <assinatura>07/05/2010</assinatura> <contratado>Atacadão Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>245/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Veículos de Transporte Escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>721.500,00</valor> <assinatura>31/10/2013</assinatura> <contratado>Mercedes-Benz do Brasil Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>094/2026</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de 1 Lavadora ultrassônica com capacidade de 42 Litros para equipar o Hospital Regional de pronto Socorro de Pelotas (HPS) conforme Adesão Registro de Preços do PE 90014/2025.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>72.180,00</valor> <assinatura>12/06/2026</assinatura> <contratado>Baumer S A</contratado></Row>
<Row><contrato>172/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para o atendimento ao programa nacional de alimentação escolar/pnae</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>72.263,00</valor> <assinatura>27/08/2014</assinatura> <contratado>Cooperativa dos Apicultores e Fruticultores da Zona Sul</contratado></Row>
<Row><contrato>011/2026</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de computadores e notebooks, manutenção preventiva e corretiva conforme Edital e Anexo I do Pregão eletronico 069/2025.</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>7.229,25</valor> <assinatura>27/02/2026</assinatura> <contratado>RL Informatica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>015/2026</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para fornecimento de 10 Notebooks de acordo com Edital e Anexo I - Termo de Referência ao Pregão Eletrônico 069/2025.</objeto> <secretaria>PGM       </secretaria> <valor>72.292,50</valor> <assinatura>09/03/2026</assinatura> <contratado>RL Informatica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>083/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Servidor de Rede</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>7.237,63</valor> <assinatura>07/05/2010</assinatura> <contratado>Athenas Automação Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>130/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de derivados de petróleo (gasolina do tipo C)</objeto> <secretaria>SGAF      </secretaria> <valor>723.900,00</valor> <assinatura>24/07/2013</assinatura> <contratado>Ditrento Postos e Logistica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>076/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de 39 aparelhos de ar condicionado 12.000 BTUs de acordo com Pregão eletrônico 044/2024 para uso da Secretaria Municipal de Assistência Social - SAS.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>72.462,00</valor> <assinatura>30/01/2026</assinatura> <contratado>Lopes Serviços de Instalação de Sistemas de Energia Solar Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>085/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Hortifrutigranjeiros</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>72.625,00</valor> <assinatura>07/05/2010</assinatura> <contratado>Antúlio Farias da Silveira ME</contratado></Row>
<Row><contrato>150/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Carne</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>726.930,00</valor> <assinatura>18/06/2010</assinatura> <contratado>Distrasul Comércio e Representação Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>293/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução das obras de reforma e ampliação da escola municipal de educação infantil Albina Peres</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>727.825,60</valor> <assinatura>19/12/2014</assinatura> <contratado>Empreiteira Modelar Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>284/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis </objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>728,40</valor> <assinatura>29/11/2014</assinatura> <contratado>Maria Gorete Pisoni da Silva</contratado></Row>
<Row><contrato>264/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Material de Higiene e Limpeza</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>7.286,52</valor> <assinatura>20/01/2014</assinatura> <contratado>Rafael Scheer</contratado></Row>
<Row><contrato>324/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de bomba de infusão, para atender as necessidades da UPA III (Modalidade: Adesão a RP externo)</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>7.298,00</valor> <assinatura>30/11/2015</assinatura> <contratado>Rizzi Comercio, Importaçao, Exportaçao e Representaçao Ltda - EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>019/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução do Serviço de Sonorização da Passarela do Carnaval de Rua 2010</objeto> <secretaria>SPE       </secretaria> <valor>72.990,00</valor> <assinatura>10/02/2010</assinatura> <contratado>Luiz Eduardo Bardou Barbieri - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>141/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de sacolas de produtos básicos para alimentação</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>73.000,00</valor> <assinatura>17/07/2014</assinatura> <contratado>Atacadao Comercio de Generos Alimenticios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2024</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato mediante Dispensa de Licitação para contratação de empresa para fornecimento de refeições prontas aos usuários da Casa de Passagem da SAS nos finais de semana.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>73.008,00</valor> <assinatura>06/03/2024</assinatura> <contratado>SF Comercio de Alimentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>195/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Hortifrutigranjeiros</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>73.060,00</valor> <assinatura>01/08/2011</assinatura> <contratado>Silui Mercado das Frutas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>001/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de 41 aparelhos de ar condicionado conforme especificações contidas no Edital do Pregão eletrônico 010/2024 - SMS.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>73.069,87</valor> <assinatura>13/01/2025</assinatura> <contratado>Da Fronteira Comercio e Representação Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>020/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>7.312,00</valor> <assinatura>20/02/2015</assinatura> <contratado>Eno Venzke</contratado></Row>
<Row><contrato>150/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>73.235,40</valor> <assinatura>31/07/2012</assinatura> <contratado>Atacadao Comercio de Generos Alimenticios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>168/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de microcomputador</objeto> <secretaria>SGAF      </secretaria> <valor>73.268,00</valor> <assinatura>01/09/2014</assinatura> <contratado>RRL Comercio e Manutençao em Informatica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>067/2020</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor familiar rural.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>73.270,80</valor> <assinatura>16/10/2020</assinatura> <contratado>Cooperativa Santa Clara</contratado></Row>
<Row><contrato>325/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Equipamentos de Informática</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>7.328,00</valor> <assinatura>21/12/2011</assinatura> <contratado>RRL Comércio e Manutenção em Informática Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>327/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de hospedagem e alimentação na cidade de Pelotas/RS</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>73.365,00</valor> <assinatura>14/12/2015</assinatura> <contratado>Claudio Eduardo Stigger &amp; Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>051/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviço de conexão à internet de acesso rápido</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>7.349,80</valor> <assinatura>23/03/2017</assinatura> <contratado>Douglas Leite Rosa ME</contratado></Row>
<Row><contrato>329/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de equipamentos de informática</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>7.350,00</valor> <assinatura>19/01/2015</assinatura> <contratado>Torino Informatica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>060/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para aquisição de suco de uva tinto de acordo com Pregão 207/2022 - SMED.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>73.500,00</valor> <assinatura>11/05/2023</assinatura> <contratado>Sucos Beca Indústria e Comércio de Bebidas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>197/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de microcomputador</objeto> <secretaria>SGCMU     </secretaria> <valor>7.360,00</valor> <assinatura>14/08/2015</assinatura> <contratado>Athenas Automaçao Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>240/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Alimentos Não Perecíveis para Elaboração de Lanches do CRAS</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>7.360,00</valor> <assinatura>10/12/2013</assinatura> <contratado>Safra Remix Comercial de Alimentos e Equipamentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>170/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para execução de obras de requalificação de 7 praças e de trecho do canteiro central da Avenida Duque de Caxias conforme Tomada de Preços 27/2022.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>736.302,09</valor> <assinatura>03/03/2023</assinatura> <contratado>C H da Costa Pavimentação Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>030/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Elaboração de projeto executivo para reforma e ampliação das EMEIs de Pelotas IV</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>73.644,34</valor> <assinatura>27/02/2014</assinatura> <contratado>Angela Cristiana Bosenbecker e Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>028/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Elaboração de projeto executivo para reforma e ampliação das EMEIs de Pelotas II</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>73.660,70</valor> <assinatura>27/02/2014</assinatura> <contratado>Angela Cristiana Bosenbecker e Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>078/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de 2 Aparelhos de ar condicionado 24.000 btu de acordo com Pregão eletrônico 044/2024 para uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>7.380,72</valor> <assinatura>30/01/2026</assinatura> <contratado>RW Comercio e Serviços Eletrônicos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>083/2021</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para execução de obras de qualificação da Rua Alberto Bento entre Ruas Carmen Miranda e Paulo Zanotta da Cruz e Rua Carlos de Carvalho entre Av. Duque de caxias e Av. Imp. D. Pedro I.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>738.418,73</valor> <assinatura>14/09/2021</assinatura> <contratado>Construtora Pelotense Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>125/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Bolachas de Leds</objeto> <secretaria>SSTT      </secretaria> <valor>73.860,00</valor> <assinatura>21/05/2010</assinatura> <contratado>Comercial de Baterias Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>053/2020</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato administrativo para aquisição de 20.000 sacolas de produtos básicos para alimentação.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>738.998,00</valor> <assinatura>07/08/2020</assinatura> <contratado>Zilda Radtke Radtke ME</contratado></Row>
<Row><contrato>088/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis </objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>7.390,36</valor> <assinatura>08/05/2017</assinatura> <contratado>Eno Venzke EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>046/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>obras de pavimentação em blocos de concreto intertravados </objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>7.390.568,89</valor> <assinatura>27/03/2017</assinatura> <contratado>Construtora Pelotense Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>056/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviço de conexão à internet de acesso rápido</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>7.400,00</valor> <assinatura>03/04/2017</assinatura> <contratado>Charles Lucian Frank Roschildt ME</contratado></Row>
<Row><contrato>053/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviço de conexão à internet de acesso rápido</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>7.400,00</valor> <assinatura>03/04/2017</assinatura> <contratado>Charles Lucian Frank Roschildt ME</contratado></Row>
<Row><contrato>050/2024</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de produtos de Higiene e Limpeza (Xampu) destinados aos usuários dos serviços da SAS.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>7.400,00</valor> <assinatura>02/08/2024</assinatura> <contratado>WE Comercio de Produtos e Utilidades Domésticas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>050/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviço de conexão à internet de acesso rápido</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>7.400,00</valor> <assinatura>03/04/2017</assinatura> <contratado>Charles Lucian Frank Roschildt ME</contratado></Row>
<Row><contrato>052/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviço de conexão à internet de acesso rápido</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>7.400,00</valor> <assinatura>03/04/2017</assinatura> <contratado>Charles Lucian Frank Roschildt ME</contratado></Row>
<Row><contrato>128/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de areia média</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>7.400,00</valor> <assinatura>07/06/2016</assinatura> <contratado>Gerdi Gonçalves Vitória</contratado></Row>
<Row><contrato>164/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Areia Grossa Tipo Aterro</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>74.000,00</valor> <assinatura>12/07/2010</assinatura> <contratado>Carlos Fernando Dias Botelho ME</contratado></Row>
<Row><contrato>151/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para execução e instalações elétricas prediais na UBS Navegantes conforme Dispensa eletrônica 165/2025 - SMS.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>74.000,00</valor> <assinatura>31/12/2025</assinatura> <contratado>SYA Eletrocom Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>034/2020</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato de prestação de serviços para utilização de 45 linhas de telefonia celular com 1 GB e acesso à Internet para utilização em teleconsulta de pacientes COVID.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>7.411,50</valor> <assinatura>10/07/2020</assinatura> <contratado>OI S. A.</contratado></Row>
<Row><contrato>017/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de gás liquefeito de petróleo em botijões de 13 kg e 45 kg</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>74.140,50</valor> <assinatura>14/02/2017</assinatura> <contratado>Comércio e Transporte de Gás Brod Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>029/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Elaboração de projeto executivo para reforma e ampliação das EMEIs de Pelotas III</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>74.185,65</valor> <assinatura>27/02/2014</assinatura> <contratado>Angela Cristiana Bosenbecker e Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>105/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Equipamento e Material Odontológico</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>742,05</valor> <assinatura>15/05/2012</assinatura> <contratado>Gilmed Sul Comercio de Material Cirurgico Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>273/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de brinquedos e playgrounds em atendimento a entidades educacionais das redes públicas de ensino dos Estados, Distrito federal e Municípios</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>7.422,30</valor> <assinatura>15/02/2014</assinatura> <contratado>Maria Regina da Cunha Pisteco Eireli - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>158/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para execução de obras de construção de 38 módulos sanitários no Loteamento 08 de Março em regime de empreitada por preço global conforme Tomada de Preços 13/2023.</objeto> <secretaria>SHRF      </secretaria> <valor>743.279,80</valor> <assinatura>20/12/2023</assinatura> <contratado>D&amp;S Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>171/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para o atendimento ao programa nacional de alimentação escolar/pnae</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>74.347,90</valor> <assinatura>27/08/2014</assinatura> <contratado>Cooperativa dos Produtores Agricolas do Monte Bonito</contratado></Row>
<Row><contrato>074/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para aquisição de alimentos não perecíveis (Farinha de mandioca) de acordo com Pregão 247/2022 - SAS.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>745,20</valor> <assinatura>04/05/2023</assinatura> <contratado>Luma de Oliveira Rambo Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>201/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Medicamentos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>7.452,50</valor> <assinatura>23/08/2010</assinatura> <contratado>Dimaci Material Cirúrgico Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>036/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Móveis Escolares</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>74.632,00</valor> <assinatura>08/02/2011</assinatura> <contratado>Brufa Ind. e Com. de Móveis Escolares Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>052/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para o atendimento ao programa nacional de alimentação escolar/pnae</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>74.684,50</valor> <assinatura>23/04/2019</assinatura> <contratado>Cooperativa Santa Clara Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>169/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Confecção de Material Estudantil</objeto> <secretaria>SDE       </secretaria> <valor>7.480,00</valor> <assinatura>01/07/2010</assinatura> <contratado>Jackson dos Reis Marques EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>168/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de 10.000 m³ de saibro CBR 75% para uso na requalificação das vias sob responsabilidade da Secretaria de Serviços Urbanos e Infraestrutura.</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>748.000,00</valor> <assinatura>05/12/2023</assinatura> <contratado>Andre Reis da Luz</contratado></Row>
<Row><contrato>100/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução dos serviços técnicos especializados na elaboração de Planta Genérica de Valores</objeto> <secretaria>SMR       </secretaria> <valor>748.790,00</valor> <assinatura>23/05/2014</assinatura> <contratado>Safra Geotecnologia e Gestao Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>159/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Limpeza e Conservação de Escolas</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>7.490.000,00</valor> <assinatura>29/10/2019</assinatura> <contratado>Orbenk Administração e Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>069/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de 3.680 m³ de oxigênio medicinal para ambulâncias da SAMU</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>74.938,80</valor> <assinatura>20/05/2015</assinatura> <contratado>Air Liquide Brasil Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>057/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Medicamentos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>7.500,00</valor> <assinatura>14/02/2011</assinatura> <contratado>Marcofarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>077/2026</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato de prestação de serviços de seguro automotivo na modalidade seguro total para cobertura de 2 Ambulâncias  de Placas TQX 0A42 e TQX 0A44 pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>7.500,00</valor> <assinatura>24/06/2026</assinatura> <contratado>Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais</contratado></Row>
<Row><contrato>152/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Equipamentos Eletrônicos para a Câmara de Vereadores</objeto> <secretaria>SAF       </secretaria> <valor>75.000,00</valor> <assinatura>18/06/2010</assinatura> <contratado>Tag Áudio Profissional Indústria, Comércio, Importação e Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>089/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação de Parte do Imóvel da Rua Santa Clara, nº 5, Bairro Santa Terezinha, Três Vendas</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>7.500,00/mês</valor> <assinatura>02/04/2013</assinatura> <contratado>Fundaçao Educacional Rural Crista Rachel Mello</contratado></Row>
<Row><contrato>169/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>75.035,00</valor> <assinatura>21/08/2013</assinatura> <contratado>Casa da Merenda Comercio de Alimentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>210/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Elaboração de levantamento planialtimétrico de 25 km de ruas, 25 km de avenidas e 20 ha de lotes e glebas, na zona urbana do município de Pelotas/RS</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>75.090,00</valor> <assinatura>25/09/2014</assinatura> <contratado>Solo Engenharia ltda ME</contratado></Row>
<Row><contrato>023/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Parque Infantil</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>75.335,00</valor> <assinatura>29/01/2010</assinatura> <contratado>Brinquepark Diversões Ltda - EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>037/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Móveis Escolares</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>7.536,00</valor> <assinatura>08/02/2011</assinatura> <contratado>Comercial de Móveis, Máquinas, Aparelhos e Utensílios Humaitá Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>360/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de uma oficina na área de atividades lúdicas para crianças</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>7.560,00</valor> <assinatura>13/01/2016</assinatura> <contratado>Andreia Bonow</contratado></Row>
<Row><contrato>029/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>75.800,00</valor> <assinatura>13/07/2015</assinatura> <contratado>Atacadao Comercio de Generos Alimenticios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>ME05/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Serviços  Especializados de Informática</objeto> <secretaria>SANEP     </secretaria> <valor>758.230,24</valor> <assinatura>24/03/0014</assinatura> <contratado>Companhia de Informática de Pelotas - COINPEL</contratado></Row>
<Row><contrato>189/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, PERTENCENTES À ZONA RURAL DO MUNICÍPIO</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>75.853,56</valor> <assinatura>24/11/2017</assinatura> <contratado>Andréia Berndt Perleberg</contratado></Row>
<Row><contrato>175/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para execução de obras de reforma e ampliação da UBS Py Crespo.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>75.874,69</valor> <assinatura>03/01/2023</assinatura> <contratado>AVS Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>048/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviço de conexão à internet de acesso rápido</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>7.589,71</valor> <assinatura>03/04/2017</assinatura> <contratado>Webber &amp; Afif Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>016/2020</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de serviços de contenção estrutural da antiga sede da SMED.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>75.900,74</valor> <assinatura>11/05/2020</assinatura> <contratado>Modelar Engenharia e Construção Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>025/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para prestação de serviço de conexão à internet de acesso rápido para uso das unidades básicas de saúde e demais prédios da SMS localizados no perímetro urbano de Pelotas.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>75.920,00</valor> <assinatura>04/05/2023</assinatura> <contratado>Osirnet Info Telecom Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>315/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de produtos médicos de uso único - IV</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>7.600,00</valor> <assinatura>19/01/2015</assinatura> <contratado>MCMED Comercio de Material Medico Hospitalar Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>153/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Construção de 5 (cinco) unidades escolares Proinfância Tipo 2, modelo trabalho FNDE de educação infantil.</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>7.600.215,09</valor> <assinatura>16/06/2016</assinatura> <contratado>GR Indústria e Comércio Ltda - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>107/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para prestação de serviços de transporte intermunicipal de pacientes por meio de ambulância conforme Termo de Referência da Dispensa Eletrônica 091/2025 - SMS.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>760.567,00</valor> <assinatura>24/10/2025</assinatura> <contratado>Viver Mais Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>204/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviço de limpeza e conservação</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>7.615.894,32</valor> <assinatura>01/08/2016</assinatura> <contratado>Labor Serviços de Asseio e Conservação Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>043/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviço de Impressão Gráfica</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>7.618,00</valor> <assinatura>03/03/2010</assinatura> <contratado>Gráfica RJR Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>033/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para a Prestação de Serviços de Transporte Escolar para alunos da Rede Municipal pertencentes a Zona Rural do Município </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>76.200,48</valor> <assinatura>12/04/2022</assinatura> <contratado>Carlos Miguel Beiersdorf</contratado></Row>
<Row><contrato>047/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de hortifrutigranjeiros da agricultura familiar rural em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE de acordo com Chamada Pública 02/2025 - SME.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>762.432,29</valor> <assinatura>20/05/2025</assinatura> <contratado>Cooperativa dos Produtores Agrícolas do Monte Bonito - COOPAMB</contratado></Row>
<Row><contrato>014/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para a prestação de serviço de transporte escolar - Escola Municipal de Ensino Fundamental Honorina Torres - Linha 39. Sendo R$ 4,61 o valor do km rodado.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>76.341,60</valor> <assinatura>15/02/2023</assinatura> <contratado>Luiz Fernando Dornelles</contratado></Row>
<Row><contrato>034/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Bolo</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>76.500,00</valor> <assinatura>02/03/2010</assinatura> <contratado>Branco Indústria e Comércio de Alimentos Ltda ME</contratado></Row>
<Row><contrato>106/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Equipamento e Material Odontológico</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>76.500,00</valor> <assinatura>15/05/2012</assinatura> <contratado>BS Equipamentos Industria e Comercio Ltda EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>309/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato de execução das obras de reforma e ampliação da Escola Municipal de Educação Infantil Adayl Bento Costa.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>765.240,20</valor> <assinatura>26/12/2014</assinatura> <contratado>Villa Bela Engenharia de Pelotas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>029/2024</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de hortifrutigranjeiros da agricultura familiar rural em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE de acordo com Chamada Pública 05/2023 - SMED.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>765.250,91</valor> <assinatura>17/04/2024</assinatura> <contratado>Cooperativa dos Apicultores e Fruticultores da Zona Sul</contratado></Row>
<Row><contrato>303/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Obras de Qualificação da Avenida Fernando Osório</objeto> <secretaria>SCP       </secretaria> <valor>7.655.084,01</valor> <assinatura>23/11/2011</assinatura> <contratado>Consórcio SBS/Pelotense</contratado></Row>
<Row><contrato>148/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Radar Estático</objeto> <secretaria>SSTT      </secretaria> <valor>76.700,00</valor> <assinatura>23/06/2010</assinatura> <contratado>Metta Comércio Atacadista Ltda ME</contratado></Row>
<Row><contrato>120/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução das obras de reforma e ampliação na Escola Municipal  de Educação Infantil Anita Malfatti</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>767.414,58</valor> <assinatura>31/07/2018</assinatura> <contratado>Hook Engenharia e Construções EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>014/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Concessão da operação de serviços públicos de transporte coletivo de passageiros - urbano</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>76.782.098,27</valor> <assinatura>04/02/2016</assinatura> <contratado>Consórcio de Transporte Coletivo de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>007/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação de 02 Caminhões para Transporte de Aterro e Entulhos</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>76.800,00</valor> <assinatura>19/01/2011</assinatura> <contratado>Raquel Schneider e Silva Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>017/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para a prestação de serviço de transporte escolar - Escola Estadual de Ensino Médio Professora Elizabeth Blaas Romano - Linha 46. Sendo R$ 4,00 o valor do km rodado.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>76.800,00</valor> <assinatura>15/02/2023</assinatura> <contratado>Lindomar Norenberg e Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>290/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução das obras de reforma e ampliação da escola municipal de educação infantil Cassiano Ricardo</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>768.968,66</valor> <assinatura>23/02/2015</assinatura> <contratado>Empreiteira Modelar Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>166/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Realização de Serviços de Sinalização Turística </objeto> <secretaria>SDE       </secretaria> <valor>76.995,00</valor> <assinatura>28/06/2012</assinatura> <contratado>Fibrobecker Industria de Sinalizaçao e Tintas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>073/2021</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para fornecimento de sistema GNSS L1/L2-RTK  destinado a regularizar áreas (urbana e rural) onde não se identificam proprietários.</objeto> <secretaria>SHRF      </secretaria> <valor>77.000,00</valor> <assinatura>12/08/2021</assinatura> <contratado>Guandalini Equipamentos Topográficos EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>050/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de Leite da Agricultura familiar para alimentação escolar para alunos da rede de educação básica pública com verba do FNDE/PNAE conforme Chamada Pública 003/2025 - SME.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>771.723,20</valor> <assinatura>10/06/2025</assinatura> <contratado>Cooperativa dos Trabalhadores da Reforma Agraria Terra Livre Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>030/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis III</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>7.730,24</valor> <assinatura>07/03/2019</assinatura> <contratado>L.J. Bredow Representações EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>035/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para a Prestação de Serviços de Transporte Escolar para alunos da Rede Municipal pertencentes a Zona Rural do Município </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>77.414,40</valor> <assinatura>12/04/2022</assinatura> <contratado>Carlos Luiz Ribes</contratado></Row>
<Row><contrato>068/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar (Leite e derivados) para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE  - Chamada pública 04/22.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>774.700,00</valor> <assinatura>26/04/2023</assinatura> <contratado>Cooperativa Mista dos Pequenos Agricultores  da Região Sul Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>269/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Materiais Didáticos Pedagógicos e Equipamentos para Tecnologia Assistiva</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>775,00</valor> <assinatura>06/01/2014</assinatura> <contratado>Clik Tecnologia Assistiva Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>201/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de produtos médicos de uso único - III</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>7.750,00</valor> <assinatura>19/09/2014</assinatura> <contratado>Ml Comercio, Importaçao e Exportaçao de Material Medico hospitalar Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>175/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para requalificação da Sala Frederico Trebbi, localizada no Paço Municipal com limpeza e restauro dos forros, rodaforros e saias e realização de pintura, de acordo com Memorial de Obra.</objeto> <secretaria>GPM       </secretaria> <valor>77.500,00</valor> <assinatura>06/02/2024</assinatura> <contratado>Emilio Valdir Nornberg</contratado></Row>
<Row><contrato>287/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Material de Higiene e Limpeza</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>776,70</valor> <assinatura>17/12/2012</assinatura> <contratado>Agile Distribuidora de Materiais Descartaveis S &amp; M Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>02/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Manutenção e Conservação de Aterro Controlado</objeto> <secretaria>SANEP     </secretaria> <valor>777.347,94</valor> <assinatura>01/04/2016</assinatura> <contratado>Lauro Oliveira S.a Administração e Comercio</contratado></Row>
<Row><contrato>092/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Pão</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>77.792,40</valor> <assinatura>05/04/2011</assinatura> <contratado>Branco Industria e Comercio de Alimentos Ltda ME</contratado></Row>
<Row><contrato>025/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para prestação de serviço para fornecimento de links de internet de acesso dedicado.</objeto> <secretaria>SSP       </secretaria> <valor>7.798,80</valor> <assinatura>07/02/2018</assinatura> <contratado>Osirnet Info Telecom Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>120/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Medicamentos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>7.799,80</valor> <assinatura>17/05/2011</assinatura> <contratado>Adisul Distribuidora de Medicamentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>180/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de 1 veiculo de passeio conforme especificações do Anexo I - termo de referência do edital do Pregão eletrônico 108/2023.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>78.000,00</valor> <assinatura>26/12/2023</assinatura> <contratado>Smart MG Comércio &amp; Representação Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>191/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação de Caminhão Boiadeiro para Transporte de Animais de Grande Porte</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>78.000,00</valor> <assinatura>13/07/2011</assinatura> <contratado>Alfredo Roberto Goulart Silveira</contratado></Row>
<Row><contrato>140/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para locação de Imóvel situado à Rua Barão de Santa Tecla, 313 para sediar o Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>78.000,00</valor> <assinatura>27/08/2019</assinatura> <contratado>Guilherme Bardou Pizarro</contratado></Row>
<Row><contrato>021/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato de Locação de imóvel situado à Rua João Manoel nº 107 - Sede da "Escola Fundamental Assistencial Jeremias Fróes".</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>78.000,00</valor> <assinatura>06/03/2015</assinatura> <contratado>Sociedade Espirita Assistencial Dona Conceicao</contratado></Row>
<Row><contrato>164/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de remanescentes de obras de reforma e ampliação da Escola Municipal de Educação Infantil Herbert de Souza</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>781.078,20</valor> <assinatura>11/10/2017</assinatura> <contratado>Modelar Engenharia e Construção Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>229/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de remanescente de obras de Requalificação das Avenidas Leopoldo Brod, 25 de Julho e Ildefonso Simões Lopes</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>7.814.329,40</valor> <assinatura>19/09/2016</assinatura> <contratado>Bripav - Britagem e Pavimentação Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>027/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Elaboração de projeto executivo para reforma e ampliação das EMEIs de Pelotas</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>78.144,49</valor> <assinatura>27/02/2014</assinatura> <contratado>Angela Cristiana Bosenbecker e Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>165/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para locação de 3 veículos para uso da SMHRF, de acordo com o estabelecido em Pregão 080/2023 - SMHRF/SEPLAG.</objeto> <secretaria>SHRF      </secretaria> <valor>78.199,92</valor> <assinatura>22/11/2023</assinatura> <contratado>Autolocadora Linck &amp; Mello Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>086/2021</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural em atendimento ao PNAE para alimentação de alunos da rede de educação básica pública.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>782.280,98</valor> <assinatura>22/09/2021</assinatura> <contratado>Cooperativa dos Apicultores e Fruticultores da Zona Sul - CAFSUL</contratado></Row>
<Row><contrato>130/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para a prestação de serviço de transporte escolar - Escola Estadual de Ensino Médio Marechal Rondon - Linha 19. Sendo R$ 4,94 o valor do km rodado.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>78.249,60</valor> <assinatura>25/08/2023</assinatura> <contratado>Diomar Ottoni Pastorini Pinto &amp; Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>013/2021</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de equipamento de informática (9 Microcomputadores avançados conforme descrição do anexo III do edital do Pregão 141/2020).</objeto> <secretaria>SSP       </secretaria> <valor>78.300,00</valor> <assinatura>22/02/2021</assinatura> <contratado>A2X Tecnologia e Serviços Ltda.</contratado></Row>
<Row><contrato>204/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contratação de Empresa Especializada para Desenvolver o Programa Pré-Vestibular nos Bairros</objeto> <secretaria>SPE       </secretaria> <valor>78.370,32</valor> <assinatura>28/07/2010</assinatura> <contratado>Centro Preparatório Educacional Aprovação Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>048/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Realização de procedimentos de anestesiologia em regime de plantão de 12 horas para os procedimentos de anestesia, em total de 28 plantões distribuídos em no máximo 180 dias.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>78.400,00</valor> <assinatura>09/04/2019</assinatura> <contratado>Serviço de Anestesiologia Pelotas Ltda.</contratado></Row>
<Row><contrato>019/2026</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato com empresa especializada em serviços de locação de impressoras de acordo com Pregão eletrônico 067/2025 - SMS, SMPM, SSUI, SELJ e PGM.</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>7.848,00</valor> <assinatura>08/04/2026</assinatura> <contratado>Compaless Informática Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>101/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de Obras de Reforma dos Sanitários do Paço Municipal</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>78.485,84</valor> <assinatura>19/04/2011</assinatura> <contratado>Marsou Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>196/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Tubos de Concreto</objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>78.500,00</valor> <assinatura>14/10/2013</assinatura> <contratado>Tecmold Industria e Comercio Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>002/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Material de Expediente e Material Diverso </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>7.852,50</valor> <assinatura>18/03/2013</assinatura> <contratado>Marcos Hallal dos Anjos ME</contratado></Row>
<Row><contrato>002/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de Serviços de Reforma no ASEMA Fragata</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>7.877,66</valor> <assinatura>31/05/2010</assinatura> <contratado>Luiz Carlos Ribes</contratado></Row>
<Row><contrato>041/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para aquisição de alimentos não perecíveis (óleo vegetal de soja) de acordo com Pregão 190/2022 - SMED.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>78.800,00</valor> <assinatura>31/03/2023</assinatura> <contratado>Bringhentti Industria e Comercio Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>156/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>7.891,60</valor> <assinatura>19/09/2013</assinatura> <contratado>Supermercado Linassi Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>111/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Material Odontológico</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>790,00</valor> <assinatura>04/07/2012</assinatura> <contratado>Total Health - Distribuidora e Importadora Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>337/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Medicamentos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>7.910,00</valor> <assinatura>20/12/2010</assinatura> <contratado>Dimaci Material Cirúrgico Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>212/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para locação do imóvel situado na Rua General Osório, nº 457, destinado a sediar a Secretaria  de Habitação e Regularização Fundiária (SMHRF).</objeto> <secretaria>SHRF      </secretaria> <valor>79.110,24</valor> <assinatura>01/09/2016</assinatura> <contratado>Ricardo Ramos Construtora Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>100/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de licenças com 24 meses de duração para uso do Software "ArcGis" com suporte técnico especializado, mediante Inexigibilidade de Licitação.</objeto> <secretaria>SEURB     </secretaria> <valor>79.183,46</valor> <assinatura>25/09/2025</assinatura> <contratado>Imagem Geosistemas e Comercio Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>057/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de 8 veiculos de acordo com item 04 da Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico 002/2025 - Consórcio Público do Extremo Sul - COPES.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>791.920,00</valor> <assinatura>15/08/2025</assinatura> <contratado>Felice Automoveis Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>116/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para implantação em regime de locação, de sistema de atendimento pré-hospitalar integrado a um sistema de comunicação e contact center com a SAMU para gestão de chamadas recebidas.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>791.988,00</valor> <assinatura>09/08/2023</assinatura> <contratado>NGS Suporte em Informatica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>136/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Veículos Acessíveis de Transporte Escolar </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>792.000,00</valor> <assinatura>01/08/2013</assinatura> <contratado>Marcopolo S/A</contratado></Row>
<Row><contrato>062/2020</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação de Ambulância tipo D (suporte avançado) com médico, enfermeiro e condutor socorrista.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>792.000,00</valor> <assinatura>28/08/2020</assinatura> <contratado>MOVILCOR Livramento - Emergencias Médicas Movil Ltda </contratado></Row>
<Row><contrato>109/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Pneus, Câmaras de Ar e Protetoras</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>79.242,00</valor> <assinatura>10/05/2011</assinatura> <contratado>Copal Comércio de Pneus e Acessórios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2021</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de material elétrico para manutenção da iluminação pública no município de Pelotas.</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>7.930,00</valor> <assinatura>12/04/2021</assinatura> <contratado>DFER Distribuidora de Ferragens EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>066/2024</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para execução de Plano de Prevenção contra Incendios no prédio do Mercado Central de Pelotas de acordo com Pregão 215/2023 - SDETI.</objeto> <secretaria>SMDTI     </secretaria> <valor>79.300,00</valor> <assinatura>22/07/2024</assinatura> <contratado>Apague Comercio de Equipamentos de Combate a Incendios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>147/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Elaboração de laudo técnico de estabilidade construtiva da antiga sede do Banco do Brasil</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>7.930,50</valor> <assinatura>30/06/2016</assinatura> <contratado>DMS Arquitetura e Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>130/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de obras de reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde - UBS Dunas</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>79.316,86</valor> <assinatura>19/07/2016</assinatura> <contratado>Hook Engenharia e Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>168/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para prestação de serviços de desenvolvimento e execução de cursos de Lógica de programação.</objeto> <secretaria>SMDTI     </secretaria> <valor>79.458,00</valor> <assinatura>03/01/2023</assinatura> <contratado>Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC AR/RS</contratado></Row>
<Row><contrato>014/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para prestação de serviços de Desenvolvimento e execução de Cursos de Lógica de Programação, Desenvolvimento WEB Front-End e Javascript com 50 Vagas à população do município..</objeto> <secretaria>SMDTI     </secretaria> <valor>79.458,00</valor> <assinatura>24/02/2025</assinatura> <contratado>Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC AR - RS</contratado></Row>
<Row><contrato>127/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de hortifrutigranjeiro</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>7.950,00</valor> <assinatura>27/05/2015</assinatura> <contratado>Rafael Scheer</contratado></Row>
<Row><contrato>147/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de microcomputador</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>7.950,00</valor> <assinatura>01/08/2014</assinatura> <contratado>RRL Comercio e Manutençao em Informatica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>228/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Autoclave</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>7.950,00</valor> <assinatura>09/09/2011</assinatura> <contratado>Idealine Comercial Ltda ME</contratado></Row>
<Row><contrato>176/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação do Imóvel da Rua Gonçalves Ledo, n.º 792</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>796,84/mês</valor> <assinatura>01/04/2013</assinatura> <contratado>Vanderlei Madruga da Silva</contratado></Row>
<Row><contrato>208/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de equipamentos hospitalares</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>7.970,00</valor> <assinatura>20/08/2015</assinatura> <contratado>Alfrs Industria de Moveis Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>128/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição e instalação de abrigos/paradas de onibus nas condições estabelecidas em Pregão eletrônico para Registro de Preços 008/2024 - Ata de Registro de Preços 040/2025.</objeto> <secretaria>STT       </secretaria> <valor>79.730,00</valor> <assinatura>23/12/2025</assinatura> <contratado>Floripaineis Comercio e Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de material de higiene e limpeza</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>7.975,82</valor> <assinatura>21/03/2014</assinatura> <contratado>Vener Pereira de Souza</contratado></Row>
<Row><contrato>103/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>7.976,80</valor> <assinatura>10/05/2016</assinatura> <contratado>Rafael Scheer</contratado></Row>
<Row><contrato>011/2021</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para elaboração de projetos de arquitetura e engenharia destinados a edificação de Hospital especializado tipo II no município de Pelotas.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>798.589,98</valor> <assinatura>25/02/2021</assinatura> <contratado>MEP Arquitetura e Planejamento Ltda EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>290/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de serviços de reforma da concha da máquina carregadeira.</objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>7.988,00</valor> <assinatura>04/11/2015</assinatura> <contratado>Daiane Oliveira de Lima</contratado></Row>
<Row><contrato>102/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Teste para DST</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>7.992,00</valor> <assinatura>26/04/2011</assinatura> <contratado>Especialista - Produtos para Laboratórios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>301/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Atualização orçamentaria e alteração do Projeto executivo da ETE Novo Mundo e CG3</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>7.993,42</valor> <assinatura>15/12/2014</assinatura> <contratado>Engeplus Engenharia e Consultoria Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>055/2020</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de Iluminação Ornamental em LED no interior da Praça Cel. Pedro Osório e troca das luminárias do entorno por Luminárias em LED.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>799.697,26</valor> <assinatura>13/08/2020</assinatura> <contratado>Eletrotec Sistemas de Energia Ltda EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>300/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de instalação de sistema de alarme</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>7.998,00</valor> <assinatura>22/12/2014</assinatura> <contratado>Daiane Raulino Rocha 00056076045</contratado></Row>
<Row><contrato>058/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviço de conexão à internet de acesso rápido</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>7.999,90</valor> <assinatura>23/03/2017</assinatura> <contratado>Douglas Leite Rosa ME</contratado></Row>
<Row><contrato>051/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Vistoria Veicular</objeto> <secretaria>SSTT      </secretaria> <valor>8.000,00</valor> <assinatura>07/03/2012</assinatura> <contratado>Claudio Milman Martinez</contratado></Row>
<Row><contrato>006/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Montagem e Desmontagem de Palco para o Verão 2011</objeto> <secretaria>SELJ      </secretaria> <valor>8.000,00</valor> <assinatura>05/01/2011</assinatura> <contratado>Lindsei Leonardo da Silva</contratado></Row>
<Row><contrato>064/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Vistoria Veicular </objeto> <secretaria>SSTT      </secretaria> <valor>8.000,00</valor> <assinatura>01/04/2010</assinatura> <contratado>Cláudio Milman Martinez</contratado></Row>
<Row><contrato>017/2020</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de obras de reforma no forro e cobertura do prédio da Procuradoria Geral do Municipio de Pelotas.</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>8.000,00</valor> <assinatura>27/04/2020</assinatura> <contratado>FQC Construções EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>201/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de equipamentos de informática</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>8.000,00</valor> <assinatura>22/08/2016</assinatura> <contratado>Infotec Magazine Eireli</contratado></Row>
<Row><contrato>098/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Vistoria Veicular</objeto> <secretaria>SSTT      </secretaria> <valor>8.000,00</valor> <assinatura>19/04/2011</assinatura> <contratado>Cláudio Milman Martinez</contratado></Row>
<Row><contrato>229/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Autoclave</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>8.000,00</valor> <assinatura>09/09/2011</assinatura> <contratado>Phoenix Indústria e Comércio de Equipamentos Científicos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>124/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviço especializado em realizar pesquisa origem e destino domiciliar, pesquisa no cordão externo da cidade e coleta de dados sobre o transporte coletivo intermunicipal.</objeto> <secretaria>SGCMU     </secretaria> <valor>80.000,00</valor> <assinatura>09/08/2018</assinatura> <contratado>SER Desenvolvimento Humano e Empresarial Ltda - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>158/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação do Imóvel da Rua D. Pedro II, nº 813</objeto> <secretaria>GPM       </secretaria> <valor>8.000,00/mês</valor> <assinatura>26/08/2013</assinatura> <contratado>Jose Xavier de Freitas Neto</contratado></Row>
<Row><contrato>197/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação do Ginásio de Esportes Tricolor</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>800,00/mês</valor> <assinatura>09/10/2013</assinatura> <contratado>Edson Ramalho Bartel</contratado></Row>
<Row><contrato>185/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de obras de drenagem pluvial, pavimentação do pátio, revitalização da praça infantil e pintura das paredes no entorno do pátio interno da EMEF Santa Teresinha</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>80.027,26</valor> <assinatura>06/11/2018</assinatura> <contratado>Modelar Engenharia e Construção Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>012/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Plotagem, cópias, encadernações e confecções de adesivos</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>804.000,00</valor> <assinatura>20/02/2015</assinatura> <contratado>A2 Impressao Digital Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>129/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de derivados de petróleo (óleo diesel comum, álcool combustível comum e óleo diesel S-10).</objeto> <secretaria>SGAF      </secretaria> <valor>804.748,00</valor> <assinatura>24/07/2013</assinatura> <contratado>Comercial Buffon Combustiveis e Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>100/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Medicamentos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>805,00</valor> <assinatura>13/05/2010</assinatura> <contratado>Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>082/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Hortifrutigranjeiros</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>8.057,50</valor> <assinatura>23/03/2011</assinatura> <contratado>Zilda Radtke Radtke</contratado></Row>
<Row><contrato>122/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>80.623,80</valor> <assinatura>21/05/2010</assinatura> <contratado>Atacadão Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>143/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de Serviços de Limpeza </objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>806.448,75</valor> <assinatura>31/05/2012</assinatura> <contratado>Sersul Limpeza e Prestaçao de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>063/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de Serviços de Limpeza</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>806.448,75/mês</valor> <assinatura>29/02/2012</assinatura> <contratado>Marinonio Service Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>207/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>80.774,15</valor> <assinatura>19/12/2017</assinatura> <contratado>Cooperativa Sul Ecologica de Agricultores Familiares Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>015/2020</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução da obra remanescente de reforma e ampliação da Escola Municipal de Ensino Infantil Proª Ivanir Dias.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>807.916,07</valor> <assinatura>16/03/2020</assinatura> <contratado>AVS Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>059/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de diversos aparelhos de ar condicionado, em conformidade com Registro de Preços do Consórcio Público do Extremo Sul - COPES. </objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>80.803,48</valor> <assinatura>23/09/2025</assinatura> <contratado>Ventisol da Amazonia Industria de Aparelhos Eletricos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>063/2020</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de obras de pavimentação, qualificação e infraestrutura da Rua Padre Anchieta entre Av. JK de Oliveira e Av. São Francisco de Paula.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>808.265,28</valor> <assinatura>10/11/2020</assinatura> <contratado>SBS Engenharia e Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>160/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de equipamentos de informática e eletrônicos</objeto> <secretaria>SDET      </secretaria> <valor>809,99</valor> <assinatura>04/07/2016</assinatura> <contratado>RFG dos Santos &amp; Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>282/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Material para Confecção de Chalés</objeto> <secretaria>SMH       </secretaria> <valor>81,00</valor> <assinatura>29/10/2010</assinatura> <contratado>Calvi Materiais de Construção Ltda ME</contratado></Row>
<Row><contrato>356/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Uniformes para as Olimpíadas dos Caps</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>810,00</valor> <assinatura>31/12/2010</assinatura> <contratado>Rosilene Tonatto Spazzini</contratado></Row>
<Row><contrato>070/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Móveis Escolares</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>810,00</valor> <assinatura>22/04/2010</assinatura> <contratado>A.R.G. Ribeiro &amp; Cia. Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>258/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de achocolatado </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>81.000,00</valor> <assinatura>21/12/2016</assinatura> <contratado>Simon Comercial Atacadista LTDA</contratado></Row>
<Row><contrato>101/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Conjuntos Escolares</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>81.000,00</valor> <assinatura>08/07/2013</assinatura> <contratado>Vidor Industria e Comercio de Moveis Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>214/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Construção de Escola do Programa ProInfância - Três Vendas</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>811.383,29</valor> <assinatura>05/11/2013</assinatura> <contratado>MVC Componentes Plasticos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>217/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Construção de Escola do Programa ProInfância - Monte Bonito</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>811.383,29</valor> <assinatura>05/11/2013</assinatura> <contratado>MVC Componentes Plasticos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>219/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Construção de Escola do Programa ProInfância - Rua Barão de Itamaracá</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>811.383,29</valor> <assinatura>05/11/2013</assinatura> <contratado>MVC Componentes Plasticos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>213/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Construção de Escola do Programa ProInfância - Colônia Z3</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>811.383,29</valor> <assinatura>05/11/2013</assinatura> <contratado>MVC Componentes Plasticos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>218/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Construção de Escola do Programa ProInfância - Corredor do Obelisco</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>811.383,29</valor> <assinatura>05/11/2013</assinatura> <contratado>MVC Componentes Plasticos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>211/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Construção de Escolas do Programa ProInfância C - Santa Terezinha</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>811.383,29</valor> <assinatura>05/11/2013</assinatura> <contratado>MVC Componentes Plasticos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>216/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Construção de Escola do Programa ProInfância - Sanga Funda</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>811.383,29</valor> <assinatura>05/11/2013</assinatura> <contratado>MVC Componentes Plasticos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>210/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Construção de Escolas do Programa ProInfância C - Vila Princesa</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>811.383,29</valor> <assinatura>05/11/2013</assinatura> <contratado>MVC Componentes Plasticos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>212/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Construção de Escola do Programa ProInfância - Loteamento Dunas</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>811.383,29</valor> <assinatura>05/11/2013</assinatura> <contratado>MVC Componentes Plasticos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>124/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para aquisição de ração seca para alimentação de cães adultos e filhotes de acordo com o estabelecido no edital do Pregão 019/2023.</objeto> <secretaria>SQA       </secretaria> <valor>81.566,40</valor> <assinatura>13/09/2023</assinatura> <contratado>Agro Zaidan Comercial Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>316/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução das obras de construção da Unidade Básica de Saúde - UBS Corrientes</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>815.899,31</valor> <assinatura>12/11/2015</assinatura> <contratado>Construtora Contage Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>012/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Material de Enfermagem</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>81,60</valor> <assinatura>15/02/2012</assinatura> <contratado>G. Gotuzzo e Cia. Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>295/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Realização de serviços diversos</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>81.600,00</valor> <assinatura>23/10/2015</assinatura> <contratado>SENAT Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte</contratado></Row>
<Row><contrato>129/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de brita nº 1</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>8.166,00</valor> <assinatura>07/06/2016</assinatura> <contratado>Glauber Treiber Burkle</contratado></Row>
<Row><contrato>040/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para o atendimento ao programa nacional de alimentação escolar/PNAE</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>81.750,00</valor> <assinatura>22/03/2017</assinatura> <contratado>Cooperativa dos Produtores Agrícolas do Monte Bonito</contratado></Row>
<Row><contrato>088/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para aquisição de alimentos não perecíveis (Achocolato em pó instantâneo) de acordo com especificações do Pregão 203/2022 - SMED.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>81.900,00</valor> <assinatura>10/07/2023</assinatura> <contratado>Atacadão Comercio de Generos Alimenticios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>137/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de seguro total de 5 (cinco) veículos </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>8.200,00</valor> <assinatura>01/08/2017</assinatura> <contratado>Mapfre Seguros Gerais S/A</contratado></Row>
<Row><contrato>177/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de saibro com CBR acima de 45</objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>820.000,00</valor> <assinatura>07/07/2015</assinatura> <contratado>Marcio da Silveira Barcelos Eireli</contratado></Row>
<Row><contrato>087/2021</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para formalizar a integração do Hospital no sistema Único de Saúde - SUS e definir sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada através da contratação de ações e serviços de saúde.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>8.221.250,44</valor> <assinatura>03/01/2022</assinatura> <contratado>Hospital Espirita de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>052/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de tubos de concreto</objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>82.250,00</valor> <assinatura>08/04/2015</assinatura> <contratado>FN Carvalho Materiais de Construçao Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>032/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para prestação de serviços de Telefonia Fixa, com fornecimento de materiais nas condições estabelecidas no Anexo I do Processo de Dispensa Eletrônica 024/2025 - SMF.</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>8.226,40</valor> <assinatura>23/09/2025</assinatura> <contratado>Midia Net RN Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>071/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de preparo liquido para refresco.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>82.264,00</valor> <assinatura>07/04/2016</assinatura> <contratado>Gotas do Vale Industria, Comercio, Importaçao e Exportaçao de Sucos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>178/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Desenvolvimento de projetos de qualificação da área urbana do município de Pelotas. </objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>824.093,74</valor> <assinatura>03/07/2015</assinatura> <contratado>Engeplus Engenharia e Consultoria Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>247/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Levantamento planialtimétrico de 25 km de avenidas e 25 ha de lotes ou glebas</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>82.500,00</valor> <assinatura>28/10/2016</assinatura> <contratado>Paulo Cesar Meneghini - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>065/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Tubos de Concreto</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>8.260,00</valor> <assinatura>04/03/2011</assinatura> <contratado>ACPO - Artefatos de Concreto Pedro Osorio Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>014/2020</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução das Obras e Serviços de Restauro do Pórtico do Paço Municipal</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>82.603,97</valor> <assinatura>06/03/2020</assinatura> <contratado>Marques Imóveis Construtora e Imobiliária Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>019/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Microcomputadores</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>82.620,00</valor> <assinatura>26/01/2012</assinatura> <contratado>Sisterpel Suprimentos para Informatica Ltda ME</contratado></Row>
<Row><contrato>163/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Hortifrutigranjeiros</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>82.632,00</valor> <assinatura>15/08/2013</assinatura> <contratado>Silui Mercado das Frutas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>095/2021</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para execução de obras de reforma e ampliação da EMEF D. Maria Joaquina localizada no Cerrito Alegre.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>826.685,55</valor> <assinatura>25/11/2021</assinatura> <contratado>Jolvani Betinardi EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>136/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Compressores de Ar Odontológicos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>8.268,00</valor> <assinatura>31/05/2011</assinatura> <contratado>Prhodent Com. e Repres. de Produtos Hospitalares e Dentários Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>318/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de escada hospitalar, para atender as necessidades da UPA III (Modalidade: Adesão a RP externo)</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>827,05</valor> <assinatura>30/11/2015</assinatura> <contratado>Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>134/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para aquisição de concreto betuminosos usinado a quente de acordo com estabelecido em Pregão 044/2023 - SMOP.</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>82.800,00</valor> <assinatura>11/09/2023</assinatura> <contratado>Pavsul Asfaltos e Pavimentacoes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>187/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>8.280,96</valor> <assinatura>16/11/2017</assinatura> <contratado>L.J. Bredow Representações ME</contratado></Row>
<Row><contrato>136/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de hortifrutigranjeiros</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>8.297,00</valor> <assinatura>04/08/2017</assinatura> <contratado>Cooperativa Mista de Agricultores Familiares Itati</contratado></Row>
<Row><contrato>162/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de equipamentos de informática</objeto> <secretaria>SGAF      </secretaria> <valor>830,00</valor> <assinatura>07/07/2015</assinatura> <contratado>A. T. Nedel &amp; Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>180/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Brinquedos</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>8.311,68</valor> <assinatura>28/06/2011</assinatura> <contratado>Marcos Vinicius Campos Mesquita</contratado></Row>
<Row><contrato>005/2021</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>AQUISIÇÃO DE CÂMERAS FRIAS PARA ARMAZENAMENTO DE VACINAS CONTRA COVID-19</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>83.235,00</valor> <assinatura>05/02/2021</assinatura> <contratado>G. Gotuzzo e Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>317/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de obras de requalificação do passeio da Praça Aritiba</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>83.273,15</valor> <assinatura>11/11/2015</assinatura> <contratado>Construtora ACPO Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>006/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Material de Expediente e Material Diverso </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>8.327,80</valor> <assinatura>18/03/2013</assinatura> <contratado>Marcos Vinicius Campos Mesquita</contratado></Row>
<Row><contrato>047/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo </objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>83.280,00</valor> <assinatura>17/02/2012</assinatura> <contratado>Companhia Ultragaz S/A</contratado></Row>
<Row><contrato>072/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução das obras de reforma e ampliação da EMEI Major Ignacio de Freitas Rolim</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>833.815,11</valor> <assinatura>03/06/2015</assinatura> <contratado>Loki Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>159/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>8.341,28</valor> <assinatura>22/10/2018</assinatura> <contratado>Cristiano Radtke de Radtke - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>328/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução da obra de construção da Unidade Básica de Saúde - UBS Sanga Funda</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>834.280,26</valor> <assinatura>13/11/2015</assinatura> <contratado>Empreiteira Modelar Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>391/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para locação de imóvel situado na Rua Professor Araujo, nº 2016 e 2016 A destinado a sediar a Farmácia Básica Municipal vinculado a SMS.</objeto> <secretaria>GPM       </secretaria> <valor>83.438,52</valor> <assinatura>29/12/2105</assinatura> <contratado>Carlos Otto Schramm</contratado></Row>
<Row><contrato>034/2026</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de hortifrutigranjeiros da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>83.574,80</valor> <assinatura>08/04/2026</assinatura> <contratado>Cooperativa Sul Ecologica de Agricultores Familiares Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>056/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Medicamentos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>8.370,00</valor> <assinatura>14/02/2011</assinatura> <contratado>Dimaster Comércio de Produtos Hospitalares Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>058/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para locação do imóvel situado na rua Salgado Filho, n.º 808 destinado a servir como sede da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Infraestrutura (SSUI).</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>837.000,00</valor> <assinatura>01/03/2016</assinatura> <contratado>Osmar Iost Junior</contratado></Row>
<Row><contrato>143/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>83.826,00</valor> <assinatura>01/06/2011</assinatura> <contratado>Atacadão Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>053/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Consultoria para Elaboração do Projeto Executivo para Aquisição de Sistema de Videomonitoramento em Pelotas/RS</objeto> <secretaria>SCP       </secretaria> <valor>8.400,00</valor> <assinatura>23/03/2010</assinatura> <contratado>A. Varriale</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo de Locação do imóvel situado na Avenida Domingos de Almeida nº 1381, destinado a ser a sede do Centro de Atendimento Psicossocial Baronesa vinculado à SMS.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>84.000,00</valor> <assinatura>22/02/2022</assinatura> <contratado>Maria Gleide Vaz Alves e Fernando Antonio Roldan Alves</contratado></Row>
<Row><contrato>038/2024</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato de Locação de imóvel situado à Rua Padre Anchieta, 4119 - destinado a servir como sede do Abrigo Institucional </objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>84.000,00</valor> <assinatura>11/06/2024</assinatura> <contratado>Sentinela Clinica Veterinaria Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>073/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para locação de imóvel situado na Rua Gonçalves Chaves, 407, para servir de sede para os serviços de CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) da SMS.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>84.000,00</valor> <assinatura>10/12/2025</assinatura> <contratado>JH Empreendimentos Imobiliarios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>310/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação de 03 Caçambas Truck para Transporte de Aterro Arenoso</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>84.000,00</valor> <assinatura>02/12/2011</assinatura> <contratado>Raquel Schneider e Silva Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>032/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para a Prestação de Serviços de Transporte Escolar para alunos da Rede Municipal pertencentes a Zona Rural do Município </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>84.024,00</valor> <assinatura>12/04/2022</assinatura> <contratado>Lindomar Norenberg e Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>070/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Medicamentos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>8.403,00</valor> <assinatura>20/04/2012</assinatura> <contratado>Dimaci/MG Material Cirurgico Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>213/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Construção de Novo Prédio para a Escola M.E.I. Lobo da Costa</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>841.340,64</valor> <assinatura>01/10/2012</assinatura> <contratado>Porto Redes Construçoes e Instalaçoes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>048/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para locação do imóvel situado na rua General Osório, nº 938, Pelotas/RS destinado a sediar a Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Financeira.</objeto> <secretaria>SGAF      </secretaria> <valor>84.226,68</valor> <assinatura>27/02/2018</assinatura> <contratado>Mohamed Shawkat Ahmad Qadan</contratado></Row>
<Row><contrato>091/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para execução de obras de pavimentação em CBUQ da Estrada do Engenho, Estrada Passo dos Negros e Rua Gomes Carneiro conforme Concorrência 06/2022..</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>8.429.432,71</valor> <assinatura>06/09/2022</assinatura> <contratado>SBS Engenharia e Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>249/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Mobiliário para a Vigilância Sanitária</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>8.430,00</valor> <assinatura>28/10/2011</assinatura> <contratado>Aplizio Netto Amaral ME</contratado></Row>
<Row><contrato>093/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Carne</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>84.364,36</valor> <assinatura>07/05/2010</assinatura> <contratado>Luis Fernando Soares da Silva</contratado></Row>
<Row><contrato>306/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução da obra de construção da Unidade Básica de Saúde - UBS Vila Nova</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>843.699,45</valor> <assinatura>03/11/2015</assinatura> <contratado>Construtora Contage Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>182/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de adequação da infraestrutura de rede lógica.</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>84.400,00</valor> <assinatura>01/11/2018</assinatura> <contratado>Josias Martins Leitzke ME</contratado></Row>
<Row><contrato>063/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de uniformes escolares</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>84.500,00</valor> <assinatura>23/04/2014</assinatura> <contratado>R. R. Industria e Comercio de Malhas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>037/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de 1 Motoniveladora nova, zero Km para fazer a manutenção e limpeza das vias não pavimentadas do municipio.</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>845.000,00</valor> <assinatura>09/04/2025</assinatura> <contratado>GRA Assessoria e Consultoria em Negocios Internacionais Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>281/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de Obra do Muro de Fechamento, Pavimentação e Drenagem no Loteamento Ceval</objeto> <secretaria>SMH       </secretaria> <valor>845.354,18</valor> <assinatura>12/12/2011</assinatura> <contratado>TBS Sul - Sistemas Construtivos e Arquitetônicos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>091/2020</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de carne e derivados para os usuários dos Abrigos Institucionais e Projetos da Secretaria de Assistência Social.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>84.797,36</valor> <assinatura>05/03/2021</assinatura> <contratado>FAC Distribuidora Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>300/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Equipamentos odontológicos </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>8.488,00</valor> <assinatura>13/11/2015</assinatura> <contratado>Rossato &amp; Berthold Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>093/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para elaboração de estudo de viabilidade econômico-financeira do pedido de prorrogação de prazo do contrato de concessão do Shpping Popular de Pelotas.</objeto> <secretaria/> <valor>8.500,00</valor> <assinatura>05/08/2022</assinatura> <contratado>Erli Soares Massau</contratado></Row>
<Row><contrato>182/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Veículo Zero Km</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>85.000,00</valor> <assinatura>02/08/2010</assinatura> <contratado>Prestige Veículos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>351/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de Show Pirotécnico no Réveillon 2010/2011</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>85.000,00</valor> <assinatura>29/12/2010</assinatura> <contratado>Luiz Américo da Fonseca</contratado></Row>
<Row><contrato>176/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de máquinas zero km</objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>850.000,00</valor> <assinatura>28/08/2014</assinatura> <contratado>Bonafer Industria e Comercio de Maquinas e Equipamentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>083/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de 2 Ambulâncias Tipo B destinadas ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU de acordo com Ata de registro de Preços do Pregão Eletrônico 006/2024 - CISA.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>850.000,00</valor> <assinatura>25/08/2025</assinatura> <contratado>Mecasul Auto Mecãnica S A</contratado></Row>
<Row><contrato>099/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação do Imóvel da Rua Félix da Cunha, n.ºs 603 e 605</objeto> <secretaria>SDE       </secretaria> <valor>8.500,00/mês</valor> <assinatura>05/05/2011</assinatura> <contratado>Ricardo Ramos Construtora Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>046/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de hortifrutigranjeiros da agricultura familiar rural em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE de acordo com Chamada Pública 02/2025 - SME.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>850.660,61</valor> <assinatura>20/05/2025</assinatura> <contratado>Cooperativa dos Apicultores e Fruticultores da Zona Sul - CAFSUL</contratado></Row>
<Row><contrato>078/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de reforma da UBS Obelisco</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>85.139,82</valor> <assinatura>05/05/2014</assinatura> <contratado>Villa Bela Engenharia de Pelotas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>135/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>8.556,64</valor> <assinatura>03/09/2018</assinatura> <contratado>Sandro Radtke de Radtke EIRELI ME</contratado></Row>
<Row><contrato>006/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>85.652,00</valor> <assinatura>07/02/2012</assinatura> <contratado>Atacadao Comercio de Generos Alimenticios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>275/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Equipamentos de Informática e Eletrônicos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>857,00</valor> <assinatura>27/12/2013</assinatura> <contratado>Ana Beatriz Ayres Domingos</contratado></Row>
<Row><contrato>006/2020</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>EXECUÇÃO DE OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DE 6.848,40 M² DA RUA MARECHAL FLORIANO E ETC...</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>860.538,04</valor> <assinatura>13/02/2020</assinatura> <contratado>SBS Engenharia e Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>088/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>8.620,00</valor> <assinatura>07/05/2010</assinatura> <contratado>Indústria e Comércio de Biscoitos Caseiros Zagonel Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>138/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>8.621,24</valor> <assinatura>21/08/2013</assinatura> <contratado>Supermercado Linassi Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>013/2024</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para prestação de serviços de saúde na especialidade de Laboratório clínico a ser prestado aos munícipes de Pelotas conforme normas e limites do SUS.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>86.261,04</valor> <assinatura>01/10/2024</assinatura> <contratado>Laboratório União de Análises Clínicas</contratado></Row>
<Row><contrato>208/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de serviço de segurança para os eventos do projeto </objeto> <secretaria>SDET      </secretaria> <valor>8.630,00</valor> <assinatura>15/08/2016</assinatura> <contratado>RF Prismavigilância Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>158/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de equipamentos de informática e eletrônicos</objeto> <secretaria>SDET      </secretaria> <valor>8.640,00</valor> <assinatura>04/07/2016</assinatura> <contratado>Infoserv Tecnologia Eireli</contratado></Row>
<Row><contrato>129/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Medicamentos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>8.640,00</valor> <assinatura>19/05/2011</assinatura> <contratado>Prodiet Farmacêutica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>076/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato de locação do imóvel situado na rua voluntários da pátria n° 1343, Centro-Pelotas destinado a sediar o Setor de ICMS da SMR por 48 meses.</objeto> <secretaria>SMR       </secretaria> <valor>86.400,00</valor> <assinatura>24/03/2017</assinatura> <contratado>Otto Germano Waldemar Schulz Filho</contratado></Row>
<Row><contrato>042/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de equipamentos de informática</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>8.645,00</valor> <assinatura>08/04/2015</assinatura> <contratado>Luis Otavio Menezes &amp; Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>048/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de equipamentos de informática</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>86.490,00</valor> <assinatura>11/05/2015</assinatura> <contratado>PPL Comercio e Serviços de Informatica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>086/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Hortifrutigranjeiros</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>86.493,00</valor> <assinatura>07/05/2010</assinatura> <contratado>Silui Mercado das Frutas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>090/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviço de pavimentação/manutenção corretiva em blocos pré-moldados de concreto - tipo unistein, etc...</objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>865.250,00</valor> <assinatura>05/06/2014</assinatura> <contratado>C. H. da Costa &amp; Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>102/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para prestação de serviços de instalações elétricas com fornecimento de material na entrada de energia do prédio do Theatro Sete de Abril.</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>86.546,56</valor> <assinatura>23/09/2025</assinatura> <contratado>CCM Automação Industrial Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>125/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>86.598,30</valor> <assinatura>13/05/2011</assinatura> <contratado>Atacadão Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>050/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Material para Instalação da Nova Rede de Iluminação na Avenida Ferreira Viana</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>86.640,00</valor> <assinatura>16/02/2011</assinatura> <contratado>Distribuidora Pelotense de Materiais Elétricos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>260/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de remanescente de obra para a construção da UBS Vila Nova, localizada no 7º Distrito de Pelotas</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>867.170,01</valor> <assinatura>20/12/2016</assinatura> <contratado>Marques Imoveis Construtora e Imobiliaria Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>039/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Móveis Escolares</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>8.700,00</valor> <assinatura>08/02/2011</assinatura> <contratado>Indústria e Comércio de Móveis Victor Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>069/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Móveis Escolares</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>8.700,00</valor> <assinatura>22/04/2010</assinatura> <contratado>Leandro Espíndola Brum</contratado></Row>
<Row><contrato>325/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Bolacha e Refrigerante</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>8.704,00</valor> <assinatura>30/11/2010</assinatura> <contratado>Atacadão Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>147/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços para Fornecimento de Refeições</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>87.148,80</valor> <assinatura>06/06/2011</assinatura> <contratado>Agibe dos Santos ME</contratado></Row>
<Row><contrato>097/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Medicamentos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>8.725,00</valor> <assinatura>13/05/2010</assinatura> <contratado>Prodiet Farmacêutica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>047/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para aquisição de feijão preto tipo 1 e feijão carioca tipo 1 de acordo com estabelecido no Pregão 199/2022 - SMED.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>87.272,50</valor> <assinatura>22/03/2023</assinatura> <contratado>Luma de Oliveira Rambo Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>245/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços para ministrar cursos profissionalizantes aos alunos da educação de jovens e adultos - EJA</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>87.290,00</valor> <assinatura>25/10/2016</assinatura> <contratado>Foco Opinião e Mercado Ltda EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>048/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação do Imóvel da Rua Voluntários da Pátria n.º 1343</objeto> <secretaria>SMR       </secretaria> <valor>872,92/mês</valor> <assinatura>08/02/2012</assinatura> <contratado>Otto Germano Waldemar Schulz Filho</contratado></Row>
<Row><contrato>198/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Envelopes</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>8.729,50</valor> <assinatura>30/08/2012</assinatura> <contratado>Dialsupri Distribuidora Ltda ME</contratado></Row>
<Row><contrato>179/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Medicamentos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>8.750,00</valor> <assinatura>20/07/2010</assinatura> <contratado>Dimaci Material Cirúrgico Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>157/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Kit de Transformação de Motocicletas para Viaturas</objeto> <secretaria>SSP       </secretaria> <valor>8.753,64</valor> <assinatura>19/09/2019</assinatura> <contratado>SM Tecnologia em Sinalização Eireli</contratado></Row>
<Row><contrato>236/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Parcelamento de Dívida</objeto> <secretaria>SAF       </secretaria> <valor>87.538.814,87</valor> <assinatura>03/09/2010</assinatura> <contratado>Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pelotas - Prevpel</contratado></Row>
<Row><contrato>132/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>8.766,40</valor> <assinatura>26/05/2011</assinatura> <contratado>Atacadão Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>005/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para execução das obras de reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde Cohab Guabiroba</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>877.000,00</valor> <assinatura>16/01/2016</assinatura> <contratado>Azevedo, Aquino Construtora Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>121/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviço de Impressão Gráfica</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>8.780,00</valor> <assinatura>17/05/2011</assinatura> <contratado>Gráfica RJR Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>169/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de carnes e derivados</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>87.995,20</valor> <assinatura>22/10/2018</assinatura> <contratado>Açougue Minuano EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>346/2009</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Equipamentos de Informática</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>8.800,00</valor> <assinatura>07/12/2009</assinatura> <contratado>Clipart Comércio e Representações Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>281/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação de duas Motoniveladoras</objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>88.000,00</valor> <assinatura>23/12/2013</assinatura> <contratado>Terraplenagem Monteiro, Rocha Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>015/2021</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de alimentos não perecíveis para os usuários de Abrigos Institucionais e Projetos da SAS.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>8.808,00</valor> <assinatura>29/03/2021</assinatura> <contratado>Fluss Comércio de Alimentos e Serviços EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>003/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Carne</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>88.085,82</valor> <assinatura>23/01/2012</assinatura> <contratado>Burlani Comercio de Carnes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>221/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Obras de Construção e Reforma da Escola M.E.F. Professora Braulinda Fernandes</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>88.110,89</valor> <assinatura>13/09/2010</assinatura> <contratado>Ansel Prestadora de Serviços de Manutenção Predial Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>144/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>8.820,00</valor> <assinatura>01/06/2011</assinatura> <contratado>Rhino Participações e Distribuidora de Alimentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>016/2026</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de Leite da Agricultura Familiar para alimentação escolar de alunos da rede pública com verba do FNDE/PNAE conforme especificado na Chamada Pública 05/2025.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>884.330,40</valor> <assinatura>22/04/2026</assinatura> <contratado>Cooperativa Mista dos Pequenos Agricultores da região Sul Ltda </contratado></Row>
<Row><contrato>127/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Coletores</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>88.440,00</valor> <assinatura>31/05/2012</assinatura> <contratado>Geneticorp do Brasil - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>330/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Notebook</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>8.844,95</valor> <assinatura>01/12/2015</assinatura> <contratado>Space Informatica e Moveis para Escritorio Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>080/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de material de higiene ou limpeza</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>885,00</valor> <assinatura>25/04/2016</assinatura> <contratado>Nick Limpeza e Higiene Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>063/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Medicamentos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>88.500,00</valor> <assinatura>16/02/2011</assinatura> <contratado>MGF Distribuidora de Medicamentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>118/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de hortifrutigranjeiros</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>88.506,00</valor> <assinatura>11/07/2017</assinatura> <contratado>Ulda Maria da Silva Benemann</contratado></Row>
<Row><contrato>254/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Medicamentos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>8.851,68</valor> <assinatura>06/10/2010</assinatura> <contratado>Prestomedi Distribuidora de Medicamentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>043/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Material de Enfermagem</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>8.870,00</valor> <assinatura>17/02/2012</assinatura> <contratado>Plasmedic Comercio de Materiais para Uso Medico e Laboratorial Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>085/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para prestação de serviços de tratamento e controle da água para consumo humano nas UBS, escolas Municipais da Zona Rural, Comunidades Quilombolas e Aldeias Indigenas do Municipio de Pelotas.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>88.714,26</valor> <assinatura>23/09/2025</assinatura> <contratado>Artibras Saneamento e Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>121/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Pneus</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>8.879,88</valor> <assinatura>04/07/2013</assinatura> <contratado>Pneulog Comercio de Pneumaticos Eireli </contratado></Row>
<Row><contrato>136/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis - VIII</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>888,00</valor> <assinatura>23/06/2016</assinatura> <contratado>Atacadao Comercio de Generos Alimenticios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>070/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Carne</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>88.976,04</valor> <assinatura>24/02/2011</assinatura> <contratado>Burlani Comercio de Carnes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>035/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis VII.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>8.920,00</valor> <assinatura>29/03/2019</assinatura> <contratado>Nutrição e Saúde Comércio de Alimentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>103/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para prestação de serviços de Transporte Escolar aos alunos da Escola Estadual Marechal Rondon, localizada na zona rural do município.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>89.280,00</valor> <assinatura>07/10/2022</assinatura> <contratado>Tatiane Moura Quinzen Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>121/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de hortifrutigranjeiros</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>8.935,00</valor> <assinatura>11/07/2017</assinatura> <contratado>Bidinha e Moresco Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>142/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>893,60</valor> <assinatura>19/09/2013</assinatura> <contratado>Supermercado Linassi Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>001/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução das obras de reforma do Colégio Municipal Pelotense.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>89.461,74</valor> <assinatura>19/02/2019</assinatura> <contratado>Modelar Engenharia e Construção Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2026</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para execução de serviços de projeto básico e executivo de engenharia e obra sobre o arroio sujo na Colonia Z-3 conforme Concorrência eletrônica 005/2025.</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>897.000,00</valor> <assinatura>18/02/2026</assinatura> <contratado>Pizzato Engenharia em Pré-Moldado Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>098/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Ultrassom Portátil - Pró Saúde</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>89.900,00</valor> <assinatura>09/05/2012</assinatura> <contratado>Toshiba Medical do Brasil Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>017/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, ZELADORIA E PORTARIA PARA O PELOTAS PARQUE TECNOLÓGICO</objeto> <secretaria>SDET      </secretaria> <valor>89.998,00</valor> <assinatura>27/03/2018</assinatura> <contratado>C.F Santin Zeladoria EIRELI ME</contratado></Row>
<Row><contrato>012/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Medicamentos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>900,00</valor> <assinatura>24/01/2011</assinatura> <contratado>Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>280/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Material de Higiene/Limpeza</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>900,00</valor> <assinatura>17/12/2012</assinatura> <contratado>BR Materiais de Limpeza Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>186/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Móveis para a Câmara de Vereadores de Pelotas</objeto> <secretaria>SAF       </secretaria> <valor>900,00</valor> <assinatura>02/08/2010</assinatura> <contratado>Marcos Hallal dos Anjos ME</contratado></Row>
<Row><contrato>113/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Assessoria e Consultoria para Elaboração do Plano Local de Habitação de Interesse Social do Município de Pelotas</objeto> <secretaria>SMH       </secretaria> <valor>90.000,00</valor> <assinatura>17/05/2011</assinatura> <contratado>3C Arquitetura e Urbanismo Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>069/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato de locação de imóvel situado na Rua Marechal Deodoro, 855 destinado a sediar os serviços do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) vinculado à SMS.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>90.000,00</valor> <assinatura>02/09/2025</assinatura> <contratado>Instituto das Irmãs franciscanas da Penitencia e caridade Cristã - IFRAPEC</contratado></Row>
<Row><contrato>036/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Serviço de Sonorização da Passarela do Carnaval 2013</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>90.000,00</valor> <assinatura>13/02/2013</assinatura> <contratado>Luiz Eduardo Bardou Barbieri ME</contratado></Row>
<Row><contrato>075/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de gás liquefeito de petróleo em botijões de 45kg.</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>90.000,00</valor> <assinatura>29/05/2018</assinatura> <contratado>Companhia Ultragaz S. A.</contratado></Row>
<Row><contrato>204/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para locação do imóvel situado na Avenida Duque de Caxias, nº 342, Fragata, Pelotas/RS, destinado a sediar o "CAPS Fragata" vinculado à SMS.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>90.000,00</valor> <assinatura>30/11/2018</assinatura> <contratado>Breno Jaeckel</contratado></Row>
<Row><contrato>120/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de 4 Veiculos tipo picape 0Km de acordo com Item 03 da Ata de Registro de Preços do Pregão 15/2025 do Consórcio Público do Extremo Sul - COPES.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>900.000,00</valor> <assinatura>27/11/2025</assinatura> <contratado>Roda Brasil Comercio Representações e Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>027/2021</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para formalizar aquisição de ração e alfafa para equinos alojados na Hospedaria de Grandes Animais em Pelotas.</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>90.028,00</valor> <assinatura>12/04/2021</assinatura> <contratado>Luis Reinaldo da Silva Kovalski ME</contratado></Row>
<Row><contrato>034/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para substituição de luminárias na Avenida Duque de Caxias e Praça 20 de Setembro, com retirada das luminárias atuais e colocação das novas com tecnologia em LED.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>901.897,51</valor> <assinatura>03/03/2023</assinatura> <contratado>Embralux Comércio de Lâmpadas e Luminárias Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>203/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA OS EVENTOS NO MERCADO CENTRAL DE PELOTAS</objeto> <secretaria>SDET      </secretaria> <valor>90.205,00</valor> <assinatura>21/12/2017</assinatura> <contratado>Dutra e Seefeldt Ltda - EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>251/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de serviços técnicos especializados de arquitetura e/ou engenharia para climatização, luminotécnica e adequações das instalações elétricas das salas de esposição do casarão 2</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>90.231,04</valor> <assinatura>30/12/2016</assinatura> <contratado>Hook Engenharia e Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>167/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Instalação e Configuração do Sistema de Videomonitoramento Público de Pelotas</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>903.033,10</valor> <assinatura>13/07/2012</assinatura> <contratado>Atlantis Tecnologia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>168/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de serviços de reforma na cobertura da EMEF Joaquim Assumpção.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>90.390,86</valor> <assinatura>06/12/2019</assinatura> <contratado>AVS Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>251/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Brinquedos</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>9.064,30</valor> <assinatura>03/12/2013</assinatura> <contratado>Ekipsul Comercio de Produtos e Equipamentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>021/2020</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de alimentação para pacientes e profissionais de saúde provenientes do Centro de Atendimento as Sindromes Gripais da SMS.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>909.360,00</valor> <assinatura>24/04/2020</assinatura> <contratado>Rosane Vieira Bertholdi ME</contratado></Row>
<Row><contrato>320/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Equipamentos de Informática</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>910,00</valor> <assinatura>21/12/2011</assinatura> <contratado>PPL Comércio e Serviços de Informática Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>198/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Equipamentos de Informática e Eletrônicos</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>9.108,00</valor> <assinatura>30/09/2013</assinatura> <contratado>Infocorp Equipamentos e Sistemas de Informaçao Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>104/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços para a Realização da 13ª Edição dos Jogos Escolares de Pelotas </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>91.143,65</valor> <assinatura>18/06/2013</assinatura> <contratado>SESC - Serviço Social do Comércio</contratado></Row>
<Row><contrato>231/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de microcomputador</objeto> <secretaria>SGCMU     </secretaria> <valor>9.116,00</valor> <assinatura>14/10/2014</assinatura> <contratado>RRL Comercio e Manutençao em Informatica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>134/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>9.126,00</valor> <assinatura>08/06/2010</assinatura> <contratado>Odebrecht Comércio e Indústria de Café Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>054/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução das obras de reforma e ampliação da EMEI Vinicius de Moraes</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>914.500,00</valor> <assinatura>04/05/2015</assinatura> <contratado>Azevedo, Aquino Construçoes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>077/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis V</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>9.145,24</valor> <assinatura>31/05/2019</assinatura> <contratado>Nutressencial Alimentos Ltda.</contratado></Row>
<Row><contrato>110/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Pneus, Câmaras de Ar e Protetoras</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>9.152,96</valor> <assinatura>10/05/2011</assinatura> <contratado>Irmãos Flach Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>210/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Obra de Pavimentação, Drenagem, Água, Esgoto e Avenida Coletora na Zona Farroupilha</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>9.155.188,49</valor> <assinatura>03/10/2012</assinatura> <contratado>EGEL - Empresa Gaucha de Estradas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>344/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de equipamentos hospitalares</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>917,90</valor> <assinatura>28/12/2015</assinatura> <contratado>Altermed Material Medico Hospitalar Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>307/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Veículo Zero Km</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>91.900,00</valor> <assinatura>02/12/2011</assinatura> <contratado>ECS Construtora, Comércio e Serviços de Locação de Equipamentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>057/2021</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de cestas (Kit) de alimentação escolar conforme especificações contidas no Edital do Pregão 045/2021.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>919.050,00</valor> <assinatura>23/06/2021</assinatura> <contratado>Mesasul Comércio e Industria de Alimentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>058/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Material de Ferragem</objeto> <secretaria>SMH       </secretaria> <valor>920,40</valor> <assinatura>01/03/2012</assinatura> <contratado>G.P.A. Gerenciamento e Projetos Ltda ME</contratado></Row>
<Row><contrato>005/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para execução de obras de requalificação de trecho da Avenida Alfredo Theodoro Born de acordo com o resultado da Concorrência eletrônica 16/2024.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>921.444,69</valor> <assinatura>10/06/2025</assinatura> <contratado>Encopav Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>007/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de câmaras de conservação de hemoderivados/imuno/termolábeis.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>92.240,00</valor> <assinatura>04/03/2016</assinatura> <contratado>Indrel Industria de Refrigeraçao Londrinense Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>306/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>9.226,45</valor> <assinatura>12/11/2010</assinatura> <contratado>Laura de Cácia Arpino</contratado></Row>
<Row><contrato>230/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Material de Higiene e Limpeza</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>924,00</valor> <assinatura>08/11/2013</assinatura> <contratado>Amaury Crivela Costa &amp; Cia. Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>211/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>924,00</valor> <assinatura>03/01/2018</assinatura> <contratado>Clarice de Andrade Linassi EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>070/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis - IV</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>924,00</valor> <assinatura>12/05/2014</assinatura> <contratado>Rafael Scheer</contratado></Row>
<Row><contrato>114/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de publicações de matérias no Diário Oficial da União</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>9.251,20</valor> <assinatura>02/08/2017</assinatura> <contratado>Imprensa Nacional</contratado></Row>
<Row><contrato>013/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para a Prestação de Serviços de Transporte Escolar para alunos da Rede Municipal pertencentes a Zona Rural do Município </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>92.793,60</valor> <assinatura>03/03/2022</assinatura> <contratado>Aldino Romiro Bonow &amp; Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>052/2021</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de alimentos não perecíveis para os usuários de Abrigos Institucionais e Projetos da SAS.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>9.282,00</valor> <assinatura>10/06/2021</assinatura> <contratado>Nutrição e Saúde Comercio de Alimentos Ltda - EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>362/2009</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Equipamentos de Informática</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>929,00</valor> <assinatura>16/12/2009</assinatura> <contratado>Rudinei M. de Abreu e Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>014/2021</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato de aquisição de equipamento de informática (05 Un Micro Computadores Avançado e 02 Un Notebook Intermediário, conforme estabelecido em Pregão 141/2020)</objeto> <secretaria>SSP       </secretaria> <valor>93.098,00</valor> <assinatura>22/02/2021</assinatura> <contratado>David Omar Bendayan Zagaceta</contratado></Row>
<Row><contrato>244/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Operação de Processos nos Sistemas de Regulação AGHOS</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>93.123,34/mês</valor> <assinatura>01/11/2012</assinatura> <contratado>GSH Gestao e Tecnologia em Saude Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>257/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Carne</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>93.179,50</valor> <assinatura>01/11/2011</assinatura> <contratado>Luis Fernando Soares da Silva</contratado></Row>
<Row><contrato>289/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviço de tratamento de água nas unidades básicas de saúde e escolas municipais da zona rural </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>93.195,00</valor> <assinatura>19/12/2014</assinatura> <contratado>Artibras Saneamento e Engenharia EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>060/2024</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para elaboração de Plano de prevenção e proteção contra incêndio (PPCI) para os prédios do Centro de Especialidades, UBS Virgilio Costa e sede da SMS. </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>9.320,00</valor> <assinatura>29/11/2024</assinatura> <contratado>Daniel Faccioli Madruga</contratado></Row>
<Row><contrato>120/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>9.322,50</valor> <assinatura>07/06/2016</assinatura> <contratado>Nutri House Alimentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>271/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de equipamentos eletroeletronicos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>9.322,92</valor> <assinatura>06/10/2015</assinatura> <contratado>Uai Comercio e Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>026/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de nova instalação elétrica das escolas municipais de ensino fundamental Cecília Meireles e Santa Irene.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>93.272,73</valor> <assinatura>15/03/2018</assinatura> <contratado>Terceiriza Distribuidora de Materiais Elétricos EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>222/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo em botijões de 13kg</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>9.328,00</valor> <assinatura>08/09/2015</assinatura> <contratado>Comercio e Transporte de Gas Brod Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>087/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação do Imóvel (Terreno) da Av. São Jorge, n.º 135</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>933,00/mês</valor> <assinatura>20/04/2012</assinatura> <contratado>Jose Francisco Fouchy Duarte</contratado></Row>
<Row><contrato>064/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de equipamentos de informática</objeto> <secretaria>SDET      </secretaria> <valor>933,99</valor> <assinatura>07/03/2016</assinatura> <contratado>Mundo ON Comercio de Eletronicos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>155/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Readequação do Projeto de PPCI do Ginásio João Carlos Gastal</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>9.344,21</valor> <assinatura>17/09/2019</assinatura> <contratado>Marques Imóveis Construtora e Imobiliária Ltda.</contratado></Row>
<Row><contrato>152/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para alimentação escolar.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>93.450,00</valor> <assinatura>10/11/2022</assinatura> <contratado>Cooperativa Santa Clara Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>171/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para prestação de serviços de transporte escolar aos alunos da EMEF João Jose de Abreu, pertencente à zona rural do município.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>93.485,31</valor> <assinatura>22/08/2016</assinatura> <contratado>Lindomar Norenberg e Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para a Execução de Obras de Ampliação da E.M.E.F Mário Meneguetti </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>934.944,20</valor> <assinatura>17/02/2022</assinatura> <contratado>AVS Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>097/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação do imóvel situado na rua General Osório, nº 456, Pelotas/RS destinado a sediar o Centro de Atendimento à Saúde Escolar (CASE).</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>93.600,00</valor> <assinatura>27/07/2018</assinatura> <contratado>Gilmara Ferreira Moreira</contratado></Row>
<Row><contrato>234/2009</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação do Imóvel da Rua Voluntários da Pátria, n.ºs 1420 e 1428</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>9.369,82/mês</valor> <assinatura>04/08/2009</assinatura> <contratado>Roberto David Malcon</contratado></Row>
<Row><contrato>191/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para Manutenção e Assistência Técnica de elevador da Casa dos Conselhos.</objeto> <secretaria/> <valor>9.378,00</valor> <assinatura>30/11/2018</assinatura> <contratado>Thyssenkrupp Elevadores S. A.</contratado></Row>
<Row><contrato>050/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para aquisição de alimentos não perecíveis III (Óleo de soja refinado) para usuários dos abrigos institucionais, de acordo com Pregão 239/2022 - SAS.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>9.384,76</valor> <assinatura>31/03/2023</assinatura> <contratado>Luma de Oliveira Rambo Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>148/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de 147 Computadores conforme especificado em Ata de Registro de Preços 033/2025 oriunda do Pregão eletrônico 034/2025 da prefeitura de Itaqui/RS.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>938.595,00</valor> <assinatura>23/12/2025</assinatura> <contratado>Athenas Automação Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>354/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de material para produção de asfalto</objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>939.000,00</valor> <assinatura>28/12/2015</assinatura> <contratado>Carlos Fernando Dias Botelho</contratado></Row>
<Row><contrato>035/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Móveis Escolares</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>9.399,60</valor> <assinatura>08/02/2011</assinatura> <contratado>Rodai Indústria de Móveis Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>199/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Veículo zero km</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>94.000,00</valor> <assinatura>14/08/2015</assinatura> <contratado>EuroVale Veiculos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>176/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecer e instalar equipamentos para prestação de serviços de conexão a intenet de acesso rápido para 28 Escolas de educação infantil.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>94.000,00</valor> <assinatura>20/11/2017</assinatura> <contratado>OSIRNET Info Telecom EIRELI - EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>091/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de saibro com CBR acima de 45</objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>940.000,00</valor> <assinatura>11/04/2014</assinatura> <contratado>Pollnow &amp; Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>225/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>94.060,00</valor> <assinatura>05/01/2018</assinatura> <contratado>L.J. Bredow Representações ME</contratado></Row>
<Row><contrato>002/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de gêneros alimentícios - Não perecíveis II (Atum em conserva, sólido) de acordo com o Pregão 196/2018 - SMED.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>9.422,50</valor> <assinatura>25/02/2019</assinatura> <contratado>Delcio Delmar Rambo EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>102/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para prestação de serviços de Transporte Escolar - Escola Municipal Dirceu Moreira. Valor de R$ 3,98 km rodado.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>94.564,80</valor> <assinatura>07/10/2022</assinatura> <contratado>JCV Perleberg Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>215/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de produtos médicos de uso único - V</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>94.620,00</valor> <assinatura>30/09/2014</assinatura> <contratado>Etica MED Comercio e Representaçoes de Produtos Hospitalares Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>053/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução das obras de reforma e ampliação da EMEI José Lins do Rego</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>947.500,00</valor> <assinatura>04/05/2015</assinatura> <contratado>Azevedo, Aquino Construçoes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>275/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução das obras de requalificação de 3 avenidas.</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>9.476.182,95</valor> <assinatura>16/09/2015</assinatura> <contratado>Encopav Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>045/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Material de Enfermagem</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>9.478,50</valor> <assinatura>17/02/2012</assinatura> <contratado>Dimaci/MG Material Cirurgico Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>245/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de brinquedos e playgrounds em atendimento a entidades educacionais das redes públicas de ensino dos Estados, Distrito federal e Municípios</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>94.796,00</valor> <assinatura>15/02/2014</assinatura> <contratado>Brink Mobil Equipamentos Educacionais Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>217/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato de locação do imóvel situado na Rua Gen. Osório, 918/918A e 920 em Pelotas destinado a sediar a Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Financeira (SGAF).</objeto> <secretaria>SGAF      </secretaria> <valor>94.958,04</valor> <assinatura>01/08/2016</assinatura> <contratado>Carlos Otto Schramm - passou a ser Laura Schramm Barreto</contratado></Row>
<Row><contrato>072/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis - II</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>94.987,50</valor> <assinatura>16/04/2014</assinatura> <contratado>Atacadao Comercio de Generos Alimenticios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>205/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de equipamentos de informática</objeto> <secretaria>SGCMU     </secretaria> <valor>950,00</valor> <assinatura>14/10/2014</assinatura> <contratado>Torino Informatica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>310/2009</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Serviços de Renovação e Manutenção de 501 Licenças de Uso de Antivírus</objeto> <secretaria>SAF       </secretaria> <valor>9.500,00</valor> <assinatura>08/12/2009</assinatura> <contratado>Suportec Consultoria de Sistemas e Representações Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>95.000,00</valor> <assinatura>15/01/2018</assinatura> <contratado>Ronaldo Silveira de Azevedo Junior e Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>078/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Serviço de Sonorização da Passarela do Carnaval 2011</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>95.000,00</valor> <assinatura>03/03/2011</assinatura> <contratado>Luiz Eduardo Bardou Barbieri ME</contratado></Row>
<Row><contrato>076/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis V.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>9.513,88</valor> <assinatura>31/05/2019</assinatura> <contratado>Nutrição e Saúde Comércio de Alimentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>244/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Material de Limpeza e Higiene</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>951,60</valor> <assinatura>13/10/2011</assinatura> <contratado>Nilson Paulo Bernardi e Cia. Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>319/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de aparelho Raio X, para atender as necessidades da UPA III (Modalidade: Adesão a RP externo)</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>95.200,00</valor> <assinatura>30/11/2015</assinatura> <contratado>Siemens Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>239/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contratação de empresa para execução de cobertura de quadra da EMEF Dr Brum Azeredo e execução de quadra coberta na EMEF Santa Irene</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>952.088,97</valor> <assinatura>20/10/2016</assinatura> <contratado>Revita Construtora Ltda - EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>111/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Realização de seleção pública para provimento do cargo de Agente Comunitário de Saúde</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>95.345,00</valor> <assinatura>30/07/2014</assinatura> <contratado>Piascon - Sociedade Pi de Assessoria e Consultoria Ltda - EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>057/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>9.540,00</valor> <assinatura>26/03/2013</assinatura> <contratado>Lazaro Amaral Couto EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>005/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Material de Expediente e Material Diverso</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>9.541,00</valor> <assinatura>18/03/2013</assinatura> <contratado>ABCD Serviços de Recreaçao Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>041/2024</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para prestação de serviços por empresa especializada em fornecimento de gases medicinais comprimidos em cilindros de acordo com especificações do contrato.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>95.481,00</valor> <assinatura>13/05/2024</assinatura> <contratado>Air Liquide Brasil Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>226/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de plataforma elevatória (elevador)</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>95.600,00</valor> <assinatura>30/10/2014</assinatura> <contratado>Lynx Elevadores Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>054/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Hortifrutigranjeiros</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>9.563,07</valor> <assinatura>28/02/2012</assinatura> <contratado>Ulda Maria da Silva Benemann ME</contratado></Row>
<Row><contrato>044/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de palco</objeto> <secretaria>SDET      </secretaria> <valor>9.569,99</valor> <assinatura>31/03/2017</assinatura> <contratado>Claudemir da Silva Melo ME</contratado></Row>
<Row><contrato>039/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para locação do imóvel situado na Av. Domingos de Almeida n° 4044, destinado a sediar a EMEI Albina Peres.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>96.000,00</valor> <assinatura>21/02/2014</assinatura> <contratado>Luiz Fernando Alves Duval</contratado></Row>
<Row><contrato>072/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato de locação do Imóvel situado à Rua Andrade Neves, n.º 1229.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>96.000,00</valor> <assinatura>18/04/2016</assinatura> <contratado>Leda Fiorame Barboza Cunha</contratado></Row>
<Row><contrato>179/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato de locação do imóvel situado na rua Lobo da Costa, nº1959 destinado a sediar o CAPS Castelo e o RETRATE vinculados a SMS.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>96.000,00</valor> <assinatura>26/08/2014</assinatura> <contratado>Regis Cleber de Lima Soares e Cleusa Gonsalez de Avila Soares</contratado></Row>
<Row><contrato>132/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de alimentos não perecíveis</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>9.604,80</valor> <assinatura>03/09/2018</assinatura> <contratado>Nutrição e Saúde Comércio de Alimentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>244/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços para ministrar cursos profissionalizantes aos alunos da educação de jovens e adultos - EJA</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>96.280,00</valor> <assinatura>25/10/2016</assinatura> <contratado>JBX Serviços Eireli ME</contratado></Row>
<Row><contrato>272/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Móveis</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>9.630,00</valor> <assinatura>23/11/2011</assinatura> <contratado>Celia Teresinha Gracioli ME</contratado></Row>
<Row><contrato>186/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para execução de obras de construção de passarelas cobertas na EMEF Maria Helena Vargas da Silveira - Sitio Floresta em regime de empreitada global de acordo com Convite 13/2023 - SMED.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>96.329,17</valor> <assinatura>14/02/2024</assinatura> <contratado>Dutra &amp; Barros Engenharia e Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>001/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de material de expediente e material diverso</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>9.649,30</valor> <assinatura>18/03/2013</assinatura> <contratado>Dialsupri Distribuidora Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>233/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Elaboração de Projeto para Reforma e Ampliação de Escolas de Educação Infantil</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>96.500,00</valor> <assinatura>25/10/2013</assinatura> <contratado>Embase Arquitetura e Urbanismo Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>155/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>9.660,00</valor> <assinatura>31/07/2012</assinatura> <contratado>Industria e Comercio de Biscoitos Caseiros Zagonel Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>091/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Alimentos Não Perecíveis IV</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>967,52</valor> <assinatura>18/07/2019</assinatura> <contratado>CA Comércio de Alimentos EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>031/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Carne</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>967.840,00</valor> <assinatura>09/04/2015</assinatura> <contratado>Burlani Comercio de Carnes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>188/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrto para prestação de serviços de transporte escolar aos alunos das EMEFs Garibaldi e Elizabeth Blass Romano, pertencentes à zona rural do município.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>96.876,00</valor> <assinatura>22/08/2016</assinatura> <contratado>Lindomar Norenberg e Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>069/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de motoniveladora Zero Km</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>969.000,00</valor> <assinatura>10/05/2019</assinatura> <contratado>GRA Assessoria e Consultoria em Negócios Internacionais EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>004/2021</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para execução de obras de requalificação da Rua General Telles entre Ruas Marcilio Dias e Almirante Barroso.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>969.420,94</valor> <assinatura>26/02/2021</assinatura> <contratado>Construtora Pelotense Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>164/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de fraldas</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>96.970,20</valor> <assinatura>27/08/2014</assinatura> <contratado>Geneticorp do Brasil Comercio de Produtos Hospitalares Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>119/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação de imóvel, rua Professor Araujo, nº 1782</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>9.700,00</valor> <assinatura>27/08/2014</assinatura> <contratado>Otelmo Bergmann Krolow</contratado></Row>
<Row><contrato>335/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Material de Enfermagem</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>9.700,00</valor> <assinatura>14/12/2015</assinatura> <contratado>Med Center Comercial Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>004/2020</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução das Obras de Reforma Interna do Setor de Cadastro Único da SAS</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>97.083,47</valor> <assinatura>27/02/2020</assinatura> <contratado>Marques Imóveis Construtora e Imobiliária Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>263/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Equipamentos de Informática e Eletrônicos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>9.714,50</valor> <assinatura>12/12/2012</assinatura> <contratado>Infocorp - Equipamentos e Sistemas de Informaçao Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>111/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Pneus</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>9.716,80</valor> <assinatura>10/05/2011</assinatura> <contratado>Comércio de Pneus Valetão Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>133/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de fraldas geriátricas </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>9.720,00</valor> <assinatura>01/08/2017</assinatura> <contratado>Ledurpharma Comercio de Produtos Medicos Hospitalares Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>244/2013</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Veículos de Transporte Escolar</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>973.000,00</valor> <assinatura>06/11/2013</assinatura> <contratado>Iveco Latin America Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>249/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Pão</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>9.732,68</valor> <assinatura>01/11/2012</assinatura> <contratado>Branco Industria e Comercio de Alimentos Ltda ME</contratado></Row>
<Row><contrato>196/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de Limpeza e Higiene</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>97.384,80</valor> <assinatura>09/09/2014</assinatura> <contratado>Caroldo Prestaçao de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de obras de recuperação da estrutura do pavilhão, da quadra da EMEF Garibaldi</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>97.434,50</valor> <assinatura>23/03/2015</assinatura> <contratado>Soerguer Construçoes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>243/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Material de Limpeza e Higiene</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>975,25</valor> <assinatura>13/10/2011</assinatura> <contratado>J. Duarte e Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>029/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Medicamentos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>9.765,00</valor> <assinatura>24/01/2011</assinatura> <contratado>Dimaci Material Cirúrgico Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>220/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>9.773,40</valor> <assinatura>05/01/2018</assinatura> <contratado>Clarice de Andrade Linassi EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>312/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de produtos médicos de uso único - IV</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>977,50</valor> <assinatura>19/01/2015</assinatura> <contratado>G. Gotuzzo &amp; Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>047/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de transporte escolar de alunos da Escola da Rede Estadual, pertencente à zona rural do município.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>97.812,00</valor> <assinatura>25/03/2019</assinatura> <contratado>Isaac Aldrighi Scaglioni</contratado></Row>
<Row><contrato>012/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Alimentos Não Perecíveis</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>9.784,12</valor> <assinatura>21/02/2014</assinatura> <contratado>Atacadao Comercio de Generos Alimenticios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>252/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Serviço de Desratização, Dedetização e Descupinização nas Escolas Municipais</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>97.880,00</valor> <assinatura>20/10/2011</assinatura> <contratado>Asseio Parana Saneamento Ambiental Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>042/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Implantação de Sistema de Abastecimento de Água Tratada na Zona Rural</objeto> <secretaria>SCP       </secretaria> <valor>978.924,15</valor> <assinatura>16/02/2011</assinatura> <contratado>TTerrasul Serviços de Escavações Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>056/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução das obras de reforma e ampliação da EMEI Érico Veríssimo</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>979.471,71</valor> <assinatura>04/05/2015</assinatura> <contratado>Villa Bela Engenharia de Pelotas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>019/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. HENRIQUE PETER</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>97.984,87</valor> <assinatura>04/04/2018</assinatura> <contratado>Hook Engenharia e Construções EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>189/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Material Hospitalar</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>9.800,00</valor> <assinatura>14/07/2011</assinatura> <contratado>Cirúrgica Santa Cruz Comércio de Produtos Hospitalares Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>249/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de saibro com cbr acima de 45</objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>980.000,00</valor> <assinatura>30/10/2014</assinatura> <contratado>Pollnow &amp; Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>176/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato de locação de Caminhão Caçamba e Escavadeira Hidráulica por horas trabalhadas para recuperação de 10 Km de estradas do 7° Distrito de Pelotas..</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>98.126,70</valor> <assinatura>03/01/2023</assinatura> <contratado>MAK Serviços e Pavimentações Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>137/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Elaboração de Projetos para Construção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Porte III</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>98.175,00</valor> <assinatura>13/06/2012</assinatura> <contratado>Architectura Privilegiata Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>135/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços Técnicos de sondagem e projeto estrutural da UBS Dunas, UBS Getúlio Vargas e UBS Colônia Maciel</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>9.822,21</valor> <assinatura>18/06/2012</assinatura> <contratado>Gigante &amp; Simch Engenharia e Comercio Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>096/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para execução de serviços de saúde na área de Laboratório de Prótese Dentária para atendimento aos usuários do SUS.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>98.280,00</valor> <assinatura>03/08/2023</assinatura> <contratado>Wagner Adam Berwaldt</contratado></Row>
<Row><contrato>050/2026</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para prestação de serviços de Seleção, Recrutamento e Acompanhamento Administrativo de Estudantes na condição de Estagiários.</objeto> <secretaria/> <valor>98.329,80</valor> <assinatura>18/05/2026</assinatura> <contratado>Centro de Integração Empresa Escola - CIEE-RS</contratado></Row>
<Row><contrato>101/2023</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para aquisição de até 102 vagas de Educação Infantil - Berçario I, Berçario II, Maternal I, Maternal II, Pré-Escola nivel A e Pré-Escola nivel B.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>984.000,00</valor> <assinatura>25/07/2023</assinatura> <contratado>Escola de Educação Infantil Castelo Branco Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>020/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para o atendimento ao programa nacional de alimentação escolar/PNAE</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>98.426,00</valor> <assinatura>02/03/2017</assinatura> <contratado>Cooperativa dos Apicultores e Fruticultores da Zona Sul</contratado></Row>
<Row><contrato>098/2021</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de equipamento de informática (2 SSD M2 capacidade  de 128 GB) para atender as necessidades da CEBM/3º BBM conforme Edital do Pregão 109/2021.</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>984,74</valor> <assinatura>17/12/2021</assinatura> <contratado>Patricia Almeida da Silva</contratado></Row>
<Row><contrato>187/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação escolar/PNAE.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>98.506,00</valor> <assinatura>28/11/2018</assinatura> <contratado>Cooperativa dos Produtores Agrícolas do Monte Bonito</contratado></Row>
<Row><contrato>061/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para Aquisição de Incubadora de Transporte Neonatal </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>98.564,00</valor> <assinatura>14/06/2022</assinatura> <contratado>Olidef CZ Industria e Comércio de Aparelhos Hospitalares Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>173/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de rede de iluminação em LED da Avenida 25 de Julho entre Rua Dois e a BR 116 no município de Pelotas.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>98.698,38</valor> <assinatura>16/01/2020</assinatura> <contratado>Terceiriza Distribuidora de Materiais Elétricos Ltda EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>194/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de produtos médicos de uso único - I</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>9.875,00</valor> <assinatura>09/09/2014</assinatura> <contratado>MCMED Comercio de Material Medico Hospitalar Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>227/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Equipamentos de Informática</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>9.875,00</valor> <assinatura>20/09/2010</assinatura> <contratado>Bombana Informática Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>050/2020</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de 2 veiculos de passeio zero quilometros.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>98.800,00</valor> <assinatura>15/07/2020</assinatura> <contratado>Artha Empreendimentos, Comércio e Locações EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>326/2014</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de equipamentos de informática e eletrônicos</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>9.896,70</valor> <assinatura>07/01/2015</assinatura> <contratado>PPL Comercio e Serviços de Informatica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>121/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para aquisição de 1 veiculo de acordo com lote 04 da Ata de Registro de Preços do Pregão eletrônico 002/2025 - COPES. </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>98.990,00</valor> <assinatura>19/12/2025</assinatura> <contratado>Felice Automoveis Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>132/2025</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato para locação de imóvel situado na Rua Almirante Barroso, 2198 em Pelotas, para servir de sede da Secretaria Municipal de Administração.</objeto> <secretaria>GPM       </secretaria> <valor>99.000,00</valor> <assinatura>25/11/2025</assinatura> <contratado>Ricardo Castilho Bortovski e Sibiele Souto valente</contratado></Row>
<Row><contrato>294/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contratação de Empresa Especializada para Desenvolver o Programa Pré-Vestibular nos Bairros</objeto> <secretaria>SPE       </secretaria> <valor>99.000,00</valor> <assinatura>26/10/2010</assinatura> <contratado>Centro Preparatório Educacional Aprovação Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>011/2018</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>SONDAGEM À PERCUSSÃO DE SIMPLES RECONHECIMENTO DE SOLO (SPT)</objeto> <secretaria>SCP       </secretaria> <valor>99.000,00</valor> <assinatura>06/02/2018</assinatura> <contratado>D Soares Empreendimentos e Construções EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>062/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Locação dos Imóveis situados na Rua Lobo da Costa, nºs 1801 e 1809</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>9.900,00/mês</valor> <assinatura>26/09/2016</assinatura> <contratado>Rocave Construtora e Incorporadora Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>152/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Fornecimento de Material de Ferragem</objeto> <secretaria>SMH       </secretaria> <valor>9.914,40</valor> <assinatura>09/06/2011</assinatura> <contratado>Janine Waechter</contratado></Row>
<Row><contrato>039/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para o atendimento ao programa nacional de alimentação escolar/PNAE</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>99.160,00</valor> <assinatura>22/03/2017</assinatura> <contratado>Cooperativa dos Apicultores e Fruticultores da Zona Sul</contratado></Row>
<Row><contrato>057/2015</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução das obras de reforma e ampliação da EMEI Oswald de Andrade</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>992.391,45</valor> <assinatura>04/05/2015</assinatura> <contratado>Villa Bela Engenharia de Pelotas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>065/2017</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução de remanescente de obra para a construção da UBS Colônia Corrientes</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>992.526,07</valor> <assinatura>10/04/2017</assinatura> <contratado>Soerguer Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>321/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Recuperação de Patrola</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>99.286,47</valor> <assinatura>29/11/2010</assinatura> <contratado>Paraná Equipamentos S.A.</contratado></Row>
<Row><contrato>181/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Material de Higiene/Limpeza</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>993,60</valor> <assinatura>17/08/2012</assinatura> <contratado>Multisul Comercio e Distribuiçao Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>072/2019</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Execução das obras de recuperação do telhado, forro e parte elétrica da Escola M.E.F Saldanha da Gama.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>99.466,78</valor> <assinatura>07/05/2019</assinatura> <contratado>AVS Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>209/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Óleo Diesel</objeto> <secretaria>SAF       </secretaria> <valor>99.500,00</valor> <assinatura>19/08/2010</assinatura> <contratado>Abastecedora Paulo Moreira Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>113/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Aquisição de Pão e Bolo</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>9.966,40</valor> <assinatura>21/05/2010</assinatura> <contratado>Branco Indústria e Comércio de Alimentos Ltda ME</contratado></Row>
<Row><contrato>165/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Obra de Pavimentação em Asfalto em Vias Urbanas</objeto> <secretaria>SCP       </secretaria> <valor>997.028,74</valor> <assinatura>25/06/2010</assinatura> <contratado>Construtora Pelotense Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>004/2024</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contratação de empresa para prestação de serviços por hora trabalhada e por quilometragem percorrida de acordo com Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico 005/2023 - Registro de Preços CPES. </objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>997.572,00</valor> <assinatura>28/02/2024</assinatura> <contratado>Mak Serviços e Pavimentações Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>036/2022</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para a Prestação de Serviços de Transporte Escolar para alunos da Rede Municipal pertencentes a Zona Rural do Município </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>99.809,28</valor> <assinatura>12/04/2022</assinatura> <contratado>Bonow e Rivaroli Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>192/2011</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Serviços de Publicidade para Administração Direta e Indireta</objeto> <secretaria>SECOM     </secretaria> <valor>Até 2.000.000,00</valor> <assinatura>15/08/2011</assinatura> <contratado>SLM Comunicação e Marketing Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>093/2012</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Concessão Patrocinada da Construção e Gestão do Shopping Popular de Pelotas; Requalificação e Manutenção da Praça Cipriano Barcelos</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>Até 98.778.879,00</valor> <assinatura>23/04/2012</assinatura> <contratado>SPE Concessionaria Shopping Popular Pelotas S/A</contratado></Row>
<Row><contrato>CV20/2016</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Projeto Tomada de Água ETA São Gonçalo</objeto> <secretaria>SANEP     </secretaria> <valor>R$58.000,00</valor> <assinatura>29/06/2016</assinatura> <contratado>Vanguarda Sistemas Estruturais Abertos Engenheira LTDA</contratado></Row>
<Row><contrato>092/2010</contrato> <nro_termo>-</nro_termo> <objeto>Assessoria para Compensação Previdenciária com o INSS </objeto> <secretaria>SAF       </secretaria> <valor>Resultado</valor> <assinatura>30/04/2010</assinatura> <contratado>Integra Tecnologia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato> 099/2010</contrato> <nro_termo>-/-</nro_termo> <objeto>Termo Rescisório</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>21/03/2011</assinatura> <contratado>Rodrigo Casarin Borges</contratado></Row>
<Row><contrato>29/2016</contrato> <nro_termo>/</nro_termo> <objeto>Projeto Técnico Social ETA São Gonçalo</objeto> <secretaria>SANEP     </secretaria> <valor>123.293,20</valor> <assinatura>17/10/2016</assinatura> <contratado>Cooperativa de Trabalho de Sociologos Solidarios</contratado></Row>
<Row><contrato>PP26/2016</contrato> <nro_termo>/</nro_termo> <objeto>Pedra</objeto> <secretaria>SANEP     </secretaria> <valor>18.000,00</valor> <assinatura>12/09/2016</assinatura> <contratado>Mario Barcelos Silveira - EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>04/2016</contrato> <nro_termo>/</nro_termo> <objeto>Serviço de Impressões</objeto> <secretaria>SANEP     </secretaria> <valor>19.362,60</valor> <assinatura>18/04/2013</assinatura> <contratado>A2 Impressão Digital Ltda - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>068/2012</contrato> <nro_termo>/</nro_termo> <objeto>Execução de reforma de edificação em alvenaria, localizada na área central do terceiro pavimento da estação rodoviária.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>212.358,18</valor> <assinatura>08/03/2012</assinatura> <contratado>Chapen Engenharia e Incorporadora Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>P26/2016</contrato> <nro_termo>/</nro_termo> <objeto>Saibro</objeto> <secretaria>SANEP     </secretaria> <valor>47.500</valor> <assinatura>12/09/2016</assinatura> <contratado>Francisco Carlos Gomes Timm</contratado></Row>
<Row><contrato>04/2017</contrato> <nro_termo>/</nro_termo> <objeto>obras de pavimentação em blocos de concreto intertravados </objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>7.390.568,89</valor> <assinatura>27/03/2017</assinatura> <contratado>Construtora Pelotense Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>028/2023</contrato> <nro_termo>0001/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar a Cláusula oitava - Do Acompanhamento e Fiscalização, nomeando servidor da SMED para fiscalizar contrato 028/2023.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>08/02/2024</assinatura> <contratado>Telealarme Brasil Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>028/2023</contrato> <nro_termo>0001/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para trocar o servidor responsável por fiscalizar a execução do Contrato 028/2023 - Serviço de Vigilância eletrônica 24 hs.</objeto> <secretaria>STT       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>11/04/2025</assinatura> <contratado>Telealarme Brasil Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>028/2023</contrato> <nro_termo>0001/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar a cláusula sétima - Da Dotação Orçamentária ao Contrato 028/2023.</objeto> <secretaria>STT       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>09/02/2026</assinatura> <contratado>Telealarme Brasil Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>028/2023</contrato> <nro_termo>0003/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para substituir a servidora fiscal da  execução do contrato 028/2023 - Serviço de Vigilância Eletrônica.</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>15/07/2025</assinatura> <contratado>Telealarme Brasil Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>028/2023</contrato> <nro_termo>0010/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da Cláusula sétima - Da Dotação Orçamentária para o exercício 2026.</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>15/05/2026</assinatura> <contratado>Telealarme Brasil Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>159/2019</contrato> <nro_termo>001/2020</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para inclusão de nova dotação orçamentária conforme Mem. 012950/2020 - SMS.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>94.430,70</valor> <assinatura>24/10/2020</assinatura> <contratado>Orbenk Administração e Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>103/2021</contrato> <nro_termo>001/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento com fulcro na lei 8.666/93 atendendo a Lei 6993/2021 que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2022 a 2025 do Contrato Administrativo 103/2021</objeto> <secretaria>GPM       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>10/03/2022</assinatura> <contratado>Companhia Ultragaz SA</contratado></Row>
<Row><contrato>170/2017</contrato> <nro_termo>001/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração da cláusula quarta do Termo Aditivo 02/2019 do Contrato Administrativo 170/2017 </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>08/02/2022</assinatura> <contratado>Fabio Torres</contratado></Row>
<Row><contrato>111/2021</contrato> <nro_termo>001/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento com fulcro na lei 8.666/93 atendendo a Lei 6993/2021 que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2022 a 2025 do Contrato Administrativo 111/2021</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>11/03/2022</assinatura> <contratado>Fluss Comércio de Alimentos e Serviços EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>110/2021</contrato> <nro_termo>001/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento com fulcro na lei 8.666/93 atendendo a Lei 6993/2021 que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2022 a 2025 do Contrato Administrativo 110/2021</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>11/03/2022</assinatura> <contratado>Ulda Maria da Silva Benemann ME</contratado></Row>
<Row><contrato>078/2021</contrato> <nro_termo>001/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento com fulcro na lei 8.666/93 atendendo a Lei 6993/2021 que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2022 a 2025 do Contrato Administrativo 078/2021</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>11/03/2022</assinatura> <contratado>Delcio Delmar Rambo EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>014/2022</contrato> <nro_termo>001/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento com fulcro na lei 8.666/93 atendendo a Lei 6993/2021 que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2022 a 2025 do Contrato Administrativo 014/2022</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>07/03/2022</assinatura> <contratado>Ulda Maria da Silva Benemann ME</contratado></Row>
<Row><contrato>028/2023</contrato> <nro_termo>001/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da Cláusula oitava - Do Acompanhamento e Fiscalização, substituindo o nome do servidor da SMOP responsável pela fiscalização da execução do contrato 028/2023.</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>05/07/2024</assinatura> <contratado>Telealarme Brasil Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>005/2024</contrato> <nro_termo>001/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para nomear o servidor responsável pela fiscalização da execução do contrato 005/2024 - Prestação de Serviços de suporte técnico ao Sistema de Informações Municipais - SIM.</objeto> <secretaria>COINPEL   </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>05/09/2024</assinatura> <contratado>AVMB - Consultoria e Assessoria em Informatica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>138/2024</contrato> <nro_termo>001/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar Cláusula primeira - Do Objeto do Contrato administrativo 138/2024, passando a constar a cor predominante "prata".</objeto> <secretaria>GPM       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>17/12/2024</assinatura> <contratado>Sponchiado Jardine veiculos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>019/2022</contrato> <nro_termo>001/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para ressarcimento por serviços prestados conforme disposto na cláusula segunda, alínea "a" e cláusula quarta, alínea "d" do contrato 019/2022.</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>69.435,10</valor> <assinatura>11/10/2024</assinatura> <contratado>Companhia de Informática de Pelotas - COINPEL</contratado></Row>
<Row><contrato>031/2023</contrato> <nro_termo>001/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para correção do CNPJ do Municipio que consta com número errado no Aditivo 01/2025.</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>25/07/2025</assinatura> <contratado>Embralux Comércio de Lâmpadas e Luminárias Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>044/2024</contrato> <nro_termo>001/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar a cláusula quarta - Do Modelo de Gestão do Contrato, item 4.1.2.3 e substituir o servidor responsávelpela fiscalização do contrato 044/2024.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>11/11/2025</assinatura> <contratado>Papel e Caneta Express One Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>066/2025</contrato> <nro_termo>001/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamrento para alteração da Cláusula Quarta - Do Modelo de Gestão do Contrato - 4.1 - Da Fiscalização do Contrato, substituindo o servidor responsável pela sua fiscalização.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>03/11/2025</assinatura> <contratado>Cooperativa União dos Agricultores Familiares de Canguçu e Região</contratado></Row>
<Row><contrato>028/2023</contrato> <nro_termo>001/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para substituição do servidor que será responsável pela fiscalização do Contrato 028/2023 - Serviço de Vigilância Eletrônica.</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>07/01/2025</assinatura> <contratado>Telealarme Brasil Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>050/2025</contrato> <nro_termo>001/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da Cláusula 4.1 - Da Fiscalização Contratual, substituindo a servidora responsável pela fiscalização da execução do Contrato 050/2025.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>03/11/2025</assinatura> <contratado>Cooperativa dos Trabalhadores da Reforma Agraria Terra Livre Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>046/2025</contrato> <nro_termo>001/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da Cláusula Quarta - 4.1 Da Fiscalização Contratual, substituindo a servidora responsável pela fiscalização da execução do Contrato 046/2025.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>03/11/2025</assinatura> <contratado>Cooperativa dos Apicultores e Fruticultores da Zona Sul - CAFSUL</contratado></Row>
<Row><contrato>065/2025</contrato> <nro_termo>001/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar a cláusula oitava - Da Gestão e Fiscalização do Contrato, substituindo o servidor responsável pela fiscalização do contrato 065/2025. </objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>11/11/2025</assinatura> <contratado>Mitra Arquidiocesana de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>049/2025</contrato> <nro_termo>001/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da Cláusula 4.1 - Da Fiscalização Contratual, substituindo a servidora responsável pela fiscalização da execução do Contrato 049/2025.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>03/11/2025</assinatura> <contratado>Otelmo Bergmann Krolow e Ironi Bergmann Krolow</contratado></Row>
<Row><contrato>036/2024</contrato> <nro_termo>001/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para inclusão de servidor como gestor do Contrato 036/2024 -  Prestação de Serviços de vigilância desarmada na Secretaria da Fazenda.</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>30/01/2025</assinatura> <contratado>Comando em Ação - Serviço de Vigia, Portaria e Zeladoria Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>047/2025</contrato> <nro_termo>001/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar cláusula sexta do contrato 047/2025 - Aquisição de hortifrutigranjeiros da agricultura familiar.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>10/06/2025</assinatura> <contratado>Cooperativa dos Produtores Agrícolas do Monte Bonito - COOPAMB</contratado></Row>
<Row><contrato>045/2025</contrato> <nro_termo>001/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da Cláusula Quarta - 4.1 Da Fiscalização Contratual, substituindo a servidora responsável pela fiscalização da execução do Contrato 045/2025.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>03/11/2025</assinatura> <contratado>Cooperativa Sul Ecologica de Agricultores Familiares Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>085/2025</contrato> <nro_termo>001/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar a cláusula 12 - Da Gestão e Fiscalização do Contrato - item 12.1, letra b - retifica o nome da servidora responsável pela ficalização do Contrato 085/2025.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>29/10/2025</assinatura> <contratado>Artibras Saneamento e Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>136/2022</contrato> <nro_termo>001/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para adição de projeto/atividade na Dotação Orçamentária em caráter temporário ao Contrato 136/2022.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>20/01/2025</assinatura> <contratado>Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos</contratado></Row>
<Row><contrato>090/2025</contrato> <nro_termo>001/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da fonte de recursos da Cláusula sétima do Contrato 090/2025 para aquisição do Veiculo para o Projeto  Atividade "Patrulha Maria da Penha".</objeto> <secretaria>GPM       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>08/12/2025</assinatura> <contratado>Felice Automoveis Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>120/2019</contrato> <nro_termo>001/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para corrigir o ano de referência constante no Termo Aditivo 06/2024 que passa a ser "Termo Aditivo 06/2025".</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>01/08/2025</assinatura> <contratado>VRA Menezes</contratado></Row>
<Row><contrato>135/2023</contrato> <nro_termo>001/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para corrigir o CNPJ do Município disposto no Preâmbulo do Termo de Apostilamento 02/2025 (Termo de Pagamento Indenização 02/2025).</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>29/07/2025</assinatura> <contratado>Movilcor Livramento - Emergências Médicas Movil Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>112/2025</contrato> <nro_termo>001/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar a cláusula quarta - Do Modelo de Gestão do Contrato, substituindo o nome do servidor responsável pela fiscalização do contrato112/2025.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>11/11/2025</assinatura> <contratado>V R A Menezes</contratado></Row>
<Row><contrato>088/2024</contrato> <nro_termo>001/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da cláusula sétima - Da Dotação orçamentária do Contrato 088/2024 - Locação de imóvel situado na Av. Zeferino Costa, 296.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>23/01/2025</assinatura> <contratado>Luis Antonio Marins Lemes e Fabiane Pereira Lemes</contratado></Row>
<Row><contrato>159/2019</contrato> <nro_termo>001/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar o servidor fiscal da execução do Contrato 159/2019 - Prestação de serviços de limpeza e conservação.</objeto> <secretaria>STT       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>11/04/2025</assinatura> <contratado>Orbenk Administração e Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>129/2024</contrato> <nro_termo>001/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar a cláusula quarta - "Do Modelo de Gestão do Contrato" nomeando o servidor responsável pela fiscalização da execução do Contrato 129/2024.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>03/09/2025</assinatura> <contratado>Agência de Viagens e Turismo TIMM Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>015/2024</contrato> <nro_termo>001/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para incluir o valor do excedente de cópias relativo à locação de impressoras no contrato 015/2024.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>688,59</valor> <assinatura>10/12/2025</assinatura> <contratado>Compucom Soluções Digitais Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>058/2020</contrato> <nro_termo>001/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar a Cláusula Sexta - Da Dotação Orçamentária do Contrato 058/2020.</objeto> <secretaria>SQA       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>21/01/2026</assinatura> <contratado>SISLAM Tecnologia Ambiental Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>059/2024</contrato> <nro_termo>001/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar a cláusula sétima - Da Dotação Orçamentária ao Contrato 059/2024.</objeto> <secretaria>SSP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>12/02/2026</assinatura> <contratado>RHP Engenharia e Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>015/2024</contrato> <nro_termo>001/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para inclusão na cláusula sexta - Da Dotação Orçamentária no ítem 6.1 do Projeto/Atividade conforme Lei 8666/93 e alterações.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>09/04/2026</assinatura> <contratado>Compucom Soluções Digitais Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>034/2025</contrato> <nro_termo>001/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da Dotação Orçamentária do Contrato 034/2025.</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>22/01/2026</assinatura> <contratado>Liz Serviços Online Ltda - passou a ser Leis Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2025</contrato> <nro_termo>001/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para substituição do servidor responsável pela fiscalização do contrato 008/2025.</objeto> <secretaria>SSP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>12/02/2026</assinatura> <contratado>Compucom Soluções Digitais Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>035/2023</contrato> <nro_termo>001/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da Dotação Orçamentária da cláusula sétima ao contrato 035/2023.</objeto> <secretaria>SSP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>12/02/2026</assinatura> <contratado>Viavetorial Telecomunicações Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>014/2019</contrato> <nro_termo>001/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento atendendo a Lei 7472/2025 - Plano Plurianual 2025-2029, altera 6º Aditivo ao Contrato 014/2019.</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>27/01/2026</assinatura> <contratado>Simone Pandolfo Chittolina - era Marlene Cruz Almeida</contratado></Row>
<Row><contrato>051/2025</contrato> <nro_termo>001/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da Cláusula Quarta - Do Modelo de Gestão do Contrato 051/2025.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>18/05/2026</assinatura> <contratado>D. P. Comércio de Gás e água Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>028/2023</contrato> <nro_termo>001/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da cláusula sétima - Da Dotação Orçamentária do contrato 028/2023. </objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>04/02/2026</assinatura> <contratado>Telealarme Brasil Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>038/2025</contrato> <nro_termo>001/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da cláusula décima segunda - Da Dotação Orçamentária ao Contrato 038/2025.</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>23/01/2026</assinatura> <contratado>Osirnet Info Telecom Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2026</contrato> <nro_termo>001/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar a Cláusula segunda - Da Alteração - Do Objeto e Forma de Execução.</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>27/07/2026</assinatura> <contratado>Pizzato Engenharia em Pré-Moldado Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>003/2026</contrato> <nro_termo>001/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração do estado civil do sócio admistrador no Contrato 003/2026.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>22/01/2026</assinatura> <contratado>Orbenk Administração e Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>021/2025</contrato> <nro_termo>001/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para retificar erro material na cláusula quinta - Do Valor, no Aditivo 01/2026 ao contrato 021/2025.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>10/03/2026</assinatura> <contratado>Grupo pela Educação Saúde e Cidadania - GESTO - GESC</contratado></Row>
<Row><contrato>047/2025</contrato> <nro_termo>001/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da Cláusula Terceira - Da Dotação Orçamentária ao Contrato 047/2025.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>24/04/2026</assinatura> <contratado>Cooperativa dos Produtores Agrícolas do Monte Bonito - COOPAMB</contratado></Row>
<Row><contrato>044/2026</contrato> <nro_termo>001/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para substituir os nomes dos fiscais e gestores que acompanharão a execução do Contrato 044/2026.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>24/07/2026</assinatura> <contratado>AVS Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>177/2023</contrato> <nro_termo>001/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento atendendo a Lei 7472/2025 - Plano Plurianual 2026-2029, altera a Dotação Orçamentária ao Contrato 177/2023</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>22/01/2026</assinatura> <contratado>Marcelo de Pauli de Freitas</contratado></Row>
<Row><contrato>093/2025</contrato> <nro_termo>001/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar o projeto/Atividade e Fonte de recurso do Contrato 093/2025 em caráter temporário.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>04/02/2026</assinatura> <contratado>Fabricio Machado Tavares</contratado></Row>
<Row><contrato>122/2022</contrato> <nro_termo>001/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração do Projeto/Atividade do Contrato 122/2022 em caráter temporário.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>21/01/2026</assinatura> <contratado>Renato Barrocas Moreira</contratado></Row>
<Row><contrato>086/2025</contrato> <nro_termo>001/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da cláusula décima terceira - Da Dotação Orçamentária ao Contrato 086/2025.</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>23/01/2026</assinatura> <contratado>Vox Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>089/2025</contrato> <nro_termo>001/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da cláusula sexta - Da Dotação Orçamentária ao Contrato 089/2025 em caráter temporário.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>21/01/2026</assinatura> <contratado>Noris Regina da Silva Almeida</contratado></Row>
<Row><contrato>085/2026</contrato> <nro_termo>001/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para substituição dos servidores responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização da execução do contrato 085/2026.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>24/07/2026</assinatura> <contratado>Rota Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>094/2025</contrato> <nro_termo>001/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração do Projeto/Atividade em caráter temporário ao Contrato 094/2025.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>21/01/2026</assinatura> <contratado>Osirnet Info Telecom Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>136/2022</contrato> <nro_termo>001/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da Cláusula Quarta - Da Dotação Orçamentária ao Contrato 136/2022.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>20/05/2026</assinatura> <contratado>Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos</contratado></Row>
<Row><contrato>1001/2018</contrato> <nro_termo>002/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para ratificação da cláusula Segunda do Contrato Administrativo 1001/2018</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>14/02/2022</assinatura> <contratado>Check-up Análises Clínicas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>001/2020</contrato> <nro_termo>002/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de vigência ao Contrato Administrativo n º 001/2020</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>221.832,00</valor> <assinatura>07/01/2022</assinatura> <contratado>Centro de Pesquisa Ginecológica - CPEG</contratado></Row>
<Row><contrato>028/2023</contrato> <nro_termo>002/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração do fiscal designado para acompanhar a execução do Contrato 028/2023.</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>20/08/2025</assinatura> <contratado>Telealarme Brasil Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>015/2024</contrato> <nro_termo>002/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da Cláusula sexta - Da Dotação Orçamentária do Contrato 015/2024.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>10/12/2025</assinatura> <contratado>Compucom Soluções Digitais Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>047/2025</contrato> <nro_termo>002/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da Cláusula 4.1 - Da Fiscalização Contratual, substituindo a servidora responsável pela fiscalização da execução do Contrato 047/2025.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>03/11/2025</assinatura> <contratado>Cooperativa dos Produtores Agrícolas do Monte Bonito - COOPAMB</contratado></Row>
<Row><contrato>159/2019</contrato> <nro_termo>002/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração do nome do servidor responsável pela fiscalização do contrato 159/2019 - Prestação de serviços de limpeza e conservação.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>06/11/2025</assinatura> <contratado>Orbenk Administração e Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>129/2024</contrato> <nro_termo>002/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para incluir na Cláusula Quarta - Do Modelo de Gestão e designar o servidor responsável pela fiscalização do contrato 129/2024.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>23/09/2025</assinatura> <contratado>Agência de Viagens e Turismo TIMM Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>095/2023</contrato> <nro_termo>002/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da Cláusula 23 - Da Fiscalização Contratual, substituindo a servidora responsável pela fiscalização da execução do Contrato 095/2023.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>25/11/2025</assinatura> <contratado>Paroquia Evangelica de Confissão Luterana Santa Maria do Sul</contratado></Row>
<Row><contrato>187/2014</contrato> <nro_termo>002/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração do Projeto/Atividade do Contrato 187/2014 em caráter temporário.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>21/01/2026</assinatura> <contratado>Leandro Steinmetz</contratado></Row>
<Row><contrato>094/2025</contrato> <nro_termo>002/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para inclusão da cláusula décima primeira - Da Dotação Orçamentária ao Contrato 094/2025.</objeto> <secretaria>SMIR      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>20/03/2026</assinatura> <contratado>Osirnet Info Telecom Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>157/2023</contrato> <nro_termo>002/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração do Projeto/Atividade do Contrato 157/2023 em caráter temporário.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>21/01/2026</assinatura> <contratado>Francisco de Paula Marques Rodrigues</contratado></Row>
<Row><contrato>167/2017</contrato> <nro_termo>002/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração do Projeto/Atividade do Contrato 167/2017 em caráter temporário.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>21/01/2026</assinatura> <contratado>Gerson Pereira Pepe</contratado></Row>
<Row><contrato>158/2015</contrato> <nro_termo>002/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração do Projeto/Atividade do Contrato 158/2015 em caráter temporário.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>21/01/2026</assinatura> <contratado>Marcelo Tadiello Moraes</contratado></Row>
<Row><contrato>307/2015</contrato> <nro_termo>002/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração do Projeto/Atividade do Contrato 307/2015 em caráter temporário.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>21/01/2026</assinatura> <contratado>Iara Irene Costa da Costa</contratado></Row>
<Row><contrato>292/2015</contrato> <nro_termo>002/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração do Projeto/Atividade do Contrato 292/2015 em caráter temporário.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>21/01/2026</assinatura> <contratado>JCR Construtora e Incorporadora Ltda (Substituta de Ana Maria Spies Noguez)</contratado></Row>
<Row><contrato>053/2019</contrato> <nro_termo>002/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para retificar erro material na numeração das cláusulas e na redação do parágrafo único da cláusula de prorrogação de vigência do Contrato 053/2019.</objeto> <secretaria>SMA       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>31/03/2026</assinatura> <contratado>Marcia Rosanete Blank - era Marcia Rosanete Blank Tuchtenhagen</contratado></Row>
<Row><contrato>053/2018</contrato> <nro_termo>002/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração do Projeto/Atividade do Contrato 053/2018 em caráter temporário.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>21/01/2026</assinatura> <contratado>Zilberpar S/A</contratado></Row>
<Row><contrato>024/2025</contrato> <nro_termo>002/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para retificar erro material da cláusula segunda do Aditivo 001/2026 - Da Prorrogação da Vigência, quanto ao número do contrato.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>10/03/2026</assinatura> <contratado>Escola de Educação Infantil Montessori Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>049/2025</contrato> <nro_termo>002/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da cláusula sexta - Da Dotação Orçamentária ao Contrato 049/2025 em caráter temporário.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>21/01/2026</assinatura> <contratado>Otelmo Bergmann Krolow e Ironi Bergmann Krolow</contratado></Row>
<Row><contrato>028/2023</contrato> <nro_termo>002/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da Cláusula Oitava - Do Acompanhamento e Fiscalização substituindo o fiscal responsável pelo acompanhamento da execução do contrato 028/2023.</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>15/05/2026</assinatura> <contratado>Telealarme Brasil Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>026/2015</contrato> <nro_termo>002/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração do Projeto/Atividade do Contrato 026/2015 em caráter temporário.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>21/01/2026</assinatura> <contratado>Marco Antonio da Cruz Afonso</contratado></Row>
<Row><contrato>003/2026</contrato> <nro_termo>002/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar a cláusula quarta - Do Modelo de Gestão do Contrato, designando o novo fiscal responsável pela execução do contrato 003/2026.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>19/02/2026</assinatura> <contratado>Orbenk Administração e Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>065/2016</contrato> <nro_termo>002/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração do Projeto/Atividade do Contrato 065/2016 em caráter temporário.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>21/01/2026</assinatura> <contratado>Irene Nunes Costa</contratado></Row>
<Row><contrato>015/202</contrato> <nro_termo>002/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para incluir na cláusula quarta o valor das cópias excedentes no Contrato 015/2024.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>14,65</valor> <assinatura>03/06/2026</assinatura> <contratado>Compucom Soluções Digitais Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>028/2023</contrato> <nro_termo>003/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar a Cláusula Sétima - Da Dotação Orçamentária do Contrato 028/2023 - Serviço de Vigilância Eletrônica.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>17/02/2025</assinatura> <contratado>Telealarme Brasil Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>043/2022</contrato> <nro_termo>003/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para atualizar o nome do servidor responsável pela fiscalização da execução do contrato 043/2022.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>19/12/2025</assinatura> <contratado>Clinica de Fisioterapia Daniela Castro Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>015/2025</contrato> <nro_termo>003/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração do servidor responsável pela fiscalização da execução do contrato 015/2025 - Locação de Impressoras.</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>07/11/2025</assinatura> <contratado>Compucom Soluções Digitais Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>129/2024</contrato> <nro_termo>003/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para prorrogar o prazo de vigência em mais 12 meses de contrato 129/2025</objeto> <secretaria>SELJ      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>05/11/2025</assinatura> <contratado>Agência de Viagens e Turismo TIMM Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>111/2024</contrato> <nro_termo>003/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração do Projeto/Atividade - Cláusula Sétima - Da Dotação Orçamentária do Contrato 111/2024 em caráter temporário.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>21/01/2026</assinatura> <contratado>Fortiter Negocios Imobiliarios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>092/2022</contrato> <nro_termo>003/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração do Projeto/Atividade em caráter temporário do Contrato 092/2022.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>21/01/2026</assinatura> <contratado>Floripa Terceirizados Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>129/2024</contrato> <nro_termo>003/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para adicionar a Dotação Orçamentária ao Contrato 129/2024 devido ao novo PPa 2026-2029.</objeto> <secretaria>SELJ      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>19/03/2026</assinatura> <contratado>Agência de Viagens e Turismo TIMM Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>094/2025</contrato> <nro_termo>003/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para inclusão da Dotação Orçamentária da Secretaria Municipal de Politicas para as Mulheres.</objeto> <secretaria>SMM       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>26/03/2026</assinatura> <contratado>Osirnet Info Telecom Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>076/2025</contrato> <nro_termo>003/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração do Projeto Atividade da Cláusula Quinta - Dos Recursos Orçamentários e Financeiros.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>03/03/2026</assinatura> <contratado>Lopes Serviços de Instalação de Sistemas de Energia Solar Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>028/2023</contrato> <nro_termo>003/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar a Cláusula Sétima - Da Dotação Orçamentária ao Contrato 028/2023.</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>28/05/2026</assinatura> <contratado>Telealarme Brasil Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>019/2022</contrato> <nro_termo>003/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar o disposto na cláusula oitava - Da Dotação Orçamentária do contrato 019/2022.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>04/02/2026</assinatura> <contratado>Companhia de Informática de Pelotas - COINPEL</contratado></Row>
<Row><contrato>038/2024</contrato> <nro_termo>003/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da cláusula sétima - Da Dotação Orçamentária ao Contrato 038/2024 em caráter temporário.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>21/01/2026</assinatura> <contratado>Sentinela Clinica Veterinaria Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>043/2022</contrato> <nro_termo>003/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar a Cláusula Sexta - Da Dotação Orçamentária do Contrato 043/2022.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>19/01/2026</assinatura> <contratado>Clinica de Fisioterapia Daniela Castro Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>019/2020</contrato> <nro_termo>004/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para retificar a Cláusula sétima - Do Acompanhamento e Fiscalização, alterando o nome do servidor fiscal da execução do contrato pela SMED.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>12/08/2024</assinatura> <contratado>Artibras Saneamento e Engenharia EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>028/2023</contrato> <nro_termo>004/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração do fiscal inicialmente designado para fiscalizar o Contrato 028/2025. </objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>17/11/2025</assinatura> <contratado>Telealarme Brasil Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>028/2023</contrato> <nro_termo>004/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da Dotação Orçamentária ao Contrato 028/2023 - Vigilância eletrônica - Monitoramento 24 Hs.</objeto> <secretaria>SEURB     </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>13/05/2026</assinatura> <contratado>Telealarme Brasil Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>036/2021</contrato> <nro_termo>004/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração do Projeto/Atividade do Contrato 036/2021 em caráter temporário.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>21/01/2026</assinatura> <contratado>NS Serviços &amp; Segurança Ltda - era Geldson Nunes Silveira</contratado></Row>
<Row><contrato>121/2022</contrato> <nro_termo>004/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da cláusula sétima - Da Dotação Orçamentária ao Contrato 121/2022.</objeto> <secretaria>SMM       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>27/01/2026</assinatura> <contratado>Jose Xavier de Freitas Neto e Rosanie Zechlinski Xavier de Freitas</contratado></Row>
<Row><contrato>092/2022</contrato> <nro_termo>004/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da cláusula quinta - Dos Recursos Orçamentários e Financeiros mudando a fonte de recursos em caráter temporário no contrato 092/2022.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>25/02/2026</assinatura> <contratado>Floripa Terceirizados Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>160/2023</contrato> <nro_termo>004/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração do Projeto/Atividade do Contrato 160/2023 em caráter temporário.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>21/01/2026</assinatura> <contratado>Arrozeira Floresta Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>094/2025</contrato> <nro_termo>004/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da Cláusula décima-primeira - Da Dotação Orçamentária do Contrato 094/2025.</objeto> <secretaria>SMM       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>22/05/2026</assinatura> <contratado>Osirnet Info Telecom Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>105/2017</contrato> <nro_termo>005/2022</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração de cláusula sétima do Contrato Administrativo n º 105/2017 </objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>27/01/2022</assinatura> <contratado>I.C. da Silva Incorporadora de Imoveis Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>160/2023</contrato> <nro_termo>005/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteralção da fonte de recursos da Dotação Orçamentária do Contrato 160/2023.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>25/02/2026</assinatura> <contratado>Arrozeira Floresta Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>036/2021</contrato> <nro_termo>005/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da fonte de recursos da Cláusula quinta - Dos Recursos Orçamentários e Financeiros do contrato 036/2021.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>25/02/2026</assinatura> <contratado>NS Serviços &amp; Segurança Ltda - era Geldson Nunes Silveira</contratado></Row>
<Row><contrato>077/2023</contrato> <nro_termo>005/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da Cláusula I - Do Objeto - Dotação Orçamentária 2026 do Contrato 077/2023.</objeto> <secretaria>SECOM     </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>07/08/2026</assinatura> <contratado>Engenho de Idéias Comunicação Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>001/2018</contrato> <nro_termo>008/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar em caráter excepcional por mais 6 meses a vigência do Contrato Administrativo 001/2018 - Prestação de serviços em Análises Clinicas de acordo com Chamamento Público 01/2016.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>278.483,64</valor> <assinatura>27/12/2023</assinatura> <contratado>Check-up Análises Clínicas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>005/2024</contrato> <nro_termo>009/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar a cláusula sétima - Da Dotação Orçamentária ao Contrato 005/2024.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>09/02/2026</assinatura> <contratado>AVMB - Consultoria e Assessoria em Informatica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>499/2008</contrato> <nro_termo>01/2009</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMH       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>15/09/2009</assinatura> <contratado>ACPO - Artefatos de Concreto Pedro Osorio Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>274/2008</contrato> <nro_termo>01/2009</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e reajuste</objeto> <secretaria/> <valor>1.320,00</valor> <assinatura>25/02/2009</assinatura> <contratado>Z. F. Souto &amp; Cia. Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>196/2009</contrato> <nro_termo>01/2009</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1,50 p/ km</valor> <assinatura>29/12/2009</assinatura> <contratado>Nestor Bubolz</contratado></Row>
<Row><contrato>049/2009</contrato> <nro_termo>01/2009</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 049/2009 - Locação de imóvel localizado na Rua Felix da Cunha, 818 (CAPS AD).</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>32.174,88</valor> <assinatura>03/10/2009</assinatura> <contratado>Carla de Campos Silveira (Sucessão de Urbano Abrantes Cardoso)</contratado></Row>
<Row><contrato>132/2010</contrato> <nro_termo> 01/2010</nro_termo> <objeto>Aditamento para Acréscimos</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>12.998,00</valor> <assinatura>13/08/2010</assinatura> <contratado>Raquel Schneider e Silva Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>150/2009</contrato> <nro_termo>01/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>02/04/2010</assinatura> <contratado>NTA - Novas Técnicas de Asfaltos S/A</contratado></Row>
<Row><contrato> 117/2010</contrato> <nro_termo>01/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>24/10/2010</assinatura> <contratado>STE - Serviços Técnicos de Engenharia S.A.</contratado></Row>
<Row><contrato>160/2009</contrato> <nro_termo>01/2010</nro_termo> <objeto>Substituição do Veículo</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>07/05/2010</assinatura> <contratado>Gilmar Milech</contratado></Row>
<Row><contrato>180/2010</contrato> <nro_termo>01/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação do Prazo de Execução e Vigência</objeto> <secretaria>SCP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>08/12/2010</assinatura> <contratado>Uniport Empreendimentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>151/2010</contrato> <nro_termo>01/2010</nro_termo> <objeto>Alteração de Pessoa Física para Pessoa Jurídica</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>06/07/2010</assinatura> <contratado>Jamile Tormann Iluminação Cênica e Arquitetural Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>CD01/2009</contrato> <nro_termo>01/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e do Prazo de Execução</objeto> <secretaria>SCP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>03/11/2010</assinatura> <contratado>Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência (FATEC)</contratado></Row>
<Row><contrato>215/2009</contrato> <nro_termo>01/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e do Prazo de Execução</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>03/05/2010</assinatura> <contratado>Marsou Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>214/2009</contrato> <nro_termo>01/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e do Prazo de Execução</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>10/05/2010</assinatura> <contratado>Marsou Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>015/2010</contrato> <nro_termo>01/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e do Prazo de Execução</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>27/08/2010</assinatura> <contratado>Villa Bela Engenharia de Pelotas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>005/2010</contrato> <nro_termo>01/2010</nro_termo> <objeto>Alteração da Dotação Orçamentária</objeto> <secretaria>SCP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>08/03/2010</assinatura> <contratado>SBS Engenharia e Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>021/2010</contrato> <nro_termo>01/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e do Prazo de Execução</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>27/08/2010</assinatura> <contratado>Villa Bela Engenharia de Pelotas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>074/2009</contrato> <nro_termo>01/2010</nro_termo> <objeto>Substituição do Veículo</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>15/01/2010</assinatura> <contratado>Jeferson dos Santos Transportes ME</contratado></Row>
<Row><contrato>01 /2010</contrato> <nro_termo>01/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e do Prazo de Execução (SBQC 01/2010)</objeto> <secretaria>SCP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>02/06/2010</assinatura> <contratado>Incorp Consultoria &amp; Assessoria Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>---/---</contrato> <nro_termo>01/2010</nro_termo> <objeto>Substituição do Veículo</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>13/08/2010</assinatura> <contratado>Manoel Francisco Garcia</contratado></Row>
<Row><contrato>048/2010</contrato> <nro_termo>01/2010</nro_termo> <objeto>Substituição do Condutor do Veículo</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>23/08/2010</assinatura> <contratado>Marcos de Macedo Robe</contratado></Row>
<Row><contrato>052/2010</contrato> <nro_termo>01/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e do Prazo de Execução</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>22/09/2010</assinatura> <contratado>Villa Bela Engenharia de Pelotas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>022/2010</contrato> <nro_termo>01/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e do Prazo de Execução</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>22/09/2010</assinatura> <contratado>Villa Bela Engenharia de Pelotas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato> 009/2010</contrato> <nro_termo>01/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e do Prazo de Execução</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>05/11/2010</assinatura> <contratado>Villa Bela Engenharia de Pelotas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2010</contrato> <nro_termo>01/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>22/09/2010</assinatura> <contratado>Villa Bela Engenharia de Pelotas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>080/2009</contrato> <nro_termo>01/2010</nro_termo> <objeto> Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>31/03/2010</assinatura> <contratado>Fábio Torres</contratado></Row>
<Row><contrato>----/----</contrato> <nro_termo>01/2010</nro_termo> <objeto>Substituição do Veículo</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>09/04/2010</assinatura> <contratado>Rudis Wrege Rickes</contratado></Row>
<Row><contrato>016/2010</contrato> <nro_termo>01/2010</nro_termo> <objeto>Aditamento para Acréscimos</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>10.403,13</valor> <assinatura>05/07/2010</assinatura> <contratado>M.G.M. Empresa Construtora Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>014/2010</contrato> <nro_termo>01/2010</nro_termo> <objeto>Alteração do Projeto Executivo</objeto> <secretaria>SCP       </secretaria> <valor>11.186,73</valor> <assinatura>19/05/2010</assinatura> <contratado>M.G.M. Empresa Construtora Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>352/2009</contrato> <nro_termo>01/2010</nro_termo> <objeto>Aditamento em 25 %</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>11.472,96</valor> <assinatura>25/02/2010</assinatura> <contratado>Rosane Vieira Bertholdi ME</contratado></Row>
<Row><contrato> 264/2010</contrato> <nro_termo>01/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência; Aditamento para Acréscimos</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>116.664,74</valor> <assinatura>29/11/2010</assinatura> <contratado>SBS Engenharia e Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>264/2010</contrato> <nro_termo>01/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação do Prazo de Execução e Aditamento para Acréscimo </objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>116.664,74</valor> <assinatura>29/11/2010</assinatura> <contratado>SBS Engenharia e Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>217/2009</contrato> <nro_termo>01/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SPE       </secretaria> <valor>1.325,22/mês</valor> <assinatura>22/09/2010</assinatura> <contratado>Cristiana Reck Zanetti</contratado></Row>
<Row><contrato>093/2009</contrato> <nro_termo>01/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência </objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1,40 p/ km</valor> <assinatura>31/03/2010</assinatura> <contratado>Luiz Guilherme Peverada</contratado></Row>
<Row><contrato>088/2009</contrato> <nro_termo>01/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1,50 p/ km</valor> <assinatura>31/03/2010</assinatura> <contratado>André Harms Stallbaum</contratado></Row>
<Row><contrato>083/2009</contrato> <nro_termo>01/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Substituição do Veículo</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1,50 p/ km</valor> <assinatura>31/03/2010</assinatura> <contratado>Nedo Robe</contratado></Row>
<Row><contrato>096/2009</contrato> <nro_termo>01/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1,50 p/ km</valor> <assinatura>31/03/2010</assinatura> <contratado>Adir Kerstner</contratado></Row>
<Row><contrato>090/2009</contrato> <nro_termo>01/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1,50 p/ km</valor> <assinatura>31/03/2010</assinatura> <contratado>Mateus de Souza Jansen</contratado></Row>
<Row><contrato>076/2009</contrato> <nro_termo>01/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1,50 p/ km</valor> <assinatura>31/03/2010</assinatura> <contratado>Aldino Romiro Bonow</contratado></Row>
<Row><contrato>081/2009</contrato> <nro_termo>01/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1,50 p/ km</valor> <assinatura>31/03/2010</assinatura> <contratado>Jeferson dos Santos Transportes ME</contratado></Row>
<Row><contrato>077/2009</contrato> <nro_termo>01/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência </objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1,50 p/ km</valor> <assinatura>31/03/2010</assinatura> <contratado>Andréia Berndt Perleberg</contratado></Row>
<Row><contrato>079/2009</contrato> <nro_termo>01/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência </objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1,50 p/ km rodado</valor> <assinatura>31/03/2010</assinatura> <contratado>Gilberto Silveira Gadea</contratado></Row>
<Row><contrato>075/2009</contrato> <nro_termo>01/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1,50 p/ km rodado</valor> <assinatura>24/03/2010</assinatura> <contratado>Airton Daumann</contratado></Row>
<Row><contrato>091/2009</contrato> <nro_termo>01/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1,50 p/ km rodado</valor> <assinatura>31/03/2010</assinatura> <contratado>Vanderlei Mendes</contratado></Row>
<Row><contrato>346/2009</contrato> <nro_termo>01/2010</nro_termo> <objeto>Aditamento para Acréscimos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.600,00</valor> <assinatura>25/05/2010</assinatura> <contratado>Clipart Comércio e Representações Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>045/2009</contrato> <nro_termo>01/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>162.000,00</valor> <assinatura>08/02/2010</assinatura> <contratado>Otelmo Bergmann Krolow</contratado></Row>
<Row><contrato>327/2009</contrato> <nro_termo>01/2010</nro_termo> <objeto>Reequilíbrio Econômico-Financeiro</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1.760,00</valor> <assinatura>26/03/2010</assinatura> <contratado>Mesasul Comércio e Indústria de Alimentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>314/2009</contrato> <nro_termo>01/2010</nro_termo> <objeto>Aditamento em 25%</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>17.875,00</valor> <assinatura>28/01/2010</assinatura> <contratado>Júlio Ederson Barbosa da Silva</contratado></Row>
<Row><contrato>051/2010</contrato> <nro_termo>01/2010</nro_termo> <objeto>Aditamento da Quilometragem</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>18,00/dia</valor> <assinatura>22/04/2010</assinatura> <contratado>Lindomar Norenberg</contratado></Row>
<Row><contrato>068/2009</contrato> <nro_termo>01/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1,80 p/ km</valor> <assinatura>31/03/2010</assinatura> <contratado>Milton Baschi</contratado></Row>
<Row><contrato>087/2009</contrato> <nro_termo>01/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência </objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1,80 p/ km</valor> <assinatura>31/03/2010</assinatura> <contratado>Lindomar Norenberg</contratado></Row>
<Row><contrato>085/2009</contrato> <nro_termo>01/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1,80 p/ km</valor> <assinatura>31/03/2010</assinatura> <contratado>Milton Baschi</contratado></Row>
<Row><contrato>086/2009</contrato> <nro_termo>01/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1,80 p/ km rodado</valor> <assinatura>31/03/2010</assinatura> <contratado>Nelson Zitzke Uarth</contratado></Row>
<Row><contrato>092/2009</contrato> <nro_termo>01/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência; Aditamento da Quilometragem</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1,80 p/ km rodado</valor> <assinatura>31/03/2010</assinatura> <contratado>Renato Martin</contratado></Row>
<Row><contrato>067/2009</contrato> <nro_termo>01/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência; Redução do Valor; Substituição do Veículo</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1,80 p/ km rodado</valor> <assinatura>24/03/2010</assinatura> <contratado>Leomar Neunfeld</contratado></Row>
<Row><contrato>070/2009</contrato> <nro_termo>01/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência </objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>2,12 p/ km rodado</valor> <assinatura>24/03/2010</assinatura> <contratado>Diomar Ottoni Pastorini Pinto</contratado></Row>
<Row><contrato>089/2009</contrato> <nro_termo>01/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência; Aditamento da Quilometragem</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>2,20 p/ km rodado</valor> <assinatura>31/03/2010</assinatura> <contratado>Paulo Nick Nogueira ME</contratado></Row>
<Row><contrato>095/2009</contrato> <nro_termo>01/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência; Substituição do Condutor</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>2,22 p/ km rodado</valor> <assinatura>31/03/2010</assinatura> <contratado>Diomar Ottoni Pastorini Pinto</contratado></Row>
<Row><contrato>069/2009</contrato> <nro_termo>01/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>2,24 p/ km rodado</valor> <assinatura>24/03/2010</assinatura> <contratado>Paulo Nick Nogueira ME</contratado></Row>
<Row><contrato>072/2009</contrato> <nro_termo>01/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>2,24 p/ km rodado</valor> <assinatura>24/03/2010</assinatura> <contratado>Diomar Ottoni Pastorini Pinto</contratado></Row>
<Row><contrato>071/2009</contrato> <nro_termo>01/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência </objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>2,24 p/ km rodado</valor> <assinatura>24/03/2010</assinatura> <contratado>Tatiane Franco Araújo ME</contratado></Row>
<Row><contrato>094/2009</contrato> <nro_termo>01/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência </objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>2,25 p/ km</valor> <assinatura>31/03/2010</assinatura> <contratado>Lindomar Norenberg</contratado></Row>
<Row><contrato>120/2010</contrato> <nro_termo>01/2010</nro_termo> <objeto>Alteração do Projeto Executivo</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>249.074,43</valor> <assinatura>08/11/2010</assinatura> <contratado>Sociedade Geral de Empreitadas Ltda - Sogel</contratado></Row>
<Row><contrato>202/2009</contrato> <nro_termo>01/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>2.531,01/mês</valor> <assinatura>22/04/2010</assinatura> <contratado>Neila Lisane Bierhals</contratado></Row>
<Row><contrato>268/2009</contrato> <nro_termo>01/2010</nro_termo> <objeto>Aditamento para Pagamento</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>27.472,50</valor> <assinatura>18/06/2010</assinatura> <contratado>Adílson da Silva</contratado></Row>
<Row><contrato>205/2010</contrato> <nro_termo>01/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>28.750,00</valor> <assinatura>18/10/2010</assinatura> <contratado>Central Luz Materiais Elétricos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>231/2009</contrato> <nro_termo>01/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>3.128,20/mês</valor> <assinatura>09/08/2010</assinatura> <contratado>Gilca Santos Borges Sedrez</contratado></Row>
<Row><contrato>195/2009</contrato> <nro_termo>01/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>31.291,08</valor> <assinatura>22/01/2010</assinatura> <contratado>João Carlos Gonçalves Ruivo</contratado></Row>
<Row><contrato>232/2009</contrato> <nro_termo>01/2010</nro_termo> <objeto>Aditamento para Acréscimos; Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SAF       </secretaria> <valor>313.597,70</valor> <assinatura>06/07/2010</assinatura> <contratado>Abastecedora Paulo Moreira Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>309/2008</contrato> <nro_termo>01/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>3.173,70/mês</valor> <assinatura>27/08/2010</assinatura> <contratado>Rosa Marques Rodrigues</contratado></Row>
<Row><contrato>229/2010</contrato> <nro_termo>01/2010</nro_termo> <objeto>Aditamento de 25%</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>3.575,00</valor> <assinatura>22/09/2010</assinatura> <contratado>Júlio Ederson Barbosa da Silva</contratado></Row>
<Row><contrato>201/2009</contrato> <nro_termo>01/2010</nro_termo> <objeto>Reajuste</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>3.680,95/mês</valor> <assinatura>13/08/2010</assinatura> <contratado>Ary de Oliveira Viégas</contratado></Row>
<Row><contrato>112/2008</contrato> <nro_termo>01/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>3.746,38/mês</valor> <assinatura>10/06/2010</assinatura> <contratado>Gilberto Rodrigues Quadrado</contratado></Row>
<Row><contrato>251/2010</contrato> <nro_termo>01/2010</nro_termo> <objeto>Aditamento para Acréscimo</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>4.032,00</valor> <assinatura>30/12/2010</assinatura> <contratado>Raquel Schneider e Silva Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>048/2009</contrato> <nro_termo>01/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência; Reajuste</objeto> <secretaria>SAF       </secretaria> <valor>46.666,03/mês</valor> <assinatura>14/04/2010</assinatura> <contratado>Companhia de Informática de Pelotas - COINPEL</contratado></Row>
<Row><contrato>372/2009</contrato> <nro_termo>01/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>48.000,00</valor> <assinatura>28/10/2010</assinatura> <contratado>Rafael Pierzchalski Duarte</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2010</contrato> <nro_termo>01/2010</nro_termo> <objeto>Aditamento para Acréscimos</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>49.012,50</valor> <assinatura>30/07/2010</assinatura> <contratado>Costa &amp; Amaral Administração de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>323/2009</contrato> <nro_termo>01/2010</nro_termo> <objeto>Reequilíbrio Econômico-Financeiro</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>5.200,00</valor> <assinatura>26/03/2010</assinatura> <contratado>Maxul Alimentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato> 038/2010</contrato> <nro_termo>01/2010</nro_termo> <objeto>Reequilíbrio Econômico-Financeiro</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>52.430,80</valor> <assinatura>07/07/2010</assinatura> <contratado>Cooperativa Agropecuária Petrópolis Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>126/2010</contrato> <nro_termo>01/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>52.920,00</valor> <assinatura>27/12/2010</assinatura> <contratado>Adílson da Silva</contratado></Row>
<Row><contrato>230/2009</contrato> <nro_termo>01/2010</nro_termo> <objeto>Acréscimos nos Serviços</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>564.954,17</valor> <assinatura>25/08/2010</assinatura> <contratado>Marsou Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>351/2009</contrato> <nro_termo>01/2010</nro_termo> <objeto>Aditamento para Acréscimos</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>59.791,50</valor> <assinatura>27/04/2010</assinatura> <contratado>Distrasul Comércio e Representação Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>162/2010</contrato> <nro_termo>01/2010</nro_termo> <objeto>Alterações no Projeto Executivo</objeto> <secretaria>SCP       </secretaria> <valor>745.825,87</valor> <assinatura>22/11/2010</assinatura> <contratado>Consórcio SBS/Pelotense</contratado></Row>
<Row><contrato>063/2010</contrato> <nro_termo>01/2010</nro_termo> <objeto>Aditamento para Acréscimos</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>75.790,00</valor> <assinatura>22/10/2010</assinatura> <contratado>Pollnow e Cia. Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>017/2008</contrato> <nro_termo>01/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMR       </secretaria> <valor>9.208,19/mês</valor> <assinatura>28/10/2010</assinatura> <contratado>Líria Turra e Alcindo Turra</contratado></Row>
<Row><contrato>234/2009</contrato> <nro_termo>01/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>9.761,47/mês</valor> <assinatura>21/07/2010</assinatura> <contratado>Roberto David Malcon</contratado></Row>
<Row><contrato>278/2010</contrato> <nro_termo>01/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMH       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>25/04/2011</assinatura> <contratado>Construtora ACPO Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>327/2010</contrato> <nro_termo>01/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>14/06/2011</assinatura> <contratado>Rio Paraná Construtora Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato> 212/2011</contrato> <nro_termo>01/2011</nro_termo> <objeto>Alteração do Valor do Item n.º 1</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>06/09/2011</assinatura> <contratado>Panambra Sul S/A</contratado></Row>
<Row><contrato>212/2011</contrato> <nro_termo>01/2011</nro_termo> <objeto>Alteração da Cláusula Quarta</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>06/09/2011</assinatura> <contratado>Panambra Sul S/A</contratado></Row>
<Row><contrato>296/2010</contrato> <nro_termo>01/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e do Prazo de Execução</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>15/12/2011</assinatura> <contratado>Sedra Serviços de Dragagem Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>301/2010</contrato> <nro_termo>01/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência </objeto> <secretaria>SMH       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>28/02/2011</assinatura> <contratado>Maria José Ruivo Ayres</contratado></Row>
<Row><contrato>023/2011</contrato> <nro_termo>01/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação de Vigência</objeto> <secretaria>SCP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>01/04/2011</assinatura> <contratado>Engepom Equipamentos para Refrigeração Ltda - EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>046/2011</contrato> <nro_termo>01/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SCP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>03/09/2011</assinatura> <contratado>Terraplenagem Monteiro &amp; Rocha Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>042/2011</contrato> <nro_termo>01/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SCP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>19/08/2011</assinatura> <contratado>TTerrasul Serviços de Escavações Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>001/2011</contrato> <nro_termo>01/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação de prazo</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>28/09/2012</assinatura> <contratado>Dental Med Sul Artigos Odontologicos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato> 034/2011</contrato> <nro_termo>01/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e do Prazo de Execução</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>23/05/2011</assinatura> <contratado>Rio Paraná Construtora Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>125/2009</contrato> <nro_termo>01/2011</nro_termo> <objeto>Alteração da Denominação da Parte Locadora</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>10/11/2011</assinatura> <contratado>Regina Pinto Ferreira e Paulo Brazil Vaz Pinto Ferreira</contratado></Row>
<Row><contrato>127/2011</contrato> <nro_termo>01/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e do Prazo de Execução</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>28/11/2011</assinatura> <contratado>Rio Paraná Construtora Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato> 195/2010</contrato> <nro_termo>01/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação de Vigência (SME)</objeto> <secretaria>SAF       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>19/05/2011</assinatura> <contratado>AVMB - Consultoria e Assessoria em Informática Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato> 198/2010</contrato> <nro_termo>01/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência </objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>02/05/2011</assinatura> <contratado>Villa Bela Engenharia de Pelotas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>195/2010</contrato> <nro_termo>01/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SAF       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>19/05/2011</assinatura> <contratado>AVMB - Consultoria e Assessoria em Informática Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>198/2010</contrato> <nro_termo>01/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>02/05/2011</assinatura> <contratado>Villa Bela Engenharia de Pelotas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>101/2011</contrato> <nro_termo>01/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria/> <valor>-</valor> <assinatura>11/08/2011</assinatura> <contratado>Marsou Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>116/2010</contrato> <nro_termo>01/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e do Prazo de Execução</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>24/08/2011</assinatura> <contratado>Grimon Saneamento e Construções Ltda e SJF Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>----/----</contrato> <nro_termo>01/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>0,35 p/ km rodado</valor> <assinatura>05/05/2011</assinatura> <contratado>Willibaldo Milech</contratado></Row>
<Row><contrato>----/----</contrato> <nro_termo>01/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>0,35 p/ km rodado</valor> <assinatura>05/05/2011</assinatura> <contratado>Loiva Pinz Medronha</contratado></Row>
<Row><contrato>----/----</contrato> <nro_termo>01/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>0,35 p/ km rodado</valor> <assinatura>05/05/2011</assinatura> <contratado>Luiz Renato Fagundes</contratado></Row>
<Row><contrato>----/----</contrato> <nro_termo>01/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>0,35 p/km rodado</valor> <assinatura>05/05/2011</assinatura> <contratado>Ari Strelow</contratado></Row>
<Row><contrato>----/----</contrato> <nro_termo>01/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>0,35 p/km rodado</valor> <assinatura>05/05/2011</assinatura> <contratado>Silmar Timm Bonow</contratado></Row>
<Row><contrato>262/2010</contrato> <nro_termo>01/2011</nro_termo> <objeto>Alteração do Projeto Executivo</objeto> <secretaria>SCP       </secretaria> <valor>10.253,30</valor> <assinatura>28/02/2011</assinatura> <contratado>Quality Serviços de Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato> 221/2010</contrato> <nro_termo>01/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência; Aditamento para Acréscimos</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>11.582,80</valor> <assinatura>18/01/2011</assinatura> <contratado>Ansel Prestadora de Serviços de Manutenção Predial Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>221/2010</contrato> <nro_termo>01/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Reajuste</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>11.582,80</valor> <assinatura>18/01/2011</assinatura> <contratado>Ansel Prestadora de Serviços de Manutenção Predial Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>340/2010</contrato> <nro_termo>01/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SAF       </secretaria> <valor>12.107,78</valor> <assinatura>19/12/2011</assinatura> <contratado>Suportec Consultoria de Sistemas e Representações Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>351/2010</contrato> <nro_termo>01/2011</nro_termo> <objeto>Aditamento para Acréscimos e Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>131.408,75</valor> <assinatura>13/10/2011</assinatura> <contratado>Luiz Américo da Fonseca</contratado></Row>
<Row><contrato>315/2010</contrato> <nro_termo>01/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Acréscimos nos Serviços</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>131.408,75</valor> <assinatura>13/10/2011</assinatura> <contratado>C. H. da Costa e Cia. Ltda ME</contratado></Row>
<Row><contrato>087/2011</contrato> <nro_termo>01/2011</nro_termo> <objeto>Aditamento da Quilometragem</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1,43 p/ km rodado</valor> <assinatura>02/05/2011</assinatura> <contratado>Gilberto Silveira Gadea</contratado></Row>
<Row><contrato>085/2011</contrato> <nro_termo>01/2011</nro_termo> <objeto>Aditamento da Quilometragem</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1,49 p/ km rodado</valor> <assinatura>02/05/2011</assinatura> <contratado>Rodrigo Casarin Borges</contratado></Row>
<Row><contrato>050/2010</contrato> <nro_termo>01/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência </objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1,50 p/ km rodado</valor> <assinatura>19/03/2011</assinatura> <contratado>Luiz Fernando Dornelles</contratado></Row>
<Row><contrato>049/2010</contrato> <nro_termo>01/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência </objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1,50 p/ km rodado</valor> <assinatura>19/03/2011</assinatura> <contratado>Jeremias Guths Hobuss</contratado></Row>
<Row><contrato> 250/2010</contrato> <nro_termo>01/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência; Acréscimos e Reduções de Quantitativos</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>17.641,33</valor> <assinatura>28/02/2011</assinatura> <contratado>M.G.M. Empresa Construtora Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>487/2008</contrato> <nro_termo>01/2011</nro_termo> <objeto>Reequilíbrio Econômico-Financeiro (Valor total da Obra)</objeto> <secretaria>SMH       </secretaria> <valor>183.582,78</valor> <assinatura>24/01/2011</assinatura> <contratado>Loki Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>s/n/2010</contrato> <nro_termo>01/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>20.000,00/mês</valor> <assinatura>07/04/2011</assinatura> <contratado>Massa Falida de Cinco Construções Indústria e Comércio Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>032/2011</contrato> <nro_termo>01/2011</nro_termo> <objeto>Aditamento para Acréscimos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>20.200,00</valor> <assinatura>02/05/2011</assinatura> <contratado>CB Farma - Distribuidora de Medicamentos, Produtos Hospitalares Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>117/2009</contrato> <nro_termo>01/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>2.219,00/mês</valor> <assinatura>29/04/2011</assinatura> <contratado>Iara Irene Costa da Costa</contratado></Row>
<Row><contrato>287/2010</contrato> <nro_termo>01/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>22.500,00</valor> <assinatura>28/10/2011</assinatura> <contratado>Teletoner Comércio de Materiais Reprográficos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato> 220/2010</contrato> <nro_termo>01/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência; Aditamento para Acréscimos</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>23.154,31</valor> <assinatura>18/01/2011</assinatura> <contratado>Ansel Prestadora de Serviços de Manutenção Predial Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>220/2010</contrato> <nro_termo>01/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Reajuste</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>23.154,31</valor> <assinatura>18/02/2011</assinatura> <contratado>Ansel Prestadora de Serviços de Manutenção Predial Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>076/2011</contrato> <nro_termo>01/2011</nro_termo> <objeto>Aditamento para Acréscimos; Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SCP       </secretaria> <valor>243.241,00</valor> <assinatura>21/12/2011</assinatura> <contratado>Portosan Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>048/2011</contrato> <nro_termo>01/2011</nro_termo> <objeto>Aditamento para Acréscimos</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>28.100,00</valor> <assinatura>09/11/2011</assinatura> <contratado>FN Carvalho Materiais de Construção Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato> 044/2011</contrato> <nro_termo>01/2011</nro_termo> <objeto>Reajuste de Preços - Gasolina e Álcool (SME) (SMS)</objeto> <secretaria>SAF       </secretaria> <valor>2,96; 2,22</valor> <assinatura>29/04/2011</assinatura> <contratado>Abastecedora Paulo Moreira Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>044/2011</contrato> <nro_termo>01/2011</nro_termo> <objeto>Reajuste</objeto> <secretaria>SGAF      </secretaria> <valor>2,96/l;2,22/l</valor> <assinatura>29/05/2011</assinatura> <contratado>Abastecedora Paulo Moreira Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>089/2011</contrato> <nro_termo>01/2011</nro_termo> <objeto>Aditamento para Acréscimos</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>33.500,00</valor> <assinatura>31/08/2011</assinatura> <contratado>Raquel Schneider e Silva Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>252/2010</contrato> <nro_termo>01/2011</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação de vigência da locação do imóvel.</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>33.624,24</valor> <assinatura>03/10/2011</assinatura> <contratado>Selma Leitzke Buchweitz e Paulo Renato Buchweitz</contratado></Row>
<Row><contrato>265/2010</contrato> <nro_termo>01/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação de Vigência da locação do imóvel</objeto> <secretaria>SAF       </secretaria> <valor>3.524,51/mês</valor> <assinatura>06/10/2011</assinatura> <contratado>Marco Antônio da Cruz Afonso</contratado></Row>
<Row><contrato>133/2011</contrato> <nro_termo>01/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação do Prazo de Execução; Acréscimos nos Serviços</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>3.552,60</valor> <assinatura>16/09/2011</assinatura> <contratado>Ansel Prestadora de Serviços de Manutençao Predial Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>216/2009</contrato> <nro_termo>01/2011</nro_termo> <objeto>Reajuste</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>3.896,20/mês</valor> <assinatura>28/01/2011</assinatura> <contratado>Clarisse Mielke Gruppelli</contratado></Row>
<Row><contrato>349/2010</contrato> <nro_termo>01/2011</nro_termo> <objeto>Acréscimos nos Serviços</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>39.067,50</valor> <assinatura>06/09/2011</assinatura> <contratado>Marques Imóveis Construtora e Imobiliária Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>122/2011</contrato> <nro_termo>01/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação; Substituição de Serviços; Acréscimos</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>40.766,03</valor> <assinatura>01/11/2011</assinatura> <contratado>Ansel Prestadora de Serviços de Manutençao Predial Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2011</contrato> <nro_termo>01/2011</nro_termo> <objeto>Aditamento para Acréscimos</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>46.000,00</valor> <assinatura>10/06/2011</assinatura> <contratado>Julio Ederson Barbosa da Silva</contratado></Row>
<Row><contrato>248/2010</contrato> <nro_termo>01/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>4.800,00</valor> <assinatura>18/04/2011</assinatura> <contratado>Bruno Blois Nunes</contratado></Row>
<Row><contrato>157/2011</contrato> <nro_termo>01/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>4.800,00</valor> <assinatura>08/12/2011</assinatura> <contratado>Inácio Schardosim Tavares</contratado></Row>
<Row><contrato>155/2011</contrato> <nro_termo>01/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>4.800,00</valor> <assinatura>07/12/2011</assinatura> <contratado>Virgínia Tavares Vieira</contratado></Row>
<Row><contrato>060/2010</contrato> <nro_termo>01/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>480.866,99</valor> <assinatura>26/08/2011</assinatura> <contratado>Companhia de Informática de Pelotas - COINPEL</contratado></Row>
<Row><contrato>369/2010</contrato> <nro_termo>01/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>48.526,32/mês</valor> <assinatura>20/12/2011</assinatura> <contratado>GSH Gestão e Tecnologia em Saúde Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>328/2010</contrato> <nro_termo>01/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>49.640,00</valor> <assinatura>21/11/2011</assinatura> <contratado>Agibe dos Santos ME</contratado></Row>
<Row><contrato>322/2010</contrato> <nro_termo>01/2011</nro_termo> <objeto>Aditamento para Acréscimos (SMC) (SME) (SMS) </objeto> <secretaria>SAF       </secretaria> <valor>4%/Mês</valor> <assinatura>10/10/2011</assinatura> <contratado>Instituto Nacional América</contratado></Row>
<Row><contrato>314/2010</contrato> <nro_termo>01/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>5.347,50/mês</valor> <assinatura>18/11/2011</assinatura> <contratado>Carlos Otto Schramm</contratado></Row>
<Row><contrato>209/2011</contrato> <nro_termo>01/2011</nro_termo> <objeto>Aditamento para Acréscimos</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>57.000,00</valor> <assinatura>05/12/2011</assinatura> <contratado>Julio Ederson Barbosa da Silva</contratado></Row>
<Row><contrato>188/2010</contrato> <nro_termo>01/2011</nro_termo> <objeto>Aditamento para Acréscimos</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>58.545,00</valor> <assinatura>09/11/2011</assinatura> <contratado>Construtora Pelotense Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>232/2010</contrato> <nro_termo>01/2011</nro_termo> <objeto>Reequilíbrio Econômico-Financeiro e Acréscimos (SME) (SMS)</objeto> <secretaria>SAF       </secretaria> <valor>60.775,00</valor> <assinatura>31/01/2011</assinatura> <contratado>Comercial Buffon Combustíveis e Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>196/2010</contrato> <nro_termo>01/2011</nro_termo> <objeto>Aditamento para Acréscimos</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>67.350,00</valor> <assinatura>11/05/2011</assinatura> <contratado>NTA - Novas Técnicas de Asfaltos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>231/2010</contrato> <nro_termo>01/2011</nro_termo> <objeto>Aditamento para Acréscimos (SME) (SMS)</objeto> <secretaria>SAF       </secretaria> <valor>68.359,00</valor> <assinatura>31/01/2011</assinatura> <contratado>Abastecedora Paulo Moreira Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>119/2010</contrato> <nro_termo>01/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e do Prazo de Execução; Alterações no Projeto </objeto> <secretaria>SCP       </secretaria> <valor>893.158,97</valor> <assinatura>23/05/2011</assinatura> <contratado>Consórcio EPT/Cadiz</contratado></Row>
<Row><contrato>092/2010</contrato> <nro_termo>01/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SAF       </secretaria> <valor>Resultado</valor> <assinatura>29/04/2011</assinatura> <contratado>Integra Tecnologia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>164/2012</contrato> <nro_termo>01/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação dos Prazos de Execução e de Vigência</objeto> <secretaria>SMH       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>17/10/2012</assinatura> <contratado>CCT - Construtora, Comercio e Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>136/2012</contrato> <nro_termo>01/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>05/11/2012</assinatura> <contratado>Architectura Privilegiata Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>085/2012</contrato> <nro_termo>01/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e do Prazo de Execução</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>09/07/2012</assinatura> <contratado>Thalentos Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>167/2012</contrato> <nro_termo>01/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>10/01/2013</assinatura> <contratado>Atlantis Tecnologia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>099/2011</contrato> <nro_termo>01/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação de Vigência da locação do imóvel</objeto> <secretaria>SDE       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>30/10/2012</assinatura> <contratado>Ricardo Ramos Construtora Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>137/2012</contrato> <nro_termo>01/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>19/11/2012</assinatura> <contratado>Architectura Privilegiata Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>138/2011</contrato> <nro_termo>01/2012</nro_termo> <objeto>Alteração da Dotação Orçamentária</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>26/03/2012</assinatura> <contratado>NH Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>114/2012</contrato> <nro_termo>01/2012</nro_termo> <objeto>Inclusão de Dotação Orçamentária da SMS</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>17/08/2012</assinatura> <contratado>Marsou Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>210/2011</contrato> <nro_termo>01/2012</nro_termo> <objeto>Alteração da Dotação Orçamentária</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>29/03/2012</assinatura> <contratado>Nely Nunes Scotto</contratado></Row>
<Row><contrato>259/2009</contrato> <nro_termo>01/2012</nro_termo> <objeto>Alteração da Dotação Orçamentária</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>03/04/2012</assinatura> <contratado>Roberto David Malcon</contratado></Row>
<Row><contrato>227/2011</contrato> <nro_termo>01/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e do Prazo de Execução</objeto> <secretaria>SMH       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>10/04/2012</assinatura> <contratado>CPC Construtora Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>244/2012</contrato> <nro_termo>01/2012</nro_termo> <objeto>Alteração de Data</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>08/11/2012</assinatura> <contratado>GSH Gestao e Tecnologia em Saude Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>281/2011</contrato> <nro_termo>01/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e do Prazo de Execução</objeto> <secretaria>SMH       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>23/05/2012</assinatura> <contratado>TBS Sul - Sistemas Construtivos e Arquitetônicos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>303/2011</contrato> <nro_termo>01/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação do Prazo de Execução</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>23/08/2012</assinatura> <contratado>Consórcio SBS/Pelotense</contratado></Row>
<Row><contrato>300/2011</contrato> <nro_termo>01/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>10/03/2012</assinatura> <contratado>ACPO - Artefatos de Concreto Pedro Osorio Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>214/2011</contrato> <nro_termo>01/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e do Prazo de Execução</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>27/02/2012</assinatura> <contratado>Villa Bela Engenharia de Pelotas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2011</contrato> <nro_termo>01/2012</nro_termo> <objeto>Alteração da Dotação Orçamentária</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>03/04/2012</assinatura> <contratado>Rosa Marques Rodrigues</contratado></Row>
<Row><contrato>047/2011</contrato> <nro_termo>01/2012</nro_termo> <objeto>Alteração da Dotação Orçamentária</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>29/03/2012</assinatura> <contratado>Eduardo Cordeiro de Araújo</contratado></Row>
<Row><contrato>029/2012</contrato> <nro_termo>01/2012</nro_termo> <objeto>Acréscimo no Número de Publicações e Correção do Prazo de Vigência</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>28/11/2012</assinatura> <contratado>RBS Zero Hora Editora Jornalistica S.A.</contratado></Row>
<Row><contrato>059/2012</contrato> <nro_termo>01/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMH       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>10/08/2012</assinatura> <contratado>Quality Serviços de Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>081/2011</contrato> <nro_termo>01/2012</nro_termo> <objeto>Alteração da Dotação Orçamentária</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>29/03/2012</assinatura> <contratado>Beatriz Barreto Saalfeld</contratado></Row>
<Row><contrato>020/2012</contrato> <nro_termo>01/2012</nro_termo> <objeto>Alteração da Destinação do Imóvel</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>06/06/2012</assinatura> <contratado>Mario Zanetti</contratado></Row>
<Row><contrato>01/2011</contrato> <nro_termo>01/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação do Prazo de Execução</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>28/09/2012</assinatura> <contratado>America Estudos e Projetos Internacionais Soc. Simples Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>069/2012</contrato> <nro_termo>01/2012</nro_termo> <objeto>Formalizar Alteração da Razão Social</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>25/05/2012</assinatura> <contratado>AVS Construçoes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>002/2012</contrato> <nro_termo>01/2012</nro_termo> <objeto>Acréscimos nos Serviços</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>10.150,00</valor> <assinatura>16/01/2012</assinatura> <contratado>Arlindo Signor ME</contratado></Row>
<Row><contrato>143/2012</contrato> <nro_termo>01/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência; Acréscimos nos Serviços</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>1.046.498,19/mês</valor> <assinatura>23/07/2012</assinatura> <contratado>Sersul Limpeza e Prestaçao de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>086/2011</contrato> <nro_termo>01/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência; Aditamento da Quilometragem</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1,14 p/ km rodado</valor> <assinatura>23/05/2012</assinatura> <contratado>Seloni Maria Treichel Wally</contratado></Row>
<Row><contrato>122/2012</contrato> <nro_termo>01/2012</nro_termo> <objeto>Alteração do Preço</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-13.927,08</valor> <assinatura>20/12/2012</assinatura> <contratado>Construtora Sanenco Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>014/2011</contrato> <nro_termo>01/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação de Vigência da locação do imóvel</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1.400,00/mês</valor> <assinatura>30/04/2012</assinatura> <contratado>Flávia Viegas Damé</contratado></Row>
<Row><contrato>112/2010</contrato> <nro_termo>01/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação de Vigência da locação do imóvel</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>155,16/mês</valor> <assinatura>18/04/2012</assinatura> <contratado>Selma Romig Ruchel</contratado></Row>
<Row><contrato>223/2011</contrato> <nro_termo>01/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação de Vigência da locação do imóvel</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.600,05/mês</valor> <assinatura>18/08/2012</assinatura> <contratado>Alessandra Belletti Figueira</contratado></Row>
<Row><contrato>238/2010</contrato> <nro_termo>01/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação de Vigência da locação do imóvel</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1.858,99/mês</valor> <assinatura>05/11/2012</assinatura> <contratado>Sociedade de Educação e Amparo Santa Terezinha</contratado></Row>
<Row><contrato>331/2011</contrato> <nro_termo>01/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>19.920,00</valor> <assinatura>09/05/2012</assinatura> <contratado>Claudemir da Silva Melo ME</contratado></Row>
<Row><contrato>123/2012</contrato> <nro_termo>01/2012</nro_termo> <objeto>Alteração de Preços - Óleo Diesel e Gasolina (SME) (SMS)</objeto> <secretaria>SAF       </secretaria> <valor>1,99; 2,41</valor> <assinatura>23/08/2012</assinatura> <contratado>Hugo Carlos Lang Filho &amp; Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>031/2011</contrato> <nro_termo>01/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação de Vigência da locação do imóvel</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>2.119,00/mês</valor> <assinatura>16/01/2012</assinatura> <contratado>Nailê Russomano</contratado></Row>
<Row><contrato>216/2010</contrato> <nro_termo>01/2012</nro_termo> <objeto>Reajuste do Valor da Locação</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>215,99/mês</valor> <assinatura>20/04/2012</assinatura> <contratado>Iracema Nunes Kurz</contratado></Row>
<Row><contrato>068/2012</contrato> <nro_termo>01/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Reajuste </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>219.267,60</valor> <assinatura>02/08/2012</assinatura> <contratado>Chapen Engenharia e Incorporadora Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>003/2011</contrato> <nro_termo>01/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>23.800,00</valor> <assinatura>20/03/2012</assinatura> <contratado>Sulredes Serviços em Informática Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>063/2012</contrato> <nro_termo>01/2012</nro_termo> <objeto>Acréscimos nos Serviços</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>240.049,44/mês</valor> <assinatura>30/03/2012</assinatura> <contratado>Marinonio Service Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>293/2011</contrato> <nro_termo>01/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>25.079,59/mês</valor> <assinatura>01/10/2012</assinatura> <contratado>Companhia de Informática de Pelotas - Coinpel</contratado></Row>
<Row><contrato>292/2011</contrato> <nro_termo>01/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação de Vigência da locação do imóvel</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>2.688,00/mês</valor> <assinatura>11/12/2012</assinatura> <contratado>Paulo Roberto Ortiz</contratado></Row>
<Row><contrato>200/2011</contrato> <nro_termo>01/2012</nro_termo> <objeto>Acréscimo de Pessoal</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>34.231,34/mês</valor> <assinatura>26/04/2012</assinatura> <contratado>Tradição Prestadora de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>027/2012</contrato> <nro_termo>01/2012</nro_termo> <objeto>Acréscimo de Serviços</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>36.543,85</valor> <assinatura>24/02/2012</assinatura> <contratado>Dutra e Seefeldt Ltda ME</contratado></Row>
<Row><contrato>002/2011</contrato> <nro_termo>01/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação de Vigência da locação do imóvel</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>3.678,50/mês</valor> <assinatura>30/04/2012</assinatura> <contratado>Clarisse Mielke Gruppelli</contratado></Row>
<Row><contrato>040/2011</contrato> <nro_termo>01/2012</nro_termo> <objeto>Alteração do Projeto; Prorrogação do Prazo de Execução</objeto> <secretaria>SCP       </secretaria> <valor>371.931,13</valor> <assinatura>24/02/2012</assinatura> <contratado>Sociedade Geral de Empreitadas Ltda - Sogel</contratado></Row>
<Row><contrato>044/2009</contrato> <nro_termo>01/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>3.889,29/mês</valor> <assinatura>23/05/2012</assinatura> <contratado>Circulo Operário Pelotense</contratado></Row>
<Row><contrato>028/2012</contrato> <nro_termo>01/2012</nro_termo> <objeto>Acréscimo de Serviços</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>4.309,00</valor> <assinatura>24/02/2012</assinatura> <contratado>Dutra e Seefeldt Ltda ME</contratado></Row>
<Row><contrato>299/2011</contrato> <nro_termo>01/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência; Acréscimos nos Serviços</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>47.386,99</valor> <assinatura>23/07/2012</assinatura> <contratado>Marques Imóveis Construtora e Imobiliária Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>192/2011</contrato> <nro_termo>01/2012</nro_termo> <objeto>Aditamento da Verba Orçamentária </objeto> <secretaria>SECOM     </secretaria> <valor>500.000,00</valor> <assinatura>31/05/2012</assinatura> <contratado>SLM Comunicação e Marketing Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>236/2011</contrato> <nro_termo>01/2012</nro_termo> <objeto>Aditamento para Acréscimos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>50.302,12</valor> <assinatura>16/03/2012</assinatura> <contratado>Accumed Produtos Medico Hospitalares Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>312/2011</contrato> <nro_termo>01/2012</nro_termo> <objeto>Redução do Valor do Contrato</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>(-) 52.023,13</valor> <assinatura>27/04/2012</assinatura> <contratado>Construtora Pelotense Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>329/2011</contrato> <nro_termo>01/2012</nro_termo> <objeto>Acréscimos nos Serviços</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>5.548,62</valor> <assinatura>10/04/2012</assinatura> <contratado>Ansel Prestadora de Serviços de Manutençao Predial Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>118/2012</contrato> <nro_termo>01/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência; Acréscimos nos Serviços</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>5.834,21</valor> <assinatura>03/08/2012</assinatura> <contratado>Villa Bela Engenharia de Pelotas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>201/2011</contrato> <nro_termo>01/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação de Vigência da locação do imóvel</objeto> <secretaria>SAF       </secretaria> <valor>5.867,21/mês</valor> <assinatura>31/07/2012</assinatura> <contratado>Carlos Otto Schramm</contratado></Row>
<Row><contrato>191/2011</contrato> <nro_termo>01/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>78.000,00</valor> <assinatura>20/07/2012</assinatura> <contratado>Alfredo Roberto Goulart Silveira</contratado></Row>
<Row><contrato>018/2012</contrato> <nro_termo>01/2012</nro_termo> <objeto>Acréscimos nos Serviços; Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>83.575,00</valor> <assinatura>30/11/2012</assinatura> <contratado>Via Lux Comercio de Materiais Eletricos e de Segurança Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>192/2012</contrato> <nro_termo>01/2012</nro_termo> <objeto>Acréscimo de Quantitativos</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>90.000,00</valor> <assinatura>12/12/2011</assinatura> <contratado>Pollnow e Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>226/2011</contrato> <nro_termo>01/2012</nro_termo> <objeto>Inclusão de Serviços </objeto> <secretaria>SMH       </secretaria> <valor>9.050,45</valor> <assinatura>07/05/2012</assinatura> <contratado>Quality Serviços de Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>259/2012</contrato> <nro_termo>01/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>03/12/2013</assinatura> <contratado>Proservi Serviços de Vigilancia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>210/2012</contrato> <nro_termo>01/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e do Prazo de Execução</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>10/06/2013</assinatura> <contratado>EGEL - Empresa Gaucha de Estradas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>250/2012</contrato> <nro_termo>01/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e do Prazo de Execução</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>04/02/2013</assinatura> <contratado>Villa Bela Engenharia de Pelotas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>296/2012</contrato> <nro_termo>01/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e do Prazo de Execução</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>25/04/2013</assinatura> <contratado>Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - SEST SENAT</contratado></Row>
<Row><contrato>295/2012</contrato> <nro_termo>01/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e do Prazo de Execução</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>20/03/2013</assinatura> <contratado>SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial</contratado></Row>
<Row><contrato>301/2012</contrato> <nro_termo>01/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>01/03/2013</assinatura> <contratado>Paulo Ricardo Campelo Caldas ME</contratado></Row>
<Row><contrato>212/2012</contrato> <nro_termo>01/2013</nro_termo> <objeto>Alteração da Vigência e do Prazo de Execução</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>27/05/2013</assinatura> <contratado>Porto Redes Construçoes e Instalaçoes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>248/2012</contrato> <nro_termo>01/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>08/11/2013</assinatura> <contratado>Transportes Turisticos Wrege Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>209/2012</contrato> <nro_termo>01/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMH       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>22/02/2013</assinatura> <contratado>AVS Construçoes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>246/2012</contrato> <nro_termo>01/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>08/10/2013</assinatura> <contratado>Lindomar Norenberg</contratado></Row>
<Row><contrato>065/2013</contrato> <nro_termo>01/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e prazo de execução</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>30/10/2013</assinatura> <contratado>Empreiteira Modelar Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>038/2013</contrato> <nro_termo>01/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e do Prazo de Execução</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>01/10/2013</assinatura> <contratado>Consorcio Engeplus / STE</contratado></Row>
<Row><contrato>075/2013</contrato> <nro_termo>01/2013</nro_termo> <objeto>Alteração da Dotação Orçamentária</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>30/07/2013</assinatura> <contratado>Marques Imoveis Construtora e Imobiliaria Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>067/2011</contrato> <nro_termo>01/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SGAF      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>25/04/2013</assinatura> <contratado>Consórcio Claro Americel</contratado></Row>
<Row><contrato>066/2013</contrato> <nro_termo>01/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e prazo de execução</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>21/11/2013</assinatura> <contratado>Walm Engenharia e Tecnologia Ambiental Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>203/2012</contrato> <nro_termo>01/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SDET      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>15/05/2013</assinatura> <contratado>SPO Construçoes e Incorporaçoes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>112/2013</contrato> <nro_termo>01/2013</nro_termo> <objeto>Retificação de Data</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>27/09/2013</assinatura> <contratado>Paulo Nick Nogueira Me</contratado></Row>
<Row><contrato>104/2013</contrato> <nro_termo>01/2013</nro_termo> <objeto>Alteração da Dotação Orçamentária</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>13/08/2013</assinatura> <contratado>SESC - Serviço Social do Comércio</contratado></Row>
<Row><contrato>088/2012</contrato> <nro_termo>01/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>26/04/2013</assinatura> <contratado>Adilso Rodrigues Medeiros</contratado></Row>
<Row><contrato>087/2012</contrato> <nro_termo>01/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação de Vigência da locação do imóvel</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>1.008,10/mês</valor> <assinatura>10/06/2013</assinatura> <contratado>Jose Francisco Fouchy Duarte</contratado></Row>
<Row><contrato>148/2013</contrato> <nro_termo>01/2013</nro_termo> <objeto>Acréscimo de Serviços; Prorrogação da Vigência e do Prazo de Execução</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>11.008,14</valor> <assinatura>20/11/0213</assinatura> <contratado>Empreiteira Modelar Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>176/2012</contrato> <nro_termo>01/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>117.357,00</valor> <assinatura>26/07/2013</assinatura> <contratado>Servlimter Limpeza e Terceirizaçao Ltda ME</contratado></Row>
<Row><contrato>213/2012</contrato> <nro_termo>01/2013</nro_termo> <objeto>Acréscimo de Serviços; Prorrogação da Vigência e do Prazo de Execução</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>118.655,94</valor> <assinatura>18/11/2013</assinatura> <contratado>Porto Redes Construçoes e Instalaçoes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>195/2012</contrato> <nro_termo>01/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Reajuste</objeto> <secretaria>SGAF      </secretaria> <valor>12.480,12</valor> <assinatura>13/08/2013</assinatura> <contratado>Instituto Gamma de Assessoria a Orgaos Publicos - IGAM</contratado></Row>
<Row><contrato>086/2013</contrato> <nro_termo>01/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação de Vigência</objeto> <secretaria>GPM       </secretaria> <valor>136.250,00</valor> <assinatura>23/08/2014</assinatura> <contratado>Via Lux Comercio de Materiais Eletricos e de Segurança Eireli</contratado></Row>
<Row><contrato>269/2012</contrato> <nro_termo>01/2013</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência por mais 12 meses de contrato 269/2012 e concede reajuste do valor da locação.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>149.767,08</valor> <assinatura>20/11/2013</assinatura> <contratado>Pizarro Pneus Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>088/2011</contrato> <nro_termo>01/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação de Vigência da locação do imóvel</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>1.500,00/mês</valor> <assinatura>01/04/2013</assinatura> <contratado>José Antônio Miranda Abrantes</contratado></Row>
<Row><contrato>022/2013</contrato> <nro_termo>01/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>15,00/hora</valor> <assinatura>22/08/2013</assinatura> <contratado>Guilherme Endres Soares</contratado></Row>
<Row><contrato>021/2013</contrato> <nro_termo>01/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>15,00/hora</valor> <assinatura>22/08/2013</assinatura> <contratado>Luciety Tavares da Silveira</contratado></Row>
<Row><contrato>245/2012</contrato> <nro_termo>01/2013</nro_termo> <objeto>Aditamento da Quilometragem</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>1,50 p/ km rodado</valor> <assinatura>01/03/2013</assinatura> <contratado>Transportes Turisticos Wrege Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>268/2012</contrato> <nro_termo>01/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>1.632.980,00</valor> <assinatura>27/12/2013</assinatura> <contratado>Caroldo Prestaçao de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>221/2012</contrato> <nro_termo>01/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação de Vigência da locação do imóvel</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>1.780,00/mês</valor> <assinatura>12/11/2013</assinatura> <contratado>Gisele Campelo de Assis e Carmen Rosane Moreira de Almeida</contratado></Row>
<Row><contrato>223/2012</contrato> <nro_termo>01/2013</nro_termo> <objeto>Aditamento da Quilometragem</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>1,95 p/ km rodado</valor> <assinatura>20/02/2013</assinatura> <contratado>Jeferson dos Santos Transportes ME</contratado></Row>
<Row><contrato>036/2013</contrato> <nro_termo>01/2013</nro_termo> <objeto>Acréscimos nos Serviços e Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>GPM       </secretaria> <valor>22.500,00</valor> <assinatura>07/03/2013</assinatura> <contratado>Luiz Eduardo Bardou Barbieri ME</contratado></Row>
<Row><contrato>297/2012</contrato> <nro_termo>01/2013</nro_termo> <objeto>Acréscimo de Serviços</objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>+227.972,60</valor> <assinatura>01/02/2013</assinatura> <contratado>Sersul Limpeza e Prestaçao de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>247/2012</contrato> <nro_termo>01/2013</nro_termo> <objeto>Aditamento da Quilometragem</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>2,31 p/ km rodado</valor> <assinatura>01/03/2013</assinatura> <contratado>Lindomar Norenberg</contratado></Row>
<Row><contrato>090/2012</contrato> <nro_termo>01/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação de Vigência da locação do imóvel</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>2.356,07/mês</valor> <assinatura>22/01/2013</assinatura> <contratado>Luciano Nogues Lopes</contratado></Row>
<Row><contrato>004/2013</contrato> <nro_termo>01/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Reajuste</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>2.471,30/mês</valor> <assinatura>01/01/2014</assinatura> <contratado>Z. F. Souto &amp; Cia. Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>238/2012</contrato> <nro_termo>01/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Reajuste</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>2.496,12/mês</valor> <assinatura>26/09/2013</assinatura> <contratado>Maria Celia Camera Toniasso</contratado></Row>
<Row><contrato>207/2012</contrato> <nro_termo>01/2013</nro_termo> <objeto>Aditamento para Acréscimo</objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>27.812,50</valor> <assinatura>07/05/2013</assinatura> <contratado>Construtora Pelotense Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>034/2013</contrato> <nro_termo>01/2013</nro_termo> <objeto>Acréscimos nos Serviços e Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>28.580,00</valor> <assinatura>07/03/2013</assinatura> <contratado>Distribuidora Pelotense de Materiais Eletricos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>133/2013</contrato> <nro_termo>01/2013</nro_termo> <objeto>Aditamento para Acréscimo</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>33.044,86</valor> <assinatura>31/10/2013</assinatura> <contratado>Burlani Comercio de Carnes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>202/2012</contrato> <nro_termo>01/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>3.486,01/mês</valor> <assinatura>27/03/2013</assinatura> <contratado>Servlimter Limpeza e Terceirizaçao Ltda ME</contratado></Row>
<Row><contrato>161/2012</contrato> <nro_termo>01/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>35.800,00</valor> <assinatura>25/09/2013</assinatura> <contratado>Mapfre Vera Cruz Seguradora S.A.</contratado></Row>
<Row><contrato>298/2012</contrato> <nro_termo>01/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação de Vigência da locação do imóvel e Reajuste</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>3.801,96/mês</valor> <assinatura>27/12/2013</assinatura> <contratado>Mateus Madail Santin</contratado></Row>
<Row><contrato>168/2012</contrato> <nro_termo>01/2013</nro_termo> <objeto>Aditamento para Acréscimo</objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>39.933,75</valor> <assinatura>07/05/2013</assinatura> <contratado>Emam - Emulsoes e Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>099/2013</contrato> <nro_termo>01/2013</nro_termo> <objeto>Acréscimo nos Quantitativos</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>42.300,00</valor> <assinatura>05/11/2013</assinatura> <contratado>Cooperativa Sul-Riograndense de Laticinios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>211/2011</contrato> <nro_termo>01/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência da Locação e Reajuste</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>4.482,86/mês</valor> <assinatura>08/08/2013</assinatura> <contratado>Gilberto Barbosa Karam</contratado></Row>
<Row><contrato>251/2012</contrato> <nro_termo>01/2013</nro_termo> <objeto>Alteração de Quantitativos</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-467.433,2</valor> <assinatura>30/08/2013</assinatura> <contratado>Saint-Gobain Canalizaçao Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>134/2012</contrato> <nro_termo>01/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>52.008,00</valor> <assinatura>27/06/2013</assinatura> <contratado>Rafael Pierzchalski Duarte</contratado></Row>
<Row><contrato>033/2013</contrato> <nro_termo>01/2013</nro_termo> <objeto>Acréscimos nos Serviços e Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>6.573,50</valor> <assinatura>07/03/2013</assinatura> <contratado>Dutra e Seefeldt Ltda ME</contratado></Row>
<Row><contrato>114/2013</contrato> <nro_termo>01/2013</nro_termo> <objeto>Aditamento para Acréscimos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>7.116,18</valor> <assinatura>28/10/2013</assinatura> <contratado>AVS Construçoes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>174/2012</contrato> <nro_termo>01/2013</nro_termo> <objeto>Aditamento para Acréscimo</objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>7.250,00</valor> <assinatura>23/05/2013</assinatura> <contratado>Pollnow e Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>049/2013</contrato> <nro_termo>01/2013</nro_termo> <objeto>Acréscimos nos Serviços e Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>73.440,00</valor> <assinatura>07/03/2013</assinatura> <contratado>Dutra e Seefeldt Ltda ME</contratado></Row>
<Row><contrato>193/2013</contrato> <nro_termo>01/2013</nro_termo> <objeto>Acréscimo no Quantitativo</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>8.031,98</valor> <assinatura>12/12/2013</assinatura> <contratado>Atacadao Comercio de Generos Alimenticios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>061/2013</contrato> <nro_termo>01/2013</nro_termo> <objeto>Aditamento para Acréscimos</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>9.362,50</valor> <assinatura>22/10/2013</assinatura> <contratado>Licia Medeiros Organizaçao de Eventos Ltda ME</contratado></Row>
<Row><contrato>074/2014</contrato> <nro_termo>01/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>24/09/2014</assinatura> <contratado>Compassos Engenharia Ltda - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>017/2014</contrato> <nro_termo>01/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>05/09/2014</assinatura> <contratado>INCORP - Consultoria e Assessoria Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>030/2014</contrato> <nro_termo>01/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>08/09/2014</assinatura> <contratado>Angela Cristiana Bosenbecker e Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>027/2014</contrato> <nro_termo>01/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>08/09/2014</assinatura> <contratado>Angela Cristiana Bosenbecker e Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>004/2014</contrato> <nro_termo>01/2014</nro_termo> <objeto>Acréscimos nos Serviços </objeto> <secretaria>SGAF      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>11/03/2014</assinatura> <contratado>Instituto Eccos</contratado></Row>
<Row><contrato>029/2014</contrato> <nro_termo>01/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>08/09/2014</assinatura> <contratado>Angela Cristiana Bosenbecker e Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>028/2014</contrato> <nro_termo>01/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>08/09/2014</assinatura> <contratado>Angela Cristiana Bosenbecker e Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>104/2014</contrato> <nro_termo>01/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>02/09/2014</assinatura> <contratado>Embase Arquitetura e Urbanismo Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>162/2014</contrato> <nro_termo>01/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>30/10/2014</assinatura> <contratado>Architectura Privilegiata Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>189/2013</contrato> <nro_termo>01/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação de vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>21/10/2014</assinatura> <contratado>V R A Menezes</contratado></Row>
<Row><contrato>157/2012</contrato> <nro_termo>01/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação de Vigência da locação do imóvel</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>28/08/2014</assinatura> <contratado>Gerson Pereira Pepe</contratado></Row>
<Row><contrato>141/2013</contrato> <nro_termo>01/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação de Vigência da locação do imóvel</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>25/07/2014</assinatura> <contratado>Gilmara Ferreira Moreira e Solange Meirelles Moreira</contratado></Row>
<Row><contrato>139/2014</contrato> <nro_termo>01/2014</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 6 meses a vigência do contrato 139/2014.</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>28/11/2014</assinatura> <contratado>Sole &amp; Associados Projetos Especiais de Engenharia e Arquitetura Sociedade Simples EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>120/2014</contrato> <nro_termo>01/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Execução</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>28/10/2014</assinatura> <contratado>Construtora Contage Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>087/2013</contrato> <nro_termo>01/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação de Vigência da locação do imóvel</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>23/06/2014</assinatura> <contratado>Navarini Engenharia e Construçoes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>102/2013</contrato> <nro_termo>01/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação de vigência</objeto> <secretaria>SMR       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>05/03/2014</assinatura> <contratado>Gerson Luis Silva Lopes &amp; Cia. Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>174/2014</contrato> <nro_termo>01/2014</nro_termo> <objeto>Aditivo para alteração de redação do parágrafo primeiro da cláusula terceira do contrato 174/2014</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>29/10/2014</assinatura> <contratado>Ary de Oliveira Viegas</contratado></Row>
<Row><contrato>261/2012</contrato> <nro_termo>01/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>24/03/2014</assinatura> <contratado>NTA - Novas Tecnicas de Asfaltos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>234/2013</contrato> <nro_termo>01/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação do prazo de vigência e execução</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>11/03/2014</assinatura> <contratado>Angela Cristina Bosenbecker &amp; Cia. Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>254/2013</contrato> <nro_termo>01/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação de vigência e Aditamento da quilometragem</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>20/11/2014</assinatura> <contratado>Agencia de Viagens e Turismo Timm Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>246/2013</contrato> <nro_termo>01/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação de vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>25/11/2014</assinatura> <contratado>Agencia de Viagens e Turismo Timm Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>206/2013</contrato> <nro_termo>01/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>04/11/2014</assinatura> <contratado>Locacyn Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>122/2013</contrato> <nro_termo>01/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação de Vigência da locação do imóvel e Reajuste</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>10.379,20/mês</valor> <assinatura>02/01/2015</assinatura> <contratado>Kenia Alexandra Garcia Pinheiro da Silveira</contratado></Row>
<Row><contrato>132/2013</contrato> <nro_termo>01/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação de vigência</objeto> <secretaria>SMR       </secretaria> <valor>113.000,00/mês</valor> <assinatura>09/09/2014</assinatura> <contratado>Eicon Controles Inteligentes de Negocios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>178/2013</contrato> <nro_termo>01/2014</nro_termo> <objeto>Reajuste</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>1.468,39/mês</valor> <assinatura>01/09/2015</assinatura> <contratado>Geni Pereira Leitao</contratado></Row>
<Row><contrato>080/2014</contrato> <nro_termo>01/2014</nro_termo> <objeto>Aditamento para Acréscimos</objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>16.250,00</valor> <assinatura>28/08/2014</assinatura> <contratado>Carlos Fernando Dias Botelho</contratado></Row>
<Row><contrato>130/2013</contrato> <nro_termo>01/2014</nro_termo> <objeto>Reajuste</objeto> <secretaria>SGAF      </secretaria> <valor>+19.950,00</valor> <assinatura>07/02/2014</assinatura> <contratado>Ditrento Postos e Logistica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>200/2011</contrato> <nro_termo>01/2014</nro_termo> <objeto>Reajuste</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>203.212,37</valor> <assinatura>01/08/2014</assinatura> <contratado>Tradição Prestadora de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>026/2013</contrato> <nro_termo>01/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação de vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>210,00/box/mês</valor> <assinatura>30/04/2014</assinatura> <contratado>Gina Mariza Schmechel Santiago Louro</contratado></Row>
<Row><contrato>268/2012</contrato> <nro_termo>01/2014</nro_termo> <objeto>Reajuste retroativo a 01/01/2014</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>+225.786,88</valor> <assinatura>21/11/2014</assinatura> <contratado>Caroldo Prestaçao de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>096/2014</contrato> <nro_termo>01/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Reajuste</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>23.326,00</valor> <assinatura>16/04/2014</assinatura> <contratado>Claudio Eduardo Stigger &amp; Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>113/2013</contrato> <nro_termo>01/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação de vigência e Reajuste</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>2,40 cm/coluna</valor> <assinatura>02/04/2014</assinatura> <contratado>Grafica Diario Popular Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>188/2012</contrato> <nro_termo>01/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Reajuste</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>2.655,50</valor> <assinatura>18/08/2014</assinatura> <contratado>Joao Carlos Dias</contratado></Row>
<Row><contrato>293/2011</contrato> <nro_termo>01/2014</nro_termo> <objeto>Reajuste </objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>27.109,97/mês</valor> <assinatura>08/10/2014</assinatura> <contratado>Companhia de Informática de Pelotas - Coinpel</contratado></Row>
<Row><contrato>099/2014</contrato> <nro_termo>01/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Aditamento para acréscimos </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>28.246,91</valor> <assinatura>17/11/2014</assinatura> <contratado>Construtora Contage Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>175/2012</contrato> <nro_termo>01/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação de Vigência da locação do imóvel</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>2.863,69/mês</valor> <assinatura>25/08/2014</assinatura> <contratado>Fabricio Zamprogna Matiello</contratado></Row>
<Row><contrato>170/2014</contrato> <nro_termo>01/2014</nro_termo> <objeto>Reajuste</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>30.017,00</valor> <assinatura>30/10/2014</assinatura> <contratado>Torino Informatica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>218/2012</contrato> <nro_termo>01/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação de Vigência da locação do imóvel</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>3.066,14/mês</valor> <assinatura>10/11/2014</assinatura> <contratado>Enio da Silveira Hoff</contratado></Row>
<Row><contrato>137/2013</contrato> <nro_termo>01/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Aditamento para acréscimos</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>346.755,85</valor> <assinatura>17/07/2014</assinatura> <contratado>AVS Construçoes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>201/2013</contrato> <nro_termo>01/2014</nro_termo> <objeto>Reajuste</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>3.707.000,00</valor> <assinatura>26/02/2014</assinatura> <contratado>SPO Construçoes e Incorporaçoes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>054/2013</contrato> <nro_termo>01/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Reajuste</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>3.714,23/mês</valor> <assinatura>26/03/2016</assinatura> <contratado>Wilson de Azambuja Garcia</contratado></Row>
<Row><contrato>253/2013</contrato> <nro_termo>01/2014</nro_termo> <objeto>Acréscimos nos Serviços</objeto> <secretaria>SGAF      </secretaria> <valor>39.800,00</valor> <assinatura>28/03/2014</assinatura> <contratado>Objetiva Concursos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>246/2014</contrato> <nro_termo>01/2014</nro_termo> <objeto>Reajuste</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>41.638,63</valor> <assinatura>11/12/2014</assinatura> <contratado>Agibe dos Santos ME</contratado></Row>
<Row><contrato>132/2014</contrato> <nro_termo>01/2014</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência do contrato de locação 132/2014 por mais 12 meses e concede reajuste do valor do aluguel.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>42.026,40</valor> <assinatura>06/01/2015</assinatura> <contratado>Joao Carlos Gonçalves Ruivo</contratado></Row>
<Row><contrato>051/2013</contrato> <nro_termo>01/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação de Vigência da locação do imóvel</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>4.292,00/m</valor> <assinatura>12/06/2014</assinatura> <contratado>Amilton Moreira</contratado></Row>
<Row><contrato>078/2014</contrato> <nro_termo>01/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação de vigência e Aditamento para Acréscimos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>4.717,68</valor> <assinatura>30/10/2014</assinatura> <contratado>Geraldo José Morales da Silva</contratado></Row>
<Row><contrato>024/2014</contrato> <nro_termo>01/2014</nro_termo> <objeto>Aditamento para acréscimo nos quantitativos</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>4.727,63</valor> <assinatura>04/09/2014</assinatura> <contratado>Fabio Roberto Abreu Retamar</contratado></Row>
<Row><contrato>167/2013</contrato> <nro_termo>01/2014</nro_termo> <objeto>Reajuste</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>4.834,04/mês</valor> <assinatura>16/07/2014</assinatura> <contratado>Gilberto Rodrigues Quadrado</contratado></Row>
<Row><contrato>083/2013</contrato> <nro_termo>01/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação de vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>52.875,93</valor> <assinatura>29/05/2014</assinatura> <contratado>Companhia de Informatica de Pelotas - Coinpel</contratado></Row>
<Row><contrato>117/2013</contrato> <nro_termo>01/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>54.000,00</valor> <assinatura>29/01/2014</assinatura> <contratado>Agibe dos Santos ME</contratado></Row>
<Row><contrato>129/2013</contrato> <nro_termo>01/2014</nro_termo> <objeto>Reajuste</objeto> <secretaria>SGAF      </secretaria> <valor>+56.515,27</valor> <assinatura>07/02/2014</assinatura> <contratado>Comercial Buffon Combustiveis e Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>053/2013</contrato> <nro_termo>01/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação de Vigência da locação do imóvel</objeto> <secretaria>SGAF      </secretaria> <valor>5.780,65/mês</valor> <assinatura>26/03/2014</assinatura> <contratado>Mohamed Shawkat Ahmad Qadan</contratado></Row>
<Row><contrato>247/2013</contrato> <nro_termo>01/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e Reajuste</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>5.804,96/mês</valor> <assinatura>21/01/2015</assinatura> <contratado>Breno Jaeckel</contratado></Row>
<Row><contrato>133/2014</contrato> <nro_termo>01/2014</nro_termo> <objeto>Aditamento para acréscimo </objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>6.162,00</valor> <assinatura>04/12/2014</assinatura> <contratado>Claudio Eduardo Stigger &amp; Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>055/2013</contrato> <nro_termo>01/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SGAF      </secretaria> <valor>69.417,97/mês</valor> <assinatura>28/02/2014</assinatura> <contratado>Companhia de Informatica de Pelotas - Coinpel</contratado></Row>
<Row><contrato>122/2014</contrato> <nro_termo>01/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Reajuste</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>74.295,00</valor> <assinatura>28/08/2014</assinatura> <contratado>Engeplus Engenharia e Consultoria Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>089/2013</contrato> <nro_termo>01/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação de vigência</objeto> <secretaria>GPM       </secretaria> <valor>7.500,00/mês</valor> <assinatura>31/01/2014</assinatura> <contratado>Fundaçao Educacional Rural Crista Rachel Mello</contratado></Row>
<Row><contrato>062/2013</contrato> <nro_termo>01/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação de Vigência da locação do imóvel</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>7.528,95/mês</valor> <assinatura>25/03/2014</assinatura> <contratado>Zilberpar S/A</contratado></Row>
<Row><contrato>075/2014</contrato> <nro_termo>01/2014</nro_termo> <objeto>Aditamento de serviços e Reajuste</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>79.505,98</valor> <assinatura>25/07/2014</assinatura> <contratado>Marques Imoveis Construtora e Imobiliaria Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>158/2013</contrato> <nro_termo>01/2014</nro_termo> <objeto>Reajuste</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>8.425,60/mês</valor> <assinatura>26/08/2014</assinatura> <contratado>Jose Xavier de Freitas Neto</contratado></Row>
<Row><contrato>278/2013</contrato> <nro_termo>01/2014</nro_termo> <objeto>Aditamento para Acréscimos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>87.570,00</valor> <assinatura>14/07/2014</assinatura> <contratado>Compassos Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>046/2014</contrato> <nro_termo>01/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Aditamento para Acréscimos</objeto> <secretaria>SGAF      </secretaria> <valor>9.980,00</valor> <assinatura>14/04/2014</assinatura> <contratado>Omegati Intelligent Systems Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>PP31/2014</contrato> <nro_termo>01/2015</nro_termo> <objeto>Locação de Veículos</objeto> <secretaria>SANEP     </secretaria> <valor></valor> <assinatura>26/11/2015</assinatura> <contratado>Auto Locadora Multi-Kar Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>214/2015</contrato> <nro_termo>01/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação dos Prazos de Execução e de Vigência</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>15/12/2015</assinatura> <contratado>Ask Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>299/2014</contrato> <nro_termo>01/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>03/08/2015</assinatura> <contratado>Texto &amp; Imagem Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>272/2014</contrato> <nro_termo>01/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Reajuste</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>17/06/2015</assinatura> <contratado>ACPO - Artefatos de Concreto Pedro Osorio Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>268/2015</contrato> <nro_termo>01/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>30/12/2015</assinatura> <contratado>PVC Montagens Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>296/2014</contrato> <nro_termo>01/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>06/08/2015</assinatura> <contratado>ACP Arquitetura Construçoes e Pre Moldados Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>211/2015</contrato> <nro_termo>01/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>23/12/2015</assinatura> <contratado>Terceiriza Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>223/2014</contrato> <nro_termo>01/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>10/06/2015</assinatura> <contratado>Wesley Ferreira Sezebanski &amp; Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>118/2014</contrato> <nro_termo>01/2015</nro_termo> <objeto>Apostilamento para concessão de reajuste do valor da locação do imóvel, sede da EMEF Honorina Torres.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>18/03/2015</assinatura> <contratado>Marcia Rosanete Blank Tuchtenhagen</contratado></Row>
<Row><contrato>198/2014</contrato> <nro_termo>01/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>30/04/2015</assinatura> <contratado>AZV Engenharia e Segurança Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>085/2013</contrato> <nro_termo>01/2015</nro_termo> <objeto>Aditivo para alterar o prazo de repasse mensal estabelecido no item 5.1 - cláusula 5ª . De 5º dia útil para o dia 15 do mês subsequente à prestação dos serviços.</objeto> <secretaria>SGCMU     </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>31/07/2015</assinatura> <contratado>SERTTEL Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>174/2015</contrato> <nro_termo>01/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação do Prazo e da Vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>08/12/2015</assinatura> <contratado>Empreiteira Modelar Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>132/2015</contrato> <nro_termo>01/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação dos prazos</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>23/10/2015</assinatura> <contratado>MGM Empresa Construtora Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>179/2014</contrato> <nro_termo>01/2015</nro_termo> <objeto>Aditivo para alteração da destinação do imóvel que passará a abrigar exclusivamente o CAPS Castelo e o Setor de Alimentação e Nutrição vinculados à SMS.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>25/06/2015</assinatura> <contratado>Regis Cleber de Lima Soares e Cleusa Gonsalez de Avila Soares</contratado></Row>
<Row><contrato>200/2015</contrato> <nro_termo>01/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Execução</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>01/10/2015</assinatura> <contratado>Empreiteira Modelar Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>112/2014</contrato> <nro_termo>01/2015</nro_termo> <objeto>Aditamento para acréscimo </objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>02/03/2015</assinatura> <contratado>Petrobras Distribuidora S.A.</contratado></Row>
<Row><contrato>039/2014</contrato> <nro_termo>01/2015</nro_termo> <objeto>Apostilamento para conceder reajuste do valor da locação e Alteração da dotação orçamentária.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>20/03/2015</assinatura> <contratado>Luiz Fernando Alves Duval</contratado></Row>
<Row><contrato>054/2015</contrato> <nro_termo>01/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>17/12/2015</assinatura> <contratado>Azevedo, Aquino Construçoes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>045/2015</contrato> <nro_termo>01/2015</nro_termo> <objeto>Alteração da dotação monetária</objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>20/03/2015</assinatura> <contratado>Petrobras Distribuidora SA</contratado></Row>
<Row><contrato>074/2015</contrato> <nro_termo>01/2015</nro_termo> <objeto>Alteração da forma de pagamento</objeto> <secretaria>SDET      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>09/06/2015</assinatura> <contratado>Sinalvias Sinalizadora Viaria Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>119/2014</contrato> <nro_termo>01/2015</nro_termo> <objeto>Reajuste</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>10.073,44</valor> <assinatura>27/02/2015</assinatura> <contratado>Otelmo Bergmann Krolow</contratado></Row>
<Row><contrato>048/2012</contrato> <nro_termo>01/2015</nro_termo> <objeto>Reajuste</objeto> <secretaria>SMR       </secretaria> <valor>1.035,00</valor> <assinatura>16/09/2015</assinatura> <contratado>Otto Germano Waldemar Schulz Filho</contratado></Row>
<Row><contrato>288/2014</contrato> <nro_termo>01/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Alteração no valor</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>10.389,38</valor> <assinatura>20/05/2015</assinatura> <contratado>Construtora Contage Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>134/2014</contrato> <nro_termo>01/2015</nro_termo> <objeto>Reajuste</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>10.755,00</valor> <assinatura>18/12/2015</assinatura> <contratado>Companhia de Informática de Pelotas - COINPEL</contratado></Row>
<Row><contrato>222/2015</contrato> <nro_termo>01/2015</nro_termo> <objeto>Reajuste</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>10.913,76</valor> <assinatura>17/12/2015</assinatura> <contratado>Comercio e Transporte de Gas Brod Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>016/2015</contrato> <nro_termo>01/2015</nro_termo> <objeto>Alteração da dotação monetária</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>1.200,00</valor> <assinatura>26/05/2015</assinatura> <contratado>Carmen Lucia Dame Wrege</contratado></Row>
<Row><contrato>070/2015</contrato> <nro_termo>01/2015</nro_termo> <objeto>Aditamento para acréscimo </objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>123.650,00</valor> <assinatura>23/10/2015</assinatura> <contratado>Carlos Fernando Dias Botelho</contratado></Row>
<Row><contrato>038/2015</contrato> <nro_termo>01/2015</nro_termo> <objeto>Aditamento para acréscimo </objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>13.350,00</valor> <assinatura>25/09/2015</assinatura> <contratado>Claudio Eduardo Stigger &amp; Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>011/2015</contrato> <nro_termo>01/2015</nro_termo> <objeto>Reajuste</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>1.377.746,64</valor> <assinatura>19/03/2015</assinatura> <contratado>BH Produçoes e Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>102/2014</contrato> <nro_termo>01/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação de Vigência da locação do imóvel</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.400,00/mês</valor> <assinatura>06/01/2015</assinatura> <contratado>Associaçao dos Amigos da Vila Santa Leocadia e Vilas Vizinhas</contratado></Row>
<Row><contrato>242/2014</contrato> <nro_termo>01/2015</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência do contrato 242/2014.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>14.100,00</valor> <assinatura>29/10/2015</assinatura> <contratado>Locacyn Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>030/2015</contrato> <nro_termo>01/2015</nro_termo> <objeto>Aditamento para Acréscimos</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>14.771,25</valor> <assinatura>18/12/2015</assinatura> <contratado>Rafael Scheer</contratado></Row>
<Row><contrato>015/2015</contrato> <nro_termo>01/2015</nro_termo> <objeto>Alteração da dotação monetária</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>1.500,00</valor> <assinatura>26/05/2015</assinatura> <contratado>Jose Ataide Soares Horta</contratado></Row>
<Row><contrato>242/2014</contrato> <nro_termo>01/2015</nro_termo> <objeto>Reajuste</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>15.278,60</valor> <assinatura>10/10/2015</assinatura> <contratado>Locacyn Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>035/2014</contrato> <nro_termo>01/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>158.542,08</valor> <assinatura>24/04/2015</assinatura> <contratado>Claro Sistemas de Segurança Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>004/2015</contrato> <nro_termo>01/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Acréscimo de valores</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>17.127,06</valor> <assinatura>04/09/2015</assinatura> <contratado>Construtora Contage Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>228/2014</contrato> <nro_termo>01/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Reajuste</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>183.600,00</valor> <assinatura>15/10/2015</assinatura> <contratado>Agibe dos Santos ME</contratado></Row>
<Row><contrato>029/2015</contrato> <nro_termo>01/2015</nro_termo> <objeto>Aditamento para acréscimo</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>18.950,00</valor> <assinatura>18/12/2015</assinatura> <contratado>Atacadao Comercio de Generos Alimenticios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>213/2014</contrato> <nro_termo>01/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Reajuste</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>19.014,16</valor> <assinatura>22/09/2015</assinatura> <contratado>OI S/A</contratado></Row>
<Row><contrato>246/2013</contrato> <nro_termo>01/2015</nro_termo> <objeto>Reajuste</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>193.000,00</valor> <assinatura>21/05/2015</assinatura> <contratado>Agencia de Viagens e Turismo Timm Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>127/2015</contrato> <nro_termo>01/2015</nro_termo> <objeto>Aditamento para Acréscimos</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>1.987,50</valor> <assinatura>12/12/2015</assinatura> <contratado>Rafael Scheer</contratado></Row>
<Row><contrato>177/2015</contrato> <nro_termo>01/2015</nro_termo> <objeto>Aditamento para acréscimo </objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>205.000,00</valor> <assinatura>28/12/2015</assinatura> <contratado>Marcio da Silveira Barcelos Eireli</contratado></Row>
<Row><contrato>022/2015</contrato> <nro_termo>01/2015</nro_termo> <objeto>Aditamento para acréscimo </objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>20.926,38</valor> <assinatura>27/02/2015</assinatura> <contratado>Multiagil Segurança e Vigilancia Patrimonial Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>227/2014</contrato> <nro_termo>01/2015</nro_termo> <objeto>Reajuste</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>226.117,26</valor> <assinatura>29/11/2014</assinatura> <contratado>Empreiteira Modelar Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>252/2014</contrato> <nro_termo>01/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Reajuste</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>229.381,58</valor> <assinatura>25/02/2015</assinatura> <contratado>Paulo Ricardo Campelo Caldas ME</contratado></Row>
<Row><contrato>001/2015</contrato> <nro_termo>01/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Aditamento para acréscimos </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>23.201,60</valor> <assinatura>03/06/2015</assinatura> <contratado>AVS Construçoes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>003/2015</contrato> <nro_termo>01/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Aditamento para acréscimos </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>23.993,61</valor> <assinatura>03/06/2015</assinatura> <contratado>AVS Construçoes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>306/2014</contrato> <nro_termo>01/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Alteração no valor</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>2.425.535,33</valor> <assinatura>10/04/2015</assinatura> <contratado>Evento Construtora de Obras Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>196/2014</contrato> <nro_termo>01/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Aditamento para acréscimos </objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>24.346,20</valor> <assinatura>14/10/2015</assinatura> <contratado>Caroldo Prestaçao de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>249/2014</contrato> <nro_termo>01/2015</nro_termo> <objeto>Aditamento para acréscimo </objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>245.000,00</valor> <assinatura>11/05/2015</assinatura> <contratado>Pollnow &amp; Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>077/2014</contrato> <nro_termo>01/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SDET      </secretaria> <valor>25.450,00</valor> <assinatura>27/03/2015</assinatura> <contratado>Gabriel Canez Novack ME</contratado></Row>
<Row><contrato>123/2014</contrato> <nro_termo>01/2015</nro_termo> <objeto>Acréscimo no valor e Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>25.586,54</valor> <assinatura>21/07/2015</assinatura> <contratado>Empreiteira Modelar Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>220/2014</contrato> <nro_termo>01/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Reajuste</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>2.728,03</valor> <assinatura>13/10/2015</assinatura> <contratado>Affonso Tessmann</contratado></Row>
<Row><contrato>182/2014</contrato> <nro_termo>01/2015</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência por mais 12 meses do contrato 182/2014 e concede reajuste do valor da locação.</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>27.809,76</valor> <assinatura>04/09/2015</assinatura> <contratado>Beatriz Barreto Saalfeld Jenkins</contratado></Row>
<Row><contrato>018/2015</contrato> <nro_termo>01/2015</nro_termo> <objeto>Aditamento para acréscimo </objeto> <secretaria>GPM       </secretaria> <valor>285.000,00</valor> <assinatura>03/06/2015</assinatura> <contratado>SSAT Sinalizaçao e Adesivos Eireli</contratado></Row>
<Row><contrato>181/2015</contrato> <nro_termo>01/2015</nro_termo> <objeto>Supressão no valor</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>-288,46</valor> <assinatura>10/09/2015</assinatura> <contratado>Marsou Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>286/2014</contrato> <nro_termo>01/2015</nro_termo> <objeto>Aditamento para acréscimo </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>2.897,50</valor> <assinatura>08/04/2015</assinatura> <contratado>Air Liquide Brasil Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>126/2015</contrato> <nro_termo>01/2015</nro_termo> <objeto>Acréscimo de Quantitativos</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>29.436,37</valor> <assinatura>12/12/2015</assinatura> <contratado>Sandro Radtke de Radtke Eirelli</contratado></Row>
<Row><contrato>103/2014</contrato> <nro_termo>01/2015</nro_termo> <objeto>Reajuste</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>29.919.949,52</valor> <assinatura>15/09/2015</assinatura> <contratado>Consorcio Enfil/Onix</contratado></Row>
<Row><contrato>005/2014</contrato> <nro_termo>01/2015</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação por mais 12 meses a vigência do contrato de locação 005/2014 e concede reajuste do valor da locação.</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>31.812,84</valor> <assinatura>09/03/2015</assinatura> <contratado>Marlene Cruz de Almeida</contratado></Row>
<Row><contrato>145/2014</contrato> <nro_termo>01/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação de Vigência da locação do imóvel e Reajuste</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>3.209,10/mês</valor> <assinatura>04/09/2015</assinatura> <contratado>Maroni Pereira Lima</contratado></Row>
<Row><contrato>218/2012</contrato> <nro_termo>01/2015</nro_termo> <objeto>Reajuste</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>3.322,43/mês</valor> <assinatura>03/10/2015</assinatura> <contratado>Enio da Silveira Hoff</contratado></Row>
<Row><contrato>276/2012</contrato> <nro_termo>01/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Redução de valor</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>336.000,00</valor> <assinatura>11/12/2015</assinatura> <contratado>NGS Suporte em Informatica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>188/2015</contrato> <nro_termo>01/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Reajuste</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>3.463,68</valor> <assinatura>28/12/2015</assinatura> <contratado>W&amp;M Publicidade Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>121/2014</contrato> <nro_termo>01/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação de Vigência da locação do imóvel e Reajuste</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>3.472,60/mês</valor> <assinatura>04/03/2015</assinatura> <contratado>Neila Lisane Bierhals</contratado></Row>
<Row><contrato>223/2015</contrato> <nro_termo>01/2015</nro_termo> <objeto>Reajuste</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>34.847,30</valor> <assinatura>17/12/2015</assinatura> <contratado>Comercio e Transporte de Gas Brod Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>308/2014</contrato> <nro_termo>01/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Reajuste</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>3.730,25</valor> <assinatura>23/12/2015</assinatura> <contratado>Elio Kobs e Beatriz Lucas da Rosa Kobs</contratado></Row>
<Row><contrato>157/2012</contrato> <nro_termo>01/2015</nro_termo> <objeto>Reajuste</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>4.195,15/mês</valor> <assinatura>25/06/2015</assinatura> <contratado>Gerson Pereira Pepe</contratado></Row>
<Row><contrato>115/2014</contrato> <nro_termo>01/2015</nro_termo> <objeto>Reajuste</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>4.348,06/mês</valor> <assinatura>15/05/2016</assinatura> <contratado>Clarisse Mielke Gruppelli - passou a Agropecuária Grupelli Costa e Erna Grupelli Admin. Partic. Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>204/2015</contrato> <nro_termo>01/2015</nro_termo> <objeto>Alteração dos quantitativos e reajuste</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>46.271,32</valor> <assinatura>02/12/2015</assinatura> <contratado>Marques Imoveis Construtora e Imobiliaria Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>131/2015</contrato> <nro_termo>01/2015</nro_termo> <objeto>Reajuste</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>468.669,34</valor> <assinatura>23/06/2015</assinatura> <contratado>Construtora ACPO Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>149/2014</contrato> <nro_termo>01/2015</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais doze meses a vigência do contrato 149/2014 - Locação do imóvel situado na Rua Benjamin Constant, 1580 e concede reajuste do valor do aluguel.</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>47.469,00</valor> <assinatura>04/08/2015</assinatura> <contratado>Maria Helena Correa Lucas</contratado></Row>
<Row><contrato>243/2014</contrato> <nro_termo>01/2015</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência do contrato 243/2014.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>49.000,00</valor> <assinatura>29/10/2015</assinatura> <contratado>Locacyn Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>240/2014</contrato> <nro_termo>01/2015</nro_termo> <objeto>Apostilamento para conceder reajuste do valor de locação do imóvel situado na Rua Andrade Neves, 2276 - Central de Matriculas da SMED.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>4.904,70/mês</valor> <assinatura>01/08/2015</assinatura> <contratado>Clarisse Mielke Gruppelli - passou a Agropecuária Grupelli Costa e Erna Grupelli Admin. Partic. Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>047/2011</contrato> <nro_termo>01/2015</nro_termo> <objeto>Reajuste e Alteração da dotação monetária.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>4.955,18</valor> <assinatura>02/03/2015</assinatura> <contratado>Eduardo Cordeiro de Araújo</contratado></Row>
<Row><contrato>174/2014</contrato> <nro_termo>01/2015</nro_termo> <objeto>Apostilamento para reajustar valor da locação do imóvel objeto do contrato 174/2014.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>5.004,01/mes</valor> <assinatura>15/07/2015</assinatura> <contratado>Ary de Oliveira Viegas</contratado></Row>
<Row><contrato>167/2013</contrato> <nro_termo>01/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação de Vigência da locação do imóvel e Reajuste</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>5.104,26/mês</valor> <assinatura>16/07/2015</assinatura> <contratado>Gilberto Rodrigues Quadrado</contratado></Row>
<Row><contrato>243/2014</contrato> <nro_termo>01/2015</nro_termo> <objeto>Reajuste</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>53.469,40</valor> <assinatura>10/10/2015</assinatura> <contratado>Locacyn Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>014/2015</contrato> <nro_termo>01/2015</nro_termo> <objeto>Aditamento para acréscimo </objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>54.116,00</valor> <assinatura>27/02/2015</assinatura> <contratado>Distribuidora Pelotense de Materiais Eletricos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>013/2015</contrato> <nro_termo>01/2015</nro_termo> <objeto>Aditamento para acréscimo </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>5.425,00</valor> <assinatura>06/10/2015</assinatura> <contratado>Bosembeckertur Agencia de Viagens e Turismo Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>024/2015</contrato> <nro_termo>01/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Aditamento para acréscimos </objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>55.000,00</valor> <assinatura>25/02/2015</assinatura> <contratado>Angela Beatriz da Costa Salomao Eireli</contratado></Row>
<Row><contrato>040/2014</contrato> <nro_termo>01/2015</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 040/2014 e reajusta o valor mensal da locação do imóvel sede da EMEF Circulo Operário Pelotense.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>55.251,96</valor> <assinatura>16/03/2015</assinatura> <contratado>Circulo Operario Pelotense</contratado></Row>
<Row><contrato>187/2014</contrato> <nro_termo>01/2015</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação por mais 12 meses a vigência do contrato de locação 187/2014, bem como concede reajuste do valor mensal da locação.</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>55.495,80</valor> <assinatura>04/09/2015</assinatura> <contratado>Leandro Steinmetz</contratado></Row>
<Row><contrato>175/2014</contrato> <nro_termo>01/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Reajuste</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>57.111,18</valor> <assinatura>01/07/2015</assinatura> <contratado>Companhia de Informática de Pelotas - COINPEL</contratado></Row>
<Row><contrato>241/2014</contrato> <nro_termo>01/2015</nro_termo> <objeto>Aditamento para acréscimo</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>6.083,00</valor> <assinatura>06/10/2015</assinatura> <contratado>Agencia de Viagens e Turismo Timm Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>184/2014</contrato> <nro_termo>01/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Reajuste</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>6.100,68/mês</valor> <assinatura>03/09/2015</assinatura> <contratado>Getulio Gotuzzo</contratado></Row>
<Row><contrato>209/2014</contrato> <nro_termo>01/2015</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência do contrato 209/2014 por mais 12 meses e concede reajuste do valor da locação.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>72.020,04</valor> <assinatura>16/10/2015</assinatura> <contratado>Beatriz Helena Kegles Brauner e outros</contratado></Row>
<Row><contrato>332/2014</contrato> <nro_termo>01/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Reajuste</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>7.272,84</valor> <assinatura>30/04/2015</assinatura> <contratado>Paulo Brazil Vaz Pinto Ferreira</contratado></Row>
<Row><contrato>138/2011</contrato> <nro_termo>01/2015</nro_termo> <objeto>Reajuste</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>7.637,29/mês</valor> <assinatura>29/05/2015</assinatura> <contratado>NH Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>062/2013</contrato> <nro_termo>01/2015</nro_termo> <objeto>Reajuste e Alteração da dotação monetária.</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>7.766,86/mês</valor> <assinatura>24/07/2015</assinatura> <contratado>Zilberpar S/A</contratado></Row>
<Row><contrato>301/2014</contrato> <nro_termo>01/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Execução</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>7.993,42</valor> <assinatura>10/01/2015</assinatura> <contratado>Engeplus Engenharia e Consultoria Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>254/2014</contrato> <nro_termo>01/2015</nro_termo> <objeto>Acréscimo de Quantitativos</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>8.073,34</valor> <assinatura>04/03/2015</assinatura> <contratado>Azevedo, Aquino Construtora Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>090/2014</contrato> <nro_termo>01/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>865.250,00</valor> <assinatura>01/04/2015</assinatura> <contratado>C. H. da Costa &amp; Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>158/2013</contrato> <nro_termo>01/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Reajuste</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>9.056,20/mês</valor> <assinatura>18/08/2015</assinatura> <contratado>Jose Xavier de Freitas Neto</contratado></Row>
<Row><contrato>289/2014</contrato> <nro_termo>01/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência de contrato de prestação de serviços de tratamento de água nas unidades básicas de saúde e nas escolas municipais da zona rural.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>93.195,00</valor> <assinatura>19/12/2015</assinatura> <contratado>Artibras Saneamento e Engenharia EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>007/2015</contrato> <nro_termo>01/2015</nro_termo> <objeto>Aditamento para acréscimo </objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>9.352,50</valor> <assinatura>21/07/2015</assinatura> <contratado>Rosane Vieira Bertholdi</contratado></Row>
<Row><contrato>210/2014</contrato> <nro_termo>01/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Reajuste</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>93.862,50</valor> <assinatura>21/09/2015</assinatura> <contratado>Solo Engenharia ltda ME</contratado></Row>
<Row><contrato>275/2015</contrato> <nro_termo>01/2015</nro_termo> <objeto>Adequação e Alteração do valor</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>9.476.114,36</valor> <assinatura>16/10/2015</assinatura> <contratado>Encopav Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>329/2015</contrato> <nro_termo>01/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SGCMU     </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>30/11/2016</assinatura> <contratado>A2 Impressao Digital Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>292/2014</contrato> <nro_termo>01/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>26/02/2016</assinatura> <contratado>Empreiteira Modelar Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>263/2015</contrato> <nro_termo>01/2016</nro_termo> <objeto>Alteração da dotação orçamentária</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>02/03/2016</assinatura> <contratado>Gremio Esportivo Sul Brasil</contratado></Row>
<Row><contrato>290/2014</contrato> <nro_termo>01/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>15/02/2016</assinatura> <contratado>Empreiteira Modelar Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>293/2014</contrato> <nro_termo>01/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>10/02/2016</assinatura> <contratado>Empreiteira Modelar Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>303/2015</contrato> <nro_termo>01/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>26/02/2016</assinatura> <contratado>A S Prestadora de Serviços e Mao de Obra Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>328/2015</contrato> <nro_termo>01/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação dos prazos</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>16/08/2016</assinatura> <contratado>Empreiteira Modelar Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>295/2014</contrato> <nro_termo>01/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>07/01/2016</assinatura> <contratado>Villa Bela Engenharia de Pelotas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>269/2015</contrato> <nro_termo>01/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>21/03/2016</assinatura> <contratado>DMS Arquitetura e Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>240/2016</contrato> <nro_termo>01/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>27/12/2016</assinatura> <contratado>Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>286/2015</contrato> <nro_termo>01/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação do prazo de execução e vigência.</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>02/05/2016</assinatura> <contratado>Carlos Lang Engenharia e Construçoes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>392/2015</contrato> <nro_termo>01/2016</nro_termo> <objeto>Alteração da locadora</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>10/08/2016</assinatura> <contratado>Telmo Machado de Souza</contratado></Row>
<Row><contrato>274/2015</contrato> <nro_termo>01/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>07/01/2016</assinatura> <contratado>SBS Engenharia e Construçoes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>287/2015</contrato> <nro_termo>01/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>18/03/2016</assinatura> <contratado>Michel Favreto Petyk Cia. Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>072/2015</contrato> <nro_termo>01/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>24/07/2016</assinatura> <contratado>Loki Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>011/2016</contrato> <nro_termo>01/2016</nro_termo> <objeto>Reajuste de quantitativos</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>23/06/2016</assinatura> <contratado>AVS Construçoes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>014/2016</contrato> <nro_termo>01/2016</nro_termo> <objeto>Alteração da Cláusula Décima Sétima</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>04/02/2016</assinatura> <contratado>Consórcio de Transporte Coletivo de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>003/2016</contrato> <nro_termo>01/2016</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da dotação orçamentária do contrato de locação 003/2016.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>02/03/2016</assinatura> <contratado>Catarina Gomes Pereira</contratado></Row>
<Row><contrato>036/2015</contrato> <nro_termo>01/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação do prazo e da vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>19/08/2016</assinatura> <contratado>Villa Bela Engenharia de Pelotas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>015/2016</contrato> <nro_termo>01/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação do prazo de execução e vigência.</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>03/05/2016</assinatura> <contratado>Ana Cecilia Calabria Amaral ME</contratado></Row>
<Row><contrato>049/2015</contrato> <nro_termo>01/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>19/08/2016</assinatura> <contratado>Villa Bela Engenharia de Pelotas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>049/2016</contrato> <nro_termo>01/2016</nro_termo> <objeto>Aditivo para alteração da Dotação Orçamentária no contrato 049/2016.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>24/02/2016</assinatura> <contratado>Lindomar Norenberg e Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>050/2015</contrato> <nro_termo>01/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>11/05/2016</assinatura> <contratado>Azevedo, Aquino Construçoes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>051/2015</contrato> <nro_termo>01/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>13/04/2016</assinatura> <contratado>Villa Bela Engenharia de Pelotas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>052/2016</contrato> <nro_termo>01/2016</nro_termo> <objeto>Retificação da cláusula quinta do Contrato</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>07/12/2016</assinatura> <contratado>Carlos Luiz Ribes</contratado></Row>
<Row><contrato>053/2015</contrato> <nro_termo>01/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>02/06/2016</assinatura> <contratado>Azevedo, Aquino Construçoes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>055/2016</contrato> <nro_termo>01/2016</nro_termo> <objeto>Alteração da dotação orçamentária</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>24/02/2015</assinatura> <contratado>Diomar Ottoni Pastorini Pinto</contratado></Row>
<Row><contrato>004/2016</contrato> <nro_termo>01/2016</nro_termo> <objeto>Alteração da dotação monetária.</objeto> <secretaria>SDET      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>11/04/2016</assinatura> <contratado>Refletto Sinalizaçao e Termoplastico Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>056/2015</contrato> <nro_termo>01/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>22/08/2016</assinatura> <contratado>Villa Bela Engenharia de Pelotas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>057/2015</contrato> <nro_termo>01/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>07/12/2016</assinatura> <contratado>Villa Bela Engenharia de Pelotas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>017/2016</contrato> <nro_termo>01/2016</nro_termo> <objeto>Alteração da dotação orçamentária</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>09/02/2016</assinatura> <contratado>Modular Conteineres Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>058/2016</contrato> <nro_termo>01/2016</nro_termo> <objeto>Apostilamento para determinar que o presente contrato inicie sua vigência em 17/10/2016, data da entrega das chaves.</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>17/10/2016</assinatura> <contratado>Osmar Iost Junior</contratado></Row>
<Row><contrato>005/2016</contrato> <nro_termo>01/2016</nro_termo> <objeto>Aditivo para alteração da Dotação Orçamentária do contrato 005/2016 - Execução de obras de reforma e ampliação da UBS Cohab Guabiroba.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>23/02/2016</assinatura> <contratado>Azevedo, Aquino Construtora Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>062/2015</contrato> <nro_termo>01/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>11/05/2016</assinatura> <contratado>Azevedo, Aquino Construçoes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>073/2016</contrato> <nro_termo>01/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>06/11/2016</assinatura> <contratado>Construtora Contimental de São Paulo Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2016</contrato> <nro_termo>01/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>03/05/2016</assinatura> <contratado>Soerguer Construçoes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>178/2015</contrato> <nro_termo>01/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>01/03/2016</assinatura> <contratado>Engeplus Engenharia e Consultoria Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>176/2016</contrato> <nro_termo>01/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>07/12/2016</assinatura> <contratado>Seloni Maria Treichel Wally</contratado></Row>
<Row><contrato>180/2015</contrato> <nro_termo>01/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>04/02/2016</assinatura> <contratado>Loki Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>152/2016</contrato> <nro_termo>01/2016</nro_termo> <objeto>Aditamento para acréscimo de dotação orçamentária</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>07/07/2016</assinatura> <contratado>G. Gotuzzo e Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>191/2015</contrato> <nro_termo>01/2016</nro_termo> <objeto>-</objeto> <secretaria>SMR       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>12/05/2016</assinatura> <contratado>Líria Turra e Alcindo Turra</contratado></Row>
<Row><contrato>137/2015</contrato> <nro_termo>01/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação dos prazos</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>15/04/2016</assinatura> <contratado>MGM Empresa Construtora Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>170/2015</contrato> <nro_termo>01/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>17/06/2016</assinatura> <contratado>Competence Comunicaçao e Marketing Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>196/2016</contrato> <nro_termo>01/2016</nro_termo> <objeto>Reajuste</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>27/10/2016</assinatura> <contratado>Comércio e Transporte de Gás Brad Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>202/2015</contrato> <nro_termo>01/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>22/07/2016</assinatura> <contratado>A2 Impressao Digital Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>173/2016</contrato> <nro_termo>01/2016</nro_termo> <objeto>Retificação do Contrato</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>07/12/2016</assinatura> <contratado>Juliano Augusto Bubolz</contratado></Row>
<Row><contrato>378/2015</contrato> <nro_termo>01/2016</nro_termo> <objeto>Reajuste</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>102.560,84</valor> <assinatura>19/04/2016</assinatura> <contratado>HAP Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>216/2015</contrato> <nro_termo>01/2016</nro_termo> <objeto>Aditamento para acréscimos</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>133.301,25</valor> <assinatura>13/07/2016</assinatura> <contratado>Antunes Comercial Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>339/2015</contrato> <nro_termo>01/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência de contrato de serviço de transporte de alunos, atletas e profissionais para várias cidades do RS.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>136.750,00</valor> <assinatura>15/12/2016</assinatura> <contratado>Agencia de Viagens e Turismo TIMM Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>220/2016</contrato> <nro_termo>01/2016</nro_termo> <objeto>Primeiro Aditivo para ajustes na planilha orçamentária com supressão de valores e redução de alguns quantitativos.</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-13.735,80</valor> <assinatura>04/10/2016</assinatura> <contratado>CW Obras e Pavimentações Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>340/2015</contrato> <nro_termo>01/2016</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência por mais 12 meses de contrato 340/2015.</objeto> <secretaria>SGCMU     </secretaria> <valor>141.670,13</valor> <assinatura>08/12/2016</assinatura> <contratado>Nascimento Serviços de Limpeza Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>297/2012</contrato> <nro_termo>01/2016</nro_termo> <objeto>Reajuste</objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>1.523.386,68</valor> <assinatura>04/01/2016</assinatura> <contratado>Sersul Limpeza e Prestaçao de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>179/2015</contrato> <nro_termo>01/2016</nro_termo> <objeto>Aditamento para acréscimo</objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>15.625,00</valor> <assinatura>11/07/2016</assinatura> <contratado>Luis Reinaldo da Silva Kovalski</contratado></Row>
<Row><contrato>165/2016</contrato> <nro_termo>01/2016</nro_termo> <objeto>Aditamento para acréscimo</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>16.140,00</valor> <assinatura>19/08/2016</assinatura> <contratado>Cooperativa Santa Clara Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>347/2015</contrato> <nro_termo>01/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e Reajuste</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>17.133,33/mês</valor> <assinatura>24/06/2016</assinatura> <contratado>Elizane Silva de Medeiros 00502500000</contratado></Row>
<Row><contrato>178/2013</contrato> <nro_termo>01/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e Reajuste</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>1.762,98/mês</valor> <assinatura>26/08/2016</assinatura> <contratado>Geni Pereira Leitao</contratado></Row>
<Row><contrato>006/2016</contrato> <nro_termo>01/2016</nro_termo> <objeto>Reajuste</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>18.535.506,56</valor> <assinatura>18/03/2016</assinatura> <contratado>SBS Engenharia e Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>156/2015</contrato> <nro_termo>01/2016</nro_termo> <objeto>Reajuste</objeto> <secretaria>SGAF      </secretaria> <valor>187.971,60</valor> <assinatura>29/06/2016</assinatura> <contratado>AVMB - Consultoria e Assessoria em Informatica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>059/2016</contrato> <nro_termo>01/2016</nro_termo> <objeto>Redução no valor, com base em ajustes na Planilha Orçamentária</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-21.423,69</valor> <assinatura>17/06/2016</assinatura> <contratado>Encopav Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>288/2015</contrato> <nro_termo>01/2016</nro_termo> <objeto>Apostilamento para concessão de reajuste do valor da locação dos imóveis localizados na Rua Lobo da Costa, 520 e 504 e Rua Br. de Butui, 205.</objeto> <secretaria>SGCMU     </secretaria> <valor>21.483,25</valor> <assinatura>25/10/2016</assinatura> <contratado>Manoel Raulin Larroque</contratado></Row>
<Row><contrato>338/2015</contrato> <nro_termo>01/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e Reajuste</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>22.151,40</valor> <assinatura>18/04/2016</assinatura> <contratado>Construtora ACPO Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>194/2016</contrato> <nro_termo>01/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e Reajuste</objeto> <secretaria>SQA       </secretaria> <valor>22.474,08</valor> <assinatura>28/10/2016</assinatura> <contratado>Hook Engenharia e Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>256/2014</contrato> <nro_termo>01/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Reajuste</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>2.500,00/mês</valor> <assinatura>04/02/2016</assinatura> <contratado>Jose Vinicio Vergara</contratado></Row>
<Row><contrato>148/2016</contrato> <nro_termo>01/2016</nro_termo> <objeto>Aditamento para Acréscimo de Serviços</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>304.727,89</valor> <assinatura>21/11/2016</assinatura> <contratado>Marques Imoveis Construtora e Imobiliaria Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>221/2015</contrato> <nro_termo>01/2016</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência por mais 12 meses do contrato 221/2015 e reajuste do valor de aluguel de imóvel localizado a Rua Voluntários da Pátria, 1420, 1428 e 1436.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>331.925,76</valor> <assinatura>31/05/2016</assinatura> <contratado>Roberto David Malcon</contratado></Row>
<Row><contrato>217/2015</contrato> <nro_termo>01/2016</nro_termo> <objeto>Aditamento para Acréscimos</objeto> <secretaria>SGCMU     </secretaria> <valor>334.489,85</valor> <assinatura>25/01/2016</assinatura> <contratado>Engemap Engenharia, Mapeamento e Aerolevantamento Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>056/2016</contrato> <nro_termo>01/2016</nro_termo> <objeto>Reajuste</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>33.859.289,51</valor> <assinatura>17/08/2016</assinatura> <contratado>MAC Engenharia EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>114/2015</contrato> <nro_termo>01/2016</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência por mais 12 meses do contrato 114/2015 e concede reajuste do valor da locação.</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>33.880,92</valor> <assinatura>06/10/2016</assinatura> <contratado>Rodrigo Reyes Andre Porres</contratado></Row>
<Row><contrato>113/2015</contrato> <nro_termo>01/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e Reajuste</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>3.440,49/mês</valor> <assinatura>26/08/2016</assinatura> <contratado>Jair Antonio de Oliveira Siqueira</contratado></Row>
<Row><contrato>128/2015</contrato> <nro_termo>01/2016</nro_termo> <objeto>Aditamento para acréscimo </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>3.604,00</valor> <assinatura>21/01/2016</assinatura> <contratado>J. D. dos Santos Rezes</contratado></Row>
<Row><contrato>307/2015</contrato> <nro_termo>01/2016</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência e concessão de reajuste do valor da locação.</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>37.181,76</valor> <assinatura>04/11/2016</assinatura> <contratado>Iara Irene Costa da Costa</contratado></Row>
<Row><contrato>229/2016</contrato> <nro_termo>01/2016</nro_termo> <objeto>Acréscimo de valor devido às alterações no Projeto e na Planilha Orçamentária</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>385.779,68</valor> <assinatura>18/11/2016</assinatura> <contratado>Bripav - Britagem e Pavimentação Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>289/2015</contrato> <nro_termo>01/2016</nro_termo> <objeto>Acréscimo de valor devido a aumentos em alguns quantitativos, bem como reajuste</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>4.058,97</valor> <assinatura>17/11/2016</assinatura> <contratado>INCORP - Consultoria e Assessoria Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>109/2016</contrato> <nro_termo>01/2016</nro_termo> <objeto>Acréscimo de valor devido a ajustes de projetos necessários e imprescindíveis à completa execução do objeto contratado</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>4.135,89</valor> <assinatura>12/12/2016</assinatura> <contratado>Construtora ACPO Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>158/2015</contrato> <nro_termo>01/2016</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência do contrato 158/2015 por mais 12 meses e Reajuste do valor e aluguel do imóvel situado à Rua Gago Coutinho, 272 Areal.</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>43.991,64</valor> <assinatura>15/06/2016</assinatura> <contratado>Marcelo Tadiello Moraes</contratado></Row>
<Row><contrato>239/2014</contrato> <nro_termo>01/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Reajuste</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>4.664.383,71</valor> <assinatura>05/01/2016</assinatura> <contratado>Sul Cava Construçoes e Comercio Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>263/2015</contrato> <nro_termo>01/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e Reajuste</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>4.691,85/mês</valor> <assinatura>29/12/2016</assinatura> <contratado>Gremio Esportivo Sul Brasil</contratado></Row>
<Row><contrato>171/2015</contrato> <nro_termo>01/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação dos prazos e reajuste</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>471.232,32</valor> <assinatura>27/07/2016</assinatura> <contratado>Mac Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>115/2014</contrato> <nro_termo>01/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>4.810,26/mês</valor> <assinatura>10/11/2016</assinatura> <contratado>Clarisse Mielke Gruppelli - passou a Agropecuária Grupelli Costa e Erna Grupelli Admin. Partic. Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>341/2015</contrato> <nro_termo>01/2016</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência e reajuste de aluguel de imóvel situado na Rua Prof. Araujo, 1998.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>49.613,16</valor> <assinatura>15/12/2016</assinatura> <contratado>Carlos Otto Schramm</contratado></Row>
<Row><contrato>203/2015</contrato> <nro_termo>01/2016</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência por mais 12 meses do contrato 203/2015 e reajusta o valor da locação.</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>52.924,32</valor> <assinatura>22/09/2016</assinatura> <contratado>Mario Caputo Coppola e Sandra Maria de Menezes Coppola</contratado></Row>
<Row><contrato>331/2014</contrato> <nro_termo>01/2016</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência por mais 12 meses e reajustar valor da locação do imóvel objeto do contrato 331/2014</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>53.059,20</valor> <assinatura>21/01/2016</assinatura> <contratado>Ary de Oliveira Viegas</contratado></Row>
<Row><contrato>189/2015</contrato> <nro_termo>01/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e Reajuste</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>54.272,18</valor> <assinatura>28/07/2016</assinatura> <contratado>Loki Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>039/2014</contrato> <nro_termo>01/2016</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 039/2014 e concede reajuste do valor da locação.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>55.104,00</valor> <assinatura>19/02/2016</assinatura> <contratado>Luiz Fernando Alves Duval</contratado></Row>
<Row><contrato>184/2015</contrato> <nro_termo>01/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e Reajuste</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>5.517,05/mês</valor> <assinatura>01/09/2016</assinatura> <contratado>Gilca Santos Borges Sedrez</contratado></Row>
<Row><contrato>150/2016</contrato> <nro_termo>01/2016</nro_termo> <objeto>Aditivo para suprimir valores do contrato 150/2016 em função de alterações e redução de quantitativos.</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>56.078,65</valor> <assinatura>27/06/2016</assinatura> <contratado>Bripav - Britagem e Pavimentação Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>182/2015</contrato> <nro_termo>01/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e Reajuste</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>5.610,50/mês</valor> <assinatura>21/07/2016</assinatura> <contratado>Michele Blank Pereira e Ivano de Sousa Pereira</contratado></Row>
<Row><contrato>215/2015</contrato> <nro_termo>01/2016</nro_termo> <objeto>Aditamento para acréscimo</objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>59.173,00</valor> <assinatura>13/07/2016</assinatura> <contratado>Terceiriza Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>292/2015</contrato> <nro_termo>01/2016</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação por mais 12 meses a vigência do contrato 292/2015 e concede reajuste do valor da locação.</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>59.756,40</valor> <assinatura>06/10/2016</assinatura> <contratado>Ana Maria Spies Noguez</contratado></Row>
<Row><contrato>142/2016</contrato> <nro_termo>01/2016</nro_termo> <objeto>Aditamento para acréscimo</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>6.137,50</valor> <assinatura>27/07/2016</assinatura> <contratado>Sandro Radtke de Radtke Eireli</contratado></Row>
<Row><contrato>173/2015</contrato> <nro_termo>01/2016</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência por mais 12 meses e reajuste do valor de locação de imóvel relativo ao contrato 173/2015 .</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>62.882,40</valor> <assinatura>01/08/2016</assinatura> <contratado>Breno Bubolz</contratado></Row>
<Row><contrato>132/2016</contrato> <nro_termo>01/2016</nro_termo> <objeto>Aditamento para acréscimo</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>6.450,00</valor> <assinatura>27/07/2016</assinatura> <contratado>Sandro Radtke de Radtke Eireli</contratado></Row>
<Row><contrato>220/2015</contrato> <nro_termo>01/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Acréscimos</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>64.615,91</valor> <assinatura>29/03/2016</assinatura> <contratado>Kittel Engenharia e Construçao Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>026/2015</contrato> <nro_termo>01/2016</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar a vigência por mais 12 meses e reajustar o valor da locação do imóvel situado à Rua General Osório, 1120.</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>73.587,24</valor> <assinatura>15/06/2016</assinatura> <contratado>Marco Antonio da Cruz Afonso</contratado></Row>
<Row><contrato>279/2015</contrato> <nro_termo>01/2016</nro_termo> <objeto>Aditamento para acréscimo</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>7.468,50</valor> <assinatura>21/09/2016</assinatura> <contratado>Luis Reinaldo da Silva Kovalski</contratado></Row>
<Row><contrato>069/2015</contrato> <nro_termo>01/2016</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar a vigência de contrato de fornecimento de oxigênio medicinal.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>74.938,80</valor> <assinatura>31/05/2016</assinatura> <contratado>Air Liquide Brasil Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>012/2015</contrato> <nro_termo>01/2016</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da Vigência por mais 12 meses de contrato 012/2015.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>804.000,00</valor> <assinatura>19/02/2016</assinatura> <contratado>A2 Impressao Digital Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>317/2015</contrato> <nro_termo>01/2016</nro_termo> <objeto>Reajuste</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>83.317,04</valor> <assinatura>04/01/2016</assinatura> <contratado>Construtora ACPO Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>021/2015</contrato> <nro_termo>01/2016</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência e reajuste do valor de aluguel.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>86.221,20</valor> <assinatura>29/01/2016</assinatura> <contratado>Sociedade Espirita Assistencial Dona Conceicao</contratado></Row>
<Row><contrato>391/2015</contrato> <nro_termo>01/2016</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência por mais 12 meses do contrato e reajusta valor do aluguel do imóvel.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>90.779,76</valor> <assinatura>22/11/2016</assinatura> <contratado>Carlos Otto Schramm</contratado></Row>
<Row><contrato>345/2015</contrato> <nro_termo>01/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação dos prazos e reajuste</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>9.426,12</valor> <assinatura>03/06/2016</assinatura> <contratado>Empreiteira Modelar Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2016</contrato> <nro_termo>01/2016</nro_termo> <objeto>Aditamento para acréscimo</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>9.435,00</valor> <assinatura>13/05/2016</assinatura> <contratado>Pavsul Asfaltos e Pavimentaçoes Ltda EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>066/2015</contrato> <nro_termo>01/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>01/02/2017</assinatura> <contratado>R. Pereira Engenharia e Construçao Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>046/2017</contrato> <nro_termo>01/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência </objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>11/10/2017</assinatura> <contratado>Construtora Pelotense Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>195/2016</contrato> <nro_termo>01/2017</nro_termo> <objeto>Apostilamento para Alteração da dotação orçamentária.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>26/01/2017</assinatura> <contratado>Alaska - Indústria e Comércio de Couros e Peles Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>170/2016</contrato> <nro_termo>01/2017</nro_termo> <objeto>Substituição do veículo </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>12/07/2017</assinatura> <contratado>Jeremias Guths Hobuss</contratado></Row>
<Row><contrato>168/2016</contrato> <nro_termo>01/2017</nro_termo> <objeto>Substituição do veículo </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>23/05/2017</assinatura> <contratado>Angelica Bonow Dummer</contratado></Row>
<Row><contrato>108/2016</contrato> <nro_termo>01/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>29/06/2017</assinatura> <contratado>Villa Bela Engenharia de Pelotas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>091/2017</contrato> <nro_termo>01/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SDET      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>04/08/2017</assinatura> <contratado>Hook Engenharia e Construções EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>125/2016</contrato> <nro_termo>01/2017</nro_termo> <objeto>Alteração da dotação orçamentária</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>20/01/2017</assinatura> <contratado>Fabrício Zamprogna Matiello</contratado></Row>
<Row><contrato>141/2017</contrato> <nro_termo>01/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência </objeto> <secretaria>GPM       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>15/12/2017</assinatura> <contratado>Bripav Britagem e Pavimentação Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>242/2016</contrato> <nro_termo>01/2017</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência por mais 24 meses do contrato 242/2016 no âmbito do Pregão 108/2016.</objeto> <secretaria>SGAF      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>02/05/2017</assinatura> <contratado>Legalle Concursos e Soluçoes Integradas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>256/2016</contrato> <nro_termo>01/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>02/10/2017</assinatura> <contratado>Modelar Engenharia e Construção Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>204/2016</contrato> <nro_termo>01/2017</nro_termo> <objeto>Acréscimo de dotação orçamentário </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>20/01/2017</assinatura> <contratado>Labor Serviços de Asseio e Conservação Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>252/2016</contrato> <nro_termo>01/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>17/10/2017</assinatura> <contratado>Bandeira e Silva Engenharia Ltda - EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>232/2016</contrato> <nro_termo>01/2017</nro_termo> <objeto>Primeiro Apostilamento para Alteração da dotação orçamentária ao contrato 232/2016.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>22/01/2017</assinatura> <contratado>Jurandir Machado da Rosa</contratado></Row>
<Row><contrato>248/2016</contrato> <nro_termo>01/2017</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação dos prazos de execução e de vigência do contrato 248/2016 em mais 4 meses.</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>01/06/2017</assinatura> <contratado>Bripav - Britagem e Pavimentação Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>251/2016</contrato> <nro_termo>01/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>09/02/2017</assinatura> <contratado>Hook Engenharia e Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>209/2016</contrato> <nro_termo>01/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>01/03/2017</assinatura> <contratado>Modelar Engenharia e Construção Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>072/2016</contrato> <nro_termo>01/2017</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência e reajuste do valor de aluguel.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>101.160,00</valor> <assinatura>29/03/2017</assinatura> <contratado>Leda Fiorame Barboza Cunha</contratado></Row>
<Row><contrato>171/2016</contrato> <nro_termo>01/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e reajuste</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>101.661,81</valor> <assinatura>21/08/2017</assinatura> <contratado>Lindomar Norenberg e Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>062/2016</contrato> <nro_termo>01/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e reajuste</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>10.233,41</valor> <assinatura>26/05/2017</assinatura> <contratado>Rocave Construtora e Incorporadora Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>188/2016</contrato> <nro_termo>01/2017</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 188/2016 - Serviço de transporte escolar aos alunos da EMEF Garibaldi e EEEM Elizabeth Blass Romano, na zona rural do municipio.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>105.110,30</valor> <assinatura>21/08/2017</assinatura> <contratado>Lindomar Norenberg e Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>118/2014</contrato> <nro_termo>01/2017</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 118/2014 e concede reajuste do valor da locação.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>10.606,80</valor> <assinatura>22/03/2017</assinatura> <contratado>Marcia Rosanete Blank Tuchtenhagen</contratado></Row>
<Row><contrato>214/2016</contrato> <nro_termo>01/2017</nro_termo> <objeto>Reajuste</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>10.875,00</valor> <assinatura>20/02/2017</assinatura> <contratado>Indústria e Comércio de Biscoitos Caseiros Zagonel Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>181/2016</contrato> <nro_termo>01/2017</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação por mais 12 meses da vigência do contrato 181/2016 e concede reajuste do valor do Km rodado.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>109.600,54</valor> <assinatura>21/08/2017</assinatura> <contratado>Perleberg e Tuchtenhagen Ltda ME</contratado></Row>
<Row><contrato>190/2016</contrato> <nro_termo>01/2017</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 190/2016 e concede reajuste do valor do Km rodado.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>112.546,13</valor> <assinatura>21/08/2017</assinatura> <contratado>Perleberg e Tuchtenhagen Ltda ME</contratado></Row>
<Row><contrato>195/2016</contrato> <nro_termo>01/2017</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência do contrato de locação 195/2016 por mais 12 meses.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>113.110,80</valor> <assinatura>24/07/2017</assinatura> <contratado>Alaska - Indústria e Comércio de Couros e Peles Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>243/2016</contrato> <nro_termo>01/2017</nro_termo> <objeto>Reajuste</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>11.538,00</valor> <assinatura>20/02/2017</assinatura> <contratado>Pavsul Asfaltos e Pavimentaçoes Ltda EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>119/2014</contrato> <nro_termo>01/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e Reajuste</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>11.977.83/mês</valor> <assinatura>31/01/2017</assinatura> <contratado>Otelmo Bergmann Krolow</contratado></Row>
<Row><contrato>156/2016</contrato> <nro_termo>01/2017</nro_termo> <objeto>Aditamento para Acréscimo de 25%</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>12.375,00</valor> <assinatura>13/03/2017</assinatura> <contratado>Cooperativa Agrícola Mista Nova Palma Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>183/2016</contrato> <nro_termo>01/2017</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 183/2016 - Serviço de transporte escolar aos alunos da EEEM Elizabeth Blass Romano e concede reajuste do valor do Km rodado.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>128.423,59</valor> <assinatura>21/08/2017</assinatura> <contratado>Lindomar Norenberg e Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>060/2016</contrato> <nro_termo>01/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Reajuste</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>1.307.892,25</valor> <assinatura>02/03/2017</assinatura> <contratado>C.H. da Costa e Cia. Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>079/2016</contrato> <nro_termo>01/2017</nro_termo> <objeto>Execução de pistas para prática de skate </objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>+13.787,72</valor> <assinatura>17/03/2017</assinatura> <contratado>F&amp;F Engenharia e Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>218/2016</contrato> <nro_termo>01/2017</nro_termo> <objeto>Aquisição de saibro com CBR acima de 50</objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>147.937,50</valor> <assinatura>17/11/2017</assinatura> <contratado>Márcio da Silveira Barcelos Eireli</contratado></Row>
<Row><contrato>247/2016</contrato> <nro_termo>01/2017</nro_termo> <objeto>Reajuste</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>+14.850,00</valor> <assinatura>09/10/2017</assinatura> <contratado>Paulo Cesar Meneghini - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>260/2016</contrato> <nro_termo>01/2017</nro_termo> <objeto>Reajuste</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>+15.528,27</valor> <assinatura>13/06/2017</assinatura> <contratado>Marques Imoveis Construtora e Imobiliaria Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>046/2015</contrato> <nro_termo>01/2017</nro_termo> <objeto>Reajuste</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>+155.393,16</valor> <assinatura>16/06/2016</assinatura> <contratado>Villa Bela Engenharia de Pelotas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>202/2016</contrato> <nro_termo>01/2017</nro_termo> <objeto>Aditamento para acréscimo quantitativo de serviços com a contratação de mais 2 funcionários.</objeto> <secretaria>SDET      </secretaria> <valor>15.555,33</valor> <assinatura>27/04/2017</assinatura> <contratado>C. F. Santin Zeladoria EIRELI - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>309/2014</contrato> <nro_termo>01/2017</nro_termo> <objeto>Aditivo para estabelecer acréscimo visando o reequilibrio financeiro do contrato 309/2014.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>161.959,70</valor> <assinatura>03/04/2017</assinatura> <contratado>Villa Bela Engenharia de Pelotas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>219/2016</contrato> <nro_termo>01/2017</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação por mais 12 meses da vigência do contrato 219/2016, inclusão de mais um posto de trabalho e reajuste do valor contratual. </objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>168.202,80</valor> <assinatura>23/11/2017</assinatura> <contratado>Lyon Serviços Terceirizados Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>087/2016</contrato> <nro_termo>01/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e ajuste</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>1.791,46/mês</valor> <assinatura>29/03/2017</assinatura> <contratado>Vatson Guerra Matar e Adriana Matar</contratado></Row>
<Row><contrato>177/2016</contrato> <nro_termo>01/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e reajuste</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>2,02/km</valor> <assinatura>21/08/2017</assinatura> <contratado>Vanderlei Mendes</contratado></Row>
<Row><contrato>192/2016</contrato> <nro_termo>01/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e reajuste</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>2,09/km</valor> <assinatura>21/08/2017</assinatura> <contratado>Nedo Robe</contratado></Row>
<Row><contrato>254/2016</contrato> <nro_termo>01/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e reajuste</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>23.200,00</valor> <assinatura>31/05/2017</assinatura> <contratado>Aborgama do Brasil Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>250/2016</contrato> <nro_termo>01/2017</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência do contrato 250/16 e reajuste de valor - Locação de imóvel situado na Rua General Osório, 409.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>23.950,32</valor> <assinatura>07/12/2017</assinatura> <contratado>Alessandra Belletti Figueira</contratado></Row>
<Row><contrato>227/2016</contrato> <nro_termo>01/2017</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência de contrato 227/16 - Serviços de rastreamento veicular por mais 12 meses.</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>23.998,56</valor> <assinatura>26/09/2017</assinatura> <contratado>Telealarme Brasil EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>185/2016</contrato> <nro_termo>01/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e reajuste</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>2,45/km</valor> <assinatura>21/08/2017</assinatura> <contratado>Jeferson dos Santos Transportes ME</contratado></Row>
<Row><contrato>003/2016</contrato> <nro_termo>01/2017</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 003/2016 e concede reajuste do valor da locação.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>27.006,84</valor> <assinatura>06/02/2017</assinatura> <contratado>Catarina Gomes Pereira</contratado></Row>
<Row><contrato>187/2016</contrato> <nro_termo>01/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e reajuste</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>2,78/km</valor> <assinatura>21/08/2017</assinatura> <contratado>Michel Clasen dos Santos</contratado></Row>
<Row><contrato>110/2017</contrato> <nro_termo>01/2017</nro_termo> <objeto>Reajuste</objeto> <secretaria>SDET      </secretaria> <valor>+294</valor> <assinatura>24/08/2017</assinatura> <contratado>Sinasc - Sinalização e Construção de Rodovias Ltda </contratado></Row>
<Row><contrato>106/2017</contrato> <nro_termo>01/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>29.700,00</valor> <assinatura>29/11/2017</assinatura> <contratado>Rosane Vieira Bertholdi ME</contratado></Row>
<Row><contrato>193/2016</contrato> <nro_termo>01/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e reajuste</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>3,20/km</valor> <assinatura>21/08/2017</assinatura> <contratado>Diomar Ottoni Pastorini Pinto</contratado></Row>
<Row><contrato>186/2016</contrato> <nro_termo>01/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e reajuste</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>3,22/km</valor> <assinatura>21/08/2017</assinatura> <contratado>Paulo Nick Nogueira - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>125/2016</contrato> <nro_termo>01/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e reajuste</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>3.307,00</valor> <assinatura>26/05/2017</assinatura> <contratado>Fabrício Zamprogna Matiello</contratado></Row>
<Row><contrato>080/2017</contrato> <nro_termo>01/2017</nro_termo> <objeto>Reajuste</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>33.315,00</valor> <assinatura>21/09/2017</assinatura> <contratado>Cooperativa de Produção Agropecuária dos Assentados de Tapes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>167/2016</contrato> <nro_termo>01/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e reajuste</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>3,44/km</valor> <assinatura>21/08/2017</assinatura> <contratado>Joel Guths Hobuss</contratado></Row>
<Row><contrato>224/2016</contrato> <nro_termo>01/2017</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência por mais 12 meses e reajuste mensal do valor de aluguel do imóvel situado a Av. Duque de Caxias, 1233 A - Residencial Terapêutico Tipo II.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>35.478,00</valor> <assinatura>05/10/2017</assinatura> <contratado>Angelo Guilherme da Silva Torchelsen </contratado></Row>
<Row><contrato>143/2017</contrato> <nro_termo>01/2017</nro_termo> <objeto>Acréscimo de valor</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>35.769,95</valor> <assinatura>21/12/2017</assinatura> <contratado>Modelar Engenharia e Construção Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>012/2016</contrato> <nro_termo>01/2017</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação por mais 12 meses da vigência do contrato de locação 012/2016 e concede reajuste do valor de aluguel.</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>36.009,12</valor> <assinatura>25/01/2017</assinatura> <contratado>Nailê Russomano</contratado></Row>
<Row><contrato>239/2016</contrato> <nro_termo>01/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e reajuste</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>+36.923,22</valor> <assinatura>29/06/2017</assinatura> <contratado>Revita Construtora Ltda - EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>179/2016</contrato> <nro_termo>01/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e reajuste</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>3,69/km</valor> <assinatura>21/08/2017</assinatura> <contratado>Jeferson dos Santos Transportes ME</contratado></Row>
<Row><contrato>174/2016</contrato> <nro_termo>01/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e Reajuste</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>3,90/Km</valor> <assinatura>21/08/2017</assinatura> <contratado>Paulo Nick Nogueira - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>180/2016</contrato> <nro_termo>01/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e reajuste</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>3,93/km</valor> <assinatura>21/08/2017</assinatura> <contratado>Jeferson dos Santos Transportes ME</contratado></Row>
<Row><contrato>184/2016</contrato> <nro_termo>01/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e reajuste</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>3,99/km</valor> <assinatura>21/08/2017</assinatura> <contratado>Jeferson dos Santos Transportes ME</contratado></Row>
<Row><contrato>157/2016</contrato> <nro_termo>01/2017</nro_termo> <objeto>Aditamento para acréscimos</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>40.607,50</valor> <assinatura>13/03/2017</assinatura> <contratado>Cooperativa Sul Ecológica de Agricultores Familiares Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>175/2016</contrato> <nro_termo>01/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e reajuste</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>4,12/km</valor> <assinatura>21/08/2017</assinatura> <contratado>Renato Martin</contratado></Row>
<Row><contrato>151/2016</contrato> <nro_termo>01/2017</nro_termo> <objeto>Aditivo 01/2017 para prorrogar a vigência por mais 12 meses bem como conceder reajuste do valor mensal da locação do imóvel objeto do contrato 151/2016.</objeto> <secretaria>SGAF      </secretaria> <valor>42.659,40</valor> <assinatura>26/06/2017</assinatura> <contratado>GGS Aluguel de Imóveis Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>065/2016</contrato> <nro_termo>01/2017</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência do contrato e reajuste do valor de aluguel.</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>44.259,60</valor> <assinatura>27/03/2017</assinatura> <contratado>Irene Nunes Costa</contratado></Row>
<Row><contrato>232/2016</contrato> <nro_termo>01/2017</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência por mais 12 meses e reajusta o valor de aluguel do imóvel objeto do contrato 232/2016</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>44.957,04</valor> <assinatura>22/11/2017</assinatura> <contratado>Jurandir Machado da Rosa</contratado></Row>
<Row><contrato>002/2016</contrato> <nro_termo>01/2017</nro_termo> <objeto>Apostilamento para reajuste de 1,57% do valor do aluguel pelos próximos 12 meses conforme variação do IGP-M. .</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>4.710,00</valor> <assinatura>22/05/2017</assinatura> <contratado>Marfiso Menezes Neto</contratado></Row>
<Row><contrato>173/2017</contrato> <nro_termo>01/2017</nro_termo> <objeto>Aditamento para acréscimos</objeto> <secretaria>SMR       </secretaria> <valor>4.800,00</valor> <assinatura>11/12/2017</assinatura> <contratado>Maria Cristina N. Borba ME</contratado></Row>
<Row><contrato>191/2016</contrato> <nro_termo>01/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e reajuste</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>4,84/km</valor> <assinatura>21/08/2017</assinatura> <contratado>Carlos Luiz Ribes</contratado></Row>
<Row><contrato>189/2016</contrato> <nro_termo>01/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e reajuste</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>5,07/km</valor> <assinatura>21/08/2017</assinatura> <contratado>Jeferson dos Santos Transportes ME</contratado></Row>
<Row><contrato>085/2017</contrato> <nro_termo>01/2017</nro_termo> <objeto>Reajuste</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>5.437,50</valor> <assinatura>21/09/2017</assinatura> <contratado>Indústria e Comércio de Biscoitos Caseiros Zagonel Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>198/2016</contrato> <nro_termo>01/2017</nro_termo> <objeto>Aditamento para acréscimos</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>57.585,00</valor> <assinatura>24/01/2017</assinatura> <contratado>Dovale Distribuidora Ltda EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>073/2017</contrato> <nro_termo>01/2017</nro_termo> <objeto>Acréscimo de valor</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>58.705,78</valor> <assinatura>19/12/2017</assinatura> <contratado>Hook Engenharia e Construções EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>169/2016</contrato> <nro_termo>01/2017</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência e reajuste do valor do serviço de transporte escolar dos alunos da Escola Evaristo da Veiga na Santa Silvana.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>62.888,15</valor> <assinatura>21/08/2017</assinatura> <contratado>Andre Harms Stallbaum</contratado></Row>
<Row><contrato>023/2017</contrato> <nro_termo>01/2017</nro_termo> <objeto>Reajuste</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>64.750,00</valor> <assinatura>13/07/2017</assinatura> <contratado>EMAM - Emulsões e Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>164/2017</contrato> <nro_termo>01/2017</nro_termo> <objeto>Aditivo para acréscimo de valores devido a aumento do quantitativo inicialmente acordado no contrato 164/2017.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>65.123,29</valor> <assinatura>27/12/2017</assinatura> <contratado>Modelar Engenharia e Construção Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>240/2014</contrato> <nro_termo>01/2017</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência por mais 12 meses do contrato 240/2014 - Locação de imóvel situado na Rua Andrade Neves, 2276 , Central de Matriculas da SMED.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>65.200,68</valor> <assinatura>26/07/2017</assinatura> <contratado>Clarisse Mielke Gruppelli - passou a Agropecuária Grupelli Costa e Erna Grupelli Admin. Partic. Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>182/2016</contrato> <nro_termo>01/2017</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 182/2016 - Serviço de transporte escolar aos alunos da EEEM Marechal Rondon, na zona rural e concede reajuste do valor do Km rodado.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>65.400,26</valor> <assinatura>21/08/2017</assinatura> <contratado>Luiz Fernando Dornelles</contratado></Row>
<Row><contrato>225/2016</contrato> <nro_termo>01/2017</nro_termo> <objeto>Primeiro Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato de locação dos imóveis situados na Rua Félix da Cunha n°s 562 e 564 e reduz valor do aluguel.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>67.316,28</valor> <assinatura>12/12/2017</assinatura> <contratado>Gilberto Barbosa Karam</contratado></Row>
<Row><contrato>089/2016</contrato> <nro_termo>01/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Reajuste</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>6.966,05/mês</valor> <assinatura>24/02/2017</assinatura> <contratado>Eduardo Cordeiro de Araújo</contratado></Row>
<Row><contrato>082/2017</contrato> <nro_termo>01/2017</nro_termo> <objeto>Aditivo para estabelecer acréscimo de 25% do quantitativo do item 1 (Biscoito doce tipo palito de chocolate) do contrato 082/2017 de acordo com o Pregão 12/2017 - SMED.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>7.083,00</valor> <assinatura>15/09/2017</assinatura> <contratado>L.J. Bredow Representações ME</contratado></Row>
<Row><contrato>178/2016</contrato> <nro_termo>01/2017</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação por mais 12 meses de vigência do contrato 178/2016 e concede reajuste do valor do Km rodado.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>71.019,70</valor> <assinatura>21/08/2017</assinatura> <contratado>Perleberg e Tuchtenhagen Ltda ME</contratado></Row>
<Row><contrato>034/2017</contrato> <nro_termo>01/2017</nro_termo> <objeto>Aditamento para acréscimos de serviços ao Contrato administrativo 034/2017.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>7.198,07</valor> <assinatura>31/07/2017</assinatura> <contratado>Rafael Pierzchalski Duarte</contratado></Row>
<Row><contrato>212/2016</contrato> <nro_termo>01/2017</nro_termo> <objeto>Primeiro Aditivo para prorrogação da vigência por mais 12 meses do contrato 212/2016 - Locação de imóvel situado à Rua Gen. Osório, 457.</objeto> <secretaria>SHRF      </secretaria> <valor>79.110,24</valor> <assinatura>29/08/2017</assinatura> <contratado>Ricardo Ramos Construtora Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>213/2016</contrato> <nro_termo>01/2017</nro_termo> <objeto>Aditamento para acréscimos</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>9.250,00</valor> <assinatura>13/03/2017</assinatura> <contratado>Atacadao Comercio de Generos Alimenticios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>325/2015</contrato> <nro_termo>01/2017</nro_termo> <objeto>Reajuste de valor</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>9.428,09/mês</valor> <assinatura>17/01/2017</assinatura> <contratado>Jeferson Godinho Dutra</contratado></Row>
<Row><contrato>217/2016</contrato> <nro_termo>01/2017</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência por mais 12 meses do contrato 217/2016 - Locação de imóvel situado à Rua Gen. Osório, 918, 918A e 920 e reajusta valor da locação.</objeto> <secretaria>SGAF      </secretaria> <valor>96.448,80</valor> <assinatura>26/06/2017</assinatura> <contratado>Carlos Otto Schramm - passou a ser Laura Schramm Barreto</contratado></Row>
<Row><contrato>204/2016</contrato> <nro_termo>01/2017</nro_termo> <objeto>Aditamento para acréscimos</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>97.638,45/mês</valor> <assinatura>14/03/2017</assinatura> <contratado>Labor Serviços de Asseio e Conservação Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>364/2015</contrato> <nro_termo>01/2018</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência e prazo de execução do contrato 264/2015 por mais 9 meses. a contar de 20/03/2018.</objeto> <secretaria>SMH       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>20/03/2018</assinatura> <contratado>Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC AR/RS</contratado></Row>
<Row><contrato>365/2015</contrato> <nro_termo>01/2018</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar dotação orçamentária do contrato 365/2015.</objeto> <secretaria>SMH       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>20/04/2018</assinatura> <contratado>Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC AR/RS</contratado></Row>
<Row><contrato>217/2017</contrato> <nro_termo>01/2018</nro_termo> <objeto>Alteração de cláusulas contratuais (especificações técnicas)</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>18/04/2018</assinatura> <contratado>XCMG Brasil Indústria Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>365/2015</contrato> <nro_termo>01/2018</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência e prazo de execução do contrato 365/2015 por mais 9 meses a contar de 21/03/2018.</objeto> <secretaria>SMH       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>21/03/2018</assinatura> <contratado>Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC AR/RS</contratado></Row>
<Row><contrato>364/2015</contrato> <nro_termo>01/2018</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar dotação orçamentária do contrato 364/2015.</objeto> <secretaria>SMH       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>20/04/2018</assinatura> <contratado>Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC AR/RS</contratado></Row>
<Row><contrato>092/2017</contrato> <nro_termo>01/2018</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>30/11/2018</assinatura> <contratado>W&amp;M Publicidade Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>119/2018</contrato> <nro_termo>01/2018</nro_termo> <objeto>Alteração da dotação orçamentária</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>24/08/2018</assinatura> <contratado>Cooperativa Agrícola Mista Nova Palma Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>083/2018</contrato> <nro_termo>01/2018</nro_termo> <objeto>Alteração da dotação orçamentária</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>29/06/2018</assinatura> <contratado>Hook Engenharia e Construções EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>137/2018</contrato> <nro_termo>01/2018</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SQA       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>19/11/2018</assinatura> <contratado>Mikael Muller Hoerlle</contratado></Row>
<Row><contrato>102/2018</contrato> <nro_termo>01/2018</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para inclusão de nova dotação orçamentária ao contrato 102/2018 - Prestação de serviços de transporte de pacientes  para consultas e exames em Bagé/RS.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>13/12/2018</assinatura> <contratado>Agência de Viagens e Turismo TIMM Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>177/2017</contrato> <nro_termo>01/2018</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>11/05/2018</assinatura> <contratado>Claudio Eduardo Stingger e Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>057/2018</contrato> <nro_termo>01/2018</nro_termo> <objeto>Alteração da dotação orçamentária</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>20/07/2018</assinatura> <contratado>Modelar Engenharia e Construção Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>065/2017</contrato> <nro_termo>01/2018</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>25/01/2018</assinatura> <contratado>Soerguer Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>043/2018</contrato> <nro_termo>01/2018</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>02/05/2018</assinatura> <contratado>Ricardo Decker da Cruz</contratado></Row>
<Row><contrato>023/2018</contrato> <nro_termo>01/2018</nro_termo> <objeto>Inclusão de dotação orçamentária e alteração do fiscal</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>24/08/2018</assinatura> <contratado>Labor Serviços de Asseio e Conservação Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>039/2018</contrato> <nro_termo>01/2018</nro_termo> <objeto>Aditivo para estabelecer a redução de valor mensal da locação de imóvel situado à Rua Tiradentes 3120 em 51,06%.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>16/07/2018</assinatura> <contratado>Arrozeira Floresta Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>027/2018</contrato> <nro_termo>01/2018</nro_termo> <objeto>Acréscimo de valor </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>10.230,56</valor> <assinatura>23/08/2018</assinatura> <contratado>Hook Engenharia e Construções EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>073/2018</contrato> <nro_termo>01/2018</nro_termo> <objeto>Acréscimo de valor </objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>105.050,00</valor> <assinatura>05/11/2018</assinatura> <contratado>Alencar Insaurriaga Botelho</contratado></Row>
<Row><contrato>042/2018</contrato> <nro_termo>01/2018</nro_termo> <objeto>Acréscimo de valor contratual </objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>1.090,80</valor> <assinatura>22/06/2018</assinatura> <contratado>Cristiano Radtke de Radtke - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>165/2017</contrato> <nro_termo>01/2018</nro_termo> <objeto>Acréscimo de valor</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>11.553,00</valor> <assinatura>05/12/2018</assinatura> <contratado>Luis Reinaldo da Silva Kovalski ME</contratado></Row>
<Row><contrato>1001/2017</contrato> <nro_termo>01/2018</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores e prorrogação de prazo. Sendo o valor mensal de R$ 1.000,00.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>12.000,00</valor> <assinatura>12/06/2018</assinatura> <contratado>Mitra Arquidiocesana de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>075/2017</contrato> <nro_termo>01/2018</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e acréscimo de valor</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>136.650,00</valor> <assinatura>09/02/2018</assinatura> <contratado>Alencar Insaurriaga Botelho ME</contratado></Row>
<Row><contrato>108/2017</contrato> <nro_termo>01/2018</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>147.309,00</valor> <assinatura>05/06/2018</assinatura> <contratado>Liziane Quevedo - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>129/2018</contrato> <nro_termo>01/2018</nro_termo> <objeto>Supressão de valor</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>-148,75</valor> <assinatura>22/11/2018</assinatura> <contratado>Marsou Engenharia EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>026/2016</contrato> <nro_termo>01/2018</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e acréscimo de valor</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>14.875,00</valor> <assinatura>27/02/2018</assinatura> <contratado>OSIRNET Info Telecom EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>019/2018</contrato> <nro_termo>01/2018</nro_termo> <objeto>Acréscimo de valor </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>1.620,23</valor> <assinatura>23/08/2018</assinatura> <contratado>Hook Engenharia e Construções EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>176/2017</contrato> <nro_termo>01/2018</nro_termo> <objeto>Aditamento em 25% do contrato para atender mais 7 escolas municipais, com serviços de internet de acesso rápido.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>16.645,72</valor> <assinatura>19/06/2018</assinatura> <contratado>OSIRNET Info Telecom EIRELI - EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>040/2018</contrato> <nro_termo>01/2018</nro_termo> <objeto>Acréscimo de valor contratual</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>1.700,30</valor> <assinatura>22/06/2018</assinatura> <contratado>Ulda Maria da Silva Benemann ME</contratado></Row>
<Row><contrato>024/2018</contrato> <nro_termo>01/2018</nro_termo> <objeto>Prorrogação do prazo de execução, vigência e acréscimo de valor.</objeto> <secretaria>SDET      </secretaria> <valor>18.164,60</valor> <assinatura>04/05/2018</assinatura> <contratado>Terceiriza Distribuidora de Materiais Elétricos EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>202/2017</contrato> <nro_termo>01/2018</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência por mais 12 meses de contrato 202/2017 - Locação de imóvel situado na Rua Gen. Argolo, 1801.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>193.572,00</valor> <assinatura>01/12/2018</assinatura> <contratado>Luciano Coelho Simon</contratado></Row>
<Row><contrato>065/2018</contrato> <nro_termo>01/2018</nro_termo> <objeto>Acréscimo de valor </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>19.603,64</valor> <assinatura>23/08/2018</assinatura> <contratado>Kittel Engenharia e Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>026/2018</contrato> <nro_termo>01/2018</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e acréscimo de valor</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>20.866,70</valor> <assinatura>26/09/2018</assinatura> <contratado>Terceiriza Distribuidora de Materiais Elétricos EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>079/2017</contrato> <nro_termo>01/2018</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>25.090,00</valor> <assinatura>02/05/2018</assinatura> <contratado>Liziane Quevedo - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>105/2017</contrato> <nro_termo>01/2018</nro_termo> <objeto>Apostilamento para conceder reajuste de valor da locação pelos próximos 12 meses do contrato 105/2017.</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>2.710,80</valor> <assinatura>02/07/2018</assinatura> <contratado>I.C. da Silva Incorporadora de Imoveis Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>045/2017</contrato> <nro_termo>01/2018</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência do contrato 045/2017 e reajustar (-0,41%) o valor da locação do imóvel. </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>29.874,00</valor> <assinatura>14/03/2018</assinatura> <contratado>Jones Rafael Pening Dierung e Carla Beatriz Grutzmann Dierung</contratado></Row>
<Row><contrato>059/2017</contrato> <nro_termo>01/2018</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>31.104,00</valor> <assinatura>02/05/2018</assinatura> <contratado>Telealarme Brasil EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>171/2017</contrato> <nro_termo>01/2018</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviço de Transporte Escolar em zona rural</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>3,14 /Km</valor> <assinatura>04/10/2018</assinatura> <contratado>Gilmar Milech - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>031/2017</contrato> <nro_termo>01/2018</nro_termo> <objeto>Aditamento para acréscimos de fornecimento de mais duas refeições prontas diárias.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>3.290,24</valor> <assinatura>04/01/2018</assinatura> <contratado>Agibe dos Santos ME</contratado></Row>
<Row><contrato>257/2016</contrato> <nro_termo>01/2018</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e reajuste</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>32.927,86</valor> <assinatura>27/08/2018</assinatura> <contratado>Modelar Engenharia e Construção Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>043/2017</contrato> <nro_termo>01/2018</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SGAF      </secretaria> <valor>3.400.732,68</valor> <assinatura>28/02/2018</assinatura> <contratado>Companhia de Informática de Pelotas - COINPEL</contratado></Row>
<Row><contrato>170/2017</contrato> <nro_termo>01/2018</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviço de Transporte Escolar em zona rural</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>3,47 /Km</valor> <assinatura>04/10/2018</assinatura> <contratado>Fabio Torres</contratado></Row>
<Row><contrato>169/2017</contrato> <nro_termo>01/2018</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogar vigência de contrato de locação de veiculo sem motorista e sem combustivel.</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>34.989,96</valor> <assinatura>26/09/2018</assinatura> <contratado>Liziane Quevedo - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>196/2017</contrato> <nro_termo>01/2018</nro_termo> <objeto>Reajuste de preço</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>-3.680,74</valor> <assinatura>29/05/2018</assinatura> <contratado>Molder Estruturas EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>130/2017</contrato> <nro_termo>01/2018</nro_termo> <objeto>Reequilíbrio econômico-financeiro</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>37.403,34</valor> <assinatura>10/01/2018</assinatura> <contratado>Stratura Asfaltos S.A.</contratado></Row>
<Row><contrato>222/2017</contrato> <nro_termo>01/2018</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência de contrato 222/2017 de prestação de serviços de operação, manutenção e gerenciamento da central de regulação da SAMU.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>399.235,20</valor> <assinatura>21/01/2019</assinatura> <contratado>NGS Suporte em Informática Ltda EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>214/2017</contrato> <nro_termo>01/2018</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogar vigência de contrato de locação de imóvel localizado à Rua São Miguel, 5 - Santa Terezinha.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>41.046,72</valor> <assinatura>26/09/2018</assinatura> <contratado>Maria Celia Camera Toniasso</contratado></Row>
<Row><contrato>1002/2018</contrato> <nro_termo>01/2018</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogar viG~encia de contrato 1002/2018 por mais 12 meses.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>417.857,04</valor> <assinatura>02/07/2019</assinatura> <contratado>Laboratório Santé Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>163/2017</contrato> <nro_termo>01/2018</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogar vigência de contrato 163/2017 de prestação de serviços de recondicionamento de toners e cartuchos de impressora.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>42.000,00</valor> <assinatura>13/09/2018</assinatura> <contratado>A.T. Nedel &amp; Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>194/2017</contrato> <nro_termo>01/2018</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>46.200,00</valor> <assinatura>05/11/2018</assinatura> <contratado>Oguener José Tissot da Costa</contratado></Row>
<Row><contrato>033/2018</contrato> <nro_termo>01/2018</nro_termo> <objeto>Acréscimo de valor contratual</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>4.665,32</valor> <assinatura>22/06/2018</assinatura> <contratado>Ulda Maria da Silva Benemann ME</contratado></Row>
<Row><contrato>168/2017</contrato> <nro_termo>01/2018</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>47.340,00</valor> <assinatura>26/09/2018</assinatura> <contratado>Panorama Veículos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>018/2018</contrato> <nro_termo>01/2018</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 018/2018 e concede reajuste do valor da locação.</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>50.014,08</valor> <assinatura>04/01/2019</assinatura> <contratado>Enio da Silveira Hoff</contratado></Row>
<Row><contrato>038/2018</contrato> <nro_termo>01/2018</nro_termo> <objeto>Acréscimo de valor contratual</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>504,14</valor> <assinatura>22/06/2018</assinatura> <contratado>Ulda Maria da Silva Benemann ME</contratado></Row>
<Row><contrato>037/2018</contrato> <nro_termo>01/2018</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e reajuste</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>52.393,44</valor> <assinatura>28/12/2018</assinatura> <contratado>Souto Estacionamento de Veiculos EIRELI - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>030/2018</contrato> <nro_termo>01/2018</nro_termo> <objeto>Acréscimo de valor </objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>5.450,00</valor> <assinatura>24/07/2018</assinatura> <contratado>Mitren Sistemas e Montagens Veiculares Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>036/2018</contrato> <nro_termo>01/2018</nro_termo> <objeto>Acréscimo de valor</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>574.396,63</valor> <assinatura>21/06/2018</assinatura> <contratado>Construtora Pelotense Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>144/2017</contrato> <nro_termo>01/2018</nro_termo> <objeto>Supressão de valor</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>- 5.766,81</valor> <assinatura>26/03/2018</assinatura> <contratado>Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC</contratado></Row>
<Row><contrato>157/2017</contrato> <nro_termo>01/2018</nro_termo> <objeto>Reequilíbrio econômico-financeiro</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>61.819,34</valor> <assinatura>10/01/2018</assinatura> <contratado>Stratura Asfaltos S.A.</contratado></Row>
<Row><contrato>167/2017</contrato> <nro_termo>01/2018</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência por mais 12 meses e reajuste de valor de locação de imóvel situado na Rua Gago Coutinho, 292 - Areal. </objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>68.811,60</valor> <assinatura>22/06/2018</assinatura> <contratado>Gerson Pereira Pepe</contratado></Row>
<Row><contrato>120/2018</contrato> <nro_termo>01/2018</nro_termo> <objeto>Supressão de valor</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-6.962,88</valor> <assinatura>13/09/2018</assinatura> <contratado>Hook Engenharia e Construções EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>082/2018</contrato> <nro_termo>01/2018</nro_termo> <objeto>Acréscimo de valor </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>72.246,89</valor> <assinatura>23/08/2018</assinatura> <contratado>AVS Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>197/2017</contrato> <nro_termo>01/2018</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e supressão de valor</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-7.312,60</valor> <assinatura>22/06/2018</assinatura> <contratado>Construtora Bom Princípio Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>189/2017</contrato> <nro_termo>01/2018</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência de contrato 189/2017 - Prestação de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal da Zona Rural do município.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>78.476,98</valor> <assinatura>24/11/2018</assinatura> <contratado>Andréia Berndt Perleberg</contratado></Row>
<Row><contrato>1004/2018</contrato> <nro_termo>01/2018</nro_termo> <objeto>Acréscimo de valor </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>8.000,00</valor> <assinatura>21/12/2018</assinatura> <contratado>Hospital de Caridade Nossa Senhora da Conceição de Piratini</contratado></Row>
<Row><contrato>166/2017</contrato> <nro_termo>01/2018</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e acréscimo de valor</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>8.290,00</valor> <assinatura>10/01/2018</assinatura> <contratado>Ricardo Lopes Machado</contratado></Row>
<Row><contrato>190/2017</contrato> <nro_termo>01/2018</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência de contrato 190/2017 - Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede municipal pertencente a zona rural de Pelotas.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>89.241,07</valor> <assinatura>29/11/2018</assinatura> <contratado>Perleberg e Tuchtenhagen Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>203/2017</contrato> <nro_termo>01/2018</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e acréscimo de valor</objeto> <secretaria>SMDTI     </secretaria> <valor>90.205,00</valor> <assinatura>20/12/2018</assinatura> <contratado>Amaral Portaria e Zeladoria EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>041/2018</contrato> <nro_termo>01/2018</nro_termo> <objeto>Acréscimo de valor contratual</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>987,66</valor> <assinatura>22/06/2018</assinatura> <contratado>Arena Distribuidora de Bebidas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>006/2016</contrato> <nro_termo>01/2019</nro_termo> <objeto>Alteração da dotação orçamentária</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>24/01/2019</assinatura> <contratado>SBS Engenharia e Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>079/2019</contrato> <nro_termo>01/2019</nro_termo> <objeto>Prorrogação de Vigência</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>30/07/2019</assinatura> <contratado>Paulo Adalberto Fucks da Veiga Junior EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>058/2019</contrato> <nro_termo>01/2019</nro_termo> <objeto>Aditivo para alteração de CNPJ da empresa e ajuste do contrato.</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>18/07/2019</assinatura> <contratado>Someval Sociedade Mercantil de Veículos Automotores Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>056/2016</contrato> <nro_termo>01/2019</nro_termo> <objeto>Alteração da dotação orçamentária</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>24/01/2019</assinatura> <contratado>MAC Engenharia EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>055/2019</contrato> <nro_termo>01/2019</nro_termo> <objeto>Alteração de dotação orçamentária</objeto> <secretaria>SQA       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>27/06/2019</assinatura> <contratado>Peugeot Citroen do Brasil Automóveis Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>054/2019</contrato> <nro_termo>01/2019</nro_termo> <objeto>Alteração da dotação orçamentária</objeto> <secretaria>SQA       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>27/06/2019</assinatura> <contratado>DR Sul Veículos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>054/2018</contrato> <nro_termo>01/2019</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>22/01/2019</assinatura> <contratado>ACPO Artefatos de Concreto Pedro Osório Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>015/2019</contrato> <nro_termo>01/2019</nro_termo> <objeto>Apostilamento motivado pelo reajuste tarifário de 4,4884% concedido pelo DAER ao contrato administrativo 015/2019.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>02/09/2019</assinatura> <contratado>Expresso Embaixador Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2019</contrato> <nro_termo>01/2019</nro_termo> <objeto>Prorrogação do prazo e da vigência de contrato administrativo 010/2019.</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>28/06/2019</assinatura> <contratado>Hook Engenharia e Construções EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>047/2018</contrato> <nro_termo>01/2019</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência de contrato administrativo 047/2018.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>08/05/2019</assinatura> <contratado>A2 Impressão Digital Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>046/2017</contrato> <nro_termo>01/2019</nro_termo> <objeto>Alteração da dotação orçamentária</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>24/01/2019</assinatura> <contratado>Construtora Pelotense Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>036/2018</contrato> <nro_termo>01/2019</nro_termo> <objeto>Alteração da dotação orçamentária</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>24/01/2019</assinatura> <contratado>Construtora Pelotense Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>011/2018</contrato> <nro_termo>01/2019</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>18/03/2019</assinatura> <contratado>D Soares Empreendimentos e Construções EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>011/2019</contrato> <nro_termo>01/2019</nro_termo> <objeto>Alteração da dotação orçamentária</objeto> <secretaria>SQA       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>27/06/2019</assinatura> <contratado>Masal S.A. Indústria e Comércio</contratado></Row>
<Row><contrato>094/2018</contrato> <nro_termo>01/2019</nro_termo> <objeto>Prorrogação do prazo de execução e vigência</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>29/04/2019</assinatura> <contratado>Hook Engenharia e Construções EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>152/2018</contrato> <nro_termo>01/2019</nro_termo> <objeto>Prorrogação de Vigência e Prazo de Execução</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>18/04/2019</assinatura> <contratado>Encopav Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>135/2019</contrato> <nro_termo>01/2019</nro_termo> <objeto>Prorrogação dos prazos de execução de obras e vigência de contrato 135/2019 - Drenagem e sinalização em Ruas do Recanto de Portugal. </objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>25/11/2019</assinatura> <contratado>SBS Engenharia e Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>146/2018</contrato> <nro_termo>01/2019</nro_termo> <objeto>Aditivo para efetuar substituição do fiscal do contrato 146/2018.</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>25/01/2019</assinatura> <contratado>SERSUL Limpeza e Prestação de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>148/2018</contrato> <nro_termo>01/2019</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>10/01/2019</assinatura> <contratado>Modelar Engenharia e Construção Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>130/2018</contrato> <nro_termo>01/2019</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>04/01/2019</assinatura> <contratado>Modelar Engenharia e Construção Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>116/2019</contrato> <nro_termo>01/2019</nro_termo> <objeto>Prorrogação dos prazos de execução e vigência dos serviços de construção de pórticos nas vias de acesso do município.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>21/11/2019</assinatura> <contratado>Modelar Engenharia e Construção Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>151/2018</contrato> <nro_termo>01/2019</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência </objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>28/02/2019</assinatura> <contratado>Mineração Sangalli Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>197/2018</contrato> <nro_termo>01/2019</nro_termo> <objeto>Aditivo para substituição do veículo inicialmente estabelecido no contrato 197/2018 - Serviço de Transporte Escolar a alunos da EMEF João da Siva Silveira..</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>29/03/2019</assinatura> <contratado>Perleberg e Tuchtenhagen Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>363/2015</contrato> <nro_termo>01/2019</nro_termo> <objeto>Apostilamento para modificar dotação orçamentária ao contrato 363/2015 - SMHRF.</objeto> <secretaria>SMH       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>12/04/2019</assinatura> <contratado>Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC AR/RS</contratado></Row>
<Row><contrato>204/2015</contrato> <nro_termo>01/2019</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da dotação orçamentária do contrato 204/2015.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>28/01/2019</assinatura> <contratado>Marques Imoveis Construtora e Imobiliaria Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>223/2018</contrato> <nro_termo>01/2019</nro_termo> <objeto>Prorrogação de Vigência e Prazo de Execução</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>28/05/2019</assinatura> <contratado>Modelar Engenharia e Construção Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>218/2018</contrato> <nro_termo>01/2019</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência por mais 12 meses do contrato de prestação de serviços para regularização fundiária em 18 áreas urbanas.</objeto> <secretaria>SHRF      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>22/11/2019</assinatura> <contratado>Moraes Aguirre &amp; Gallio Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>238/2016</contrato> <nro_termo>01/2019</nro_termo> <objeto>Termo de Rescisão unilateral</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>18/04/2019</assinatura> <contratado>Ary de Oliveira Viegas</contratado></Row>
<Row><contrato>366/2015</contrato> <nro_termo>01/2019</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar dotação orçamentária do contrato 366/2015.</objeto> <secretaria>SMH       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>12/04/2019</assinatura> <contratado>Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC AR/RS</contratado></Row>
<Row><contrato>363/2015</contrato> <nro_termo>01/2019</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência e prazo de execução do contrato 363/2015 em mais 9 meses a contar de 12/03/2019.</objeto> <secretaria>SMH       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>12/03/2019</assinatura> <contratado>Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC AR/RS</contratado></Row>
<Row><contrato>366/2015</contrato> <nro_termo>01/2019</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência e prazo de execução do contrato 066/2015 por mais 90meses a contar de 11/03/2019.</objeto> <secretaria>SMH       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>10/03/2019</assinatura> <contratado>Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC AR/RS</contratado></Row>
<Row><contrato>229/2016</contrato> <nro_termo>01/2019</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da dotação orçamentária do contrato 229/2016.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>24/01/2019</assinatura> <contratado>Bripav - Britagem e Pavimentação Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>089/2018</contrato> <nro_termo>01/2019</nro_termo> <objeto>Primeiro Aditivo para prorrogação da vigência por mais 10 meses do Contrato 089/2018 - Serviço de Transporte Escolar aos alunos da EMEF Almirante Raphael Brusque.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>103.056,00</valor> <assinatura>09/05/2019</assinatura> <contratado>Jeferson Sangali da Silva</contratado></Row>
<Row><contrato>091/2018</contrato> <nro_termo>01/2019</nro_termo> <objeto>Primeiro Aditivo para prorrogação da vigência por mais 10 meses do Contrato 091/2018 - Serviço de Transporte Escolar aos alunos da EMEF Dona Maria Joaquina.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>105.974,40</valor> <assinatura>06/05/2019</assinatura> <contratado>Eliel Perleberg Hobuss</contratado></Row>
<Row><contrato>198/2018</contrato> <nro_termo>01/2019</nro_termo> <objeto>Aditamento para acréscimo de 25% nos quantitativos</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>112.916,80</valor> <assinatura>03/07/2019</assinatura> <contratado>Fabio Augusto de Medeiros Lopes Padaria e Confeitaria ME</contratado></Row>
<Row><contrato>013/2018</contrato> <nro_termo>01/2019</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Acréscimo de Valor</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>113.875,00</valor> <assinatura>26/02/2019</assinatura> <contratado>Márcio da Silveira Barcelos EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>013/2019</contrato> <nro_termo>01/2019</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para alteração de prazos e valores.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>114.672,67</valor> <assinatura>24/12/2019</assinatura> <contratado>Diomar Ottoni Pastorini Pinto</contratado></Row>
<Row><contrato>092/2018</contrato> <nro_termo>01/2019</nro_termo> <objeto>Primeiro Aditivo para prorrogação da vigência por mais 10 meses do Contrato 092/2018 - Serviço de Transporte Escolar aos alunos da EMEF Dr. Berchon.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>115.862,40</valor> <assinatura>03/05/2019</assinatura> <contratado>Jeferson dos Santos Transportes ME</contratado></Row>
<Row><contrato>090/2018</contrato> <nro_termo>01/2019</nro_termo> <objeto>Primeiro Aditivo para prorrogação da vigência por mais 10 meses do Contrato 090/2018 - Serviço de Transporte Escolar aos alunos da EMEF Dona Maria Joaquina.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>116.683,20</valor> <assinatura>06/05/2019</assinatura> <contratado>Mateus de Souza Jansen</contratado></Row>
<Row><contrato>035/2018</contrato> <nro_termo>01/2019</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e acréscimo de valor</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>118.000,00/mês</valor> <assinatura>31/01/2019</assinatura> <contratado>AVMB Consultoria e Assessoria em informática Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>001/2019</contrato> <nro_termo>01/2019</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e acréscimo</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>11.963,98</valor> <assinatura>29/05/2019</assinatura> <contratado>Modelar Engenharia e Construção Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>196/2018</contrato> <nro_termo>01/2019</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de 12 Km diários à quilometragem inicialmente estabelecida, reajusta o preço do Km rodado e prorroga em mais 12 meses o prazo de vigência do Contrato 196/2018.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>123.673,80</valor> <assinatura>20/12/2019</assinatura> <contratado>Perleberg e Tuchtenhagen Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>028/2017</contrato> <nro_termo>01/2019</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da Vigência e Acréscimo de Valores</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>12.526,21</valor> <assinatura>09/04/2019</assinatura> <contratado>Terra Projetos e Consultoria Ltda - EPP </contratado></Row>
<Row><contrato>325/2015</contrato> <nro_termo>01/2019</nro_termo> <objeto>Prorrogação de contrato de locação de Caminhão Boiadeiro para o transporte de animais de grande porte.</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>126.497,88</valor> <assinatura>05/12/2019</assinatura> <contratado>Alfredo Roberto Goulart Silveira</contratado></Row>
<Row><contrato>125/2019</contrato> <nro_termo>01/2019</nro_termo> <objeto>Aditamento para acréscimo de serviço</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>13.173,09</valor> <assinatura>28/10/2019</assinatura> <contratado>AVS Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>163/2019</contrato> <nro_termo>01/2019</nro_termo> <objeto>Aditamento para acréscimo de 25% do valor do contrato 163/2019.</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>13.925,00</valor> <assinatura>10/12/2019</assinatura> <contratado>Ômega Serviços Gráficos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>186/2018</contrato> <nro_termo>01/2019</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência de locação de veiculo.</objeto> <secretaria>SHRF      </secretaria> <valor>13.940,00</valor> <assinatura>05/11/2019</assinatura> <contratado>Liziane Quevedo - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>221/2018</contrato> <nro_termo>01/2019</nro_termo> <objeto>Acréscimo de valor </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>14.113,27</valor> <assinatura>10/07/2019</assinatura> <contratado>AVS Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>035/2018</contrato> <nro_termo>01/2019</nro_termo> <objeto>Pagamento adicional de horas técnicas</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>15.500,00</valor> <assinatura>18/04/2019</assinatura> <contratado>AVMB Consultoria e Assessoria em informática Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>142/2018</contrato> <nro_termo>01/2019</nro_termo> <objeto>Prorrogação dos prazos de execução e de vigência com acréscimo no valor contratual para execução de serviços de levantamento planialtimétrico.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>17.504,00</valor> <assinatura>02/09/2019</assinatura> <contratado>Manogeo Serviços de Agrimensura Ltda ME</contratado></Row>
<Row><contrato>128/2018</contrato> <nro_termo>01/2019</nro_termo> <objeto>Acréscimo de Valor</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>18.277,55</valor> <assinatura>28/08/2019</assinatura> <contratado>Villa Bela Engenharia de Pelotas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>003/2018</contrato> <nro_termo>01/2019</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e reajuste</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>18.729,00</valor> <assinatura>04/01/2019</assinatura> <contratado>IGAM Corporativo Cursos e Assessoria S/S Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>288/2015</contrato> <nro_termo>01/2019</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para concessão de redução de valor mensal da locação dos imóveis situados na Rua Lobo da Costa, 520 e 504 e Rua Br. de Butui, 205. </objeto> <secretaria>SGCMU     </secretaria> <valor>19.300,00/Mês</valor> <assinatura>16/09/2019</assinatura> <contratado>Manoel Raulin Larroque</contratado></Row>
<Row><contrato>016/2018</contrato> <nro_termo>01/2019</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e acréscimo de valor</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>211.590,00</valor> <assinatura>02/04/2019</assinatura> <contratado>Rosane Vieira Bertholdi ME</contratado></Row>
<Row><contrato>053/2018</contrato> <nro_termo>01/2019</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar a vigência e conceder reajuste do valor de aluguel do contrato 053/2018 - Locação de imóvel situado à Rua 3 de Maio, 1060.</objeto> <secretaria/> <valor>219.504,00</valor> <assinatura>05/04/2019</assinatura> <contratado>Zilberpar S/A</contratado></Row>
<Row><contrato>150/2018</contrato> <nro_termo>01/2019</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação de Vigência e Reajuste de aluguel.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>24.256,92</valor> <assinatura>02/09/2019</assinatura> <contratado>Geni Pereira Leitão</contratado></Row>
<Row><contrato>098/2019</contrato> <nro_termo>01/2019</nro_termo> <objeto>Acréscimo de Valor</objeto> <secretaria>GPM       </secretaria> <valor>25.411,98</valor> <assinatura>28/08/2019</assinatura> <contratado>Modelar Engenharia e Construção Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>074/2018</contrato> <nro_termo>01/2019</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e reajuste</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>26.138,26</valor> <assinatura>15/04/2019</assinatura> <contratado>Modelar Engenharia e Construção Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>139/2018</contrato> <nro_termo>01/2019</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação de Vigência por mais 12 meses e reajuste do limite de crédito originalmente estabelecido.</objeto> <secretaria>SARH      </secretaria> <valor>26.400.000,00</valor> <assinatura>29/08/2019</assinatura> <contratado>Banrisul Cartões SA - passou a ser Banrisul Soluções em Pagamentos SA - Instituição de Pagamento</contratado></Row>
<Row><contrato>164/2018</contrato> <nro_termo>01/2019</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência de contrato de fornecimento de combustivel para abastecimento de veiculos oficiais da Prefeitura de Pelotas.</objeto> <secretaria>SARH      </secretaria> <valor>2.640.250,00</valor> <assinatura>24/09/2019</assinatura> <contratado>Comercial Buffon Combustíveis e Transportes Ltda.</contratado></Row>
<Row><contrato>1003/2018</contrato> <nro_termo>01/2019</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogar vigência de contrato 1003/2018 por mais 12 meses.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>334.285,68</valor> <assinatura>02/07/2019</assinatura> <contratado>CAD - Centro de Apoio Diagnostico Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>097/2018</contrato> <nro_termo>01/2019</nro_termo> <objeto>Aditivo para estabelecer redução de valor de locação do imóvel sede da CASE vinculado à SMS.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-33.600,00</valor> <assinatura>31/01/2019</assinatura> <contratado>Gilmara Ferreira Moreira</contratado></Row>
<Row><contrato>006/2019</contrato> <nro_termo>01/2019</nro_termo> <objeto>Acréscimo de valor</objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>34.969,85</valor> <assinatura>27/03/2019</assinatura> <contratado>Alencar Insaurriaga Botelho ME</contratado></Row>
<Row><contrato>072/2019</contrato> <nro_termo>01/2019</nro_termo> <objeto>Prorrogação de Vigência e Acréscimo de Valor</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>36.595,79</valor> <assinatura>10/07/2019</assinatura> <contratado>AVS Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>085/2018</contrato> <nro_termo>01/2019</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação por mais 12 meses de vigência do contrato 085/2018 e concede reajuste do valor da locação.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>37.458,72</valor> <assinatura>27/06/2019</assinatura> <contratado>Carlos Solange Lopes Bessa</contratado></Row>
<Row><contrato>084/2018</contrato> <nro_termo>01/2019</nro_termo> <objeto>Aditamento para acréscimo </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>3.920,00</valor> <assinatura>27/05/2019</assinatura> <contratado>Fernanda Loper ME</contratado></Row>
<Row><contrato>007/2018</contrato> <nro_termo>01/2019</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e acréscimo de valor</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>40.048,55</valor> <assinatura>16/01/2019</assinatura> <contratado>Construtora Bom Princípio Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>1001/2018</contrato> <nro_termo>01/2019</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogar vigência de contrato 1001/2018 por mais 12 meses.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>417.857,04</valor> <assinatura>02/07/2019</assinatura> <contratado>Check-up Análises Clínicas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>099/2018</contrato> <nro_termo>01/2019</nro_termo> <objeto>Prorrogação de Vigência</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>45.729,75</valor> <assinatura>10/07/2019</assinatura> <contratado>Rosane Vieira Bertholdi ME</contratado></Row>
<Row><contrato>115/2019</contrato> <nro_termo>01/2019</nro_termo> <objeto>Acréscimo de Valor</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>4.749,69</valor> <assinatura>16/09/2019</assinatura> <contratado>AVS Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>217/2018</contrato> <nro_termo>01/2019</nro_termo> <objeto>Reajuste de valor</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>51.347,65</valor> <assinatura>26/03/2019</assinatura> <contratado>CBB Indústria e Comércio de Asfalto e Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>185/2018</contrato> <nro_termo>01/2019</nro_termo> <objeto>Acréscimo de valor </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>5.157,72</valor> <assinatura>10/04/2019</assinatura> <contratado>Modelar Engenharia e Construção Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>059/2018</contrato> <nro_termo>01/2019</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência por mais 12 meses de contrato 059/2018 e concede reajuste de valor.</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>51.583,68</valor> <assinatura>29/03/2019</assinatura> <contratado>I.C. da Silva Incorporadora de Imoveis Ltda - ficou I.C. da Silva Administradora de Imoveis Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>100/2018</contrato> <nro_termo>01/2019</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e acréscimo</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>5.437,50</valor> <assinatura>08/02/2019</assinatura> <contratado>Agibe dos Santos ME</contratado></Row>
<Row><contrato>195/2018</contrato> <nro_termo>01/2019</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência do serviço de fornecimento de refeições aos usuários dos CAPS AD III e UAA. </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>565.458,00</valor> <assinatura>04/12/2019</assinatura> <contratado>Agibe dos Santos ME</contratado></Row>
<Row><contrato>214/2018</contrato> <nro_termo>01/2019</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência do contrato 214/2018 de locação de imóvel localizado na Rua Félix da Cunha, 457 por mais 12 meses.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>57.127,20</valor> <assinatura>21/01/2020</assinatura> <contratado>João Carlos Gonçalves Ruivo</contratado></Row>
<Row><contrato>042/2019</contrato> <nro_termo>01/2019</nro_termo> <objeto>Alteração de valores do contrato 042/2019: acréscimos e supressões de serviços.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>59.511,52</valor> <assinatura>05/12/2019</assinatura> <contratado>Hook Engenharia e Construções EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>149/2018</contrato> <nro_termo>01/2019</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência por mais 12 meses do contrato 149/2018 e concede reajuste do valor da locação.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>62.557,32</valor> <assinatura>22/08/2019</assinatura> <contratado>Fernando de Oliveira Vieira passou a ser Cleusa Elena de Medeiros Vieira</contratado></Row>
<Row><contrato>103/2018</contrato> <nro_termo>01/2019</nro_termo> <objeto>Reajuste de valor</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>63.266,89</valor> <assinatura>24/04/2019</assinatura> <contratado>IBH Construções Ltda EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>165/2018</contrato> <nro_termo>01/2019</nro_termo> <objeto>Reajuste de Valor</objeto> <secretaria>SARH      </secretaria> <valor>642.600,00</valor> <assinatura>30/08/2019</assinatura> <contratado>SIM Rede de Postos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>121/2018</contrato> <nro_termo>01/2019</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência por mais 12 meses do contrato de locação de imóvel situado à Rua Quinze de Novembro, 658 A, sede da CAPTA - SMED.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>73.912,80</valor> <assinatura>16/07/2019</assinatura> <contratado>Gilberto Rodrigues Quadrado</contratado></Row>
<Row><contrato>199/2018</contrato> <nro_termo>01/2019</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência de contrato de locação de imóvel situado a Rua Felix da Cunha, 603 - Salas A, B e C. </objeto> <secretaria>SMDTI     </secretaria> <valor>74.858,40</valor> <assinatura>11/12/2019</assinatura> <contratado>Ricardo Ramos Construtora Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>025/2018</contrato> <nro_termo>01/2019</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência de contrato para fornecimento de links de internet de acesso dedicado.</objeto> <secretaria>SSP       </secretaria> <valor>7.798,80</valor> <assinatura>07/02/2019</assinatura> <contratado>Osirnet Info Telecom Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>028/2018</contrato> <nro_termo>01/2019</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência de contrato de prestação de serviços de Transporte Escolar para alunos da Rede Municipal da Zona rural..</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>84.589,52</valor> <assinatura>18/02/2019</assinatura> <contratado>Diomar Ottoni Pastorini Pinto</contratado></Row>
<Row><contrato>029/2018</contrato> <nro_termo>01/2019</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência de contrato de prestação de serviços de transporte escolar de alunos da Rede Municipal da zona rural. </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>89.456,57</valor> <assinatura>22/02/2019</assinatura> <contratado>Gilberto Silveira Gadea</contratado></Row>
<Row><contrato>048/2018</contrato> <nro_termo>01/2019</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 048/2018 - Locação de imóvel situado à Rua Gen. Osório, 938.</objeto> <secretaria>GPM       </secretaria> <valor>89.903,52</valor> <assinatura>28/02/2019</assinatura> <contratado>Mohamed Shawkat Ahmad Qadan</contratado></Row>
<Row><contrato>166/2018</contrato> <nro_termo>01/2019</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e redução de valores</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>91.379,10</valor> <assinatura>14/05/2019</assinatura> <contratado>GB &amp; GB Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>204/2018</contrato> <nro_termo>01/2019</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência e reajuste do valor da locação de imóvel localizado à Avenida Duque de Caxias, 342.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>92.835,00</valor> <assinatura>21/11/2019</assinatura> <contratado>Breno Jaeckel</contratado></Row>
<Row><contrato>191/2018</contrato> <nro_termo>01/2019</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência de contrato para prestação de serviços de manutenção do elevador da Casa dos Conselhos.</objeto> <secretaria/> <valor>9.378,00</valor> <assinatura>06/12/2019</assinatura> <contratado>Thyssenkrupp Elevadores S. A.</contratado></Row>
<Row><contrato>174/2017</contrato> <nro_termo>01/2019</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência de contrato de prestação de serviço de conexão à INTERNET de acesso rápido.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>95.000,00</valor> <assinatura>19/11/2019</assinatura> <contratado>OSIRNET Info Telecom EIRELI - EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2018</contrato> <nro_termo>01/2019</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência de prestação de serviço de recondicionamento de toners e cartuchos</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>95.000,00</valor> <assinatura>14/01/2019</assinatura> <contratado>Ronaldo Silveira de Azevedo Junior e Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>100/2019</contrato> <nro_termo>01/2019</nro_termo> <objeto>Estabelecer aditamento em 25% do valor do contrato.</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>99.175,00</valor> <assinatura>19/12/2019</assinatura> <contratado>Alencar Insaurriaga Botelho ME</contratado></Row>
<Row><contrato>109/2019</contrato> <nro_termo>01/2020</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência de contrato 109/19 de prestação de serviços para o sistema de folha de pagamento do municipio. </objeto> <secretaria>SARH      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>23/07/2020</assinatura> <contratado>Neoconsig Tecnologia S A - era Expressocard Administradora de Cartões S A</contratado></Row>
<Row><contrato>365/2015</contrato> <nro_termo>01/2020</nro_termo> <objeto>Apostilamento para notificar a suspensão da execução do contrato 365/2015 em função da situação de pandemia pela COVID-19.</objeto> <secretaria>SMH       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>21/03/2020</assinatura> <contratado>Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC AR/RS</contratado></Row>
<Row><contrato>366/2015</contrato> <nro_termo>01/2020</nro_termo> <objeto>Apostilamento para notificar a suspensão da execução do contrato 366/2015 em função da situação de pandemia pela COVID-19.</objeto> <secretaria>SMH       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>21/03/2020</assinatura> <contratado>Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC AR/RS</contratado></Row>
<Row><contrato>364/2015</contrato> <nro_termo>01/2020</nro_termo> <objeto>Apostilamento para notificar a suspensão da execução do contrato 364/2015 em função da situação de pandemia pela COVID-19.</objeto> <secretaria>SMH       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>21/03/2020</assinatura> <contratado>Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC AR/RS</contratado></Row>
<Row><contrato>340/2015</contrato> <nro_termo>01/2020</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alterar cláusula decima segunda do contrato 340/2015 prorrogando prazo de vigência até 31/12/2020.</objeto> <secretaria>SGCMU     </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>26/11/2020</assinatura> <contratado>Nascimento Serviços de Limpeza Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>363/2015</contrato> <nro_termo>01/2020</nro_termo> <objeto>Apostilamento para suspender execução de contrato 363/2015 em função da situação de emergência pela pandemia de COVID-19.</objeto> <secretaria>SMH       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>21/03/2020</assinatura> <contratado>Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC AR/RS</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>01/2020</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alterar cláusula nona - Dotação orçamentária nova - 10.302.0101.2041.00</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>13/10/2020</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>056/2019</contrato> <nro_termo>01/2020</nro_termo> <objeto>Prorrogação de vigência de contrato 056/2019 - Aquisição de emulsão asfáltica.</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>14/02/2020</assinatura> <contratado>Traçado Construções e Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>063/2020</contrato> <nro_termo>01/2020</nro_termo> <objeto>Aditivo para alteração da cláusula segunda do contrato 063/2020 - Alteração do regime de execução para "Empreitada por preço global.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>08/12/2020</assinatura> <contratado>SBS Engenharia e Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>01/2020</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento que altera a cláusula nona - Dotação orçamentária nova - 10.302.0101.2041.00</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>13/10/2020</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>01/2020</nro_termo> <objeto>Altera numeração dos Termos Aditivos 3 e 4 do contrato administrativo 008/2020 para 2 e 3 respectivamente.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>31/07/2020</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>020/2020</contrato> <nro_termo>01/2020</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência de contrato 020/2020 - Fornecimento de gases.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>13/07/2020</assinatura> <contratado>Air Liquide Brasil Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>014/2020</contrato> <nro_termo>01/2020</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de vigência e do prazo de execução do Contrato Administrativo 014/2020 em mais 90 dias.</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>23/07/2020</assinatura> <contratado>Marques Imóveis Construtora e Imobiliária Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>037/2020</contrato> <nro_termo>01/2020</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo ao C. A 037/2020 para prorrogar vigência e prazo de execução por 30 dias. </objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>14/10/2020</assinatura> <contratado>Modelar Engenharia e Construção Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>119/2019</contrato> <nro_termo>01/2020</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência do contrato 119/2019  por mais 12 meses.</objeto> <secretaria>SARH      </secretaria> <valor>0,96%</valor> <assinatura>27/08/2020</assinatura> <contratado>Centro de Integração Empresa Escola do RS - CIEE RS</contratado></Row>
<Row><contrato>159/2019</contrato> <nro_termo>01/2020</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para inclusão de nova dotação orçamentária conforme Mem. 012759/2020 - SEPLAG.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>10.000,00</valor> <assinatura>21/10/2020</assinatura> <contratado>Orbenk Administração e Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>117/2019</contrato> <nro_termo>01/2020</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo 01/2020 para prorrogar vigência de contrato administrativo 117/2019 - Serviço de fornecimento de refeições prontas.  </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>106.893,00</valor> <assinatura>30/06/2020</assinatura> <contratado>Agibe dos Santos ME</contratado></Row>
<Row><contrato>011/2020</contrato> <nro_termo>01/2020</nro_termo> <objeto>Aditivo para alterar cláusulas terceira, quarta e decima quinta do contrato 011/2020 alterando valores em função de acréscimos de serviços autorizados.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>107.241,50</valor> <assinatura>24/11/2020</assinatura> <contratado>SBS Engenharia e Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>024/2020</contrato> <nro_termo>01/2020</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar prazos de execução e de vigência, bem como substituir local de coleta/prestação de serviços de contrato de prestação de serviços de limpeza e higiene de enxoval hospitalar.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>107.527,50</valor> <assinatura>24/07/2020</assinatura> <contratado>Locapano Industrial Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>015/2019</contrato> <nro_termo>01/2020</nro_termo> <objeto>Aditivo para Prorrogação da vigência de contrato 015/2019 - Serviço de Transporte de Pacientes entre Pelotas e Porto Alegre bem como reajusta o preço das passagens.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.099.296,00</valor> <assinatura>01/03/2020</assinatura> <contratado>Expresso Embaixador Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>029/2020</contrato> <nro_termo>01/2020</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação da vigência de contrato 029/2020 - Locação de Ambulância tipo "B" pelo período de 4 meses.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>112.000,00</valor> <assinatura>15/09/2020</assinatura> <contratado>MOVILCOR Livramento - Emergencias Médicas Movil Ltda </contratado></Row>
<Row><contrato>152/2019</contrato> <nro_termo>01/2020</nro_termo> <objeto>Aditivo ao contrato 152/2019 - execução de rede de iluminação em LED na Avenida Adolfo Fetter entre Rua Jaguarão e Avenida Amazonas no município de Pelotas.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>11.690,05</valor> <assinatura>06/01/2020</assinatura> <contratado>Terceiriza Distribuidora de Materiais Elétricos Ltda EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>158/2017</contrato> <nro_termo>01/2020</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência por mais 12 meses de contrato administrativo 158/2017 - Locação de imóvel situado à Rua Felix da Cunha, 909.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>118.680,00</valor> <assinatura>28/08/2020</assinatura> <contratado>Instituto São Benedito</contratado></Row>
<Row><contrato>067/2019</contrato> <nro_termo>01/2020</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência por mais 12 meses do contrato 067/2019 - Locação de veículo..</objeto> <secretaria>STT       </secretaria> <valor>12.000,00</valor> <assinatura>05/05/2020</assinatura> <contratado>Elf Locadora de Veiculos EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>220/2018</contrato> <nro_termo>01/2020</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência de contrato 220/2018 - Locação de 7 impressoras multifuncionais (copiadoras e digitalizadoras) por mais 12 meses.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>12.580,00</valor> <assinatura>27/01/2020</assinatura> <contratado>CSA Comércio Suprimento e Assistência Técnica de Máquinas Copiadoras Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>207/2018</contrato> <nro_termo>01/2020</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência por mais de 12 meses de contrato 207/2018 e concede reajuste do valor.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>128.760,00</valor> <assinatura>13/01/2020</assinatura> <contratado>Antonio Carlos Niemczewski</contratado></Row>
<Row><contrato>007/2019</contrato> <nro_termo>01/2020</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência de contrato 007/2019 - Locação de imóvel situado a Rua Felix da Cunha, 451.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>128.760,00</valor> <assinatura>15/01/2020</assinatura> <contratado>Kenia Alexandra Garcia Pinheiro</contratado></Row>
<Row><contrato>171/2019</contrato> <nro_termo>01/2020</nro_termo> <objeto>Aditivo 01/2020 ao Contrato 171/2019 - Execução de obras de requalificação da Rua Mario Peiruque com pavimentação em CBUQ, passeio público, acessibilidade e sinalização viária.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>133.513,15</valor> <assinatura>23/11/2020</assinatura> <contratado>MAC Engenharia EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>138/2019</contrato> <nro_termo>01/2020</nro_termo> <objeto>Aditivo para alterar cláusulas quarta  e decima quinta acrescentando valores correspondentes a novos serviços acrescidos.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>133.963,14</valor> <assinatura>21/12/2020</assinatura> <contratado>Construtora Pelotense Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>178/2019</contrato> <nro_termo>01/2020</nro_termo> <objeto>Aditivo para acréscimo de valor de R$ 134.751,68 ao contrato 178/2019 de acordo com planilha e justificativa apresentada.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>134.751,68</valor> <assinatura>03/08/2020</assinatura> <contratado>Construtora Pelotense Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>047/2019</contrato> <nro_termo>01/2020</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 047/2019 - Serviço de transporte escolar aos alunos da EEEM Marechal Rondon na zona rural do município.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>140.539,79</valor> <assinatura>25/01/2020</assinatura> <contratado>Isaac Aldrighi Scaglioni</contratado></Row>
<Row><contrato>034/2019</contrato> <nro_termo>01/2020</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência por mais 12 meses de contrato de locação de imóvel situado à Rua Prof. Araujo, 1782 (Depósito do Setor de Merenda Escolar).</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>143.144,64</valor> <assinatura>28/01/2020</assinatura> <contratado>Otelmo Bergmann Krolow</contratado></Row>
<Row><contrato>022/2020</contrato> <nro_termo>01/2020</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para alterar prazos de execução e de vigência bem como supressão de quantitativos de Kits UTI.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.434.000,00</valor> <assinatura>15/12/2020</assinatura> <contratado>RTS Rio S.A.</contratado></Row>
<Row><contrato>162/2019</contrato> <nro_termo>01/2020</nro_termo> <objeto>Primeiro Aditivo ao contrato 162/2019 - Aquisição de ração animal para alimentação dos animais alojados na Hospedaria de Grandes Animais da SSUI.</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>14.381,56</valor> <assinatura>11/09/2020</assinatura> <contratado>Luis Reinaldo da Silva Kovalski - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>035/2020</contrato> <nro_termo>01/2020</nro_termo> <objeto>Aditivo de ajuste de preços em função de alterações na obra de reforma e adequação da Maternidade da Santa Casa de Pelotas.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>14.958,86</valor> <assinatura>31/07/2020</assinatura> <contratado>Carlos Lang Engenharia e Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>016/2020</contrato> <nro_termo>01/2020</nro_termo> <objeto>Aditivo para acréscimos decorrentes de adequações técnicas do projeto inicial de contenção estrutural da antiga sede da SMED.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>14.962,34</valor> <assinatura>10/07/2020</assinatura> <contratado>Modelar Engenharia e Construção Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>142/2019</contrato> <nro_termo>01/2020</nro_termo> <objeto>Aditivo para incluir acréscimo de serviços novo projeto de fundação, execução de laboratório e endosso à arqueologia. </objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>150.301,62</valor> <assinatura>18/12/2020</assinatura> <contratado>Construtora Biapó Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>006/2020</contrato> <nro_termo>01/2020</nro_termo> <objeto>Aditamento para acréscimo de valor em função de alterações na obra inicialmente contratada.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>171.904,99</valor> <assinatura>03/08/2020</assinatura> <contratado>SBS Engenharia e Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>058/2016</contrato> <nro_termo>01/2020</nro_termo> <objeto>Termo aditivo para reajuste de valor do Contrato Administrativo 058/2016</objeto> <secretaria>GPM       </secretaria> <valor>178.816,68</valor> <assinatura>02/03/2020</assinatura> <contratado>Osmar Iost Junior</contratado></Row>
<Row><contrato>180/2019</contrato> <nro_termo>01/2020</nro_termo> <objeto>Acréscimo de Valor</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>18.591,36</valor> <assinatura>18/02/2020</assinatura> <contratado>Cooperativa dos Produtores Agrícolas do Monte Bonito</contratado></Row>
<Row><contrato>133/2019</contrato> <nro_termo>01/2020</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogar vigência de Contrato Administrativo 133/2019 - Prestação de Serviços de Rastreamento Veicular</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>21.950,00</valor> <assinatura>28/08/2020</assinatura> <contratado>ECS - Empresa de Comunicação e Segurança Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>017/2019</contrato> <nro_termo>01/2020</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência do contrato administrativo 017/2019 - Fornecimento de refeições prontas aos usuários do Serviço Residencial Terapêutico (SRT) por mais 12 meses.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>227.541,00</valor> <assinatura>13/02/2020</assinatura> <contratado>Agibe dos Santos ME</contratado></Row>
<Row><contrato>120/2019</contrato> <nro_termo>01/2020</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogar vigência por mais 12 meses de contrato 120/2019 - Contratação de empresa especializada em limpeza de caixas dágua, poços e cacimbas das escolas municipais de Pelotas.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>247.630,00</valor> <assinatura>05/10/2020</assinatura> <contratado>VRA Menezes</contratado></Row>
<Row><contrato>097/2019</contrato> <nro_termo>01/2020</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogar vigência de contrato administrativo 097/2019 - Locação de Bens móveis de informática.</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>2.700,00</valor> <assinatura>24/07/2020</assinatura> <contratado>C. I. Soluções de Impressoras EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>01/2020</nro_termo> <objeto>Repasse de recursos financeiros previstos na portaria GM/MS 1.393 de 21 de maio de 2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>270.009,64</valor> <assinatura>08/06/2020</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>015/2020</contrato> <nro_termo>01/2020</nro_termo> <objeto>Inclusão de serviços e quantitativos ao contrato de execução de obra remanescente de reforma e ampliação da Escola Municipal de Ensino Infantil Profª Ivanir Dias.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>28.402,10</valor> <assinatura>18/08/2020</assinatura> <contratado>AVS Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>021/2020</contrato> <nro_termo>01/2020</nro_termo> <objeto>Alteração dos prazos de execução e de vigência bem como a redução dos quantitativos mensais previstos em contrato de fornecimento de alimentação.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>296.550,00</valor> <assinatura>24/07/2020</assinatura> <contratado>Rosane Vieira Bertholdi ME</contratado></Row>
<Row><contrato>114/2019</contrato> <nro_termo>01/2020</nro_termo> <objeto>Aditamento para acréscimos de quantitativos para contratação de 8 serventes de limpeza para atuação nas unidades básicas de saúde e demais instalações da Secretaria Municipal de Saúde.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>33.085,52/Mes</valor> <assinatura>30/03/2020</assinatura> <contratado>Caroldo Prestação de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>144/2019</contrato> <nro_termo>01/2020</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo 01/20 para prorrogar prazo e reajustar valor de locação de imóvel situado a Av Domingos de Almeida, 1690.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>33.906,00</valor> <assinatura>25/09/2020</assinatura> <contratado>Jorge Luiz Almeida da Silva</contratado></Row>
<Row><contrato>023/2020</contrato> <nro_termo>01/2020</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência de contrato administrativo da prestação de serviços de limpeza e higiene do Centro de Atendimento às Sindromes Gripais da UPA - Bento.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>349.673,04</valor> <assinatura>25/07/2020</assinatura> <contratado>Caroldo Prestação de Serviços EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2019</contrato> <nro_termo>01/2020</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência do contrato 008/2019 - Prestação de serviços de envio de notas de expediente de publicações do judiciário, por mais 12 meses.</objeto> <secretaria>PGM       </secretaria> <valor>3.837,60</valor> <assinatura>28/02/2020</assinatura> <contratado>Nota Certa Boletins Juridicos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>01/2020</nro_termo> <objeto>Repasse de recursos financeiros previstos na portaria GM/MS 1.393 de 21 de maio de 2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>395.639,13</valor> <assinatura>03/06/2020</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>037/2019</contrato> <nro_termo>01/2020</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e reajuste de aluguel de imóvel situado a Avenida Fernando Osório, 5615.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>41.018,88</valor> <assinatura>22/06/2020</assinatura> <contratado>Neila Lisane Bierhals</contratado></Row>
<Row><contrato>048/2020</contrato> <nro_termo>01/2020</nro_termo> <objeto>Aditamento para acréscimo de 1050 sacolas de produtos básicos de alimentação (25% do valor do contrato 048/2020).</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>41.076,00</valor> <assinatura>04/09/2020</assinatura> <contratado>MF Distribuidora de Alimentos e Logistica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>014/2019</contrato> <nro_termo>01/2020</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência de contrato administrativo 014/2019 - Locação de imóvel situado a Rua Dr. cassiano 500.</objeto> <secretaria/> <valor>44.845,92</valor> <assinatura>28/02/2020</assinatura> <contratado>Marlene Cruz de Almeida - passou a ser Simone Pandolfo Chittolina</contratado></Row>
<Row><contrato>168/2019</contrato> <nro_termo>01/2020</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência de contrato em função de acréscimo ao projeto de reforma da cobertura da EMEF Joaquim Assumpção. </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>45.049,56</valor> <assinatura>06/02/2020</assinatura> <contratado>AVS Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>045/2019</contrato> <nro_termo>01/2020</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de prazos e aumento de valores.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>47.308,80</valor> <assinatura>24/01/2020</assinatura> <contratado>Luiz Fernando Dornelles</contratado></Row>
<Row><contrato>039/2020</contrato> <nro_termo>01/2020</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação de contrato de execução de rede de iluminação em LED na Avenida Bento Gonçalves entre Rua Bernardo Pires e Avenida JK de Oliveira.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>48.690,92</valor> <assinatura>31/08/2020</assinatura> <contratado>Paulo Adalberto Fucks da Veiga Junior - EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>145/2019</contrato> <nro_termo>01/2020</nro_termo> <objeto>Prorrogação do prazo de execução da obra de construção do Gatil Municipal.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>5.582,90</valor> <assinatura>03/02/2020</assinatura> <contratado>AVS Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>055/2020</contrato> <nro_termo>01/2020</nro_termo> <objeto>Aditivo para alterar cláusulas terceira, quarta e decima quinta do contrato 055/2020 para acréscimo de valor em função de acréscimos de serviços.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>5.840,46</valor> <assinatura>29/12/2020</assinatura> <contratado>Eletrotec Sistemas de Energia Ltda EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>111/2019</contrato> <nro_termo>01/2020</nro_termo> <objeto>Primeiro Aditivo para prorrogar vigência por mais 12 meses do contrato 111/2019 - Locação de 3 impressoras multifuncionais (copiadoras e digitalizadoras).</objeto> <secretaria>SHRF      </secretaria> <valor>6.780,00</valor> <assinatura>22/07/2020</assinatura> <contratado>Marcio Ramires de Avila - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>176/2019</contrato> <nro_termo>01/2020</nro_termo> <objeto>Aditivo para acrescentar o valor de R$69.277,22 ao valor total do contrato. </objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>69.277,22</valor> <assinatura>31/08/2020</assinatura> <contratado>SBS Engenharia e Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>216/2018</contrato> <nro_termo>01/2020</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação por mais 12 meses da vigência de contrato 216/2018 - Serviço de veiculação de publicações oficiais da Prefeitura Municipal de Pelotas.</objeto> <secretaria/> <valor>719.100,00</valor> <assinatura>09/01/2020</assinatura> <contratado>Gráfica Diário Popular Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>012/2018</contrato> <nro_termo>01/2020</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência de contrato 012/2018 - Sistema de alarme digital para Escolas da rede Municipal.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>75.222,50</valor> <assinatura>14/02/2020</assinatura> <contratado>Telealarme Brasil EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>018/2020</contrato> <nro_termo>01/2020</nro_termo> <objeto>Aditamento para acréscimo de serviços conforme solicitação da SMED e planilha demonstrativa.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>7.628,55</valor> <assinatura>10/12/2020</assinatura> <contratado>Modelar Engenharia e Construção Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>062/2020</contrato> <nro_termo>01/2020</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar prazos de execução em 4 meses e de vigência em 5 meses do contrato 062/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>792.000,00</valor> <assinatura>22/12/2020</assinatura> <contratado>MOVILCOR Livramento - Emergencias Médicas Movil Ltda </contratado></Row>
<Row><contrato>140/2019</contrato> <nro_termo>01/2020</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogar por mais 12 meses de vigência e reajuste do valor de aluguel do contrato 140/2019 - Locação de imóvel situado à Rua Barão de Santa Tecla, 313 em Pelotas.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>83.701,80</valor> <assinatura>06/08/2020</assinatura> <contratado>Guilherme Bardou Pizarro</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>01/2020</nro_termo> <objeto>Repasse de recursos financeiros previstos na Portaria GM/MS 1.393/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>906.520,08</valor> <assinatura>08/06/2020</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>159/2019</contrato> <nro_termo>01/2020</nro_termo> <objeto>Aditamento para acrescimo de quantitativos para contratação de 29 serventes para atuarem nas Escolas municipais.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>91.283,01/mes</valor> <assinatura>07/02/2020</assinatura> <contratado>Orbenk Administração e Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>184/2019</contrato> <nro_termo>01/2020</nro_termo> <objeto>Aditamento para acréscimo de 25% do valor de contrato para aquisição adicional de insumos.</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>97.262,50</valor> <assinatura>28/07/2020</assinatura> <contratado>Alencar Insaurriaga Botelho ME</contratado></Row>
<Row><contrato>168/2017</contrato> <nro_termo>01/2021</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração de dotação orçamentária.</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor></valor> <assinatura>17/01/2021</assinatura> <contratado>Panorama Veículos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>114/2019</contrato> <nro_termo>01/2021</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar o fiscal do contrato administrativo 114/2019.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>16/09/2021</assinatura> <contratado>Caroldo Prestação de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>177/2019</contrato> <nro_termo>01/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo contratual para prorrogar por mais 5 meses os prazos de execução e de vigência do contrato 177/2019 - Requalificação da Av. Duque de Caxias.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>27/05/2021</assinatura> <contratado>MAC Engenharia EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>108/2017</contrato> <nro_termo>01/2021</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar o nome do fiscal do contrato administrativo 108/2017.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>30/08/2021</assinatura> <contratado>Liziane Quevedo - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>088/2020</contrato> <nro_termo>01/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 10 meses a vigência do contrato 088/2020 - Execução de obras da Avenida Rubens Machado Souto em Pelotas.</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>24/09/2021</assinatura> <contratado>Capinames Prestadora de Serviços EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>133/2019</contrato> <nro_termo>01/2021</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar fiscal do contrato 133/2019 - Prestação de serviço de rastreamento veicular.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>30/08/2021</assinatura> <contratado>ECS - Empresa de Comunicação e Segurança Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>142/2019</contrato> <nro_termo>01/2021</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar cláusula quarta - Da Dotação Orçamentária  ao TA 02/2021 do Contrato Administrativo 142/2019.</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>03/09/2021</assinatura> <contratado>Construtora Biapó Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>195/2018</contrato> <nro_termo>01/2021</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar fiscal do contrato 195/2018 - Prestação de serviço de fornecimento de refeições aos usuários do CAPS AD III e UAA.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>30/08/2021</assinatura> <contratado>Agibe dos Santos ME</contratado></Row>
<Row><contrato>163/2017</contrato> <nro_termo>01/2021</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar fiscal do contrato 163/2017 - Prestação de serviço de recondicionamento de tonners e cartuchos.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>16/09/2021</assinatura> <contratado>A.T. Nedel &amp; Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>102/2018</contrato> <nro_termo>01/2021</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar fiscal do contrato 102/2018 - Prestação de serviço de transporte de pacientes para consultas em Bagé/RS.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>03/09/2021</assinatura> <contratado>Agência de Viagens e Turismo TIMM Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>214/2017</contrato> <nro_termo>01/2021</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da Dotação Orçamentária do Contrato 214/2017.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>10/11/2021</assinatura> <contratado>Maria Celia Camera Toniasso</contratado></Row>
<Row><contrato>222/2017</contrato> <nro_termo>01/2021</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar fiscal do contrato 222/2017 - Prestação de serviço de gestão na Central de Regulação do SAMU em Pelotas.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>30/08/2021</assinatura> <contratado>NGS Suporte em Informática Ltda EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>220/2018</contrato> <nro_termo>01/2021</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar fiscal do contrato administrativo 220/2018.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>16/09/2021</assinatura> <contratado>CSA Comércio Suprimento e Assistência Técnica de Máquinas Copiadoras Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>01/2021</nro_termo> <objeto>Apostilamento para renomear Termo Aditivo 11/2021 ao CA 008/2020 para Termo Aditivo 10/2021 ao CA 008/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>10/05/2021</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>047/2020</contrato> <nro_termo>01/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar prazo de vigência de contrato 047/2020 em mais 2 meses.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>04/01/2021</assinatura> <contratado>SBS Engenharia e Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>072/2020</contrato> <nro_termo>01/2021</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar o nome do fiscal do contrato administrativo 072/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>04/10/2021</assinatura> <contratado>Tecno Trade Comercio e Serviços de Equipamentos Eletronicos e Sonorização EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>021/2020</contrato> <nro_termo>01/2021</nro_termo> <objeto>Apostilamento para corrigir valor do Termo Aditivo 07 de 2021 ao Contrato 021 de 2020 - De 296.850,00 para 296.550,00.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>31/08/2021</assinatura> <contratado>Rosane Vieira Bertholdi ME</contratado></Row>
<Row><contrato>007/2020</contrato> <nro_termo>01/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para alterar a Qualificação das partes, incluir parágrafos em Recursos Financeiros e alterar o Documento Descritivo. </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>14/10/2021</assinatura> <contratado>Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBESERH</contratado></Row>
<Row><contrato>022/2020</contrato> <nro_termo>01/2021</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar parte do texto do 4º Termo Aditivo ao Contrato 022/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>01/09/2021</assinatura> <contratado>RTS Rio S.A.</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2018</contrato> <nro_termo>01/2021</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para registrar alteração da Razão Social da empresa que passará a ser: Ronaldo Silveira de A. Junior e Cia. Ltda.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>20/01/2021</assinatura> <contratado>Ronaldo Silveira de Azevedo Junior e Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>050/2021</contrato> <nro_termo>01/2021</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar fiscal do contrato administrativo 050/2021.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>23/09/2021</assinatura> <contratado>Marinei Espinosa Gill</contratado></Row>
<Row><contrato>020/2020</contrato> <nro_termo>01/2021</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar o fiscal do contrato administrativo 020/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>23/09/2021</assinatura> <contratado>Air Liquide Brasil Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>061/2020</contrato> <nro_termo>01/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar prazos de execução e de vigência em mais 4 meses do contrato 061/2020.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>10/05/2021</assinatura> <contratado>MAC Engenharia EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>003/2021</contrato> <nro_termo>01/2021</nro_termo> <objeto>Termo de Rescisão unilateral com base na cláusula 22ª, fazendo cessar os efeitos do contrato 003/2021 - Locação de imóvel situado à Rua Francisco Magalhães, 84.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>30/11/2021</assinatura> <contratado>Luiz Carlos Heinrich</contratado></Row>
<Row><contrato>052/2020</contrato> <nro_termo>01/2021</nro_termo> <objeto>Termo de Rescisão Amigável de cancelamento do contrato 052/2020 para a construção da denominada "Rua do Doce".</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>29/03/2021</assinatura> <contratado>José C. Oliveira de Freitas EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>023/2020</contrato> <nro_termo>01/2021</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar o fiscal do contrato 023/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>16/09/2021</assinatura> <contratado>Caroldo Prestação de Serviços EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>025/2018</contrato> <nro_termo>01/2021</nro_termo> <objeto>Apostilamenteo para alterar a dotação orçamentária estabelecida em contrato para: 06.122 - 3.3.90.40 - 0001.</objeto> <secretaria>SSP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>01/07/2021</assinatura> <contratado>Osirnet Info Telecom Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>053/2021</contrato> <nro_termo>01/2021</nro_termo> <objeto>Apostilamento para inclusão de nova dotação orçamentária para o contrato 053/2021 - Aquisição de Caminhão. </objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>15/12/2021</assinatura> <contratado>Mattana Veiculos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>054/2020</contrato> <nro_termo>01/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar prazos de execução e de vigência do contrato 054/2020 em mais 4 meses. </objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>09/03/2021</assinatura> <contratado>RK Benetti Engenharia EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>044/2020</contrato> <nro_termo>01/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar prazos de execução e de vigência de contrato 044/2020 em mais 2 meses.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>04/03/2021</assinatura> <contratado>MAC Engenharia EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>024/2020</contrato> <nro_termo>01/2021</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar o fiscal do contrato administrativo 024/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>16/09/2021</assinatura> <contratado>Locapano Industrial Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>036/2020</contrato> <nro_termo>01/2021</nro_termo> <objeto>Termo Rescisório ao Contrato 036/2020 cessando seus efeitos.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>05/10/2021</assinatura> <contratado>Modelar Engenharia e Construção Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>016/2018</contrato> <nro_termo>01/2021</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar fiscal do contrato 133/2019 - Prestação de serviço de fornecimento de refeições para os funcionários do SAMU.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>30/08/2021</assinatura> <contratado>Rosane Vieira Bertholdi ME</contratado></Row>
<Row><contrato>013/2020</contrato> <nro_termo>01/2021</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar elemento de despesa da Dotação orçamentária para 3.3.90.40.00.00</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>11/01/2021</assinatura> <contratado>Câmara de Dirigentes Logistas - CDL</contratado></Row>
<Row><contrato>056/2021</contrato> <nro_termo>01/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar a vigência do contrato 056/2021 por mais 6 meses.</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>01/10/2021</assinatura> <contratado>San Martin Máquinas e Veiculos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>017/2019</contrato> <nro_termo>01/2021</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar fiscal do contrato 017/2019 - Prestação de serviço de fornecimento de refeições aos usuários do SRT (Serviço Residencial Terapêutico).</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>30/08/2021</assinatura> <contratado>Agibe dos Santos ME</contratado></Row>
<Row><contrato>058/2021</contrato> <nro_termo>01/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar prazos de execução e de vigência em mais 2 meses de contrato 058/2021.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>29/09/2021</assinatura> <contratado>Apague Comercio de Equipamentos de Combate a Incendios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>040/2020</contrato> <nro_termo>01/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar prazos de execução e de vigência de contrato 040/2020 em mais 2 meses.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>04/03/2021</assinatura> <contratado>MAC Engenharia EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>005/2020</contrato> <nro_termo>01/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência de Contrato 005/2020 - Sede do Depósito do Setor de Distribuição de Materiais da SMED por mais 12 meses.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>100.377,60</valor> <assinatura>03/05/2021</assinatura> <contratado>Maria Lucia Valente Cardoso e outros</contratado></Row>
<Row><contrato>042/2020</contrato> <nro_termo>01/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar prazos de vigência e de execução da obra em função de acréscimos quantitativos de serviços.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>100.588,24</valor> <assinatura>13/04/2021</assinatura> <contratado>SBS Engenharia e Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>045/2020</contrato> <nro_termo>01/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para alterar cláusula quarta - Do Preço - acréscimo de valor referente ao contrato 045/2020.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>101.338,64</valor> <assinatura>17/07/2021</assinatura> <contratado>MAC Engenharia EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>053/2019</contrato> <nro_termo>01/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência de contrato 053/2019 - Locação de imóvel situado na Colonia Ramos - 3º Distrito de Pelotas.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>10.606,80</valor> <assinatura>30/03/2021</assinatura> <contratado>Marcia Rosanete Blank Tuchtenhagen - passou a ser Marcia Rosanete Blank</contratado></Row>
<Row><contrato>075/2020</contrato> <nro_termo>01/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para estabelecer o reequilibrio financeiro do contrato 075/2020 acrescendo em 20,5% o valor inicialmente  pactuado em contrato.</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>116.440,00</valor> <assinatura>21/10/2021</assinatura> <contratado>GRA Assessoria e Consultoria em Negócios Internacionais - EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>069/2021</contrato> <nro_termo>01/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar a vigência por mais 3 meses do contrato 069/2021 e incluir quantitativos de serviços que estavam fora do contrato original.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>12.745,65</valor> <assinatura>17/11/2021</assinatura> <contratado>AVS Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>055/2021</contrato> <nro_termo>01/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para acrescer em 25% os quantitativo e valores inicialmente estabelecidos no contrato 055/2021.</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>134.825,00</valor> <assinatura>28/12/2021</assinatura> <contratado>Alencar Insaurriaga Botelho ME</contratado></Row>
<Row><contrato>004/2021</contrato> <nro_termo>01/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para acrescentar valores ao total do contrato 004/2021 em função de alteração na execução da obra.  </objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>169.733,58</valor> <assinatura>24/08/2021</assinatura> <contratado>Construtora Pelotense Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>019/2020</contrato> <nro_termo>01/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação de vigência por mais 12 meses de contrato 019/2020 - Prestação de serviços de tratamento da água para consumo humano nas UBS, Escolas da zona rural e Comunidades Quilombolas.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>172.500,00</valor> <assinatura>10/05/2021</assinatura> <contratado>Artibras Saneamento e Engenharia EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>064/2020</contrato> <nro_termo>01/2021</nro_termo> <objeto>Aditamento para acréscimo de 25% da quantidade estabelecida em contrato 064/2020 - aquisição adicional de 2.975 m³ de saibro CBR 75% tipo cascalho.</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>177.905,00</valor> <assinatura>23/02/2021</assinatura> <contratado>Marcio da Silveira Barcelos - EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>013/2020</contrato> <nro_termo>01/2021</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de vigência ao Contrato Administrativo n º 013/2020</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>19.481,38</valor> <assinatura>07/12/2021</assinatura> <contratado>Câmara de Dirigentes Logistas - CDL</contratado></Row>
<Row><contrato>050/2021</contrato> <nro_termo>01/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para retificar valores totais e mensais constantes no contrato 050/2021 - Prestação de serviços de fornecimento de refeições prontas.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>199.800,00</valor> <assinatura>25/08/2021</assinatura> <contratado>Marinei Espinosa Gill</contratado></Row>
<Row><contrato>001/2020</contrato> <nro_termo>01/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência de contrato 001/2020 - Prestação de serviços de saúde especializada na área de Anatomia e Citologia Patológica.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>221.832,00</valor> <assinatura>05/01/2021</assinatura> <contratado>CPEG - Centro de Pesquisa Ginecológica</contratado></Row>
<Row><contrato>159/2019</contrato> <nro_termo>01/2021</nro_termo> <objeto>Apostilamento para incluir nova dotação orçamentária em caráter temporário - SAS.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>257.481,04</valor> <assinatura>31/05/2021</assinatura> <contratado>Orbenk Administração e Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>002/2016</contrato> <nro_termo>01/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência de contrato 002/2016 - Locação de imóvel situado à Praça 20 de setembro, 366 por mais 12 meses.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>320.554,92</valor> <assinatura>07/05/2021</assinatura> <contratado>Marfiso Menezes Neto</contratado></Row>
<Row><contrato>033/2021</contrato> <nro_termo>01/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para acrescer em 25% os quantitativos estabelecidos no contrato 033/2021 - Aquisição de saibro CBR 75% Tipo Cascalho para a SSUI.</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>333.750,00</valor> <assinatura>27/09/2021</assinatura> <contratado>Aislam dos Santos Cardoso EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>063/2019</contrato> <nro_termo>01/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência do contrato 063/2019 - Aquisição de licença de software ARCGIS online por mais 2 anos. </objeto> <secretaria>SGCMU     </secretaria> <valor>36.040,05</valor> <assinatura>23/07/2021</assinatura> <contratado>Imagem Geosistemas e Comercio Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>011/2021</contrato> <nro_termo>01/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para alterar cláusulas Terceira, Quarta e Décima quinta do contrato administrativo 011/2021.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>39.929,50</valor> <assinatura>11/05/2021</assinatura> <contratado>MEP Arquitetura e Planejamento Ltda EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>087/2020</contrato> <nro_termo>01/2021</nro_termo> <objeto>Aditamento para acréscimo de 25% dos quantitativos estabelecidos em contrato 087/2020 - Aquisição de insumos para a produção de asfalto.</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>44.781,25</valor> <assinatura>28/05/2021</assinatura> <contratado>Alencar Insaurriaga Botelho ME</contratado></Row>
<Row><contrato>034/2021</contrato> <nro_termo>01/2021</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo de acréscimo de valor e prorrogação de prazo do Contrato Administrativo 034/2021</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>45.829,68</valor> <assinatura>07/08/2021</assinatura> <contratado>Eletrotec Sistemas de Energia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>025/2021</contrato> <nro_termo>01/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para alterar cláusula 4ª do contrato 025/2021 alterando o valor final devido a alterações do projeto inicial do contrato.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>47.212,66</valor> <assinatura>22/10/2021</assinatura> <contratado>Construtora Pelotense Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>174/2019</contrato> <nro_termo>01/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência por mais 12 meses do contrato 174/2019 - Aluguel de Bens móveis de Informática.</objeto> <secretaria>PGM       </secretaria> <valor>4.800,00</valor> <assinatura>13/01/2021</assinatura> <contratado>Gabriel Sohnle Boff - MEI</contratado></Row>
<Row><contrato>059/2021</contrato> <nro_termo>01/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para alterar o valor final do contrato 059/2021 em função de acréscimos de serviço e material por mudanças do projeto inicial.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>53.402,98</valor> <assinatura>23/11/2021</assinatura> <contratado>Guimarães e Santos Engenharia e Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>003/2020</contrato> <nro_termo>01/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para acrescer em 25% do quantitativo estabelecido em contrato 003/2020 para atender demandas em oxigenoterapia. </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>53.497,50</valor> <assinatura>27/01/2021</assinatura> <contratado>Air Liquide Brasil Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>068/2020</contrato> <nro_termo>01/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência de contrato 068/2020 - Locação do imóvel situado à Rua Andrade Neves, 1146 sede do Residencial Terapêutico Tipo II.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>60.543,36</valor> <assinatura>15/10/2021</assinatura> <contratado>Jose Luiz Kaltbach Lemos e Carmen Lucia Kaltbach Lemos de Freitas</contratado></Row>
<Row><contrato>033/2022</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alterar a Cláusula Oitava do CA 033/2022 - Alteração de Fiscal.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor></valor> <assinatura>30/08/2022</assinatura> <contratado>Carlos Miguel Beiersdorf</contratado></Row>
<Row><contrato>034/2022</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alterar a Cláusula Oitava do CA 034/2022 - Alteração de Fiscal.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor></valor> <assinatura>30/08/2022</assinatura> <contratado>Andre Harms Stallbaum EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>036/2022</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alterar a Cláusula Oitava do CA 036/2022 - Alteração de Fiscal.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor></valor> <assinatura>30/08/2022</assinatura> <contratado>Bonow e Rivaroli Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>044/2022</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para alterar a Cláusula Segunda do CA 044/2022 - Alterando o prazo para a execução do serviço. o qual deverá ser no máximo de 210 dias.</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor></valor> <assinatura>01/11/2022</assinatura> <contratado>San Martin Máquinas e Veículos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>045/2019</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alterar a Cláusula Oitava do CA 045/2019 - Alteração de Fiscal.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor></valor> <assinatura>30/08/2022</assinatura> <contratado>Luiz Fernando Dornelles</contratado></Row>
<Row><contrato>029/2021</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração de dotação orçamentária.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor></valor> <assinatura>27/01/2022</assinatura> <contratado>Ramão Francisco Moreira Magalhães</contratado></Row>
<Row><contrato>037/2022</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alterar a Cláusula Oitava do CA 037/2022 - Alteração de Fiscal.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor></valor> <assinatura>30/08/2022</assinatura> <contratado>Perleberg - Transportes Pessoais Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>052/2022</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alterar a Cláusula Sétima do CA 052/2022 - Alteração de Fiscal.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor></valor> <assinatura>23/09/2022</assinatura> <contratado>Viguine Motors Comercio de Veículos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>035/2022</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alterar a Cláusula Oitava do CA 035/2022 - Alteração de Fiscal.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor></valor> <assinatura>30/08/2022</assinatura> <contratado>Carlos Luiz Ribes</contratado></Row>
<Row><contrato>062/2022</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alterar a Cláusula Sétima do CA 062/2022 - Alteração de Fiscal.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor></valor> <assinatura>22/09/2022</assinatura> <contratado>TEB Tecnologia Eletronica Brasileira Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>038/2022</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alterar a Cláusula Oitava do CA 038/2022 - Alteração de Fiscal.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor></valor> <assinatura>30/08/2022</assinatura> <contratado>Perleberg - Transportes Pessoais Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>021/2022</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de prazos.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor></valor> <assinatura>10/11/2022</assinatura> <contratado>Hook Engenharia e Construcoes EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>013/2019</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para ratificação da cláusula Quarta do Contrato Administrativo 013/2019 - Alteração de dotação orçamentária.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor></valor> <assinatura>30/04/2022</assinatura> <contratado>Diomar Ottoni Pastorini Pinto</contratado></Row>
<Row><contrato>059/2022</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar os prazos de execução a contar de 13/12/2022 e de vigência por mais 3 meses a contar de 13/02/2023.</objeto> <secretaria>SHRF      </secretaria> <valor></valor> <assinatura>01/02/2023</assinatura> <contratado>D&amp;S Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>053/2022</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo prorrogação de prazo.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor></valor> <assinatura>15/09/2022</assinatura> <contratado>Encopav Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>032/2022</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alterar a Cláusula Oitava do CA 032/2022 - Alteração de Fiscal.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor></valor> <assinatura>30/08/2022</assinatura> <contratado>Lindomar Norenberg e Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>032/2022</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para troca de veículo, conforme Cláusula Segunda deste termo.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor></valor> <assinatura>07/12/2022</assinatura> <contratado>Lindomar Norenberg e Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>185/2016</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alterar a Cláusula Oitava do CA 185/2016 - Alteração de Fiscal. </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor></valor> <assinatura>30/08/2022</assinatura> <contratado>Jeferson dos Santos Transportes ME</contratado></Row>
<Row><contrato>144/2022</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração de dotação orçamentária.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor></valor> <assinatura>06/12/2022</assinatura> <contratado>Wday Comunicação Online Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>107/2021</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração de dotação orçamentária.</objeto> <secretaria>SMDTI     </secretaria> <valor></valor> <assinatura>22/02/2022</assinatura> <contratado>Solismar da Silva EIRELI - Alcantara Prestadora de Servicos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>167/2016</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração de dotação orçamentária.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor></valor> <assinatura>08/02/2022</assinatura> <contratado>Joel Guths Hobuss</contratado></Row>
<Row><contrato>087/2021</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração de dotação orçamentária.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor></valor> <assinatura>25/01/2022</assinatura> <contratado>Hospital Espirita de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>140/2019</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para ratificação da cláusula sétima do Contrato Administrativo 140/2019 - Alteração de dotação orçamentária.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor></valor> <assinatura>26/01/2022</assinatura> <contratado>Guilherme Bardou Pizarro</contratado></Row>
<Row><contrato>180/2016</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alterar a Cláusula Oitava do CA 180/2016 - Alteração de Fiscal.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor></valor> <assinatura>30/08/2022</assinatura> <contratado>Jeferson dos Santos Transportes ME</contratado></Row>
<Row><contrato>092/2018</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Alteração da dotação orçamentária.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor></valor> <assinatura>08/02/2022</assinatura> <contratado>Jeferson dos Santos Transportes ME</contratado></Row>
<Row><contrato>173/2015</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para retificação da cláusula sétima do Contrato Administrativo 173/2015 - Alteração de dotação orçamentária.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor></valor> <assinatura>24/01/2022</assinatura> <contratado>Breno Bubolz</contratado></Row>
<Row><contrato>143/2022</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração de dotação orçamentária.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor></valor> <assinatura>01/12/2022</assinatura> <contratado>LS Serviços de Informática e Eletrônica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>114/2021</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alterar a Cláusula Sétima do CA 114/2021 - Alteração de Fiscal.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor></valor> <assinatura>23/09/2022</assinatura> <contratado>Uvel Unisul Veículos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>190/2016</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração de dotação orçamentária.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor></valor> <assinatura>30/04/2022</assinatura> <contratado>Perleberg e Tuchtenhagen Ltda ME</contratado></Row>
<Row><contrato>193/2016</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração de dotação orçamentária.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor></valor> <assinatura>30/04/2022</assinatura> <contratado>Diomar Ottoni Pastorini Pinto</contratado></Row>
<Row><contrato>196/2018</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da dotação orçamentária do contrato 196/2018.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor></valor> <assinatura>08/02/2022</assinatura> <contratado>Perleberg e Tuchtenhagen Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>189/2016</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alterar a Cláusula Oitava do CA 189/2016 - Alteração de Fiscal. </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor></valor> <assinatura>30/08/2022</assinatura> <contratado>Jeferson dos Santos Transportes ME</contratado></Row>
<Row><contrato>197/2018</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da cláusula Quarta do Contrato Administrativo 197/2018 - Alteração de dotação orçamentária.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor></valor> <assinatura>30/04/2022</assinatura> <contratado>Perleberg e Tuchtenhagen Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>104/2021</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de prazos de execução e de vigência contratual.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor></valor> <assinatura>15/03/2022</assinatura> <contratado>Construtora Pelotense Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>171/2017</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração da cláusula Quarta do Contrato Administrativo 171/2017 - Alteração de dotação orçamentária.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor></valor> <assinatura>08/02/2022</assinatura> <contratado>Gilmar Milech - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>083/2021</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para alteração das Cláusulas Terceira e Décima Quinta do CA 083/2021.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor></valor> <assinatura>03/02/2022</assinatura> <contratado>Construtora Pelotense Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>391/2015</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração de dotação orçamentária.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor></valor> <assinatura>26/01/2022</assinatura> <contratado>Carlos Otto Schramm</contratado></Row>
<Row><contrato>250/2016</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração de dotação orçamentária.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor></valor> <assinatura>24/01/2022</assinatura> <contratado>Alessandra Belletti Figueira</contratado></Row>
<Row><contrato>341/2015</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração da cláusula sétima do Contrato Administrativo 341/2015</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>26/01/2022</assinatura> <contratado>Carlos Otto Schramm</contratado></Row>
<Row><contrato>340/2015</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar a Dotação Orçamentária do contrato 340/2015.</objeto> <secretaria>SGCMU     </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>19/01/2022</assinatura> <contratado>Nascimento Serviços de Limpeza Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>209/2014</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração da cláusula sétima  do Contrato Administrativo 209/2014</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>24/01/2022</assinatura> <contratado>Beatriz Helena Kegles Brauner e outros</contratado></Row>
<Row><contrato>214/2018</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração da cláusula sétima com inclusão de nova dotação orçamentária no Contrato Administrativo 214/2018.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>27/01/2022</assinatura> <contratado>João Carlos Gonçalves Ruivo</contratado></Row>
<Row><contrato>219/2016</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração da cláusula quarta do Termo Aditivo 05/2021</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>18/01/2022</assinatura> <contratado>Lyon Serviços Terceirizados Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>221/2015</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para ratificação da cláusula sétima do Contrato Administrativo 221/2015</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>27/01/2022</assinatura> <contratado>Roberto David Malcon</contratado></Row>
<Row><contrato>207/2018</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento com fulcro do art.65 § 8 da Lei nº 8.666/93, tem como objeto a alteração da Cláusula setima do contrato administrativo 207/2018 </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>24/01/2022</assinatura> <contratado>Antonio Carlos Niemczewski</contratado></Row>
<Row><contrato>292/2015</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração da cláusula quarta do Termo Aditivo 07/2021</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>18/01/2022</assinatura> <contratado>JCR Construtora e Incorporadora Ltda (Substituta de Ana Maria Spies Noguez)</contratado></Row>
<Row><contrato>204/2018</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de apostilamento para alteração da claúsula sétima do Contrato Administrativo 204/2018</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>24/01/2022</assinatura> <contratado>Breno Jaeckel</contratado></Row>
<Row><contrato>307/2015</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração da cláusula Quarta do Termo Aditivo 06/2021</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>18/01/2022</assinatura> <contratado>Iara Irene Costa da Costa</contratado></Row>
<Row><contrato>026/2015</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração da cláusula quarta do Termo Aditivo 06/2021</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>18/01/2022</assinatura> <contratado>Marco Antonio da Cruz Afonso</contratado></Row>
<Row><contrato>037/2019</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para ratificação da cláusula sétima do Contrato Administrativo 037/2019</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>27/01/2022</assinatura> <contratado>Neila Lisane Bierhals</contratado></Row>
<Row><contrato>040/2014</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração da cláusula quarta do termo aditivo 007/2021 ao contrato adminitrativo n º040/2014</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>24/01/2022</assinatura> <contratado>Circulo Operario Pelotense</contratado></Row>
<Row><contrato>005/2022</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração da cláusula sétima  do Contrato Administrativo n º 005/2022</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>11/02/2022</assinatura> <contratado>AVS Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>047/2019</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração da cláusula Terceira do Termo Aditivo 02/2021 do Contrato Administrativo 047/2019</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>08/02/2022</assinatura> <contratado>Isaac Aldrighi Scaglioni</contratado></Row>
<Row><contrato>021/2015</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração da cláusula Quarta do Termo Aditivo n º 006/2021 ao Contrato nº 021/2015 </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>24/01/2022</assinatura> <contratado>Sociedade Espirita Assistencial Dona Conceicao</contratado></Row>
<Row><contrato>007/2019</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para ratificação da cláusula sétima do Contrato Administrativo 007/2019</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>27/01/2022</assinatura> <contratado>Kenia Alexandra Garcia Pinheiro</contratado></Row>
<Row><contrato>026/2016</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração da Cláusula Quarta do Termo aditivo 004/2021 ao Contrato Administrativo n º 026/2016 </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>24/01/2022</assinatura> <contratado>OSIRNET Info Telecom EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>070/2021</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Apostilamento para inclusão de nova Dotação orçamentária ao contrato 070/2021.</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>14/01/2022</assinatura> <contratado>Traçado Construções e Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>027/2021</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para inclusão de nova dotação orçamentária devido a nova rubrica orçamentária criada em 2022</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>17/03/2022</assinatura> <contratado>Luis Reinaldo da Silva Kovalski ME</contratado></Row>
<Row><contrato>072/2016</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para ratificação da cláusula sétima do Contrato Administrativo 072/2016</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>27/01/2022</assinatura> <contratado>Leda Fiorame Barboza Cunha</contratado></Row>
<Row><contrato>018/2018</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração da cláusula quarta do Termo Aditivo 03/2021</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>18/01/2022</assinatura> <contratado>Enio da Silveira Hoff</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2022</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração do cnpj do Representante legal do Contrato Administrativo 009/2022</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>25/04/2022</assinatura> <contratado>Maria Gleide Vaz Alves e Fernando Antonio Roldan Alves</contratado></Row>
<Row><contrato>003/2020</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para ratificação da cláusula sexta do Contrato Administrativo 003/2020</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>31/01/2022</assinatura> <contratado>Air Liquide Brasil Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>019/2020</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração da cláusula quarta do termo aditivo 001/2021 ao contrato administrativo 019/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>24/01/2022</assinatura> <contratado>Artibras Saneamento e Engenharia EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>001/2020</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para ratificação da cláusula terceira do 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo 001/2020</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>11/03/2022</assinatura> <contratado>Centro de Pesquisa Ginecológica - CPEG</contratado></Row>
<Row><contrato>063/2019</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Apostilamento para atualização do endereço da contratada registrado no contrato inicial 063/2019.  </objeto> <secretaria>SGCMU     </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>06/01/2022</assinatura> <contratado>Imagem Geosistemas e Comercio Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>002/2021</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para inclusão de nova dotação orçamentária ao Contrato 002/2021.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>27/01/2022</assinatura> <contratado>Rogerio e Renata Adures Caruccio</contratado></Row>
<Row><contrato>068/2020</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar a cláusula sétima do Contrato 068/2020 - Locação de imóvel situado à Rua Andrade Neves, 1146.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>26/01/2022</assinatura> <contratado>Jose Luiz Kaltbach Lemos e Carmen Lucia Kaltbach Lemos de Freitas</contratado></Row>
<Row><contrato>036/2022</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para a troca de veículo do Contrato Administrativo 036/2022</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>18/05/2022</assinatura> <contratado>Bonow e Rivaroli Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>029/2018</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração da cláusula quarta do Termo Aditivo 002/2020 do Contrato Administrativo 029/2018</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>08/02/2022</assinatura> <contratado>Gilberto Silveira Gadea</contratado></Row>
<Row><contrato>012/2018</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar a dotação orçamentaria cláusula quarta do Termo Aditivo 02/2021 do Contrato 012/2018</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>27/01/2022</assinatura> <contratado>Telealarme Brasil EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>039/2018</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alterar cláusula sétima do Contrato 039/2018 - Da Dotação Orçamentária.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>24/01/2022</assinatura> <contratado>Arrozeira Floresta Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>072/2021</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração da cláusula sétima do Contrato Administrativo 072/2021</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>18/01/2022</assinatura> <contratado>Antoninha Almeida dos Santos</contratado></Row>
<Row><contrato>039/2021</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento com fulcro do art.65 § 8 da Lei nº 8.666/93, tem como objeto a alteração da Dotação Orçamentária do Contrato Administrativo 039/2021 </objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>19/01/2022</assinatura> <contratado>Alfredo Roberto Goulart Silveira</contratado></Row>
<Row><contrato>053/2018</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração da cláusula Quarta do Termo Aditivo 03/2021</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>18/01/2022</assinatura> <contratado>Zilberpar S/A</contratado></Row>
<Row><contrato>056/2022</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de apostilamento para alteração da cláusula sétima do Contrato Administrativo 056/2022</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>20/06/2022</assinatura> <contratado>Mattana Veículos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>043/2017</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para ratificação da cláusula sexta do Contrato Administrativo 043/2017</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>31/01/2022</assinatura> <contratado>Companhia de Informática de Pelotas - COINPEL</contratado></Row>
<Row><contrato>056/2019</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração da cláusula sexta do Contrato Administrativo n º056/2019</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>14/01/2022</assinatura> <contratado>Traçado Construções e Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>053/2019</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração da Cláusula Quarta do Termo Aditivo nº 001/2021 do Contrato Administrativo nº 053/2019</objeto> <secretaria>GPM       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>27/01/2022</assinatura> <contratado>Marcia Rosanete Blank Tuchtenhagen - passou a ser Marcia Rosanete Blank</contratado></Row>
<Row><contrato>013/2022</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alterar a Cláusula Oitava do CA 013/2022 - Alteração de Fiscal.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>30/08/2022</assinatura> <contratado>Aldino Romiro Bonow &amp; Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>045/2017</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração de Cláusula Quarta do Termo Aditivo 004/2021 ao Contrato Administrativo 045/2017 </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>24/01/2022</assinatura> <contratado>Jones Rafael Pening Dierung e Carla Beatriz Grutzmann Dierung</contratado></Row>
<Row><contrato>076/2021</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento com fulcro na lei 8.666/93 atendendo a Lei 6993/2021 que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2022 a 2025, conforme abaixo </objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>22/03/2022</assinatura> <contratado>Minas Soluções em Impressão Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>043/2021</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração da cláusula sétima do Contrato Administrativo 043/2021.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>08/02/2022</assinatura> <contratado>Paulo Nick Nogueira &amp; Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>014/2019</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração de dotação orçamentária do Contrato 014/2019.</objeto> <secretaria/> <valor>-</valor> <assinatura>09/02/2022</assinatura> <contratado>Marlene Cruz de Almeida - passou a ser Simone Pandolfo Chittolina</contratado></Row>
<Row><contrato>036/2021</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração da cláusula sexta do Contrato Administrativo 036/2021</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>18/01/2022</assinatura> <contratado>Geldson Nunes Silveira ME - passou a NS Serviços &amp; Segurança Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>015/2022</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento com fulcro na lei 8.666/93 atendendo a Lei 6993/2021 que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2022 a 2025 do Contrato Administrativo 015/2022</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>07/03/2022</assinatura> <contratado>Disfruti Pelotas Comércio de Frutas e Legumes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>047/2021</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Apostilamento para inclusão de nova Dotação Orçamentária ao contrato 047/2021.</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>03/02/2022</assinatura> <contratado>Distribuidora Meridional de Motores Cummins SA</contratado></Row>
<Row><contrato>065/2022</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento com fulcro do art.65 § 8 da Lei nº 8.666/93, tem como objeto a alteração da Dotação Orçamentária do Contrato Administrativo 065/2022</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>27/06/2022</assinatura> <contratado>Osirnet Info Telecom Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>044/2022</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento com fulcro do art.65 § 8 da Lei nº 8.666/93, tem como objeto a alteração do item 5.1 do Contrato Administrativo citado , para determinar o pagamento. </objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>20/07/2022</assinatura> <contratado>San Martin Máquinas e Veículos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>055/2021</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração de cláusula sexta do Contrato Administrativo 055/2021 e cláusula terceira do Termo Aditivo 01/2021 </objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>14/01/2022</assinatura> <contratado>Alencar Insaurriaga Botelho ME</contratado></Row>
<Row><contrato>065/2016</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração da cláusula quarta do Termo Aditivo 05/2021</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>18/01/2022</assinatura> <contratado>Irene Nunes Costa</contratado></Row>
<Row><contrato>175/2016</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração da cláusula quarta do Termo Aditivo 04/2021 do Contrato Administrativo 175/2016 </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>08/02/2022</assinatura> <contratado>Renato Martin</contratado></Row>
<Row><contrato>189/2017</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração da cláusula quarta do Termo Aditivo 03/2021 do Contrato Administrativo 189/2017</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>08/02/2022</assinatura> <contratado>Andréia Berndt Perleberg</contratado></Row>
<Row><contrato>093/2012</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Aditivo para alterar a Cláusula 12ª - Das Obrigações da Concessionária, 1, 2, 3 - alínea "U" e Cláusula 2ª - Da Publicação das Demonstrações Financeiras Anuais ao Contrato 093/2012.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>21/12/2022</assinatura> <contratado>SPE Concessionaria Shopping Popular Pelotas S/A</contratado></Row>
<Row><contrato>091/2021</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração da cláusula quinta do Contrato Administrativo 091/2021</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>08/02/2022</assinatura> <contratado>Aldino Romiro Bonow</contratado></Row>
<Row><contrato>191/2016</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração da cláusula Terceira do Termo Aditivo 05/2021 do Contrato Administrativo 191/2016</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>08/02/2022</assinatura> <contratado>Carlos Luiz Ribes</contratado></Row>
<Row><contrato>091/2018</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração da cláusula Terceira do Termo Aditivo 04/2021 do Contrato Administrativo 091/2018</objeto> <secretaria>GPM       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>08/02/2022</assinatura> <contratado>Eliel Perleberg Hobuss</contratado></Row>
<Row><contrato>095/2019</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração da cláusula sétima  do Contrato Administrativo n º 095/2019</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>08/02/2022</assinatura> <contratado>Mitra Arquidiocesana de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>188/2016</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração da cláusula quarta do Termo Aditivo 04/2021 do Contrato Administrativo 188/2016 </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>08/02/2022</assinatura> <contratado>Lindomar Norenberg e Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>090/2018</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Terno de Apostilamento para alteração da cláusula Terceira do Termo Aditivo 004/2021 do Contrato Administrativo 090/2018</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>08/02/2022</assinatura> <contratado>Mateus de Souza Jansen</contratado></Row>
<Row><contrato>192/2016</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração da cláusula quarta do Termo Aditivo 004/2021 do Contrativo 192/2016</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>08/02/2022</assinatura> <contratado>Nedo Robe</contratado></Row>
<Row><contrato>187/2016</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração da cláusula quarta do Termo Aditivo 004/2021 do Contrato Administrativo 187/2016</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>08/02/2022</assinatura> <contratado>Michel Clasen dos Santos</contratado></Row>
<Row><contrato>187/2014</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração da cláusula quarta do Termo Aditivo 07/2021</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>18/01/2022</assinatura> <contratado>Leandro Steinmetz</contratado></Row>
<Row><contrato>097/2018</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da dotação orçamentária do contrato 097/2018</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>26/01/2022</assinatura> <contratado>Gilmara Ferreira Moreira</contratado></Row>
<Row><contrato>097/2021</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar  a cláusula sexta "Da Dotação Orçamentária" do contrato administrativo 097/2021.</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>10/01/2022</assinatura> <contratado>Adriano Hellwig</contratado></Row>
<Row><contrato>159/2019</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração de cláusula Quarta do Termo Aditivo 005/2021 do Contrato Administrativo 159/2019 </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>24/01/2022</assinatura> <contratado>Orbenk Administração e Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>130/2022</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para formalizar a substituição do condutor do veículo.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>22/12/2022</assinatura> <contratado>Carlos Luiz Ribes - passou a ser Ribes &amp; Burkle Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>098/2021</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar  a cláusula sexta "Da Dotação Orçamentária" do contrato administrativo 098/2021.</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>10/01/2022</assinatura> <contratado>Patricia Almeida da Silva</contratado></Row>
<Row><contrato>194/2017</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração da cláusula Quarta do Termo Aditivo 004/2021 do Contrato Administrativo 194/2017</objeto> <secretaria>GPM       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>11/02/2022</assinatura> <contratado>Oguener José Tissot da Costa</contratado></Row>
<Row><contrato>088/2021</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para a inclusão de dotação orçamentária ao Contrato Administrativo  n º 088/2021</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>14/01/2022</assinatura> <contratado>MT Asfaltos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>088/2021</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Apostilamento para incluir nova Dotação orçamentária ao contrato 088/2021 - Aquisição de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ).</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>14/01/2022</assinatura> <contratado>MT Asfaltos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>167/2017</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração da cláusula quarta do Termo Aditivo 05/2021</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>18/01/2022</assinatura> <contratado>Gerson Pereira Pepe</contratado></Row>
<Row><contrato>1001/2018</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração do projeto e fonte do Contrato Administrativo 1001/2018</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>28/01/2022</assinatura> <contratado>Check-up Análises Clínicas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>158/2017</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração de Cláusula Quarta do Termo Aditivo 002/2021 ao Contrato Administrativo 158/2017 </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>24/01/2022</assinatura> <contratado>Instituto São Benedito</contratado></Row>
<Row><contrato>195/2016</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração de Cláusula Quarta do Termo Aditivo do Contrato n º 195/2016</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>24/01/2022</assinatura> <contratado>Alaska - Indústria e Comércio de Couros e Peles Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>1002/2018</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração do projeto e fonte do Contrato Administrativo 1002/2018</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>28/01/2022</assinatura> <contratado>Laboratório Santé Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>158/2015</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração da cláusula quarta do Termo Aditivo 06/2021</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>18/01/2022</assinatura> <contratado>Marcelo Tadiello Moraes</contratado></Row>
<Row><contrato>183/2016</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração da cláusula quarta do Termo Aditivo 05/2021 do Contrato Administrativo 183/2016 </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>08/02/2022</assinatura> <contratado>Lindomar Norenberg e Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>101/2021</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para ratificação da cláusula sétima do Contrato Administrativo n º 101/2021</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>21/01/2022</assinatura> <contratado>AVS Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>182/2016</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração da cláusula quarta do Termo Aditivo 04/2021 do Contrato Administrativo 182/2016 </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>08/02/2022</assinatura> <contratado>Luiz Fernando Dornelles</contratado></Row>
<Row><contrato>102/2021</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração da cláusula sexta do Contrato Administrativo nº 102/2021</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>14/01/2022</assinatura> <contratado>Fernanda Caetano Leal Montelli ME</contratado></Row>
<Row><contrato>181/2016</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração da cláusula quarta do Termo Aditivo 04/2021 do Contrato Administrativo 181/2016</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>08/02/2022</assinatura> <contratado>Perleberg e Tuchtenhagen Ltda ME</contratado></Row>
<Row><contrato>146/2018</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração da cláusula oitava do Contrato Administrativo n º 146/2018 , da dotação orçamentária.</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>18/01/2022</assinatura> <contratado>SERSUL Limpeza e Prestação de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>103/2021</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento com fulcro na lei 8.666/93 atendendo a Lei 6993/2021 que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2022 a 2015, conforme abaixo </objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>10/03/2022</assinatura> <contratado>Companhia Ultragaz SA</contratado></Row>
<Row><contrato>169/2016</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração da cláusula quarta do Termo Aditivo 05/2021 do Contrato Administrativo 169/2016 </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>08/02/2022</assinatura> <contratado>Andre Harms Stallbaum</contratado></Row>
<Row><contrato>169/2017</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para inclusão de nova dotação orçamentária devido a nova rubrica orçamentária criada em 2022</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>17/01/2022</assinatura> <contratado>Liziane Quevedo - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>179/2016</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração da cláusula quarta do Termo Aditivo 04/2021 do Contrato Administrativo 179/2016 </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>08/02/2022</assinatura> <contratado>Jeferson dos Santos Transportes ME</contratado></Row>
<Row><contrato>170/2016</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração da cláusula quarta do Termo Aditivo 005/2021 do Contrato Administrativo 170/2016</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>08/02/2022</assinatura> <contratado>Jeremias Guths Hobuss</contratado></Row>
<Row><contrato>120/2019</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração da cláusula quarta do Termo aditivo  002/ 2021 ao Contrato administrativo 120/2019 </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>24/01/2022</assinatura> <contratado>VRA Menezes</contratado></Row>
<Row><contrato>179/2014</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para retificação da cláusula sétima do Contrato Administrativo 179/2014.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>27/01/2022</assinatura> <contratado>Regis Cleber de Lima Soares e Cleusa Gonsalez de Avila Soares</contratado></Row>
<Row><contrato>106/2021</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alterar a cláusula sexta do Contrato 106/2021 </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>20/01/2021</assinatura> <contratado>D.Berlato &amp; Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>171/2016</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração da cláusula quarta do Termo Aditivo 04/2021 do Contrato Administrativo 017/2019 </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>08/02/2022</assinatura> <contratado>Lindomar Norenberg e Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>149/2014</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração da cláusula quarta do Termo Aditivo 07/2021</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>18/01/2022</assinatura> <contratado>Maria Helena Correa Lucas</contratado></Row>
<Row><contrato>117/2019</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração de cláusula sexta do Contrato Administrativo 117/2019</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura/> <contratado>Agibe dos Santos ME</contratado></Row>
<Row><contrato>085/2018</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração da cláusula quarta do Termo Aditivo 03/2021</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>18/01/2022</assinatura> <contratado>Carlos Solange Lopes Bessa</contratado></Row>
<Row><contrato>149/2018</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar a cláusula sétima do Contrato 149/2018</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>26/01/2022</assinatura> <contratado>Fernando de Oliveira Vieira passou a ser Cleusa Elena de Medeiros Vieira</contratado></Row>
<Row><contrato>110/2022</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para substituição de veículo e condutor originalmente indicados na clausula primeira subitem 1.1.1 do Contrato 110/2022.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>14/12/2022</assinatura> <contratado>Wilso Oreste Scaglioni e Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>177/2016</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração da cláusula quarta do termo aditivo 004/2021 do contrato adminitrativo n º177/2016</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>08/02/2022</assinatura> <contratado>Vanderlei Mendes</contratado></Row>
<Row><contrato>173/2016</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração da Cláusula quarta do Termo Aditivo 06/2021 do Contrato Administrativo 173/2016</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>08/02/2022</assinatura> <contratado>Juliano Augusto Bubolz</contratado></Row>
<Row><contrato>176/2017</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração de cláusula Quarta do Termo aditivo 004/2021 do Contrato Administrativo nº 176/2017</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>24/01/2022</assinatura> <contratado>OSIRNET Info Telecom EIRELI - EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>202/2017</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração da cláusula Quarta do Termo Aditivo 004/2021 do Contrato 202/2017</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>24/01/2022</assinatura> <contratado>Luciano Coelho Simon</contratado></Row>
<Row><contrato>115/2021</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração da cláusula sétima do Contrato Administrativo 115/2021</objeto> <secretaria>GPM       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>25/01/2022</assinatura> <contratado>Marques Imóveis Construtora e Imobiliária Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>176/2016</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração da cláusula quarta do Termo Aditivo 05/2021 do Contrato Administrativo 176/2016 </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>08/02/2022</assinatura> <contratado>Seloni Maria Treichel Wally</contratado></Row>
<Row><contrato>174/2016</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração da cláusula quarta do Termo Aditivo 06/2021 do Contrato Administrativo 174/2016 </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>08/02/2022</assinatura> <contratado>Paulo Nick Nogueira - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>174/2017</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração da cláusula quarta do Termo aditivo 004/2021 do Contrato Administrativo n º 174/2017 </objeto> <secretaria>GPM       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>24/01/2022</assinatura> <contratado>OSIRNET Info Telecom EIRELI - EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>190/2017</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração de cláusula quarta do Termo Aditivo 02/2019  do Contrato Administrativo 190/2017</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>08/02/2022</assinatura> <contratado>Perleberg e Tuchtenhagen Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>082/2021</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para reequilíbrio economico do Contrato Administrativo 082/2021</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>10.045,00</valor> <assinatura>02/05/2022</assinatura> <contratado>Atacadão Comercio de Generos Alimenticios Ltda </contratado></Row>
<Row><contrato>058/2020</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação por mais 12 meses do prazo de vigência e acréscimos de 2 novos módulos acarretando reajuste do valor de contrato, também substitui o servidor responsável pela fiscalização.</objeto> <secretaria>SQA       </secretaria> <valor>131.511,62</valor> <assinatura>31/08/2022</assinatura> <contratado>SISLAM Tecnologia Ambiental Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>071/2020</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para reequilibrio econômico-financeiro do CA 071/2020.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>135.377,66</valor> <assinatura>29/09/2022</assinatura> <contratado>Energy3 Engenharia e Consultoria em Energias Renováveis Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>043/2021</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação por mais 12 meses a vigência ao Contrato Administrativo n º 043/2021 - Serviço de Transporte Escolar de alunos, bem como autoriza o reajuste do valor do Km rodado. </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>158.544,00</valor> <assinatura>18/05/2022</assinatura> <contratado>Paulo Nick Nogueira &amp; Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>018/2022</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para reequilibrio de valor do C.A. 018/2022 - passando o valor do Litro de leite de R$ 3,84 para R$ 4,95.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>16.516,80</valor> <assinatura>17/10/2022</assinatura> <contratado>LJ Bredow Representações EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>042/2021</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valor e Prorrogação de Vigência do Contrato Administrativo 042/2021</objeto> <secretaria>SQA       </secretaria> <valor>173.015,51</valor> <assinatura>25/05/2022</assinatura> <contratado>Ana Terra Serviços Ambientais Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>072/2021</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de prazo e valores. Sendo o valor mensal de R$ 3.082,24.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>18.493,44</valor> <assinatura>12/08/2022</assinatura> <contratado>Antoninha Almeida dos Santos</contratado></Row>
<Row><contrato>033/2022</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores e prorrogação de prazo. Sendo o valor mensal de R$ 12.700,08.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>19.050,12</valor> <assinatura>11/11/2022</assinatura> <contratado>Carlos Miguel Beiersdorf</contratado></Row>
<Row><contrato>028/2021</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de vigência ao Contrato Administrativo n º 028/2021</objeto> <secretaria>PGM       </secretaria> <valor>1.980,00</valor> <assinatura>18/05/2022</assinatura> <contratado>Jean Murilo Farias de Oliveira - passou a ser Central Oliveira de Alarmes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>070/2021</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores (Reequilíbrio) do Contrato Administrativo n º 070/2021</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>206.059,58</valor> <assinatura>26/01/2022</assinatura> <contratado>Traçado Construções e Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>039/2021</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de vigência ao Contrato Administrativo n º 039/2021</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>214.200,00</valor> <assinatura>09/05/2022</assinatura> <contratado>Alfredo Roberto Goulart Silveira</contratado></Row>
<Row><contrato>064/2022</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valor. Passando o contrato a ter o valor de R$ 232.762,19.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>26.912,21</valor> <assinatura>07/12/2022</assinatura> <contratado>Dutra &amp; Barros Engenharia e Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>105/2017</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de vigência do Contrato Administrativo 105/2017</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>288.886,08</valor> <assinatura>03/06/2022</assinatura> <contratado>I.C. da Silva Incorporadora de Imoveis Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>025/2022</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores do CA 025/2022.</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>336.250,00</valor> <assinatura>23/09/2022</assinatura> <contratado>Alencar Insaurriaga Botelho ME</contratado></Row>
<Row><contrato>011/2022</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para supressão de valores do Contrato Administrativo nº 011/2022.</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>-34.455,53</valor> <assinatura>29/04/2022</assinatura> <contratado>Marques Imóveis Construtora e Imobiliária Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>079/2021</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para alteração da Cláusula Quarta - Acréscimo de Valor.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>34.750,07</valor> <assinatura>22/08/2022</assinatura> <contratado>Construtora Pelotense Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>028/2022</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de prazo e acréscimo de valor. </objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>35.960,00</valor> <assinatura>07/10/2022</assinatura> <contratado>Rosane Vieira Bertholdi ME</contratado></Row>
<Row><contrato>030/2022</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>373.403,89</valor> <assinatura>02/12/2022</assinatura> <contratado>SBS Engenharia e Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>116/2021</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de vigência e acréscimo de valor.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>37.764,00</valor> <assinatura>21/07/2022</assinatura> <contratado>ESI Comercio e Construcoes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>087/2021</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Aditivo para alterar o valor do pagamento dos incentivos hospitalares referentes a competência de dezembro de 2021 previstos na Portaria SES 692/2021.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>394.740,00</valor> <assinatura>01/02/2022</assinatura> <contratado>Hospital Espirita de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>089/2021</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de prazo e acréscimo de valor. Sendo o valor mensal de R$ 3.391,66.</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>40.700,00</valor> <assinatura>28/09/2022</assinatura> <contratado>ELF Locadora de Veículos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>095/2019</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores e prorrogação de prazo. Sendo o valor mensal de R$ 3.412,09.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>40.945,08</valor> <assinatura>15/03/2022</assinatura> <contratado>Mitra Arquidiocesana de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>022/2022</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>44.253,57</valor> <assinatura>09/09/2022</assinatura> <contratado>SBS Engenharia e Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>029/2022</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>479.207,75</valor> <assinatura>01/12/2022</assinatura> <contratado>Construtora Pelotense Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>036/2021</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de vigência e reajuste do Contrato Administrativo  036/2021</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>504.924,36</valor> <assinatura>17/05/2022</assinatura> <contratado>Geldson Nunes Silveira ME - passou a NS Serviços &amp; Segurança Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>095/2021</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores (Reequilíbrio) do Contrato Administrativo n º 095/2021</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>51.466,75 </valor> <assinatura>05/04/2022</assinatura> <contratado>Jolvani Betinardi EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>140/2018</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para aditamento de 25% do contrato administrativo 140/2018. </objeto> <secretaria>SARH      </secretaria> <valor>52.500.000,00</valor> <assinatura>18/05/2022</assinatura> <contratado>Banrisul Cartões SA - passou a ser Banrisul Soluções em Pagamentos SA - Instituição de Pagamento</contratado></Row>
<Row><contrato>029/2021</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato Administrativo 029/2021, bem como estabelecer o reajuste mensal do valor da locação. </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>55.737,60</valor> <assinatura>25/03/2022</assinatura> <contratado>Ramão Francisco Moreira Magalhães</contratado></Row>
<Row><contrato>026/2022</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>55.797,37</valor> <assinatura>29/08/2022</assinatura> <contratado>Construtora Pelotense Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>037/2022</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para troca de veículo, conforme Cláusula Segunda deste termo. E reequilíbrio passando o contrato a ter um valor de R$ 69.353,28.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>5.663,52</valor> <assinatura>07/12/2022</assinatura> <contratado>Perleberg - Transportes Pessoais Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>064/2021</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para concessão de reajuste mensal do valor do aluguel em 8,59%.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>6.189,63</valor> <assinatura>07/11/2022</assinatura> <contratado>Enio Luis Machado Lopes</contratado></Row>
<Row><contrato>034/2022</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para aumento do valor do Km rodado, gerando um acréscimo, conforme Cláusula Terceira do presente termo. Totalizando R$ 75.129,12.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>6.562,08</valor> <assinatura>18/08/2022</assinatura> <contratado>Andre Harms Stallbaum EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>055/2022</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores. Sendo Acréscido ao contrato original o valor de R$ 66.521,49.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>66.521,49</valor> <assinatura>26/09/2022</assinatura> <contratado>Jolvani Betinardi Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>038/2022</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para troca de veículo, conforme Cláusula Segunda deste termo. E reequilíbrio passando o contrato a ter um valor de R$ 72.938,88.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>72.938,88</valor> <assinatura>07/12/2022</assinatura> <contratado>Perleberg - Transportes Pessoais Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>002/2021</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação por mais 12 meses da vigência do Contrato Administrativo 002/2021.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>79.243,20</valor> <assinatura>03/02/2022</assinatura> <contratado>Rogerio e Renata Adures Caruccio</contratado></Row>
<Row><contrato>035/2022</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para reequilíbrio financeiro do C.A 035/2022, acrescido do valor de R$ 6.359,04.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>83.773,44</valor> <assinatura>28/11/2022</assinatura> <contratado>Carlos Luiz Ribes</contratado></Row>
<Row><contrato>101/2021</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimos de valores ao CA 101/2021.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>88.562,97</valor> <assinatura>28/12/2022</assinatura> <contratado>AVS Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>081/2022</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para reequilibrio de valor do C.A. 081/2022 - passando o valor do leite de R$ 37,20 para R$ 62,28.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>9.028,80</valor> <assinatura>23/01/2023</assinatura> <contratado>Cintia Padilha da Silva</contratado></Row>
<Row><contrato>013/2022</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para reajuste do valor do Km rodado para R$7,48 gerando um acréscimo mensal de R$ 3.957,12 conforme Cláusula Terceira do presente Termo. </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>96.750,12</valor> <assinatura>18/08/2022</assinatura> <contratado>Aldino Romiro Bonow &amp; Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2022</contrato> <nro_termo>01/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores e prorrogação de prazo.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>969.163,50</valor> <assinatura>28/11/2022</assinatura> <contratado>AVS Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>056/2023</contrato> <nro_termo>01/2023</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração de dotação orçamentária.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor></valor> <assinatura>03/04/2023</assinatura> <contratado>Mega Jett Comercial Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>031/2022</contrato> <nro_termo>01/2023</nro_termo> <objeto>Termo Rescisório.</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor></valor> <assinatura>26/09/2023</assinatura> <contratado>Osirnet Info Telecom Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>019/2020</contrato> <nro_termo>01/2023</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração do nome do Fiscal do contrato.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor></valor> <assinatura>22/03/2023</assinatura> <contratado>Artibras Saneamento e Engenharia EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>067/2022</contrato> <nro_termo>01/2023</nro_termo> <objeto>Termo Rescisório.</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor></valor> <assinatura>23/05/2023</assinatura> <contratado>Fibra Distribuição &amp; Logística EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>087/2023</contrato> <nro_termo>01/2023</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da Cláusula Sexta - Da Dotação Orçamentária ao contrato 087/2023.</objeto> <secretaria>SMDTI     </secretaria> <valor></valor> <assinatura>10/08/2023</assinatura> <contratado>J&amp;F Servicos Paisagisticos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>175/2022</contrato> <nro_termo>01/2023</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração de dotação orçamentária.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor></valor> <assinatura>07/03/2023</assinatura> <contratado>AVS Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>172/2022</contrato> <nro_termo>01/2023</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alterção do Fiscal do contrato.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor></valor> <assinatura>26/01/2023</assinatura> <contratado>ADLX Solucoes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>092/2023</contrato> <nro_termo>01/2023</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração da dotação orçamentária.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor></valor> <assinatura>13/11/2023</assinatura> <contratado>Jacqueline Haddad Halal Pallamolla</contratado></Row>
<Row><contrato>087/2021</contrato> <nro_termo>01/2023</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração do numero do Aditivo 06/2023 passando a ser Aditivo 05/2023.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor></valor> <assinatura>22/09/2023</assinatura> <contratado>Hospital Espirita de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>167/2022</contrato> <nro_termo>01/2023</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alterção do Fiscal do contrato.</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor></valor> <assinatura>28/04/2023</assinatura> <contratado>Localiza Veículos Especiais S.A.</contratado></Row>
<Row><contrato>171/2022</contrato> <nro_termo>01/2023</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alterção do Fiscal do contrato.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor></valor> <assinatura>17/02/2023</assinatura> <contratado>Fontana &amp; Joaquim Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>159/2019</contrato> <nro_termo>01/2023</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração da Cláusula Segunda do TA 09/23.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor></valor> <assinatura>16/11/2023</assinatura> <contratado>Orbenk Administração e Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>085/2023</contrato> <nro_termo>01/2023</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar Cláusula sexta - Dotação Orçamentária.</objeto> <secretaria>STT       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>08/08/2023</assinatura> <contratado>SSAT Sinalização e Adesivos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>122/2023</contrato> <nro_termo>01/2023</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração da Cláusula Quarta "Do Preço" ao contrato 122/2023 modificando o preço final inicialmente estabelecido..</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>15/09/2023</assinatura> <contratado>Rodrigo da Cunha Dutra</contratado></Row>
<Row><contrato>103/2022</contrato> <nro_termo>01/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para troca de veículo, conforme Cláusula Terceira e troca de motorista, conforme Cláusula Quarta deste termo.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>18/05/2023</assinatura> <contratado>Tatiane Moura Quinzen Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>164/2022</contrato> <nro_termo>01/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar os prazos de execução e de vigência do Contrato 164/2022 alterando as cláusulas Terceira - Do Prazo e Décima-quinta - Da Vigência.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>07/12/2023</assinatura> <contratado>Encopav Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>176/2022</contrato> <nro_termo>01/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 120 dias a vigência do contrato 176/2022 - Locação de máquinas por hora trabalhada para recuperação de estradas no município.</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>04/04/2023</assinatura> <contratado>MAK Serviços e Pavimentações Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>096/2023</contrato> <nro_termo>01/2023</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar o nome do fiscal do Contrato Administrativo 096/2023 que passa a ser o servidor Diego Morais dos Santos, matricula 33797.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>22/11/2023</assinatura> <contratado>Wagner Adam Berwaldt</contratado></Row>
<Row><contrato>110/2023</contrato> <nro_termo>01/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para alterar clausula oitava do Contrato 110/2023 - A execução dos serviços passará a ser exercida pela Sra. Jaqueline Peraça Vieira Loper.</objeto> <secretaria>SQA       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>27/12/2023</assinatura> <contratado>Ana Terra Serviços Ambientais Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>047/2019</contrato> <nro_termo>01/2023</nro_termo> <objeto>Termo Rescisório consensual extinguindo efeitos do Contrato 047/2019 - Prestação de serviço de Transporte Escolar aos alunos da rede estadual rural do municipio.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>04/09/2023</assinatura> <contratado>Isaac Aldrighi Scaglioni</contratado></Row>
<Row><contrato>025/2023</contrato> <nro_termo>01/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para estabelecer a alteração de endereço do ponto de acesso a internet inicialmente previsto, não gerando com isso nenhum acréscimo ao valor previsto no contrato.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>21/09/2023</assinatura> <contratado>Osirnet Info Telecom Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>077/2023</contrato> <nro_termo>01/2023</nro_termo> <objeto>Primeiro Apostilamento para incluir novo crédito orçamentário, classificação de despesa e fonte de recurso, ratificando demais cláusulas do contrato original.</objeto> <secretaria>GPM       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>20/12/2023</assinatura> <contratado>Engenho de Idéias Comunicação Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>060/2021</contrato> <nro_termo>01/2023</nro_termo> <objeto>Termo Rescisório de anulação da licitação PE 041/2021 - SQA e de todos seus atos subsequentes culminando com a anulação do Contrato Administrativo 060/2021.</objeto> <secretaria>SQA       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>24/08/2023</assinatura> <contratado>SELLTEC Comércio e Locação de Máquinas e Equipamentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>162/2022</contrato> <nro_termo>01/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar prazos de execução e de vigência bem como acresce valor ao contrato 162/2022 decorrente de acréscimo de serviços ao originalmente contratado.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>10.412,02</valor> <assinatura>13/06/2023</assinatura> <contratado>Rota Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>086/2023</contrato> <nro_termo>01/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 6 meses, a vigência do contrato 086/2023 - Locação de 2 veiculos com motoristas.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>111.840,00</valor> <assinatura>20/12/2023</assinatura> <contratado>Elizane Silva de Medeiros - agora é Andreia da Roza Balsamo </contratado></Row>
<Row><contrato>011/2022</contrato> <nro_termo>01/2023</nro_termo> <objeto>Temo de Apostilamento para conceder reajuste de acordo com o INCC, conforme clausula quarta - Do Preço § 4° do CA 011/2022.</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>112.868,17</valor> <assinatura>03/01/2023</assinatura> <contratado>Marques Imóveis Construtora e Imobiliária Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>091/2022</contrato> <nro_termo>01/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para alterar cláusulas 3ª, 4ª e 15ª alterando o valor final do contrato 091/2022 - Obra de pavimentação em 3 vias do município conforme Concorrência 06/2022.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>1.198.605,50</valor> <assinatura>24/10/2023</assinatura> <contratado>SBS Engenharia e Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>080/2022</contrato> <nro_termo>01/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores e prorrogação de prazo.</objeto> <secretaria>PGM       </secretaria> <valor>12.000,00</valor> <assinatura>11/09/2023</assinatura> <contratado>Camara de Dirigentes Logistas de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>033/2019</contrato> <nro_termo>01/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 033/2019 - Contrato de locação de imóvel situado na Rua Menna Barreto, 752.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>128.893,20</valor> <assinatura>03/03/2023</assinatura> <contratado>Guilherme Netto Empreendimentos Imobiliários Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>095/2022</contrato> <nro_termo>01/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses o prazo de vigência do Contrato 095/2022, bem como concede reajuste do preço do Km rodado no trajeto.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>129.225,60</valor> <assinatura>06/10/2023</assinatura> <contratado>Hobuss Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>113/2023</contrato> <nro_termo>01/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo 01/2023 para definir acréscimos de serviços e quantitativos não previstos no contrato inicial, alterando-se assim o valor final do contrato 113/2023.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>12.956,88</valor> <assinatura>26/12/2023</assinatura> <contratado>Dutra &amp; Barros Engenharia e Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>132/2022</contrato> <nro_termo>01/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores e prorrogação de prazo.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>134.880,00</valor> <assinatura>06/10/2023</assinatura> <contratado>Perleberg - Transportes Pessoais Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>027/2023</contrato> <nro_termo>01/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para acrescer valores ao contrato 027/2023 - Obras de pavimentação das Ruas Lobo da Costa e Visconde de Ouro Preto em Pelotas.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>135.039,84</valor> <assinatura>20/12/2023</assinatura> <contratado>Encopav Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>139/2022</contrato> <nro_termo>01/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo 01/2023 para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 139/2022 , bem como estabelecer o acréscimo da locação de mais 1 veiculo ao objeto contratual no âmbito do Pregão 147/22 - SMTT.</objeto> <secretaria>STT       </secretaria> <valor>136.188,96</valor> <assinatura>26/10/2023</assinatura> <contratado>Rural Rental Service Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>007/2023</contrato> <nro_termo>01/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para alteração do percurso inicialmente estabelecido com acréscimo de 21,5 Km aos 86 Km inicialmente previstos com consequente reajuste do valor mensal do contrato.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>144.222,00</valor> <assinatura>21/09/2023</assinatura> <contratado>JCV Perleberg Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>128/2022</contrato> <nro_termo>01/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores e prorrogação de prazo.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>147.600,00</valor> <assinatura>16/10/2023</assinatura> <contratado>Lindomar Norenberg e Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>096/2022</contrato> <nro_termo>01/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses o prazo de vigência do Contrato 096/2022 - Serviço de Transporte escolar alunos para a EMEF Waldemar Denzer na zona rural do municipio.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>147.600,00</valor> <assinatura>06/10/2023</assinatura> <contratado>Hobuss Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>018/2023</contrato> <nro_termo>01/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para estabelecer o acréscimo de 22,4 Km diários ao total de quilômetros inicialmente previstos gerando alteração dos valores finais do contrato.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>155.812,00</valor> <assinatura>20/10/2023</assinatura> <contratado>Andre Harms Stallbaum Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>175/2022</contrato> <nro_termo>01/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar prazos de execução e vigência bem como acrescer valor ao contrato 175/2022 decorrente do acréscimo de serviços conforme planilha.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>16.087,27</valor> <assinatura>03/06/2023</assinatura> <contratado>AVS Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>109/2022</contrato> <nro_termo>01/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses o prazo de vigência bem como estabelece o reajuste do valor do Km rodado no transporte dos alunos da Linha 47 no Contrato 109/2022. </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>162.518,40</valor> <assinatura>06/10/2023</assinatura> <contratado>Aldino Romiro Bonow &amp; Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>101/2022</contrato> <nro_termo>01/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 101/2022 bem como estabelecer a substituição do veículo responsável por fazer o transporte dos alunos conforme Pregão 073/2022.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>166.320,00</valor> <assinatura>06/10/2023</assinatura> <contratado>Jeferson dos Santos Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>107/2022</contrato> <nro_termo>01/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores e prorrogação de prazo.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>166.886,40</valor> <assinatura>06/10/2023</assinatura> <contratado>JCV Perleberg Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>105/2022</contrato> <nro_termo>01/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores e prorrogação de prazo. E substituição do veículo</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>170.688,00</valor> <assinatura>06/10/2023</assinatura> <contratado>Jeferson dos Santos Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>131/2022</contrato> <nro_termo>01/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para estabelecer a redução do valor do Km rodado e prorrogação por mais 12 meses a vigência do contrato 131/2022.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>171.820,80</valor> <assinatura>16/10/2023</assinatura> <contratado>Bonow e Rivaroli Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>098/2022</contrato> <nro_termo>01/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores e prorrogação de prazo.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>172.500,00</valor> <assinatura>06/10/2023</assinatura> <contratado>Paulo Nick Nogueira &amp; Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>156/2022</contrato> <nro_termo>01/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para alterar as cláusulas 3ª, 4ª e 15ª do contrato 156/2022 em decorrência da concessão de reajuste contratual.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>176.153,66</valor> <assinatura>27/12/2023</assinatura> <contratado>Marsou Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>011/2023</contrato> <nro_termo>01/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para estabelecer o acréscimo de 13,44 Km diários aos 84 Km inicialmente previstos e com isso gerando o aumento da quilometragem final e reajuste do valor mensal do contrato.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>18.081,54</valor> <assinatura>20/04/2023</assinatura> <contratado>Vanderlei Mendes</contratado></Row>
<Row><contrato>086/2022</contrato> <nro_termo>01/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores e prorrogação de prazo.</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>182.645,64</valor> <assinatura>02/08/2023</assinatura> <contratado>MZ Segurança Privada Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>104/2022</contrato> <nro_termo>01/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 104/2022 - Prestação de serviços de transporte escolar aos alunos da EEEM Profa. Elizabeth Blaas Romano na zona rural do município</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>188.160,00</valor> <assinatura>06/10/2023</assinatura> <contratado>Lindomar Norenberg e Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2023</contrato> <nro_termo>01/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência da prestação de serviço de transporte escolar de alunos da EMEF D. Maria Joaquina - Linha 30, objeto do contrato 009/2023 conforme Pregão 204/2022. </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>188.234,40</valor> <assinatura>15/02/2024</assinatura> <contratado>Hobuss Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>102/2022</contrato> <nro_termo>01/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para redução de 24,77 Km diários da quilometragem inicialmente estabelecida no contrato 102/2022 - Prestação de serviço de Transporte Escolar de alunos da linha 16 na zona rural.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-20.095,02</valor> <assinatura>19/10/2023</assinatura> <contratado>JCV Perleberg Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>100/2022</contrato> <nro_termo>01/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>20.126,40</valor> <assinatura>21/08/2023</assinatura> <contratado>Jeferson dos Santos Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2023</contrato> <nro_termo>01/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 010/2023 - transporte escolar de alunos das EMEF Dr. Berchon  - Linha 32, zona rural de acordo com Pregão 204/2022 - SMED.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>203.980,80</valor> <assinatura>15/02/2024</assinatura> <contratado>Jeferson dos Santos Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>048/2022</contrato> <nro_termo>01/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para repasse de recursos financeiros de verbas federais provenientes do Fundo de Saúde para custeio de serviços prestados pela instituição.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>21.109,01</valor> <assinatura>08/03/2023</assinatura> <contratado>Associação Escola Louis Braille</contratado></Row>
<Row><contrato>049/2022</contrato> <nro_termo>01/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores e prorrogação de prazo.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>238.687,80</valor> <assinatura>30/10/2023</assinatura> <contratado>Psychotech Mind Empowerment Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>077/2023</contrato> <nro_termo>01/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para estabelecer o acréscimo de 25% do valor do contrato para atendimento de demandas adicionais conforme ajustado em Concorrência 003/2022.</objeto> <secretaria>GPM       </secretaria> <valor>250.000,00</valor> <assinatura>06/12/2023</assinatura> <contratado>Engenho de Idéias Comunicação Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>092/2022</contrato> <nro_termo>01/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>29.764,80</valor> <assinatura>07/08/2023</assinatura> <contratado>Floripa Terceirizados Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>129/2022</contrato> <nro_termo>01/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para redução de 21,5 Km da quilometragem diária inicialmente estabelecida em contrato 129/2022 - Serviço de Transporte Escolar de alunos diminuindo o valor final do contrato..</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-29.921,81</valor> <assinatura>19/10/2023</assinatura> <contratado>JCV Perleberg Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>122/2022</contrato> <nro_termo>01/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar a vigência do contrato 122/2022 por mais 12 meses bem como conceder reajuste mensal do valor da locação do imóvel.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>31.809,48</valor> <assinatura>31/10/2023</assinatura> <contratado>Renato Barrocas Moreira</contratado></Row>
<Row><contrato>163/2022</contrato> <nro_termo>01/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação dos prazos de execução e de vigência em mais 60 dias, e acréscimo de  valor ao contrato 163/2022.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>32.043,24</valor> <assinatura>16/05/2023</assinatura> <contratado>Encopav Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>087/2023</contrato> <nro_termo>01/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 180 dias a vigência do contrato 087/2023 - Prestação de serviços de portaria, zeladoria, limpeza e pequenos reparos no prédio do Mercado Central de Pelotas.</objeto> <secretaria>SMDTI     </secretaria> <valor>327.225,78</valor> <assinatura>21/12/2023</assinatura> <contratado>J&amp;F Servicos Paisagisticos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>173/2022</contrato> <nro_termo>01/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para alteração das cláusulas terceira, quarta e décima-quinta do Contrato 173/2022 ocasionando reajuste ao valor final do contrato.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>33.473,61</valor> <assinatura>24/08/2023</assinatura> <contratado>SBS Engenharia e Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>004/2023</contrato> <nro_termo>01/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para estabelecer a redução de 32 km ao total de 142 Km quilômetros inicialmente estabelecidos para serem percorridos diariamente com consequente redução do valor mensal dos serviços.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-33.945,60</valor> <assinatura>13/03/2023</assinatura> <contratado>Matheus Peter Mendes</contratado></Row>
<Row><contrato>155/2022</contrato> <nro_termo>01/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores e prorrogação de prazo.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>36.010,84</valor> <assinatura>24/05/2023</assinatura> <contratado>Dutra &amp; Barros Engenharia e Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>030/2023</contrato> <nro_termo>01/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para alterar cláusulas 4ª e 15ª alterando o valor final do contrato 030/2023 - Execução de Rampa Náutica no Laranjal conforme Convite 16/2022.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>36.108,76</valor> <assinatura>02/10/2023</assinatura> <contratado>Construtora Augusto Velloso S A</contratado></Row>
<Row><contrato>035/2021</contrato> <nro_termo>01/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>36.586,20</valor> <assinatura>29/03/2023</assinatura> <contratado>Terceiriza Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda - EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>066/2022</contrato> <nro_termo>01/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para redução de valores e prorrogação por mais 12 meses a vigência do Contrato.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>378.881,98</valor> <assinatura>21/11/2023</assinatura> <contratado>Santa Casa de Misericordia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>133/2022</contrato> <nro_termo>01/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores e prorrogação de prazo.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>384.731,40</valor> <assinatura>26/06/2023</assinatura> <contratado>AVS Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>145/2022</contrato> <nro_termo>01/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para aditamento de valores ao CA 145/2022. Totalizando o CA em R$ 250.028,10.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>40.838,02</valor> <assinatura>13/04/2023</assinatura> <contratado>DMS Arquitetura e Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>107/2021</contrato> <nro_termo>01/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores e prorrogação de prazo.</objeto> <secretaria>SMDTI     </secretaria> <valor>442.683,43</valor> <assinatura>27/01/2023</assinatura> <contratado>Solismar da Silva EIRELI - Alcantara Prestadora de Servicos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>019/2022</contrato> <nro_termo>01/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores e prorrogação de prazo. Sendo o valor mensal de R$ 385.127,32</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>4.621.527,84</valor> <assinatura>28/02/2023</assinatura> <contratado>Companhia de Informática de Pelotas - COINPEL</contratado></Row>
<Row><contrato>039/2022</contrato> <nro_termo>01/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para alterar cláusula quarta - Do Preço referente ao contrato 039/2022 - Construção do Hospital de Pronto Socorro Regional no município de Pelotas.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>4.853.215,08</valor> <assinatura>21/06/2023</assinatura> <contratado>Construtora Augusto Velloso S/A</contratado></Row>
<Row><contrato>116/2022</contrato> <nro_termo>01/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para estabelecer o reajuste do valor da locação bem como prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 116/2022 - Locação de veiculo conforme Pregão 074/2022.</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>49.915,60</valor> <assinatura>29/08/2023</assinatura> <contratado>Autolocadora Linck &amp; Mello Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>046/2022</contrato> <nro_termo>01/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para alterar valor contratual e prorrogar o prazo de vigência em mais 4 meses do contrato 046/2022.</objeto> <secretaria>SHRF      </secretaria> <valor>50.572,69</valor> <assinatura>14/04/2023</assinatura> <contratado>Marques Imóveis Construtora e Imobiliária Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>144/2022</contrato> <nro_termo>01/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo 01/2023 para prorrogação por mais 12 meses a vigência do contrato 144/2022 - Prestação de serviço de mensagens via aplicativo Whatsapp no âmbito do Pregão 026/2022.</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>519.428,22</valor> <assinatura>01/12/2023</assinatura> <contratado>Wday Comunicação Online Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>136/2022</contrato> <nro_termo>01/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores e prorrogação de prazo.</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>522.000,00</valor> <assinatura>14/08/2023</assinatura> <contratado>Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos</contratado></Row>
<Row><contrato>043/2022</contrato> <nro_termo>01/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação por mais 12 meses da vigência do Contrato 043/2022 - Prestação de serviços na área de fisioterapia.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>540.007,32</valor> <assinatura>12/07/2023</assinatura> <contratado>Clinica de Fisioterapia Daniela Castro Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>170/2022</contrato> <nro_termo>01/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo que modifica o projeto inicial alterando o valor final do Contrato 170/2022 - Obra de requalificação de 7 praças e de trechos do canteiro central da Av. Duque de Caxias.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>56.476,30</valor> <assinatura>02/05/2023</assinatura> <contratado>C H da Costa Pavimentação Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>056/2023</contrato> <nro_termo>01/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para acréscimo de 25% do quantitativo inicialmente acordado por ter sido subestimado, acarretando reajuste do valor final do contrato 056/2023 de acordo com Pregão 234/2022 - SMS.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>5.675,00</valor> <assinatura>16/01/2024</assinatura> <contratado>Mega Jett Comercial Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>004/2022</contrato> <nro_termo>01/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato administrativo 004/2022 - Locação de imóvel situado na Rua Gonçalves Chaves , 407 destinado a sediar o CRAS Centro.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>61.116,00</valor> <assinatura>17/03/2023</assinatura> <contratado>JH Empreendimentos Imobiliários Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>149/2022</contrato> <nro_termo>01/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo 01/2023 para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 149/2022 , bem como estabelecer a redução do valor mensal do aluguel do imóvel.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>63.716,40</valor> <assinatura>02/01/2024</assinatura> <contratado>Carlos Eduardo Ferreira Raposo e Flavio Bonel Raposo</contratado></Row>
<Row><contrato>115/2021</contrato> <nro_termo>01/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para autorizar reajuste contratual e prorrogar os prazos de execução e de vigência do contrato 115/2021 em mais 5 meses.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>66.912,59</valor> <assinatura>12/04/2023</assinatura> <contratado>Marques Imóveis Construtora e Imobiliária Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>124/2022</contrato> <nro_termo>01/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação por mais 12 meses a vigência do contrato 124/2022 - Locação de Contêineres modelo sanitário de acordo com Pregão 37/2022 - SQA.</objeto> <secretaria>SQA       </secretaria> <valor>70.800,00</valor> <assinatura>10/11/2023</assinatura> <contratado>Selltec Comercio e Locações de Máquinas e Equipamentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>064/2021</contrato> <nro_termo>01/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência por mais 12 meses do contrato 064/2021 - Locação de imóvel situado na Rua Tiradentes, 3021 - sala 502.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>74.275,56</valor> <assinatura>14/09/2023</assinatura> <contratado>Enio Luis Machado Lopes</contratado></Row>
<Row><contrato>147/2022</contrato> <nro_termo>01/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 14/2022 - Locação de 3 veículos de acordo com Pregão eletrônico 164/2022.</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>75.322,44</valor> <assinatura>30/11/2023</assinatura> <contratado>Elf Locadora de Veiculos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>111/2022</contrato> <nro_termo>01/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para aditamento da quilometragem conforme Cláusula Segunda do referido termo, representando um acréscimo no valor de R$ 7.617,28.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>7.617,28</valor> <assinatura>13/04/2023</assinatura> <contratado>Bonow e Rivaroli Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>023/2023</contrato> <nro_termo>01/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para alteração das cláusulas 3ª, 4ª e 15ª e altera o valor final do contrato 023/2023 - Execução de obras de duplicação da Av. Cidade de Lisboa conforme Tomada de Preços 23/2022.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>778.603,67</valor> <assinatura>25/10/2023</assinatura> <contratado>C H da Costa Pavimentação Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>138/2022</contrato> <nro_termo>01/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência bem como conceder reajuste do valor pelo IPCA do contrato 138/2022 - Execução de serviços de pavimentação de acordo com Pregão 108/2022 - SMOP.</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>82.649,59</valor> <assinatura>31/10/2023</assinatura> <contratado>C H da Costa Pavimentação Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>141/2022</contrato> <nro_termo>01/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para alteração da cláusula quarta decorrente de concessão de reajuste contratual previsto no contrato 141/2022 conforme Concorrência 07/2022.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>845.603,52</valor> <assinatura>24/01/2024</assinatura> <contratado>Construtora Pelotense Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2022</contrato> <nro_termo>01/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores e prorrogação de prazo. Sendo o valor mensal de R$ 7.265,30.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>87.183,60</valor> <assinatura>22/02/2023</assinatura> <contratado>Maria Gleide Vaz Alves e Fernando Antonio Roldan Alves</contratado></Row>
<Row><contrato>012/2023</contrato> <nro_termo>01/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para estabelecer o acréscimo diário da quilometragem rodada bem como de redução do valor do quilometro rodado, modificando assim o valor final do contrato.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>9.869,50</valor> <assinatura>16/03/2023</assinatura> <contratado>Diomar Ottoni Pastorini Pinto &amp; Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>045/2024</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar o disposto na Cláusula Sétima - Do Acompanhamento e Fiscalização ao Contrato 045/2024 - Serviço de Transporte de pacientes.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>01/08/2024</assinatura> <contratado>Agência de Viagens e Turismo TIMM Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>034/2024</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar Cláusula sétima - Do Acompanhamento e Fiscalização, nomeando os servidores responsáveis pela fiscalização da execução do contrato 034/2024.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>28/05/2024</assinatura> <contratado>Compucom Soluções Digitais Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>026/2024</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Termo de Suspensão Contratual com embasamento legal nos artigos 78, inciso XIV e 79 § 5º da Lei 8666/93. O prazo será retomado quando for expedida a Ordem de Serviço pela SMED.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>15/04/2024</assinatura> <contratado>AVS Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>041/2024</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar e retificar a cláusula primeira, referente ao Lote 02 - Atenção primária, do Contrato 041/2024.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>16/05/2024</assinatura> <contratado>Air Liquide Brasil Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>031/2024</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar Cláusula décima-terceira - Da Dotação Orçamentária do Contrato 031/2024 - Aquisição de ônibus rural Escolar.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>18/10/2024</assinatura> <contratado>Volkswagen Truck &amp; Bus Indústria e Comércio de Veículos Ltda </contratado></Row>
<Row><contrato>021/2023</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 021/2023 - Aquisição de Cimento asfáltico de petróleo (CAP 50/70).o </objeto> <secretaria>GPM       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>26/01/2024</assinatura> <contratado>Greca Distribuidora de Asfaltos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>043/2024</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar o disposto na Cláusula Sexta - Da Dotação Orçamentária ao Contrato 043/2024.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>19/06/2024</assinatura> <contratado>F. S. Hellwig Nachtigall</contratado></Row>
<Row><contrato>033/2023</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento 01/2024 para troca do nome do servidor que irá fiscalizar a execução do serviço objeto do contrato. </objeto> <secretaria>SGCMU     </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>10/01/2024</assinatura> <contratado>Agil Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>018/2024</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para suspender os prazos de execução e de vigência do Contrato 018/2024.</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>02/12/2024</assinatura> <contratado>Jolvani Betinardi Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>037/2024</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação do prazo de execução conforme estipulado na cláusula segunda, item 2.2 do Contrato 037/2024.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>30/08/2024</assinatura> <contratado>Byosystems Comercio de Equipamentos Medico-Hospitalares Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>006/2024</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar a Cláusula sexta - Da Fiscalização da execução do Contrato 006/2024, nomeando novo fiscal.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>28/10/2024</assinatura> <contratado>MI Construções e Soluções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>036/2024</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para inclusão de servidores para gestão e fiscalização da execução do contrato 036/2024 - Serviço de segurança desarmada na Secretaria Municipal da Fazenda.</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>09/08/2024</assinatura> <contratado>Comando em Ação - Serviço de Vigia, Portaria e Zeladoria Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>057/2024</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar cláusula decima-terceira - Da Dotação Orçamentária do Contrato 057/2024.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>01/10/2024</assinatura> <contratado>Volkswagen Truck &amp; Bus Indústria e Comércio de Veículos Ltda </contratado></Row>
<Row><contrato>022/2024</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Suspensão provisória da eficácia do Contrato 022/2024 - em função do Decreto de Calamidade Pública 6872/2024 pela situação de enchente ocorrida no município.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>14/05/2024</assinatura> <contratado>Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI</contratado></Row>
<Row><contrato>075/2024</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Termo Rescisório do Contrato 075/2024 por solicitação da SECULT com base no Termo Circunstanciado dos fatos envolvendo a execução do contrato em tela.</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>25/10/2024</assinatura> <contratado>Alci N Becker &amp; Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2023</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da cláusula quarta - Da Dotação orçamentária do Termo Aditivo 01/2024 ao contrato 008/2023 - Serviço de Transporte Escolar de alunos da zona rural de Pelotas.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>29/02/2024</assinatura> <contratado>Nedo Robe</contratado></Row>
<Row><contrato>028/2023</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para substituir o nome do fiscal da execução do Contrato 028/2023 - Serviço de vigilância eletrônica.</objeto> <secretaria>SSP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>07/11/2024</assinatura> <contratado>Telealarme Brasil Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>042/2021</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar o nome do fiscal da execução do contrato 042/2021 - Serviço de poda de árvores em logradouros públicos.</objeto> <secretaria>SQA       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>10/09/2024</assinatura> <contratado>Ana Terra Serviços Ambientais Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>056/2024</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para retificar a cláusula 3ª - Do Preço, relativo ao Contrato 056/2024 - Execução de serviços de limpeza em abrigos provisórios aos atingidos pelas chuvas.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>12/07/2024</assinatura> <contratado>Cristiano Duarte da Costa Prestacao de Servicos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>064/2024</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar o prazo de execução da obra em mais 2 meses alterando a cláusula oitava do Contrato 064/2024.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>16/11/2024</assinatura> <contratado>Rejane Maria Henriques Dalbon Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>030/2024</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar a cláusula segunda do Contrato 030/2024 - Dos Prazos de vigência.</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>16/09/2024</assinatura> <contratado>SORS Concept Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>019/2022</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar a Cláusula Nona - Do Acompanhamento e Fiscalização do Contrato e inclui servidor como fiscal do contrato 019/2022.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>09/07/2024</assinatura> <contratado>Companhia de Informática de Pelotas - COINPEL</contratado></Row>
<Row><contrato>077/2024</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para estabelecer a redução dos quantitativos e a inclusão do serviço de aluguel de caminhões e tratores do contrato 077/2024.</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>03/09/2024</assinatura> <contratado>Beatriz Reis da Luz Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>036/2021</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar o nome do servidor responsável pela fiscalização da execução do contrato 036/2021 - Prestação de Serviços de Higienização e Limpeza nos abrigos institucionais e POP Center.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>19/09/2024</assinatura> <contratado>NS Serviços &amp; Segurança Ltda - era Geldson Nunes Silveira</contratado></Row>
<Row><contrato>043/2022</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar o número do Termo Aditivo 003/2023 para Termo Aditivo 003/2024.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>12/09/2024</assinatura> <contratado>Clinica de Fisioterapia Daniela Castro Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>077/2024</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para nomear servidor responsável pela fiscalização da execução do Contrato 077/2024 - Reconstrução de ruas e estradas afetadas pela enchente no municipio.</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>18/10/2024</assinatura> <contratado>Beatriz Reis da Luz Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>025/2023</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar Cláusula Sétima - Da Dotação Orçamentária do contrato 025/2023 - Prestação de serviços de conexão à Internet.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>27/03/2024</assinatura> <contratado>Osirnet Info Telecom Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>005/2022</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento pra reinicio de contagem de prazos de execução e de vigência do contrato 005/2022 - Obra de reforma e ampliação da EMEF Frederico Ozanan.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>23/01/2024</assinatura> <contratado>AVS Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>026/2023</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar a Cláusula Oitava - Do Acompanhamento e Fiscalização nomeando o nome do fiscal da execução do contrato 026/2023.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>30/09/2024</assinatura> <contratado>Krack &amp; Beduhn Ltda - passou a ser Ruralnet Telecom Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>074/2024</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar a Cláusula segunda - Da Execução e do Prazo ao Contrato 074/2024 prorrogando por mais 180 dias sua vigência.</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>12/12/2024</assinatura> <contratado>MI Construções e Soluções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>039/2022</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da Cláusula Sétima - Da Dotação Orçamentária ao Contrato 039/2022 - Construção do Hospital de Pronto Socorro Regional de Pelotas.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>23/10/2024</assinatura> <contratado>Construtora Augusto Velloso S/A</contratado></Row>
<Row><contrato>037/2024</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para retificar cláusula sexta, item 6.1 do Contrato Administrativo 037/2024 - Conserto emergencial de câmaras frias para conservação de imunobiológicos. </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>21/08/2024</assinatura> <contratado>Byosystems Comercio de Equipamentos Medico-Hospitalares Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>218/2018</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para Suspensão por tempo indeterminado da execução do Contrato 218/2018 - Prestação de Serviço de Regularização Fundiária em 18 áreas urbanas do município.</objeto> <secretaria>SHRF      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>19/01/2024</assinatura> <contratado>Moraes Aguirre &amp; Gallio Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>292/2015</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar o nome da imobiliária que irá representar o proprietário do imóvel objeto do contrato 292/2015.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>27/12/2024</assinatura> <contratado>JCR Construtora e Incorporadora Ltda (Substituta de Ana Maria Spies Noguez)</contratado></Row>
<Row><contrato>140/2024</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Termo de Notificação de suspensão do prazo de vigência contratual por prazo indeterminado no Contrato 140/2024</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>13/12/2024</assinatura> <contratado>Encopav Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>106/2023</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar a Dotação Orçamentária do Contrato 106/2023 - Aquisição de vagas em Instituição de Ensino para alunos de Educação Infantil.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>23/01/2023</assinatura> <contratado>Edison Roberto Morales Garcia - Escola de Educação Infantil Pouca Idade</contratado></Row>
<Row><contrato>128/2023</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para registrar a substituição do veiculo e do motorista utilizados na prestação de serviços de Transporte Escolar aos alunos da EMEF Waldemar Denzer na zona rural do municipio.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>12/03/2024</assinatura> <contratado>Tatiane Moura Quinzen - passou a ser Quality Fretamento &amp; Turismo Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>118/2024</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 180 dias a vigência do Contrato 118/2024 - Serviço técnico especializado de Arquitetura e Engenharia ao projeto executivo do Museu da Cidade.</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>21/10/2024</assinatura> <contratado>DMS Arquitetura e Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>184/2023</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da Dotação Orçamentária do Contrato 184/2023 - Serviços de castração e microchipagem em cães e gatos do municipio conforme Pregão 094/2023.</objeto> <secretaria>SQA       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>09/09/2024</assinatura> <contratado>Clinica Veterinária Bueno Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>151/2023</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 5 meses os prazos de execução e de vigência, alterando as cláusulas terceira e décima quinta do Contrato 151/2023.</objeto> <secretaria>SHRF      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>29/05/2024</assinatura> <contratado>Marques Imóveis Construtora e Imobiliária Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>091/2023</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar Cláusula sétima - Do Acompanhamento e Fiscalização nomeando a fiscal para acompanhar a execução do contrato 091/2023 - Serviço de Transporte de pacientes.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>28/02/2024</assinatura> <contratado>Expresso Embaixador Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>143/2023</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para alteração das cláusulas 3ª e 15ª assim como prorrogar os prazos de execução e de vigência do Contrato 143/2023 - Obra de pavimentação da Av. Herbert Hadler.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>09/07/2024</assinatura> <contratado>SBS Engenharia e Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>102/2023</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar a Dotação Orçamentária do Contrato 102/2023 - Aquisição de vagas em Instituição de Ensino para alunos de Educação Infantil.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>23/01/2024</assinatura> <contratado>Daiane Sudo Cabana Goia - Escola de Educação Infantil Crescer Brincando</contratado></Row>
<Row><contrato>156/2023</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para corrigir o CNPJ da prestadora inscrita erradamente no contrato 156/2023.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>09/02/2024</assinatura> <contratado>Mitra Arquidiocesana de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>183/2023</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 45 dias a vigência e o prazo de execução da obra objeto do contrato 183/2023 no âmbito do Convite 15/2023.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>14/05/2024</assinatura> <contratado>AVS Construcoes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>129/2024</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para incluir nova Dotação Orçamentária da SMED ao Contrato 129/2024 - Serviço de Transporte de Alunos, Atletas e Profissionais da área de Educação.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>11/11/2024</assinatura> <contratado>Agência de Viagens e Turismo TIMM Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>117/2023</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para alterar a redação do Caput da Cláusula 4ª - Do Preço, relativo ao Contrato 117/2023 - Obras de requalificação das Av. Francisco Caruccio e 25 de Julho.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>20/03/2024</assinatura> <contratado>Encopav Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>180/2023</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Termo Rescisório ao Contrato 180/2023 fazendo com que cessem todos os seus efeitos ficando extintas suas cláusulas e condições.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>01/07/2024</assinatura> <contratado>Smart MG Comércio &amp; Representação Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>099/2023</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar a dotação orçamentária ao Contrato 099/2023 - Aquisição de vagas para alunos de Educação Infantil.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>23/01/2024</assinatura> <contratado>Luiza Minho Mello &amp; Paulo Egidio Goularte Pereira Ltda - Escola Infantil Caminho do Saber</contratado></Row>
<Row><contrato>113/2021</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Termo de Suspensão da execução do Contrato 113/2021- Prestação de serviços do projeto Social do Loteamento Farroupilha.</objeto> <secretaria>SHRF      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>20/12/2024</assinatura> <contratado>Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC</contratado></Row>
<Row><contrato>108/2023</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar a Cláusula Sexta - Do Acompanhamento e da Fiscalização, substituindo o nome do fiscal da execução do contrato 108/2023.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>19/09/2024</assinatura> <contratado>Oguener Jose Tissot da Costa</contratado></Row>
<Row><contrato>182/2023</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar o prazo de vigência por mais 9 meses e o prazo de execução por mais 3 meses do Contrato 182/2023 - Obra de ampliação da UBS Sitio Floresta.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>04/11/2024</assinatura> <contratado>D&amp;S Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>095/2023</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para retificar Cláusula Vigésima Terceira - Da Fiscalização da Execução do Contrato 095/2023. </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>19/08/2024</assinatura> <contratado>Paroquia Evangelica de Confissão Luterana Santa Maria do Sul</contratado></Row>
<Row><contrato>086/2023</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para estabelecer a alteração do nome empresarial relativo ao CNPJ 22.425.004/0001-54 - De Elizane Silva de Medeiros que passa a ser Andréia da Roza Bálsamo.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>19/07/2024</assinatura> <contratado>Elizane Silva de Medeiros - agora é Andreia da Roza Balsamo </contratado></Row>
<Row><contrato>092/2022</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para substituir em caráter temporário o nome do fiscal do contrato 092/2022 - Prestação de serviços de higienização e limpeza.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>27/09/2024</assinatura> <contratado>Floripa Terceirizados Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>175/2023</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para suspender o prazo de execução das obras e da vigência do Contrato 175/2023 - Requalificação da Sala Frederico Trebbi.</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>05/07/2024</assinatura> <contratado>Emilio Valdir Nornberg</contratado></Row>
<Row><contrato>160/2023</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração em caráter temporário do servidor fiscal da execução do Contrato 160/2023.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>05/12/2024</assinatura> <contratado>Arrozeira Floresta Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>101/2023</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar a Dotação Orçamentária do Contrato 101/2023 - Aquisição de vagas em Instituição de Ensino para alunos de Educação Infantil.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>23/01/2024</assinatura> <contratado>Escola de Educação Infantil Castelo Branco Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>100/2023</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar a Dotação Orçamentária do Contrato 100/2023 - Aquisição de vagas em Instituição de Ensino para alunos de Educação Infantil.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>23/01/2024</assinatura> <contratado>Camila da Costa Camargo - Casa da Alegria</contratado></Row>
<Row><contrato>104/2023</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar a dotação orçamentária ao Contrato 104/2023 - Aquisição de vagas para alunos de Educação Infantil.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>23/01/2024</assinatura> <contratado>William Bergmann Brisolara Reis - Horizonte da Criança</contratado></Row>
<Row><contrato>159/2019</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar o nome do servidor responsável pela fiscalização da execução da prestação de serviços do Contrato 159/2019.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>18/09/2024</assinatura> <contratado>Orbenk Administração e Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>166/2023</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para modificar Cláusula sétima - Do Acompanhamento e Fiscalização do Contrato 166/2023 - Locação de veiculos, nomeando servidor responsável pela fiscalização do cumprimento do contrato.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>06/08/2024</assinatura> <contratado>ELF Locadora de Veículos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>172/2023</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Termo Rescisório fazendo com que cessem todos os efeitos do Contrato 172/2023 - Aquisição de veiculo tipo Furgão zero Km. </objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>22/07/2024</assinatura> <contratado>Smart MG Comércio &amp; Representação Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>127/2024</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar nomes dos fiscais do contrato 127/2024 Aquisição de Veiculo "zero quilometro".</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>06/12/2024</assinatura> <contratado>Felice Automoveis Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>098/2023</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 5 meses a vigência do Contrato 098/2023 - Aquisição de vagas em instituições de ensino na etapa de educação infantil.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>100.000,00</valor> <assinatura>25/07/2024</assinatura> <contratado>Associação Assistencial Padre Carlos Werk - Creche da Criança Amparo de Fatima</contratado></Row>
<Row><contrato>119/2023</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar em 3 meses os prazos de execução e de vigência do Contrato 119/2023, bem como altera o valor final do contrato por alterações ao projeto inicial. </objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>110.408,96</valor> <assinatura>11/03/2024</assinatura> <contratado>Eletrotec Sistemas de Energia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>078/2023</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para incluir serviços e quantitativos que não estavam previstos no projeto original, gerando reajuste nos valores finais do Contrato 078/2023 - Obras na EMEI Vasco Pires.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>110.471,41</valor> <assinatura>25/10/2024</assinatura> <contratado>Construtora Cotrefe Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>085/2023</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para definir acréscimos e adicionais quantitativos ao estabelecido em contrato bem como prorroga sua vigência por mais 6 meses conforme Ata RP 336/2022 do Pregão 088/2022 - Alvorada-RS.</objeto> <secretaria>STT       </secretaria> <valor>111.610,00</valor> <assinatura>03/04/2024</assinatura> <contratado>SSAT Sinalização e Adesivos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>013/2023</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 013/2023 - Prestação de serviços de transporte escolar de alunos da zona rural do município conforme Pregão eletrônico 204/2022.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>115.171,20</valor> <assinatura>14/02/2024</assinatura> <contratado>Gilberto Silveira Gadea</contratado></Row>
<Row><contrato>091/2023</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 091/2023 - Transporte de pacientes e acompanhantes entre as cidades de Pelotas e Rio Grande para atendimento médico.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>11.820,00</valor> <assinatura>02/08/2024</assinatura> <contratado>Expresso Embaixador Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>005/2024</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para inclusão da cláusula Oitava no item 3 - Das horas sob demanda, do Contrato 005/2024.</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>119.894,42</valor> <assinatura>19/08/2024</assinatura> <contratado>AVMB - Consultoria e Assessoria em Informatica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>103/2023</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 5 meses a vigência do Contrato 103/2023 - Aquisição de vagas em instituições de ensino para atendimento em Educação Infantil.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>120.000,00</valor> <assinatura>25/07/2024</assinatura> <contratado>Grupo pela Educação Saúde e Cidadania - GESTO - GESC</contratado></Row>
<Row><contrato>131/2023</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 131/2023 - Prestação de serviços de Transporte Escolar aos alunos  de escolas da Zona Rural pertencentes ao município.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>127.920,00</valor> <assinatura>15/07/2024</assinatura> <contratado>JCV Perleberg Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>108/2023</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 108/2023 - Prestação de serviços de atividades náuticas na modalidade Remo conforme Edital de Credenciamento Público 02/2023 - SMED.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>136.300,00</valor> <assinatura>15/07/2024</assinatura> <contratado>Oguener Jose Tissot da Costa</contratado></Row>
<Row><contrato>035/2023</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 035/2023, estabelecer a troca de 1 ponto de conexão com a internet bem como acrescer 10 novos pontos não contemplados originalmente.</objeto> <secretaria>SSP       </secretaria> <valor>136.620,00</valor> <assinatura>15/03/2024</assinatura> <contratado>Viavetorial Telecomunicações Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>015/2023</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato e reajustar o preço do km rodado de acordo com o Pregão 204/2022 - SMED.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>139.776,00</valor> <assinatura>14/02/2024</assinatura> <contratado>Carlos Miguel Beiersdorf</contratado></Row>
<Row><contrato>135/2022</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 135/2022 - Serviço de conexão à internet de acesso rápido e concede reajuste do valor com base no IST de acordo com Pregão 154/2022.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>14.042,70</valor> <assinatura>05/12/2024</assinatura> <contratado>Krack &amp; Beduhn Ltda passou a ser RuralNet Telecom Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>177/2022</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar prazos de execução e de vigência com acréscimo de valor alterando cláusulas terceira, quarta e décima-quinta do Contrato 177/2022.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>1.406.473,31</valor> <assinatura>27/12/2024</assinatura> <contratado>MGM Empresa Construtora Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>001/2023</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 001/2023 - Prestação de Serviços de Transporte Escolar aos alunos da EMEF Evaristo da Veiga na zona rural do município.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>146.196,00</valor> <assinatura>14/02/2024</assinatura> <contratado>Andre Harms Stallbaum Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>033/2023</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação por mais 12 meses da vigência do Contrato 033/2023 - Prestação de Serviços de Recepção de acordo com Pregão 225/2022.</objeto> <secretaria>SGCMU     </secretaria> <valor>146.198,07</valor> <assinatura>27/02/2024</assinatura> <contratado>Agil Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>005/2023</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 005/2023 - Serviço de Transporte Escolar de alunos da EMEF Wilson Muller - Linha 23 na zona rural do município.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>146.640,00</valor> <assinatura>14/02/2024</assinatura> <contratado>Michel Clasen dos Santos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>003/2023</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo pra prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 003/2023 - Transporte Escolar de alunos da zona rural - Linha 09 de acordo com Pregão 204/2022 - SMED.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>147.528,00</valor> <assinatura>14/02/2024</assinatura> <contratado>Renato Martin</contratado></Row>
<Row><contrato>016/2023</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 016/2023 - Serviço de Transporte Escolar de alunos de Escolas da Rede Municipal da zona rural do município de acordo com Pregão 204/2022</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>149.760,00</valor> <assinatura>15/02/2024</assinatura> <contratado>JCV Perleberg Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>181/2023</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para acrescer serviços e quantitativos que não estavam inclusos no contrato inicial 181/2023 - Execução de obras e Reformas na EMEI Paulo Freire.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>15.545,52</valor> <assinatura>12/08/2024</assinatura> <contratado>Dutra &amp; Barros Engenharia e Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>102/2023</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 5 meses a vigência do Contrato 102/2023 - Aquisição de vagas em Instituições de Ensino para atendimento de alunos de educação infantil.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>169.000,00</valor> <assinatura>25/07/2024</assinatura> <contratado>Daiane Sudo Cabana Goia - Escola de Educação Infantil Crescer Brincando</contratado></Row>
<Row><contrato>104/2023</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 5 meses a vigência do Contrato 104/2023 - Aquisição de vagas em Instituições de Ensino para atendimento de alunos da etapa de educação infantil.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>170.000,00</valor> <assinatura>25/07/2024</assinatura> <contratado>William Bergmann Brisolara Reis - Horizonte da Criança</contratado></Row>
<Row><contrato>006/2023</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 006/2023 - Serviço de Transporte Escolar de alunos de Escolas da Zona Rural do Município conforme Pregão 204/2022 - SMED.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>176.860,80</valor> <assinatura>08/02/2024</assinatura> <contratado>Lindomar Norenberg e Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>156/2023</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 156/2023 - Prestação de Serviços de saúde nas Comunidades Terapêuticas</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>180.000,00</valor> <assinatura>02/10/2024</assinatura> <contratado>Mitra Arquidiocesana de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>115/2023</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para alterar as cláusulas, terceira, quarta e décima quinta do contrato 115/2023, acrescendo o valor final do contrato bem como os prazos de execução e de vigência.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>182.621,76</valor> <assinatura>27/06/2024</assinatura> <contratado>Encopav Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>132/2023</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 132/2023 - Prestação de Serviços de Transporte Escolar aos alunos da EMEF João da Silva Silveira e EEEM Marechal Rondon na zona rural.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>185.760,00</valor> <assinatura>15/06/2024</assinatura> <contratado>Diomar Ottoni Pastorini Pinto &amp; Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>002/2023</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 002/2023 - Prestação de Serviços de Transporte Escolar aos alunos da EMEF Waldemar Denzel - Linha 7 na zona rural do município.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>194.304,00</valor> <assinatura>14/02/2024</assinatura> <contratado>Juliano Augusto Bubolz Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>066/2024</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para complementar a quantidade de equipamentos faltantes que já foram licitados no Contrato 066/2024 - Plano de Prevenção de Incêndios no Mercado Central de Pelotas. </objeto> <secretaria>SMDTI     </secretaria> <valor>19.808,00</valor> <assinatura>05/11/2024</assinatura> <contratado>Apague Comercio de Equipamentos de Combate a Incendios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>100/2023</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 5 meses a vigência do Contrato 100/2023 - Aquisição de vagas escolares em Instituições de Ensino para atendimento de alunos de educação infantil.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>202.000,00</valor> <assinatura>25/07/2024</assinatura> <contratado>Camila da Costa Camargo - Casa da Alegria</contratado></Row>
<Row><contrato>134/2023</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para acréscimo equivalente a 25% em quantidade e valores inicialmente ajustados no contrato 134/2023 - Aquisição de concreto betuminoso usinado a quente conforme Pregão 044/2023 - SMOP.</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>20.700,00</valor> <assinatura>12/06/2024</assinatura> <contratado>Pavsul Asfaltos e Pavimentacoes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>129/2023</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 129/2023 - Prestação de Serviços de Transporte Escolar a alunos da EEEM Marechal Rondon (Linha 18) conforme Pregão eletrônico 023/2023.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>214.118,40</valor> <assinatura>16/07/2024</assinatura> <contratado>Wilso Oreste Scaglioni e Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>106/2023</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 5 meses a vigência do Contrato 106/2023 - Aquisição de vagas em Instituições de Ensino para alunos de educação infantil.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>220.000,00</valor> <assinatura>25/07/2024</assinatura> <contratado>Edison Roberto Morales Garcia - Escola de Educação Infantil Pouca Idade</contratado></Row>
<Row><contrato>034/2024</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para acréscimos de quantitativos de 7 impressoras multifuncionais conforme Edital de Pregão 015/2023.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>23.116,80</valor> <assinatura>17/12/2024</assinatura> <contratado>Compucom Soluções Digitais Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>019/2023</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para incluir novo crédito orçamentário em razão de tratar-se de recursos decorrentes à lei orçamentária anual de 2024.</objeto> <secretaria>SSP       </secretaria> <valor>249.000,00</valor> <assinatura>20/06/2024</assinatura> <contratado>Unnit Solucoes Tecnologicas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>028/2023</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para inclusão da EMEI Maria Lidia Magliani - Sitio Floresta ao Lote 01 do Contrato 028/2023 - Prestação de Serviços de Vigilância Eletrônica.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>25.558,08</valor> <assinatura>15/08/2024</assinatura> <contratado>Telealarme Brasil Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>140/2018</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para incluir novo crédito orçamentário, acrescendo a verba orçamentária em razão de tratar-se de recursos decorrentes ao Decreto de Calamidade Pública.</objeto> <secretaria>SARH      </secretaria> <valor>270.000,00</valor> <assinatura>19/06/2024</assinatura> <contratado>Banrisul Soluções em Pagamentos SA - Instituição de Pagamento - era Banrisul Cartões S.A.</contratado></Row>
<Row><contrato>005/2022</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar os prazos de execução e de vigência do Contrato 005/2022 - Execução de obras de reforma e ampliação da EMEF Frederico Ozanan conforme Tomada de Preços 08/2021 - SMED.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>27.583,51</valor> <assinatura>12/10/2024</assinatura> <contratado>AVS Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>025/2024</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para incluir serviços e quantitativos ao projeto original gerando reajuste do valor final do contrato 025/2024 no âmbito do Convite 16/2023 - SMED. </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>27.877,60</valor> <assinatura>16/09/2024</assinatura> <contratado>Dutra &amp; Barros Engenharia e Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>079/2023</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para acrescer 25% do valor e da quantidade inicialmente ajustados em contrato 079/2023 - Aquisição de insumos para produção de asfalto conforme Pregão 233/2022 - SMOP.</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>281.400,00</valor> <assinatura>08/04/2024</assinatura> <contratado>Diego dos Santos Guidotti Machado</contratado></Row>
<Row><contrato>162/2023</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar os prazos de execução e de vigência em 90 dias e 150 dias respectivamente de acordo com Contrato 062/2023 - Execução de obra de quadra coberta e rampa na EMEF Dr. Berchon. </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>29.201,24</valor> <assinatura>23/10/2024</assinatura> <contratado>Açoforte Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>026/2023</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 026/2023 - Prestação de serviços de conexão à internet de acesso rápido conforme Pregão 167/2022 - SMS. </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>29.800,68</valor> <assinatura>03/05/2024</assinatura> <contratado>Krack &amp; Beduhn Ltda - passou a ser Ruralnet Telecom Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>096/2023</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar a vigência do contrato 096/2023 por mais 10 meses reajustando os valores à partir de outubro/2023 até julho/2024 conforme Portaria GM/MS 1924 de 17/11/23.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>31.500,00</valor> <assinatura>29/05/2024</assinatura> <contratado>Wagner Adam Berwaldt</contratado></Row>
<Row><contrato>175/2023</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar a vigência por mais 60 dias do contrato 175/2023 - Prestação de Serviços de requalificação da Sala Frederico Trebbi com reconstituição do forro.</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>34.601,58</valor> <assinatura>04/06/2024</assinatura> <contratado>Emilio Valdir Nornberg</contratado></Row>
<Row><contrato>040/2023</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 040/2023 - Locação de imóvel situado na Rua Guararapes, 50 A, bem como estabelece a redução do valor mensal da locação.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>34.804,80</valor> <assinatura>08/03/2024</assinatura> <contratado>Circulo Operario Pelotense</contratado></Row>
<Row><contrato>095/2023</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 095/2023 - Locação de imóvel situado na Estrada da Gama, s/n - 9º Distrito, para provisoriamente sediar a EMEF Braulinda Fernandes.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>36.000,00</valor> <assinatura>28/08/2024</assinatura> <contratado>Paroquia Evangelica de Confissão Luterana Santa Maria do Sul</contratado></Row>
<Row><contrato>005/2024</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para inclusão da publicação WEB na nuvem da Oracle (OCI) do Sistema SIM com licença da propriedade da Prefeitura de Pelotas e manutenção da AVMB.</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>364.222,20</valor> <assinatura>18/10/2024</assinatura> <contratado>AVMB - Consultoria e Assessoria em Informatica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>167/2022</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 6 meses a vigência do contrato 167/2022 - locação de 3 veículos para uso da Secretaria de Obras e Pavimentação conforme Pregão eletrônico 148/2022..</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>36.745,20</valor> <assinatura>02/01/2024</assinatura> <contratado>Localiza Veículos Especiais S.A.</contratado></Row>
<Row><contrato>166/2023</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 166/2023 de Prestação de Serviços de Locação de Veículos conforme Pregão 080/2023 - SMPG.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>37.432,58</valor> <assinatura>15/10/2024</assinatura> <contratado>ELF Locadora de Veículos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>101/2023</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 5 meses a vigência do contrato 101/2023 - aquisição de vagas em Instituições de Ensino para atendimento de Educação Infantil.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>410.000,00</valor> <assinatura>25/07/2024</assinatura> <contratado>Escola de Educação Infantil Castelo Branco Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>054/2024</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 30 dias a vigência do Contrato 054/2024 - Serviço de limpeza de baias do abrigo provis[orio de cães, envolvendo o manejo de animais.</objeto> <secretaria>SQA       </secretaria> <valor>46.769,78</valor> <assinatura>28/08/2024</assinatura> <contratado>Cristiano Duarte da Costa Prestacao de Servicos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>144/2023</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 6 meses a vigência do Contrato 144/2023 - Locação de Contêiners para dar atendimento à EMEF Nucleo Habitacional Getulio Vargas.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>542.424,00</valor> <assinatura>21/03/2024</assinatura> <contratado>Pinz Locacao de Containers Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>105/2023</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 5 meses a vigência do Contrato 105/2023 - Aquisição de vagas escolares para alunos da Educação Infantil.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>60.000,00</valor> <assinatura>25/07/2024</assinatura> <contratado>Escola de Educação Infantil Montessori Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>022/2023</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para alteração das cláusulas terceira, quarta e décima-quinta acrescendo os prazos de execução e vigência e aditando o valor final do contrato 022/2023.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>66.784,04</valor> <assinatura>23/08/2024</assinatura> <contratado>Encopav Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>187/2023</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para acréscimo de valor ao contrato 187/2023 - Reconstrução da estrada de acesso ao Pontal da Barra, em função de modificações no projeto original.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>66.898,15</valor> <assinatura>14/03/2024</assinatura> <contratado>RK Benetti Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>092/2023</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 092/2023 - Locação de imóvel situado à Rua Gonçalves Chaves, 437 destinado a ser a sede da Casa da Vacina.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>68.846,40</valor> <assinatura>06/08/2024</assinatura> <contratado>Jacqueline Haddad Halal Pallamolla</contratado></Row>
<Row><contrato>099/2023</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 5 meses a vigência do Contrato 099/2023 - Aquisição de vagas escolares em Instituições de Ensino para alunos de Educação infantil.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>75.000,00</valor> <assinatura>25/07/2024</assinatura> <contratado>Luiza Minho Mello &amp; Paulo Egidio Goularte Pereira Ltda - Escola Infantil Caminho do Saber</contratado></Row>
<Row><contrato>134/2022</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para inclusão de mais 2 Escolas e 2 Setores da SMED para receberem o serviço de conexão à internet de acesso rápido conforme Pregão 154/2022 - SMED.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>7.771,92</valor> <assinatura>02/08/2024</assinatura> <contratado>Osirnet Info Telecom Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>015/2024</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para estabelecer o aumento quantitativo da locação de mais 2 impressoras multifuncionais conforme estabelecido em Pregão 015/2023.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>816,00</valor> <assinatura>22/07/2024</assinatura> <contratado>Compucom Soluções Digitais Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>165/2023</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 165/2023 - Prestação de Serviços de locação de veiculos conforme Pregão 080/2023 - SMHRF.</objeto> <secretaria>SHRF      </secretaria> <valor>81.656,40</valor> <assinatura>12/11/2024</assinatura> <contratado>Autolocadora Linck &amp; Mello Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>017/2023</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo 01 para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 017/2023 - Serviço de Transporte Escolar de alunos  das Escolas da zona rural do município.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>86.400,00</valor> <assinatura>15/02/2024</assinatura> <contratado>Lindomar Norenberg e Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>014/2023</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 014/2023 - Prestação de Serviços de Transporte Escolar aos alunos da  EMEF Honorina Torres - Linha 39 na zona rural do município.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>86.608,80</valor> <assinatura>14/02/2024</assinatura> <contratado>Luiz Fernando Dornelles</contratado></Row>
<Row><contrato>130/2023</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 130/2023 - Prestação de Serviços de Transporte Escolar aos alunos da EEEM Marechal Rondon (Linha 19) conforme Pregão 023/2023.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>87.436,80</valor> <assinatura>15/07/2024</assinatura> <contratado>Diomar Ottoni Pastorini Pinto &amp; Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>116/2023</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 116/2023, bem como incluir ampliações e melhorias ao que estava estabelecido no contrato original.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>927.588,00</valor> <assinatura>09/08/2024</assinatura> <contratado>NGS Suporte em Informatica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>121/2022</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 121/2022 - Locação de imóvel para sediar a EMEI Prefeito Ary Alcantara.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>96.000,00</valor> <assinatura>27/08/2024</assinatura> <contratado>Jose Xavier de Freitas Neto e Rosanie Zechlinski Xavier de Freitas</contratado></Row>
<Row><contrato>089/2023</contrato> <nro_termo>01/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para acréscimos aos serviços anteriormente previstos no contrato 089/2023 - Aquisição de materiais para sinalização viária horizontal com mão de obra inclusa de acordo com Adesão ao RP. </objeto> <secretaria>STT       </secretaria> <valor>97.000,00</valor> <assinatura>20/03/2024</assinatura> <contratado>Dias Garcia Construcao Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>144/2023</contrato> <nro_termo>01/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para substituir o servidor responsável pela fiscalização do cumprimento do Contrato 144/2023 - Locação de Contâiners.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>22/10/2025</assinatura> <contratado>Pinz Locacao de Containers Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>149/2024</contrato> <nro_termo>01/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para prorrogar o prazo de vigência do Contrato 149/2024 em mais 120 dias.</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>05/02/2025</assinatura> <contratado>Wagner M. Vaz</contratado></Row>
<Row><contrato>088/2024</contrato> <nro_termo>01/2025</nro_termo> <objeto>Termo Rescisório com base na cláusula 24ª fazendo cessar todos os efeitos administrativos e jurídicos previstos no Contrato 088/2024 - Locação de imóvel situado na Av. Zeferino Costa, 296.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>10/06/2025</assinatura> <contratado>Luis Antonio Marins Lemes e Fabiane Pereira Lemes</contratado></Row>
<Row><contrato>2012/2024</contrato> <nro_termo>01/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para reajuste do valor inicialmente estabelecido em contrato considerando a variação anual do IPCA no mes de dezembro</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>30/01/2025</assinatura> <contratado>Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica - CEEE-D</contratado></Row>
<Row><contrato>133/2024</contrato> <nro_termo>01/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar cláusula sexta do Contrato 133/2024 - Nomeando servidor responsável pela fiscalização do contrato.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>06/05/2025</assinatura> <contratado>Osirnet Info Telecom Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>082/2024</contrato> <nro_termo>01/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para estabelecer a substituição do motorista e do veiculo indicados originalmente na cláusula 1ª, subitem 1.1.1 do Contrato 082/2024 Transporte Escolar de alunos linha 51 EEEM Arroio do Padre.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>10/09/2025</assinatura> <contratado>JCV Perleberg Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>116/2023</contrato> <nro_termo>01/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar o disposto na clausula oitava - Do Acompanhamento e Fiscalização ao contrato 116/2023.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>01/06/2025</assinatura> <contratado>NGS Suporte em Informatica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>175/2023</contrato> <nro_termo>01/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para retomada dos prazos de execução e de vigência do Contrato 175/2023 - Requalificação e reconstituição da Sala Frederico Trebbi.</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>19/05/2025</assinatura> <contratado>Emilio Valdir Nornberg</contratado></Row>
<Row><contrato>081/2025</contrato> <nro_termo>01/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar texto da cláusula quinta do TA01/2025 ao Contrato 081/2025.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>24/12/2025</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>091/2025</contrato> <nro_termo>01/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar os prazos de execução e de vigência do contrato 091/2025 - Instalação de escada metálica na EMEI Bernardo de Souza.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>23/12/2025</assinatura> <contratado>WAB Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>159/2019</contrato> <nro_termo>01/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar cláusula sétima - Do Acompanhamento e Fiscalização ao Contrato 159/2019, substituindo o nome do servidor responsável pela fiscalização da execução do Contrato.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>20/01/2025</assinatura> <contratado>Orbenk Administração e Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>140/2024</contrato> <nro_termo>01/2025</nro_termo> <objeto>Notificação de Ordem de Retomada de Serviço referente à Concorrência eletrônica 10/2024 que originou o Contrato 140/2024.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>07/07/2025</assinatura> <contratado>Encopav Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>116/2024</contrato> <nro_termo>01/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para nomear novo servidor responsável pela fiscalização do Contrato 116/2024 - Locação de ióvel sede do novo almoxarifado da SMS.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>19/02/2025</assinatura> <contratado>Ribeiro Administração e Participações Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>111/2024</contrato> <nro_termo>01/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar o responsável pela fiscalização da execução do Contrato 111/2025 - Locação de imóvel situado na Av. República do Líbano, 418.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>10/03/2025</assinatura> <contratado>Fortiter Negocios Imobiliarios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>176/2023</contrato> <nro_termo>01/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 176/2023 - Aquisição de blocos de concreto intertravados tipo Unistein.</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>01/08/2025</assinatura> <contratado>Fabio Gautério Sá</contratado></Row>
<Row><contrato>088/2024</contrato> <nro_termo>01/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para alteração do representante legal junto ao contrato 088/2024 - Locação de imóvel situado na Av. Zeferino Costa, 296 - sede da EMEI Antonio Caringi.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>14/03/2025</assinatura> <contratado>Luis Antonio Marins Lemes e Fabiane Pereira Lemes</contratado></Row>
<Row><contrato>139/2024</contrato> <nro_termo>01/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para formalizar a alteração da Razão Social da empresa, bem como atualizar seu novo endereço.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>12/03/2025</assinatura> <contratado>Ribeiro Comércio Ltda - era Ribeiro Apoio Administrativo e Comércio EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>126/2025</contrato> <nro_termo>01/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar Cláusula Quarta, itens 4.1.4, 4.1.4.1, 4.1.5 e 4.1.5.1 do Contrato Administrativo 126/2025.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>15/12/2025</assinatura> <contratado>Rosane Vieira Bertholdi Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>091/2025</contrato> <nro_termo>01/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para substituir o servidor fiscal do cumprimento do contrato 091/2025 - Instalação de escada metálica na EMEI Bernardo de Souza.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>21/10/2025</assinatura> <contratado>WAB Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>111/2025</contrato> <nro_termo>01/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da "Cláusula Primeira - Do Objeto", onde consta item "5" o correto é de acordo com item "9".</objeto> <secretaria>STT       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>21/11/2025</assinatura> <contratado>Extrema Comercio de Peças Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>103/2025</contrato> <nro_termo>01/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para corrigir a cláusula decima-terceira - Da Dotação Orçamentária do contrato 103/2025.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>19/03/2026</assinatura> <contratado>Marcopolo SA</contratado></Row>
<Row><contrato>157/2023</contrato> <nro_termo>01/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar o fiscal do contrato de locação de imóvel 157/2023 em caráter temporário.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>04/06/2025</assinatura> <contratado>Francisco de Paula Marques Rodrigues</contratado></Row>
<Row><contrato>114/2025</contrato> <nro_termo>01/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para substituição do fiscal e do gestor responsáveis pela execução do contrato 114/2025. </objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>03/12/2025</assinatura> <contratado>BSB Tic Soluções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>121/2024</contrato> <nro_termo>01/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da cláusula décima sétima - Da Gestão e Fiscalização do Contrato 121/2024.</objeto> <secretaria>SQA       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>24/01/2025</assinatura> <contratado>Ulisses Gonçalves Florentino</contratado></Row>
<Row><contrato>137/2024</contrato> <nro_termo>01/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento 01 para prorrogar por mais 120 dias a vigência do Contrato 137/2024 - Aquisição e instalação de mobiliário para a platéia nas dependências do Teatro Sete de Abril.</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>05/02/2025</assinatura> <contratado>Industria e Comércio de Poltronas para Cinema Santa Clara Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>059/2024</contrato> <nro_termo>01/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para readequar a destinação do imóvel, alterando titularidade bem como fiscal e gestor conforme cláusula oitava do contrato.</objeto> <secretaria>SSP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>12/06/2025</assinatura> <contratado>RHP Engenharia e Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>070/2025</contrato> <nro_termo>01/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da Cláusula sexta - Da Dotação Orçamentária do Contrato 070/225.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>26/02/2026</assinatura> <contratado>Eduardo Cordeiro de Araujo</contratado></Row>
<Row><contrato>018/2024</contrato> <nro_termo>01/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 4 meses o prazo de execução e por mais 6 meses o prazo de vigência do Contrato 018/2024 - Reforma do Ginásio e da Praça São Jorge no Navegantes.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>17/07/2025</assinatura> <contratado>Jolvani Betinardi Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>007/2024</contrato> <nro_termo>01/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar cláusula décima - Da Gestão e Fiscalização nomeando o fiscal da execução do contrato 007/2024.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>06/05/2025</assinatura> <contratado>Unifique Telecomunicação S A</contratado></Row>
<Row><contrato>038/2024</contrato> <nro_termo>01/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar o nome do servidor responsável pela fiscalização da execução do contrato 038/2024.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>18/02/2025</assinatura> <contratado>Sentinela Clinica Veterinaria Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>036/2025</contrato> <nro_termo>01/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar a vigência por mais 6 meses e o prazo de execução por mais 60 dias, do Contrato 036/2025 - Prestação de serviços de conserto de equipamentos odontológicos das UBS e do CEO.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>22/07/2025</assinatura> <contratado>Joel Fonseca da Fonseca</contratado></Row>
<Row><contrato>024/2025</contrato> <nro_termo>01/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da cláusula sétima - Do Monitoramento nomeando a servidora responsável pela fiscalização do contrato 024/2025.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>04/06/2025</assinatura> <contratado>Escola de Educação Infantil Montessori Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>005/2025</contrato> <nro_termo>01/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para prorrogar por mais 6 meses os prazos de execução e de vigência do contrato 005/2025.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>18/12/2025</assinatura> <contratado>Encopav Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>003/2025</contrato> <nro_termo>01/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para alteração da Cláusula oitava prorrogando por mais 2 meses os prazos de execução e de vigência do Contrato 003/2025.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>16/05/2025</assinatura> <contratado>AVS Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>047/2024</contrato> <nro_termo>01/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar cláusula sétima - "Da Gestão e da Fiscalização" mudando o nome do fiscal de execução ao contrato 047/2024.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>07/05/2025</assinatura> <contratado>NP Tecnologia e Gestão de Dados Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>022/2025</contrato> <nro_termo>01/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da Cláusula sétima - Do Monitoramento do contrato 022/2025 - Aquisição de vagas para alunos da educação infantil.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>03/06/2025</assinatura> <contratado>Edison Roberto Morales Garcia - Escola de Educação Infantil Pouca Idade</contratado></Row>
<Row><contrato>057/2025</contrato> <nro_termo>01/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar o disposto na Cláusula Nona - "Do Acompanhamento e Fiscalização", nomeando a servidora responsável pela boa execução do contrato 057/2025.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>15/08/2025</assinatura> <contratado>Felice Automoveis Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>032/2025</contrato> <nro_termo>01/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para designar a servidora responsável pelça fisclização do Contrato 032/2025 - Serviços de telefonia fixa.</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>25/09/2025</assinatura> <contratado>Midia Net RN Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>019/2022</contrato> <nro_termo>01/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar o servidor que será responsável pela fiscalização da execução do Contrato 019/2022 - Prestação de Serviços de Tecnologia da Informação.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>07/03/2025</assinatura> <contratado>Companhia de Informática de Pelotas - COINPEL</contratado></Row>
<Row><contrato>019/2024</contrato> <nro_termo>01/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 6 meses os prazos de execução e de vigência do contrato 019/2024 - Projeto para reforma da antiga sede do Banco do Brasil - SECULT.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>03/01/2025</assinatura> <contratado>Sete Arquitetura e Restauro Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>033/2023</contrato> <nro_termo>01/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para substituir o nome do fiscal de execução do Contrato 033/2023 - Prestação de Serviços de Recepção.</objeto> <secretaria>SEURB     </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>05/02/2025</assinatura> <contratado>Agil Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>035/2024</contrato> <nro_termo>01/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para trocar o servidor responsável por fiscalizar a execução do contrato 035/2024.</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>02/04/2025</assinatura> <contratado>Câmara de Dirigentes Logistas - CDL</contratado></Row>
<Row><contrato>055/2024</contrato> <nro_termo>01/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para prorrogar por mais 4 meses os prazos de execução e de vigência do Contrato 055/2024.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>13/03/2025</assinatura> <contratado>Construtora Pelotense Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>028/2023</contrato> <nro_termo>01/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para substituir o servidor responsável pela fiscalização do Contrato 028/2023 - Serviço de Vigilância Eletrônica.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>17/02/2025</assinatura> <contratado>Telealarme Brasil Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>021/2025</contrato> <nro_termo>01/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da cláusula sétima - Do Monitoramento nomeando a servidora responsável pela fiscalização do contrato 021/2025.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>03/06/2025</assinatura> <contratado>Grupo pela Educação Saúde e Cidadania - GESTO - GESC</contratado></Row>
<Row><contrato>004/2025</contrato> <nro_termo>01/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para prorrogar por mais 6 meses os prazos de vigência e de execução do contrato 004/2025. </objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>18/12/2025</assinatura> <contratado>Encopav Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>055/2024</contrato> <nro_termo>01/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para alteração da cláusula terceira - Do Valor Contratual - aditando valor em função de alterações implementadas no contrato que não estavam previstas inicialmente.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>1.031.406,67</valor> <assinatura>16/10/2025</assinatura> <contratado>Construtora Pelotense Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>031/2023</contrato> <nro_termo>01/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para indenizar fornecedor por execução de serviço sem previsão contratual, compondo o presente Termo de Pagamento por Indenização.</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>1.052.844,60</valor> <assinatura>17/06/2025</assinatura> <contratado>Embralux Comércio de Lâmpadas e Luminárias Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>177/2023</contrato> <nro_termo>01/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato de locação de impressoras 177/2023.</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>10.824,00</valor> <assinatura>18/03/2025</assinatura> <contratado>Marcelo de Pauli de Freitas</contratado></Row>
<Row><contrato>047/2024</contrato> <nro_termo>01/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 047/2024 - Fornecimento de assinatura/licença de acesso à ferramenta de pesquisa e comparação de preços (Banco de Preços).</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>12.300,00</valor> <assinatura>01/08/2025</assinatura> <contratado>NP Tecnologia e Gestão de Dados Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>035/2024</contrato> <nro_termo>01/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 035/2024 e inclusão da prestação de serviços de negativação de débitos inscritos em dívida ativa e serviços de consulta de localização.</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>1.231.481,38</valor> <assinatura>02/01/2025</assinatura> <contratado>Câmara de Dirigentes Logistas - CDL</contratado></Row>
<Row><contrato>157/2023</contrato> <nro_termo>01/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 157/2023 - Locação de imóvel situado na Rua General Osório, 500 - sede do Cadastro Único - SAS.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>126.000,00</valor> <assinatura>16/01/2025</assinatura> <contratado>Francisco de Paula Marques Rodrigues</contratado></Row>
<Row><contrato>024/2024</contrato> <nro_termo>01/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para reajuste dos preços originalmente definidos, com base nos novos valores definidos no INCC de acordo com cláusula 16ª do Contrato 024/2024.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>17.746,90</valor> <assinatura>23/10/2025</assinatura> <contratado>Romulo Balmer Chamorra</contratado></Row>
<Row><contrato>047/2025</contrato> <nro_termo>01/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para alteração da cláusula segunda - Do Acrescimo de Quantitativo de 25% no Contrato 047/2025.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>190.630,96</valor> <assinatura>19/03/2026</assinatura> <contratado>Cooperativa dos Produtores Agrícolas do Monte Bonito - COOPAMB</contratado></Row>
<Row><contrato>083/2024</contrato> <nro_termo>01/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses o prazo de vigência bem como estabelece a alteração do percurso com aumento de quilometragem no Contrato 083/2024 - Serviço de Transporte Escolar.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>211.833,60</valor> <assinatura>07/10/2025</assinatura> <contratado>Tatiane Moura Quinzen - passou a ser Quality Fretamento &amp; Turismo Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>020/2024</contrato> <nro_termo>01/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para incluir na CLÁUSULA QUARTA, no item 4.1 de acordo com Registro de Preços 015/2023, os valores das cópias excedentes, bem como reajustar o valor a menor conforme Lei 8666/93.</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>2.317,92</valor> <assinatura>06/11/2025</assinatura> <contratado>Compucom Soluções Digitais Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>045/2024</contrato> <nro_termo>01/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para registrar acréscimo de valor das viagens em função do bloqueio na BR 293 alterando a rota principal aumentando percurso da viagem Pelotas-Bagé.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>23.316,80</valor> <assinatura>05/05/2025</assinatura> <contratado>Agência de Viagens e Turismo TIMM Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>011/2024</contrato> <nro_termo>01/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses o prazo de vigência do Contrato 011/2024 - Serviços de saúde na especialidade de Laboratóio clínico.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>261.911,92</valor> <assinatura>01/10/0202</assinatura> <contratado>CAD - Centro de Apoio Diagnostico Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>081/2025</contrato> <nro_termo>01/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar a vigência do Contrato 081/2025 até 31/12/2025, autoriza aporte financeiro adicional bem como impor glosa de valores pagos a maior.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>2.755.217,20</valor> <assinatura>22/12/2025</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>116/2024</contrato> <nro_termo>01/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para alteração do representante legal da empresa, bem como prorrogar por mais 12 meses o período de vigência do contrato 116/2024.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>290.766,00</valor> <assinatura>22/08/2025</assinatura> <contratado>Ribeiro Administração e Participações Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>049/2024</contrato> <nro_termo>01/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 7 meses a vigência do Contrato 049/2024 - Aquisição de vagas de educação infantil, Creche e Pré-escola.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>300.000,00</valor> <assinatura>25/06/2025</assinatura> <contratado>Melissa Ferreira da Rosa Chollet</contratado></Row>
<Row><contrato>048/2024</contrato> <nro_termo>01/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo pra prorrogar por mais 7 meses os prazo de vigência do Contrato 048/2024 - Aquisição de vagas de Educação Infantil, Creche e Pré-escola.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>336.000,00</valor> <assinatura>25/06/2025</assinatura> <contratado>Melissa Ferreira da Rosa Chollet</contratado></Row>
<Row><contrato>01/2025</contrato> <nro_termo>01/2025</nro_termo> <objeto>Termo de Pagamento por indenização por prestação de serviço sem previsão contratual conforme devidamente apurado em processo administrativo MEM/016565/2025.</objeto> <secretaria>PGM       </secretaria> <valor>45.000,00</valor> <assinatura>19/11/2025</assinatura> <contratado>Serviço Social do Comércio - SESC</contratado></Row>
<Row><contrato>238/2010</contrato> <nro_termo>01/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para Reconhecimento de Dívida referente ao aluguel do prédio que sedia a EMEF Santa Terezinha sem previsão contratual no período de Outubro/2022 à Setembro/2025.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>51.480,59</valor> <assinatura>01/10/2025</assinatura> <contratado>Sociedade de Educação e Amparo Santa Terezinha</contratado></Row>
<Row><contrato>020/2024</contrato> <nro_termo>01/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 020/2024 - Locação de impressoaras conforme Pregão 015/2023 - SAS.</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>53.483,04</valor> <assinatura>30/04/2025</assinatura> <contratado>Compucom Soluções Digitais Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>026/2024</contrato> <nro_termo>01/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para acréscimos de serviços e quantitativos que não constavam no contrato original de execução de obras na EMEI Nestor Rodrigues.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>53.903,39</valor> <assinatura>27/03/2025</assinatura> <contratado>AVS Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2024</contrato> <nro_termo>01/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses o prazo de vigência do Contrato 010/2024 - Prestação de serviços em saúde conforme Credenciamento Público 04/2023 - SMS.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>610.101,00</valor> <assinatura>02/10/2025</assinatura> <contratado>Laboratório Check-Up Análises Clinicas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>012/2024</contrato> <nro_termo>01/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses o prazo de vigência do Contrato 012/2024 - Serviços de saúde na especialidade de Laboratório Clinico.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>610.101,00</valor> <assinatura>01/10/2025</assinatura> <contratado>Laboratório Santé Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>074/2024</contrato> <nro_termo>01/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para proceder à supressão de R$ 67.944,35 devido à alterações dos serviços originalmente pactuados no Contrato 074/2024.</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>-67.944,35</valor> <assinatura>04/07/2025</assinatura> <contratado>MI Construções e Soluções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>044/2024</contrato> <nro_termo>01/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para acrescer 25% da quantidade inicialmente estabelecida, bem como prorrogar por mais 6 meses a vigência do Contrato 044/2024 - Aquisição de Carimbos para a SME.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>819,00</valor> <assinatura>29/09/2025</assinatura> <contratado>Papel e Caneta Express One Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>052/2025</contrato> <nro_termo>01/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para registrar supressão e acréscimos de novos serviços previstos na Cláusula sexta do Contrato 052/2025.  </objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>-84.840,00</valor> <assinatura>23/09/2025</assinatura> <contratado>Cine Plast Industrial Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>013/2024</contrato> <nro_termo>01/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses o prazo de vigência do Contrato 013/2024 - Prestação de serviços em saúde laboratorial. </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>86.261,04</valor> <assinatura>02/10/2025</assinatura> <contratado>Laboratório União de Análises Clínicas</contratado></Row>
<Row><contrato>135/2023</contrato> <nro_termo>01/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para indenizar fornecedor por execução de serviço sem previsão contratual, compondo o presente Termo de Pagamento por Indenização.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>88.448,00</valor> <assinatura>03/04/2025</assinatura> <contratado>Movilcor Livramento - Emergências Médicas Movil Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>005/2024</contrato> <nro_termo>01/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para incluir na cláusula oitava no item 3 o valor das horas técnicas de consultoria prevista no contrato 005/2024.</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>92.673,90</valor> <assinatura>22/01/2025</assinatura> <contratado>AVMB - Consultoria e Assessoria em Informatica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>104/2025</contrato> <nro_termo>01/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para acrescer 2 equipes durante os 3 meses de alta temporada (janeiro a março/2026) do Contrato 104/2025 - Serviço de limpeza das zonas urbana e rural do municipio.</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>980.602,32</valor> <assinatura>23/12/2025</assinatura> <contratado>Sersul Limpeza e Prestação de serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>109/2025</contrato> <nro_termo>01/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração do projeto/Atividade do Contrato 109/2025 - Locação de imóvel situado na Rua Conde de Porto Alegre, 422.</objeto> <secretaria>SARH      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>20/01/2026</assinatura> <contratado>Ivania Lazzarom Osinaga</contratado></Row>
<Row><contrato>114/2025</contrato> <nro_termo>01/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar a Cláusula Décima terceira - Da Dotação Orçamentária - Projeto Atividade do Contrato 114/2025.</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>26/03/2026</assinatura> <contratado>BSB Tic Soluções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>138/2025</contrato> <nro_termo>01/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da Cláusula Décima terceira - Da Dotação Orçamentária do Contrato 138/2025.</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>25/06/2026</assinatura> <contratado>T&amp;C Elevadores Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>138/2022</contrato> <nro_termo>01/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para inclusão da Dotação orçamentária ao Contrato 138/2022 - Execução de serviços de pavimentação de ruas do municipio.</objeto> <secretaria>GPM       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>23/02/2026</assinatura> <contratado>C H da Costa Pavimentação Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>107/2025</contrato> <nro_termo>01/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da cláusula décima terceira - Da Dotação Orçamentária ao contrato 107/2025.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>19/03/2026</assinatura> <contratado>Viver Mais Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>140/2018</contrato> <nro_termo>01/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterações da Cláusula Quarta - Da Dotação Orçamentária no Contrato 140/2018.</objeto> <secretaria>SARH      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>27/01/2026</assinatura> <contratado>Banrisul Soluções em Pagamentos SA - Instituição de Pagamento - era Banrisul Cartões S.A.</contratado></Row>
<Row><contrato>095/2025</contrato> <nro_termo>01/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da cláusula sétima - Da Dotação Orçamentária ao Contrato 095/2025.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>16/03/2026</assinatura> <contratado>Davante Incorporações Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>149/2025</contrato> <nro_termo>01/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração de fiscal e gestor da execução do contrato 149/2025.</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>05/03/2026</assinatura> <contratado>Terraplanagem Monteiro Rocha Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>140/2024</contrato> <nro_termo>01/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da Dotação Orçamentária no exercício de 2026 para o Contrato 140/2024.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>10/02/2026</assinatura> <contratado>Encopav Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>104/2026</contrato> <nro_termo>01/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para retificação de erro material constante no preâmbulo do Contrato 104/2026.</objeto> <secretaria>SMA       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>17/07/2026</assinatura> <contratado>NovaInstruments Equipamentos para Laboratório Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>140/2025</contrato> <nro_termo>01/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da Dotação Orçamentária 2026 do Contrato 140/2025.</objeto> <secretaria>SMA       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>26/01/2026</assinatura> <contratado>Ventisol da Amazonia Industria de Aparelhos Eletricos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>091/2026</contrato> <nro_termo>01/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração do CNPJ e endereço da Empresa Athenas Automação Ltda.</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>11/06/2026</assinatura> <contratado>Athenas Automação Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>136/2022</contrato> <nro_termo>01/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração do Projeto atividade para o exercicio 2026 referente ao contrato 136/2022.</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>19/01/2026</assinatura> <contratado>Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos</contratado></Row>
<Row><contrato>116/2025</contrato> <nro_termo>01/2026</nro_termo> <objeto>Termo Rescisório cessando os efeitos do Contrato 116/2025 extinguindo suas cláusulas e condições nos termos dos documentos e pareceres contidos no Mem 004381/2026. </objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>09/06/2026</assinatura> <contratado>Somadatta Informática Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>147/2025</contrato> <nro_termo>01/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar a Dotação orçamentária 2026 no Contrato 147/2025.</objeto> <secretaria>SMA       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>09/04/2029</assinatura> <contratado>J Borella &amp; Borella Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>097/2025</contrato> <nro_termo>01/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar a cláusula sexta - Da Dotação Orçamentária do Contrato 097/2025.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>09/02/2026</assinatura> <contratado>Expresso Embaixador Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>141/2022</contrato> <nro_termo>01/2026</nro_termo> <objeto>Apotilamento para alteração da Dotação Orçamentária relativa ao Contrato 141/2022.</objeto> <secretaria>SEURB     </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>10/02/2026</assinatura> <contratado>Construtora Pelotense Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>141/2025</contrato> <nro_termo>01/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da cláusula Nona - Da Natureza da Despesa do Contrato 141/2025.</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>29/06/2026</assinatura> <contratado>MI Construções e Soluções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>098/2025</contrato> <nro_termo>01/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da cláusula décima-primeira - Da Dotação Orçamentária ao Contrato 098/2025.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>03/03/2026</assinatura> <contratado>Expresso Embaixador Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>176/2023</contrato> <nro_termo>01/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para inclusão da Dotação orçamentária ao Contrato 176/2023 - Aquisição de Blocos intertravados .</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>23/02/2026</assinatura> <contratado>Fabio Gautério Sá</contratado></Row>
<Row><contrato>151/2025</contrato> <nro_termo>01/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da Cláusula décima sexta - Do Acompanhamento, Fiscalização e Recebimento do Objeto, nomeando novo servidor para exercer a função.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>28/01/2026</assinatura> <contratado>SYA Eletrocom Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>123/2025</contrato> <nro_termo>01/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração de fiscal e gestor da execução do contrato 123/2025.</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>05/03/2026</assinatura> <contratado>Imunizadora Cachoeira Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>132/2025</contrato> <nro_termo>01/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da cláusula sétima - Da Dotação Orçamentária ao Contrato 132/2025.</objeto> <secretaria>GPM       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>27/01/2026</assinatura> <contratado>Ricardo Castilho Bortovski e Sibiele Souto valente</contratado></Row>
<Row><contrato>085/2025</contrato> <nro_termo>01/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da Cláusula Sétima - Da Dotação Orçamentária do Contrato 085/2025.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>26/01/2026</assinatura> <contratado>Artibras Saneamento e Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>113/2024</contrato> <nro_termo>01/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da Dotação Orçamentária no exercício de 2026 para o Contrato 113/2024.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>10/02/2026</assinatura> <contratado>Encopav Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>116/2022</contrato> <nro_termo>01/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento atendendo a lei 7472/2025 - Plano Plurianual 2026-2029, altera a Dotação orçamentária do Contrato 116/2022. </objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>27/01/2026</assinatura> <contratado>Autolocadora Linck &amp; Mello Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>115/2025</contrato> <nro_termo>01/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para inclusão da Dotação Orçamentária da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação relativa ao contrato 115/2025.</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>23/02/2026</assinatura> <contratado>M. M. da Silva</contratado></Row>
<Row><contrato>128/2025</contrato> <nro_termo>01/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar o nome do fiscal da execução do contrato 128/2025.</objeto> <secretaria>STT       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>09/02/2026</assinatura> <contratado>Floripaineis Comercio e Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>145/2025</contrato> <nro_termo>01/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da Dotação Orçamentária 2026.</objeto> <secretaria>SMA       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>09/04/2026</assinatura> <contratado>MF Sul Indústria de Móveis Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>052/2025</contrato> <nro_termo>01/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da Cláusula Quarta - nomeando servidora que será responsável pela fiscalização do contrato 052/2025.</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>14/04/2026</assinatura> <contratado>Cine Plast Industrial Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>045/2024</contrato> <nro_termo>01/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar o disposto na Cláusula sétima - Do Acompanham,ento e Fiscalização ao Contrato 045/2024.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>18/03/2026</assinatura> <contratado>Agência de Viagens e Turismo TIMM Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>004/2026</contrato> <nro_termo>01/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para acréscimo de parágrafoà Cláusula Quarta - Do Pagamento ao Contrato 004/2026.</objeto> <secretaria>GPM       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>06/03/2026</assinatura> <contratado>Caio Perona Tecnologia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>051/2026</contrato> <nro_termo>01/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para retificar erro material constante no preâmbulo do Contrato 051/2026 especificamente quanto ao CNPJ da contratada.</objeto> <secretaria>SMA       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>29/06/2026</assinatura> <contratado>Primetech Informática Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>028/2023</contrato> <nro_termo>01/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração do Projeto/Atividade - Cláusula Quarta - Da Dotação Orçamentária do Contrato 028/2023.</objeto> <secretaria>SARH      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>20/01/2026</assinatura> <contratado>Telealarme Brasil Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>013/2024</contrato> <nro_termo>01/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar a Cláusula Sétima  - Da Dotação Orçamentária do Contrato 013/2024.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>19/01/2026</assinatura> <contratado>Laboratório União de Análises Clínicas</contratado></Row>
<Row><contrato>059/2018</contrato> <nro_termo>01/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração do Projeto atividade do Contrato 059/2018. </objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>19/01/2026</assinatura> <contratado>I.C. da Silva Administradora de Imóveis Ltda - era I.C. da Silva Incorporadora de Imoveis Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>034/2025</contrato> <nro_termo>01/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da cláusula sexta com substituição do fiscal responsável pela fiscalização da execução do Contrato 034/2025. </objeto> <secretaria/> <valor>-</valor> <assinatura>01/04/2026</assinatura> <contratado>Leis Ltda - era Liz Serviços Online Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>059/2026</contrato> <nro_termo>01/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para registrar a alteração da Razão Social da empresa.</objeto> <secretaria>SMA       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>22/06/2026</assinatura> <contratado>MF Sul Indústria de Móveis Ltda - era MF Sul Comércio de Móveis Corporativos e Escolares Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>028/2025</contrato> <nro_termo>01/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para substituir os servidores responsáveis pela fiscalização e gestâo do Contrato de Locação de Imóvel 028/2025.</objeto> <secretaria>SEURB     </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>15/01/2026</assinatura> <contratado>Manoel Raulin Larroque</contratado></Row>
<Row><contrato>076/2025</contrato> <nro_termo>01/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração do servidor responsávelpela fiscalização do contrato 076/2025.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>24/02/2026</assinatura> <contratado>Lopes Serviços de Instalação de Sistemas de Energia Solar Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>028/2021</contrato> <nro_termo>01/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da Dotação Orcamentaria prevista no Contrato 028/2021.</objeto> <secretaria>PGM       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>30/03/2026</assinatura> <contratado>Central Oliveira de Alarmes Ltda - era Jean Murilo Farias de Oliveira</contratado></Row>
<Row><contrato>055/2024</contrato> <nro_termo>01/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da Dotação Orçamentária relativa ao Contrato 055/2024.</objeto> <secretaria>SEURB     </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>10/02/2026</assinatura> <contratado>Construtora Pelotense Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>004/2025</contrato> <nro_termo>01/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da Dotação Orçamentária relativa ao ano de 2026 do Contrato 004/2025.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>10/02/2026</assinatura> <contratado>Encopav Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>031/2025</contrato> <nro_termo>01/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da Cláusula Quarta - Da Dotação Orçamentária do Contrato 031/2025.</objeto> <secretaria>SARH      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>20/01/2026</assinatura> <contratado>Compucom Soluções Digitais Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>078/2025</contrato> <nro_termo>01/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração em caráter temporário, do fiscal da execução do contrato 078/2025 - SAS.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>12/02/2026</assinatura> <contratado>RW Comercio e Serviços Eletrônicos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>012/2024</contrato> <nro_termo>01/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar a Cláusula Sétima  - Da Dotação Orçamentária do Contrato 012/2024.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>19/01/2026</assinatura> <contratado>Laboratório Santé Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>057/2026</contrato> <nro_termo>01/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para registrar a alteração da Razão Social da empresa.</objeto> <secretaria>SMA       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>22/06/2026</assinatura> <contratado>MF Sul Indústria de Móveis Ltda - era MF Sul Comércio de Móveis Corporativos e Escolares Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2024</contrato> <nro_termo>01/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar a Dotação Orçamentária prevista na Cláusula Sétima do Contrato Administrativo 010/2024.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>19/01/2026</assinatura> <contratado>Laboratório Check-Up Análises Clinicas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>027/2025</contrato> <nro_termo>01/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da Cláusula Quarta - Da Dotação Orçamentária do Contrato 027/2025.</objeto> <secretaria>SARH      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>20/01/2026</assinatura> <contratado>Telefonica Brasil S.A.</contratado></Row>
<Row><contrato>052/2026</contrato> <nro_termo>01/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para correção de erro material na identificação do CNPJ da Escola no contrato 052/2026.</objeto> <secretaria>SMA       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>08/07/2026</assinatura> <contratado>Escola de Educação Infantil Gotinhas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2025</contrato> <nro_termo>01/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da Dotação Orçamentária no exercício de 2026, referente ao Contrato 010/2025.</objeto> <secretaria>SEURB     </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>18/02/2026</assinatura> <contratado>Romulo Balmer Chamorra</contratado></Row>
<Row><contrato>011/2024</contrato> <nro_termo>01/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar a Cláusula Sétima  - Da Dotação Orçamentária do Contrato 011/2024.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>19/01/2026</assinatura> <contratado>CAD - Centro de Apoio Diagnostico Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>005/2025</contrato> <nro_termo>01/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da Dotação Orçamentária relativa ao exercício de 2026 do Contrato 005/2025.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>10/02/2026</assinatura> <contratado>Encopav Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>079/2025</contrato> <nro_termo>01/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar o nome do fiscal responsável pela fiscalização da execução do contrato 079/2025.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>12/02/2026</assinatura> <contratado>Soul Distribuidora de Produtos e Equipamentos Industriais Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>048/2022</contrato> <nro_termo>01/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da cláusula oitava - Da Dotação Orçamentária do Contrato 048/2022.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>04/02/2026</assinatura> <contratado>Associação Escola Louis Braille</contratado></Row>
<Row><contrato>063/2025</contrato> <nro_termo>01/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar a Cláusula décima-terceira - Da Dotação Orçamentária do Contrato 063/2025.</objeto> <secretaria>SQA       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>21/01/2026</assinatura> <contratado>ALPS Labor Artigos, Produtos, Maquinas e Equipamentos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>048/2018</contrato> <nro_termo>01/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar o Projeto Atividade do Contrato de Locação de imóvel 048/2018.</objeto> <secretaria>SARH      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>20/01/2026</assinatura> <contratado>Mohamed Shawkat Ahmad Qadan</contratado></Row>
<Row><contrato>073/2025</contrato> <nro_termo>01/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar o disposto na Cláusula Nona - Da Gestão e Fiscalização ao Contrato 073/2025.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>19/03/2026</assinatura> <contratado>JH Empreendimentos Imobiliarios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>077/2025</contrato> <nro_termo>01/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração em caráter temporário do fiscal do Contrato 077/2025.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>25/03/2026</assinatura> <contratado>Kenya Oliveira Fernandes Lima Soares</contratado></Row>
<Row><contrato>069/2025</contrato> <nro_termo>01/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar o disposto na cláusula sexta - Da Dotação Orçamentária ao Contrato 069/2025.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>03/02/2026</assinatura> <contratado>Instituto das Irmãs franciscanas da Penitencia e caridade Cristã - IFRAPEC</contratado></Row>
<Row><contrato>040/2025</contrato> <nro_termo>01/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da Cláusula Sétima - Da Dotação Orçamentária do Contrato 040/2025.</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>26/01/2026</assinatura> <contratado>Osmar Iost Junior</contratado></Row>
<Row><contrato>040/2023</contrato> <nro_termo>01/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar Cláusula sétima - Da Dotação Orçamentária ao Contrato 040/2023.</objeto> <secretaria>GPM       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>09/02/2026</assinatura> <contratado>Circulo Operario Pelotense</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2026</contrato> <nro_termo>01/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para detalhamento da composição do valor previsto na cláusula terceira do contrato 009/2026.</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>20/02/2026</assinatura> <contratado>Pizzato Engenharia em Pré-Moldado Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>060/2025</contrato> <nro_termo>01/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar a Cláusula Décima-terceira - Da Dotação Orçamentária do Contrato 060/2025.</objeto> <secretaria>SQA       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>21/01/2026</assinatura> <contratado>Focinhos &amp; Pelos Pet Shop Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>026/2025</contrato> <nro_termo>01/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar a Cláusula Sexta - Da Dotação Orçamentária do Contrato 026/2025.</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>21/01/2026</assinatura> <contratado>Compucom Soluções Digitais Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>212/2016</contrato> <nro_termo>01/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da Cláusula sétima - Da Dotação Orçamentária -  Projeto/Atividade para o exercício 2026 do Contrato 212/2016.</objeto> <secretaria>SHRF      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>13/05/2026</assinatura> <contratado>Ricardo Ramos Construtora Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>217/2016</contrato> <nro_termo>01/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar o Projeto Atividade do Termo Aditivo 009/2025 do Contrato de Locação de imóvel 217/2016.</objeto> <secretaria>SARH      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>20/01/2026</assinatura> <contratado>Laura Schramm Barreto - era Carlos Otto Schramm</contratado></Row>
<Row><contrato>225/2016</contrato> <nro_termo>01/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar a cláusula sétima - Da Dotação Orçamentária do contrato 225/2016.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>16/03/2026</assinatura> <contratado>Gilberto Barbosa Karam</contratado></Row>
<Row><contrato>024/2025</contrato> <nro_termo>01/2026</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar contrato 024/2025 - Aquisição de vagas em instituições de ensino para atendimento de crianças na etapa de educação infantil conforme Credenciamento  Público 01/2023 - SMED.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>120.000,00</valor> <assinatura>13/02/2026</assinatura> <contratado>Escola de Educação Infantil Montessori Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>015/2025</contrato> <nro_termo>01/2026</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses o prazo de vigência da locação de impressoras de acordo com Pregão 015/2023 - SAS, objeto do Contrato 015/2025 - SDR.</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>13.296,00</valor> <assinatura>23/01/2026</assinatura> <contratado>Compucom Soluções Digitais Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>021/2025</contrato> <nro_termo>01/2026</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses o prazo de vigência, bem como acresce o número de vagas de Educação Infantil - Creche e Pré-Escola do contrato 021/2025. </objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>150.000,00</valor> <assinatura>13/02/2026</assinatura> <contratado>Grupo pela Educação Saúde e Cidadania - GESTO - GESC</contratado></Row>
<Row><contrato>040/2025</contrato> <nro_termo>01/2026</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 6 meses o prazo de vigência do Contrato 040/2025 - Locação de imóvel situado na Av. Salgado Filho, 808.</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>151.701,60</valor> <assinatura>08/07/2026</assinatura> <contratado>Osmar Iost Junior</contratado></Row>
<Row><contrato>023/2025</contrato> <nro_termo>01/2026</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência em mais 12 meses, bem como alterando os quantitativos de vagas escolares do contrato 023/2025. </objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>180.000,00</valor> <assinatura>13/02/2026</assinatura> <contratado>William Bergmann Brisolara Reis - Horizonte da Criança</contratado></Row>
<Row><contrato>020/2025</contrato> <nro_termo>01/2026</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses o período de vigência do Contrato 020/2025- Aquisição de vagas em Escolas para atendimento de crianças na educação infantil conforme Credenciamento 01/2023. </objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>260.000,00</valor> <assinatura>13/02/2026</assinatura> <contratado>Daiane Sudo Cabana Goia - Escola de Educação Infantil Crescer Brincando</contratado></Row>
<Row><contrato>026/2024</contrato> <nro_termo>01/2026</nro_termo> <objeto>Termo de Indenização por reconhecimento de dívida devidamente apurada em relatório referente ao reajuste contratual de execução de obra.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>26.237,49</valor> <assinatura>11/05/2026</assinatura> <contratado>AVS Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>035/2025</contrato> <nro_termo>01/2026</nro_termo> <objeto>Aditivo para alteração da Cláusula Segunda - Da Prorrogação do prazo de vigência por mais 12 meses do Contrato 035/2025. </objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>2.869,90</valor> <assinatura>30/03/2026</assinatura> <contratado>RBS - Zero Hora Editora Jornalistica S.A.</contratado></Row>
<Row><contrato>028/2025</contrato> <nro_termo>01/2026</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses o prazo de vigência do Contrato 028/2025 - Locação de imóvel situado na Rua Lobo da Costa, 520.</objeto> <secretaria>SEURB     </secretaria> <valor>288.559,44</valor> <assinatura>17/04/2026</assinatura> <contratado>Manoel Raulin Larroque</contratado></Row>
<Row><contrato>022/2025</contrato> <nro_termo>01/2026</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar a vigência em mais 12 meses do Contrato 022/2025 - Aquisição de vagas em instituições de ensino para atendimento na etapa de educação infantil.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>320.000,00</valor> <assinatura>13/02/2026</assinatura> <contratado>Edison Roberto Morales Garcia - Escola de Educação Infantil Pouca Idade</contratado></Row>
<Row><contrato>192/2018</contrato> <nro_termo>01/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para concessão de subsídio para custeio dos serviços objeto do Contrato 192/2018 - Concessão de serviços de transporte coletivo na zona rural do municipio.</objeto> <secretaria>STT       </secretaria> <valor>3.299.000,00</valor> <assinatura>20/01/2026</assinatura> <contratado>Everton da Cruz Santos ME</contratado></Row>
<Row><contrato>149/2025</contrato> <nro_termo>01/2026</nro_termo> <objeto>Aditivo para acrescer 25% do valor inicial atualizado do contrato, bem como altera o gestor da execução do contrato 149/2025.</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>336.000,00</valor> <assinatura>03/08/2026</assinatura> <contratado>Terraplanagem Monteiro Rocha Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>018/2025</contrato> <nro_termo>01/2026</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses o prazo de vigência, bem como estabelece o acréscimo do quaantitativo de vagas de alunos na etapa de educação infantil no contrato 018/2025.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>370.000,00</valor> <assinatura>16/02/2026</assinatura> <contratado>Camila da Costa Camargo - Casa da Alegria</contratado></Row>
<Row><contrato>114/2019</contrato> <nro_termo>01/2026</nro_termo> <objeto>Termo de Indenização 01/2026 devidamente apurado em processo administrativo MEM0696/2026 decorrente da execução de serviços sem previsão no contrato 114/2019.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>420.322,63</valor> <assinatura>30/01/2026</assinatura> <contratado>Caroldo Prestação de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>027/2025</contrato> <nro_termo>01/2026</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses o prazo de vigência do Contrato 027/2025 - Serviço de telefonia móvel.</objeto> <secretaria/> <valor>46.800,00</valor> <assinatura>17/04/2026</assinatura> <contratado>Telefonica Brasil S.A.</contratado></Row>
<Row><contrato>034/2025</contrato> <nro_termo>01/2026</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses o prazo de vigência, bem como registrar a alteração da Razão social da parte no contrato 034/2025.</objeto> <secretaria/> <valor>4.728,30</valor> <assinatura>26/03/2026</assinatura> <contratado>Leis Ltda - era Liz Serviços Online Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>031/2025</contrato> <nro_termo>01/2026</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses o prazo de vigência, bem como acrescer o quantitativo de 1 impressora ao Contrato 031/2025 - Locação de impressoras para a Secretaria de Recursos Humanos.</objeto> <secretaria>SARH      </secretaria> <valor>47.316,00</valor> <assinatura>25/02/2026</assinatura> <contratado>Compucom Soluções Digitais Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2025</contrato> <nro_termo>01/2026</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses o prazo de vigência do contrato de locação de impressoras 008/2025.</objeto> <secretaria>SSP       </secretaria> <valor>4.844,64</valor> <assinatura>28/01/2026</assinatura> <contratado>Compucom Soluções Digitais Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>017/2025</contrato> <nro_termo>01/2026</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação do prazo de vigência, bem como altera a cláusula primeira aumentando o número de vagas de alunos no Contrato 017/2025.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>570.000,00</valor> <assinatura>13/02/2026</assinatura> <contratado>Luiza Minho Mello &amp; Paulo Egidio Goularte Pereira Ltda - Escola Infantil Caminho do Saber</contratado></Row>
<Row><contrato>032/2024</contrato> <nro_termo>01/2026</nro_termo> <objeto>Termo de Indenização por reconhecimento de dívida devida por execução de serviços prestados em abril/2025 após período de suspensão do contrato devido à ocorrência  de enchentes no município.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>63.000,00</valor> <assinatura>23/02/2026</assinatura> <contratado>Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC RS</contratado></Row>
<Row><contrato>019/2025</contrato> <nro_termo>01/2026</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação do prazo de vigência, bem como altera o número de vagas no Contrato 019/2025.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>650.000,00</valor> <assinatura>13/02/2026</assinatura> <contratado>Escola de Educação Infantil Castelo Branco Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>085/2025</contrato> <nro_termo>01/2026</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 6 meses o prazo de vigência, bem como estabelecer a supressão de 7 estações originalmente previstas no contrato 085/2025.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>70.448,94</valor> <assinatura>23/03/2026</assinatura> <contratado>Artibras Saneamento e Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>039/2022</contrato> <nro_termo>01/2026</nro_termo> <objeto>Termo de Indenização apurado em relatório de Processo Administrativo para indenização do contratado oriunda de execução de obras de construção do novo Hospital Regional sem previsão contratual.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>862.197,36</valor> <assinatura>16/01/2026</assinatura> <contratado>Construtora Augusto Velloso S/A</contratado></Row>
<Row><contrato>034/2017</contrato> <nro_termo>01/22</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para ratificação da cláusula sexta do Contrato Administrativo 034/2017</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>31/01/2022</assinatura> <contratado>Rafael Pierzchalski Duarte</contratado></Row>
<Row><contrato>135/2009</contrato> <nro_termo>02/2009</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SAF       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>19/11/2009</assinatura> <contratado>IGAM Corporativo Cursos e Assessoria S/S e Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>274/2008</contrato> <nro_termo>02/2009</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria/> <valor>-</valor> <assinatura>13/05/2009</assinatura> <contratado>Z. F. Souto &amp; Cia. Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>499/2008</contrato> <nro_termo>02/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMH       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>12/01/2010</assinatura> <contratado>ACPO - Artefatos de Concreto Pedro Osorio Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>283/2009</contrato> <nro_termo>02/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência </objeto> <secretaria>SCP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>26/09/2010</assinatura> <contratado>CCT - Construções, Comércio e Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>230/2009</contrato> <nro_termo>02/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e do Prazo de Execução</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>30/12/2010</assinatura> <contratado>Marsou Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>215/2009</contrato> <nro_termo>02/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e do Prazo de Execução</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>19/07/2010</assinatura> <contratado>Marsou Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>014/2010</contrato> <nro_termo>02/2010</nro_termo> <objeto>Alteração do Projeto Executivo e da Dotação Orçamentária, Prorrogação do Prazo de Execução e Vigência</objeto> <secretaria>SCP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>02/08/2010</assinatura> <contratado>M.G.M. Empresa Construtora Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>075/2009</contrato> <nro_termo>02/2010</nro_termo> <objeto>Substituição do Condutor do Veículo</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>10/11/2010</assinatura> <contratado>Airton Daumann</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2010</contrato> <nro_termo>02/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e do Prazo de Execução</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>29/12/2010</assinatura> <contratado>Villa Bela Engenharia de Pelotas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>022/2010</contrato> <nro_termo>02/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e do Prazo de Execução</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>29/12/2010</assinatura> <contratado>Villa Bela Engenharia de Pelotas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>068/2009</contrato> <nro_termo>02/2010</nro_termo> <objeto>Alteração de Pessoa Física para Pessoa Jurídica</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>11/06/2010</assinatura> <contratado>Baschi &amp; Sacramento Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>085/2009</contrato> <nro_termo>02/2010</nro_termo> <objeto>Alteração de Pessoa Física para Pessoa Jurídica</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>11/06/2010</assinatura> <contratado>Baschi &amp; Sacramento Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>329/2008</contrato> <nro_termo>02/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>1.130,39/mês</valor> <assinatura>06/07/2010</assinatura> <contratado>Daniela Cabral Sarkis e Bruno Cabral Sarkis p.p. Sônia Malisia Cabral</contratado></Row>
<Row><contrato>056/2008</contrato> <nro_termo>02/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>11.648,16</valor> <assinatura>02/03/2010</assinatura> <contratado>Neves &amp; Filhos Administração e Intermediação de Imóveis Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>179/2008</contrato> <nro_termo>02/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria/> <valor>11,99 por cm/coluna</valor> <assinatura>25/05/2010</assinatura> <contratado>Hélio Freitag &amp; Cia. Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>056/2009</contrato> <nro_termo>02/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria/> <valor>1.500,00/mês</valor> <assinatura>27/12/2010</assinatura> <contratado>Marlene Cruz de Almeida</contratado></Row>
<Row><contrato>066/2009</contrato> <nro_termo>02/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Substituição do Veículo</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1,50 p/ km</valor> <assinatura>31/03/2010</assinatura> <contratado>Júlio César Volz Perleberg</contratado></Row>
<Row><contrato>097/2009</contrato> <nro_termo>02/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1,50 p/ km</valor> <assinatura>31/03/2010</assinatura> <contratado>Aroldo Cazare</contratado></Row>
<Row><contrato>093/2009</contrato> <nro_termo>02/2010</nro_termo> <objeto>Aditamento da Quilometragem</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>16,80/dia</valor> <assinatura>13/05/2010</assinatura> <contratado>Luiz Guilherme Peverada</contratado></Row>
<Row><contrato>160/2009</contrato> <nro_termo>02/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1,74 p/ km rodado</valor> <assinatura>08/06/2010</assinatura> <contratado>Gilmar Milech</contratado></Row>
<Row><contrato>163/2006</contrato> <nro_termo>02/2010</nro_termo> <objeto>Aditamento para Acréscimos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>18.000,00/mês</valor> <assinatura>07/07/2010</assinatura> <contratado>White Martins Gases Industriais Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>196/2009</contrato> <nro_termo>02/2010</nro_termo> <objeto>Substituição do Condutor; Aditamento da Quilometragem</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>18,00/dia</valor> <assinatura>13/05/2010</assinatura> <contratado>Nestor Bubolz</contratado></Row>
<Row><contrato>074/2009</contrato> <nro_termo>02/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1,80 p/ km</valor> <assinatura>31/03/2010</assinatura> <contratado>Jeferson dos Santos Transportes ME</contratado></Row>
<Row><contrato>078/2009</contrato> <nro_termo>02/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência </objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1,80 p/ km</valor> <assinatura>31/03/2010</assinatura> <contratado>Carlos Luiz Ribes</contratado></Row>
<Row><contrato>375/2008</contrato> <nro_termo>02/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>2.209,74/mês</valor> <assinatura>22/09/2010</assinatura> <contratado>Isabel Cristina Correa de Arruda</contratado></Row>
<Row><contrato>067/2009</contrato> <nro_termo>02/2010</nro_termo> <objeto>Acréscimo de Valor</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>2,24 p/ km</valor> <assinatura>18/10/2010</assinatura> <contratado>Leomar Neunfeld</contratado></Row>
<Row><contrato>057/2008</contrato> <nro_termo>02/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Reequilíbrio Econômico-Financeiro</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>227,82/mês</valor> <assinatura>21/05/2010</assinatura> <contratado>Emtelsul - Comércio de Equipamentos de Segurança Eletrônica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>318/2008</contrato> <nro_termo>02/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>2.750,54/mês</valor> <assinatura>27/08/2010</assinatura> <contratado>Gilmara Ferreira Moreira e Solange Meirelles Moreira</contratado></Row>
<Row><contrato>214/2009</contrato> <nro_termo>02/2010</nro_termo> <objeto>Acréscimos e Supressões nos Serviços</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>27.791,96 (-)</valor> <assinatura>29/07/2010</assinatura> <contratado>Marsou Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>058/2008</contrato> <nro_termo>02/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Reequilíbrio Econômico-Financeiro</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>280,43/mês</valor> <assinatura>21/05/2010</assinatura> <contratado>Emtelsul - Comércio de Equipamentos de Segurança Eletrônica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>337/2008</contrato> <nro_termo>02/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>2.972,00</valor> <assinatura>22/09/2010</assinatura> <contratado>Teletoner Comércio de Materiais Reprográficos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>305/2008</contrato> <nro_termo>02/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>305.976,00</valor> <assinatura>22/09/2010</assinatura> <contratado>Agência de Viagens e Turismo Timm Ltda ME</contratado></Row>
<Row><contrato>139/2006</contrato> <nro_termo>02/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>3.797,10/mês</valor> <assinatura>27/08/2010</assinatura> <contratado>Gilberto Barbosa Karam</contratado></Row>
<Row><contrato>015/2010</contrato> <nro_termo>02/2010</nro_termo> <objeto>Aditamento para Acréscimos</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>41.959,25</valor> <assinatura>05/10/2010</assinatura> <contratado>Villa Bela Engenharia de Pelotas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>205/2010</contrato> <nro_termo>02/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>57.500,00</valor> <assinatura>14/12/2010</assinatura> <contratado>Central Luz Materiais Elétricos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2010</contrato> <nro_termo>02/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação de Acréscimos</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>65.350,00</valor> <assinatura>28/10/2010</assinatura> <contratado>Costa &amp; Amaral Administração de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>231/2008</contrato> <nro_termo>02/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria/> <valor>69.016,68</valor> <assinatura>06/04/2010</assinatura> <contratado>Zilberpar S/A</contratado></Row>
<Row><contrato> 052/2010</contrato> <nro_termo>02/2010</nro_termo> <objeto>Alteração da Planilha Orçamentária</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>(-) 7.262,71</valor> <assinatura>28/10/2010</assinatura> <contratado>Villa Bela Engenharia de Pelotas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>021/2010</contrato> <nro_termo>02/2010</nro_termo> <objeto>Aditamento para Acréscimos</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>7.627,68</valor> <assinatura>22/09/2010</assinatura> <contratado>Villa Bela Engenharia de Pelotas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>150/2009</contrato> <nro_termo>02/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e do Prazo de Entrega; Acréscimo e Redução de Quantitativos</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>(-) 766,00</valor> <assinatura>01/11/2010</assinatura> <contratado>NTA - Novas Técnicas de Asfaltos S/A</contratado></Row>
<Row><contrato>096/2008</contrato> <nro_termo>02/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência </objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>7.669,80</valor> <assinatura>22/04/2010</assinatura> <contratado>Arlene Scaglioni</contratado></Row>
<Row><contrato>097/2008</contrato> <nro_termo>02/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência </objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>7.669,80</valor> <assinatura>22/04/2010</assinatura> <contratado>Vanderlei Madruga da Silva</contratado></Row>
<Row><contrato>232/2008</contrato> <nro_termo>02/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Reajuste</objeto> <secretaria>SMR       </secretaria> <valor>94.807,80/mês</valor> <assinatura>03/08/2010</assinatura> <contratado>Eicon Controles Inteligentes de Negócios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>278/2010</contrato> <nro_termo>02/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMH       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>25/10/2011</assinatura> <contratado>Construtora ACPO Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>487/2008</contrato> <nro_termo>02/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMH       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>07/06/2011</assinatura> <contratado>Loki Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>119/2010</contrato> <nro_termo>02/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e do Prazo de Execução</objeto> <secretaria>SCP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>18/10/2011</assinatura> <contratado>Consórcio EPT/Cadiz</contratado></Row>
<Row><contrato>101/2011</contrato> <nro_termo>02/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>10/11/2011</assinatura> <contratado>Marsou Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>----/----</contrato> <nro_termo>02/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>0,35 p/ km rodado</valor> <assinatura>05/05/2011</assinatura> <contratado>Manoel Francisco Garcia</contratado></Row>
<Row><contrato>----/----</contrato> <nro_termo>02/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>0,35 p/ km rodado</valor> <assinatura>05/05/2011</assinatura> <contratado>Rudis Wrege Rickes</contratado></Row>
<Row><contrato>234/2009</contrato> <nro_termo>02/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>10.796,18/mês</valor> <assinatura>30/06/2011</assinatura> <contratado>Roberto David Malcon</contratado></Row>
<Row><contrato>120/2010</contrato> <nro_termo>02/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência; Alteração do Valor</objeto> <secretaria>SCP       </secretaria> <valor>149.559,21 (-)</valor> <assinatura>18/05/2011</assinatura> <contratado>Sociedade Geral de Empreitadas Ltda - Sogel</contratado></Row>
<Row><contrato>088/2009</contrato> <nro_termo>02/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1,50 p/ km rodado</valor> <assinatura>21/03/2011</assinatura> <contratado>André Harms Stallbaum</contratado></Row>
<Row><contrato>096/2009</contrato> <nro_termo>02/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência </objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1,50 p/ km rodado</valor> <assinatura>21/03/2011</assinatura> <contratado>Adir Kerstner</contratado></Row>
<Row><contrato>083/2009</contrato> <nro_termo>02/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1,50 p/ km rodado</valor> <assinatura>21/03/2011</assinatura> <contratado>Nedo Robe</contratado></Row>
<Row><contrato>090/2009</contrato> <nro_termo>02/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência </objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1,50 p/ km rodado</valor> <assinatura>31/03/2011</assinatura> <contratado>Mateus de Souza Jansen</contratado></Row>
<Row><contrato>091/2009</contrato> <nro_termo>02/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência </objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1,50 p/ km rodado</valor> <assinatura>31/03/2011</assinatura> <contratado>Vanderlei Mendes</contratado></Row>
<Row><contrato>077/2009</contrato> <nro_termo>02/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1,50 p/ km rodado</valor> <assinatura>21/03/2011</assinatura> <contratado>Andréia Berndt Perleberg</contratado></Row>
<Row><contrato>076/2009</contrato> <nro_termo>02/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1,50 p/ km rodado</valor> <assinatura>21/03/2011</assinatura> <contratado>Aldino Romiro Bonow</contratado></Row>
<Row><contrato>081/2009</contrato> <nro_termo>02/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1,50 p/ km rodado</valor> <assinatura>31/03/2011</assinatura> <contratado>Jeferson dos Santos Transportes ME</contratado></Row>
<Row><contrato>048/2010</contrato> <nro_termo>02/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1,50 p/ km rodado</valor> <assinatura>19/03/2011</assinatura> <contratado>Marcos de Macedo Robe</contratado></Row>
<Row><contrato>079/2009</contrato> <nro_termo>02/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1,50 p/ km rodado</valor> <assinatura>29/03/2011</assinatura> <contratado>Gilberto Silveira Gadea</contratado></Row>
<Row><contrato>051/2010</contrato> <nro_termo>02/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1,80 p/ km rodado</valor> <assinatura>19/03/2011</assinatura> <contratado>Lindomar Norenberg</contratado></Row>
<Row><contrato>080/2009</contrato> <nro_termo>02/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1,80 p/ km rodado</valor> <assinatura>21/03/2011</assinatura> <contratado>Fábio Torres</contratado></Row>
<Row><contrato>092/2009</contrato> <nro_termo>02/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1,80 p/ km rodado</valor> <assinatura>21/03/2011</assinatura> <contratado>Renato Martin</contratado></Row>
<Row><contrato>087/2009</contrato> <nro_termo>02/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência </objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1,80 p/ km rodado</valor> <assinatura>31/03/2011</assinatura> <contratado>Lindomar Norenberg</contratado></Row>
<Row><contrato>086/2009</contrato> <nro_termo>02/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1,80 p/ km rodado</valor> <assinatura>31/03/2011</assinatura> <contratado>Nelson Zitzke Uarth</contratado></Row>
<Row><contrato>044/2011</contrato> <nro_termo>02/2011</nro_termo> <objeto>Reajuste de Preços (SME) (SMS)</objeto> <secretaria>SAF       </secretaria> <valor>2,06;2,86;2,25/l</valor> <assinatura>23/11/2011</assinatura> <contratado>Abastecedora Paulo Moreira Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>070/2009</contrato> <nro_termo>02/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência </objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>2,12 p/km rodado</valor> <assinatura>24/03/2011</assinatura> <contratado>Diomar Ottoni Pastorini Pinto</contratado></Row>
<Row><contrato>089/2009</contrato> <nro_termo>02/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência </objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>2,20 p/ km rodado</valor> <assinatura>31/03/2011</assinatura> <contratado>Paulo Nick Nogueira ME</contratado></Row>
<Row><contrato>095/2009</contrato> <nro_termo>02/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>2,22 p/ km rodado</valor> <assinatura>21/03/2011</assinatura> <contratado>Diomar Ottoni Pastorini Pinto</contratado></Row>
<Row><contrato>072/2009</contrato> <nro_termo>02/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>2,24 p/ km rodado</valor> <assinatura>24/03/2011</assinatura> <contratado>Diomar Ottoni Pastorini Pinto</contratado></Row>
<Row><contrato>071/2009</contrato> <nro_termo>02/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>2,24 p/ km rodado</valor> <assinatura>24/03/2011</assinatura> <contratado>Tatiane Franco Araújo ME</contratado></Row>
<Row><contrato>069/2009</contrato> <nro_termo>02/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência </objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>2,24 p/ km rodado</valor> <assinatura>24/03/2011</assinatura> <contratado>Paulo Nick Nogueira ME</contratado></Row>
<Row><contrato>094/2009</contrato> <nro_termo>02/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>2,25 p/ km rodado</valor> <assinatura>31/03/2011</assinatura> <contratado>Lindomar Norenberg</contratado></Row>
<Row><contrato>195/2010</contrato> <nro_termo>02/2011</nro_termo> <objeto>Atualização do Valor (SME)</objeto> <secretaria>SAF       </secretaria> <valor>22.670,47/mês</valor> <assinatura>20/07/2011</assinatura> <contratado>AVMB - Consultoria e Assessoria em Informática Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>085/2011</contrato> <nro_termo>02/2011</nro_termo> <objeto>Aditamento da Quilometragem</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>25,33/dia</valor> <assinatura>10/10/2011</assinatura> <contratado>Rodrigo Casarin Borges</contratado></Row>
<Row><contrato>195/2009</contrato> <nro_termo>02/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>2.776,30/mês</valor> <assinatura>10/02/2011</assinatura> <contratado>João Carlos Gonçalves Ruivo</contratado></Row>
<Row><contrato>202/2009</contrato> <nro_termo>02/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>2.817,01/mês</valor> <assinatura>29/03/2011</assinatura> <contratado>Neila Lisane Bierhals</contratado></Row>
<Row><contrato>231/2009</contrato> <nro_termo>02/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>3.398,79/mês</valor> <assinatura>15/08/2011</assinatura> <contratado>Gilca Santos Borges Sedrez</contratado></Row>
<Row><contrato>309/2008</contrato> <nro_termo>02/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>3.439,02/mês</valor> <assinatura>29/08/2011</assinatura> <contratado>Rosa Marques Rodrigues</contratado></Row>
<Row><contrato>201/2009</contrato> <nro_termo>02/2011</nro_termo> <objeto>Reajuste</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>3.990,51/mês</valor> <assinatura>12/09/2011</assinatura> <contratado>Ary de Oliveira Viégas</contratado></Row>
<Row><contrato>296/2010</contrato> <nro_termo>02/2011</nro_termo> <objeto>Acréscimos nos Serviços</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>43.830,00</valor> <assinatura>15/12/2011</assinatura> <contratado>Sedra Serviços de Dragagem Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>002/2006</contrato> <nro_termo>02/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>4.739,62</valor> <assinatura>07/11/2011</assinatura> <contratado>Flora Osório Brauner</contratado></Row>
<Row><contrato>322/2010</contrato> <nro_termo>02/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência (SMC) (SMED) (SMS)</objeto> <secretaria>SAF       </secretaria> <valor>4% da Taxa/mês</valor> <assinatura>30/11/2011</assinatura> <contratado>Instituto Nacional América</contratado></Row>
<Row><contrato>048/2009</contrato> <nro_termo>02/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Reajuste</objeto> <secretaria>SAF       </secretaria> <valor>51.519,29/mês</valor> <assinatura>29/03/2011</assinatura> <contratado>Companhia de Informática de Pelotas - COINPEL</contratado></Row>
<Row><contrato>060/2010</contrato> <nro_termo>02/2011</nro_termo> <objeto>Alteração do Valor</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>6.010,85/mês</valor> <assinatura>22/09/2011</assinatura> <contratado>Companhia de Informática de Pelotas - COINPEL</contratado></Row>
<Row><contrato>126/2010</contrato> <nro_termo>02/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência </objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>6.666,00/mês</valor> <assinatura>16/05/2011</assinatura> <contratado>Max Pirâmides Locação de Coberturas de Lona Ltda ME</contratado></Row>
<Row><contrato>089/2007</contrato> <nro_termo>02/2012</nro_termo> <objeto>Alteração da Dotação Orçamentária</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>29/03/2012</assinatura> <contratado>Pizarro Pneus Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>127/2011</contrato> <nro_termo>02/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e do Prazo de Execução</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>16/02/2012</assinatura> <contratado>Rio Paraná Construtora Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>227/2011</contrato> <nro_termo>02/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e do Prazo de Execução</objeto> <secretaria>SMH       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>10/07/2012</assinatura> <contratado>CPC Construtora Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>299/2011</contrato> <nro_termo>02/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e do Prazo de Execução</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>19/11/2012</assinatura> <contratado>Marques Imóveis Construtora e Imobiliária Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>312/2011</contrato> <nro_termo>02/2012</nro_termo> <objeto>Alteração da Vigência</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>26/12/2012</assinatura> <contratado>Construtora Pelotense Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>329/2011</contrato> <nro_termo>02/2012</nro_termo> <objeto>Formalizar Alteração da Razão Social</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>25/05/2012</assinatura> <contratado>AVS Construçoes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>----/----</contrato> <nro_termo>02/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>0,35 p/ km rodado</valor> <assinatura>03/04/2012</assinatura> <contratado>Silmar Timm Bonow</contratado></Row>
<Row><contrato>----/----</contrato> <nro_termo>02/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>0,35 p/km rodado</valor> <assinatura>03/04/2012</assinatura> <contratado>Loiva Pinz Medronha</contratado></Row>
<Row><contrato>----/----</contrato> <nro_termo>02/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>0,35 p/km rodado</valor> <assinatura>03/04/2012</assinatura> <contratado>Willibaldo Milech</contratado></Row>
<Row><contrato>----/----</contrato> <nro_termo>02/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>0,35 p/km rodado</valor> <assinatura>03/04/2012</assinatura> <contratado>Luiz Renato Fagundes</contratado></Row>
<Row><contrato>----/----</contrato> <nro_termo>02/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>0,35 p/km rodado</valor> <assinatura>03/04/2012</assinatura> <contratado>Ari Strelow</contratado></Row>
<Row><contrato>143/2012</contrato> <nro_termo>02/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>1.046.498,19/mês</valor> <assinatura>28/08/2012</assinatura> <contratado>Sersul Limpeza e Prestaçao de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>340/2010</contrato> <nro_termo>02/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SAF       </secretaria> <valor>13.804,89</valor> <assinatura>19/12/2012</assinatura> <contratado>Suportec Consultoria de Sistemas e Representações Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>087/2011</contrato> <nro_termo>02/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1,43 p/ km rodado</valor> <assinatura>18/04/2012</assinatura> <contratado>Gilberto Silveira Gadea</contratado></Row>
<Row><contrato>014/2011</contrato> <nro_termo>02/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação de Vigência da locação do imóvel</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>1.497,37/mês</valor> <assinatura>20/12/2012</assinatura> <contratado>Flávia Viegas Damé</contratado></Row>
<Row><contrato>050/2010</contrato> <nro_termo>02/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1,50 p/ km rodado</valor> <assinatura>18/04/2012</assinatura> <contratado>Luiz Fernando Dornelles</contratado></Row>
<Row><contrato>049/2010</contrato> <nro_termo>02/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência; Aditamento da Quilometragem</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1,50 p/ km rodado</valor> <assinatura>19/03/2012</assinatura> <contratado>Jeremias Guths Hobuss</contratado></Row>
<Row><contrato>202/2011</contrato> <nro_termo>02/2012</nro_termo> <objeto>Alteração de Planilha Orçamentária</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>-1.525,72</valor> <assinatura>20/08/2012</assinatura> <contratado>Construtora Pelotense Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>200/2011</contrato> <nro_termo>02/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>174.268,64/mês</valor> <assinatura>01/08/2012</assinatura> <contratado>Tradição Prestadora de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>300/2011</contrato> <nro_termo>02/2012</nro_termo> <objeto>Aditamento para Acréscimos e Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>185.093,43</valor> <assinatura>18/07/2012</assinatura> <contratado>ACPO - Artefatos de Concreto Pedro Osorio Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>s/n/2010</contrato> <nro_termo>02/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>20.000,00/mês</valor> <assinatura>01/02/2012</assinatura> <contratado>Massa Falida de Cinco Construções Indústria e Comércio Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>287/2010</contrato> <nro_termo>02/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>22.500,00</valor> <assinatura>23/10/2012</assinatura> <contratado>Teletoner Comércio de Materiais Reprográficos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>063/2012</contrato> <nro_termo>02/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação de Acréscimos</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>240.049,44</valor> <assinatura>24/04/2012</assinatura> <contratado>Marinonio Service Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>117/2009</contrato> <nro_termo>02/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>2.500,00/mês</valor> <assinatura>13/08/2012</assinatura> <contratado>Iara Irene Costa da Costa</contratado></Row>
<Row><contrato>114/2012</contrato> <nro_termo>02/2012</nro_termo> <objeto>Acréscimos na Obra; Alteração da Vigência e do Prazo de Execução</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>265.152,45</valor> <assinatura>23/08/2012</assinatura> <contratado>Marsou Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>328/2010</contrato> <nro_termo>02/2012</nro_termo> <objeto>Acréscimo de 04 Refeições Diárias</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>27,20/dia</valor> <assinatura>01/06/2012</assinatura> <contratado>Agibe dos Santos ME</contratado></Row>
<Row><contrato>252/2010</contrato> <nro_termo>02/2012</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação de Vigência da locação do imóvel.</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>36.325056</valor> <assinatura>13/11/2012</assinatura> <contratado>Selma Leitzke Buchweitz e Paulo Renato Buchweitz</contratado></Row>
<Row><contrato>265/2010</contrato> <nro_termo>02/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação de Vigência da locação do imóvel</objeto> <secretaria>SAF       </secretaria> <valor>3.808,96/mês</valor> <assinatura>30/10/2012</assinatura> <contratado>Marco Antônio da Cruz Afonso</contratado></Row>
<Row><contrato>069/2012</contrato> <nro_termo>02/2012</nro_termo> <objeto>Substituição de Serviços; Prorrogação de Prazo</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>39.778,21</valor> <assinatura>08/10/2012</assinatura> <contratado>AVS Construçoes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>112/2008</contrato> <nro_termo>02/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>4.070,21/mês</valor> <assinatura>23/07/2012</assinatura> <contratado>Gilberto Rodrigues Quadrado</contratado></Row>
<Row><contrato>216/2009</contrato> <nro_termo>02/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>4.094,82/mês</valor> <assinatura>30/08/2012</assinatura> <contratado>Clarisse Mielke Gruppelli</contratado></Row>
<Row><contrato>369/2010</contrato> <nro_termo>02/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>48.526,32/mês</valor> <assinatura>30/04/2012</assinatura> <contratado>GSH Gestão e Tecnologia em Saúde Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>059/2012</contrato> <nro_termo>02/2012</nro_termo> <objeto>Inclusão de Serviços </objeto> <secretaria>SMH       </secretaria> <valor>4.934,94</valor> <assinatura>05/12/2012</assinatura> <contratado>Quality Serviços de Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>331/2011</contrato> <nro_termo>02/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>4.980,00/mês</valor> <assinatura>03/09/2012</assinatura> <contratado>Claudemir da Silva Melo ME</contratado></Row>
<Row><contrato>001/2008</contrato> <nro_termo>02/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>7.095,04/mês</valor> <assinatura>31/12/2012</assinatura> <contratado>Fundação Educacional Rural Cristã Rachel Mello</contratado></Row>
<Row><contrato>125/2009</contrato> <nro_termo>02/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>75.000,00</valor> <assinatura>27/07/2012</assinatura> <contratado>Regina Pinto Ferreira e Paulo Brazil Vaz Pinto Ferreira</contratado></Row>
<Row><contrato>303/2011</contrato> <nro_termo>02/2012</nro_termo> <objeto>Aditamento para Acréscimos e Prorrogação do Prazo de Execução</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>798.440,60</valor> <assinatura>25/10/2012</assinatura> <contratado>Consórcio SBS/Pelotense</contratado></Row>
<Row><contrato>214/2011</contrato> <nro_termo>02/2012</nro_termo> <objeto>Substituição de Serviços</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>(-) 9.825,36</valor> <assinatura>23/05/2012</assinatura> <contratado>Villa Bela Engenharia de Pelotas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>247/2012</contrato> <nro_termo>02/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>08/10/2013</assinatura> <contratado>Lindomar Norenberg</contratado></Row>
<Row><contrato>223/2012</contrato> <nro_termo>02/2013</nro_termo> <objeto>Alteração do Condutor do Veículo</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>20/06/2013</assinatura> <contratado>Jeferson dos Santos Transportes ME</contratado></Row>
<Row><contrato>245/2012</contrato> <nro_termo>02/2013</nro_termo> <objeto>Substituição do Veículo</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>22/08/2013</assinatura> <contratado>Transportes Turisticos Wrege Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>088/2011</contrato> <nro_termo>02/2013</nro_termo> <objeto>Alteração da Dotação Orçamentária</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>22/10/2013</assinatura> <contratado>José Antonio Miranda Abrantes</contratado></Row>
<Row><contrato>075/2013</contrato> <nro_termo>02/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e do Prazo de Execução</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>03/12/2013</assinatura> <contratado>Marques Imoveis Construtora e Imobiliaria Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2011</contrato> <nro_termo>02/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação de Vigência da locação do imóvel</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.140,06/mês</valor> <assinatura>02/01/2013</assinatura> <contratado>Rosa Marques Rodrigues</contratado></Row>
<Row><contrato>086/2011</contrato> <nro_termo>02/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência; Aditamento da Quilometragem</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>1,17 p/ km rodado</valor> <assinatura>30/03/2013</assinatura> <contratado>Seloni Maria Treichel Wally</contratado></Row>
<Row><contrato>259/2009</contrato> <nro_termo>02/2013</nro_termo> <objeto>Reajuste </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.525,68/mês</valor> <assinatura>28/06/2013</assinatura> <contratado>Roberto David Malcon</contratado></Row>
<Row><contrato>301/2012</contrato> <nro_termo>02/2013</nro_termo> <objeto>Reajuste</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>153.766,85</valor> <assinatura>25/05/2013</assinatura> <contratado>Paulo Ricardo Campelo Caldas ME</contratado></Row>
<Row><contrato>223/2011</contrato> <nro_termo>02/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação de Vigência da locação do imóvel</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.707,81/mês</valor> <assinatura>12/08/2013</assinatura> <contratado>Alessandra Belletti Figueira</contratado></Row>
<Row><contrato>238/2010</contrato> <nro_termo>02/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação de Vigência da locação do imóvel</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>1.940,70/mês</valor> <assinatura>29/09/2013</assinatura> <contratado>Sociedade de Educação e Amparo Santa Terezinha</contratado></Row>
<Row><contrato>123/2012</contrato> <nro_termo>02/2013</nro_termo> <objeto>Alteração dos Preços - Óleo Diesel e Gasolina (SMED) (SMS)</objeto> <secretaria>SGAF      </secretaria> <valor>2,09;2,57</valor> <assinatura>18/03/2013</assinatura> <contratado>Hugo Carlos Lang Filho &amp; Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>003/2011</contrato> <nro_termo>02/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>23.800,00</valor> <assinatura>24/01/2013</assinatura> <contratado>Sulredes Serviços em Informática Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>297/2012</contrato> <nro_termo>02/2013</nro_termo> <objeto>Acréscimo de Serviços</objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>+260.972,60</valor> <assinatura>16/12/2013</assinatura> <contratado>Sersul Limpeza e Prestaçao de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>293/2011</contrato> <nro_termo>02/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>26.183,09/mês</valor> <assinatura>01/10/2013</assinatura> <contratado>Companhia de Informática de Pelotas - Coinpel</contratado></Row>
<Row><contrato>292/2011</contrato> <nro_termo>02/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação de Vigência da locação do imóvel</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>3.000,00/mês</valor> <assinatura>06/11/2013</assinatura> <contratado>Paulo Roberto Ortiz</contratado></Row>
<Row><contrato>212/2012</contrato> <nro_termo>02/2013</nro_termo> <objeto>Acréscimo nos Serviços</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>32.859,23</valor> <assinatura>17/06/2013</assinatura> <contratado>Porto Redes Construçoes e Instalaçoes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>081/2011</contrato> <nro_termo>02/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação de Vigência da locação do imóvel e Reajuste</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>3.373,70</valor> <assinatura>29/04/2013</assinatura> <contratado>Beatriz Barreto Saalfeld</contratado></Row>
<Row><contrato>112/2010</contrato> <nro_termo>02/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação de Vigência da locação do imóvel</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>339,00/mês</valor> <assinatura>01/04/2013</assinatura> <contratado>Márcia Rosanete Blank Tuchtenhagen</contratado></Row>
<Row><contrato>002/2011</contrato> <nro_termo>02/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação de Vigência da locação do imóvel</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>3.979,14/mês</valor> <assinatura>27/05/2013</assinatura> <contratado>Clarisse Mielke Gruppelli</contratado></Row>
<Row><contrato>044/2009</contrato> <nro_termo>02/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>4.196,89/mês</valor> <assinatura>10/06/2013</assinatura> <contratado>Circulo Operário Pelotense</contratado></Row>
<Row><contrato>020/2012</contrato> <nro_termo>02/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>4.292,00/mês</valor> <assinatura>13/08/2013</assinatura> <contratado>Mario Zanetti</contratado></Row>
<Row><contrato>211/2011</contrato> <nro_termo>02/2013</nro_termo> <objeto>Alteração do Valor</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>4.712,41/mês</valor> <assinatura>19/09/2013</assinatura> <contratado>Gilberto Barbosa Karam</contratado></Row>
<Row><contrato>268/2012</contrato> <nro_termo>02/2013</nro_termo> <objeto>Aditamento para Acréscimos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>+47.518,44/mês</valor> <assinatura>27/12/2013</assinatura> <contratado>Caroldo Prestaçao de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>164/2012</contrato> <nro_termo>02/2013</nro_termo> <objeto>Inclusão de Serviços</objeto> <secretaria>SMH       </secretaria> <valor>55.820,75</valor> <assinatura>28/01/2013</assinatura> <contratado>CCT - Construtora, Comercio e Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>045/2009</contrato> <nro_termo>02/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência (SJSS)</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>5.618,15/mês</valor> <assinatura>01/02/2013</assinatura> <contratado>Otelmo Bergmann Krolow</contratado></Row>
<Row><contrato>314/2010</contrato> <nro_termo>02/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>5.749,63/mês</valor> <assinatura>22/01/2013</assinatura> <contratado>Carlos Otto Schramm</contratado></Row>
<Row><contrato>201/2011</contrato> <nro_termo>02/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação de Vigência da locação do imóvel e Reajuste</objeto> <secretaria>SGAF      </secretaria> <valor>6.237,49/mês</valor> <assinatura>31/07/2013</assinatura> <contratado>Carlos Otto Schramm</contratado></Row>
<Row><contrato>138/2011</contrato> <nro_termo>02/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação de Vigência da locação do imóvel</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>6.787,01/mês</valor> <assinatura>10/06/2013</assinatura> <contratado>NH Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>191/2011</contrato> <nro_termo>02/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>78.000,00</valor> <assinatura>03/07/2013</assinatura> <contratado>Alfredo Roberto Goulart Silveira</contratado></Row>
<Row><contrato>244/2012</contrato> <nro_termo>02/2013</nro_termo> <objeto>Alteração do Valor</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>980.370,48</valor> <assinatura>02/01/2013</assinatura> <contratado>GSH Gestao e Tecnologia em Saude Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>252/2014</contrato> <nro_termo>02/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>27/05/2015</assinatura> <contratado>Paulo Ricardo Campelo Caldas ME</contratado></Row>
<Row><contrato>234/2013</contrato> <nro_termo>02/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação do prazo de vigência e execução</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>10/04/2014</assinatura> <contratado>Angela Cristina Bosenbecker &amp; Cia. Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>278/2013</contrato> <nro_termo>02/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>26/12/2014</assinatura> <contratado>Compassos Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>246/2012</contrato> <nro_termo>02/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>14/11/2014</assinatura> <contratado>Lindomar Norenberg</contratado></Row>
<Row><contrato>248/2012</contrato> <nro_termo>02/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>09/11/2014</assinatura> <contratado>Transportes Turisticos Wrege Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>210/2012</contrato> <nro_termo>02/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>25/02/2014</assinatura> <contratado>EGEL - Empresa Gaucha de Estradas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>099/2011</contrato> <nro_termo>02/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação de Vigência da locação do imóvel</objeto> <secretaria>SDET      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>20/03/2014</assinatura> <contratado>Ricardo Ramos Construtora Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>122/2014</contrato> <nro_termo>02/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>29/10/2014</assinatura> <contratado>Engeplus Engenharia e Consultoria Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>134/2012</contrato> <nro_termo>02/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação de vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>04/07/2014</assinatura> <contratado>Rafael Pierzchalski Duarte</contratado></Row>
<Row><contrato>113/2013</contrato> <nro_termo>02/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação de vigência</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>22/01/2015</assinatura> <contratado>Grafica Diario Popular Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>201/2013</contrato> <nro_termo>02/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>26/05/2014</assinatura> <contratado>SPO Construçoes e Incorporaçoes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>017/2014</contrato> <nro_termo>02/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>05/12/2014</assinatura> <contratado>INCORP - Consultoria e Assessoria Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>062/2013</contrato> <nro_termo>02/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação de Vigência da locação do imóvel</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>26/12/2014</assinatura> <contratado>Zilberpar S/A</contratado></Row>
<Row><contrato>067/2011</contrato> <nro_termo>02/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação de vigência e outras alterações contratuais</objeto> <secretaria>SGAF      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>11/09/2014</assinatura> <contratado>Claro S.A.</contratado></Row>
<Row><contrato>038/2013</contrato> <nro_termo>02/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e do Prazo de Execução</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>28/02/2014</assinatura> <contratado>Consorcio Engeplus / STE</contratado></Row>
<Row><contrato>176/2012</contrato> <nro_termo>02/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>117.357,00</valor> <assinatura>25/08/2014</assinatura> <contratado>Servlimter Limpeza e Terceirizaçao Ltda ME</contratado></Row>
<Row><contrato>195/2012</contrato> <nro_termo>02/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Reajuste</objeto> <secretaria>SGAF      </secretaria> <valor>13.237,32</valor> <assinatura>12/08/2014</assinatura> <contratado>Instituto Gamma de Assessoria a Orgaos Publicos - IGAM</contratado></Row>
<Row><contrato>021/2013</contrato> <nro_termo>02/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação de vigência</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>15,00/hora</valor> <assinatura>21/02/2014</assinatura> <contratado>Luciety Tavares da Silveira</contratado></Row>
<Row><contrato>269/2012</contrato> <nro_termo>02/2014</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar a vigência por mais 12 meses de contrato 269/2012 e concede reajuste do valor da locação.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>154.313,04</valor> <assinatura>01/12/2014</assinatura> <contratado>Pizarro Pneus Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>170/2014</contrato> <nro_termo>02/2014</nro_termo> <objeto>Aditamento para acréscimo </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>16.163,00</valor> <assinatura>25/11/2014</assinatura> <contratado>Torino Informatica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>161/2012</contrato> <nro_termo>02/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação de vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>16.400,00</valor> <assinatura>19/08/2014</assinatura> <contratado>Mapfre Vera Cruz Seguradora S.A.</contratado></Row>
<Row><contrato>090/2014</contrato> <nro_termo>02/2014</nro_termo> <objeto>Reajuste</objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>216.312,50</valor> <assinatura>12/08/2015</assinatura> <contratado>C. H. da Costa &amp; Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>090/2012</contrato> <nro_termo>02/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação de Vigência da locação do imóvel</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>2.486,36/mês</valor> <assinatura>21/01/2014</assinatura> <contratado>Luciano Nogues Lopes</contratado></Row>
<Row><contrato>216/2010</contrato> <nro_termo>02/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação de Vigência da locação do imóvel</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>251,99</valor> <assinatura>12/08/2014</assinatura> <contratado>Iracema Nunes Kurz</contratado></Row>
<Row><contrato>031/2011</contrato> <nro_termo>02/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação de Vigência da locação do imóvel</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>2.547,26/mês</valor> <assinatura>08/04/2014</assinatura> <contratado>Nailê Russomano</contratado></Row>
<Row><contrato>238/2012</contrato> <nro_termo>02/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Reajuste</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>2.624,31/mês</valor> <assinatura>30/09/2014</assinatura> <contratado>Maria Celia Camera Toniasso</contratado></Row>
<Row><contrato>004/2013</contrato> <nro_termo>02/2014</nro_termo> <objeto>Aditamento para Acréscimos</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>2.661,40/mês</valor> <assinatura>27/03/2014</assinatura> <contratado>Z. F. Souto &amp; Cia. Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>221/2012</contrato> <nro_termo>02/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação de Vigência da locação do imóvel</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>3.000,00</valor> <assinatura>25/09/2014</assinatura> <contratado>Gisele Campelo de Assis e Carmen Rosane Moreira de Almeida</contratado></Row>
<Row><contrato>213/2012</contrato> <nro_termo>02/2014</nro_termo> <objeto>Acréscimo de Serviços; Prorrogação da Vigência e do Prazo de Execução</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>32.095,28</valor> <assinatura>12/02/2014</assinatura> <contratado>Porto Redes Construçoes e Instalaçoes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>226/2011</contrato> <nro_termo>02/2014</nro_termo> <objeto>Realinhamento e reajuste</objeto> <secretaria>SMH       </secretaria> <valor>+322.495,59</valor> <assinatura>14/01/2014</assinatura> <contratado>Quality Serviços de Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>298/2012</contrato> <nro_termo>02/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação de Vigência da locação do imóvel e Reajuste</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>3.940,73/mês</valor> <assinatura>27/12/2014</assinatura> <contratado>Mateus Madail Santin</contratado></Row>
<Row><contrato>117/2013</contrato> <nro_termo>02/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação de vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>54.000,00</valor> <assinatura>07/07/2014</assinatura> <contratado>Agibe dos Santos ME</contratado></Row>
<Row><contrato>203/2012</contrato> <nro_termo>02/2014</nro_termo> <objeto>Alterações nos projetos arquitetônico, estrutural e de fundações</objeto> <secretaria>SDET      </secretaria> <valor>-6.336,09</valor> <assinatura>04/02/2014</assinatura> <contratado>SPO Construçoes e Incorporaçoes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>089/2013</contrato> <nro_termo>02/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Reajuste</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>7.500/mês</valor> <assinatura>29/01/2015</assinatura> <contratado>Fundaçao Educacional Rural Crista Rachel Mello</contratado></Row>
<Row><contrato>130/2013</contrato> <nro_termo>02/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SGAF      </secretaria> <valor>758.100,00</valor> <assinatura>27/11/2014</assinatura> <contratado>Ditrento Postos e Logistica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>129/2013</contrato> <nro_termo>02/2014</nro_termo> <objeto>Reajuste</objeto> <secretaria>SGAF      </secretaria> <valor>+7.844,64</valor> <assinatura>27/08/2014</assinatura> <contratado>Comercial Buffon Combustiveis e Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>131/2015</contrato> <nro_termo>02/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Reajuste</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor></valor> <assinatura>31/08/2015</assinatura> <contratado>Construtora ACPO Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>132/2014</contrato> <nro_termo>02/2015</nro_termo> <objeto>Aditivo para registrar alteração do representante legal do locador no contrato de locação 132/2014.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>02/06/2015</assinatura> <contratado>Joao Carlos Gonçalves Ruivo</contratado></Row>
<Row><contrato>175/2014</contrato> <nro_termo>02/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>24/09/2015</assinatura> <contratado>Companhia de Informática de Pelotas - COINPEL</contratado></Row>
<Row><contrato>189/2013</contrato> <nro_termo>02/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>21/10/2015</assinatura> <contratado>V R A Menezes</contratado></Row>
<Row><contrato>132/2015</contrato> <nro_termo>02/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>23/12/2015</assinatura> <contratado>MGM Empresa Construtora Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>102/2013</contrato> <nro_termo>02/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMR       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>20/02/2015</assinatura> <contratado>Gerson Luis Silva Lopes &amp; Cia. Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>198/2014</contrato> <nro_termo>02/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>27/10/2015</assinatura> <contratado>AZV Engenharia e Segurança Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>162/2014</contrato> <nro_termo>02/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>10/09/2015</assinatura> <contratado>Architectura Privilegiata Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>139/2014</contrato> <nro_termo>02/2015</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação por mais 4 meses de vigência do contrato 139/2014.</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>05/06/2015</assinatura> <contratado>Sole &amp; Associados Projetos Especiais de Engenharia e Arquitetura Sociedade Simples EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>181/2015</contrato> <nro_termo>02/2015</nro_termo> <objeto>Alterações diversas</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>11/11/2015</assinatura> <contratado>Marsou Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>103/2014</contrato> <nro_termo>02/2015</nro_termo> <objeto>Alteração da forma de pagamento</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>18/09/2015</assinatura> <contratado>Consorcio Enfil/Onix</contratado></Row>
<Row><contrato>074/2015</contrato> <nro_termo>02/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SDET      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>07/08/2015</assinatura> <contratado>Sinalvias Sinalizadora Viaria Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>004/2015</contrato> <nro_termo>02/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>23/10/2015</assinatura> <contratado>Construtora Contage Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>075/2014</contrato> <nro_termo>02/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>22/05/2015</assinatura> <contratado>Marques Imoveis Construtora e Imobiliaria Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>065/2013</contrato> <nro_termo>02/2015</nro_termo> <objeto>Termo de rescisão amigável do contrato.</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>29/12/2015</assinatura> <contratado>Empreiteira Modelar Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>206/2013</contrato> <nro_termo>02/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>23/10/2015</assinatura> <contratado>Locacyn Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>254/2013</contrato> <nro_termo>02/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>19/11/2015</assinatura> <contratado>Agencia de Viagens e Turismo Timm Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>223/2014</contrato> <nro_termo>02/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>28/10/2015</assinatura> <contratado>Wesley Ferreira Sezebanski &amp; Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>288/2014</contrato> <nro_termo>02/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>30/06/2015</assinatura> <contratado>Construtora Contage Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>272/2014</contrato> <nro_termo>02/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e alteração da destinação do imóvel</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>15/10/2015</assinatura> <contratado>ACPO - Artefatos de Concreto Pedro Osorio Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>246/2013</contrato> <nro_termo>02/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>10/07/2015</assinatura> <contratado>Agencia de Viagens e Turismo Timm Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>179/2014</contrato> <nro_termo>02/2015</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência por mais 12 meses e reajuste do valor de locação do imóvel situado à Rua Lobo da Costa, 1959.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>103.185,60</valor> <assinatura>26/08/2015</assinatura> <contratado>Regis Cleber de Lima Soares e Cleusa Gonsalez de Avila Soares</contratado></Row>
<Row><contrato>132/2013</contrato> <nro_termo>02/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Reajuste</objeto> <secretaria>SMR       </secretaria> <valor>120.365,90/mês</valor> <assinatura>20/08/2015</assinatura> <contratado>Eicon Controles Inteligentes de Negocios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>112/2014</contrato> <nro_termo>02/2015</nro_termo> <objeto>Reajuste</objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>1.536,84</valor> <assinatura>14/01/2016</assinatura> <contratado>Petrobras Distribuidora S.A.</contratado></Row>
<Row><contrato>001/2015</contrato> <nro_termo>02/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Aditamento para acréscimos </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>15.540,00</valor> <assinatura>27/10/2015</assinatura> <contratado>AVS Construçoes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>178/2013</contrato> <nro_termo>02/2015</nro_termo> <objeto>Reajuste</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>1.579,31/mês</valor> <assinatura>05/09/2015</assinatura> <contratado>Geni Pereira Leitao</contratado></Row>
<Row><contrato>003/2015</contrato> <nro_termo>02/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Aditamento para acréscimos </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>16.332,00</valor> <assinatura>27/10/2015</assinatura> <contratado>AVS Construçoes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>074/2014</contrato> <nro_termo>02/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Execução</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>1.740.661,34</valor> <assinatura>31/01/2015</assinatura> <contratado>Compassos Engenharia Ltda - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>087/2013</contrato> <nro_termo>02/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação de Vigência da locação do imóvel e Reajuste</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>17.962,54/mês</valor> <assinatura>08/06/2015</assinatura> <contratado>Navarini Engenharia e Construçoes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>101/2014</contrato> <nro_termo>02/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação de Vigência da locação do imóvel</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.800,00</valor> <assinatura>14/02/2015</assinatura> <contratado>Cleusa Mara Moreda Barboza</contratado></Row>
<Row><contrato>086/2013</contrato> <nro_termo>02/2015</nro_termo> <objeto>Aditamento para acréscimo </objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>181.666,67</valor> <assinatura>13/02/2015</assinatura> <contratado>Via Lux Comercio de Materiais Eletricos e de Segurança Eireli</contratado></Row>
<Row><contrato>209/2012</contrato> <nro_termo>02/2015</nro_termo> <objeto>Reajuste</objeto> <secretaria>SMH       </secretaria> <valor>221.919,77</valor> <assinatura>17/06/2015</assinatura> <contratado>AVS Construçoes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>214/2015</contrato> <nro_termo>02/2015</nro_termo> <objeto>Reajuste</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>228.965,35</valor> <assinatura>29/12/2015</assinatura> <contratado>Ask Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>306/2014</contrato> <nro_termo>02/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Reajuste</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>2.422.678,74</valor> <assinatura>20/08/2015</assinatura> <contratado>Evento Construtora de Obras Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>004/2014</contrato> <nro_termo>02/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SGAF      </secretaria> <valor>2,89%</valor> <assinatura>24/02/2015</assinatura> <contratado>Instituto Eccos</contratado></Row>
<Row><contrato>293/2011</contrato> <nro_termo>02/2015</nro_termo> <objeto>Reajuste</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>29.376,34/mês</valor> <assinatura>25/09/2015</assinatura> <contratado>Companhia de Informática de Pelotas - Coinpel</contratado></Row>
<Row><contrato>231/2013</contrato> <nro_termo>02/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Acréscimo de quantitativos</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>33.504,30</valor> <assinatura>28/05/2015</assinatura> <contratado>A2 Impressao Digital Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>054/2013</contrato> <nro_termo>02/2015</nro_termo> <objeto>Alteração no valor mensal da locação e Prorrogação de vigência da locação do imóvel</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>3.862,90/mês</valor> <assinatura>25/03/2015</assinatura> <contratado>Wilson de Azambuja Garcia</contratado></Row>
<Row><contrato>137/2013</contrato> <nro_termo>02/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Aditamento para acréscimos </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>42.467,20</valor> <assinatura>23/10/2015</assinatura> <contratado>AVS Construçoes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>204/2015</contrato> <nro_termo>02/2015</nro_termo> <objeto>Reajuste</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>43.572,51</valor> <assinatura>16/08/2016</assinatura> <contratado>Marques Imoveis Construtora e Imobiliaria Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>051/2013</contrato> <nro_termo>02/2015</nro_termo> <objeto>Alteração no valor mensal da locação e Prorrogação de vigência da locação do imóvel</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>4.426,99</valor> <assinatura>24/04/2015</assinatura> <contratado>Amilton Moreira</contratado></Row>
<Row><contrato>078/2014</contrato> <nro_termo>02/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Aditamento para acréscimos </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>4.717,68</valor> <assinatura>30/10/2014</assinatura> <contratado>Villa Bela Engenharia de Pelotas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>286/2014</contrato> <nro_termo>02/2015</nro_termo> <objeto>Aditamento para acréscimo </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>5.237,50</valor> <assinatura>24/07/2015</assinatura> <contratado>Air Liquide Brasil Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>083/2013</contrato> <nro_termo>02/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Reajuste</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>54.546,81/mês</valor> <assinatura>31/03/2015</assinatura> <contratado>Companhia de Informatica de Pelotas - Coinpel</contratado></Row>
<Row><contrato>240/2014</contrato> <nro_termo>02/2015</nro_termo> <objeto>Apostilamento para conceder reajuste do valor de locação do imóvel situado na Rua Andrade Neves, 2276 - Central de Matriculas da SMED.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>5.476,10/mês</valor> <assinatura>01/08/2016</assinatura> <contratado>Clarisse Mielke Gruppelli - passou a Agropecuária Grupelli Costa e Erna Grupelli Admin. Partic. Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>120/2014</contrato> <nro_termo>02/2015</nro_termo> <objeto>Alteração do valor</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>551.058,01</valor> <assinatura>07/01/2015</assinatura> <contratado>Construtora Contage Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>053/2013</contrato> <nro_termo>02/2015</nro_termo> <objeto>Alteração no valor mensal da locação e Prorrogação de vigência da locação do imóvel</objeto> <secretaria>SGAF      </secretaria> <valor>6.003,20/mês</valor> <assinatura>16/03/2015</assinatura> <contratado>Mohamed Shawkat Ahmad Qadan</contratado></Row>
<Row><contrato>141/2013</contrato> <nro_termo>02/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Reajuste</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>6.309,80/mês</valor> <assinatura>30/07/2015</assinatura> <contratado>Gilmara Ferreira Moreira e Solange Meirelles Moreira</contratado></Row>
<Row><contrato>247/2013</contrato> <nro_termo>02/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Reajuste</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>6.457,02/mês</valor> <assinatura>24/11/2015</assinatura> <contratado>Breno Jaeckel</contratado></Row>
<Row><contrato>055/2013</contrato> <nro_termo>02/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e Reajuste</objeto> <secretaria>SGAF      </secretaria> <valor>72.166,92</valor> <assinatura>25/02/2015</assinatura> <contratado>Companhia de Informatica de Pelotas - Coinpel</contratado></Row>
<Row><contrato>268/2012</contrato> <nro_termo>02/2015</nro_termo> <objeto>Reajuste retroativo a 01/01/2015</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>+84.709,32</valor> <assinatura>19/10/2015</assinatura> <contratado>Caroldo Prestaçao de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>045/2015</contrato> <nro_termo>02/2015</nro_termo> <objeto>Reajuste</objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>88.889,84</valor> <assinatura>07/10/2015</assinatura> <contratado>Petrobras Distribuidora SA</contratado></Row>
<Row><contrato>062/2015</contrato> <nro_termo>02/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>04/11/2016</assinatura> <contratado>Azevedo, Aquino Construçoes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>072/2015</contrato> <nro_termo>02/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>06/10/2016</assinatura> <contratado>Loki Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2016</contrato> <nro_termo>02/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>30/06/2016</assinatura> <contratado>Soerguer Construçoes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>006/2016</contrato> <nro_termo>02/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e execução contratual </objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>19/12/2016</assinatura> <contratado>SBS Engenharia e Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>077/2014</contrato> <nro_termo>02/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SDET      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>18/04/2016</assinatura> <contratado>Gabriel Canez Novack ME</contratado></Row>
<Row><contrato>036/2015</contrato> <nro_termo>02/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação do prazo e da vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>04/11/2016</assinatura> <contratado>Villa Bela Engenharia de Pelotas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>059/2016</contrato> <nro_termo>02/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação dos prazos</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>18/07/2016</assinatura> <contratado>Encopav Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>005/2016</contrato> <nro_termo>02/2016</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação dos prazos de execução e de vigência do contrato 005/2016 - Reforma e ampliação da UBS Cohab Guabiroba.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>12/08/2016</assinatura> <contratado>Azevedo, Aquino Construtora Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>056/2015</contrato> <nro_termo>02/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>29/09/2016</assinatura> <contratado>Villa Bela Engenharia de Pelotas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>011/2016</contrato> <nro_termo>02/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>12/07/2016</assinatura> <contratado>AVS Construçoes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>053/2015</contrato> <nro_termo>02/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e do prazo de execução </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>31/10/2016</assinatura> <contratado>Azevedo, Aquino Construçoes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>035/2014</contrato> <nro_termo>02/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>08/03/2016</assinatura> <contratado>Claro Sistemas de Segurança Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>049/2015</contrato> <nro_termo>02/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>04/11/2016</assinatura> <contratado>Villa Bela Engenharia de Pelotas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>296/2014</contrato> <nro_termo>02/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>10/02/2016</assinatura> <contratado>ACP Arquitetura Construçoes e Pre Moldados Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>299/2014</contrato> <nro_termo>02/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>22/02/2016</assinatura> <contratado>Texto &amp; Imagem Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>317/2015</contrato> <nro_termo>02/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>18/01/2016</assinatura> <contratado>Construtora ACPO Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>220/2015</contrato> <nro_termo>02/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>19/07/2016</assinatura> <contratado>Kittel Engenharia e Construçao Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>217/2015</contrato> <nro_termo>02/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SGCMU     </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>04/02/2016</assinatura> <contratado>Engemap Engenharia, Mapeamento e Aerolevantamento Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>328/2015</contrato> <nro_termo>02/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação dos prazos</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>03/11/2016</assinatura> <contratado>Empreiteira Modelar Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>203/2015</contrato> <nro_termo>02/2016</nro_termo> <objeto>Segundo Aditivo para alteração do objeto do Termo Aditivo 01/2016 (Residência Inclusiva) pois o imóvel sediará o Centro POP.</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>04/11/2016</assinatura> <contratado>Mario Caputo Coppola e Sandra Maria de Menezes Coppola</contratado></Row>
<Row><contrato>085/2013</contrato> <nro_termo>02/2016</nro_termo> <objeto>Aditivo para ampliar a área abrangida pela concessão aumentando o número de vagas em mais 462 totalizando 1.562 vagas de estacionamento rotativo pago.</objeto> <secretaria>SSTT      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>21/03/2016</assinatura> <contratado>SERTTEL Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>202/2015</contrato> <nro_termo>02/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>29/09/2016</assinatura> <contratado>A2 Impressao Digital Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>148/2016</contrato> <nro_termo>02/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>16/12/2016</assinatura> <contratado>Marques Imoveis Construtora e Imobiliaria Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>189/2015</contrato> <nro_termo>02/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>27/10/2016</assinatura> <contratado>Loki Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>180/2015</contrato> <nro_termo>02/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>01/06/2016</assinatura> <contratado>Loki Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>118/2014</contrato> <nro_termo>02/2016</nro_termo> <objeto>Apostilamento para concessão de reajuste do valor de locação do imóvel em que funciona a EMEF Honorina Torres.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>01/04/2016</assinatura> <contratado>Marcia Rosanete Blank Tuchtenhagen</contratado></Row>
<Row><contrato>191/2015</contrato> <nro_termo>02/2016</nro_termo> <objeto>-</objeto> <secretaria>SMR       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>20/06/2016</assinatura> <contratado>Líria Turra e Alcindo Turra</contratado></Row>
<Row><contrato>178/2015</contrato> <nro_termo>02/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação do prazo de execução e vigência.</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>25/05/2016</assinatura> <contratado>Engeplus Engenharia e Consultoria Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>158/2013</contrato> <nro_termo>02/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e Reajuste</objeto> <secretaria>GPM       </secretaria> <valor>10.161,96/mês</valor> <assinatura>02/08/2016</assinatura> <contratado>Jose Xavier de Freitas Neto</contratado></Row>
<Row><contrato>275/2015</contrato> <nro_termo>02/2016</nro_termo> <objeto>Reajuste</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>10.255.699,22</valor> <assinatura>20/04/2016</assinatura> <contratado>Encopav Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>119/2014</contrato> <nro_termo>02/2016</nro_termo> <objeto>Reajuste</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>11.176,48</valor> <assinatura>01/02/2016</assinatura> <contratado>Otelmo Bergmann Krolow</contratado></Row>
<Row><contrato>048/2012</contrato> <nro_termo>02/2016</nro_termo> <objeto>Reajuste</objeto> <secretaria>SMR       </secretaria> <valor>1.160,00</valor> <assinatura>02/05/2016</assinatura> <contratado>Otto Germano Waldemar Schulz Filho</contratado></Row>
<Row><contrato>122/2013</contrato> <nro_termo>02/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Reajuste</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>11.602,61/mês</valor> <assinatura>04/02/2016</assinatura> <contratado>Kenia Alexandra Garcia Pinheiro da Silveira</contratado></Row>
<Row><contrato>268/2015</contrato> <nro_termo>02/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Reajuste</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>118.802,84</valor> <assinatura>29/01/2016</assinatura> <contratado>PVC Montagens Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>134/2014</contrato> <nro_termo>02/2016</nro_termo> <objeto>Reajuste</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>11.990,75</valor> <assinatura>21/11/2016</assinatura> <contratado>Companhia de Informática de Pelotas - COINPEL</contratado></Row>
<Row><contrato>188/2015</contrato> <nro_termo>02/2016</nro_termo> <objeto>Reajuste</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>1.574,40</valor> <assinatura>21/09/2016</assinatura> <contratado>W&amp;M Publicidade Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>292/2014</contrato> <nro_termo>02/2016</nro_termo> <objeto>Reajuste</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>16.787,50</valor> <assinatura>12/05/2016</assinatura> <contratado>Empreiteira Modelar Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>242/2014</contrato> <nro_termo>02/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e Reajuste</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>16.907,29</valor> <assinatura>16/10/2025</assinatura> <contratado>Locacyn Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>220/2016</contrato> <nro_termo>02/2016</nro_termo> <objeto>Segundo Aditivo ao contrato 220/2016 em razão de ajustes na planilha orçamentária, sendo suprimido valores em função de itens com menor valor.</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-1.731,88</valor> <assinatura>21/11/2016</assinatura> <contratado>CW Obras e Pavimentações Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>290/2014</contrato> <nro_termo>02/2016</nro_termo> <objeto>Reajuste</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>17.464,00</valor> <assinatura>25/05/2016</assinatura> <contratado>Empreiteira Modelar Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>211/2015</contrato> <nro_termo>02/2016</nro_termo> <objeto>Reajuste</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>17.657,45</valor> <assinatura>12/07/2016</assinatura> <contratado>Terceiriza Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>228/2014</contrato> <nro_termo>02/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e Reajuste</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>183.600,00</valor> <assinatura>06/10/2016</assinatura> <contratado>Agibe dos Santos ME</contratado></Row>
<Row><contrato>287/2015</contrato> <nro_termo>02/2016</nro_termo> <objeto>Reajuste</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>20.894,00</valor> <assinatura>11/05/2016</assinatura> <contratado>Michel Favreto Petyk Cia. Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>213/2014</contrato> <nro_termo>02/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Reajuste</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>20.932,63</valor> <assinatura>22/09/2016</assinatura> <contratado>OI S/A</contratado></Row>
<Row><contrato>256/2014</contrato> <nro_termo>02/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Reajuste </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>2.719,96/mês</valor> <assinatura>16/11/2016</assinatura> <contratado>Jose Vinicio Vergara</contratado></Row>
<Row><contrato>220/2014</contrato> <nro_termo>02/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e Reajuste</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>3.018,83/mês</valor> <assinatura>13/10/2016</assinatura> <contratado>Affonso Tessmann</contratado></Row>
<Row><contrato>182/2014</contrato> <nro_termo>02/2016</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência por mais 12 meses e conceder reajuste do valor da locação.</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>31.044,00</valor> <assinatura>24/08/2016</assinatura> <contratado>Beatriz Barreto Saalfeld Jenkins</contratado></Row>
<Row><contrato>137/2015</contrato> <nro_termo>02/2016</nro_termo> <objeto>Reajuste</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>3.147.391,92</valor> <assinatura>20/06/2016</assinatura> <contratado>MGM Empresa Construtora Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>276/2012</contrato> <nro_termo>02/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>336.000,00</valor> <assinatura>07/12/2016</assinatura> <contratado>NGS Suporte em Informatica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>005/2014</contrato> <nro_termo>02/2016</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação por mais 12 meses de vigência do contrato 005/2014 e concede reajuste o valor da locação.</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>35.296,32</valor> <assinatura>26/02/2016</assinatura> <contratado>Marlene Cruz de Almeida</contratado></Row>
<Row><contrato>145/2014</contrato> <nro_termo>02/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e Reajuste</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>3.582,31/mês</valor> <assinatura>17/08/2016</assinatura> <contratado>Maroni Pereira Lima</contratado></Row>
<Row><contrato>218/2012</contrato> <nro_termo>02/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e Reajuste</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>3.676,60/mês</valor> <assinatura>30/09/2016</assinatura> <contratado>Enio da Silveira Hoff</contratado></Row>
<Row><contrato>121/2014</contrato> <nro_termo>02/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Reajuste</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>3.900,10/mês</valor> <assinatura>26/02/2016</assinatura> <contratado>Neila Lisane Bierhals</contratado></Row>
<Row><contrato>303/2015</contrato> <nro_termo>02/2016</nro_termo> <objeto>Reajuste</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>41.109,54</valor> <assinatura>01/04/2016</assinatura> <contratado>A S Prestadora de Serviços e Mao de Obra Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>157/2012</contrato> <nro_termo>02/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e Reajuste</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>4.660,40/mês</valor> <assinatura>04/07/2016</assinatura> <contratado>Gerson Pereira Pepe</contratado></Row>
<Row><contrato>115/2014</contrato> <nro_termo>02/2016</nro_termo> <objeto>Reajuste</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>4.810,26/mês</valor> <assinatura>09/05/2016</assinatura> <contratado>Clarisse Mielke Gruppelli - passou a Agropecuária Grupelli Costa e Erna Grupelli Admin. Partic. Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>338/2015</contrato> <nro_termo>02/2016</nro_termo> <objeto>Reajuste</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>488.624,84</valor> <assinatura>18/07/2016</assinatura> <contratado>Construtora ACPO Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>274/2015</contrato> <nro_termo>02/2016</nro_termo> <objeto>Reajuste</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>493.107,92</valor> <assinatura>17/06/2016</assinatura> <contratado>SBS Engenharia e Construçoes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>149/2014</contrato> <nro_termo>02/2016</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação por mais 12 meses da vigência do contrato 149/2014 - Locação de imóvel da Rua Benjamin Constant, 1580 e concede reajuste do valor da locação.</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>53.264,88</valor> <assinatura>02/08/2016</assinatura> <contratado>Maria Helena Correa Lucas</contratado></Row>
<Row><contrato>174/2014</contrato> <nro_termo>02/2016</nro_termo> <objeto>Apostilamento para reajustar valor da locação do imóvel.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>5.586,96/mes</valor> <assinatura>09/07/2016</assinatura> <contratado>Ary de Oliveira Viegas</contratado></Row>
<Row><contrato>167/2013</contrato> <nro_termo>02/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e reajuste</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>5.698,90</valor> <assinatura>15/07/2016</assinatura> <contratado>Gilberto Rodrigues Quadrado</contratado></Row>
<Row><contrato>243/2014</contrato> <nro_termo>02/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e Reajuste</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>58.755,82/mês</valor> <assinatura>25/10/2016</assinatura> <contratado>Locacyn Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>168/2016</contrato> <nro_termo>02/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e reajuste</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>60.687,19</valor> <assinatura>21/08/2017</assinatura> <contratado>Angelica Bonow Dummer</contratado></Row>
<Row><contrato>040/2014</contrato> <nro_termo>02/2016</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 040/2014 e reajusta o valor mensal da locação do imóvel sede da EMEF Circulo Operário Pelotense.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>61.075,44</valor> <assinatura>04/02/2016</assinatura> <contratado>Circulo Operario Pelotense</contratado></Row>
<Row><contrato>187/2014</contrato> <nro_termo>02/2016</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência por mais 12 meses do contrato 187/2014 e concede reajuste mensal do valor da locação.</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>61.949,88</valor> <assinatura>24/08/2016</assinatura> <contratado>Leandro Steinmetz</contratado></Row>
<Row><contrato>184/2014</contrato> <nro_termo>02/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e Reajuste</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>6.801,64/mês</valor> <assinatura>02/09/2016</assinatura> <contratado>Getulio Gotuzzo</contratado></Row>
<Row><contrato>209/2014</contrato> <nro_termo>02/2016</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência do contrato 209/2014 por mais 12 meses e concede reajuste do valor da locação.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>79.697,40</valor> <assinatura>14/10/2016</assinatura> <contratado>Beatriz Helena Kegles Brauner e outros</contratado></Row>
<Row><contrato>289/2014</contrato> <nro_termo>02/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência de contrato de prestação de serviços de tratamento de água nas unidades básicas de saúde e nas escolas municipais da zona rural.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>93.195,00</valor> <assinatura>16/12/2016</assinatura> <contratado>Artibras Saneamento e Engenharia EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>171/2015</contrato> <nro_termo>02/2016</nro_termo> <objeto>Acréscimo de valor devido às alterações no Projeto e na Planilha Orçamentária</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>956.705,97</valor> <assinatura>12/08/2016</assinatura> <contratado>Mac Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>110/2017</contrato> <nro_termo>02/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência </objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>27/09/2017</assinatura> <contratado>Sinasc - Sinalização e Construção de Rodovias Ltda </contratado></Row>
<Row><contrato>194/2016</contrato> <nro_termo>02/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SQA       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>06/01/2017</assinatura> <contratado>Hook Engenharia e Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>170/2015</contrato> <nro_termo>02/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>16/06/2017</assinatura> <contratado>Competence Comunicaçao e Marketing Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>150/2016</contrato> <nro_termo>02/2017</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação dos prazos de execução e de vigência em mais 4 meses do contrato 150/2016.</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>01/06/2017</assinatura> <contratado>Bripav - Britagem e Pavimentação Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>196/2016</contrato> <nro_termo>02/2017</nro_termo> <objeto>Reajuste</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>13/11/2017</assinatura> <contratado>Comércio e Transporte de Gás Brad Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>329/2015</contrato> <nro_termo>02/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência </objeto> <secretaria>SGCMU     </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>30/11/2017</assinatura> <contratado>A2 Impressao Digital Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>289/2015</contrato> <nro_termo>02/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>20/10/2017</assinatura> <contratado>INCORP - Consultoria e Assessoria Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>209/2016</contrato> <nro_termo>02/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>03/07/2017</assinatura> <contratado>Modelar Engenharia e Construção Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>256/2016</contrato> <nro_termo>02/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência </objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>02/01/2018</assinatura> <contratado>Modelar Engenharia e Construção Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>309/2014</contrato> <nro_termo>02/2017</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação por mais 5 meses a vigência do contrato 309/2014.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>04/05/2017</assinatura> <contratado>Villa Bela Engenharia de Pelotas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>229/2016</contrato> <nro_termo>02/2017</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação dos prazos de execução e de vigência do contrato 229/2016 em mais 5 meses.</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>05/07/2017</assinatura> <contratado>Bripav - Britagem e Pavimentação Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>251/2016</contrato> <nro_termo>02/2017</nro_termo> <objeto>Segundo Aditivo para prorrogação dos prazos de execução e de vigência do contrato 251/2016 em mais 45 dias.</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>21/03/2017</assinatura> <contratado>Hook Engenharia e Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>247/2016</contrato> <nro_termo>02/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência </objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>06/11/2017</assinatura> <contratado>Paulo Cesar Meneghini - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>248/2016</contrato> <nro_termo>02/2017</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação dos prazos de execução e de vigência do contrato 248/2016 em mais 3 meses.</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>20/10/2017</assinatura> <contratado>Bripav - Britagem e Pavimentação Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>073/2016</contrato> <nro_termo>02/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>09/05/2017</assinatura> <contratado>Construtora Contimental de São Paulo Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>014/2016</contrato> <nro_termo>02/2017</nro_termo> <objeto>Conforme Claúsulas do respectivo T.A 02/2017</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>05/10/2017</assinatura> <contratado>Consórcio de Transporte Coletivo de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>003/2016</contrato> <nro_termo>02/2017</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da dotação orçamentária do contrato 003/2016.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>20/01/2017</assinatura> <contratado>Catarina Gomes Pereira</contratado></Row>
<Row><contrato>066/2015</contrato> <nro_termo>02/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>05/04/2017</assinatura> <contratado>R. Pereira Engenharia e Construçao Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>039/2014</contrato> <nro_termo>02/2017</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da dotação orçamentária do contrato 039/2014.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>14/03/2017</assinatura> <contratado>Luiz Fernando Alves Duval</contratado></Row>
<Row><contrato>057/2015</contrato> <nro_termo>02/2017</nro_termo> <objeto>Acréscimo</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>+103.517,48</valor> <assinatura>03/04/2017</assinatura> <contratado>Villa Bela Engenharia de Pelotas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>056/2016</contrato> <nro_termo>02/2017</nro_termo> <objeto>Reajuste</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>1.049.897,59</valor> <assinatura>29/12/2017</assinatura> <contratado>MAC Engenharia EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>170/2016</contrato> <nro_termo>02/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e reajuste</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>114.900,31</valor> <assinatura>21/08/2017</assinatura> <contratado>Jeremias Guths Hobuss</contratado></Row>
<Row><contrato>339/2015</contrato> <nro_termo>02/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência de contrato de serviço de transporte de alunos, atletas e profissionais para várias cidades do RS.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>136.750,00</valor> <assinatura>23/11/2017</assinatura> <contratado>Agencia de Viagens e Turismo TIMM Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>340/2015</contrato> <nro_termo>02/2017</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência por mais 12 meses e reajuste do contrato 340/2015.</objeto> <secretaria>SGCMU     </secretaria> <valor>165.725,64</valor> <assinatura>07/12/2017</assinatura> <contratado>Nascimento Serviços de Limpeza Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>178/2013</contrato> <nro_termo>02/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Reajuste </objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>1.733,72/mês</valor> <assinatura>29/08/2017</assinatura> <contratado>Geni Pereira Leitao</contratado></Row>
<Row><contrato>108/2016</contrato> <nro_termo>02/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e acréscimo de valor</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>18.110,33</valor> <assinatura>01/12/2017</assinatura> <contratado>Villa Bela Engenharia de Pelotas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>079/2016</contrato> <nro_termo>02/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e reajuste</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-221,13</valor> <assinatura>19/05/2017</assinatura> <contratado>F&amp;F Engenharia e Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>254/2016</contrato> <nro_termo>02/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e reajuste</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>23.200,00</valor> <assinatura>27/12/2017</assinatura> <contratado>Aborgama do Brasil Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>176/2016</contrato> <nro_termo>02/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e reajuste</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>2,47/km</valor> <assinatura>21/08/2017</assinatura> <contratado>Seloni Maria Treichel Wally</contratado></Row>
<Row><contrato>173/2016</contrato> <nro_termo>02/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e reajuste</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>3,26/km</valor> <assinatura>21/08/2017</assinatura> <contratado>Juliano Augusto Bubolz</contratado></Row>
<Row><contrato>114/2015</contrato> <nro_termo>02/2017</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência por mais 12 meses do contrato 114/2015 e concede reajuste do valor da locação. </objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>33.389,76</valor> <assinatura>05/10/2017</assinatura> <contratado>Rodrigo Reyes Andre Porres</contratado></Row>
<Row><contrato>221/2015</contrato> <nro_termo>02/2017</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência por mais 12 meses do contrato 221/2015 e reajuste do valor de aluguel de imóvel localizado a Rua Voluntarios da Patria, 1420, 1428 e 1436.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>351.898,68</valor> <assinatura>29/05/2017</assinatura> <contratado>Roberto David Malcon</contratado></Row>
<Row><contrato>307/2015</contrato> <nro_termo>02/2017</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência por mais 12 meses e concede reajuste do valor da locação. </objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>36.657,60</valor> <assinatura>17/11/2017</assinatura> <contratado>Iara Irene Costa da Costa</contratado></Row>
<Row><contrato>034/2017</contrato> <nro_termo>02/2017</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência de contrato 034/2017 por mais 6 meses e reajuste do valor mensal da prestação do serviço.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>37.190,03</valor> <assinatura>21/09/2017</assinatura> <contratado>Rafael Pierzchalski Duarte</contratado></Row>
<Row><contrato>202/2016</contrato> <nro_termo>02/2017</nro_termo> <objeto>Segundo Aditivo para prorrogação da vigência do contrato 202/2016 por mais 12 meses.</objeto> <secretaria>SDET      </secretaria> <valor>420.471,44</valor> <assinatura>25/07/2017</assinatura> <contratado>C. F. Santin Zeladoria EIRELI - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>158/2015</contrato> <nro_termo>02/2017</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência por mais 12 meses de contrato 158/2015 e reajuste do valor de aluguel do imóvl situado à Rua Gago Coutinho, 272 Areal.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>44.682,24</valor> <assinatura>14/06/2017</assinatura> <contratado>Marcelo Tadiello Moraes</contratado></Row>
<Row><contrato>239/2016</contrato> <nro_termo>02/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Reajuste </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>+46.166,93</valor> <assinatura>02/10/2018</assinatura> <contratado>Revita Construtora Ltda - EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>341/2015</contrato> <nro_termo>02/2017</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência por mais 12 meses e reajuste de aluguel de imóvel situado na Rua Prof. Araujo, 1998.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>49.186,56</valor> <assinatura>12/12/2017</assinatura> <contratado>Carlos Otto Schramm</contratado></Row>
<Row><contrato>115/2014</contrato> <nro_termo>02/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Reajuste </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>4.972,36/Mês</valor> <assinatura>16/11/2017</assinatura> <contratado>Clarisse Mielke Gruppelli - passou a Agropecuária Grupelli Costa e Erna Grupelli Admin. Partic. Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>184/2015</contrato> <nro_termo>02/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e reajuste</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>5.425,47/mês</valor> <assinatura>29/08/2017</assinatura> <contratado>Gilca Santos Borges Sedrez</contratado></Row>
<Row><contrato>331/2014</contrato> <nro_termo>02/2017</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência por mais 12 meses do contrato 331/2014 e estabelece reajuste do valor da locação do imóvel.</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>55.722,24</valor> <assinatura>20/01/2017</assinatura> <contratado>Ary de Oliveira Viegas</contratado></Row>
<Row><contrato>182/2015</contrato> <nro_termo>02/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e reajuste</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>5.698,58/mês</valor> <assinatura>26/06/2017</assinatura> <contratado>Michele Blank Pereira e Ivano de Sousa Pereira</contratado></Row>
<Row><contrato>292/2015</contrato> <nro_termo>02/2017</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação por mais 12 meses a vigência do contrato 292/2015 e concede reajuste do valor da locação.</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>58.913,88</valor> <assinatura>16/11/2017</assinatura> <contratado>Ana Maria Spies Noguez</contratado></Row>
<Row><contrato>039/2014</contrato> <nro_termo>02/2017</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 039/2014  e concede reajuste do valor da locação.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>59.030,76</valor> <assinatura>06/02/2017</assinatura> <contratado>Luiz Fernando Alves Duval</contratado></Row>
<Row><contrato>173/2015</contrato> <nro_termo>02/2017</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência por mais 12 meses e reajuste do valor de locação do imóvel objeto do contrato 173/2015.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>63.869,64</valor> <assinatura>26/06/2017</assinatura> <contratado>Breno Bubolz</contratado></Row>
<Row><contrato>026/2015</contrato> <nro_termo>02/2017</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação de vigência por mais 12 meses e reajuste do valor da locação do imóvel situado à Rua General Osório, 1120.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>74.742,60</valor> <assinatura>31/05/2017</assinatura> <contratado>Marco Antonio da Cruz Afonso</contratado></Row>
<Row><contrato>069/2015</contrato> <nro_termo>02/2017</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência de contrato de fornecimento de oxigênio medicinal.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>74.938,80</valor> <assinatura>19/05/2017</assinatura> <contratado>Air Liquide Brasil Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>012/2015</contrato> <nro_termo>02/2017</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da Vigência por mais 12 meses do contrato 012/2015.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>804.000,00</valor> <assinatura>16/02/2017</assinatura> <contratado>A2 Impressao Digital Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>240/2016</contrato> <nro_termo>02/2017</nro_termo> <objeto>Acréscimo de valor de quantitativos </objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>8.543,51</valor> <assinatura>27/01/2017</assinatura> <contratado>Terceiriza Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda - EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>391/2015</contrato> <nro_termo>02/2017</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência por mais 12 meses do contrato 391/2015 e estabelece reajuste do valor do aluguel.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>89.499,84</valor> <assinatura>17/11/2017</assinatura> <contratado>Carlos Otto Schramm</contratado></Row>
<Row><contrato>021/2015</contrato> <nro_termo>02/2017</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência e reajuste do valor de aluguel. </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>92.403,24</valor> <assinatura>31/01/2017</assinatura> <contratado>Sociedade Espirita Assistencial Dona Conceicao</contratado></Row>
<Row><contrato>204/2016</contrato> <nro_termo>02/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e reajuste</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>9.431.292,36</valor> <assinatura>31/07/2017</assinatura> <contratado>Labor Serviços de Asseio e Conservação Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>257/2016</contrato> <nro_termo>02/2018</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>10/12/2018</assinatura> <contratado>Modelar Engenharia e Construção Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>365/2015</contrato> <nro_termo>02/2018</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência e prazo de execução do contrato 365/2015 por mais 9 meses a contar de 21/12/2018.</objeto> <secretaria>SMH       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>21/12/2018</assinatura> <contratado>Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC AR/RS</contratado></Row>
<Row><contrato>364/2015</contrato> <nro_termo>02/2018</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência e prazo de execução do contrato 364/2015 por mais 9 meses a contar de 20/12/2018.</objeto> <secretaria>SMH       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>20/12/2018</assinatura> <contratado>Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC AR/RS</contratado></Row>
<Row><contrato>240/2014</contrato> <nro_termo>02/2018</nro_termo> <objeto>Aditivo para substituir Locadora do contrato administrativo 240/2014 que passam a ser as empresas Grupelli Costa Agropecuária Adm. e Participações Ltda e Erna Grupelli Adm. e Participações Ltda .</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>11/01/2018</assinatura> <contratado>Agropecuária Grupelli Costa e Erna Grupelli Admin. e Partic. Ltda - era Clarisse Mielke Grupelli</contratado></Row>
<Row><contrato>036/2018</contrato> <nro_termo>02/2018</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>17/12/2018</assinatura> <contratado>Construtora Pelotense Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>057/2018</contrato> <nro_termo>02/2018</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>14/12/2018</assinatura> <contratado>Modelar Engenharia e Construção Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>065/2017</contrato> <nro_termo>02/2018</nro_termo> <objeto>Prorrogação do prazo de execução e vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>25/05/2018</assinatura> <contratado>Soerguer Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>026/2018</contrato> <nro_termo>02/2018</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>30/11/2018</assinatura> <contratado>Terceiriza Distribuidora de Materiais Elétricos EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>046/2017</contrato> <nro_termo>02/2018</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>09/02/2018</assinatura> <contratado>Construtora Pelotense Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>190/2016</contrato> <nro_termo>02/2018</nro_termo> <objeto>Aditivo para estabelecer a substituição do veículo de Transporte Escolar aos alunos da EMEF Berchon, na zona rural do municipio.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>17/04/2018</assinatura> <contratado>Perleberg e Tuchtenhagen Ltda ME</contratado></Row>
<Row><contrato>196/2017</contrato> <nro_termo>02/2018</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>18/09/2018</assinatura> <contratado>Molder Estruturas EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>130/2017</contrato> <nro_termo>02/2018</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>30/04/2018</assinatura> <contratado>Stratura Asfaltos S.A.</contratado></Row>
<Row><contrato>177/2017</contrato> <nro_termo>02/2018</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>02/07/2018</assinatura> <contratado>Claudio Eduardo Stingger e Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>072/2016</contrato> <nro_termo>02/2018</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência e reajuste do valor de aluguel. </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>101.367,12</valor> <assinatura>17/04/2018</assinatura> <contratado>Leda Fiorame Barboza Cunha</contratado></Row>
<Row><contrato>217/2016</contrato> <nro_termo>02/2018</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência do contrato 217/2016 - Locação de imóvel situado à Rua Gen. Osório, 918, 918A e 920 e reajusta valor de locação.</objeto> <secretaria>SARH      </secretaria> <valor>103.123,08</valor> <assinatura>27/07/2018</assinatura> <contratado>Carlos Otto Schramm - passou a ser Laura Schramm Barreto</contratado></Row>
<Row><contrato>062/2016</contrato> <nro_termo>02/2018</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e reajuste</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>10.426,82/mês</valor> <assinatura>04/06/2018</assinatura> <contratado>Rocave Construtora e Incorporadora Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>118/2014</contrato> <nro_termo>02/2018</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 118/2014 e concede reajuste do valor da locação. </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>10.562,28</valor> <assinatura>27/03/2018</assinatura> <contratado>Marcia Rosanete Blank Tuchtenhagen</contratado></Row>
<Row><contrato>175/2016</contrato> <nro_termo>02/2018</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de prazos e aumento de valores.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>107.875,74</valor> <assinatura>22/08/2018</assinatura> <contratado>Renato Martin</contratado></Row>
<Row><contrato>195/2016</contrato> <nro_termo>02/2018</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação de vigência por mais 12 meses e alteração do nome e CNPJ da empresa locadora do imóvel que passa a ser Alaska - Industria e Comercio de Peles Ltda com CNPJ 89.627.921/0001-92.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>113.110,80</valor> <assinatura>22/08/2018</assinatura> <contratado>Alaska - Indústria e Comércio de Couros e Peles Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>119/2014</contrato> <nro_termo>02/2018</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e reajuste</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>11.928,72/mês</valor> <assinatura>31/01/2018</assinatura> <contratado>Otelmo Bergmann Krolow</contratado></Row>
<Row><contrato>227/2016</contrato> <nro_termo>02/2018</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência de contrato 227/16 - Serviços de rastreamento veicular por mais 6 meses.</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>11.999,28</valor> <assinatura>25/09/2018</assinatura> <contratado>Telealarme Brasil EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>188/2016</contrato> <nro_termo>02/2018</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de prazos e aumento de valores.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>121.946,47</valor> <assinatura>22/08/2018</assinatura> <contratado>Lindomar Norenberg e Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>181/2016</contrato> <nro_termo>02/2018</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de prazos e aumento de valores.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>127.422,61</valor> <assinatura>22/08/2018</assinatura> <contratado>Perleberg e Tuchtenhagen Ltda ME</contratado></Row>
<Row><contrato>252/2016</contrato> <nro_termo>02/2018</nro_termo> <objeto>Reajuste de preço </objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>128.013,29</valor> <assinatura>02/03/2018</assinatura> <contratado>Bandeira e Silva Engenharia Ltda - EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>174/2016</contrato> <nro_termo>02/2018</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de prazos e aumento de valores.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>128.254,98</valor> <assinatura>22/08/2018</assinatura> <contratado>Paulo Nick Nogueira - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>060/2016</contrato> <nro_termo>02/2018</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e reajuste </objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>1.302.399,10</valor> <assinatura>27/03/2018</assinatura> <contratado>C.H. da Costa e Cia. Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>179/2016</contrato> <nro_termo>02/2018</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de prazos e aumento de valores.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>133.152,83</valor> <assinatura>22/08/2018</assinatura> <contratado>Jeferson dos Santos Transportes ME</contratado></Row>
<Row><contrato>003/2016</contrato> <nro_termo>02/2018</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação por mais 6 meses de vigência do contrato 003/2016 . </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>13.448,10</valor> <assinatura>15/02/2018</assinatura> <contratado>Catarina Gomes Pereira</contratado></Row>
<Row><contrato>141/2017</contrato> <nro_termo>02/2018</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e acréscimo de valor</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>13.993,94</valor> <assinatura>29/06/2018</assinatura> <contratado>Bripav Britagem e Pavimentação Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>219/2016</contrato> <nro_termo>02/2018</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação por mais 12 meses da vigência do contrato 219/2016 e concede reajuste do valor contratual.</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>173.899,44</valor> <assinatura>25/09/2018</assinatura> <contratado>Lyon Serviços Terceirizados Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>242/2016</contrato> <nro_termo>02/2018</nro_termo> <objeto>Aditamento para acréscimos quantitativos de serviços do contrato 242/2016.</objeto> <secretaria>SGAF      </secretaria> <valor>18.611,50</valor> <assinatura>23/03/2018</assinatura> <contratado>Legalle Concursos e Soluçoes Integradas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>046/2015</contrato> <nro_termo>02/2018</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e acréscimo de valor</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>20.573,81</valor> <assinatura>27/03/2018</assinatura> <contratado>Villa Bela Engenharia de Pelotas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>288/2015</contrato> <nro_termo>02/2018</nro_termo> <objeto>Segundo apostilamento para concessão de reajuste do valor da locação dos imóveis localizados na Rua Lobo da Costa, 520 e 504 e Rua Br. de Butui, 205.</objeto> <secretaria>SGCMU     </secretaria> <valor>23.642,23</valor> <assinatura>31/10/2018</assinatura> <contratado>Manoel Raulin Larroque</contratado></Row>
<Row><contrato>250/2016</contrato> <nro_termo>02/2018</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência e reajuste de valor de contrato 250/16 - Locação de imóvel situado na rua General Osório, 409.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>26.534,52</valor> <assinatura>05/12/2018</assinatura> <contratado>Alessandra Belletti Figueira</contratado></Row>
<Row><contrato>106/2017</contrato> <nro_termo>02/2018</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>29.700,00</valor> <assinatura>06/06/2018</assinatura> <contratado>Rosane Vieira Bertholdi ME</contratado></Row>
<Row><contrato>197/2017</contrato> <nro_termo>02/2018</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e acréscimo de valor</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>33.348,58</valor> <assinatura>28/09/2018</assinatura> <contratado>Construtora Bom Princípio Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>012/2016</contrato> <nro_termo>02/2018</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência e reajuste de contrato 012/2016 - Aluguel de imóvel situado a Rua Dr. Cassiano, 152.</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>35.821,92</valor> <assinatura>25/01/2018</assinatura> <contratado>Nailê Russomano</contratado></Row>
<Row><contrato>224/2016</contrato> <nro_termo>02/2018</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência por mais 12 meses e reajuste mensal do valor de aluguel do imóvel situado à Av. Duque de Caxias, 1233 A - Residencial Terapêutico Tipo II.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>38.631,96</valor> <assinatura>03/10/2018</assinatura> <contratado>Angelo Guilherme da Silva Torchelsen </contratado></Row>
<Row><contrato>143/2017</contrato> <nro_termo>02/2018</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e acréscimo de valor</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>40.361,94</valor> <assinatura>30/08/2018</assinatura> <contratado>Modelar Engenharia e Construção Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>065/2016</contrato> <nro_termo>02/2018</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência de contrato e reajuste (-0,42%) do valor de aluguel.</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>44.073,72</valor> <assinatura>27/03/2018</assinatura> <contratado>Irene Nunes Costa</contratado></Row>
<Row><contrato>151/2016</contrato> <nro_termo>02/2018</nro_termo> <objeto>Aditivo 02/2018 para prorrogação por mais 12 meses e conceder reajuste mensal do valor da locação do imóvel objeto do contrato 151/2016.</objeto> <secretaria>SARH      </secretaria> <valor>44.476,68</valor> <assinatura>06/07/2018</assinatura> <contratado>GGS Aluguel de Imóveis Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>263/2015</contrato> <nro_termo>02/2018</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Reajuste </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>4.667,46/mês</valor> <assinatura>16/01/2018</assinatura> <contratado>Gremio Esportivo Sul Brasil</contratado></Row>
<Row><contrato>232/2016</contrato> <nro_termo>02/2018</nro_termo> <objeto>Segundo Aditivo para prorrogar vigência por mais 12 meses e reajustar o valor da locação do imóvel objeto de contrato 232/2016. </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>48.953,64</valor> <assinatura>19/11/2018</assinatura> <contratado>Jurandir Machado da Rosa</contratado></Row>
<Row><contrato>164/2017</contrato> <nro_termo>02/2018</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de vigência e acréscimo de valor.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>54.090,00</valor> <assinatura>28/09/2018</assinatura> <contratado>Modelar Engenharia e Construção Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>157/2017</contrato> <nro_termo>02/2018</nro_termo> <objeto>Reajuste de valor</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>68.578,50</valor> <assinatura>02/08/2018</assinatura> <contratado>Stratura Asfaltos S.A.</contratado></Row>
<Row><contrato>167/2016</contrato> <nro_termo>02/2018</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de prazos, aumento de KM e aumento de valores.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>71.889,33</valor> <assinatura>22/08/2018</assinatura> <contratado>Joel Guths Hobuss</contratado></Row>
<Row><contrato>031/2017</contrato> <nro_termo>02/2018</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência de contrato de prestação de serviço de fornecimento de refeições.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>73.296,00</valor> <assinatura>09/04/2018</assinatura> <contratado>Agibe dos Santos ME</contratado></Row>
<Row><contrato>182/2016</contrato> <nro_termo>02/2018</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de prazos e aumento de valores.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>73.998,23</valor> <assinatura>22/08/2018</assinatura> <contratado>Luiz Fernando Dornelles</contratado></Row>
<Row><contrato>169/2016</contrato> <nro_termo>02/2018</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência e reajuste do valor da prestação de serviço de transporte escolar dos alunos da Escola Municipal Evaristo da Veiga na Santa Silvana.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>74.107,21</valor> <assinatura>22/08/2018</assinatura> <contratado>Andre Harms Stallbaum</contratado></Row>
<Row><contrato>225/2016</contrato> <nro_termo>02/2018</nro_termo> <objeto>Segundo Aditivo para prorrogação da vigência em mais 12 meses e concessão de reajuste do valor da locação.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>74.579,76</valor> <assinatura>05/12/2018</assinatura> <contratado>Gilberto Barbosa Karam</contratado></Row>
<Row><contrato>187/2016</contrato> <nro_termo>02/2018</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de prazos e aumento de valores.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>76.634,36</valor> <assinatura>22/08/2018</assinatura> <contratado>Michel Clasen dos Santos</contratado></Row>
<Row><contrato>189/2016</contrato> <nro_termo>02/2018</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de prazos e aumento de valores.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>83.797,85</valor> <assinatura>22/08/2018</assinatura> <contratado>Jeferson dos Santos Transportes ME</contratado></Row>
<Row><contrato>212/2016</contrato> <nro_termo>02/2018</nro_termo> <objeto>Segundo Aditivo para prorrogação da vigência por mais 12 meses do contrato 212/2016 e concede reajuste do valor da locação.</objeto> <secretaria>SHRF      </secretaria> <valor>84.584,64</valor> <assinatura>23/08/2018</assinatura> <contratado>Ricardo Ramos Construtora Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>073/2017</contrato> <nro_termo>02/2018</nro_termo> <objeto>Acréscimo de valor</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>8.785,99</valor> <assinatura>10/04/2018</assinatura> <contratado>Hook Engenharia e Construções EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>183/2016</contrato> <nro_termo>02/2018</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Reajuste </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>90.227,14</valor> <assinatura>22/08/2018</assinatura> <contratado>Lindomar Norenberg e Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>192/2016</contrato> <nro_termo>02/2018</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de prazos e aumento de valores.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>90.846,99</valor> <assinatura>22/08/2018</assinatura> <contratado>Nedo Robe</contratado></Row>
<Row><contrato>180/2016</contrato> <nro_termo>02/2018</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>91.686,98</valor> <assinatura>22/08/2018</assinatura> <contratado>Jeferson dos Santos Transportes ME</contratado></Row>
<Row><contrato>185/2016</contrato> <nro_termo>02/2018</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de prazos e aumento de valores.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>92.075,69</valor> <assinatura>22/08/2018</assinatura> <contratado>Jeferson dos Santos Transportes ME</contratado></Row>
<Row><contrato>193/2016</contrato> <nro_termo>02/2018</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de prazos, aumento de KM e aumento de valores.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>97.294,11</valor> <assinatura>22/08/2018</assinatura> <contratado>Diomar Ottoni Pastorini Pinto</contratado></Row>
<Row><contrato>177/2016</contrato> <nro_termo>02/2018</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de prazos e aumento de valores.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>98.583,20</valor> <assinatura>22/08/2018</assinatura> <contratado>Vanderlei Mendes</contratado></Row>
<Row><contrato>108/2017</contrato> <nro_termo>02/2018</nro_termo> <objeto>Acréscimo de valor </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>9.945,88</valor> <assinatura>05/11/2018</assinatura> <contratado>Liziane Quevedo - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>146/2018</contrato> <nro_termo>02/2019</nro_termo> <objeto>Aditivo para redução de 90% do item </objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>08/05/2019</assinatura> <contratado>SERSUL Limpeza e Prestação de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>130/2018</contrato> <nro_termo>02/2019</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>05/04/2019</assinatura> <contratado>Modelar Engenharia e Construção Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>148/2018</contrato> <nro_termo>02/2019</nro_termo> <objeto>Prorrogação do prazo de execução e vigência</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>08/03/2019</assinatura> <contratado>Modelar Engenharia e Construção Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>115/2019</contrato> <nro_termo>02/2019</nro_termo> <objeto>Prorrogação de Vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>02/10/2019</assinatura> <contratado>AVS Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>129/2018</contrato> <nro_termo>02/2019</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>22/04/2019</assinatura> <contratado>Marsou Engenharia EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>144/2017</contrato> <nro_termo>02/2019</nro_termo> <objeto>Prorrogação de Vigência</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>16/05/2019</assinatura> <contratado>Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC</contratado></Row>
<Row><contrato>204/2016</contrato> <nro_termo>02/2019</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da dotação orçamentária.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>06/02/2019</assinatura> <contratado>Labor Serviços de Asseio e Conservação Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>366/2015</contrato> <nro_termo>02/2019</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência e prazo de execução do contrato 366/2015 por mais 9 meses a contar de 11/12/2019.</objeto> <secretaria>SMH       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>10/12/2019</assinatura> <contratado>Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC AR/RS</contratado></Row>
<Row><contrato>363/2015</contrato> <nro_termo>02/2019</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência e prazo de execução do contrato 363/2015 em mais 9 meses a contar de 12/12/2019.</objeto> <secretaria>SMH       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>12/12/2019</assinatura> <contratado>Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC AR/RS</contratado></Row>
<Row><contrato>035/2018</contrato> <nro_termo>02/2019</nro_termo> <objeto>Alteração do elemento de despesa</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>10/04/2019</assinatura> <contratado>AVMB Consultoria e Assessoria em informática Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>028/2017</contrato> <nro_termo>02/2019</nro_termo> <objeto>Prorrogação do prazo de execução e vigência de projeto final de Engenharia para ciclovias, calçadas e acessibilidade nas esquinas.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>15/08/2019</assinatura> <contratado>Terra Projetos e Consultoria Ltda - EPP </contratado></Row>
<Row><contrato>074/2018</contrato> <nro_termo>02/2019</nro_termo> <objeto>Prorrogação de prazo de execução de serviços e de vigência contratual nas EMEF Doutor Brum Azeredo  - Fragata e EMEF Santa Irene - Pestano.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>19/08/2019</assinatura> <contratado>Modelar Engenharia e Construção Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>037/2018</contrato> <nro_termo>02/2019</nro_termo> <objeto>Aditivo para suprimir 4 vagas de estacionamento de veiculo do total mensal que passa a ser 10 vagas de estacionamento.</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>01/02/2019</assinatura> <contratado>Souto Estacionamento de Veiculos EIRELI - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2019</contrato> <nro_termo>02/2019</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e do prazo de execução do contrato administrativo 010/2019.</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>25/09/2019</assinatura> <contratado>Hook Engenharia e Construções EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>120/2018</contrato> <nro_termo>02/2019</nro_termo> <objeto>Acréscimo de valor contratual</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>101.258,89</valor> <assinatura>01/11/2018</assinatura> <contratado>Hook Engenharia e Construções EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>325/2015</contrato> <nro_termo>02/2019</nro_termo> <objeto>Acréscimo de valor contratual</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>10.138,97/mês</valor> <assinatura>29/01/2019</assinatura> <contratado>Alfredo Roberto Goulart Silveira</contratado></Row>
<Row><contrato>007/2018</contrato> <nro_termo>02/2019</nro_termo> <objeto>Reajuste de valor</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>10.577,55</valor> <assinatura>22/04/2019</assinatura> <contratado>Construtora Bom Princípio Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>1001/2017</contrato> <nro_termo>02/2019</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores e prorrogação de prazo. Sendo o valor mensal de R$ 1.000,00.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>12.000,00</valor> <assinatura>22/06/2019</assinatura> <contratado>Mitra Arquidiocesana de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>190/2017</contrato> <nro_termo>02/2019</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência de contrato 190/2017 - Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede municipal pertencente a zona rural de Pelotas.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>124.625,23</valor> <assinatura>22/11/2019</assinatura> <contratado>Perleberg e Tuchtenhagen Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>217/2018</contrato> <nro_termo>02/2019</nro_termo> <objeto>Aquisição de cimento asfáltico de petróleo (CAP 50/70)</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>146.861,91</valor> <assinatura>10/07/2019</assinatura> <contratado>CBB Indústria e Comércio de Asfalto e Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>197/2018</contrato> <nro_termo>02/2019</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar prazo de vigência por mais 12 meses e reajustar o valor do Km rodado estabelecido no Contrato 197/2018.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>152.653,60</valor> <assinatura>19/12/2019</assinatura> <contratado>Perleberg e Tuchtenhagen Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>003/2018</contrato> <nro_termo>02/2019</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e reajuste</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>19.341,48</valor> <assinatura>27/12/2019</assinatura> <contratado>IGAM Corporativo Cursos e Assessoria S/S Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>202/2017</contrato> <nro_termo>02/2019</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência por mais 12 meses de contrato 202/2017 - Locação de imóvel situado na Rua Gen. Argolo, 1801.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>199.669,44</valor> <assinatura>20/11/2019</assinatura> <contratado>Luciano Coelho Simon</contratado></Row>
<Row><contrato>023/2018</contrato> <nro_termo>02/2019</nro_termo> <objeto>Redução de valor e de Posto de trabalho</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>217.247,28</valor> <assinatura>11/02/2019</assinatura> <contratado>Labor Serviços de Asseio e Conservação Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>079/2019</contrato> <nro_termo>02/2019</nro_termo> <objeto>Prorrogação de Vigência e Acréscimo de Valor</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>231.060,42</valor> <assinatura>29/08/2019</assinatura> <contratado>Paulo Adalberto Fucks da Veiga Junior EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>105/2017</contrato> <nro_termo>02/2019</nro_termo> <objeto>Apostilamento para conceder reajuste do valor da locação pelo período de 12 meses do contrato 105/2017.</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>24.961,92</valor> <assinatura>02/07/2019</assinatura> <contratado>I.C. da Silva Incorporadora de Imoveis Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>102/2018</contrato> <nro_termo>02/2019</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência por mais 12 meses de contrato 102/2018 - Prestação de serviço de transporte de pacientes para fazer exames em Bagé/RS.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>290.250,00</valor> <assinatura>05/07/2019</assinatura> <contratado>Agência de Viagens e Turismo TIMM Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>045/2017</contrato> <nro_termo>02/2019</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência de contrato 045/2017 - Locação de imóvel situado à Rua Ormindo da Silva, 1940 - Sitio Floresta. </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>29.874,00</valor> <assinatura>13/03/2019</assinatura> <contratado>Jones Rafael Pening Dierung e Carla Beatriz Grutzmann Dierung</contratado></Row>
<Row><contrato>059/2017</contrato> <nro_termo>02/2019</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>31.104,00</valor> <assinatura>22/05/2019</assinatura> <contratado>Telealarme Brasil EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>043/2017</contrato> <nro_termo>02/2019</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência de contrato 043/2017 por mais 12 meses e Supressão de valor.</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>3.232.936,68</valor> <assinatura>28/02/2019</assinatura> <contratado>Companhia de Informática de Pelotas - COINPEL</contratado></Row>
<Row><contrato>103/2018</contrato> <nro_termo>02/2019</nro_termo> <objeto>Reajuste de Valor</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>3.259.223,29</valor> <assinatura>30/09/2019</assinatura> <contratado>IBH Construções Ltda EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>169/2017</contrato> <nro_termo>02/2019</nro_termo> <objeto>Prorrogação de Vigência de contrato de locação de veiculo sem motorista e sem combustivel.</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>34.989,96</valor> <assinatura>16/09/2019</assinatura> <contratado>Liziane Quevedo - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>082/2018</contrato> <nro_termo>02/2019</nro_termo> <objeto>Acréscimo de valor </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>39.198,10</valor> <assinatura>12/03/2019</assinatura> <contratado>AVS Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>171/2017</contrato> <nro_termo>02/2019</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviço de Transporte Escolar em zona rural</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>4,05 /km</valor> <assinatura>03/10/2019</assinatura> <contratado>Gilmar Milech - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>163/2017</contrato> <nro_termo>02/2019</nro_termo> <objeto>Prorrogação de Vigência de contrato de prestação de serviços de recondicionamento de toners e cartuchos de impressora.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>42.000,00</valor> <assinatura>22/08/2019</assinatura> <contratado>A.T. Nedel &amp; Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>170/2017</contrato> <nro_termo>02/2019</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviço de Transporte Escolar em zona rural</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>4,29 /Km </valor> <assinatura>03/10/2019</assinatura> <contratado>Fabio Torres</contratado></Row>
<Row><contrato>214/2017</contrato> <nro_termo>02/2019</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 214/2017 e concede reajuste do valor da locação.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>43.669,56</valor> <assinatura>22/08/2019</assinatura> <contratado>Maria Celia Camera Toniasso</contratado></Row>
<Row><contrato>194/2017</contrato> <nro_termo>02/2019</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>46.200,00</valor> <assinatura>13/11/2019</assinatura> <contratado>Oguener José Tissot da Costa</contratado></Row>
<Row><contrato>168/2017</contrato> <nro_termo>02/2019</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>47.340,00</valor> <assinatura>03/10/2019</assinatura> <contratado>Panorama Veículos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>166/2018</contrato> <nro_termo>02/2019</nro_termo> <objeto>Aditivo ao Contrato Administrativo 166/2018 - execução de remanescente de obra de 3 unidades escolares proinfância tipo 2 , padrão FNDE de educação infantil.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>54.343,15</valor> <assinatura>12/11/2019</assinatura> <contratado>GB &amp; GB Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>176/2017</contrato> <nro_termo>02/2019</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência da prestação de serviços de conexão à internet de acesso rápido para 35 escolas municipais.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>58.749,92</valor> <assinatura>18/11/2019</assinatura> <contratado>OSIRNET Info Telecom EIRELI - EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>035/2018</contrato> <nro_termo>02/2019</nro_termo> <objeto>Pagamento adicional de horas técnicas.</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>6.150,00</valor> <assinatura>25/04/2019</assinatura> <contratado>AVMB Consultoria e Assessoria em informática Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>097/2018</contrato> <nro_termo>02/2019</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência de contrato 097/2018 - Locação de imóvel situado à Rua General Osório, 456 por mais 12 meses.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>64.584,00</valor> <assinatura>01/07/2019</assinatura> <contratado>Gilmara Ferreira Moreira</contratado></Row>
<Row><contrato>174/2014</contrato> <nro_termo>02/2019</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação de vigência por mais 12 meses de contrato de locação de imóvel sito a Rua Santos Dumont, 641.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>67.043,52</valor> <assinatura>27/06/2019</assinatura> <contratado>Ary de Oliveira Viegas</contratado></Row>
<Row><contrato>167/2017</contrato> <nro_termo>02/2019</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência de contrato 167/2017 por mais 12 meses e reajuste de valor da locação de imóvel situado a Rua Gago Coutinho 292 - Areal.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>74.756,88</valor> <assinatura>03/06/2019</assinatura> <contratado>Gerson Pereira Pepe</contratado></Row>
<Row><contrato>026/2016</contrato> <nro_termo>02/2019</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e acréscimo de valor</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>80.027,50</valor> <assinatura>28/02/2019</assinatura> <contratado>OSIRNET Info Telecom EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>221/2018</contrato> <nro_termo>02/2019</nro_termo> <objeto>Acréscimo de Valor por Aumento de Quantitativo</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>8.204,73</valor> <assinatura>04/10/2019</assinatura> <contratado>AVS Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2018</contrato> <nro_termo>02/2019</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência de prestação de serviços de recondicionamento de cartuchos e toners - Contrato 008/2018</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>95.000,00</valor> <assinatura>19/12/2019</assinatura> <contratado>Ronaldo Silveira de Azevedo Junior e Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>223/2018</contrato> <nro_termo>02/2019</nro_termo> <objeto>Prorrogação de Vigência e Acréscimo de Valor</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>95.353,99</valor> <assinatura>29/07/2019</assinatura> <contratado>Modelar Engenharia e Construção Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>189/2017</contrato> <nro_termo>02/2019</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência de contrato 189/2017 - Prestação de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal da Zona Rural do município.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>95.376,60</valor> <assinatura>22/11/2019</assinatura> <contratado>Andréia Berndt Perleberg</contratado></Row>
<Row><contrato>039/2018</contrato> <nro_termo>02/2019</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação por mais 12 meses a vigência do contrato 039/2018, bem como concede reajuste do valor mensal do aluguel.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>96.840,00</valor> <assinatura>15/03/2019</assinatura> <contratado>Arrozeira Floresta Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>054/2018</contrato> <nro_termo>02/2020</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência de Contrato Administrativo 054/2018.</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>10/01/2020</assinatura> <contratado>ACPO Artefatos de Concreto Pedro Osório Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>02/2020</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alterar Cláusula Nona - Da Dotação orçamentária - altera Projeto atividade para 10.122.0101.2253.00 - Fonte 4511.00.3160.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>29/10/2020</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>02/2020</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração da Cláusula nona - Dotação orçamentária nova - 10.301.0101.2049.00</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>13/10/2020</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>047/2018</contrato> <nro_termo>02/2020</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência de contrato administrativo 047/2018.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>08/05/2020</assinatura> <contratado>A2 Impressão Digital Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>02/2020</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alterar Cláusula Nona - Da Dotação orçamentária - altera Projeto atividade para 10.122.0101.2253.00 - Fonte 4511.00.3160.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>04/11/2020</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>014/2020</contrato> <nro_termo>02/2020</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogar vigência de contrato 014/2020 - Execução de obras e serviços de restauro do Pórtico do Paço Municipal.</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>19/10/2020</assinatura> <contratado>Marques Imóveis Construtora e Imobiliária Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>195/2018</contrato> <nro_termo>02/2020</nro_termo> <objeto>Retificação da dotação Orçamentária</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>23/04/2020</assinatura> <contratado>Agibe dos Santos ME</contratado></Row>
<Row><contrato>116/2019</contrato> <nro_termo>02/2020</nro_termo> <objeto>Prorrogação de Vigência e Prazo de Execução</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>22/01/2020</assinatura> <contratado>Modelar Engenharia e Construção Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>218/2018</contrato> <nro_termo>02/2020</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência de contrato de prestação de serviços de regularização fundiária em 18 áreas urbanas de Pelotas.</objeto> <secretaria>SMH       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>18/12/2020</assinatura> <contratado>Moraes Aguirre &amp; Gallio Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>089/2018</contrato> <nro_termo>02/2020</nro_termo> <objeto>Segundo Aditivo para prorrogar a vigência por mais 12 meses do contrato 089/2018 - Serviço de Transporte Escolar aos alunos da EMEF Almirante Raphael Brusque.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>103.056,00</valor> <assinatura>09/03/2020</assinatura> <contratado>Jeferson Sangali da Silva</contratado></Row>
<Row><contrato>1002/2018</contrato> <nro_termo>02/2020</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogar vigência de contrato 1002/2018 por mais 3 meses.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>104.464,26</valor> <assinatura>01/07/2020</assinatura> <contratado>Laboratório Santé Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>1001/2018</contrato> <nro_termo>02/2020</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo 02/2020 para prorrogar vigência de contrato 1001/2018 por mais tres meses.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>104.464,26</valor> <assinatura>10/07/2020</assinatura> <contratado>Check-up Análises Clínicas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>091/2018</contrato> <nro_termo>02/2020</nro_termo> <objeto>Segundo Aditivo para prorrogar a vigência por mais 12 meses do contrato 091/2018 - Serviço de Transporte Escolar aos alunos da EMEF Dona Maria Joaquina.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>105.974,40</valor> <assinatura>09/03/2020</assinatura> <contratado>Eliel Perleberg Hobuss</contratado></Row>
<Row><contrato>204/2018</contrato> <nro_termo>02/2020</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência e reajustar valor de locação de imóvel situado à Avenida Duque de Caxias, 342 em Pelotas.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>112.265,40</valor> <assinatura>27/11/2020</assinatura> <contratado>Breno Jaeckel</contratado></Row>
<Row><contrato>167/2019</contrato> <nro_termo>02/2020</nro_termo> <objeto>Aditivo para suprimir o valor de R$11.355,00 do valor total contratual.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>-11.355,00</valor> <assinatura>29/05/2020</assinatura> <contratado>Vitor Refrigeração Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>028/2018</contrato> <nro_termo>02/2020</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência de contrato de prestação de serviços de transporte escolar de alunos da rede Municipal da zona rural. </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>115.167,90</valor> <assinatura>21/02/2020</assinatura> <contratado>Diomar Ottoni Pastorini Pinto</contratado></Row>
<Row><contrato>092/2018</contrato> <nro_termo>02/2020</nro_termo> <objeto>Segundo Aditivo para prorrogação da vigência por mais 12 meses do contrato 092/2018 - Serviço de Transporte Escolar aos alunos da EMEF Dr. Berchon na zona rural do município.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>115.862,40</valor> <assinatura>03/03/2020</assinatura> <contratado>Jeferson dos Santos Transportes ME</contratado></Row>
<Row><contrato>090/2018</contrato> <nro_termo>02/2020</nro_termo> <objeto>Segundo Aditivo para prorrogar a vigência por mais 12 meses do contrato 090/2018 - Serviço de Transporte Escolar aos alunos da EMEF Dona Maria Joaquina.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>116.683,20</valor> <assinatura>09/03/2020</assinatura> <contratado>Mateus de Souza Jansen</contratado></Row>
<Row><contrato>171/2019</contrato> <nro_termo>02/2020</nro_termo> <objeto>Aditivo para alterar cláusulas terceira, quarta e décima-quinta do contrato 171/2019.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>122.264,82</valor> <assinatura>01/02/2021</assinatura> <contratado>MAC Engenharia EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>029/2018</contrato> <nro_termo>02/2020</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência de contrato de prestação de serviços de transporte escolar para alunos da Rede Municipal da zona rural </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>124.260,33</valor> <assinatura>21/02/2020</assinatura> <contratado>Gilberto Silveira Gadea</contratado></Row>
<Row><contrato>220/2018</contrato> <nro_termo>02/2020</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência de contrato 220/2018 - Locação de impressoras multifuncionais no âmbito do Pregão 225/2018.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>12.580,00</valor> <assinatura>18/12/2020</assinatura> <contratado>CSA Comércio Suprimento e Assistência Técnica de Máquinas Copiadoras Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>02/2020</nro_termo> <objeto>Exclui recursos referentes ao serviço de maternidade e Inclui recursos de complementação de diárias de 7 leitos UTI, bem como repasse de recursos previstos em emendas parlamentares. </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.261.661,09</valor> <assinatura>03/07/2020</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>186/2018</contrato> <nro_termo>02/2020</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência por mais 12 meses do contrato 186/2018 - Locação de veiculo SMHRF</objeto> <secretaria>SHRF      </secretaria> <valor>13.940,00</valor> <assinatura>06/11/2020</assinatura> <contratado>Liziane Quevedo - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>02/2020</nro_termo> <objeto>Aditivo para repassar recursos financeiros referentes a ampliação do Serviço de Maternidade e contratação de 1 médico obstetra conforme acordado no Termo de Ajustamento de Conduta PA.00825.00061.2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.829.724,00</valor> <assinatura>03/07/2020</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>016/2018</contrato> <nro_termo>02/2020</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência de contrato de prestação de serviços de fornecimento de refeições. </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>211.590,00</valor> <assinatura>03/04/2020</assinatura> <contratado>Rosane Vieira Bertholdi ME</contratado></Row>
<Row><contrato>135/2019</contrato> <nro_termo>02/2020</nro_termo> <objeto>Execução de obras de pavimentação, drenagem e sinalização em ruas do Recanto de Portugal - Laranjal em Pelotas.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>21.747,35</valor> <assinatura>25/03/2020</assinatura> <contratado>SBS Engenharia e Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>035/2020</contrato> <nro_termo>02/2020</nro_termo> <objeto>Aditamento para acréscimo de valor em função de alterações na obra inicialmente contratada.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>22.620,72</valor> <assinatura>27/08/2020</assinatura> <contratado>Carlos Lang Engenharia e Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>288/2015</contrato> <nro_termo>02/2020</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogar vigência de contrato 288/2015 de locação de imóveis situados a Rua lobo da Costa, 504 e 520 e Rua Br. de Butui, 205.</objeto> <secretaria>SGCMU     </secretaria> <valor>231.600,00</valor> <assinatura>30/09/2020</assinatura> <contratado>Manoel Raulin Larroque</contratado></Row>
<Row><contrato>053/2018</contrato> <nro_termo>02/2020</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência de contrato 053/2018 de locação  do imóvel situado à Rua Tres de Maio, 1060 em Pelotas, por mais 12 meses.</objeto> <secretaria/> <valor>234.452,28</valor> <assinatura>06/04/2020</assinatura> <contratado>Zilberpar S/A</contratado></Row>
<Row><contrato>150/2018</contrato> <nro_termo>02/2020</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência de contrato 150/2018 por mais 12 meses.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>24.817,20</valor> <assinatura>04/09/2020</assinatura> <contratado>Geni Pereira Leitão</contratado></Row>
<Row><contrato>015/2020</contrato> <nro_termo>02/2020</nro_termo> <objeto>Aditivo para definir acréscimos na execução de obras remanescentes de reforma e ampliação da Escola Municipal de Educação Infantil Professora Ivanir Dias.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>24.892,78</valor> <assinatura>13/01/2021</assinatura> <contratado>AVS Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>139/2018</contrato> <nro_termo>02/2020</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 139/2018 - Serviço de fornecimento e administração dos cartões alimentação.</objeto> <secretaria>SARH      </secretaria> <valor>26.400.000,00</valor> <assinatura>11/09/2020</assinatura> <contratado>Banrisul Cartões SA - passou a ser Banrisul Soluções em Pagamentos SA - Instituição de Pagamento</contratado></Row>
<Row><contrato>021/2020</contrato> <nro_termo>02/2020</nro_termo> <objeto>Segundo Termo Aditivo ao contrato 021/2020 - Fornecimento de alimentação para pacientes internados e profissionais de saúde do Centro de Apoio ás Sindromes Gripais.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>296.550,00</valor> <assinatura>28/10/2020</assinatura> <contratado>Rosane Vieira Bertholdi ME</contratado></Row>
<Row><contrato>006/2020</contrato> <nro_termo>02/2020</nro_termo> <objeto>Aditivo para alterar cláusulas terceira, quarta e décima quinta referentes ao contrato 006/2020.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>31.851,97</valor> <assinatura>08/10/2020</assinatura> <contratado>SBS Engenharia e Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>092/2017</contrato> <nro_termo>02/2020</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência, bem como aditar em 25% o contrato de prestação de serviços de publicações oficiais do município de Pelotas.</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>3.264,00</valor> <assinatura>29/06/2020</assinatura> <contratado>W&amp;M Publicidade Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>114/2019</contrato> <nro_termo>02/2020</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência por mais 12 meses os serviços de limpeza e higiene nas unidades básicas de saúde e nas demais instalações da Secretaria Municipal de Saúde.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>3.342.475,44</valor> <assinatura>13/04/2020</assinatura> <contratado>Caroldo Prestação de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>023/2020</contrato> <nro_termo>02/2020</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogar vigência de contrato administrativo 023/2020 - Execução de remanescente de serviços de limpeza e higiene do Centro de Apoio às Síndromes Gripais por mais 3 meses.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>349.673,04</valor> <assinatura>20/10/2020</assinatura> <contratado>Caroldo Prestação de Serviços EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>020/2020</contrato> <nro_termo>02/2020</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência de contrato 020/2020 - Fornecimento de gases medicinais e locação do tanque por mais 30 dias.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>36.880,03</valor> <assinatura>13/04/2021</assinatura> <contratado>Air Liquide Brasil Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>085/2018</contrato> <nro_termo>02/2020</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência por mais 12 meses de contrato 085/2018 - Locação de imóvel situado à Av. Domingos de Almeida, 2391.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>40.196,88</valor> <assinatura>02/07/2020</assinatura> <contratado>Carlos Solange Lopes Bessa</contratado></Row>
<Row><contrato>222/2017</contrato> <nro_termo>02/2020</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência de contrato 222/2017 de prestação de serviços de operação, manutenção e gerenciamento da central de regulação da SAMU.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>428.379,37</valor> <assinatura>14/01/2020</assinatura> <contratado>NGS Suporte em Informática Ltda EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>024/2020</contrato> <nro_termo>02/2020</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogar a vigência de contrato administrativo 024/2020 por mais 3 meses.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>487.458,00</valor> <assinatura>22/10/2020</assinatura> <contratado>Locapano Industrial Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>178/2019</contrato> <nro_termo>02/2020</nro_termo> <objeto>Aditivo para alterar valores finais de contrato com acréscimo de R$756.816,95 e supressão de R$266.206,82 de acordo com planilha justificativa apresentada.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>490.610,13</valor> <assinatura>21/12/2020</assinatura> <contratado>Construtora Pelotense Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>018/2018</contrato> <nro_termo>02/2020</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação por mais 12 meses a vigência do contrato 018/2018 e concede reajuste do valor da locação.</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>51.999,60</valor> <assinatura>06/01/2020</assinatura> <contratado>Enio da Silveira Hoff</contratado></Row>
<Row><contrato>121/2018</contrato> <nro_termo>02/2020</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência por mais 12 meses do contrato de locação de imóvel situado à Rua Quinze de Novembro, 658 A, sede da CAPTA - SMED.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>54.000,00</valor> <assinatura>16/07/2020</assinatura> <contratado>Gilberto Rodrigues Quadrado</contratado></Row>
<Row><contrato>059/2018</contrato> <nro_termo>02/2020</nro_termo> <objeto>Aditivo pra prorrogação da vigência por mais 12 meses de contrato 059/2018 e concede reajuste do valor.</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>55.101,72</valor> <assinatura>01/04/2020</assinatura> <contratado>I.C. da Silva Incorporadora de Imoveis Ltda - ficou I.C. da Silva Administradora de Imoveis Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>159/2019</contrato> <nro_termo>02/2020</nro_termo> <objeto>Aditamento para acréscimo de quantitativo para contratação de 2 serventes para atuar na Secretaria de Transporte e Trânsito.</objeto> <secretaria>SSTT      </secretaria> <valor>6.295,38/mes</valor> <assinatura>01/06/2020</assinatura> <contratado>Orbenk Administração e Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>02/2020</nro_termo> <objeto>Repasse de recursos financeiros previstos na Portaria GM/MS 1.448/2020 - Transferência da segunda parcela de auxilio financeiro emergencial aos hospitais filantrópicos e sem fins lucrativos.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>630.395,61</valor> <assinatura>17/07/2020</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>149/2018</contrato> <nro_termo>02/2020</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para reajustar valor e prorrogar vigência de contrato administrativo 149/2018 em mais 12 meses.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>70.702,32</valor> <assinatura>16/10/2020</assinatura> <contratado>Fernando de Oliveira Vieira passou a ser Cleusa Elena de Medeiros Vieira</contratado></Row>
<Row><contrato>216/2018</contrato> <nro_termo>02/2020</nro_termo> <objeto>Segundo Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 216/2018 - Prestação de serviços de publicações oficiais da Prefeitura de Pelotas.</objeto> <secretaria/> <valor>719.100,00</valor> <assinatura>11/01/2021</assinatura> <contratado>Gráfica Diário Popular Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>025/2018</contrato> <nro_termo>02/2020</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência de contrato de prestação de serviços para fornecimento de links de internet de acesso dedicado.</objeto> <secretaria>SSP       </secretaria> <valor>7.798,80</valor> <assinatura>07/02/2020</assinatura> <contratado>Osirnet Info Telecom Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>199/2018</contrato> <nro_termo>02/2020</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência de contrato 199/2018 - Locação de imóvel situado à Rua Felix da Cunha, 603 e salas A, B e C do segundo pavimento.</objeto> <secretaria>SMDTI     </secretaria> <valor>78.084,84</valor> <assinatura>12/12/2020</assinatura> <contratado>Ricardo Ramos Construtora Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>1003/2018</contrato> <nro_termo>02/2020</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogar vigência de contrato 1003/2018 por mais 90 dias.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>83.571,42</valor> <assinatura>02/07/2020</assinatura> <contratado>CAD - Centro de Apoio Diagnostico Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>048/2018</contrato> <nro_termo>02/2020</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência de contrato 048/2018 - Locação de imóvel situado à Rua General Osório, 938, por mais 12 meses.</objeto> <secretaria>SARH      </secretaria> <valor>89.903,52</valor> <assinatura>28/02/2020</assinatura> <contratado>Mohamed Shawkat Ahmad Qadan</contratado></Row>
<Row><contrato>191/2018</contrato> <nro_termo>02/2020</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência de contrato 191/2018 - Prestação de serviços de manutenção do elevador da Casa dos Conselhos.</objeto> <secretaria/> <valor>9.378,00</valor> <assinatura>03/12/2020</assinatura> <contratado>Thyssenkrupp Elevadores S. A.</contratado></Row>
<Row><contrato>174/2017</contrato> <nro_termo>02/2020</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogar vigência de contrato de prestação de serviços de conexão à Internet de acesso rápido.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>95.000,00</valor> <assinatura>20/11/2020</assinatura> <contratado>OSIRNET Info Telecom EIRELI - EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>177/2019</contrato> <nro_termo>02/2021</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para alteração da Cláusula Décima Quinta do CA 177/2019 - Alteração da Vigência.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor></valor> <assinatura>16/09/2021</assinatura> <contratado>MAC Engenharia EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>195/2018</contrato> <nro_termo>02/2021</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar a dotação orçamentária do período 2021/2022.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>15/12/2021</assinatura> <contratado>Agibe dos Santos ME</contratado></Row>
<Row><contrato>109/2019</contrato> <nro_termo>02/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência de contrato 109/2019 por mais 12 meses.</objeto> <secretaria>SARH      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>23/07/2021</assinatura> <contratado>Neoconsig Tecnologia S A - era Expressocard Administradora de Cartões S A</contratado></Row>
<Row><contrato>022/2020</contrato> <nro_termo>02/2021</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar fiscal do contrato 022/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>03/09/2021</assinatura> <contratado>RTS Rio S.A.</contratado></Row>
<Row><contrato>054/2020</contrato> <nro_termo>02/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar prazos de execução e de vigência em mais 4 meses do contrato 054/2020.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>09/07/2021</assinatura> <contratado>RK Benetti Engenharia EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>015/2019</contrato> <nro_termo>02/2021</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar cláusula sétima - "Do acompanhamento e fiscalização" do contrato administrativo 015/2019. </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>03/09/2021</assinatura> <contratado>Expresso Embaixador Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>02/2021</nro_termo> <objeto>Apostilamento para inserir nova dotação orçamentária. 10.302.0101.2041.00 - 4230.003160 - 3.3.90.39.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>28/07/2021</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>058/2016</contrato> <nro_termo>02/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para conceder reajuste do valor da locação que passa a ser R$15.676,26 mensais.</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>01/03/2021</assinatura> <contratado>Osmar Iost Junior</contratado></Row>
<Row><contrato>056/2019</contrato> <nro_termo>02/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência do contrato 056/19 - Aquisição de emulsão asfáltica RR-2C, para entrega do saldo remanescente.</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>30/03/2021</assinatura> <contratado>Traçado Construções e Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>021/2020</contrato> <nro_termo>02/2021</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar fiscal do contrato 021/2020 - Prestação de serviços de fornecimento de refeições prontas para pacientes e profissionais de saúde do Centro de Apoio às Síndromes gripais.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>23/09/2021</assinatura> <contratado>Rosane Vieira Bertholdi ME</contratado></Row>
<Row><contrato>055/2020</contrato> <nro_termo>02/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para alterar cláusulas Terceira e Décima quinta do contrato administrativo 055/2020 - Prazos de execução e de vigência em mais 2 meses.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>07/05/2021</assinatura> <contratado>Eletrotec Sistemas de Energia Ltda EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>119/2019</contrato> <nro_termo>02/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 119/2019 - Serviço de seleção, recrutamento e acompanhamento administrativo de estudantes na condição de estagiários.</objeto> <secretaria>SARH      </secretaria> <valor>0,96%</valor> <assinatura>31/08/2021</assinatura> <contratado>Centro de Integração Empresa Escola do RS - CIEE RS</contratado></Row>
<Row><contrato>117/2019</contrato> <nro_termo>02/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência de contrato 117/2019 - Serviço de fornecimento de refeições prontas para  atender o Projeto Mão de Obra Prisional por mais 12 meses.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>106.893,00</valor> <assinatura>30/07/2021</assinatura> <contratado>Agibe dos Santos ME</contratado></Row>
<Row><contrato>015/2019</contrato> <nro_termo>02/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência de contrato 015/2019 de prestação de serviços de transporte de pacientes entre as cidades de Pelotas e Porto Alegre mantendo o valor das passagens.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.099.296,00</valor> <assinatura>11/02/2021</assinatura> <contratado>Expresso Embaixador Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>029/2020</contrato> <nro_termo>02/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência em mais 4 meses do Contrato Administrativo 029/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>112.000,00</valor> <assinatura>14/01/2021</assinatura> <contratado>MOVILCOR Livramento - Emergencias Médicas Movil Ltda </contratado></Row>
<Row><contrato>158/2017</contrato> <nro_termo>02/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência de contrato de locação de parte do imóvel situado à Rua Felix da Cunha, 909 por mais 12 meses. </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>118.680,00</valor> <assinatura>01/09/2021</assinatura> <contratado>Instituto São Benedito</contratado></Row>
<Row><contrato>067/2019</contrato> <nro_termo>02/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência por mais 12 meses do contrato 067/2019 - Locação de veículo. Pregão 06/219 SMTT.</objeto> <secretaria>STT       </secretaria> <valor>12.732,00</valor> <assinatura>06/05/2021</assinatura> <contratado>Elf Locadora de Veiculos EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>007/2019</contrato> <nro_termo>02/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência de contrato 007/2019 - Locação de imóvel situado à Rua Felix da Cunha, 451 por mais 12 meses.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>134.580,00</valor> <assinatura>16/01/2021</assinatura> <contratado>Kenia Alexandra Garcia Pinheiro</contratado></Row>
<Row><contrato>207/2018</contrato> <nro_termo>02/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência de contrato 207/2018 - Locação de imóvel situado à Praça José Bonifacio, 01, por mais 12 meses.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>134.580,00</valor> <assinatura>14/01/2021</assinatura> <contratado>Antonio Carlos Niemczewski</contratado></Row>
<Row><contrato>034/2019</contrato> <nro_termo>02/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência por mais 12 meses de contrato 034/2019 de locação de imóvel situado à Rua Prof. Araujo, 1782 (Depósito do Setor de Merenda Escolar).</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>143.144,64</valor> <assinatura>01/02/2021</assinatura> <contratado>Otelmo Bergmann Krolow</contratado></Row>
<Row><contrato>142/2019</contrato> <nro_termo>02/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para manutenção do equilibrio financeiro com a inclusão de serviços de administração da obra e limpeza da obra.</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>146.943,42</valor> <assinatura>03/03/2021</assinatura> <contratado>Construtora Biapó Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>047/2019</contrato> <nro_termo>02/2021</nro_termo> <objeto>Segundo Aditivo ao contrato 047/2019 - Prestação de serviços de transporte  escolar aos alunos da EEEM Marechal Rondon na zona rural do municipio. </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>162.450,00</valor> <assinatura>18/08/2021</assinatura> <contratado>Isaac Aldrighi Scaglioni</contratado></Row>
<Row><contrato>142/2019</contrato> <nro_termo>02/2021</nro_termo> <objeto>Apostilamento para conceder reajuste do preço com base no INCC de 4,02% conforme cláusula quarta do contrato 142/2019.</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>186.900,99</valor> <assinatura>19/11/2021</assinatura> <contratado>Construtora Biapó Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>062/2020</contrato> <nro_termo>02/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência por mais 30 dias do contrato 062/2020 - Locação de uma ambulância tipo D suporte avançado.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>198.000,00</valor> <assinatura>28/05/2021</assinatura> <contratado>MOVILCOR Livramento - Emergencias Médicas Movil Ltda </contratado></Row>
<Row><contrato>050/2021</contrato> <nro_termo>02/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar prazos de execução e de vigência por mais 3 meses do contrato 050/2021 - Fornecimento de refeições prontas.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>199.800,00</valor> <assinatura>22/09/2021</assinatura> <contratado>Marinei Espinosa Gill</contratado></Row>
<Row><contrato>017/2019</contrato> <nro_termo>02/2021</nro_termo> <objeto>Segundo Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 017/2019 - Fornecimento de refeições prontas aos usuários do Serviço Residencial Terapêutico, de acordo com Pregão 258/2018.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>227.541,00</valor> <assinatura>26/02/2021</assinatura> <contratado>Agibe dos Santos ME</contratado></Row>
<Row><contrato>133/2019</contrato> <nro_termo>02/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência de contrato 133/2019 de prestação de serviços de rastreamento veicular por mais 12 meses.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>23.923,32</valor> <assinatura>27/08/2021</assinatura> <contratado>ECS - Empresa de Comunicação e Segurança Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>120/2019</contrato> <nro_termo>02/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência de contrato 120/2019 - Prestação de serviços de limpeza e desinfecção bacteriológica, desratização, desinsetização, descupinização...por mais 12 meses.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>247.630,00</valor> <assinatura>04/10/2021</assinatura> <contratado>VRA Menezes</contratado></Row>
<Row><contrato>012/2018</contrato> <nro_termo>02/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência de contrato 012/2018 por mais 12 meses.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>27.143,76</valor> <assinatura>22/02/2021</assinatura> <contratado>Telealarme Brasil EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>011/2021</contrato> <nro_termo>02/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para acréscimos de valor ao contrato 011/2021 conforme ajustes e justificativas inseridas na planilha inicialmente acordada.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>41.925,97</valor> <assinatura>31/08/2021</assinatura> <contratado>MEP Arquitetura e Planejamento Ltda EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>040/2020</contrato> <nro_termo>02/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para alterar as cláusulas terceira, quarta e décima quinta referentes ao contrato 040/2020.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>42.843,73</valor> <assinatura>22/03/2021</assinatura> <contratado>MAC Engenharia EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>037/2019</contrato> <nro_termo>02/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência de contrato 037/2019 - Locação de imóvel situado à Avenida Fernando Osório, 5615 por mais 12 meses.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>42.889,32</valor> <assinatura>20/03/2021</assinatura> <contratado>Neila Lisane Bierhals</contratado></Row>
<Row><contrato>014/2019</contrato> <nro_termo>02/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência por mais 12 meses de contrato 014/2019 - Locação de imóvel situado na Rua Dr. Cassiano, 500 - sala 301.</objeto> <secretaria/> <valor>46.671,96</valor> <assinatura>01/03/2021</assinatura> <contratado>Marlene Cruz de Almeida - passou a ser Simone Pandolfo Chittolina</contratado></Row>
<Row><contrato>004/2021</contrato> <nro_termo>02/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para acréscimos de valor e de serviços conforme alteração da planilha originalmente acordada no contrato 004/2021. </objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>49.725,41</valor> <assinatura>27/08/2021</assinatura> <contratado>Construtora Pelotense Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>196/2018</contrato> <nro_termo>02/2021</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para reajuste de valor do Km rodado para R$5,18 à partir de 24/08/2021 do Contrato Administrativo 196/2018.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>5,18 por km</valor> <assinatura>24/08/2021</assinatura> <contratado>Perleberg e Tuchtenhagen Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>214/2018</contrato> <nro_termo>02/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência de contrato 214/2018 - Locação de imóvel situado à Rua Felix da Cunha, 457 por mais 12 meses.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>59.709,36</valor> <assinatura>23/01/2021</assinatura> <contratado>João Carlos Gonçalves Ruivo</contratado></Row>
<Row><contrato>088/2020</contrato> <nro_termo>02/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato 088/2020 - Execução de obras de pavimentação da Av. Rubens Machado Souto de acordo com Tomada de Preços 016/2020.  </objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>63.535,64</valor> <assinatura>17/12/2021</assinatura> <contratado>Capinames Prestadora de Serviços EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>013/2019</contrato> <nro_termo>02/2021</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo de reajuste de preço e prorrogação de prazo do Contrato Administrativo 013/2019</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>6,40 por km</valor> <assinatura>29/12/2021</assinatura> <contratado>Diomar Ottoni Pastorini Pinto</contratado></Row>
<Row><contrato>111/2019</contrato> <nro_termo>02/2021</nro_termo> <objeto>Segundo Aditivo para prorrogação da vigência por mais 12 meses do contrato de locação de impressoras 111/2019.</objeto> <secretaria>SHRF      </secretaria> <valor>6.825,00</valor> <assinatura>22/07/2020</assinatura> <contratado>Marcio Ramires de Avila - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>063/2020</contrato> <nro_termo>02/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo que altera cláusulas 3ª, 4ª e 15ª do contrato 063/2020 para acrescer valores referentes a novos serviços que alteraram o projeto inicial.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>73.888,04</valor> <assinatura>31/05/2021</assinatura> <contratado>SBS Engenharia e Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>140/2019</contrato> <nro_termo>02/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência por mais 12 meses e reajustar o valor de aluguel do contrato 140/2019 - Locação de imóvel situado à Rua Barão de Santa Tecla, 313 - vinculado à SMS.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>91.226,64</valor> <assinatura>27/08/2021</assinatura> <contratado>Guilherme Bardou Pizarro</contratado></Row>
<Row><contrato>022/2020</contrato> <nro_termo>02/2021</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para alteração dos prazos de execução e de vigência  para 2 meses mantendo a locação de 2 Kits UTI.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>956.000,00</valor> <assinatura>09/03/2021</assinatura> <contratado>RTS Rio S.A.</contratado></Row>
<Row><contrato>047/2019</contrato> <nro_termo>02/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alterar a Cláusula Oitava do CA 047/2019 - Alteração de Fiscal.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor></valor> <assinatura>30/08/2022</assinatura> <contratado>Isaac Aldrighi Scaglioni</contratado></Row>
<Row><contrato>043/2021</contrato> <nro_termo>02/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alterar a Cláusula Oitava do CA 043/2021 - Alteração do nome do Fiscal.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor></valor> <assinatura>30/08/2022</assinatura> <contratado>Paulo Nick Nogueira &amp; Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>072/2020</contrato> <nro_termo>02/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alterar a Cláusula Sétima do CA 072/2020 - Alteração de Fiscal.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor></valor> <assinatura>23/09/2022</assinatura> <contratado>Tecno Trade Comercio e Serviços de Equipamentos Eletronicos e Sonorização EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>013/2019</contrato> <nro_termo>02/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alterar a Cláusula Oitava do CA 013/2019 - Alteração de Fiscal.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor></valor> <assinatura>30/08/2022</assinatura> <contratado>Diomar Ottoni Pastorini Pinto</contratado></Row>
<Row><contrato>091/2018</contrato> <nro_termo>02/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alterar a Cláusula Oitava do CA 091/2018 - Alteração de Fiscal.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor></valor> <assinatura>30/08/2022</assinatura> <contratado>Eliel Perleberg Hobuss</contratado></Row>
<Row><contrato>188/2016</contrato> <nro_termo>02/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alterar a Cláusula Oitava do CA 188/2016 - Alteração de Fiscal. </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor></valor> <assinatura>30/08/2022</assinatura> <contratado>Lindomar Norenberg e Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>179/2016</contrato> <nro_termo>02/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alterar a Cláusula Oitava do CA 179/2016 - Alteração de Fiscal.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor></valor> <assinatura>30/08/2022</assinatura> <contratado>Jeferson dos Santos Transportes ME</contratado></Row>
<Row><contrato>159/2019</contrato> <nro_termo>02/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração da cláusula sétima, alteração da Fiscalização do contrato.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor></valor> <assinatura>30/04/2022</assinatura> <contratado>Orbenk Administração e Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>177/2016</contrato> <nro_termo>02/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alterar a Cláusula Oitava do CA 177/2016 - Alteração de Fiscal.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor></valor> <assinatura>30/08/2022</assinatura> <contratado>Vanderlei Mendes</contratado></Row>
<Row><contrato>192/2016</contrato> <nro_termo>02/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alterar a Cláusula Oitava do CA 192/2016 - Alteração de Fiscal. </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor></valor> <assinatura>30/08/2022</assinatura> <contratado>Nedo Robe</contratado></Row>
<Row><contrato>181/2016</contrato> <nro_termo>02/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alterar a Cláusula Oitava do CA 181/2016 - Alteração de Fiscal. </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor></valor> <assinatura>30/08/2022</assinatura> <contratado>Perleberg e Tuchtenhagen Ltda ME</contratado></Row>
<Row><contrato>176/2016</contrato> <nro_termo>02/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alterar a Cláusula Oitava do CA 176/2016 - Alteração de Fiscal.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor></valor> <assinatura>30/08/2022</assinatura> <contratado>Seloni Maria Treichel Wally</contratado></Row>
<Row><contrato>182/2016</contrato> <nro_termo>02/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alterar a Cláusula Oitava do CA 182/2016 - Alteração de Fiscal. </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor></valor> <assinatura>30/08/2022</assinatura> <contratado>Luiz Fernando Dornelles</contratado></Row>
<Row><contrato>190/2017</contrato> <nro_termo>02/2022</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar cláusula quarta do Termo Aditivo 03/2021 - Da alteração da dotação orçamentária.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor></valor> <assinatura>30/04/2022</assinatura> <contratado>Perleberg e Tuchtenhagen Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>197/2018</contrato> <nro_termo>02/2022</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar a Cláusula Oitava do CA 197/2018 - Alteração do nome de Fiscal.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor></valor> <assinatura>30/08/2022</assinatura> <contratado>Perleberg e Tuchtenhagen Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>092/2018</contrato> <nro_termo>02/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alterar a Cláusula Oitava do CA 092/2018 - Alteração de Fiscal.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor></valor> <assinatura>30/08/2022</assinatura> <contratado>Jeferson dos Santos Transportes ME</contratado></Row>
<Row><contrato>190/2016</contrato> <nro_termo>02/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alterar a Cláusula Oitava do CA 190/2016 - Alteração de Fiscal. </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor></valor> <assinatura>30/08/2022</assinatura> <contratado>Perleberg e Tuchtenhagen Ltda ME</contratado></Row>
<Row><contrato>175/2016</contrato> <nro_termo>02/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alterar a Cláusula Oitava do CA 175/2016 - Alteração de Fiscal.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor></valor> <assinatura>30/08/2022</assinatura> <contratado>Renato Martin</contratado></Row>
<Row><contrato>196/2018</contrato> <nro_termo>02/2022</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da dotação orçamentária do contrato 196/2018.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor></valor> <assinatura>30/04/2022</assinatura> <contratado>Perleberg e Tuchtenhagen Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>183/2016</contrato> <nro_termo>02/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alterar a Cláusula Oitava do CA 183/2016 - Alteração de Fiscal. </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor></valor> <assinatura>30/08/2022</assinatura> <contratado>Lindomar Norenberg e Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>167/2016</contrato> <nro_termo>02/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alterar a Cláusula Oitava do CA 167/2016 - Alteração de Fiscal.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor></valor> <assinatura>30/08/2022</assinatura> <contratado>Joel Guths Hobuss</contratado></Row>
<Row><contrato>193/2016</contrato> <nro_termo>02/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alterar a Cláusula Oitava do CA 193/2016 - Alteração de Fiscal. </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor></valor> <assinatura>30/08/2022</assinatura> <contratado>Diomar Ottoni Pastorini Pinto</contratado></Row>
<Row><contrato>174/2016</contrato> <nro_termo>02/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alterar a Cláusula Oitava do CA 174/2016 - Alteração de Fiscal.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor></valor> <assinatura>30/08/2022</assinatura> <contratado>Paulo Nick Nogueira - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>116/2021</contrato> <nro_termo>02/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de prazo.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor></valor> <assinatura>07/10/2022</assinatura> <contratado>ESI Comercio e Construcoes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>100/2021</contrato> <nro_termo>02/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de prazo.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor></valor> <assinatura>05/01/2023</assinatura> <contratado>Construtora Pelotense Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>173/2016</contrato> <nro_termo>02/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alterar a Cláusula Oitava do CA 173/2016 - Alteração de Fiscal.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor></valor> <assinatura>30/08/2022</assinatura> <contratado>Juliano Augusto Bubolz</contratado></Row>
<Row><contrato>187/2016</contrato> <nro_termo>02/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alterar a Cláusula Oitava do CA 187/2016 - Alteração de Fiscal. </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor></valor> <assinatura>30/08/2022</assinatura> <contratado>Michel Clasen dos Santos</contratado></Row>
<Row><contrato>171/2017</contrato> <nro_termo>02/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alterar a Cláusula Oitava do CA 171/2017 - Alteração de Fiscal.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor></valor> <assinatura>30/08/2022</assinatura> <contratado>Gilmar Milech - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>170/2016</contrato> <nro_termo>02/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alterar a Cláusula Oitava do CA 170/2016 - Alteração de Fiscal.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor></valor> <assinatura>30/08/2022</assinatura> <contratado>Jeremias Guths Hobuss</contratado></Row>
<Row><contrato>170/2017</contrato> <nro_termo>02/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alterar a Cláusula Oitava do CA 170/2017 - Alteração de Fiscal.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor></valor> <assinatura>30/08/2022</assinatura> <contratado>Fabio Torres</contratado></Row>
<Row><contrato>192/2018</contrato> <nro_termo>02/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento consiste na alteração dos dados para empenho e custeio das despesas relativas ao Contrato n °192/2018 para o ano de 2022 </objeto> <secretaria>STT       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>17/01/2022</assinatura> <contratado>Everton da Cruz Santos ME</contratado></Row>
<Row><contrato>1002/2018</contrato> <nro_termo>02/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para ratificação da cláusula Segunda do Contrato Administrativo 1002/2018</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>14/02/2022</assinatura> <contratado>Laboratório Santé Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>114/2019</contrato> <nro_termo>02/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para ratificação da cláusula sexta do Contrato Administrativo 114/2019</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>31/01/2022</assinatura> <contratado>Caroldo Prestação de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>102/2018</contrato> <nro_termo>02/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para ratificação da cláusula Sétima do Contrato Administrativo 102/2018</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>31/01/2022</assinatura> <contratado>Agência de Viagens e Turismo TIMM Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>133/2019</contrato> <nro_termo>02/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para ratificação da cláusula sexta do Contrato Administrativo 133/2019</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>31/01/2022</assinatura> <contratado>ECS - Empresa de Comunicação e Segurança Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>108/2017</contrato> <nro_termo>02/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para ratificação da cláusula sexta do Contrato Administrativo 108/2017</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>31/01/2022</assinatura> <contratado>Liziane Quevedo - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>163/2017</contrato> <nro_termo>02/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para ratificação da cláusula sexta do Contrato Administrativo 163/2017</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>31/01/2022</assinatura> <contratado>A.T. Nedel &amp; Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>023/2020</contrato> <nro_termo>02/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para ratificação do Sétimo Termo Aditivo do Contrato Administrativo 023/2020</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>04/02/2022</assinatura> <contratado>Caroldo Prestação de Serviços EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>017/2019</contrato> <nro_termo>02/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para ratificação da cláusula sexta do Contrato Administrativo 017/2019 </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>31/01/2022</assinatura> <contratado>Agibe dos Santos ME</contratado></Row>
<Row><contrato>016/2018</contrato> <nro_termo>02/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para ratificação da cláusula sexta do Contrato Administrativo 016/2018</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>31/01/2022</assinatura> <contratado>Rosane Vieira Bertholdi ME</contratado></Row>
<Row><contrato>050/2021</contrato> <nro_termo>02/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para ratificação da cláusula sexta do Contrato Administrativo 050/2021</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>27/01/2022</assinatura> <contratado>Marinei Espinosa Gill</contratado></Row>
<Row><contrato>043/2021</contrato> <nro_termo>02/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para autorizar a substituição do motorista do veiculo de transporte de alunos, objeto do Contrato Administrativo 043/2021.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>14/06/2022</assinatura> <contratado>Paulo Nick Nogueira &amp; Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>020/2020</contrato> <nro_termo>02/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para ratificação da cláusula sexta do Contrato Administrativo 020/2020</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>27/01/2022</assinatura> <contratado>Air Liquide Brasil Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>013/2020</contrato> <nro_termo>02/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração da cláusula primeira do Termo Aditivo 01/21 do Contrato Administrativo 013/2020</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>16/02/2022</assinatura> <contratado>Câmara de Dirigentes Logistas - CDL</contratado></Row>
<Row><contrato>063/2019</contrato> <nro_termo>02/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para inclusões de cláusulas e disposições a cerca da política anti corrupção do Contrato Administrativo n º063/2019</objeto> <secretaria>SGCMU     </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>31/01/2022</assinatura> <contratado>Imagem Geosistemas e Comercio Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>005/2022</contrato> <nro_termo>02/2022</nro_termo> <objeto>Apostilamento para suspensão dos prazos de vigência e de execução do contrato 005/2022 -  Obra de reforma e ampliação da EMEF Frederico Ozanan.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>07/02/2022</assinatura> <contratado>AVS Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>023/2020</contrato> <nro_termo>02/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para ratificação do 7 ° Termo Aditivo ao Contrato n ° 023/2020</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>04/02/2022</assinatura> <contratado>Caroldo Prestação de Serviços EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>220/2018</contrato> <nro_termo>02/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para ratificação da cláusula sexta do Contrato Administrativo 220/2018</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>31/01/2022</assinatura> <contratado>CSA Comércio Suprimento e Assistência Técnica de Máquinas Copiadoras Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>222/2017</contrato> <nro_termo>02/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para ratificação da cláusula sétima do Contrato Administrativo 222/2017</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>31/01/2022</assinatura> <contratado>NGS Suporte em Informática Ltda EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>214/2017</contrato> <nro_termo>02/2022</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da cláusula sétima - Da Dotação orçamentária do Contrato Administrativo 214/2017.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>27/01/2022</assinatura> <contratado>Maria Celia Camera Toniasso</contratado></Row>
<Row><contrato>005/2020</contrato> <nro_termo>02/2022</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação por maus 12 meses a vigência do Contrato 005/2020 - Locação de imóvel para sediar o Depósito de materiais da SMED e concede reajuste do valor mensal da locação.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>110.035,20</valor> <assinatura>11/02/2022</assinatura> <contratado>Maria Lucia Valente Cardoso e outros</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2022</contrato> <nro_termo>02/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>12.065,02</valor> <assinatura>03/03/2023</assinatura> <contratado>AVS Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>053/2019</contrato> <nro_termo>02/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de vigência do Contrato Administrativo n º 053/2019</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>12.316,56</valor> <assinatura>30/03/2022</assinatura> <contratado>Marcia Rosanete Blank Tuchtenhagen - passou a ser Marcia Rosanete Blank</contratado></Row>
<Row><contrato>104/2021</contrato> <nro_termo>02/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de R$ 17.628,97 ao CA 104/2021.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>1.499.925,93</valor> <assinatura>31/10/2022</assinatura> <contratado>Construtora Pelotense Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>037/2022</contrato> <nro_termo>02/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores e prorrogação de prazo. Sendo o valor mensal de R$ 10.614,96.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>15.922,44</valor> <assinatura>11/11/2022</assinatura> <contratado>Perleberg - Transportes Pessoais Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>019/2020</contrato> <nro_termo>02/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação por mais 12 meses a vigência ao Contrato 019/2020 - Prestação de serviço de Tratamento da água para consumo humano nas UBs, Escolas municipais e Comunidades Quilombolas.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>172.500,00</valor> <assinatura>13/05/2022</assinatura> <contratado>Artibras Saneamento e Engenharia EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>034/2022</contrato> <nro_termo>02/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores e prorrogação de prazo. Sendo o valor mensal de R$ 12.521,52.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>18.782,28</valor> <assinatura>11/11/2022</assinatura> <contratado>Andre Harms Stallbaum EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>013/2020</contrato> <nro_termo>02/2022</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência do contrato bem como alterar a Dotação Orçamentária que deixa de ser da Secretaria da Fazenda, passando a ser de responsabilidade da PGM.</objeto> <secretaria>PGM       </secretaria> <valor>19.481,38</valor> <assinatura>10/12/2022</assinatura> <contratado>Câmara de Dirigentes Logistas - CDL</contratado></Row>
<Row><contrato>174/2019</contrato> <nro_termo>02/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de vigência ao Contrato Administrativo n º 174/2019</objeto> <secretaria>PGM       </secretaria> <valor>2.400,00</valor> <assinatura>12/01/2022</assinatura> <contratado>Gabriel Sohnle Boff - MEI</contratado></Row>
<Row><contrato>002/2016</contrato> <nro_termo>02/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de Vigência do Contrato Administrativo 002/2016</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>320.554,92</valor> <assinatura>06/05/2022</assinatura> <contratado>Marfiso Menezes Neto</contratado></Row>
<Row><contrato>003/2020</contrato> <nro_termo>02/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de vigência do Contrato Administrativo 02/2022</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>320.643,75</valor> <assinatura>31/01/2022</assinatura> <contratado>Air Liquide Brasil Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>036/2021</contrato> <nro_termo>02/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para repactuação de valores do Contrato Administrativo nº 036/2021.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>39.769,73</valor> <assinatura>17/10/2022</assinatura> <contratado>Geldson Nunes Silveira ME - passou a NS Serviços &amp; Segurança Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>093/2021</contrato> <nro_termo>02/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores, sendo R$ 263.965,12 para reequilíbrio econômico financeiro e R$ 236.684,43 por acréscimo de serviços.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>500.649,55</valor> <assinatura>09/09/2022</assinatura> <contratado>SBS Engenharia e Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>068/2020</contrato> <nro_termo>02/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de prazo de locação do Contrato 068/2020, bem como  estabelecer o reajuste mensal do valor de locação. </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>65.538,24</valor> <assinatura>14/10/2022</assinatura> <contratado>Jose Luiz Kaltbach Lemos e Carmen Lucia Kaltbach Lemos de Freitas</contratado></Row>
<Row><contrato>070/2021</contrato> <nro_termo>02/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo de Reequilibrio de Valores do Contrato Administrativo 070/2021</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>80.251,23</valor> <assinatura>06/07/2022</assinatura> <contratado>Traçado Construções e Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>095/2021</contrato> <nro_termo>02/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para inclusão de serviços e quantitativos que não estavam no escopo do projeto, com um acréscimo de R$ 24.024,97.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>902.177,27</valor> <assinatura>17/10/2022</assinatura> <contratado>Jolvani Betinardi EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>045/2019</contrato> <nro_termo>02/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de prazos e aumento de valores.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>95.692,80</valor> <assinatura>25/01/2022</assinatura> <contratado>Luiz Fernando Dornelles</contratado></Row>
<Row><contrato>083/2021</contrato> <nro_termo>02/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para reequilibrio econômico-financeiro do CA 083/2021.</objeto> <secretaria>GPM       </secretaria> <valor>98.676,96</valor> <assinatura>17/01/2023</assinatura> <contratado>Construtora Pelotense Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>145/2022</contrato> <nro_termo>02/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar prazo de vigência em mais 140 dias referente ao contrato 145/2022.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor></valor> <assinatura>06/07/2023</assinatura> <contratado>DMS Arquitetura e Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>107/2021</contrato> <nro_termo>02/2023</nro_termo> <objeto>Termo Rescisório ao contrato 107/2021 e seu aditivo 01/2023 fazendo cessar seus efeitos referentes a prestação de serviços de zeladoria no Mercado Central de Pelotas.</objeto> <secretaria>SMDTI     </secretaria> <valor></valor> <assinatura>30/06/2021</assinatura> <contratado>Solismar da Silva EIRELI - Alcantara Prestadora de Servicos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>140/2018</contrato> <nro_termo>02/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de prazo.</objeto> <secretaria>SARH      </secretaria> <valor></valor> <assinatura>08/09/2023</assinatura> <contratado>Banrisul Soluções em Pagamentos SA - Instituição de Pagamento - era Banrisul Cartões S.A.</contratado></Row>
<Row><contrato>011/2022</contrato> <nro_termo>02/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação da vigência e do prazo de execução de prazo de execução do contrato 011/2023.</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor></valor> <assinatura>02/06/2023</assinatura> <contratado>Marques Imóveis Construtora e Imobiliária Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>019/2020</contrato> <nro_termo>02/2023</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração do nome do Fiscal do contrato.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor></valor> <assinatura>05/09/2023</assinatura> <contratado>Artibras Saneamento e Engenharia EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>003/2020</contrato> <nro_termo>02/2023</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração da cláusula setima - Do Acompanhamento e Fiscalização ao Contrato Administrativo 003/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>23/05/2023</assinatura> <contratado>Air Liquide Brasil Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>023/2023</contrato> <nro_termo>02/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar em mais 8 meses os prazos de execução da obra e de vigência do contrato 023/2023 - obras de duplicação da Av. Cidade de Lisboa conforme Tomada de Preços 23/2022.</objeto> <secretaria>GPM       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>19/12/2023</assinatura> <contratado>C H da Costa Pavimentação Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>058/2020</contrato> <nro_termo>02/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação por mais 12 meses a vigência do Contrato 058/2020 - Contratação de empresa especializada em fornecimento de Sistema de Gestão Pública.</objeto> <secretaria>SQA       </secretaria> <valor>106.340,14</valor> <assinatura>01/09/2023</assinatura> <contratado>SISLAM Tecnologia Ambiental Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>013/2022</contrato> <nro_termo>02/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 013/2022 - Serviço de Transporte Escolar de alunos da EMEF Lima e Silva na zona rural do município conforme Pregão 224/2021.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>112.233,60</valor> <assinatura>02/03/2023</assinatura> <contratado>Aldino Romiro Bonow &amp; Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>129/2022</contrato> <nro_termo>02/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 129/2022 - Serviço de Transporte Escolar para alunos  da EEEM Dirceu Moreira - Linha 13 no âmbito do Pregão 059/2022 - SMED.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>122.446,80</valor> <assinatura>17/10/2023</assinatura> <contratado>JCV Perleberg Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>077/2023</contrato> <nro_termo>02/2023</nro_termo> <objeto>Segundo Apostilamento para acrescer verba orçamentária decorrente de Emenda Impositiva 130/2022.</objeto> <secretaria>GPM       </secretaria> <valor>140.000,00</valor> <assinatura>28/12/2023</assinatura> <contratado>Engenho de Idéias Comunicação Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>111/2022</contrato> <nro_termo>02/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores e prorrogação de prazo.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>152.723,60</valor> <assinatura>06/10/2023</assinatura> <contratado>Bonow e Rivaroli Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>004/2023</contrato> <nro_termo>02/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 004/2023 - Serviço de Transporte Escolar aos alunos da zona rural do município de acordo com Pregão 204/2022 - SMED.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>153.648,00</valor> <assinatura>15/02/2024</assinatura> <contratado>Matheus Peter Mendes</contratado></Row>
<Row><contrato>110/2022</contrato> <nro_termo>02/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de vigência por mais 12 meses bem como estabelece a redução do valor do Km rodado inicialmente estabelecido no contrato 110/2022.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>158.695,20</valor> <assinatura>06/10/2023</assinatura> <contratado>Wilso Oreste Scaglioni e Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>130/2022</contrato> <nro_termo>02/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores e prorrogação por mais 12 meses da vigência do contrato 130/2022.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>160.588,80</valor> <assinatura>16/10/2023</assinatura> <contratado>Carlos Luiz Ribes - passou a ser Ribes &amp; Burkle Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>030/2022</contrato> <nro_termo>02/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para acrescer e subtrair valores em função de alterações na planilha inicial de trabalho do contrato 030/2022.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>162.278,93</valor> <assinatura>21/07/2023</assinatura> <contratado>SBS Engenharia e Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>048/2022</contrato> <nro_termo>02/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para alterar a cláusula quinta que trata do preço, agregando 6 meses e 21 dias ao prazo de vigêencia mencionados na Clausula decima sexta - Da Convalidação. </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>179.623,62</valor> <assinatura>21/07/2023</assinatura> <contratado>Associação Escola Louis Braille</contratado></Row>
<Row><contrato>028/2021</contrato> <nro_termo>02/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 028/2021 - Prestação de serviços de monitoramento 24 horas de alarme digital para o prédio da Procuradoria Geral do municipio.</objeto> <secretaria>PGM       </secretaria> <valor>1.980,00</valor> <assinatura>26/06/2023</assinatura> <contratado>Jean Murilo Farias de Oliveira - passou a ser Central Oliveira de Alarmes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>100/2022</contrato> <nro_termo>02/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores e prorrogação de prazo.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>202.250,10</valor> <assinatura>06/10/2023</assinatura> <contratado>Jeferson dos Santos Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>039/2021</contrato> <nro_termo>02/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores e prorrogação de prazo.</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>214.200,00</valor> <assinatura>29/05/2023</assinatura> <contratado>Alfredo Roberto Goulart Silveira</contratado></Row>
<Row><contrato>021/2022</contrato> <nro_termo>02/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>22.190,64</valor> <assinatura>15/02/2023</assinatura> <contratado>Hook Engenharia e Construcoes EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>059/2022</contrato> <nro_termo>02/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para alterar cláusula quarta - Do Preço referente ao contrato 059/2022 e autorizar acréscimo de valor.</objeto> <secretaria>SHRF      </secretaria> <valor>26.830,54</valor> <assinatura>12/05/2023</assinatura> <contratado>D&amp;S Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>105/2017</contrato> <nro_termo>02/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores e prorrogação de prazo.</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>275.972,88</valor> <assinatura>02/06/2023</assinatura> <contratado>I.C. da Silva Incorporadora de Imoveis Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>042/2021</contrato> <nro_termo>02/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores e prorrogação de prazo. Sendo o valor mensal de R$ 46.913,16.</objeto> <secretaria>SQA       </secretaria> <valor>281.478,96</valor> <assinatura>18/05/2023</assinatura> <contratado>Ana Terra Serviços Ambientais Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>163/2022</contrato> <nro_termo>02/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 30 dias os prazos de execução e vigência do contrato 163/2022 -  Execução de obras de requalificação da rotatória da Av.Ildefonso Simões Lopes e Av. Duque de Caxias.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>32.227,80</valor> <assinatura>06/09/2023</assinatura> <contratado>Encopav Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>080/2021</contrato> <nro_termo>02/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores, sendo R$ 191.353,51 para reequilíbrio econômico financeiro e R$ 174.289,42 por acréscimo de serviços.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>365.642,93</valor> <assinatura>03/03/2023</assinatura> <contratado>SBS Engenharia e Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>089/2021</contrato> <nro_termo>02/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 089/2021 - Locação de veiculos no âmbito do Pregão 107/2021 - SMDR.</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>40.700,00</valor> <assinatura>24/10/2023</assinatura> <contratado>ELF Locadora de Veículos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>092/2022</contrato> <nro_termo>02/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores e prorrogação de prazo.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>447.623,64</valor> <assinatura>07/08/2023</assinatura> <contratado>Floripa Terceirizados Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>029/2021</contrato> <nro_termo>02/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 029/2021 bem como estabelece a o reajuste mensal do valor da locação do imóvel situado à Rua Marcilio Dias, 357.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>55.832,40</valor> <assinatura>20/04/2023</assinatura> <contratado>Ramão Francisco Moreira Magalhães</contratado></Row>
<Row><contrato>133/2022</contrato> <nro_termo>02/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>70.066,99</valor> <assinatura>31/08/2023</assinatura> <contratado>AVS Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>087/2021</contrato> <nro_termo>02/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para alterar as cláusulas sétima - Dos recursos financeiros e sétima - Da dotação orçamentária, bem como apresentar novo documento descritivo ao contrato 087/2021.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>8.155.500,24</valor> <assinatura>09/02/2023</assinatura> <contratado>Hospital Espirita de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>155/2022</contrato> <nro_termo>02/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>8.196,26</valor> <assinatura>02/08/2023</assinatura> <contratado>Dutra &amp; Barros Engenharia e Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>043/2022</contrato> <nro_termo>02/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para estabelecer o aumento do quantitativo de serviços a serem realizados passando a um total de 7576 procedimentos.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>82.876,10</valor> <assinatura>17/11/2023</assinatura> <contratado>Clinica de Fisioterapia Daniela Castro Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>002/2021</contrato> <nro_termo>02/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação por mais 12 meses de vigência, bem como estabelece o reajuste mensal do valor da locação.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>83.562,00</valor> <assinatura>31/01/2023</assinatura> <contratado>Rogerio e Renata Adures Caruccio</contratado></Row>
<Row><contrato>055/2022</contrato> <nro_termo>02/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores e prorrogação de prazo.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>87.763,12</valor> <assinatura>31/10/2023</assinatura> <contratado>Jolvani Betinardi Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>102/2022</contrato> <nro_termo>02/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores e prorrogação de prazo.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>93.376,80</valor> <assinatura>06/10/2023</assinatura> <contratado>JCV Perleberg Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>103/2022</contrato> <nro_termo>02/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para reajustar valor do Km rodado, bem como prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 103/2022 - Serviço de Transporte Escolar.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>95.040,00</valor> <assinatura>06/10/2023</assinatura> <contratado>Tatiane Moura Quinzen Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>175/2023</contrato> <nro_termo>02/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para retomada do prazo de execução das obras e da vigência do Contrato 175/2023 - Requalificação da Sala Frederico Trebbi.</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>02/10/2024</assinatura> <contratado>Emilio Valdir Nornberg</contratado></Row>
<Row><contrato>105/2023</contrato> <nro_termo>02/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar Cláusula segunda do Contrato 105/2023 - Aquisição de vagas de educação infantil, creche e pré-escola.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>21/11/2024</assinatura> <contratado>Escola de Educação Infantil Montessori Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>091/2022</contrato> <nro_termo>02/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para alteração das clausulas terceira, quarta e décima-quinta, prorrogando os prazos de execução e de vigência do Contrato 091/2022.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>17/09/2024</assinatura> <contratado>SBS Engenharia e Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>101/2023</contrato> <nro_termo>02/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar cláusula segunda do Contrato 101/2023 - Aquisição de vagas de educação infantil, creche e pré-escola.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>21/11/2024</assinatura> <contratado>Escola de Educação Infantil Castelo Branco Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>100/2023</contrato> <nro_termo>02/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar Cláusula segunda do Contrato 100/2023 - Aquisição de vagas de educação infantil, creche e pré-escola.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>21/11/2024</assinatura> <contratado>Camila da Costa Camargo - Casa da Alegria</contratado></Row>
<Row><contrato>102/2023</contrato> <nro_termo>02/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar Cláusula segunda do Contrato 102/2023 - Aquisição de vagas de educação infantil, creche e pré-escola.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>21/11/2024</assinatura> <contratado>Daiane Sudo Cabana Goia - Escola de Educação Infantil Crescer Brincando</contratado></Row>
<Row><contrato>085/2018</contrato> <nro_termo>02/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar o nome da imobiliária que irá representar o proprietário do imóvel objeto do contrato 085/2018.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>27/12/2024</assinatura> <contratado>Carlos Solange Lopes Bessa</contratado></Row>
<Row><contrato>106/2023</contrato> <nro_termo>02/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar Cláusula segunda do Contrato 106/2023 - Aquisição de vagas de educação infantil, creche e pré-escola.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>21/11/2024</assinatura> <contratado>Edison Roberto Morales Garcia - Escola de Educação Infantil Pouca Idade</contratado></Row>
<Row><contrato>099/2023</contrato> <nro_termo>02/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar Cláusula segunda do Contrato 099/2023 - Aquisição de vagas de educação infantil, creche e pré-escola.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>21/11/2024</assinatura> <contratado>Luiza Minho Mello &amp; Paulo Egidio Goularte Pereira Ltda - Escola Infantil Caminho do Saber</contratado></Row>
<Row><contrato>103/2023</contrato> <nro_termo>02/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar cláusula segunda do Contrato 103/2023 - Aquisição de vagas de educação infantil, creche e pré-escola.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>21/11/2024</assinatura> <contratado>Grupo pela Educação Saúde e Cidadania - GESTO - GESC</contratado></Row>
<Row><contrato>098/2023</contrato> <nro_termo>02/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da cláusula segunda do Contrato 098/2023 - Aquisição de vagas de educação infantil, Creche e Pré-Escola.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>21/11/2024</assinatura> <contratado>Associação Assistencial Padre Carlos Werk - Creche da Criança Amparo de Fatima</contratado></Row>
<Row><contrato>104/2022</contrato> <nro_termo>02/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para estabelecer a substituição do veiculo de transporte Escolar inicialmente indicado na cláusula primeira do subitem 1.1.1 - Contrato 104/2022 - Transporte de alunos de Escola da zona rural.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>07/03/2024</assinatura> <contratado>Lindomar Norenberg e Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>104/2023</contrato> <nro_termo>02/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar Cláusula segunda do Contrato 104/2023 - Aquisição de vagas de educação infantil, creche e pré-escola.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>21/11/2024</assinatura> <contratado>William Bergmann Brisolara Reis - Horizonte da Criança</contratado></Row>
<Row><contrato>093/2012</contrato> <nro_termo>02/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo 02 para reconhecer e quantificar o reequilíbrio econômico-financeiro e prorrogar o prazo de vigência contratual.</objeto> <secretaria>GPM       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>04/10/2024</assinatura> <contratado>SPE Concessionaria Shopping Popular Pelotas S/A</contratado></Row>
<Row><contrato>140/2019</contrato> <nro_termo>02/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para retificar a cláusula sétima - Da Dotação Orçamentária do Contrato 140/2019.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>01/02/2024</assinatura> <contratado>Guilherme Bardou Pizarro</contratado></Row>
<Row><contrato>170/2022</contrato> <nro_termo>02/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 5 meses os prazos de execução e de vigência do Contrato 170/2022 - Obras de requalificação de 7 Praças e trechos do canteiro central da Av. Duque de Caxias.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>17/06/2024</assinatura> <contratado>C H da Costa Pavimentação Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>144/2022</contrato> <nro_termo>02/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento 02 para alteração da Cláusula sexta - Da Dotação orçamentária ao contrato 144/2022.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>25/01/2024</assinatura> <contratado>Wday Comunicação Online Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>086/2023</contrato> <nro_termo>02/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar o nome do servidor responsável pela fiscalização da execução do contrato 086/2023.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>19/09/2024</assinatura> <contratado>Andreia da Roza Balsamo - era Elizane Silva de Medeiros</contratado></Row>
<Row><contrato>120/2019</contrato> <nro_termo>02/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para retificar a cláusula sétima - Do Acompanhamento e Fiscalização do Contrato 120/2019 - Serviço de Limpeza e desinfecção das caixas dágua e poços e cacimbas.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>12/08/2024</assinatura> <contratado>VRA Menezes</contratado></Row>
<Row><contrato>057/2024</contrato> <nro_termo>02/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para nomear a servidora que será a fiscal da execução do contrato 057/2024.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>04/10/2024</assinatura> <contratado>Volkswagen Truck &amp; Bus Indústria e Comércio de Veículos Ltda </contratado></Row>
<Row><contrato>039/2022</contrato> <nro_termo>02/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da Cláusula Sétima - Da Dotação Orçamentária ao Contrato 039/2022 - Construção do Hospital de Pronto Socorro Regional de Pelotas.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>22/11/2024</assinatura> <contratado>Construtora Augusto Velloso S/A</contratado></Row>
<Row><contrato>030/2024</contrato> <nro_termo>02/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento 02 para prorrogar em mais 4 meses o prazo de vigência do Contrato 030/2024 - Restauração do forro de estuque  do prédio do Salão Nobre do Paço Municipal.</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>30/12/2024</assinatura> <contratado>SORS Concept Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>013/2023</contrato> <nro_termo>02/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para estabelecer a substituição do veiculo indicado na Cláusula Primeira  - Do Objeto  - Item 1.1.1 - Contrato 013/2023 - Prestação de Serviços de Transporte Escolar aos alunos da zona rural. </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>15/02/2024</assinatura> <contratado>Gilberto Silveira Gadea</contratado></Row>
<Row><contrato>031/2024</contrato> <nro_termo>02/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para nomear as servidoras responsáveis pela fiscalização da execução do contrato 031/24 - Aquisição de ônibus rural escolar.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>01/11/2024</assinatura> <contratado>Volkswagen Truck &amp; Bus Indústria e Comércio de Veículos Ltda </contratado></Row>
<Row><contrato>028/2023</contrato> <nro_termo>02/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento 02/2024 ao Contrato 028/2023 para nomeação do fiscal responsável pela fiscalização de sua execução.</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>25/11/2024</assinatura> <contratado>Telealarme Brasil Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>022/2024</contrato> <nro_termo>02/2024</nro_termo> <objeto>Retomada da eficácia do Contrato Administrativo 022/2024 por terem sido superadas as dificuldades iniciais para execução do contrato que deverá ocorrer entre os dias 15/08/2024 até 17/11/2024.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>15/08/2024</assinatura> <contratado>Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI</contratado></Row>
<Row><contrato>006/2024</contrato> <nro_termo>02/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar cláusula sexta - Da Fiscalização, nomeando nova servidora responsável pela fiscalização da execução do contrato 006/2024.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>21/11/2024</assinatura> <contratado>MI Construções e Soluções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>025/2023</contrato> <nro_termo>02/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da Cláusula Oitava - Do Acompanhamento e Fiscalização nomeando o nome do servidor responsável pela fiscalização da execução do contrato 025/2023.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>30/09/2024</assinatura> <contratado>Osirnet Info Telecom Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>391/2015</contrato> <nro_termo>02/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para inclusão de nova Dotação Orçamentária ao contrato 391/2015 - Locação de imóvel situado na Rua Prof. Araujo, 2016.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>12/04/2024</assinatura> <contratado>Carlos Otto Schramm</contratado></Row>
<Row><contrato>218/2018</contrato> <nro_termo>02/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para Retomada da Execução do Contrato 218/2018 - Prestação de Serviços de Regularização Fundiária em 18 áreas urbanas do município.</objeto> <secretaria>SHRF      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>02/12/2024</assinatura> <contratado>Moraes Aguirre &amp; Gallio Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>221/2015</contrato> <nro_termo>02/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para inserir a dotação orçamentária para o Plano Plurianual para o período 2022 a 2025.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>30/01/2024</assinatura> <contratado>Roberto David Malcon</contratado></Row>
<Row><contrato>039/2022</contrato> <nro_termo>02/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para acrescer R$ 1.070.197,84 referente ao reajuste contratual, alterando cláusulas 3ª, 4ª e 15ª do contrato 039/2022 - Construção do Hospital de Pronto Socorro Regional.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>1.070.197,84</valor> <assinatura>26/04/2024</assinatura> <contratado>Construtora Augusto Velloso S/A</contratado></Row>
<Row><contrato>086/2023</contrato> <nro_termo>02/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 6 meses a vigência do Contrato 086/2023 - Locação de 2 veículos com motoristas conforme Processo de Dispensa de Licitação MEM/003752/2023 - SAS.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>111.840,00</valor> <assinatura>20/06/2024</assinatura> <contratado>Elizane Silva de Medeiros - agora é Andreia da Roza Balsamo </contratado></Row>
<Row><contrato>043/2022</contrato> <nro_termo>02/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para substituir a fonte de recurso da autorização orçamentária do Aditivo 03/2024 ao Contrato 043/2022. </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>112.501,52</valor> <assinatura>29/10/2024</assinatura> <contratado>Clinica de Fisioterapia Daniela Castro Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>156/2022</contrato> <nro_termo>02/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para alterar Cláusula Quarta - Do Preço, originalmente estipulado no contrato 156/2022 - Requalificação do Parque da Baronesa, em função de alterações no projeto original.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>1.192.894,70</valor> <assinatura>30/04/2024</assinatura> <contratado>Marsou Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>128/2023</contrato> <nro_termo>02/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 128/2023 - Prestação de Serviços de Transporte Escolar aos alunos da EMEF Waldemar Denzer no âmbito do pregão 023/2023 - SMED. </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>124.992,00</valor> <assinatura>15/07/2024</assinatura> <contratado>Tatiane Moura Quinzen - passou a ser Quality Fretamento &amp; Turismo Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>033/2019</contrato> <nro_termo>02/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 033/2019 - Locação de imóvel situado à Rua Menna Barreto, 752</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>128.893,20</valor> <assinatura>07/03/2024</assinatura> <contratado>Guilherme Netto Empreendimentos Imobiliários Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>015/2023</contrato> <nro_termo>02/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para reduzir o valor do Km rodado e acrescer 2,48 Km diários ao percurso inicialmente estabelecido em contrato 015/2023, aumentando o valor final do serviço, conforme Pregão 204/2022 - SMED.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>14.176,80 </valor> <assinatura>20/03/2024</assinatura> <contratado>Carlos Miguel Beiersdorf</contratado></Row>
<Row><contrato>095/2022</contrato> <nro_termo>02/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 095/2022 - Serviços de Transporte Escolar aos alunos da EMEF Wilson Muller na zona rural do município.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>142.128,00</valor> <assinatura>24/09/2024</assinatura> <contratado>Hobuss Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>113/2023</contrato> <nro_termo>02/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para incluir novos serviços e quantitativos que não estavam presentes no escopo original do projeto que originou o contrato 113/2023 - Reforma no CAEE Luiz Pereira Lima.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>1.431,31</valor> <assinatura>10/04/2024</assinatura> <contratado>Dutra &amp; Barros Engenharia e Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>011/2023</contrato> <nro_termo>02/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo 2 para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 011/2023 - Prestação de serviço de transporte escolar de alunos da EMEF Dr. Berchon - Linha 34 de acordo com Pregão 204/2022 - SMED.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>148.292,60</valor> <assinatura>08/02/2024</assinatura> <contratado>Vanderlei Mendes</contratado></Row>
<Row><contrato>132/2022</contrato> <nro_termo>02/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 132/2022 - Serviço de Transporte Escolar para alunos da EMEF Erasmo Braga na zona rural do município.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>148.800,00</valor> <assinatura>24/09/2024</assinatura> <contratado>Perleberg - Transportes Pessoais Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>007/2023</contrato> <nro_termo>02/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 007/2023 - Transporte Escolar de alunos de Escolas municipais da zona rural do município de acordo com Pregão 204/2022 - SMED.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>163.314,00</valor> <assinatura>15/02/2024</assinatura> <contratado>JCV Perleberg Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>128/2022</contrato> <nro_termo>02/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 128/2022 - Prestação de Serviços de Transporte Escolar aos alunos das escolas municipais da zona rural conforme Pregão 059/2022.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>167.400,00</valor> <assinatura>16/10/2024</assinatura> <contratado>Lindomar Norenberg e Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>096/2022</contrato> <nro_termo>02/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 096/2022 - Serviços de Transporte Escolar de alunos da EMEF Waldemar Denzer conforme Pregão 073/2022 - SMED.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>167.400,00</valor> <assinatura>25/09/2024</assinatura> <contratado>Hobuss Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>144/2022</contrato> <nro_termo>02/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 2 meses a vigência do Contrato 144/2022 - Prestação de serviços de envio de mensagens via aplicativo WhatsApp conforme  Pregão 026/2022 - Gabinete.</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>17.315,00</valor> <assinatura>02/12/2024</assinatura> <contratado>Wday Comunicação Online Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>109/2022</contrato> <nro_termo>02/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 109/2022 - Serviço de Transporte Escolar aos alunos da zona rural que usam a Linha 47 conforme Pregão 073/2022 - SMED.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>185.803,20</valor> <assinatura>07/10/2024</assinatura> <contratado>Aldino Romiro Bonow &amp; Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>101/2022</contrato> <nro_termo>02/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 101/2022, bem como reajusta o valor do Km rodado diariamente no percurso previamente estabelecido.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>190.260,00</valor> <assinatura>04/10/2024</assinatura> <contratado>Jeferson dos Santos Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>107/2022</contrato> <nro_termo>02/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 107/2022 bem como estabelece o reajuste do valor do Km rodado no transporte de alunos da Rede Municipal conforme Pregão 073/2022.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>191.054,40</valor> <assinatura>04/10/2024</assinatura> <contratado>JCV Perleberg Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>018/2023</contrato> <nro_termo>02/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 018/2023 - Serviço de Transporte escolar de alunos das EMEF Raphael Brusque e EEEM Colonia Z-3 que fazem parte da Linha 49.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>193.033,00</valor> <assinatura>14/02/2024</assinatura> <contratado>Andre Harms Stallbaum Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>105/2022</contrato> <nro_termo>02/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 105/2022 - Serviço de Transporte Escolar aos alunos da EMEF Alberto Rosa conforme Pregão eletrônico 073/2022 - SMED.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>195.686,40</valor> <assinatura>02/10/2024</assinatura> <contratado>Jeferson dos Santos Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>098/2022</contrato> <nro_termo>02/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prestação de serviços de Transporte Escolar de alunos da EMEF Garibaldi (Linha 08) de acordo com Pregão Eletrônico 073/2022 - SMED.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>197.892,00</valor> <assinatura>25/09/2024</assinatura> <contratado>Paulo Nick Nogueira &amp; Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>005/2024</contrato> <nro_termo>02/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para inclusão das horas sob demanda conforme Cláusula oitava, item 3 do Contrato 005/2024. </objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>222.468,00</valor> <assinatura>02/12/2024</assinatura> <contratado>AVMB - Consultoria e Assessoria em Informatica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>012/2023</contrato> <nro_termo>02/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 012/2023 - Transporte Escolar de alunos das EEEM Marechal Rondon, e EMEF João da Silva Silveira na zona rural do município. </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>244.537,40</valor> <assinatura>15/02/2024</assinatura> <contratado>Diomar Ottoni Pastorini Pinto &amp; Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>141/2022</contrato> <nro_termo>02/2024</nro_termo> <objeto>Contrato Administrativo para execução de obras de requalificação do Loteamento Farroupilha.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>25.129.856,11</valor> <assinatura>09/07/2024</assinatura> <contratado>Construtora Pelotense Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>056/2023</contrato> <nro_termo>02/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 056/2023 - Prestação de Serviços de Recondicionamento de Cartuchos e Tonners de acordo com Pregão 234/2022 - SMS.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>28.375,00</valor> <assinatura>06/03/2024</assinatura> <contratado>Mega Jett Comercial Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>115/2023</contrato> <nro_termo>02/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para alteração das cláusulas terceira, quarta e décima-quinta do Contrato 115/2023 alterando seu preço final anteriormente ajustado.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>290.323,87</valor> <assinatura>18/11/2024</assinatura> <contratado>Encopav Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>134/2022</contrato> <nro_termo>02/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 134/2022 - Prestação de Serviços de Conexão à Internet de acesso rápido conforme Pregão 154/2022.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>292.387,92</valor> <assinatura>05/12/2024</assinatura> <contratado>Osirnet Info Telecom Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>117/2023</contrato> <nro_termo>02/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para alterar as cláusulas terceira, quarta e décima quinta do contrato 117/2023 - Obra de requalificação das Av. Francisco Caruccio e 25 de Julho em Pelotas. </objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>296.332,12</valor> <assinatura>25/06/2024</assinatura> <contratado>Encopav Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>122/2022</contrato> <nro_termo>02/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 122/2022 - Locação de imóvel situado na Rua Dr. Cassiano, 151.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>33.158,16</valor> <assinatura>31/10/2024</assinatura> <contratado>Renato Barrocas Moreira</contratado></Row>
<Row><contrato>087/2023</contrato> <nro_termo>02/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar a Cláusula Terceira - Do Preço - do Aditivo 04/2024 - Serviços de zeladoria e limpeza no prédio do Mercado Central de Pelotas. </objeto> <secretaria>SMDTI     </secretaria> <valor>352.249,74</valor> <assinatura>12/12/2024</assinatura> <contratado>J&amp;F Servicos Paisagisticos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>087/2023</contrato> <nro_termo>02/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para repactuação baseado na Convenção Coletiva de 2024 ao Contrato 087/2023 - Prestação de serviços de portaria, zeladoria, limpeza, etc... realizado no Mercado Central de Pelotas.</objeto> <secretaria>SMDTI     </secretaria> <valor>352.255,74</valor> <assinatura>10/05/2024</assinatura> <contratado>J&amp;F Servicos Paisagisticos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>110/2023</contrato> <nro_termo>02/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 110/2023 - Prestação de serviços de plantio e manutenção de mudas arbóreas em logradouros públicos do município conforme Pregão 16/2023.</objeto> <secretaria>SQA       </secretaria> <valor>416.813,96</valor> <assinatura>20/08/2024</assinatura> <contratado>Ana Terra Serviços Ambientais Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>138/2022</contrato> <nro_termo>02/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para reajustar valores bem como prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 138/2022 - Execução de serviços de pavimentação conforme Pregão 108/2022 - SMOP.</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>42.049,41</valor> <assinatura>04/11/2024</assinatura> <contratado>C H da Costa Pavimentação Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>019/2022</contrato> <nro_termo>02/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 019/2022 - Prestação de Serviços Especializados de Informática.</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>4.621.527,84</valor> <assinatura>29/02/2024</assinatura> <contratado>Companhia de Informática de Pelotas - COINPEL</contratado></Row>
<Row><contrato>143/2023</contrato> <nro_termo>02/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para alterar as cláusulas quarta e décima-quinta prorrogando o prazo de vigência bem como  acrescendo valores ao que foi estipulado inicialmente no Contrato 143/2023.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>469.977,58</valor> <assinatura>18/11/2024</assinatura> <contratado>SBS Engenharia e Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>021/2023</contrato> <nro_termo>02/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para acrescer em 25% a quantidade e o valor inicialmente ajustados no contrato 021/2023 - Aquisição de cimento asfáltico conforme estabelecido em Pregão 221/2022 - SMOP.</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>502.500,00</valor> <assinatura>13/08/2024</assinatura> <contratado>Greca Distribuidora de Asfaltos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>116/2022</contrato> <nro_termo>02/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 116/2022 - Locação de veiculo no âmbito do Pregão 074/2022 - Gabinete.</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>52.026,60</valor> <assinatura>09/09/2024</assinatura> <contratado>Autolocadora Linck &amp; Mello Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>025/2023</contrato> <nro_termo>02/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 025/2023 - Prestação de serviços de conexão à Internet de acesso rápido conforme Pregão 167/2022 - SMS.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>53.143,20</valor> <assinatura>03/05/2024</assinatura> <contratado>Osirnet Info Telecom Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>131/2022</contrato> <nro_termo>02/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para aumentar o percurso médio diário percorrido e também reduzir o preço do Km rodado acarretando um pequeno aumento de valores inicialmente previsto na execução do contrato 131/2022 - SMED.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>537,60</valor> <assinatura>13/06/2024</assinatura> <contratado>Bonow e Rivaroli Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>144/2023</contrato> <nro_termo>02/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 6 meses a vigência do Contrato 144/2023 - Locação de Conteiners destinados a sediar temporariamente a EMEF Getulio Vargas..</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>542.424,00</valor> <assinatura>19/09/2024</assinatura> <contratado>Pinz Locacao de Containers Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>004/2022</contrato> <nro_termo>02/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 004/2022 - Locação de imóvel situado na Rua Gonçalves Chaves, 407 em Pelotas.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>58.512,48</valor> <assinatura>13/03/2024</assinatura> <contratado>JH Empreendimentos Imobiliários Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>006/2023</contrato> <nro_termo>02/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para acrescer 8 Km diários ao percurso inicialmente estabelecido na cláusula primeira do contrato 006/2023 conforme Pregão 204/2022.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>6.019,20</valor> <assinatura>16/02/2024</assinatura> <contratado>Lindomar Norenberg e Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>134/2023</contrato> <nro_termo>02/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 134/2023 bem como aditar em 75% as quantidades e valores inicialmente ajustados.</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>62.100,00</valor> <assinatura>27/08/2024</assinatura> <contratado>Pavsul Asfaltos e Pavimentacoes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>136/2022</contrato> <nro_termo>02/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 136/2022 - Prestação de serviços do pacote de Serviços dos Correios.</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>666.000,00</valor> <assinatura>18/09/2024</assinatura> <contratado>Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos</contratado></Row>
<Row><contrato>164/2022</contrato> <nro_termo>02/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para alterar as cláusulas terceira, quarta e décima-quinta alterando o valor final do Contrato 164/2022.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>75.060,53</valor> <assinatura>22/04/2024</assinatura> <contratado>Encopav Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>064/2021</contrato> <nro_termo>02/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 064/2021 - Locação de imóvel localizado na Rua Tiradentes, 3021 - Sala 502 - Sedes da CAPTA e do CETEP.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>77.439,24</valor> <assinatura>13/09/2024</assinatura> <contratado>Enio Luis Machado Lopes</contratado></Row>
<Row><contrato>089/2023</contrato> <nro_termo>02/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 089/2023 - Aquisição de materiais para sinalização viária horizontal com mão de obra inclusa.</objeto> <secretaria>STT       </secretaria> <valor>776.000,30</valor> <assinatura>20/08/2024</assinatura> <contratado>Dias Garcia Construcao Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2022</contrato> <nro_termo>02/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 009/2022 - Locação de imóvel situado na Av. Domingos de Almeida, 1381.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>84.411,12</valor> <assinatura>14/02/2024</assinatura> <contratado>Maria Gleide Vaz Alves e Fernando Antonio Roldan Alves</contratado></Row>
<Row><contrato>079/2023</contrato> <nro_termo>02/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para estabelecer acréscimos de 75% do valor e da quantidade inicialmente ajustados em como prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 079/2023 conforme Pregão 233/2022 - SMOP.</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>844.200,00</valor> <assinatura>19/07/2024</assinatura> <contratado>Diego dos Santos Guidotti Machado</contratado></Row>
<Row><contrato>025/2024</contrato> <nro_termo>02/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para incluir serviços e quantitativos gerando acréscimo de valores que não estavam previstos no projeto inicial do Contrato 025/2024 - Obras na EMEF N. Sra de Lourdes.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>9.538,53</valor> <assinatura>12/11/2024</assinatura> <contratado>Dutra &amp; Barros Engenharia e Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>131/2023</contrato> <nro_termo>02/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para alterar o percurso médio diário da prestação de serviços, com redução de 24 km diários ao total inicialmente estabelecido no contrato 131/2023, conforme Pregão 023/2023.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>97.219,20</valor> <assinatura>04/10/2024</assinatura> <contratado>JCV Perleberg Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>160/2023</contrato> <nro_termo>02/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar o responsável pela fiscalização da execução do Contrato 160/2023 - locação de imóvel localizado à Rua Senador Mendonça, 269. </objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>13/02/2025</assinatura> <contratado>Arrozeira Floresta Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>149/2018</contrato> <nro_termo>02/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar a Cláusula sétima - Da Dotação Orçamentária ao contrato 149/2018. </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>23/05/2025</assinatura> <contratado>Cleuza Elena de Medeiros Vieira era Fernando de Oliveira Vieira</contratado></Row>
<Row><contrato>091/2025</contrato> <nro_termo>02/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da Gestora nomeada na Cláusula quarta - Do Acompanhamento e Fiscalização, do Contrato 091/2025. </objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>30/10/2025</assinatura> <contratado>WAB Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>092/2022</contrato> <nro_termo>02/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar o servidor que será fiscal da execução do contrato em caráter temporário.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>28/01/2025</assinatura> <contratado>Floripa Terceirizados Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>137/2024</contrato> <nro_termo>02/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para prorrogar o prazo de vigência do Contrato 137/2024.</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>28/03/2025</assinatura> <contratado>Industria e Comércio de Poltronas para Cinema Santa Clara Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>113/2021</contrato> <nro_termo>02/2025</nro_termo> <objeto>Termo de Retomada da execução da prestação de serviços do Projeto Social do Loteamento Farroupilha no município de pelotas.</objeto> <secretaria>SHRF      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>28/10/2025</assinatura> <contratado>Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC</contratado></Row>
<Row><contrato>121/2022</contrato> <nro_termo>02/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para alterar o nome do representante legal do locador no contrato 121/2022 de locação de imóvel situado na Rua D. Pedro II, 813.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>22/07/2025</assinatura> <contratado>Jose Xavier de Freitas Neto e Rosanie Zechlinski Xavier de Freitas</contratado></Row>
<Row><contrato>182/2023</contrato> <nro_termo>02/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar os prazos de execução e de vigência do Contrato 182/2023 - Ampliação da UBS Sitio Floresta.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>17/02/2025</assinatura> <contratado>D&amp;S Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>158/2017</contrato> <nro_termo>02/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para retificar a cláusula terceira do 6º Termo Aditivo do Contrato 158/2017 - Locação de imóvel situado na Rua felix da Cunha, 909.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>20/10/2025</assinatura> <contratado>Instituto São Benedito</contratado></Row>
<Row><contrato>162/2023</contrato> <nro_termo>02/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar o prazo de execução em mais 90 dias e o prazo de vigência em mais 102 dias do Contrato  162/2023 - Obra da Quadra coberta e rampa na EMEF Dr. Berchon.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>03/02/2025</assinatura> <contratado>Açoforte Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>118/2024</contrato> <nro_termo>02/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 180 dias a vigência do Contrato 118/2024 - Serviço técnico especializado de Arquitetura e Engenharia para atualização de planilhas do Projeto "Museu da Cidade".</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>16/04/2025</assinatura> <contratado>DMS Arquitetura e Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>018/2024</contrato> <nro_termo>02/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar os prazos de execução e de vigência em mais 2 meses e 4 meses respectivamente do contrato 018/2024 - Reforma do Ginásio do Navegantes em Pelotas.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>13/11/2025</assinatura> <contratado>Jolvani Betinardi Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>028/2023</contrato> <nro_termo>02/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para registrar alteração do nome do agente responsável pela fiscalização da execução do contrato 028/2023.</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>31/01/2025</assinatura> <contratado>Telealarme Brasil Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>019/2022</contrato> <nro_termo>02/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar cláusula nona - Do Acompanhamento e Fiscalização nomeando servidor responsável pela fiscalização da execução do contrato 019/2022.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>16/06/2025</assinatura> <contratado>Companhia de Informática de Pelotas - COINPEL</contratado></Row>
<Row><contrato>036/2021</contrato> <nro_termo>02/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar o servidor responsável pela fiscalização do Contrato 036/2021 - Serviços e Higienização e Limpeza. </objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>22/01/2025</assinatura> <contratado>NS Serviços &amp; Segurança Ltda - era Geldson Nunes Silveira</contratado></Row>
<Row><contrato>039/2018</contrato> <nro_termo>02/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para retificar o disposto na Cláusula sétima - Da Dotação Orçamentária do Contrato 039/2018 - Locação de imóvel situado na Rua Tiradentes, 3120.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>27/02/2025</assinatura> <contratado>Arrozeira Floresta Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>026/2024</contrato> <nro_termo>02/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar os prazos de execução e de vigência do contrato 026/2024 - Obras de reforma da EMEI Nestor Rodrigues.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>09/05/2025</assinatura> <contratado>AVS Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>026/2023</contrato> <nro_termo>02/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para a alteração da cláusula oitava do contrato para inclusão de fiscal do contrato.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>06/05/2025</assinatura> <contratado>Krack &amp; Beduhn Ltda - passou a ser Ruralnet Telecom Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>018/2024</contrato> <nro_termo>02/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para retomada da contagem dos prazos de execução e de vigência do Contrato 018/2024.</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>23/06/2025</assinatura> <contratado>Jolvani Betinardi Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>055/2024</contrato> <nro_termo>02/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para prorrogar por mais 3 meses os prazos de execução e de vigência do Contrato 055/2024.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>30/06/2025</assinatura> <contratado>Construtora Pelotense Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>019/2024</contrato> <nro_termo>02/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para alterar as cláusulas terceira e décima quinta acrescentando 2 meses aos prazos de execução e de vigência ao Contrato 019/2024.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>04/06/2025</assinatura> <contratado>Sete Arquitetura e Restauro Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>034/2024</contrato> <nro_termo>02/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da Cláusula sétima - Do acompanhamento e fiscalização, nomeando servidora para acompanhar a execução do contrato 034/2024.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>06/05/2025</assinatura> <contratado>Compucom Soluções Digitais Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>074/2024</contrato> <nro_termo>02/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da Cláusula Segunda - Da Execução e do Prazo e estipula a vigência do Contrato 074/2024 até 07/05/2025.</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>25/02/2025</assinatura> <contratado>MI Construções e Soluções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>057/2025</contrato> <nro_termo>02/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar a Cláusula Sétima - "Das Despesas e Fontes de Recursos" ao Contrato 057/2025.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>03/09/2025</assinatura> <contratado>Felice Automoveis Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>207/2018</contrato> <nro_termo>02/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar o representante do locador referente ao Contrato 207/2018 - Locação de imóvel situado na Praça Jose Bopnifacio, 01.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>18/02/2025</assinatura> <contratado>Antonio Carlos Niemczewski</contratado></Row>
<Row><contrato>176/2023</contrato> <nro_termo>02/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para acrescer 19,89% do valor e da quantidade de blocos de concreto inicialmente ajustados no contrato 176/2023.</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>110.986,20</valor> <assinatura>30/12/2025</assinatura> <contratado>Fabio Gautério Sá</contratado></Row>
<Row><contrato>078/2023</contrato> <nro_termo>02/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 4 meses a vigência e inclusão de quantitativos não presentes no Contrato original 078/2023 - Execução de remanescente de obras na EMEI Vasco Pires.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>11.595,47</valor> <assinatura>18/02/2025</assinatura> <contratado>Construtora Cotrefe Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>035/2024</contrato> <nro_termo>02/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar em mais 12 meses o prazo de vigência do contrato 035/2024 - Prestação de serviços de negativação de débitos de pessoas físicas e jurídicas inscritos em dívida corrente.</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>1.231.481,38</valor> <assinatura>31/12/2025</assinatura> <contratado>Câmara de Dirigentes Logistas - CDL</contratado></Row>
<Row><contrato>035/2023</contrato> <nro_termo>02/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 035/2023 bem como concede reajuste do valor mensal com base no IST normatizado pela Anatel.</objeto> <secretaria>SSP       </secretaria> <valor>139.619,52</valor> <assinatura>14/03/2025</assinatura> <contratado>Viavetorial Telecomunicações Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>135/2022</contrato> <nro_termo>02/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses o prazo de vigência bem como formaliza a mudança da Razão Social da contratada e reajusta valor dos serviços.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>14.601,40</valor> <assinatura>04/12/2025</assinatura> <contratado>RuralNet Telecom Ltda era Krack &amp; Beduhn Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>001/2023</contrato> <nro_termo>02/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses, bem como autoriza reajuste do valor do Km rodado no Contrato 001/2023 - Transporte Escolar de alunos da EMEF Evaristo da Veiga na zona rural do município.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>147.088,80</valor> <assinatura>14/02/2025</assinatura> <contratado>Andre Harms Stallbaum Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>005/2023</contrato> <nro_termo>02/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 005/2023 - Prestação de serviços de Transporte Escolar aos alunos da EMEF Wilson Muller - Linha 23 na zona rural do município.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>147.542,40</valor> <assinatura>03/02/2025</assinatura> <contratado>Michel Clasen dos Santos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>016/2023</contrato> <nro_termo>02/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 016/2023 - Prestação de Serviços de Transporte Escolar de Alunos da EMEF João da Silva Silveira (Linha 44) na zona rural do município.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>149.220,00</valor> <assinatura>14/02/2025</assinatura> <contratado>JCV Perleberg Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>082/2024</contrato> <nro_termo>02/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses o prazo de vigência do contrato 082/2024 - Serviço de Transporte Escolar aos alunos de Escolas da zona rural do municipio.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>149.510,40</valor> <assinatura>07/10/2025</assinatura> <contratado>JCV Perleberg Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2023</contrato> <nro_termo>02/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses o período de vigência do Contrato 008/2023 - Serviço de Transporte Escolar aos alunos da EMEF Dr. Berchon e EEEM João S. Lopes Neto - Linha 28.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>170.049,60</valor> <assinatura>04/02/2025</assinatura> <contratado>Nedo Robe</contratado></Row>
<Row><contrato>156/2023</contrato> <nro_termo>02/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses o prazo de vigência do Contrato 156/2023 - Prestação de serviços por Comunidade terapêutica. </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>180.000,00</valor> <assinatura>02/10/2025</assinatura> <contratado>Mitra Arquidiocesana de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>095/2023</contrato> <nro_termo>02/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 6 meses a vigência do Contrato 095/2023 - Imóvel locado para instalar provisoriamente os alunos da EMEF Braulinda Fernandes vinculada à SME. </objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>18.545,40</valor> <assinatura>29/08/2025</assinatura> <contratado>Paroquia Evangelica de Confissão Luterana Santa Maria do Sul</contratado></Row>
<Row><contrato>007/2020</contrato> <nro_termo>02/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 6 meses o prazo de vigência, bem como convalidar os serviços autorizados e o Documento Descritivo e atualizar Cláusula Quarta - Dos Recursos Financeiros.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>18.828.841,06</valor> <assinatura>25/04/2025</assinatura> <contratado>Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBESERH</contratado></Row>
<Row><contrato>132/2023</contrato> <nro_termo>02/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo 02 para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 132/2023 - Prestação de Serviços de Transporte Escolar de alunos para as EEEM Marechal Rondon e EMEF João da Silva Silveira.</objeto> <secretaria>GPM       </secretaria> <valor>195.600,00</valor> <assinatura>15/08/2025</assinatura> <contratado>Diomar Ottoni Pastorini Pinto &amp; Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2023</contrato> <nro_termo>02/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência, bem como autoriza o reajuste do valor do Km rodado no Contrato 009/2023 - Transporte Escolar de alunos da EMEF D. Maria Joaquina na zona rural.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>196.965,60</valor> <assinatura>14/02/2025</assinatura> <contratado>Hobuss Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>002/2023</contrato> <nro_termo>02/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses, assim como autoriza o reajuste do valor do Km rodado no Contrato 002/2023 - Transporte Escolar de alunos da EMEF Waldemar Denzer - Linha 7 na zona rural.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>203.136,00</valor> <assinatura>03/02/2025</assinatura> <contratado>Juliano Augusto Bubolz Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2023</contrato> <nro_termo>02/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 010/2023 - Serviço de Transporte Escolar de Alunos da EMEF Dr. Berchon - Linha 32 , na zona rural do município.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>213.196.80</valor> <assinatura>15/02/2025</assinatura> <contratado>Jeferson dos Santos Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>129/2023</contrato> <nro_termo>02/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 129/2023 - Serviço de Transporte Escolar de alunos da rede estadual (Linha 18 - EEEM Marechal Rondon).</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>226.615,20</valor> <assinatura>25/08/2025</assinatura> <contratado>Wilso Oreste Scaglioni e Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>015/2024</contrato> <nro_termo>02/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses o prazo de vigência, bem como reajusta o valor da locação de impressoras no Contrato 015/2024.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>229.293,48</valor> <assinatura>28/02/2025</assinatura> <contratado>Compucom Soluções Digitais Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>022/2023</contrato> <nro_termo>02/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para suprimir valores originalmente previstos, em função de alterações no projeto original do contrato 022/2023 - Obras na Rua Dr. Gervasio Alves Pereira - SEPLAG. </objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>-27.098,03</valor> <assinatura>05/01/2025</assinatura> <contratado>Encopav Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>026/2023</contrato> <nro_termo>02/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo 02 para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 026/2023 - Prestação de serviços de conexão à internet de acesso rápido. </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>31.409,88</valor> <assinatura>02/05/2025</assinatura> <contratado>Krack &amp; Beduhn Ltda - passou a ser Ruralnet Telecom Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>184/2023</contrato> <nro_termo>02/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para substituir a tabela descritiva constante na Cláusula Quarta, item 4.1 em razão da redistribuição e na quantidade anual de castrações por espécie e gênero.</objeto> <secretaria>SQA       </secretaria> <valor>-31,43</valor> <assinatura>16/01/2025</assinatura> <contratado>Clinica Veterinária Bueno Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>135/2023</contrato> <nro_termo>02/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para reconhecimento de dívida devidamente apurada em relatório anexo ao processo administrativo decorrente da execução de serviço sem previsão contratual.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>347.990,00</valor> <assinatura>23/06/2025</assinatura> <contratado>Movilcor Livramento - Emergências Médicas Movil Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>040/2023</contrato> <nro_termo>02/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência, bem como conceder o reajuste anual da  locação do imóvel objeto do Contrato 040/2023 - Imóvel situado na Rua Guararapes, 50A.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>37.742,28</valor> <assinatura>07/03/2025</assinatura> <contratado>Circulo Operario Pelotense</contratado></Row>
<Row><contrato>044/2022</contrato> <nro_termo>02/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para estabelecer a data de inicio para a contagem do prazo de vigência, bem como reduzir o preço inicialmente estabelecido no contrato 044/2022. </objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>4.080,00</valor> <assinatura>29/09/2025</assinatura> <contratado>San Martin Máquinas e Veículos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>020/2024</contrato> <nro_termo>02/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para acrescer o aumento quantitativo de 1 impressora multifuncional com franquia de 3000 páginas durante o período de vigência do Aditivo 01/2025.</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>442,44 mensais</valor> <assinatura>16/09/2025</assinatura> <contratado>Compucom Soluções Digitais Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>045/2024</contrato> <nro_termo>02/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 045/2024 - Serviço de transporte de pacientes para consultas exames e procedimentos para a cidade de Bagé.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>472.500,00</valor> <assinatura>08/07/2025</assinatura> <contratado>Agência de Viagens e Turismo TIMM Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>2012/2024</contrato> <nro_termo>02/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento 02 para renovação automática prevista no item 15.1 - Cláusula decima quinta - Da Vigência do contrato 2012/2024.</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>59.881,20</valor> <assinatura>01/10/2025</assinatura> <contratado>Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica - CEEE-D</contratado></Row>
<Row><contrato>157/2023</contrato> <nro_termo>02/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 6 meses o prazo de vigência do Contrato de Locação de imóvel 157/2023.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>63.000,00</valor> <assinatura>16/01/2026</assinatura> <contratado>Francisco de Paula Marques Rodrigues</contratado></Row>
<Row><contrato>005/2024</contrato> <nro_termo>02/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo 02 ao Contrato 005/2024 - Prestação de Serviços de Suporte Técnico em informática, prorrogando por mais 12 meses a sua vigência.</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>6.740.783,52</valor> <assinatura>31/01/2025</assinatura> <contratado>AVMB - Consultoria e Assessoria em Informatica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>092/2023</contrato> <nro_termo>02/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência da Locaão de imóvel situado na Rua Gonçalves Chaves, 437, Contrato 092/2023.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>68.846,40</valor> <assinatura>01/08/2025</assinatura> <contratado>Jacqueline Haddad Halal Pallamolla</contratado></Row>
<Row><contrato>020/2024</contrato> <nro_termo>02/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para reajuste de valor das cópias excedentes no mes de Novembro/2025 de acordo com registro de preços do PE 015/2023.</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>766,57</valor> <assinatura>09/12/2025</assinatura> <contratado>Compucom Soluções Digitais Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>005/2022</contrato> <nro_termo>02/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo 02 para estabelecer a prorrogação da vigência por mais 6 meses bem como acrescer valores devido a defasagem temporal entre a contratação e a emissão da OS.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>77.927,06</valor> <assinatura>15/05/2025</assinatura> <contratado>AVS Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>003/2025</contrato> <nro_termo>02/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para alterar a Cláusula Terceira alterando o valor do Contrato 003/2025 - Execução de obras de requalificação do Campo de futebol na Praça São Jorge, Bairro Navegantes.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>78.919,79</valor> <assinatura>14/07/2025</assinatura> <contratado>AVS Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>024/2024</contrato> <nro_termo>02/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar os prazos de execução e de vigência em mais 180 dias para o Contrato 024/2024.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>87.401,75</valor> <assinatura>03/10/2025</assinatura> <contratado>Romulo Balmer Chamorra</contratado></Row>
<Row><contrato>005/2024</contrato> <nro_termo>02/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para inclusão das horas sob demanda do contrato administrativo 005/2024 - Consultoria e Assessoria em informática.</objeto> <secretaria>GPM       </secretaria> <valor>8.825,85</valor> <assinatura>21/05/2025</assinatura> <contratado>AVMB - Consultoria e Assessoria em Informatica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>038/2024</contrato> <nro_termo>02/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para reajustar o valor mensal do aluguel do imóvel situado na Rua Padre Anchieta, 4119 - Centro, locado para sediar o Abrigo Institucional Arco Iris.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>88.645,20</valor> <assinatura>01/08/2025</assinatura> <contratado>Sentinela Clinica Veterinaria Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>014/2023</contrato> <nro_termo>02/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 014/2023 - Serviço de Transporte Escolar de alunos da EMEF Honorina Torres, bem como concede reajuste do valor do Km rodado.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>89.092,80</valor> <assinatura>27/01/2025</assinatura> <contratado>Luiz Fernando Dornelles</contratado></Row>
<Row><contrato>017/2023</contrato> <nro_termo>02/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar em mais 12 meses o período de vigência do Contrato 017/2023 - Serviço de Transporte Escolar de alunos da rede estadual na zona rural do município.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>89.472,00</valor> <assinatura>04/02/2025</assinatura> <contratado>Lindomar Norenberg e Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>130/2023</contrato> <nro_termo>02/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 130/2023 - Serviço de Transporte Escolar de alunos da rede estadual pertencentes à zona rural do municipio.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>91.713,60</valor> <assinatura>25/08/2025</assinatura> <contratado>Diomar Ottoni Pastorini Pinto &amp; Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>116/2023</contrato> <nro_termo>02/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 116/2023 - Implantação de sistema de comunicação para gestão de chamadas recebidas pelo "192" do SAMU Regional Pelotas.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>927.588,00</valor> <assinatura>09/08/2025</assinatura> <contratado>NGS Suporte em Informatica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>111/2024</contrato> <nro_termo>02/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para reajustar o valor mensal da locação do imóvel objeto do Contrato 111/2024 após 12 meses.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>9.465,30</valor> <assinatura>09/10/2025</assinatura> <contratado>Fortiter Negocios Imobiliarios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>179/2014</contrato> <nro_termo>02/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da cláusula sétima - Da Dotação Orçamentária do Contrato 179/2014.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>26/02/2026</assinatura> <contratado>Regis Cleber de Lima Soares e Cleusa Gonsalez de Avila Soares</contratado></Row>
<Row><contrato>156/2023</contrato> <nro_termo>02/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da cláusula - Da Dotação Orçamentária mudando o Projeto/Atividade, Elemento de Despesa e Fonte.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>19/01/2026</assinatura> <contratado>Mitra Arquidiocesana de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>140/2024</contrato> <nro_termo>02/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para prorrogar os prazos de execução e de vigência em mais 4 meses do contrato 140/2024.</objeto> <secretaria>SEURB     </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>17/04/2026</assinatura> <contratado>Encopav Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>140/2018</contrato> <nro_termo>02/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração do Projeto/Atividade - Cláusula Quarta - Da Dotação Orçamentária no Contrato 140/2018.</objeto> <secretaria>SARH      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>30/01/2026</assinatura> <contratado>Banrisul Soluções em Pagamentos SA - Instituição de Pagamento - era Banrisul Cartões S.A.</contratado></Row>
<Row><contrato>138/2025</contrato> <nro_termo>02/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da Cláusula décima terceira - Da Dotação Orçamentária ao Contrato 138/2025.</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>15/07/2026</assinatura> <contratado>T&amp;C Elevadores Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>134/2022</contrato> <nro_termo>02/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para inclusão de nova Dotação Orçamentária da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude no Contrato 134/2022.</objeto> <secretaria>SELJ      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>24/03/2026</assinatura> <contratado>Osirnet Info Telecom Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>116/2024</contrato> <nro_termo>02/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar o disposto na cláusula sexta - Da Dotação Orçamentária ao Contrato 116/2024.</objeto> <secretaria>GPM       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>03/02/2026</assinatura> <contratado>Ribeiro Administração e Participações Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>116/2023</contrato> <nro_termo>02/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar o disposto na Cláusula sétima - Da Dotação Orçamentária ao Contarto 116/2023.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>03/03/2026</assinatura> <contratado>NGS Suporte em Informatica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>089/2025</contrato> <nro_termo>02/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar a fonte de recursos da Dotação Orçamentária em caráter temporário para o contrato 089/2025.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>25/02/2026</assinatura> <contratado>Noris Regina da Silva Almeida</contratado></Row>
<Row><contrato>106/2025</contrato> <nro_termo>02/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para substituir o nome do servidor que será responsável pela fiscalização do contrato 106/2025.</objeto> <secretaria>SEURB     </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>26/01/2026</assinatura> <contratado>Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO</contratado></Row>
<Row><contrato>104/2025</contrato> <nro_termo>02/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para substituição dos servidores que serão fiscal e gestor do contrato 104/2025. </objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>19/01/2026</assinatura> <contratado>Sersul Limpeza e Prestação de serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>091/2026</contrato> <nro_termo>02/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da Dotação Orçamentária ao Contrato 091/2026.</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>18/06/2026</assinatura> <contratado>Athenas Automação Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>092/2023</contrato> <nro_termo>02/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da cláusula sétima - Da Dotação Orçamentária relativa ao contrato 092/2023.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>26/02/2026</assinatura> <contratado>Jacqueline Haddad Halal Pallamolla</contratado></Row>
<Row><contrato>098/2025</contrato> <nro_termo>02/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da cláusula décima-primeira - Da Gestão e Fiscalização do Contrato 098/2025.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>18/03/2026</assinatura> <contratado>Expresso Embaixador Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>097/2025</contrato> <nro_termo>02/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da cláusula décima-primeira - Da Gestão e Fiscalização do Contrato 097/2025.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>18/03/2026</assinatura> <contratado>Expresso Embaixador Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>093/2025</contrato> <nro_termo>02/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para substituir os nomes dos fiscais e gestores que acompanharão a execução do Contrato 093/2025.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>03/06/2026</assinatura> <contratado>Fabricio Machado Tavares</contratado></Row>
<Row><contrato>250/2016</contrato> <nro_termo>02/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar a cláusula sétima - Da Dotação Orçamentária do Contrato 250/2016.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>09/02/2026</assinatura> <contratado>Alessandra Belletti Figueira</contratado></Row>
<Row><contrato>204/2018</contrato> <nro_termo>02/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da Cláusula Sétima - Da Dotação orçamentária do Contrato 204/2018.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>14/04/2026</assinatura> <contratado>Breno Jaeckel</contratado></Row>
<Row><contrato>214/2017</contrato> <nro_termo>02/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da Dotação orçamentária relativa ao contrato 214/2017.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>26/02/2026</assinatura> <contratado>Maria Celia Camera Toniasso</contratado></Row>
<Row><contrato>214/2018</contrato> <nro_termo>02/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da Cláusula sétima - Da Dotação Orçamentária ao Contrato 214/2018.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>19/01/2026</assinatura> <contratado>João Carlos Gonçalves Ruivo</contratado></Row>
<Row><contrato>037/2019</contrato> <nro_termo>02/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar a cláusula sétima - Da Dotação Orçamentária do Contrato 037/2019.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>09/02/2026</assinatura> <contratado>Neila Lisane Bierhals</contratado></Row>
<Row><contrato>077/2025</contrato> <nro_termo>02/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração em caráter temporário do Projeto/Atividade e fonte de recursos - Da Dotação Orçamentária do contrato 077/2025.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>25/03/2026</assinatura> <contratado>Kenya Oliveira Fernandes Lima Soares</contratado></Row>
<Row><contrato>012/2024</contrato> <nro_termo>02/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração do texto da cláusula oitava - Do Acompanhamento e Fiscalização ao contrato 012/2024.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>11/05/2026</assinatura> <contratado>Laboratório Santé Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>078/2025</contrato> <nro_termo>02/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da Dotação Orçamentária relativa ao Contrato 078/2025.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>01/02/2026</assinatura> <contratado>RW Comercio e Serviços Eletrônicos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>072/2016</contrato> <nro_termo>02/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar a cláusula sétima - Da Dotação Orçamentária do Contrato 072/2016.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>09/02/2026</assinatura> <contratado>Leda Fiorame Barboza Cunha</contratado></Row>
<Row><contrato>005/2025</contrato> <nro_termo>02/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para suspensão da contagem do prazo de vigência contratual referente ao contrato 005/2025.</objeto> <secretaria>SEURB     </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>20/02/2026</assinatura> <contratado>Encopav Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>045/2024</contrato> <nro_termo>02/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento 02/26 para alteração da Cláusula sétima - Do Acompanhamento e Fiscalização do Contrato 045/2024.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>01/06/2026</assinatura> <contratado>Agência de Viagens e Turismo TIMM Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>076/2025</contrato> <nro_termo>02/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração do projeto atividade e fonte de recurso da Cláusula quinta - Dos Recursos Orçamentários e Financeiros do contrato 076/2025.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>24/02/2026</assinatura> <contratado>Lopes Serviços de Instalação de Sistemas de Energia Solar Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>022/2025</contrato> <nro_termo>02/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para retificar erro material constante na Cláusula Terceira - Do Valor, quanto ao valor mensal escrito por extenso no Termo Aditivo 01/2026.</objeto> <secretaria>SMA       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>08/04/2026</assinatura> <contratado>Edison Roberto Morales Garcia - Escola de Educação Infantil Pouca Idade</contratado></Row>
<Row><contrato>042/2021</contrato> <nro_termo>02/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar a Cláusula Sexta - Da Dotação Orçamentária do Contrato 042/2021.</objeto> <secretaria>GPM       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>21/01/2026</assinatura> <contratado>Ana Terra Serviços Ambientais Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>032/2025</contrato> <nro_termo>02/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração do Projeto atividade do Contrato 032/2025. </objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>19/01/2026</assinatura> <contratado>Midia Net RN Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>079/2025</contrato> <nro_termo>02/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração em caráter temporário da Dotação Orçamentária relativa ao contrato 079/2025.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>04/02/2026</assinatura> <contratado>Soul Distribuidora de Produtos e Equipamentos Industriais Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>013/2024</contrato> <nro_termo>02/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração do texto da cláusula oitava - Do Acompanhamento e Fiscalização ao contrato 013/2024.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>11/05/2026</assinatura> <contratado>Laboratório União de Análises Clínicas</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2022</contrato> <nro_termo>02/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar a cláusula sétima - Da Dotação Orçamentária do Contrato 009/2022.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>19/01/2026</assinatura> <contratado>Maria Gleide Vaz Alves e Fernando Antonio Roldan Alves</contratado></Row>
<Row><contrato>028/2023</contrato> <nro_termo>02/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da Dotação Orçamentária do Contrato 028/2023. </objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>12/02/2026</assinatura> <contratado>Telealarme Brasil Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>004/2025</contrato> <nro_termo>02/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da Cláusula primeira - Da Dotação Orçamentária do Contrato 004/2025.</objeto> <secretaria>SEURB     </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>25/02/2026</assinatura> <contratado>Encopav Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>011/2024</contrato> <nro_termo>02/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração do texto da cláusula oitava - Do Acompanhamento e Fiscalização ao contrato 011/2024.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>11/05/2026</assinatura> <contratado>CAD - Centro de Apoio Diagnostico Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>047/2024</contrato> <nro_termo>02/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar Cláusula sétima - Da Gestão e Fiscalização e também altera a Cláusula Sexta - Da Dotação Orçamentária, do Contrato 047/2024.</objeto> <secretaria>GPM       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>20/01/2026</assinatura> <contratado>NP Tecnologia e Gestão de Dados Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>039/2021</contrato> <nro_termo>02/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar a Dotação Orçamentária bem como nomear a servidora responsável pela fiscalização do Contrato 039/2021.</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>26/02/2026</assinatura> <contratado>Alfredo Roberto Goulart Silveira</contratado></Row>
<Row><contrato>029/2021</contrato> <nro_termo>02/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da cláusula sétima - Da Dotação Orçamentária do Contrato 029/2021.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>09/02/2026</assinatura> <contratado>Ramão Francisco Moreira Magalhães</contratado></Row>
<Row><contrato>074/2025</contrato> <nro_termo>02/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para inclusão da Dotação Orçamentária da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação no Contrato 074/2025.</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>01/04/2026</assinatura> <contratado>JR Soluções Integradas</contratado></Row>
<Row><contrato>177/2023</contrato> <nro_termo>02/2026</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação do prazo de vigência por mais 12 meses do contrato 177/2023 - Locação de Impressoras multifuncionais. </objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>10.824,00</valor> <assinatura>18/03/2026</assinatura> <contratado>Marcelo de Pauli de Freitas</contratado></Row>
<Row><contrato>022/2025</contrato> <nro_termo>02/2026</nro_termo> <objeto>Aditivo para aquisição de vagas para alunos em instituições de ensino para atendimento na etapa de educação infantil.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>144.000,00</valor> <assinatura>07/04/2026</assinatura> <contratado>Edison Roberto Morales Garcia - Escola de Educação Infantil Pouca Idade</contratado></Row>
<Row><contrato>048/2024</contrato> <nro_termo>02/2026</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses o péríodo de vigência do contrato 048/2024 - Aquisição de vagas de educação infantil, creche e pré-escola. </objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>200.000,00</valor> <assinatura>23/01/2026</assinatura> <contratado>Melissa Ferreira da Rosa Chollet</contratado></Row>
<Row><contrato>049/2024</contrato> <nro_termo>02/2026</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses o prazo de vigência do contrato 049/2024 - Aquisição de vagas escolares de educação infantil, creche e pré-escola. </objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>620.000,00</valor> <assinatura>23/01/2026</assinatura> <contratado>Melissa Ferreira da Rosa Chollet</contratado></Row>
<Row><contrato>020/2025</contrato> <nro_termo>02/2026</nro_termo> <objeto>Aditivo para acrescer o número de vagas em instituições de ensino para atendimeno na etapa de educação infantil conforme credenciamento 01/2023 - SME.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>66.000,00</valor> <assinatura>07/04/2026</assinatura> <contratado>Daiane Sudo Cabana Goia - Escola de Educação Infantil Crescer Brincando</contratado></Row>
<Row><contrato>114/2019</contrato> <nro_termo>02/2026</nro_termo> <objeto>Termo de Pagamento por indenização por prestação de serviço sem previsão contratual conforme devidamente apurado em processo administrativo MEM/001206/2026.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>840.645,26</valor> <assinatura>11/03/2026</assinatura> <contratado>Caroldo Prestação de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>018/2021</contrato> <nro_termo>02TR/2021</nro_termo> <objeto>Contrato para contratação de serviço dos itens descritos no anexo I do Edital do RPE 011/2020</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>07/01/2022</assinatura> <contratado>Engepel Engenharia e Construção Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>274/2008</contrato> <nro_termo>03/2009</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria/> <valor>-</valor> <assinatura>22/12/2009</assinatura> <contratado>Z. F. Souto &amp; Cia. Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>274/2008</contrato> <nro_termo>03/2009</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria/> <valor>7.920,00</valor> <assinatura>01/01/2010</assinatura> <contratado>Z. F. Souto &amp; Cia. Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>214/2009</contrato> <nro_termo>03/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e do Prazo de Execução</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>29/09/2010</assinatura> <contratado>Marsou Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>240/2007</contrato> <nro_termo>03/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria/> <valor>-</valor> <assinatura>08/07/2010</assinatura> <contratado>Elevadores Otis Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>135/2009</contrato> <nro_termo>03/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SAF       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>24/02/2010</assinatura> <contratado>IGAM Corporativo Cursos e Assessoria S/S e Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>014/2010</contrato> <nro_termo>03/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação do Prazo de Execução e Vigência</objeto> <secretaria>SCP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>31/10/2010</assinatura> <contratado>M.G.M. Empresa Construtora Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>015/2010</contrato> <nro_termo>03/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e do Prazo de Execução</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>29/12/2010</assinatura> <contratado>Villa Bela Engenharia de Pelotas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>248/2007</contrato> <nro_termo>03/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>1.165,70/mês</valor> <assinatura>26/09/2010</assinatura> <contratado>Gisele Campelo de Assis e Carmen Rosane Moreira de Almeida</contratado></Row>
<Row><contrato>052/2010</contrato> <nro_termo>03/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência; Aditamento para Acréscimos</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>19.424,32</valor> <assinatura>23/12/2010</assinatura> <contratado>Villa Bela Engenharia de Pelotas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>001/2007</contrato> <nro_termo>03/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SAF       </secretaria> <valor>21.325,32</valor> <assinatura>29/01/2010</assinatura> <contratado>Luciano Nogues Lopes</contratado></Row>
<Row><contrato>016/2008</contrato> <nro_termo>03/2010</nro_termo> <objeto>Aditamento em 18,22% </objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>350.543,70</valor> <assinatura>20/01/2010</assinatura> <contratado>Delta Construções S.A.</contratado></Row>
<Row><contrato>163/2008</contrato> <nro_termo>03/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Reajuste</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>36.238,52/mês</valor> <assinatura>13/04/2010</assinatura> <contratado>Companhia de Informática de Pelotas - COINPEL</contratado></Row>
<Row><contrato>096/2007</contrato> <nro_termo>03/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>PGM       </secretaria> <valor>4.600,00</valor> <assinatura>10/06/2010</assinatura> <contratado>José Roberto Duarte Cantos</contratado></Row>
<Row><contrato>219/2007</contrato> <nro_termo>03/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>66.575,00</valor> <assinatura>15/03/2010</assinatura> <contratado>Costa Pinho e Cia. Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>007/2007</contrato> <nro_termo>03/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SAF       </secretaria> <valor>750,15/mês</valor> <assinatura>29/01/2010</assinatura> <contratado>Otto Germano Waldemar Schulz Filho</contratado></Row>
<Row><contrato>195/2009</contrato> <nro_termo>03/2011</nro_termo> <objeto>Alteração de Pessoa Física para Pessoa Jurídica</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>29/04/2011</assinatura> <contratado>JCR Construtora e Incorporadora Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>120/2010</contrato> <nro_termo>03/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SCP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>19/07/2011</assinatura> <contratado>Sociedade Geral de Empreitadas Ltda - Sogel</contratado></Row>
<Row><contrato>499/2008</contrato> <nro_termo>03/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMH       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>24/02/2011</assinatura> <contratado>ACPO - Artefatos de Concreto Pedro Osorio Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>283/2009</contrato> <nro_termo>03/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SCP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>14/01/2011</assinatura> <contratado>CCT - Construções, Comércio e Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>230/2009</contrato> <nro_termo>03/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e do Prazo de Execução</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>22/06/2011</assinatura> <contratado>Marsou Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>232/2008</contrato> <nro_termo>03/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMR       </secretaria> <valor>101.321,57/mês</valor> <assinatura>01/08/2011</assinatura> <contratado>Eicon Controles Inteligentes de Negócios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>056/2008</contrato> <nro_termo>03/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>1.082,31/mês</valor> <assinatura>10/03/2011</assinatura> <contratado>Maria Celema da Fonseca Parada</contratado></Row>
<Row><contrato>179/2008</contrato> <nro_termo>03/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria/> <valor>11,99 p/ cm/coluna</valor> <assinatura>21/06/2011</assinatura> <contratado>Hélio Freitag &amp; Cia. Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>093/2009</contrato> <nro_termo>03/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1,40 p/ km rodado</valor> <assinatura>22/03/2011</assinatura> <contratado>Luiz Guilherme Peverada</contratado></Row>
<Row><contrato>097/2009</contrato> <nro_termo>03/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1,50 p/ km rodado</valor> <assinatura>31/03/2011</assinatura> <contratado>Aroldo Cazare</contratado></Row>
<Row><contrato>196/2009</contrato> <nro_termo>03/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência </objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1,50 p/ km rodado</valor> <assinatura>21/03/2011</assinatura> <contratado>Nestor Bubolz</contratado></Row>
<Row><contrato>066/2009</contrato> <nro_termo>03/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência </objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1,50 p/ km rodado</valor> <assinatura>24/03/2011</assinatura> <contratado>Júlio César Volz Perleberg</contratado></Row>
<Row><contrato>160/2009</contrato> <nro_termo>03/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1,74 p/ km rodado</valor> <assinatura>21/06/2011</assinatura> <contratado>Gilmar Milech</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2010</contrato> <nro_termo>03/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1.765.748,64</valor> <assinatura>11/04/2011</assinatura> <contratado>Costa &amp; Amaral Administração de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>163/2006</contrato> <nro_termo>03/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>18.000,00/mês</valor> <assinatura>04/04/2011</assinatura> <contratado>White Martins Gases Industriais Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>085/2009</contrato> <nro_termo>03/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1,80 p/ km rodado</valor> <assinatura>24/03/2011</assinatura> <contratado>Baschi &amp; Sacramento Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>086/2009</contrato> <nro_termo>03/2011</nro_termo> <objeto>Aditamento da Quilometragem</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1,80 p/ km rodado</valor> <assinatura>04/05/2011</assinatura> <contratado>Nelson Zitzke Uarth</contratado></Row>
<Row><contrato>068/2009</contrato> <nro_termo>03/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1,80 p/ km rodado</valor> <assinatura>24/03/2011</assinatura> <contratado>Baschi &amp; Sacramento Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>078/2009</contrato> <nro_termo>03/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1,80 p/ km rodado</valor> <assinatura>31/03/2011</assinatura> <contratado>Carlos Luiz Ribes</contratado></Row>
<Row><contrato>074/2009</contrato> <nro_termo>03/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1,80 p/ km rodado</valor> <assinatura>24/03/2011</assinatura> <contratado>Jeferson dos Santos Transportes ME</contratado></Row>
<Row><contrato>375/2008</contrato> <nro_termo>03/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>2.400,88/mês</valor> <assinatura>22/08/2011</assinatura> <contratado>Isabel Cristina Correa de Arruda</contratado></Row>
<Row><contrato>022/2010</contrato> <nro_termo>03/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Reajuste</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>27.654,75</valor> <assinatura>11/04/2011</assinatura> <contratado>Villa Bela Engenharia de Pelotas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato> 022/2010</contrato> <nro_termo>03/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência; Acréscimo e Redução de Quantitativos</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>27.654,75</valor> <assinatura>11/04/2011</assinatura> <contratado>Villa Bela Engenharia de Pelotas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>318/2008</contrato> <nro_termo>03/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>2.980,49/mês</valor> <assinatura>29/08/2011</assinatura> <contratado>Gilmara Ferreira Moreira e Solange Meirelles Moreira</contratado></Row>
<Row><contrato>305/2008</contrato> <nro_termo>03/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>305.976,00</valor> <assinatura>20/07/2011</assinatura> <contratado>Agência de Viagens e Turismo Timm Ltda ME</contratado></Row>
<Row><contrato>01/2008</contrato> <nro_termo>03/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência; Reequilíbrio Contratual</objeto> <secretaria>SCP       </secretaria> <valor>41.972,20</valor> <assinatura>01/03/2011</assinatura> <contratado>Loudon Blomquist Auditores Independentes</contratado></Row>
<Row><contrato>080/2009</contrato> <nro_termo>03/2011</nro_termo> <objeto>Aditamento da Quilometragem</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>54,00/dia</valor> <assinatura>20/07/2011</assinatura> <contratado>Fábio Torres</contratado></Row>
<Row><contrato>231/2008</contrato> <nro_termo>03/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria/> <valor>6.381,17/mês</valor> <assinatura>19/04/2011</assinatura> <contratado>Zilberpar S/A</contratado></Row>
<Row><contrato>126/2010</contrato> <nro_termo>03/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>6.666,00/mês</valor> <assinatura>28/12/2011</assinatura> <contratado>Max Pirâmides Locação de Coberturas de Lona Ltda ME</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2010</contrato> <nro_termo>03/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência; Aditamento para Acréscimos</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>68.713,16</valor> <assinatura>16/05/2011</assinatura> <contratado>Villa Bela Engenharia de Pelotas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>048/2009</contrato> <nro_termo>03/2011</nro_termo> <objeto>Alteração do Valor</objeto> <secretaria>SMR       </secretaria> <valor>7.025,36/mês</valor> <assinatura>22/09/2011</assinatura> <contratado>Companhia de Informática de Pelotas - COINPEL</contratado></Row>
<Row><contrato>096/2008</contrato> <nro_termo>03/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>711,37/mês</valor> <assinatura>11/04/2011</assinatura> <contratado>Arlene Scaglioni</contratado></Row>
<Row><contrato>097/2008</contrato> <nro_termo>03/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência </objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>711,37/mês</valor> <assinatura>11/04/2011</assinatura> <contratado>Vanderlei Madruga da Silva</contratado></Row>
<Row><contrato>089/2007</contrato> <nro_termo>03/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>28/05/2012</assinatura> <contratado>Pizarro Pneus Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>101/2011</contrato> <nro_termo>03/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>11/02/2012</assinatura> <contratado>Marsou Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>059/2010</contrato> <nro_termo>03/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>02/05/2012</assinatura> <contratado>Consórcio STE-ECSAM-ENGEPLUS</contratado></Row>
<Row><contrato>309/2008</contrato> <nro_termo>03/2012</nro_termo> <objeto>Alteração da Dotação Orçamentária</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>03/04/2012</assinatura> <contratado>Rosa Marques Rodrigues</contratado></Row>
<Row><contrato>234/2009</contrato> <nro_termo>03/2012</nro_termo> <objeto>Alteração da Dotação Orçamentária</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>03/04/2012</assinatura> <contratado>Roberto David Malcon</contratado></Row>
<Row><contrato>231/2009</contrato> <nro_termo>03/2012</nro_termo> <objeto>Alteração da Dotação Orçamentária</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>03/04/2012</assinatura> <contratado>Gilca Santos Borges Sedrez</contratado></Row>
<Row><contrato>214/2011</contrato> <nro_termo>03/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e do Prazo de Execução</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>15/08/2012</assinatura> <contratado>Villa Bela Engenharia de Pelotas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>303/2011</contrato> <nro_termo>03/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação do Prazo de Execução</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>22/11/2012</assinatura> <contratado>Consórcio SBS/Pelotense</contratado></Row>
<Row><contrato>278/2010</contrato> <nro_termo>03/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMH       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>27/02/2012</assinatura> <contratado>Construtora ACPO Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>----/----</contrato> <nro_termo>03/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>0,35 p/km rodado</valor> <assinatura>03/04/2012</assinatura> <contratado>Manoel Francisco Garcia</contratado></Row>
<Row><contrato>----/----</contrato> <nro_termo>03/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>0,35 p/km rodado</valor> <assinatura>03/04/2012</assinatura> <contratado>Rudis Wrege Rickes</contratado></Row>
<Row><contrato>085/2011</contrato> <nro_termo>03/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1,49 p/ km rodado</valor> <assinatura>30/03/2012</assinatura> <contratado>Rodrigo Casarin Borges</contratado></Row>
<Row><contrato>088/2009</contrato> <nro_termo>03/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência; Substituição do Veículo</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1,50 p/ km rodado</valor> <assinatura>18/04/2012</assinatura> <contratado>André Harms Stallbaum</contratado></Row>
<Row><contrato>090/2009</contrato> <nro_termo>03/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1,50 p/ km rodado</valor> <assinatura>20/04/2012</assinatura> <contratado>Mateus de Souza Jansen</contratado></Row>
<Row><contrato>083/2009</contrato> <nro_termo>03/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência; Aditamento da Quilometragem</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1,50 p/ km rodado</valor> <assinatura>31/03/2012</assinatura> <contratado>Nedo Robe</contratado></Row>
<Row><contrato>096/2009</contrato> <nro_termo>03/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1,50 p/ km rodado</valor> <assinatura>18/04/2012</assinatura> <contratado>Adir Kerstner</contratado></Row>
<Row><contrato>091/2009</contrato> <nro_termo>03/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1,50 p/ km rodado</valor> <assinatura>18/04/2012</assinatura> <contratado>Vanderlei Mendes</contratado></Row>
<Row><contrato>076/2009</contrato> <nro_termo>03/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1,50 p/ km rodado</valor> <assinatura>18/04/2012</assinatura> <contratado>Aldino Romiro Bonow</contratado></Row>
<Row><contrato>081/2009</contrato> <nro_termo>03/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência; Troca de Veículo; Aditamento da Quilometragem</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1,50 p/ km rodado</valor> <assinatura>23/05/2012</assinatura> <contratado>Jeferson dos Santos Transportes ME</contratado></Row>
<Row><contrato>079/2009</contrato> <nro_termo>03/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1,50 p/ km rodado</valor> <assinatura>18/04/2012</assinatura> <contratado>Gilberto Silveira Gadea</contratado></Row>
<Row><contrato>077/2009</contrato> <nro_termo>03/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1,50 p/ km rodado</valor> <assinatura>18/04/2012</assinatura> <contratado>Andréia Berndt Perleberg</contratado></Row>
<Row><contrato>048/2010</contrato> <nro_termo>03/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1,50 p/ km rodado</valor> <assinatura>18/04/2012</assinatura> <contratado>Marcos de Macedo Robe</contratado></Row>
<Row><contrato>056/2009</contrato> <nro_termo>03/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria/> <valor>1.589,25/mês</valor> <assinatura>15/02/2012</assinatura> <contratado>Marlene Cruz de Almeida</contratado></Row>
<Row><contrato>051/2010</contrato> <nro_termo>03/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência; Troca de Veículo</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1,80 p/ km rodado</valor> <assinatura>18/04/2012</assinatura> <contratado>Lindomar Norenberg</contratado></Row>
<Row><contrato>092/2009</contrato> <nro_termo>03/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1,80 p/ km rodado</valor> <assinatura>18/04/2012</assinatura> <contratado>Renato Martin</contratado></Row>
<Row><contrato>s/n/2010</contrato> <nro_termo>03/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>20.000,00/mês</valor> <assinatura>24/08/2012</assinatura> <contratado>Massa Falida de Cinco Construções Indústria e Comércio Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>070/2009</contrato> <nro_termo>03/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência; Troca de Veículo</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>2,12 p/ km rodado</valor> <assinatura>14/05/2012</assinatura> <contratado>Diomar Ottoni Pastorini Pinto</contratado></Row>
<Row><contrato>089/2009</contrato> <nro_termo>03/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>2,20 p/ km rodado</valor> <assinatura>31/03/2012</assinatura> <contratado>Paulo Nick Nogueira ME</contratado></Row>
<Row><contrato>095/2009</contrato> <nro_termo>03/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>2,22 p/ km rodado</valor> <assinatura>14/05/2012</assinatura> <contratado>Diomar Ottoni Pastorini Pinto</contratado></Row>
<Row><contrato>069/2009</contrato> <nro_termo>03/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência; Troca de Veículo</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>2,24 p/ km rodado</valor> <assinatura>24/03/2012</assinatura> <contratado>Paulo Nick Nogueira ME</contratado></Row>
<Row><contrato>072/2009</contrato> <nro_termo>03/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência; Troca de Veículo</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>2,24 p/ km rodado</valor> <assinatura>14/05/2012</assinatura> <contratado>Diomar Ottoni Pastorini Pinto</contratado></Row>
<Row><contrato>071/2009</contrato> <nro_termo>03/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência; Troca do Condutor</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>2,24 p/ km rodado</valor> <assinatura>23/05/2012</assinatura> <contratado>Tatiane Franco Araújo ME</contratado></Row>
<Row><contrato>094/2009</contrato> <nro_termo>03/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>2,25 p/ km rodado</valor> <assinatura>18/04/2012</assinatura> <contratado>Lindomar Norenberg</contratado></Row>
<Row><contrato>195/2010</contrato> <nro_termo>03/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência (SME)</objeto> <secretaria>SAF       </secretaria> <valor>23.425,40/mês</valor> <assinatura>10/05/2012</assinatura> <contratado>AVMB - Consultoria e Assessoria em Informática Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>202/2009</contrato> <nro_termo>03/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>2.913,85/mês</valor> <assinatura>26/03/2012</assinatura> <contratado>Neila Lisane Bierhals</contratado></Row>
<Row><contrato>201/2009</contrato> <nro_termo>03/2012</nro_termo> <objeto>Reajuste</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>4.195,61/mês</valor> <assinatura>03/08/2012</assinatura> <contratado>Ary de Oliveira Viégas</contratado></Row>
<Row><contrato>044/2011</contrato> <nro_termo>03/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Acréscimos (SME) (SMS)</objeto> <secretaria>SAF       </secretaria> <valor>422.350,00</valor> <assinatura>27/02/2012</assinatura> <contratado>Abastecedora Paulo Moreira Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>112/2008</contrato> <nro_termo>03/2012</nro_termo> <objeto>Alteração do Valor da Locação</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>4.279,66/mês</valor> <assinatura>19/11/2012</assinatura> <contratado>Gilberto Rodrigues Quadrado</contratado></Row>
<Row><contrato>060/2010</contrato> <nro_termo>03/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>48.374,60/mês</valor> <assinatura>28/08/2012</assinatura> <contratado>Companhia de Informática de Pelotas - COINPEL</contratado></Row>
<Row><contrato>227/2011</contrato> <nro_termo>03/2012</nro_termo> <objeto>Modificação de Projeto e Inclusão de Serviços </objeto> <secretaria>SMH       </secretaria> <valor>62.592,18</valor> <assinatura>12/11/2012</assinatura> <contratado>CPC Construtora Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>328/2010</contrato> <nro_termo>03/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>6,80/unidade</valor> <assinatura>19/12/2012</assinatura> <contratado>Agibe dos Santos ME</contratado></Row>
<Row><contrato>245/2012</contrato> <nro_termo>03/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>08/11/2013</assinatura> <contratado>Transportes Turisticos Wrege Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>312/2011</contrato> <nro_termo>03/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e do Prazo de Execução</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>03/05/2013</assinatura> <contratado>Construtora Pelotense Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>114/2012</contrato> <nro_termo>03/2013</nro_termo> <objeto>Alteração da Dotação Orçamentária (SMS)</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>14/03/2013</assinatura> <contratado>Marsou Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>164/2012</contrato> <nro_termo>03/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e prazo de execução</objeto> <secretaria>SMH       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>15/02/2013</assinatura> <contratado>CCT - Construtora, Comercio e Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>281/2011</contrato> <nro_termo>03/2013</nro_termo> <objeto>Readequação de Serviços e Prorrogação do prazo</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-107.746,43</valor> <assinatura>07/02/2013</assinatura> <contratado>TBS Sul - Sistemas Construtivos e Arquitetônicos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>086/2011</contrato> <nro_termo>03/2013</nro_termo> <objeto>Aditamento da Quilometragem</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>1,17 p/ km rodado</valor> <assinatura>14/03/2013</assinatura> <contratado>Seloni Maria Treichel Wally</contratado></Row>
<Row><contrato>340/2010</contrato> <nro_termo>03/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SGAF      </secretaria> <valor>14.683,95</valor> <assinatura>19/12/2013</assinatura> <contratado>Suportec Consultoria de Sistemas e Representações Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>087/2011</contrato> <nro_termo>03/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>1,47 p/ km rodado</valor> <assinatura>30/03/2013</assinatura> <contratado>Gilberto Silveira Gadea</contratado></Row>
<Row><contrato>050/2010</contrato> <nro_termo>03/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência; Aditamento da Quilometragem</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>1,56 p/ km rodado</valor> <assinatura>19/03/2013</assinatura> <contratado>Luiz Fernando Dornelles</contratado></Row>
<Row><contrato>049/2010</contrato> <nro_termo>03/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência; Substituição do Veículo</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>1,56 p/ km rodado</valor> <assinatura>19/03/2013</assinatura> <contratado>Jeremias Guths Hobuss</contratado></Row>
<Row><contrato>014/2011</contrato> <nro_termo>03/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação de Vigência da locação do imóvel</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>1.580,11/mês</valor> <assinatura>18/12/2013</assinatura> <contratado>Flávia Viegas Damé</contratado></Row>
<Row><contrato>200/2011</contrato> <nro_termo>03/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>174.268,64/mês</valor> <assinatura>01/08/2013</assinatura> <contratado>Tradição Prestadora de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>223/2012</contrato> <nro_termo>03/2013</nro_termo> <objeto>Retificação da Quilometragem</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>1,95 p/ km rodado</valor> <assinatura>20/02/2013</assinatura> <contratado>Jeferson dos Santos Transportes ME</contratado></Row>
<Row><contrato>287/2010</contrato> <nro_termo>03/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>22.500,00</valor> <assinatura>29/10/2013</assinatura> <contratado>Teletoner Comércio de Materiais Reprográficos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>117/2009</contrato> <nro_termo>03/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>2.523,63/mês</valor> <assinatura>11/04/2013</assinatura> <contratado>Iara Irene Costa da Costa</contratado></Row>
<Row><contrato>123/2012</contrato> <nro_termo>03/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência; Aditamento para Acréscimos </objeto> <secretaria>SGAF      </secretaria> <valor>325.750,00</valor> <assinatura>27/05/2013</assinatura> <contratado>Hugo Carlos Lang Filho &amp; Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>252/2010</contrato> <nro_termo>03/2013</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação de vigência do contrato de locação do imóvel e concede reajuste do valor.</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>37.923,84</valor> <assinatura>03/12/2013</assinatura> <contratado>Selma Leitzke Buchweitz e Paulo Renato Buchweitz</contratado></Row>
<Row><contrato>265/2010</contrato> <nro_termo>03/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação de Vigência da locação do imóvel</objeto> <secretaria>SGAF      </secretaria> <valor>3.976,40/mês</valor> <assinatura>22/10/2013</assinatura> <contratado>Marco Antônio da Cruz Afonso</contratado></Row>
<Row><contrato>216/2009</contrato> <nro_termo>03/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>4.353,24/mês</valor> <assinatura>31/07/2013</assinatura> <contratado>Clarisse Mielke Gruppelli</contratado></Row>
<Row><contrato>047/2011</contrato> <nro_termo>03/2013</nro_termo> <objeto>Destinação do Imóvel</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>4.511,18/mês</valor> <assinatura>01/10/2013</assinatura> <contratado>Eduardo Cordeiro de Araújo</contratado></Row>
<Row><contrato>314/2010</contrato> <nro_termo>03/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>6.072,16/mês</valor> <assinatura>21/11/2013</assinatura> <contratado>Carlos Otto Schramm</contratado></Row>
<Row><contrato>125/2009</contrato> <nro_termo>03/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>7.023,90/mês</valor> <assinatura>17/06/2013</assinatura> <contratado>Regina Pinto Ferreira e Paulo Brazil Vaz Pinto Ferreira</contratado></Row>
<Row><contrato>203/2012</contrato> <nro_termo>03/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação do prazo de vigência e execução</objeto> <secretaria>SDET      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>19/03/2014</assinatura> <contratado>SPO Construçoes e Incorporaçoes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>191/2011</contrato> <nro_termo>03/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>17/07/2014</assinatura> <contratado>Alfredo Roberto Goulart Silveira</contratado></Row>
<Row><contrato>075/2013</contrato> <nro_termo>03/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e do Prazo de Execução</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>28/02/2014</assinatura> <contratado>Marques Imoveis Construtora e Imobiliaria Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>038/2013</contrato> <nro_termo>03/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e do Prazo de Execução</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>26/05/2014</assinatura> <contratado>Consorcio Engeplus / STE</contratado></Row>
<Row><contrato>226/2011</contrato> <nro_termo>03/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação dos prazos de execução e vigência</objeto> <secretaria>SMH       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>22/05/2014</assinatura> <contratado>Quality Serviços de Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>244/2012</contrato> <nro_termo>03/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>19/02/2014</assinatura> <contratado>GSH Gestao e Tecnologia em Saude Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>247/2012</contrato> <nro_termo>03/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>14/11/2014</assinatura> <contratado>Lindomar Norenberg</contratado></Row>
<Row><contrato>293/2011</contrato> <nro_termo>03/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>06/10/2014</assinatura> <contratado>Companhia de Informática de Pelotas - Coinpel</contratado></Row>
<Row><contrato>213/2012</contrato> <nro_termo>03/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>19/05/2014</assinatura> <contratado>Porto Redes Construçoes e Instalaçoes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>017/2014</contrato> <nro_termo>03/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>1.477.891,72</valor> <assinatura>03/03/2015</assinatura> <contratado>INCORP - Consultoria e Assessoria Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>223/2011</contrato> <nro_termo>03/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação de Vigência da locação do imóvel</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.798,77/mês</valor> <assinatura>25/08/2014</assinatura> <contratado>Alessandra Belletti Figueira</contratado></Row>
<Row><contrato>268/2012</contrato> <nro_termo>03/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.858.748,88</valor> <assinatura>08/01/2015</assinatura> <contratado>Caroldo Prestaçao de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>238/2010</contrato> <nro_termo>03/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação de Vigência da locação do imóvel</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>2.035,50/mês</valor> <assinatura>28/11/2014</assinatura> <contratado>Sociedade de Educação e Amparo Santa Terezinha</contratado></Row>
<Row><contrato>170/2014</contrato> <nro_termo>03/2014</nro_termo> <objeto>Aditamento para acréscimo </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>2.309,00</valor> <assinatura>11/12/2014</assinatura> <contratado>Torino Informatica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>003/2011</contrato> <nro_termo>03/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>26.656,00</valor> <assinatura>30/04/2014</assinatura> <contratado>Sulredes Serviços em Informática Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>004/2013</contrato> <nro_termo>03/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Reajuste</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>2.751,70/mês</valor> <assinatura>22/12/2014</assinatura> <contratado>Z. F. Souto &amp; Cia. Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>297/2012</contrato> <nro_termo>03/2014</nro_termo> <objeto>Acréscimo de Serviços</objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>+300.760,95</valor> <assinatura>24/11/2014</assinatura> <contratado>Sersul Limpeza e Prestaçao de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>292/2011</contrato> <nro_termo>03/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação de Vigência da locação do imóvel e Reajuste</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>3.088,50/mês</valor> <assinatura>26/12/2014</assinatura> <contratado>Paulo Roberto Ortiz</contratado></Row>
<Row><contrato>081/2011</contrato> <nro_termo>03/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação de Vigência da locação do imóvel</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>3.576,48/mês</valor> <assinatura>07/03/2014</assinatura> <contratado>Beatriz Barreto Saalfeld</contratado></Row>
<Row><contrato>201/2013</contrato> <nro_termo>03/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Reajuste</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>4.015.301,46</valor> <assinatura>28/11/2014</assinatura> <contratado>SPO Construçoes e Incorporaçoes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>211/2011</contrato> <nro_termo>03/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência da Locação e Reajuste</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>5.026,57/mês</valor> <assinatura>07/08/2014</assinatura> <contratado>Gilberto Barbosa Karam</contratado></Row>
<Row><contrato>129/2013</contrato> <nro_termo>03/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SGAF      </secretaria> <valor>+56.515,27</valor> <assinatura>18/06/2014</assinatura> <contratado>Comercial Buffon Combustiveis e Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>201/2011</contrato> <nro_termo>03/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação de Vigência da locação do imóvel e Reajuste</objeto> <secretaria>SGAF      </secretaria> <valor>6.627,24/mês</valor> <assinatura>07/08/2014</assinatura> <contratado>Carlos Otto Schramm</contratado></Row>
<Row><contrato>138/2011</contrato> <nro_termo>03/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação de Vigência da locação do imóvel</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>7.375,88/mês</valor> <assinatura>01/07/2014</assinatura> <contratado>NH Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>210/2012</contrato> <nro_termo>03/2014</nro_termo> <objeto>Reprogramação e reajuste</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>+852.945,44</valor> <assinatura>22/10/2014</assinatura> <contratado>EGEL - Empresa Gaucha de Estradas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>306/2014</contrato> <nro_termo>03/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação dos Prazos de Execução e de Vigência</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>20/10/2015</assinatura> <contratado>Evento Construtora de Obras Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>252/2014</contrato> <nro_termo>03/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>28/08/2015</assinatura> <contratado>Paulo Ricardo Campelo Caldas ME</contratado></Row>
<Row><contrato>286/2014</contrato> <nro_termo>03/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>15/12/2015</assinatura> <contratado>Air Liquide Brasil Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>099/2011</contrato> <nro_termo>03/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação de Vigência da locação do imóvel</objeto> <secretaria>SDE       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>06/05/2015</assinatura> <contratado>Ricardo Ramos Construtora Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>139/2014</contrato> <nro_termo>03/2015</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação por mais 6 meses a vigência do contrato 139/2014.</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>24/09/2015</assinatura> <contratado>Sole &amp; Associados Projetos Especiais de Engenharia e Arquitetura Sociedade Simples EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>162/2014</contrato> <nro_termo>03/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>03/10/2015</assinatura> <contratado>Architectura Privilegiata Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>176/2012</contrato> <nro_termo>03/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>22/07/2015</assinatura> <contratado>Servlimter Limpeza e Terceirizaçao Ltda ME</contratado></Row>
<Row><contrato>161/2012</contrato> <nro_termo>03/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>10/07/2015</assinatura> <contratado>Mapfre Vera Cruz Seguradora S.A.</contratado></Row>
<Row><contrato>103/2014</contrato> <nro_termo>03/2015</nro_termo> <objeto>Reajuste</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>12/11/2015</assinatura> <contratado>Consorcio Enfil/Onix</contratado></Row>
<Row><contrato>051/2013</contrato> <nro_termo>03/2015</nro_termo> <objeto>Exclusão da representação</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>30/06/2015</assinatura> <contratado>Amilton Moreira</contratado></Row>
<Row><contrato>067/2011</contrato> <nro_termo>03/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SGAF      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>21/09/2015</assinatura> <contratado>Claro S.A.</contratado></Row>
<Row><contrato>074/2015</contrato> <nro_termo>03/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SDET      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>25/09/2015</assinatura> <contratado>Sinalvias Sinalizadora Viaria Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>075/2014</contrato> <nro_termo>03/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>23/11/2015</assinatura> <contratado>Marques Imoveis Construtora e Imobiliaria Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>195/2012</contrato> <nro_termo>03/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Reajuste</objeto> <secretaria>SGAF      </secretaria> <valor>14.413,20</valor> <assinatura>20/08/2015</assinatura> <contratado>Instituto Gamma de Assessoria a Orgaos Publicos - IGAM</contratado></Row>
<Row><contrato>088/2011</contrato> <nro_termo>03/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação de Vigência da locação do imóvel e Reajuste</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1.671,60/mês</valor> <assinatura>23/03/2015</assinatura> <contratado>José Antônio Miranda Abrantes</contratado></Row>
<Row><contrato>269/2012</contrato> <nro_termo>03/2015</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência por mais 12 meses de contrato 269/2012 e concede reajuste.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>167.204,52</valor> <assinatura>01/12/2015</assinatura> <contratado>Pizarro Pneus Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>278/2013</contrato> <nro_termo>03/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Reajuste no valor</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>169.662,17</valor> <assinatura>27/05/2015</assinatura> <contratado>Compassos Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>074/2014</contrato> <nro_termo>03/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Execução</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>1.740.661,34</valor> <assinatura>03/06/2015</assinatura> <contratado>Compassos Engenharia Ltda - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>045/2015</contrato> <nro_termo>03/2015</nro_termo> <objeto>Reajuste</objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>1.963,47</valor> <assinatura>24/11/2015</assinatura> <contratado>Petrobras Distribuidora SA</contratado></Row>
<Row><contrato>031/2011</contrato> <nro_termo>03/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação de Vigência da locação do imóvel e Reajuste</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>2.547,26/mês</valor> <assinatura>05/01/2015</assinatura> <contratado>Nailê Russomano</contratado></Row>
<Row><contrato>090/2012</contrato> <nro_termo>03/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação de Vigência da locação do imóvel e Reajuste</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>2.578,10/mês</valor> <assinatura>21/01/2015</assinatura> <contratado>Luciano Nogues Lopes</contratado></Row>
<Row><contrato>238/2012</contrato> <nro_termo>03/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Reajuste</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>2.838,70/mês</valor> <assinatura>30/09/2015</assinatura> <contratado>Maria Celia Camera Toniasso</contratado></Row>
<Row><contrato>298/2012</contrato> <nro_termo>03/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Reajuste no valor</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>4.361,99</valor> <assinatura>18/12/2015</assinatura> <contratado>Mateus Madail Santin</contratado></Row>
<Row><contrato>131/2015</contrato> <nro_termo>03/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação dos Prazos e Reajuste</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>505.922,08</valor> <assinatura>01/12/2015</assinatura> <contratado>Construtora ACPO Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>117/2013</contrato> <nro_termo>03/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>54.000,00</valor> <assinatura>30/04/2015</assinatura> <contratado>Agibe dos Santos ME</contratado></Row>
<Row><contrato>086/2013</contrato> <nro_termo>03/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Reajuste</objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>545.000,00</valor> <assinatura>25/06/2015</assinatura> <contratado>Via Lux Comercio de Materiais Eletricos e de Segurança Eireli</contratado></Row>
<Row><contrato>120/2014</contrato> <nro_termo>03/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Execução</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>551.058,01</valor> <assinatura>18/02/2015</assinatura> <contratado>Construtora Contage Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>130/2013</contrato> <nro_termo>03/2015</nro_termo> <objeto>Reajuste </objeto> <secretaria>SGAF      </secretaria> <valor>+6.412,50</valor> <assinatura>09/03/2015</assinatura> <contratado>Ditrento Postos e Logistica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>141/2013</contrato> <nro_termo>03/2016</nro_termo> <objeto>Alteração da representação legal da locadora.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>19/04/2016</assinatura> <contratado>Maria Regina Gomes Fischer</contratado></Row>
<Row><contrato>180/2015</contrato> <nro_termo>03/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>06/10/2016</assinatura> <contratado>Loki Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>171/2015</contrato> <nro_termo>03/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação dos prazos</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>25/10/2016</assinatura> <contratado>Mac Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>198/2014</contrato> <nro_termo>03/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>24/01/2016</assinatura> <contratado>AZV Engenharia e Segurança Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>202/2015</contrato> <nro_termo>03/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>27/12/2016</assinatura> <contratado>A2 Impressao Digital Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>121/2014</contrato> <nro_termo>03/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>31/05/2016</assinatura> <contratado>Neila Lisane Bierhals</contratado></Row>
<Row><contrato>137/2015</contrato> <nro_termo>03/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação dos prazos</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>13/09/2016</assinatura> <contratado>MGM Empresa Construtora Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>189/2013</contrato> <nro_termo>03/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>21/10/2016</assinatura> <contratado>V R A Menezes</contratado></Row>
<Row><contrato>113/2013</contrato> <nro_termo>03/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>10/02/2016</assinatura> <contratado>Grafica Diario Popular Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>077/2014</contrato> <nro_termo>03/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SDET      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>16/06/2016</assinatura> <contratado>Gabriel Canez Novack ME</contratado></Row>
<Row><contrato>004/2014</contrato> <nro_termo>03/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SGAF      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>04/02/2016</assinatura> <contratado>Instituto Eccos</contratado></Row>
<Row><contrato>059/2016</contrato> <nro_termo>03/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação dos prazos</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>18/10/2016</assinatura> <contratado>Encopav Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>072/2015</contrato> <nro_termo>03/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>20/12/2016</assinatura> <contratado>Loki Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>254/2013</contrato> <nro_termo>03/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>18/11/2016</assinatura> <contratado>Agencia de Viagens e Turismo Timm Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>220/2015</contrato> <nro_termo>03/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>04/11/2016</assinatura> <contratado>Kittel Engenharia e Construçao Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>204/2015</contrato> <nro_termo>03/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>06/09/2016</assinatura> <contratado>Marques Imoveis Construtora e Imobiliaria Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>217/2015</contrato> <nro_termo>03/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação do Prazo e da Vigência</objeto> <secretaria>SGCMU     </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>19/04/2016</assinatura> <contratado>Engemap Engenharia, Mapeamento e Aerolevantamento Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>214/2015</contrato> <nro_termo>03/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>14/01/2016</assinatura> <contratado>Ask Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>292/2014</contrato> <nro_termo>03/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>27/09/2016</assinatura> <contratado>Empreiteira Modelar Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>211/2015</contrato> <nro_termo>03/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>11/11/2016</assinatura> <contratado>Terceiriza Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>178/2015</contrato> <nro_termo>03/2016</nro_termo> <objeto>Supressão no valor</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-10,88</valor> <assinatura>12/07/2016</assinatura> <contratado>Engeplus Engenharia e Consultoria Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>179/2014</contrato> <nro_termo>03/2016</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência por mais 12 meses e reajuste do valor de locação do imóvel situado à Lobo da Costa 1959.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>115.784,52</valor> <assinatura>03/08/2016</assinatura> <contratado>Regis Cleber de Lima Soares e Cleusa Gonsalez de Avila Soares</contratado></Row>
<Row><contrato>132/2013</contrato> <nro_termo>03/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e Reajuste</objeto> <secretaria>SMR       </secretaria> <valor>120.365,90/mês</valor> <assinatura>01/09/2016</assinatura> <contratado>Eicon Controles Inteligentes de Negocios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>191/2015</contrato> <nro_termo>03/2016</nro_termo> <objeto>Reajuste proporcional agosto</objeto> <secretaria>SMR       </secretaria> <valor>12.957,22/mês</valor> <assinatura>09/09/2016</assinatura> <contratado>Líria Turra e Alcindo Turra</contratado></Row>
<Row><contrato>328/2015</contrato> <nro_termo>03/2016</nro_termo> <objeto>Acréscimo no valor contratual </objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>15.132,18</valor> <assinatura>28/12/2016</assinatura> <contratado>Empreiteira Modelar Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>087/2013</contrato> <nro_termo>03/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e Reajuste</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>19.954,58</valor> <assinatura>05/07/2016</assinatura> <contratado>Navarini Engenharia e Construçoes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>054/2013</contrato> <nro_termo>03/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Reajuste</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>4.338,45/mês</valor> <assinatura>26/02/2016</assinatura> <contratado>Wilson de Azambuja Garcia</contratado></Row>
<Row><contrato>246/2013</contrato> <nro_termo>03/2016</nro_termo> <objeto>Aditamento para Acréscimos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>46.320,00</valor> <assinatura>30/03/2016</assinatura> <contratado>Agencia de Viagens e Turismo Timm Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>132/2014</contrato> <nro_termo>03/2016</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência do contrato de locação 132/2014 por mais 12 meses e concede reajuste do valor da locação.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>46.980,12</valor> <assinatura>22/01/2016</assinatura> <contratado>Joao Carlos Gonçalves Ruivo</contratado></Row>
<Row><contrato>275/2015</contrato> <nro_termo>03/2016</nro_termo> <objeto>Reajuste</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>497.517,35</valor> <assinatura>08/05/2016</assinatura> <contratado>Encopav Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>083/2013</contrato> <nro_termo>03/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e Reajuste</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>60.852,42</valor> <assinatura>19/04/2016</assinatura> <contratado>Companhia de Informatica de Pelotas - Coinpel</contratado></Row>
<Row><contrato>175/2014</contrato> <nro_termo>03/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e Reajuste</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>64.084,27/mês</valor> <assinatura>22/08/2016</assinatura> <contratado>Companhia de Informática de Pelotas - COINPEL</contratado></Row>
<Row><contrato>132/2015</contrato> <nro_termo>03/2016</nro_termo> <objeto>Reajuste</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>643.249,28</valor> <assinatura>07/03/2016</assinatura> <contratado>MGM Empresa Construtora Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>053/2013</contrato> <nro_termo>03/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Reajuste</objeto> <secretaria>SGAF      </secretaria> <valor>6.660,55/mês</valor> <assinatura>26/02/2016</assinatura> <contratado>Mohamed Shawkat Ahmad Qadan</contratado></Row>
<Row><contrato>247/2013</contrato> <nro_termo>03/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Reajuste</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>7.025,14/mês</valor> <assinatura>23/11/2016</assinatura> <contratado>Breno Jaeckel</contratado></Row>
<Row><contrato>005/2016</contrato> <nro_termo>03/2016</nro_termo> <objeto>Aditamento para acréscimos de serviços ao pactuado anteriormente no contrato 005/2016 - Reforma e ampliação da UBS Cohab Guabiroba.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>70.898,79</valor> <assinatura>21/11/2016</assinatura> <contratado>Azevedo, Aquino Construtora Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>317/2015</contrato> <nro_termo>03/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Reajuste</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>78.138,42</valor> <assinatura>24/02/2016</assinatura> <contratado>Construtora ACPO Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>055/2013</contrato> <nro_termo>03/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Reajuste</objeto> <secretaria>SGAF      </secretaria> <valor>80.077,24</valor> <assinatura>15/02/2016</assinatura> <contratado>Companhia de Informatica de Pelotas - Coinpel</contratado></Row>
<Row><contrato>062/2013</contrato> <nro_termo>03/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Reajuste</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>8.705,09/mês</valor> <assinatura>30/03/2016</assinatura> <contratado>Zilberpar S/A</contratado></Row>
<Row><contrato>053/2015</contrato> <nro_termo>03/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>26/01/2017</assinatura> <contratado>Azevedo, Aquino Construçoes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>050/2015</contrato> <nro_termo>03/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>06/01/2017</assinatura> <contratado>Azevedo, Aquino Construçoes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>056/2016</contrato> <nro_termo>03/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação do prazo de execução das obras/serviços.</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>17/10/2017</assinatura> <contratado>MAC Engenharia EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>057/2015</contrato> <nro_termo>03/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>25/04/2017</assinatura> <contratado>Villa Bela Engenharia de Pelotas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>056/2015</contrato> <nro_termo>03/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>24/02/2017</assinatura> <contratado>Villa Bela Engenharia de Pelotas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>150/2016</contrato> <nro_termo>03/2017</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação dos prazos de execução e de vigência do contrato 150/2016. </objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>06/10/2017</assinatura> <contratado>Bripav - Britagem e Pavimentação Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>148/2016</contrato> <nro_termo>03/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>03/04/2017</assinatura> <contratado>Marques Imoveis Construtora e Imobiliaria Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>189/2015</contrato> <nro_termo>03/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>02/05/2017</assinatura> <contratado>Loki Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>228/2014</contrato> <nro_termo>03/2017</nro_termo> <objeto>Prestação de Serviços de fornecimento de refeições</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>11/10/2017</assinatura> <contratado>Agibe dos Santos ME</contratado></Row>
<Row><contrato>220/2016</contrato> <nro_termo>03/2017</nro_termo> <objeto>Terceiro Aditivo para prorrogar prazos de execução e de vigência do contrato 220/2016 em mais 3 meses.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>28/04/2017</assinatura> <contratado>CW Obras e Pavimentações Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>309/2014</contrato> <nro_termo>03/2017</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação por mais 4 meses a vigência do contrato 309/2014.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>28/09/2017</assinatura> <contratado>Villa Bela Engenharia de Pelotas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>260/2016</contrato> <nro_termo>03/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência </objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>02/01/2018</assinatura> <contratado>Marques Imoveis Construtora e Imobiliaria Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>338/2015</contrato> <nro_termo>03/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>21/05/2017</assinatura> <contratado>Construtora ACPO Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>251/2016</contrato> <nro_termo>03/2017</nro_termo> <objeto>Terceiro Aditivo para prorrogação dos prazos de execução e de vigência do contrato 251/2016 em mais 45 dias.</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>17/05/2017</assinatura> <contratado>Hook Engenharia e Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>158/2013</contrato> <nro_termo>03/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e reajuste </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>10.321,50/mês</valor> <assinatura>27/06/2017</assinatura> <contratado>Jose Xavier de Freitas Neto</contratado></Row>
<Row><contrato>122/2013</contrato> <nro_termo>03/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Reajuste</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>12.436,92/mês</valor> <assinatura>13/01/2017</assinatura> <contratado>Kenia Alexandra Garcia Pinheiro da Silveira</contratado></Row>
<Row><contrato>209/2016</contrato> <nro_termo>03/2017</nro_termo> <objeto>Reajuste</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>+15.307,57</valor> <assinatura>08/09/2017</assinatura> <contratado>Modelar Engenharia e Construção Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>242/2014</contrato> <nro_termo>03/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Reajuste </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>16.662,14</valor> <assinatura>30/10/2017</assinatura> <contratado>Locacyn Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>228/2014</contrato> <nro_termo>03/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Reajuste </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>183.600,00</valor> <assinatura>11/10/2017</assinatura> <contratado>Agibe dos Santos ME</contratado></Row>
<Row><contrato>221/2015</contrato> <nro_termo>03/2017</nro_termo> <objeto>Aditivo para alteração do valor do aluguel incluindo valor de manutenção do elevador no contrato de locação de imóvel localizado a Rua Voluntários da Patria, 1420, 1428 e 1436. </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>245.799,12</valor> <assinatura>06/11/2017</assinatura> <contratado>Roberto David Malcon</contratado></Row>
<Row><contrato>256/2014</contrato> <nro_termo>03/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Reajuste </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>2.681,61</valor> <assinatura>17/11/2017</assinatura> <contratado>Jose Vinicio Vergara</contratado></Row>
<Row><contrato>220/2014</contrato> <nro_termo>03/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e reajuste </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>2.975,06/mês</valor> <assinatura>11/10/2017</assinatura> <contratado>Affonso Tessmann</contratado></Row>
<Row><contrato>182/2014</contrato> <nro_termo>03/2017</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência por mais 12 meses e concede reajuste do valor da locação. </objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>30.528,72</valor> <assinatura>25/08/2017</assinatura> <contratado>Beatriz Barreto Saalfeld Jenkins</contratado></Row>
<Row><contrato>145/2014</contrato> <nro_termo>03/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e Reajuste</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>3.522,84/mês</valor> <assinatura>25/08/2017</assinatura> <contratado>Maroni Pereira Lima</contratado></Row>
<Row><contrato>005/2014</contrato> <nro_termo>03/2017</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 005/2014 e concede reajuste do valor da locação.</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>37.643,52</valor> <assinatura>24/02/2017</assinatura> <contratado>Marlene Cruz de Almeida</contratado></Row>
<Row><contrato>203/2015</contrato> <nro_termo>03/2017</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar a vigência por mais 12 meses do contrato 203/2015 e reajusta o valor da locação. </objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>52.045,80</valor> <assinatura>04/10/2017</assinatura> <contratado>Mario Caputo Coppola e Sandra Maria de Menezes Coppola</contratado></Row>
<Row><contrato>149/2014</contrato> <nro_termo>03/2017</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação por mais 12 meses da vigência do contrato 149/2014 e concede reajuste do valor da locação.</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>54.101,04</valor> <assinatura>28/06/2017</assinatura> <contratado>Maria Helena Correa Lucas</contratado></Row>
<Row><contrato>276/2012</contrato> <nro_termo>03/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>56.000,00</valor> <assinatura>11/12/2017</assinatura> <contratado>NGS Suporte em Informatica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>204/2016</contrato> <nro_termo>03/2017</nro_termo> <objeto>Aditamento para acréscimos</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>565.875,45</valor> <assinatura>31/10/2017</assinatura> <contratado>Labor Serviços de Asseio e Conservação Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>006/2016</contrato> <nro_termo>03/2017</nro_termo> <objeto>Alteração do valor contratual</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>566.913,12</valor> <assinatura>07/03/2017</assinatura> <contratado>SBS Engenharia e Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>167/2013</contrato> <nro_termo>03/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e reajuste</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>5.788,37</valor> <assinatura>26/06/2017</assinatura> <contratado>Gilberto Rodrigues Quadrado</contratado></Row>
<Row><contrato>243/2014</contrato> <nro_termo>03/2017</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência e concessão de reajuste do contrato 243/2014. </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>57.903,86</valor> <assinatura>30/10/2017</assinatura> <contratado>Locacyn Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>187/2014</contrato> <nro_termo>03/2017</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência por mais 12 meses do contrato 187/2014 e concede reajuste do valor mensal da locação.</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>60.921,60</valor> <assinatura>29/08/2017</assinatura> <contratado>Leandro Steinmetz</contratado></Row>
<Row><contrato>040/2014</contrato> <nro_termo>03/2017</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência e reajustar o valor mensal da locação do prédio onde funciona a EMEF Circulo Operário Pelotense - Contrato 040/2014.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>65.454,48</valor> <assinatura>06/02/2017</assinatura> <contratado>Circulo Operario Pelotense</contratado></Row>
<Row><contrato>184/2014</contrato> <nro_termo>03/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e reajuste </objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>6.688,74/mês</valor> <assinatura>29/08/2017</assinatura> <contratado>Getulio Gotuzzo</contratado></Row>
<Row><contrato>229/2016</contrato> <nro_termo>03/2017</nro_termo> <objeto>Aditivo para supressão de valores do contrato 229/2016 em função de alterações e prorrogação dos prazos de execução e de vigência..</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-700.972,99</valor> <assinatura>06/12/2017</assinatura> <contratado>Bripav - Britagem e Pavimentação Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>209/2014</contrato> <nro_termo>03/2017</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência por mais 12 meses do contrato 209/2014 e concede reajuste  do valor da locação.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>78.541,80</valor> <assinatura>10/10/2017</assinatura> <contratado>Beatriz Helena Kegles Brauner e outros</contratado></Row>
<Row><contrato>248/2016</contrato> <nro_termo>03/2017</nro_termo> <objeto>Aditivo para acréscimo de valores contratuais em função de alterações ao projeto inicial do contrato 248/2016.</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>79.367,93</valor> <assinatura>14/11/2017</assinatura> <contratado>Bripav - Britagem e Pavimentação Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>110/2017</contrato> <nro_termo>03/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Reajuste </objeto> <secretaria>SDET      </secretaria> <valor>+88.993,78</valor> <assinatura>16/02/2018</assinatura> <contratado>Sinasc - Sinalização e Construção de Rodovias Ltda </contratado></Row>
<Row><contrato>289/2014</contrato> <nro_termo>03/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência de contrato de prestação de serviços de tratamento de água nas unidades básicas de saúde e nas escolas municipais da zona rural.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>93.195,00</valor> <assinatura>27/12/2017</assinatura> <contratado>Artibras Saneamento e Engenharia EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>256/2016</contrato> <nro_termo>03/2018</nro_termo> <objeto>Prorrogação do prazo de execução das obras/serviços e vigência.</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>29/03/2018</assinatura> <contratado>Modelar Engenharia e Construção Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>177/2017</contrato> <nro_termo>03/2018</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>12/11/2018</assinatura> <contratado>Claudio Eduardo Stingger e Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>170/2015</contrato> <nro_termo>03/2018</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>19/06/2018</assinatura> <contratado>Competence Comunicaçao e Marketing Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>115/2014</contrato> <nro_termo>03/2018</nro_termo> <objeto>Alteração da Locadora </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>11/01/2018</assinatura> <contratado>Agropecuária Grupelli Costa e Erna Grupelli Admin. e Partic. Ltda - era Clarisse Mielke Grupelli</contratado></Row>
<Row><contrato>014/2016</contrato> <nro_termo>03/2018</nro_termo> <objeto>Alteração da Cláusula Vigésima Terceira </objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>20/06/2018</assinatura> <contratado>Consórcio de Transporte Coletivo de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>046/2015</contrato> <nro_termo>03/2018</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>30/07/2018</assinatura> <contratado>Villa Bela Engenharia de Pelotas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>073/2017</contrato> <nro_termo>03/2018</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>27/04/2018</assinatura> <contratado>Hook Engenharia e Construções EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>065/2017</contrato> <nro_termo>03/2018</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>27/08/2018</assinatura> <contratado>Soerguer Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>339/2015</contrato> <nro_termo>03/2018</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência de contrato de serviço de transporte de alunos, atletas e profissionais para várias cidades do RS.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>136.750,00</valor> <assinatura>21/12/2018</assinatura> <contratado>Agencia de Viagens e Turismo TIMM Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>193/2016</contrato> <nro_termo>03/2018</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de prazos, aumento de KM e aumento de valores.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>146.517,01</valor> <assinatura>30/12/2018</assinatura> <contratado>Diomar Ottoni Pastorini Pinto</contratado></Row>
<Row><contrato>046/2017</contrato> <nro_termo>03/2018</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e acréscimo de valor</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>1.514.075,51</valor> <assinatura>14/06/2018</assinatura> <contratado>Construtora Pelotense Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>340/2015</contrato> <nro_termo>03/2018</nro_termo> <objeto>Aditivo para Prorrogação da vigência e reajuste de valores do contrato 340/2015.</objeto> <secretaria>SGCMU     </secretaria> <valor>175.216,44</valor> <assinatura>19/11/2018</assinatura> <contratado>Nascimento Serviços de Limpeza Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>157/2017</contrato> <nro_termo>03/2018</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e acréscimo de valor</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>217.062,75</valor> <assinatura>13/09/2018</assinatura> <contratado>Stratura Asfaltos S.A.</contratado></Row>
<Row><contrato>254/2016</contrato> <nro_termo>03/2018</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e acréscimo de valor</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>23.200,00</valor> <assinatura>04/06/2018</assinatura> <contratado>Aborgama do Brasil Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>173/2016</contrato> <nro_termo>03/2018</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Reajuste </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>2,67 Km</valor> <assinatura>22/08/2018</assinatura> <contratado>Juliano Augusto Bubolz</contratado></Row>
<Row><contrato>114/2015</contrato> <nro_termo>03/2018</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência por mais 12 meses do contrato 114/2015 e concede reajuste do valor do aluguel.</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>36.141,12</valor> <assinatura>26/09/2018</assinatura> <contratado>Rodrigo Reyes Andre Porres</contratado></Row>
<Row><contrato>034/2017</contrato> <nro_termo>03/2018</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência por mais 6 meses do contrato 034/2017 - Prestação de serviços de motoboy.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>37.190,03</valor> <assinatura>19/03/2018</assinatura> <contratado>Rafael Pierzchalski Duarte</contratado></Row>
<Row><contrato>130/2017</contrato> <nro_termo>03/2018</nro_termo> <objeto>Reajuste de valor</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>38.712,58</valor> <assinatura>02/08/2018</assinatura> <contratado>Stratura Asfaltos S.A.</contratado></Row>
<Row><contrato>012/2016</contrato> <nro_termo>03/2018</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência e reajuste de contrato 012/2016 - Aluguel de imóvel situado a Rua Dr. Cassiano, 152.</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>39.289,44</valor> <assinatura>21/01/2019</assinatura> <contratado>Nailê Russomano</contratado></Row>
<Row><contrato>307/2015</contrato> <nro_termo>03/2018</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência e concessão do reajuste do valor da locação.</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>39.678,24</valor> <assinatura>26/09/2018</assinatura> <contratado>Iara Irene Costa da Costa</contratado></Row>
<Row><contrato>158/2015</contrato> <nro_termo>03/2018</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da Vigência por mais 12 meses do contrato 158/2015 e reajuste do valor de aluguel de imóvel situado à Rua Gago Coutinho, 272 Areal. </objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>46.585,68</valor> <assinatura>14/06/2018</assinatura> <contratado>Marcelo Tadiello Moraes</contratado></Row>
<Row><contrato>202/2016</contrato> <nro_termo>03/2018</nro_termo> <objeto>Terceiro Aditivo para prorrogação da vigência por mais 12 meses do Contrato 202/2016.</objeto> <secretaria>SMDTI     </secretaria> <valor>470.373,56</valor> <assinatura>26/07/2018</assinatura> <contratado>C. F. Santin Zeladoria EIRELI - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>164/2017</contrato> <nro_termo>03/2018</nro_termo> <objeto>Aditivo para estabelecer acréscimo de valor por aumento de quantitativos inicialmente acordados.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>5.222,34</valor> <assinatura>27/11/2018</assinatura> <contratado>Modelar Engenharia e Construção Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>184/2015</contrato> <nro_termo>03/2018</nro_termo> <objeto>Prorrogação de Vigência e Acréscimo de Valor</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>5.425,47/Mês</valor> <assinatura>01/09/2019</assinatura> <contratado>Gilca Santos Borges Sedrez</contratado></Row>
<Row><contrato>341/2015</contrato> <nro_termo>03/2018</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência e reajuste de aluguel de imóvel situado na Rua Prof. Araujo, 1998.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>54.493,80</valor> <assinatura>05/12/2018</assinatura> <contratado>Carlos Otto Schramm</contratado></Row>
<Row><contrato>331/2014</contrato> <nro_termo>03/2018</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência por mais 12 meses do contrato 331/2014 e concede reajuste do valor da locação.</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>55.432,56</valor> <assinatura>27/03/2018</assinatura> <contratado>Ary de Oliveira Viegas</contratado></Row>
<Row><contrato>039/2014</contrato> <nro_termo>03/2018</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência por mais 12 meses de contrato 039/2014 e concede reajuste do valor da locação.</objeto> <secretaria>GPM       </secretaria> <valor>58.788,84</valor> <assinatura>15/02/2018</assinatura> <contratado>Luiz Fernando Alves Duval</contratado></Row>
<Row><contrato>292/2015</contrato> <nro_termo>03/2018</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 292/2015 e concede reajuste do valor da locação.</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>63.768,36</valor> <assinatura>26/09/2018</assinatura> <contratado>Ana Maria Spies Noguez</contratado></Row>
<Row><contrato>240/2014</contrato> <nro_termo>03/2018</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência de contrato 240/2014 - Locação de imóvel situado à Rua Andrade Neves, 2276.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>65.200,68</valor> <assinatura>30/07/2018</assinatura> <contratado>Agropecuária Grupelli Costa e Erna Grupelli Admin. e Partic. Ltda - era Clarisse Mielke Grupelli</contratado></Row>
<Row><contrato>173/2015</contrato> <nro_termo>03/2018</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência por mais 12 meses e reajuste do valor de locação do imóvel objeto do contrato 173/2015.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>66.590,52</valor> <assinatura>27/07/2018</assinatura> <contratado>Breno Bubolz</contratado></Row>
<Row><contrato>069/2015</contrato> <nro_termo>03/2018</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência do contrato de aquisição de oxigênio medicinal.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>74.938,80</valor> <assinatura>17/05/2018</assinatura> <contratado>Air Liquide Brasil Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>026/2015</contrato> <nro_termo>03/2018</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência por mais 12 meses e reajuste do valor da locação do imóvel situado à Rua General Osório, 1120.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>76.155,24</valor> <assinatura>06/06/2018</assinatura> <contratado>Marco Antonio da Cruz Afonso</contratado></Row>
<Row><contrato>012/2015</contrato> <nro_termo>03/2018</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência por mais 12 meses do contrato 012/2015. </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>804.000,00</valor> <assinatura>15/02/2018</assinatura> <contratado>A2 Impressao Digital Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>176/2016</contrato> <nro_termo>03/2018</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de prazos e aumento de valores.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>91.830,41</valor> <assinatura>22/08/2018</assinatura> <contratado>Seloni Maria Treichel Wally</contratado></Row>
<Row><contrato>021/2015</contrato> <nro_termo>03/2018</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência e reajuste do valor de aluguel. </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>91.922,76</valor> <assinatura>29/12/2018</assinatura> <contratado>Sociedade Espirita Assistencial Dona Conceicao</contratado></Row>
<Row><contrato>190/2016</contrato> <nro_termo>03/2018</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de prazos e aumento de valores.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>93.503,94</valor> <assinatura>22/08/2018</assinatura> <contratado>Perleberg e Tuchtenhagen Ltda ME</contratado></Row>
<Row><contrato>391/2015</contrato> <nro_termo>03/2018</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência por mais 12 meses do contrato 391/2015 e estabelece  reajuste do valor da locação.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>99.156,84</valor> <assinatura>20/11/2018</assinatura> <contratado>Carlos Otto Schramm</contratado></Row>
<Row><contrato>364/2015</contrato> <nro_termo>03/2019</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência e prazo de execução de contrato 264/2015 por mais 9 meses a contar de 20/09/2019.</objeto> <secretaria>SMH       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>20/09/2019</assinatura> <contratado>Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC AR/RS</contratado></Row>
<Row><contrato>257/2016</contrato> <nro_termo>03/2019</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>28/02/2019</assinatura> <contratado>Modelar Engenharia e Construção Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>365/2015</contrato> <nro_termo>03/2019</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência e prazo de execução do contrato 365/2015 por mais 9 meses a contar de 21/09/2019.</objeto> <secretaria>SMH       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>21/09/2019</assinatura> <contratado>Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC AR/RS</contratado></Row>
<Row><contrato>079/2019</contrato> <nro_termo>03/2019</nro_termo> <objeto>Prorrogação do prazo de execução e vigência de execução de rede de iluminação pública nas Avenidas Saturnino de Brito e Viscondessa da Graça.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>27/09/2019</assinatura> <contratado>Paulo Adalberto Fucks da Veiga Junior EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>057/2018</contrato> <nro_termo>03/2019</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>07/03/2019</assinatura> <contratado>Modelar Engenharia e Construção Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>144/2017</contrato> <nro_termo>03/2019</nro_termo> <objeto>Prorrogação de Vigência e Prazo de Execução</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>14/11/2019</assinatura> <contratado>Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC</contratado></Row>
<Row><contrato>196/2017</contrato> <nro_termo>03/2019</nro_termo> <objeto>Prorrogação de Vigência</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>09/07/2019</assinatura> <contratado>Molder Estruturas EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>143/2017</contrato> <nro_termo>03/2019</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>25/01/2019</assinatura> <contratado>Modelar Engenharia e Construção Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>180/2016</contrato> <nro_termo>03/2019</nro_termo> <objeto>Terceiro Aditivo para estabelecer alteração da capacidade mínima do veículo utilizado para transporte dos alunos da EEEM João Simões Lopes Neto.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>27/05/2019</assinatura> <contratado>Jeferson dos Santos Transportes ME</contratado></Row>
<Row><contrato>169/2016</contrato> <nro_termo>03/2019</nro_termo> <objeto>Aditivo para alterar a parte contratada que passa a ser uma empresa com o nome de Andre Harms Stallbaum EIRELI com o CNPJ 32.473.711/0001-70.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>09/04/2019</assinatura> <contratado>Andre Harms Stallbaum</contratado></Row>
<Row><contrato>082/2018</contrato> <nro_termo>03/2019</nro_termo> <objeto>Prorrogação de Vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>10/07/2019</assinatura> <contratado>AVS Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>192/2016</contrato> <nro_termo>03/2019</nro_termo> <objeto>Terceiro Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 192/2016 - Serviço de transporte escolar aos alunos da EMEF Berchon na zona rural do município.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>106.353,46</valor> <assinatura>20/08/2019</assinatura> <contratado>Nedo Robe</contratado></Row>
<Row><contrato>217/2016</contrato> <nro_termo>03/2019</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação de vigência por mais 12 meses do contrato 217/2016 - Locação de imóvel situado à Rua Gen. Osório, 918, 918A e 920 e Reajusta o valor do aluguel.</objeto> <secretaria>SARH      </secretaria> <valor>109.712,64</valor> <assinatura>12/08/2019</assinatura> <contratado>Carlos Otto Schramm - passou a ser Laura Schramm Barreto</contratado></Row>
<Row><contrato>195/2016</contrato> <nro_termo>03/2019</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação de Vigência do contrato 195/2016 por mais 12 meses.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>113.110,80</valor> <assinatura>22/08/2019</assinatura> <contratado>Alaska - Indústria e Comércio de Couros e Peles Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>062/2016</contrato> <nro_termo>03/2019</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e reajuste</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>11.327,69/Mês</valor> <assinatura>20/06/2019</assinatura> <contratado>Rocave Construtora e Incorporadora Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>177/2016</contrato> <nro_termo>03/2019</nro_termo> <objeto>Terceiro Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 177/2016 - Serviço de transporte escolar aos alunos da EMEF Henrique Peter na zona rural do município.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>113.940,29</valor> <assinatura>20/08/2019</assinatura> <contratado>Vanderlei Mendes</contratado></Row>
<Row><contrato>171/2016</contrato> <nro_termo>03/2019</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 171/2016 - Serviço de transporte escolar aos alunos da EMEF João Jose de Abreu na zona rural do município.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>118.936,24</valor> <assinatura>20/08/2019</assinatura> <contratado>Lindomar Norenberg e Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>175/2016</contrato> <nro_termo>03/2019</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 175/2016 - Serviço de transporte escolar aos alunos da EMEF Nestor Elizeu Crochemore na zona rural do município.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>122.609,12</valor> <assinatura>20/08/2019</assinatura> <contratado>Renato Martin</contratado></Row>
<Row><contrato>130/2018</contrato> <nro_termo>03/2019</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>122.900,94</valor> <assinatura>05/06/2019</assinatura> <contratado>Modelar Engenharia e Construção Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>188/2016</contrato> <nro_termo>03/2019</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de prazos e aumento de valores.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>123.210,81</valor> <assinatura>22/08/2019</assinatura> <contratado>Lindomar Norenberg e Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>185/2016</contrato> <nro_termo>03/2019</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de prazos e aumento de valores.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>127.881,91</valor> <assinatura>22/08/2019</assinatura> <contratado>Jeferson dos Santos Transportes ME</contratado></Row>
<Row><contrato>181/2016</contrato> <nro_termo>03/2019</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de prazos e aumento de valores.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>128.776,65</valor> <assinatura>22/08/2019</assinatura> <contratado>Perleberg e Tuchtenhagen Ltda ME</contratado></Row>
<Row><contrato>174/2016</contrato> <nro_termo>03/2019</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 174/2016 - Serviço de transporte escolar aos alunos das EMEF Garibaldi e EEEM Elizabeth Blass Romano na zona rual do município.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>129.622,65</valor> <assinatura>20/08/2019</assinatura> <contratado>Paulo Nick Nogueira - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>179/2016</contrato> <nro_termo>03/2019</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de prazos e aumento de valores.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>134.600,74</valor> <assinatura>22/08/2019</assinatura> <contratado>Jeferson dos Santos Transportes ME</contratado></Row>
<Row><contrato>060/2016</contrato> <nro_termo>03/2019</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e reajuste</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>1.401.381,43</valor> <assinatura>07/03/2019</assinatura> <contratado>C.H. da Costa e Cia. Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>183/2016</contrato> <nro_termo>03/2019</nro_termo> <objeto>Alteração da dotação orçamentária e correção de valores.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>150.378,56</valor> <assinatura>17/04/2019</assinatura> <contratado>Lindomar Norenberg e Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>219/2016</contrato> <nro_termo>03/2019</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação por mais 12 meses de vigência do contrato 219/2016 e concede reajuste do valor contratual.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>181.320,48</valor> <assinatura>25/09/2019</assinatura> <contratado>Lyon Serviços Terceirizados Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>146/2018</contrato> <nro_termo>03/2019</nro_termo> <objeto>Aditivo para reajuste com a aplicação de indices especificados em contrato</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>20.406.700,80</valor> <assinatura>13/06/2019</assinatura> <contratado>SERSUL Limpeza e Prestação de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>036/2018</contrato> <nro_termo>03/2019</nro_termo> <objeto>Prorrogação de Vigência e Acréscimo de Valor</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>212.844,86</valor> <assinatura>02/04/2019</assinatura> <contratado>Construtora Pelotense Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>227/2016</contrato> <nro_termo>03/2019</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência de contrato 227/16 - Serviços de rastreamento veicular por mais 12 meses.</objeto> <secretaria>SSP       </secretaria> <valor>23.998,56</valor> <assinatura>22/03/2019</assinatura> <contratado>Telealarme Brasil EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>250/2016</contrato> <nro_termo>03/2019</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência e reajuste de valor do contrato 250/16 - Locação de imóvel localizado a Rua Gen. Osório, 409.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>27.370,32</valor> <assinatura>02/12/2019</assinatura> <contratado>Alessandra Belletti Figueira</contratado></Row>
<Row><contrato>167/2017</contrato> <nro_termo>03/2019</nro_termo> <objeto>Aditivo para reduzir valor mensal da locação de imóvel situado a Rua Gago Coutinho, 292 - Areal.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>-28.882,48</valor> <assinatura>12/11/2019</assinatura> <contratado>Gerson Pereira Pepe</contratado></Row>
<Row><contrato>037/2018</contrato> <nro_termo>03/2019</nro_termo> <objeto>Prorrogação de contrato de locação de boxes de estacionamento para 10 veiculos da Prefeitura de Pelotas</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>40.155,84</valor> <assinatura>30/12/2019</assinatura> <contratado>Souto Estacionamento de Veiculos EIRELI - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>224/2016</contrato> <nro_termo>03/2019</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência por mais 12 meses e reajuste mensal do valor de locação do imóvel situado à Av. Duque de Caxias, 1233 A.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>41.100,48</valor> <assinatura>22/08/2019</assinatura> <contratado>Angelo Guilherme da Silva Torchelsen </contratado></Row>
<Row><contrato>065/2016</contrato> <nro_termo>03/2019</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência de contrato de locação de imóvel e reajuste do valor do aluguel. </objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>47.044,32</valor> <assinatura>01/03/2019</assinatura> <contratado>Irene Nunes Costa</contratado></Row>
<Row><contrato>151/2016</contrato> <nro_termo>03/2019</nro_termo> <objeto>Aditivo 03/2019 para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato bem como conceder reajuste mensal do valor de aluguel do imóvel objeto do contrato 151/2016.</objeto> <secretaria>SARH      </secretaria> <valor>47.372,16</valor> <assinatura>01/07/2019</assinatura> <contratado>GGS Aluguel de Imóveis Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>023/2018</contrato> <nro_termo>03/2019</nro_termo> <objeto>Reequilíbrio econômico-financeiro </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>5.193,90</valor> <assinatura>10/04/2019</assinatura> <contratado>Labor Serviços de Asseio e Conservação Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>031/2017</contrato> <nro_termo>03/2019</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência de contrato de prestação de serviço de fornecimento de refeições.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>73.296,00</valor> <assinatura>10/04/2019</assinatura> <contratado>Agibe dos Santos ME</contratado></Row>
<Row><contrato>225/2016</contrato> <nro_termo>03/2019</nro_termo> <objeto>Terceiro Aditivo para prorrogação de vigência em mais 12 meses e concessão de reajuste do valor da locação.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>77.093,04</valor> <assinatura>16/10/2019</assinatura> <contratado>Gilberto Barbosa Karam</contratado></Row>
<Row><contrato>035/2018</contrato> <nro_termo>03/2019</nro_termo> <objeto>Pagamento adicional de horas técnicas.</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>79.946,00</valor> <assinatura>19/06/2019</assinatura> <contratado>AVMB Consultoria e Assessoria em informática Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>167/2016</contrato> <nro_termo>03/2019</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 167/2016 - Serviço de transporte escolar aos alunos da EMEF Wilson Muller na zona rural do município.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>87.761,85</valor> <assinatura>20/08/2019</assinatura> <contratado>Joel Guths Hobuss</contratado></Row>
<Row><contrato>120/2018</contrato> <nro_termo>03/2019</nro_termo> <objeto>Acréscimo de valor contratual</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>88.401,17</valor> <assinatura>10/04/2019</assinatura> <contratado>Hook Engenharia e Construções EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>072/2016</contrato> <nro_termo>03/2019</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência e redução do valor do aluguel.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>90.000,00</valor> <assinatura>16/04/2019</assinatura> <contratado>Leda Fiorame Barboza Cunha</contratado></Row>
<Row><contrato>212/2016</contrato> <nro_termo>03/2019</nro_termo> <objeto>Terceiro Aditivo para prorrogação de vigência por mais 12 meses do contrato 212/2016 e concede reajuste do valor de aluguel.</objeto> <secretaria>SHRF      </secretaria> <valor>90.091,08</valor> <assinatura>16/08/2019</assinatura> <contratado>Ricardo Ramos Construtora Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>182/2016</contrato> <nro_termo>03/2019</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de prazos e aumento de valores.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>90.611,92</valor> <assinatura>22/08/2019</assinatura> <contratado>Luiz Fernando Dornelles</contratado></Row>
<Row><contrato>187/2016</contrato> <nro_termo>03/2019</nro_termo> <objeto>Terceiro Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 187/2016 - Serviço de transporte escolar aos alunos da EMEF Wilson Muller na zona rural do município.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>92.674,26</valor> <assinatura>20/08/2019</assinatura> <contratado>Michel Clasen dos Santos</contratado></Row>
<Row><contrato>189/2016</contrato> <nro_termo>03/2019</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de prazos e aumento de valores.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>97.062,32</valor> <assinatura>22/08/2019</assinatura> <contratado>Jeferson dos Santos Transportes ME</contratado></Row>
<Row><contrato>191/2016</contrato> <nro_termo>03/2019</nro_termo> <objeto>Terceiro Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 191/2016 - Serviço de transporte escolar aos alunos da EMEF Dona Maria Joaquina na zona rural do município.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>97.422,38</valor> <assinatura>20/08/2019</assinatura> <contratado>Carlos Luiz Ribes</contratado></Row>
<Row><contrato>108/2017</contrato> <nro_termo>03/2019</nro_termo> <objeto>Aditamento para supressão do Veículo</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>9.945,88</valor> <assinatura>31/05/2019</assinatura> <contratado>Liziane Quevedo - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>1001/2017</contrato> <nro_termo>03/2020</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação da vigência.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor></valor> <assinatura>22/06/2020</assinatura> <contratado>Mitra Arquidiocesana de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>116/2019</contrato> <nro_termo>03/2020</nro_termo> <objeto>Prorroga os prazos de execução e de vigência contratuais.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>12/06/2020</assinatura> <contratado>Modelar Engenharia e Construção Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>03/2020</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alterar Cláusula Nona - Da Dotação orçamentária - altera Projeto atividade para 10.122.0101.2253.00 - Fonte 4511.00.3160.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>04/11/2020</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2019</contrato> <nro_termo>03/2020</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e do prazo de execução do contrato administrativo 010/2019.</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>23/01/2020</assinatura> <contratado>Hook Engenharia e Construções EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>159/2019</contrato> <nro_termo>03/2020</nro_termo> <objeto>Aditamento para prorrogar por mais 12 meses a vigência de contrato 159/2020 para prestação de serviços de limpeza e conservação de escolas do município.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>10.495.554,84</valor> <assinatura>26/10/2020</assinatura> <contratado>Orbenk Administração e Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>166/2018</contrato> <nro_termo>03/2020</nro_termo> <objeto>Aditamento de valor por alterações na obra inicialmente contratada.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>17.237,18</valor> <assinatura>06/08/2020</assinatura> <contratado>GB &amp; GB Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>016/2018</contrato> <nro_termo>03/2020</nro_termo> <objeto>Prorrogação de vigência de contrato de fornecimento de refeições com redução de valor.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-21.076,08</valor> <assinatura>30/04/2020</assinatura> <contratado>Rosane Vieira Bertholdi ME</contratado></Row>
<Row><contrato>035/2018</contrato> <nro_termo>03/2020</nro_termo> <objeto>Aditivo que tem como objeto a prorrogação da vigência por mais 12 meses, reajustar preços, bem como fazer a inclusão de novos produtos do contrato 035/2018.</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>2.160.559,26</valor> <assinatura>31/01/2020</assinatura> <contratado>AVMB Consultoria e Assessoria em informática Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>202/2017</contrato> <nro_termo>03/2020</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência de Contrato 202/2017 - Locação de imóvel localizado à Rua General Argolo, 1801.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>235.490,04</valor> <assinatura>01/12/2020</assinatura> <contratado>Luciano Coelho Simon</contratado></Row>
<Row><contrato>105/2017</contrato> <nro_termo>03/2020</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para conceder reajuste do valor da locação pelos próximos 12 meses, do imóvel objeto do Contrato de locação 105/2017.</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>28.533,72</valor> <assinatura>10/11/2020</assinatura> <contratado>I.C. da Silva Incorporadora de Imoveis Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>102/2018</contrato> <nro_termo>03/2020</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência por mais 12 meses de contrato 102/2018 - Prestação de serviços de transporte de pacientes para fazer consultas e exames em Bagé/RS.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>290.250,00</valor> <assinatura>03/08/2020</assinatura> <contratado>Agência de Viagens e Turismo TIMM Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>021/2020</contrato> <nro_termo>03/2020</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência de contrato 021/2020 - Fornecimento de alimentação para pacientes internados e profissionais de saúde  em atendimento de síndromes gripais por mais 3 meses.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>296.550,00</valor> <assinatura>13/01/2021</assinatura> <contratado>Rosane Vieira Bertholdi ME</contratado></Row>
<Row><contrato>045/2017</contrato> <nro_termo>03/2020</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência de contrato 045/2017 - Locação de imóvel situado à Rua Ormindo da Silva, 1940 - Sitio Floresta.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>29.874,00</valor> <assinatura>13/03/2020</assinatura> <contratado>Jones Rafael Pening Dierung e Carla Beatriz Grutzmann Dierung</contratado></Row>
<Row><contrato>059/2017</contrato> <nro_termo>03/2020</nro_termo> <objeto>Prorroga os prazos de vigência da execução dos serviços previstos em contrato.</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>31.104,00</valor> <assinatura>25/05/2020</assinatura> <contratado>Telealarme Brasil EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>1003/2018</contrato> <nro_termo>03/2020</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo pra prorrogar vigência de contrato 1003/2018 por mais 12 meses.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>334.285,68</valor> <assinatura>01/10/2020</assinatura> <contratado>CAD - Centro de Apoio Diagnostico Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>169/2017</contrato> <nro_termo>03/2020</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogar vigência de contrato de locação de veículo sem motorista e sem combustível.</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>34.989,96</valor> <assinatura>02/10/2020</assinatura> <contratado>Liziane Quevedo - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>043/2017</contrato> <nro_termo>03/2020</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência de contrato 043/2017 de prestação de serviços especializados de informática por mais 12 meses.</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>3.630.467,16</valor> <assinatura>28/02/2020</assinatura> <contratado>Companhia de Informática de Pelotas - COINPEL</contratado></Row>
<Row><contrato>028/2017</contrato> <nro_termo>03/2020</nro_termo> <objeto>Aditivo para reduzir valores de contrato 028/2017.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>-4.123,88</valor> <assinatura>14/02/2020</assinatura> <contratado>Terra Projetos e Consultoria Ltda - EPP </contratado></Row>
<Row><contrato>1001/2018</contrato> <nro_termo>03/2020</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogar vigência de contrato 1001/2018 por mais 12 meses.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>417.857,04</valor> <assinatura>01/10/2020</assinatura> <contratado>Check-up Análises Clínicas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>1002/2018</contrato> <nro_termo>03/2020</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogar vigência de contrato 1002/2018 por mais doze meses.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>417.857,04</valor> <assinatura>01/10/2020</assinatura> <contratado>Laboratório Santé Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>163/2017</contrato> <nro_termo>03/2020</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogar vigência ao contrato 163/2017 de prestação de serviços de recondicionamento de Toners e cartuchos de impressora. </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>42.000,00</valor> <assinatura>06/11/2020</assinatura> <contratado>A.T. Nedel &amp; Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>194/2017</contrato> <nro_termo>03/2020</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores e prorrogação de prazo.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>46.200,00</valor> <assinatura>11/11/2020</assinatura> <contratado>Oguener José Tissot da Costa</contratado></Row>
<Row><contrato>168/2017</contrato> <nro_termo>03/2020</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogar vigência de contrato de locação de veiculo (sem motorista e sem combustível).</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>47.340,00</valor> <assinatura>04/10/2020</assinatura> <contratado>Panorama Veículos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>214/2017</contrato> <nro_termo>03/2020</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência de contrato 214/2017 de locação de imóvel localizado à Rua São Miguel, 5 - Santa Terezinha e inclusão de nome na parte locadora.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>49.355,28</valor> <assinatura>01/10/2020</assinatura> <contratado>Maria Celia Camera Toniasso</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>03/2020</nro_termo> <objeto>Repasse de recursos financeiros previstos em Emenda parlamentar 71220003.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>500.000,00</valor> <assinatura>13/08/2020</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>195/2018</contrato> <nro_termo>03/2020</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogar vigência de contrato de serviço de fornecimento de refeições.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>565.458,00</valor> <assinatura>04/12/2020</assinatura> <contratado>Agibe dos Santos ME</contratado></Row>
<Row><contrato>176/2017</contrato> <nro_termo>03/2020</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogar vigência de contrato de prestação de serviços de conexão à internet de acesso rápido às 35 Escolas do Município.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>58.749,92</valor> <assinatura>04/12/2020</assinatura> <contratado>OSIRNET Info Telecom EIRELI - EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>097/2018</contrato> <nro_termo>03/2020</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência de contrato 097/2018 - Locação de imóvel sede da CASE-SMS por mais 12 meses.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>69.305,04</valor> <assinatura>01/08/2020</assinatura> <contratado>Gilmara Ferreira Moreira</contratado></Row>
<Row><contrato>014/2020</contrato> <nro_termo>03/2020</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de serviços de colocação de 3 soleiras lisas em mármore, reconstituição de molduras e frisos e pintura do pórtico do paço municipal.</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>7.575,66</valor> <assinatura>13/11/2020</assinatura> <contratado>Marques Imóveis Construtora e Imobiliária Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>03/2020</nro_termo> <objeto>Repasse dos recursos financeiros previstos na Portaria GM/MS 1448/2020, segunda parcela de auxilio financeiro emergencial às Santas casas e Hospitais filantrópicos sem fins lucrativos.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>758.559,34</valor> <assinatura>12/08/2020</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>054/2018</contrato> <nro_termo>03/2020</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo 03/2020 para aditar 25% do valor e da quantidade estabelecidas no contrato administrativo 054/2018.</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>76.750,00</valor> <assinatura>20/10/2020</assinatura> <contratado>ACPO Artefatos de Concreto Pedro Osório Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>026/2016</contrato> <nro_termo>03/2020</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência de contrato de prestação de serviços de acesso rápido a Internet.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>80.027,50</valor> <assinatura>28/02/2020</assinatura> <contratado>OSIRNET Info Telecom EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>03/2020</nro_termo> <objeto>Repasse de recursos financeiros previstos na Portaria GM/MS 1.448/2020 - Transferência da segunda parcela de auxilio financeiro emergencial aos hospitais filantrópicos e sem fins lucrativos.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>851.889,27</valor> <assinatura>28/07/2020</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2018</contrato> <nro_termo>03/2020</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência de contrato 008/2018 de prestação de serviços de recondicionamento de toners e cartuchos de impressoras.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>95.000,00</valor> <assinatura>13/01/2021</assinatura> <contratado>Ronaldo Silveira de Azevedo Junior e Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>039/2018</contrato> <nro_termo>03/2020</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação por mais 12 meses a vigência de contrato de Locação de imóvel situado a Rua Tiradentes, 3120.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>96.840,00</valor> <assinatura>16/03/2020</assinatura> <contratado>Arrozeira Floresta Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>03/2021</nro_termo> <objeto>Apostilamento para renumerar o Termo Aditivo 14/2021 que passa a ser o termo Aditivo 12/2021 ao Contrato 010/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>21/05/2021</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>03/2021</nro_termo> <objeto>Apostilamento para incluir nova dotação orçamentária ao Contrato 009/2021.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>26/07/2021</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>085/2013</contrato> <nro_termo>03/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para alterar índice de reajuste anual para o contrato 085/2013 sendo adotado para o período relativo aos anos de 2019-2020 o índice de 50% do IGP-M acumulado no período.</objeto> <secretaria>SSTT      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>08/07/2021</assinatura> <contratado>SERTTEL Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>204/2018</contrato> <nro_termo>03/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 204/2018 - Locação de imóvel situado na Av. Duque de Caxias, 342.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>123.772,56</valor> <assinatura>29/11/2021</assinatura> <contratado>Breno Jaeckel</contratado></Row>
<Row><contrato>171/2017</contrato> <nro_termo>03/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar a vigência do contrato 171/2017 - Prestação de serviços de transporte escolar aos alunos da EMEF Berchon por mais 12 meses.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>127.224,00</valor> <assinatura>07/10/2021</assinatura> <contratado>Gilmar Milech - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>091/2018</contrato> <nro_termo>03/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência por mais 12 meses do contrato 091/2018 - serviço de transporte escolar aos alunos da EMEF Maria Joaquina na zona rural do município.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>127.488,80</valor> <assinatura>18/08/2021</assinatura> <contratado>Eliel Perleberg Hobuss</contratado></Row>
<Row><contrato>174/2017</contrato> <nro_termo>03/2021</nro_termo> <objeto>Aditamento para acréscimo de 3 novos endereços para receberem a prestação de serviços de conexão à Internet de acesso rápido.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>1.319,43</valor> <assinatura>10/06/2021</assinatura> <contratado>OSIRNET Info Telecom EIRELI - EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>142/2019</contrato> <nro_termo>03/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para suprimir do contrato serviços referentes ao restauro do Teatro 7 de Abril no valor de R$138.340,17 que haviam sido incluídos no Aditivo 01/2020.. </objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>-138.340,17</valor> <assinatura>10/06/2021</assinatura> <contratado>Construtora Biapó Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>189/2017</contrato> <nro_termo>03/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar a vigência por mais 12 meses de contrato 189/2017 - Serviço de transporte escolar aos alunos da EMEF Erasmo Braga, na zona rural do municipio.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>140.687,00</valor> <assinatura>22/11/2021</assinatura> <contratado>Andréia Berndt Perleberg</contratado></Row>
<Row><contrato>090/2018</contrato> <nro_termo>03/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar prazo de vigência por mais 12 meses do contrato 090/2018 - Serviço de transporte escolar aos alunos da EMEF Maria Joaquina na zona rural do município. </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>141.354,50</valor> <assinatura>18/08/2021</assinatura> <contratado>Mateus de Souza Jansen</contratado></Row>
<Row><contrato>058/2016</contrato> <nro_termo>03/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 058/2016 - Locação de imóvel situado na Av. Salgado Filho, 808.</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>188.115,12</valor> <assinatura>15/10/2021</assinatura> <contratado>Osmar Iost Junior</contratado></Row>
<Row><contrato>020/2020</contrato> <nro_termo>03/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência por mais 90 dias de contrato 020/2020 - Aquisição de oxigênio medicinal e prestação de serviço de fornecimento de gases.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>195.788,40</valor> <assinatura>14/05/2021</assinatura> <contratado>Air Liquide Brasil Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>050/2021</contrato> <nro_termo>03/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar a vigência por mais 3 meses do contrato 050/2021 - Prestação de serviços de fornecimento de refeições prontas .</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>199.800,00</valor> <assinatura>17/11/2021</assinatura> <contratado>Marinei Espinosa Gill</contratado></Row>
<Row><contrato>003/2018</contrato> <nro_termo>03/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência de contrato 003/2018 - Prestação de Serviços de Consultoria e Assessoria Técnica de Gestão Contábil e Jurídica.</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>20.175,12</valor> <assinatura>04/01/2021</assinatura> <contratado>IGAM Corporativo Cursos e Assessoria S/S Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>288/2015</contrato> <nro_termo>03/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência de contrato 288/2015 - Locação de imóveis situados na Rua Lobo da Costa 520 e 504 e Rua Br. de Butui, 205.</objeto> <secretaria>SGCMU     </secretaria> <valor>231.000,00</valor> <assinatura>01/10/2021</assinatura> <contratado>Manoel Raulin Larroque</contratado></Row>
<Row><contrato>053/2018</contrato> <nro_termo>03/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 053/2018 - Locação de imóvel situado à Rua 3 de Maio, 1060.</objeto> <secretaria/> <valor>234.452,28</valor> <assinatura>07/04/2021</assinatura> <contratado>Zilberpar S/A</contratado></Row>
<Row><contrato>218/2018</contrato> <nro_termo>03/2021</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo de prorrogação de vigência do Contrato Administrativo 218/2018</objeto> <secretaria>SHRF      </secretaria> <valor>24.229,51</valor> <assinatura>16/12/2021</assinatura> <contratado>Moraes Aguirre &amp; Gallio Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>139/2018</contrato> <nro_termo>03/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 139/2018 - Serviço de administração e fornecimento de Cartões alimentação. </objeto> <secretaria>SARH      </secretaria> <valor>26.400.000,00</valor> <assinatura>10/09/2021</assinatura> <contratado>Banrisul Cartões SA - passou a ser Banrisul Soluções em Pagamentos SA - Instituição de Pagamento</contratado></Row>
<Row><contrato>054/2020</contrato> <nro_termo>03/2021</nro_termo> <objeto>Termo aditivo  para prorrogação de Vigência do Contrato Administrativo 054/2020</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>266.256,27</valor> <assinatura>28/12/2021</assinatura> <contratado>RK Benetti Engenharia EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>029/2020</contrato> <nro_termo>03/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência por mais 30 dias do contrato 029/2020 - Locação de Ambulância de suporte básico tipo "B".</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>28.000,00</valor> <assinatura>05/05/2021</assinatura> <contratado>MOVILCOR Livramento - Emergencias Médicas Movil Ltda </contratado></Row>
<Row><contrato>159/2019</contrato> <nro_termo>03/2021</nro_termo> <objeto>Apostilamento para inclusão de nova dotação orçamentária, em caráter temporário.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>31.476,90</valor> <assinatura>22/03/2021</assinatura> <contratado>Orbenk Administração e Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>023/2020</contrato> <nro_termo>03/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar os prazos de execução e vigência do contrato 023/2020 em mais 3 meses.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>349.676,04</valor> <assinatura>13/01/2021</assinatura> <contratado>Caroldo Prestação de Serviços EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>114/2019</contrato> <nro_termo>03/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência de contrato 114/2019 - Serviço de limpeza e higiena nas unidades básicas de saúde, por mais 12 meses e estabelece acréscimo de 7 postos de trabalho.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>3.787.836,00</valor> <assinatura>10/04/2021</assinatura> <contratado>Caroldo Prestação de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>178/2019</contrato> <nro_termo>03/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para acrescer valores referentes a novos serviços relativos ao contrato 178/2019.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>42.199,51</valor> <assinatura>12/07/2021</assinatura> <contratado>Construtora Pelotense Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>085/2018</contrato> <nro_termo>03/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência de contrato 085/2018 - Locação de imóvel situado à Av. Domingos de Almeida, 2391 por mais 12 meses.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>43.367,76</valor> <assinatura>02/07/2021</assinatura> <contratado>Carlos Solange Lopes Bessa</contratado></Row>
<Row><contrato>190/2017</contrato> <nro_termo>03/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para estabelecer redução do valor do km rodado, conforme alteração da Cláusula segunda do respectivo Termo. </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>4,56 km rodado</valor> <assinatura>30/12/2021</assinatura> <contratado>Perleberg e Tuchtenhagen Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>024/2020</contrato> <nro_termo>03/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência de contrato de prestação de serviços de limpeza e higiene de enxoval hospitalar.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>487.458,00</valor> <assinatura>13/01/2021</assinatura> <contratado>Locapano Industrial Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>222/2017</contrato> <nro_termo>03/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência por mais 12 meses do contrato 222/2017.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>533.417,99</valor> <assinatura>21/01/2021</assinatura> <contratado>NGS Suporte em Informática Ltda EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>018/2018</contrato> <nro_termo>03/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para renovar vigência por mais 12 meses do contrato 018/2018 - Locação de imóvel situado na Rua Cônego Siqueira Canabarro, 1012.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>54.240,84</valor> <assinatura>08/01/2021</assinatura> <contratado>Enio da Silveira Hoff</contratado></Row>
<Row><contrato>092/2018</contrato> <nro_termo>03/2021</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para formalizar reajuste de valor do Km rodado para a prestação de serviço de transporte escolar do Contrato Administrativo 092/2018.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>5,42 por km</valor> <assinatura>24/08/2021</assinatura> <contratado>Jeferson dos Santos Transportes ME</contratado></Row>
<Row><contrato>015/2020</contrato> <nro_termo>03/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para incluir acréscimos ao serviço de execução de obras remanescentes de reforma e ampliação da Escola Municipal de Ensino Infantil Professora Ivanir Dias.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>55.469,97</valor> <assinatura>08/04/2021</assinatura> <contratado>AVS Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>059/2018</contrato> <nro_termo>03/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência de contrato 059/2018 - Locação de imóvel situado à Rua Santos Dumont, 125 por mais 12 meses.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>57.966,96</valor> <assinatura>31/03/2021</assinatura> <contratado>I.C. da Silva Incorporadora de Imoveis Ltda - ficou I.C. da Silva Administradora de Imoveis Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>062/2020</contrato> <nro_termo>03/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência de contrato 062/2020 por mais 3 meses.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>594.000,00</valor> <assinatura>26/05/2021</assinatura> <contratado>MOVILCOR Livramento - Emergencias Médicas Movil Ltda </contratado></Row>
<Row><contrato>029/2018</contrato> <nro_termo>03/2021</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo de reajuste de preço e prorrogação de prazo do Contrato Administrativo 029/2018</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>5,95 por km</valor> <assinatura>24/08/2021</assinatura> <contratado>Gilberto Silveira Gadea</contratado></Row>
<Row><contrato>170/2017</contrato> <nro_termo>03/2021</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo de Redução de valor e Prorrogação de Vigência do Contrato Administrativo 170/2017</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>6,05 por km</valor> <assinatura>30/12/2021</assinatura> <contratado>Fabio Torres</contratado></Row>
<Row><contrato>197/2018</contrato> <nro_termo>03/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para estabelecer a redução do preço do Km rodado e prorroga por mais 12 meses a vigência do Contrato Administrativo 197/2018 - Serviço de Transporte Escolar de alunos da EMEF João S. Silveira.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>6,32 km rodado</valor> <assinatura>29/12/2021</assinatura> <contratado>Perleberg e Tuchtenhagen Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>216/2018</contrato> <nro_termo>03/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 216/2018 - Prestação de serviços de publicação oficial da Prefeitura de Pelotas.</objeto> <secretaria/> <valor>719.100,00</valor> <assinatura>12/01/2022</assinatura> <contratado>Gráfica Diário Popular Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>149/2018</contrato> <nro_termo>03/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 149/2018 - Locação do imóvel situado à Rua Alberto Rosa, 450.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>77.546,28</valor> <assinatura>15/10/2021</assinatura> <contratado>Fernando de Oliveira Vieira passou a ser Cleusa Elena de Medeiros Vieira</contratado></Row>
<Row><contrato>025/2018</contrato> <nro_termo>03/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência de contrato 025/2018 por mais 12 meses. - Prestação de serviços para fornecimento de links de internet de acesso dedicado.</objeto> <secretaria>SSP       </secretaria> <valor>7.798,80</valor> <assinatura>05/02/2021</assinatura> <contratado>Osirnet Info Telecom Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>199/2018</contrato> <nro_termo>03/2021</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 199/2018 - Locação de imóvel situado na Rua Felix da Cunha, 603 - salas A,B,C.</objeto> <secretaria>SMDTI     </secretaria> <valor>86.416,44</valor> <assinatura>10/12/2021</assinatura> <contratado>Ricardo Ramos Construtora Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>048/2018</contrato> <nro_termo>03/2021</nro_termo> <objeto>Terceiro Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 048/2018 - Locação do imóvel situado à Rua General Osório, 938.</objeto> <secretaria>SARH      </secretaria> <valor>89.903,52</valor> <assinatura>01/03/2021</assinatura> <contratado>Mohamed Shawkat Ahmad Qadan</contratado></Row>
<Row><contrato>191/2018</contrato> <nro_termo>03/2021</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação ao Contrato Administrativo 191/2018</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>9.378,00</valor> <assinatura>02/12/2021</assinatura> <contratado>Thyssenkrupp Elevadores S. A.</contratado></Row>
<Row><contrato>022/2020</contrato> <nro_termo>03/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência por mais 2 meses do contrato 022/2020 - Locação de 2 Kits UTI  para leitos de pacientes.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>956.000,00</valor> <assinatura>10/05/2021</assinatura> <contratado>RTS Rio S.A.</contratado></Row>
<Row><contrato>015/2019</contrato> <nro_termo>03/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração da Cláusula Sexta - Da Dotação Orçamentária do Contrato Administrativo 015/2015 bem como ratifica as demais cláusulas.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor></valor> <assinatura>31/01/2022</assinatura> <contratado>Expresso Embaixador Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>059/2021</contrato> <nro_termo>03/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para alteração das Cláusulas Terceira e Décima Quinta do CA 059/2021 - Alteração de Prazos.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor></valor> <assinatura>05/07/2022</assinatura> <contratado>Guimarães e Santos Engenharia e Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>133/2019</contrato> <nro_termo>03/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alterar a Cláusula Sétima do CA 133/2019 - Alteração de Fiscal.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor></valor> <assinatura>23/09/2022</assinatura> <contratado>ECS - Empresa de Comunicação e Segurança Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>119/2019</contrato> <nro_termo>03/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de prazo.</objeto> <secretaria>SARH      </secretaria> <valor></valor> <assinatura>31/08/2022</assinatura> <contratado>Centro de Integração Empresa Escola do RS - CIEE RS</contratado></Row>
<Row><contrato>196/2018</contrato> <nro_termo>03/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alterar a Cláusula Oitava do CA 196/2018 - Alteração de Fiscal.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor></valor> <assinatura>30/08/2022</assinatura> <contratado>Perleberg e Tuchtenhagen Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>102/2018</contrato> <nro_termo>03/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alterar a Cláusula Oitava do CA 102/2018 - Alteração de Fiscal.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor></valor> <assinatura>22/09/2022</assinatura> <contratado>Agência de Viagens e Turismo TIMM Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>114/2019</contrato> <nro_termo>03/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração da cláusula quinta do termo aditivo 04/22 ao Contrato Administrativo 114/2019 </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>03/05/2022</assinatura> <contratado>Caroldo Prestação de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>109/2019</contrato> <nro_termo>03/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de vigência ao Contrato Administrativo n º 109/2019</objeto> <secretaria>SARH      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>06/07/2022</assinatura> <contratado>Neoconsig Tecnologia S A - era Expressocard Administradora de Cartões S A</contratado></Row>
<Row><contrato>240/2014</contrato> <nro_termo>03/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para Alteração da cláusula Quarta do Termo Aditivo 07/2022 do Contrato Administrativo 240/2014 </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>07/03/2022</assinatura> <contratado>Clarisse Mielke Gruppelli - passou a Agropecuária Grupelli Costa e Erna Grupelli Admin. Partic. Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>021/2020</contrato> <nro_termo>03/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para ratificação do 8º Termo Aditivo ao CA 021/2020</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>07/02/2022</assinatura> <contratado>Rosane Vieira Bertholdi ME</contratado></Row>
<Row><contrato>022/2020</contrato> <nro_termo>03/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para ratificação da cláusula sétima do Contrato Administrativo 022/2020</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>27/01/2022</assinatura> <contratado>RTS Rio S.A.</contratado></Row>
<Row><contrato>140/2019</contrato> <nro_termo>03/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogar por mais 12 meses de vigência e reajuste do valor de aluguel do contrato 140/2019. Sendo o valor mensal de R$ 8.415,65.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>100.987,80</valor> <assinatura>16/08/2022</assinatura> <contratado>Guilherme Bardou Pizarro</contratado></Row>
<Row><contrato>158/2017</contrato> <nro_termo>03/2022</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 158/2017 - Locação de imóvel situado na Rua Felix da Cunha, 909 em Pelotas.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>118.680,00</valor> <assinatura>01/09/2022</assinatura> <contratado>Instituto São Benedito</contratado></Row>
<Row><contrato>015/2019</contrato> <nro_termo>03/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para a prorrogação por mais 12 meses a vigência do Contrato Administrativo 015/2019 - Prestação de serviços de Transporte de pacientes entre Pelotas e Porto Alegre.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.285.186,95</valor> <assinatura>28/02/2022</assinatura> <contratado>Expresso Embaixador Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>117/2019</contrato> <nro_termo>03/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de vigência e aumento de quantitativos do Contrato Administrativo 117/2019</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>133.613,26</valor> <assinatura>02/08/2022</assinatura> <contratado>Agibe dos Santos ME</contratado></Row>
<Row><contrato>007/2019</contrato> <nro_termo>03/2022</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 007/2019 - Locação de imóvel situado na Rua Felix da Cunha, 451.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>149.033,88</valor> <assinatura>19/01/2022</assinatura> <contratado>Kenia Alexandra Garcia Pinheiro</contratado></Row>
<Row><contrato>207/2018</contrato> <nro_termo>03/2022</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 207/2018 - Locação de imóvel situado à Praça José Bonifácio, 01.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>149.033,88</valor> <assinatura>14/01/2022</assinatura> <contratado>Antonio Carlos Niemczewski</contratado></Row>
<Row><contrato>034/2019</contrato> <nro_termo>03/2022</nro_termo> <objeto>Aditivo 03/2022 para prorrogação de vigência por mais 12 meses ao Contrato Administrativo 034/2019 - Locação do imóvel para depósito de alimentos da SMED e da SAS.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>157.544,28</valor> <assinatura>01/02/2022</assinatura> <contratado>Otelmo Bergmann Krolow</contratado></Row>
<Row><contrato>047/2019</contrato> <nro_termo>03/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de vigência ao Contrato Administrativo n º047/2019</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>162.450,00</valor> <assinatura>07/04/2022</assinatura> <contratado>Isaac Aldrighi Scaglioni</contratado></Row>
<Row><contrato>196/2018</contrato> <nro_termo>03/2022</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 5 meses a vigência do Contrato Administrativo n º 196/2018 e reajusta o valor do Km rodado.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>167.688,00</valor> <assinatura>27/05/2022</assinatura> <contratado>Perleberg e Tuchtenhagen Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>017/2019</contrato> <nro_termo>03/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de vigência ao Contrato Administrativo n º 017/2019</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>227.541,00</valor> <assinatura>25/02/2022</assinatura> <contratado>Agibe dos Santos ME</contratado></Row>
<Row><contrato>174/2019</contrato> <nro_termo>03/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de vigência do Contrato Administrativo 174/2019</objeto> <secretaria>PGM       </secretaria> <valor>2.400,00</valor> <assinatura>06/07/2022</assinatura> <contratado>Gabriel Sohnle Boff - MEI</contratado></Row>
<Row><contrato>120/2019</contrato> <nro_termo>03/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação do prazo por mais 12 meses e permanecendo o mesmo valor.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>247.630,00</valor> <assinatura>06/09/2022</assinatura> <contratado>VRA Menezes</contratado></Row>
<Row><contrato>013/2019</contrato> <nro_termo>03/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para aumento do valor do Km rodado, gerando um acréscimo, conforme Cláusula Terceira do presente termo. Totalizando R$ 22.841,60.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>2.549,76</valor> <assinatura>18/08/2022</assinatura> <contratado>Diomar Ottoni Pastorini Pinto</contratado></Row>
<Row><contrato>133/2019</contrato> <nro_termo>03/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogar vigência de Contrato Administrativo 133/2019 - Prestação de Serviços de Rastreamento Veicular. Valor Mensal R$ 2.194,37.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>26.332,44</valor> <assinatura>26/08/2022</assinatura> <contratado>ECS - Empresa de Comunicação e Segurança Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>095/2021</contrato> <nro_termo>03/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>26.350,42</valor> <assinatura>22/12/2022</assinatura> <contratado>Jolvani Betinardi EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>012/2018</contrato> <nro_termo>03/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de vigência do Contrato Administrativo nº 012/2018</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>28.848,16</valor> <assinatura>21/02/2022</assinatura> <contratado>Telealarme Brasil EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>056/2019</contrato> <nro_termo>03/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores (Reequilíbrio) do Contrato Administrativo n º 056/2019</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>46.253,53</valor> <assinatura>20/01/2022</assinatura> <contratado>Traçado Construções e Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>014/2019</contrato> <nro_termo>03/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de vigência do Contrato Administrativo 014/2019</objeto> <secretaria/> <valor>48.952,44</valor> <assinatura>01/03/2022</assinatura> <contratado>Marlene Cruz de Almeida - passou a ser Simone Pandolfo Chittolina</contratado></Row>
<Row><contrato>070/2021</contrato> <nro_termo>03/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para aditamento de 25% do contrato administrativo 070/2021, ou seja, 75 toneladas de cimento com o custo de R$ 6.683,94 cada.</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>501.295,50</valor> <assinatura>19/10/2022</assinatura> <contratado>Traçado Construções e Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>037/2019</contrato> <nro_termo>03/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência ao Contrato 037/2019, bem como concede reajuste do valor mensal da locação do imóvel situado à Av Fernando Osório, 5615.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>50.141,88</valor> <assinatura>10/03/2022</assinatura> <contratado>Neila Lisane Bierhals</contratado></Row>
<Row><contrato>045/2019</contrato> <nro_termo>03/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para reequilíbrio econômico-financeiro.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>5.068,80</valor> <assinatura>27/12/2022</assinatura> <contratado>Luiz Fernando Dornelles</contratado></Row>
<Row><contrato>214/2018</contrato> <nro_termo>03/2022</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 214/2018 - Locação de imóvel situado à Rua Felix da Cunha, 457.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>66.122,16</valor> <assinatura>07/01/2022</assinatura> <contratado>João Carlos Gonçalves Ruivo</contratado></Row>
<Row><contrato>111/2019</contrato> <nro_termo>03/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de vigência ao Contrato Administrativo n º 111/2019</objeto> <secretaria>SHRF      </secretaria> <valor>6.825,00</valor> <assinatura>25/07/2022</assinatura> <contratado>Marcio Ramires de Avila - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>220/2018</contrato> <nro_termo>03/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de vigência ao Contrato Administrativo n º 220/2018</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>6.965,46</valor> <assinatura>19/01/2022</assinatura> <contratado>CSA Comércio Suprimento e Assistência Técnica de Máquinas Copiadoras Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>177/2019</contrato> <nro_termo>03/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores e prorrogação de prazo.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>78.805,14</valor> <assinatura>26/03/2022</assinatura> <contratado>MAC Engenharia EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>087/2021</contrato> <nro_termo>03/2023</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração da numeração do Termo 05/2023 para a numeração 06/2023.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor></valor> <assinatura>20/10/2023</assinatura> <contratado>Hospital Espirita de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>100/2021</contrato> <nro_termo>03/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de prazos.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor></valor> <assinatura>01/02/2023</assinatura> <contratado>Construtora Pelotense Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>145/2022</contrato> <nro_termo>03/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar em mais 90 dias o prazo de vigência (Cláusula 15ª - Da Vigência) do Contrato 145/2022 conforme Convite 06/2022.</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>22/11/2023</assinatura> <contratado>DMS Arquitetura e Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>019/2020</contrato> <nro_termo>03/2023</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar o nome do fiscal de execução de serviços relativos ao contrato 019/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>08/12/2023</assinatura> <contratado>Artibras Saneamento e Engenharia EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>005/2020</contrato> <nro_termo>03/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 005/2020 - Locação de imóvel situado na Praça Capitão Nestor Corbiniano de Andrade, 61 - Depósito de materiais da SMED..</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>114.205,44</valor> <assinatura>09/02/2023</assinatura> <contratado>Maria Lucia Valente Cardoso e outros</contratado></Row>
<Row><contrato>053/2019</contrato> <nro_termo>03/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores e prorrogação de prazo. Sendo o valor mensal de R$ 1.026,38.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>12.316,56</valor> <assinatura>20/03/2023</assinatura> <contratado>Marcia Rosanete Blank Tuchtenhagen - passou a ser Marcia Rosanete Blank</contratado></Row>
<Row><contrato>055/2022</contrato> <nro_termo>03/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para definir acréscimos aos serviços anteriormente previstos alterando-se assim o valor final do contrato 055/2022 - Obras de ampliação da EMEF Francisco Caruccio.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>13.148,70</valor> <assinatura>09/02/2024</assinatura> <contratado>Jolvani Betinardi Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>043/2021</contrato> <nro_termo>03/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para autorizar reajuste do valor do Km rodado, bem como estabelece a prorrogação por mais 12 meses a vigência do Contrato 043/2021.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>163.531,20</valor> <assinatura>22/05/2023</assinatura> <contratado>Paulo Nick Nogueira &amp; Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>019/2020</contrato> <nro_termo>03/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 019/2020, bem como estabelecer o acréscimo de mais 1 ponto (Aldeia Giró) para tratamento da água.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>177.428,52</valor> <assinatura>12/05/2023</assinatura> <contratado>Artibras Saneamento e Engenharia EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>093/2021</contrato> <nro_termo>03/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores ao CA 093/2021.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>17.850,83</valor> <assinatura>23/02/2023</assinatura> <contratado>SBS Engenharia e Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>013/2020</contrato> <nro_termo>03/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 013/2020 - Realização de consultas à base de dados da CDL.</objeto> <secretaria>PGM       </secretaria> <valor>19.481,38</valor> <assinatura>06/12/2023</assinatura> <contratado>Câmara de Dirigentes Logistas - CDL</contratado></Row>
<Row><contrato>001/2020</contrato> <nro_termo>03/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores e prorrogação de prazo. Sendo o valor mensal de R$ 18.486,00</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>221.832,00</valor> <assinatura>09/01/2023</assinatura> <contratado>Centro de Pesquisa Ginecológica - CPEG</contratado></Row>
<Row><contrato>087/2021</contrato> <nro_termo>03/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para repassar ao prestador em caráter excepcional o valor da parcela de pagamento do Programa de Incentivos Hospitalares - ASSISTIR.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>240.000,00</valor> <assinatura>07/02/2023</assinatura> <contratado>Hospital Espirita de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>002/2016</contrato> <nro_termo>03/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores e prorrogação de prazo. Sendo o valor mensal de R$ 26.712,91</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>320.554,92</valor> <assinatura>11/05/2023</assinatura> <contratado>Marfiso Menezes Neto</contratado></Row>
<Row><contrato>048/2022</contrato> <nro_termo>03/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência por mais 12 meses do Contrato Administrativo 048/2022 bem como seu plano de trabalho.</objeto> <secretaria>GPM       </secretaria> <valor>321.730,08</valor> <assinatura>06/10/2023</assinatura> <contratado>Associação Escola Louis Braille</contratado></Row>
<Row><contrato>003/2020</contrato> <nro_termo>03/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores e prorrogação de prazo.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>345.656,25</valor> <assinatura>27/01/2023</assinatura> <contratado>Air Liquide Brasil Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>011/2022</contrato> <nro_termo>03/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo 3 para inclusão de novos serviços e materiais para execução de nova etapa do projeto conforme planilha "Elétrica Baronesa" no âmbito da Concorrência 01/2021 - SECULT.</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>35.000,00</valor> <assinatura>09/02/2023</assinatura> <contratado>Marques Imóveis Construtora e Imobiliária Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>036/2021</contrato> <nro_termo>03/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores e prorrogação de prazo.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>504.924,36</valor> <assinatura>17/05/2023</assinatura> <contratado>Geldson Nunes Silveira ME - passou a NS Serviços &amp; Segurança Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>042/2021</contrato> <nro_termo>03/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo 03/2023 para  prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 042/2021 - Serviços de poda e supressão de arvores em logradouros públicos, de acordo com Pregão 030/2021 - SQA.</objeto> <secretaria>SQA       </secretaria> <valor>562.957,92</valor> <assinatura>29/09/2023</assinatura> <contratado>Ana Terra Serviços Ambientais Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>063/2019</contrato> <nro_termo>03/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores e prorrogação de prazo.</objeto> <secretaria>SGCMU     </secretaria> <valor>58.812,75</valor> <assinatura>21/07/2023</assinatura> <contratado>Imagem Geosistemas e Comercio Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>068/2020</contrato> <nro_termo>03/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato e Locação 068/2020, bem como estabelece a redução do valor mensal da locação.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>61.625,64</valor> <assinatura>16/10/2023</assinatura> <contratado>Jose Luiz Kaltbach Lemos e Carmen Lucia Kaltbach Lemos de Freitas</contratado></Row>
<Row><contrato>092/2022</contrato> <nro_termo>03/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para repactuação de valores relativos ao contrato 092/2023 - Prestação de Serviços de Higienização e Limpeza no âmbito do Pregão 242/2021 - SAS.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>66.789,23</valor> <assinatura>15/07/2024</assinatura> <contratado>Floripa Terceirizados Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2022</contrato> <nro_termo>03/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores. Sendo o acréscimo de R$ 56.938.18.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>981.228,52</valor> <assinatura>31/03/2023</assinatura> <contratado>AVS Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>025/2023</contrato> <nro_termo>03/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para estabelecer a transferência do ponto de Internet localizado no CSU Areal na Rua Guararapes, 50A - Areal, para o Almoxarifado localizado na Rua Felix da Cunha, 765 - Centro.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>07/08/2024</assinatura> <contratado>Osirnet Info Telecom Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>018/2023</contrato> <nro_termo>03/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para estabelecer a substituição do veículo inicialmente indicado na Cláusula Primeira do item 1.1.1 do Contrato 018/2023.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>20/03/2024</assinatura> <contratado>Andre Harms Stallbaum Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>006/2024</contrato> <nro_termo>03/2024</nro_termo> <objeto>Termo de Suspensão Contratual do Contrato 006/2024 com embasamento legal nos artigos 78, inciso XIV e 79, §5º da Lei 9666/93. O prazos serão retomados assim que a SMED expedir a Ordem de Serviço.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>19/02/2024</assinatura> <contratado>MI Construções e Soluções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>077/2023</contrato> <nro_termo>03/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para inclusão do SANEP como parte no contrato 077/2023 - Serviço de Publicidade e Propaganda conforme Concorrência 003/2022 com a inclusão da nova Dotação Orçamentária da Autarquia.</objeto> <secretaria>GPM       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>06/03/2024</assinatura> <contratado>Engenho de Idéias Comunicação Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>012/2023</contrato> <nro_termo>03/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para estabelecer a substituição do condutor do veiculo para o serviço de Transporte Escolar aos alunos das EEEM Marechal Rondon e EMEF João da Silva Silveira (Linha 36) na zona rural.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>11/09/2024</assinatura> <contratado>Diomar Ottoni Pastorini Pinto &amp; Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>175/2023</contrato> <nro_termo>03/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para suspender novamente o prazo de execução das obras e da vigência do Contrato 175/2023 - Requalificação da Sala Frederico Trebbi.</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>21/10/2024</assinatura> <contratado>Emilio Valdir Nornberg</contratado></Row>
<Row><contrato>140/2018</contrato> <nro_termo>03/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 140/2018 - Atendimento e Disponibilidade do Cartão combustível e do Sistema de manutenção de frota.</objeto> <secretaria>SARH      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>09/09/2024</assinatura> <contratado>Banrisul Soluções em Pagamentos SA - Instituição de Pagamento - era Banrisul Cartões S.A.</contratado></Row>
<Row><contrato>086/2023</contrato> <nro_termo>03/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar o fiscal da execução do contrato 086/2023 - Locação de veículo. </objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>13/11/2024</assinatura> <contratado>Andreia da Roza Balsamo - era Elizane Silva de Medeiros</contratado></Row>
<Row><contrato>146/2018</contrato> <nro_termo>03/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar a Cláusula Segunda do Contrato 146/2018 -  Redistribuição dos serviços e mudança de necessidades operacionais do serviço. </objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>05/09/2024</assinatura> <contratado>SERSUL Limpeza e Prestação de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>141/2022</contrato> <nro_termo>03/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para alterar as Cláusulas Terceira e Décima-quinta prorrogando por mais 8 meses os prazos de execução e de vigência do contratro 141/2022 - Requalificação do Loteamento Farroupilha.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>02/09/2024</assinatura> <contratado>Construtora Pelotense Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>111/2022</contrato> <nro_termo>03/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para estabelecer a substituição do veiculo utilizado no transporte escolar aos alunos das EMEF Santa Eulália e Elizeu Crochemore na Linha 50 do Contrato 111/2022.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>15/07/2024</assinatura> <contratado>Bonow e Rivaroli Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>144/2022</contrato> <nro_termo>03/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar Cláusula sexta - Da Dotação orçamentária do Contrato 144/2022 - Prestação de serviços de envio de mensagem através de App conforme Pregão 026/2022.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>31/01/2024</assinatura> <contratado>Wday Comunicação Online Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>102/2022</contrato> <nro_termo>03/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para acrescer mais 8 Km aos 74,25 Km diários inicialmente estabelecidos, reajustando o valor final do contrato 102/2022 - Serviço de Transporte Escolar de alunos da Linha 16 na zona rural.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>103.437,60</valor> <assinatura>26/03/2024</assinatura> <contratado>JCV Perleberg Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>013/2022</contrato> <nro_termo>03/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 013/2022 - Serviço de Transporte Escolar aos alunos da EMEF Lima e Silva na zona rural do município.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>107.568,00</valor> <assinatura>01/03/2024</assinatura> <contratado>Aldino Romiro Bonow &amp; Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>058/2020</contrato> <nro_termo>03/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 058/2020 - Contratação de empresa especializada para fornecimento de Sistemas de Gestão Pública conforme Pregão 076/2020.</objeto> <secretaria>SQA       </secretaria> <valor>110.049,93</valor> <assinatura>30/08/2024</assinatura> <contratado>SISLAM Tecnologia Ambiental Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>039/2022</contrato> <nro_termo>03/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para acrescentar valores não previstos no contrato inicial, bem como alterar cláusulas terceira, quarta e décima quinta do contrato 039/2022.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>1.162.814,72</valor> <assinatura>25/09/2024</assinatura> <contratado>Construtora Augusto Velloso S/A</contratado></Row>
<Row><contrato>129/2022</contrato> <nro_termo>03/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 129/2022 - Serviço de Transporte Escolar de alunos da EEEM Dirceu Moreira conforme Pregão 059/2022 - SMED.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>133.902,00</valor> <assinatura>16/10/2024</assinatura> <contratado>JCV Perleberg Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>103/2022</contrato> <nro_termo>03/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para reajustar o valor do Km rodado no transporte de escolares, bem como prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 103/2022 - Serviço de Transporte Escolar da zona rural, linha 17.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>140.352,00</valor> <assinatura>24/09/2024</assinatura> <contratado>Tatiane Moura Quinzen Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>117/2023</contrato> <nro_termo>03/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para alteração da cláusula quarta alterando o valor final ao inicialmente estipulado no contrato 117/2023.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>157.241,73</valor> <assinatura>09/12/2024</assinatura> <contratado>Encopav Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>156/2022</contrato> <nro_termo>03/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para alterar as cláusulas terceira, quarta e décima quinta referentes ao Contrato 056/2022 prorrogando prazos de execução e vigência bem como aditando o preço final da obra.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>177.924,19</valor> <assinatura>08/08/2024</assinatura> <contratado>Marsou Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>130/2022</contrato> <nro_termo>03/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 130/2022 - Prestação de serviço de Transporte Escolar aos alunos da EMEF D. Maria Joaquina conforme Pregão 059/2022 - SMED.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>182.937,60</valor> <assinatura>16/10/2024</assinatura> <contratado>Carlos Luiz Ribes - passou a ser Ribes &amp; Burkle Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>086/2023</contrato> <nro_termo>03/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para acrescer a locação de mais 1 veiculo com motorista nos moldes estabelecidos no contrato 086/2023 para suprir as necessidades das equipes da Secretaria de Assistência Social.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>18.640,00</valor> <assinatura>23/10/2024</assinatura> <contratado>Andreia da Roza Balsamo - era Elizane Silva de Medeiros</contratado></Row>
<Row><contrato>028/2021</contrato> <nro_termo>03/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 028/2021, bem como formalizar  a alteração da Razão social da empresa contratada que passa a ser Central Oliveira de Alarmes Ltda.</objeto> <secretaria>PGM       </secretaria> <valor>1.980,00</valor> <assinatura>28/06/2024</assinatura> <contratado>Central Oliveira de Alarmes Ltda - era Jean Murilo Farias de Oliveira</contratado></Row>
<Row><contrato>131/2022</contrato> <nro_termo>03/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 131/2022 - Prestação de serviços de Transporte Escolar de alunos da EMEF D. Maria Joaquina.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>198.777,60</valor> <assinatura>17/10/2024</assinatura> <contratado>Bonow e Rivaroli Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>039/2021</contrato> <nro_termo>03/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 039/2021 - Locação de caminhão boiadeiro para transporte de animais de grande porte conforme Pregão 018/2021 - SDR.</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>214.200,00</valor> <assinatura>03/05/2024</assinatura> <contratado>Alfredo Roberto Goulart Silveira</contratado></Row>
<Row><contrato>104/2022</contrato> <nro_termo>03/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato bem como reajusta o valor do Km rodado na prestação de serviços do Contrato 104/2022 de acordo com Pregão 073/2022.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>217.056,00</valor> <assinatura>02/10/2024</assinatura> <contratado>Lindomar Norenberg e Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>100/2022</contrato> <nro_termo>03/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 100/2022 - Prestação de serviços de transporte escolar aos alunos das Escolas das redes municipal e estadual na zona rural do município.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>234.720,00</valor> <assinatura>07/10/2024</assinatura> <contratado>Jeferson dos Santos Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>087/2023</contrato> <nro_termo>03/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 4 meses a vigência do Contrato 087/2023 - Prestação de serviços de portaria, zeladoria e limpeza no prédio do Mercado Central.</objeto> <secretaria>SMDTI     </secretaria> <valor>234.833,16</valor> <assinatura>08/06/2024</assinatura> <contratado>J&amp;F Servicos Paisagisticos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>023/2023</contrato> <nro_termo>03/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar os prazos de execução e de vigência alterando o valor final do Contrato 023/2023.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>25.147,35</valor> <assinatura>04/09/2024</assinatura> <contratado>C H da Costa Pavimentação Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>105/2017</contrato> <nro_termo>03/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 105/2017 - Locação de imóvel situado na Rua Santos Dumont, 149 - Sede da Secretaria Municipal da Fazenda..</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>275.972,88</valor> <assinatura>04/06/2024</assinatura> <contratado>I.C. da Silva Incorporadora de Imoveis Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>089/2021</contrato> <nro_termo>03/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 30 dias a vigência do Contrato 089/2021 - Locação de veiculo para a SDR.</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>3.391,66</valor> <assinatura>01/11/2024</assinatura> <contratado>ELF Locadora de Veículos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>091/2022</contrato> <nro_termo>03/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar prazos de execução e de vigência, alterando cláusulas terceira, quarta e décima-quinta e valor final do contrato 091/2022.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>44.187,78</valor> <assinatura>19/12/2024</assinatura> <contratado>SBS Engenharia e Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>029/2021</contrato> <nro_termo>03/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 029/2021, bem como estabelece a redução do valor mensal da Locação do imóvel situado à Rua Marcilio Dias, 357 em Pelotas.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>53.733,12</valor> <assinatura>03/04/2024</assinatura> <contratado>Ramão Francisco Moreira Magalhães</contratado></Row>
<Row><contrato>110/2022</contrato> <nro_termo>03/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para aditar a quilometragem diária percorrida no trajeto até a EMEF Ministro Arthur de Souza Costa, bem como estabelece a redução do valor do Km rodado estabelecido no Contrato 110/2022.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>5.911,25</valor> <assinatura>10/05/2024</assinatura> <contratado>Wilso Oreste Scaglioni e Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>005/2024</contrato> <nro_termo>03/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar o valor total do Aditivo 01/2024, realizado com previsão a mais e agora corrigida.</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>-60.693,69</valor> <assinatura>02/12/2024</assinatura> <contratado>AVMB - Consultoria e Assessoria em Informatica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>043/2022</contrato> <nro_termo>03/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 043/2022 - Prestação de serviços especializados na área de fisiterapia.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>675.009,12</valor> <assinatura>08/07/2024</assinatura> <contratado>Clinica de Fisioterapia Daniela Castro Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>002/2021</contrato> <nro_termo>03/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 002/2021 - Locação de imóvel situado na Rua General Osório, 458 - Amb. Especializado em Saúde Mental, vinculado à SMS.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>80.904,72</valor> <assinatura>01/02/2024</assinatura> <contratado>Rogerio e Renata Adures Caruccio</contratado></Row>
<Row><contrato>074/2024</contrato> <nro_termo>03/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar a Cláusula Segunda - Da Execução e Do Prazo relativo ao Contrato 074/2024.</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>05/05/2025</assinatura> <contratado>MI Construções e Soluções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>077/2023</contrato> <nro_termo>03/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar o crédito orçamentário bem como indicar provisoriamente o servidor responsável pela fiscalização do contrato 077/2023.</objeto> <secretaria>SECOM     </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>03/07/2025</assinatura> <contratado>Engenho de Idéias Comunicação Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>030/2024</contrato> <nro_termo>03/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração do prazo estabelecido no primeiro Termo de Apostilamento ao Contrato Administrativo 030/2024.</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>28/04/2025</assinatura> <contratado>SORS Concept Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>028/2023</contrato> <nro_termo>03/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para substituir o nome do Fiscal geral da execução do Contrato 028/2023 - Serviços de Vigilância Eletrônica.</objeto> <secretaria>SSP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>21/02/2025</assinatura> <contratado>Telealarme Brasil Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>036/2021</contrato> <nro_termo>03/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar o nome do fiscal de execução do contrato 036/2021 - Prestação de serviços de higienização e limpeza dos Abrigos Institucionais, CREAS  e do Centro POP.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>13/08/2025</assinatura> <contratado>NS Serviços &amp; Segurança Ltda - era Geldson Nunes Silveira</contratado></Row>
<Row><contrato>003/2020</contrato> <nro_termo>03/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar o disposto na Cláusula Quarta - Da Dotação Orçamentária do Contrato 003/2025.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>08/09/2025</assinatura> <contratado>Air Liquide Brasil Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>025/2023</contrato> <nro_termo>03/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da cláusula oitava - Do Acompanhamento e Fiscalização, nomeando servidor responsável pela fiscalização do contrato 025/2023.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>06/05/2025</assinatura> <contratado>Osirnet Info Telecom Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>018/2024</contrato> <nro_termo>03/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento 03 para designar a servidora responsável pela fiscalização da execução do contrato018/2024.</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>01/10/2025</assinatura> <contratado>Jolvani Betinardi Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>057/2025</contrato> <nro_termo>03/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento 03 para alterar o disposto na "Cláusula Sétima - Das despesas e Fontes de Recursos" ao Contrato Administrativo 057/2025.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>09/09/2025</assinatura> <contratado>Felice Automoveis Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>055/2024</contrato> <nro_termo>03/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para prorrogar por mais 3 meses os prazos de execução e de vigência  contratual em razão da ocorrência de dias impraticáveis para a realização dos serviços.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>09/10/2025</assinatura> <contratado>Construtora Pelotense Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>014/2023</contrato> <nro_termo>03/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para registrar a substituição do veiculo que faz o transporte dos alunos da EMEF Honorina Torres (Linha 39) na zona rural do município.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>17/02/2025</assinatura> <contratado>Luiz Fernando Dornelles</contratado></Row>
<Row><contrato>143/2023</contrato> <nro_termo>03/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar os prazos de execução e de vigência do contrato 143/2023 - Pavimentação da Avenida Herbert Hadler - SEPLAG.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>02/01/2025</assinatura> <contratado>SBS Engenharia e Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>107/2022</contrato> <nro_termo>03/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para estabelecer a substituição do veiculo responsável pelo Transporte Escolar de alunos da EMEF D. Maria Joaquina na zona rural do município.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>14/02/2025</assinatura> <contratado>JCV Perleberg Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>137/2024</contrato> <nro_termo>03/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar o prazo de vigência para 360 dias do contrato 137/2024. </objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>26/05/2025</assinatura> <contratado>Industria e Comércio de Poltronas para Cinema Santa Clara Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>109/2022</contrato> <nro_termo>03/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para substituição do veiculo responsável pelo transporte dos alunos da EMEF Julio de Castilhos, EMEF Garibaldi e EEEM Profa. Elizabeth Blaas Romano (Linha 47) na zona rural do municipio.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>10/02/2025</assinatura> <contratado>Aldino Romiro Bonow &amp; Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>087/2023</contrato> <nro_termo>03/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para nomear servidor para fiscalizar execução do contrato 087/2023.</objeto> <secretaria>SMDTI     </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>17/04/2025</assinatura> <contratado>J&amp;F Servicos Paisagisticos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>160/2023</contrato> <nro_termo>03/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração em caráter temporário do nome do servidor responsável pela fiscalização do contrato.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>12/08/2025</assinatura> <contratado>Arrozeira Floresta Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>131/2023</contrato> <nro_termo>03/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para substituição do veiculo responsável pelo transporte dos alunos da EMEF João Simões Lopes Neto (Linha 43) na zona rural do municipio.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>10/02/2025</assinatura> <contratado>JCV Perleberg Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>182/2023</contrato> <nro_termo>03/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 6 meses a vigência do Contrato 182/2023 - Ampliação da UBS do Bairro Sitio Floresta.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>17/05/2025</assinatura> <contratado>D&amp;S Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>115/2023</contrato> <nro_termo>03/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 3 meses o prazo de vigência contratual alterando a cláusula décima-quinta do Contrato 115/2023.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>07/01/2025</assinatura> <contratado>Encopav Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>184/2023</contrato> <nro_termo>03/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para prorrogar por mais 30 dias a vigência do Contrato 184/2023 - Serviço de Castração e Microchipagem em Cães e Gatos.</objeto> <secretaria>SQA       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>23/01/2025</assinatura> <contratado>Clinica Veterinária Bueno Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>120/2019</contrato> <nro_termo>03/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento 03 para alterar a numeração do Termo Aditivo 06/2024 que passa a ser Termo Aditivo 06/2025.</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>03/07/2025</assinatura> <contratado>VRA Menezes</contratado></Row>
<Row><contrato>055/2024</contrato> <nro_termo>03/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para aplicação do reajuste contratual referente ao período de 09/23 a 09/24, previsto na cláusula terceira do contrato 055/2024.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>1.001.910,25</valor> <assinatura>06/04/2026</assinatura> <contratado>Construtora Pelotense Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>144/2022</contrato> <nro_termo>03/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 144/2022 - Prestação de serviços de envio de mensagens via aplicativo WhatsApp.</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>103.890,00</valor> <assinatura>31/01/2025</assinatura> <contratado>Wday Comunicação Online Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>144/2023</contrato> <nro_termo>03/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 144/2023 - Locação de Contîners destinados a servirem de sede à EMEF Getulio Vargas.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1.084.848,00</valor> <assinatura>20/03/2025</assinatura> <contratado>Pinz Locacao de Containers Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>013/2023</contrato> <nro_termo>03/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 013/2023 - Serviço de Transporte Escolar de alunos da EEEM Profa. Elizabeth Blaas Romano na zona rural conforme Pregão 204/2022 - SMED.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>124.872,00</valor> <assinatura>28/01/2025</assinatura> <contratado>Gilberto Silveira Gadea</contratado></Row>
<Row><contrato>128/2023</contrato> <nro_termo>03/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses o prazo de vigência do contrato 128/2023 - Serviço de transporte escolar de alunos da EMEF Waldemar Denzer - Linha 10 na Zona rural do município.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>129.312,00</valor> <assinatura>25/08/2025</assinatura> <contratado>Tatiane Moura Quinzen - passou a ser Quality Fretamento &amp; Turismo Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>095/2022</contrato> <nro_termo>03/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 095/2022 - Serviço de Transporte Escolar aos alunos da EMEF Wilson Muller na zona rural do município.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>147.571,20</valor> <assinatura>07/10/2025</assinatura> <contratado>Hobuss Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>015/2023</contrato> <nro_termo>03/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência, bem como autoriza o reajuste do valor do Km rodado no Contrato 015/2023 - Transporte Escolar de alunos da EMEF João Jose de Abreu - Linha 42.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>147.711,40</valor> <assinatura>24/01/2025</assinatura> <contratado>Carlos Miguel Beiersdorf</contratado></Row>
<Row><contrato>011/2023</contrato> <nro_termo>03/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 011/2023 - Prestação de |Serviços de Transporte Escolar aos alunos da EMEF Dr. Berchon - Linha 34 na zona rural.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>148.994,30</valor> <assinatura>14/02/2025</assinatura> <contratado>Vanderlei Mendes</contratado></Row>
<Row><contrato>001/2023</contrato> <nro_termo>03/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses o prazo de vigência, bem como concede reajuste do valor do Km rodado no Contrato de Transporte Escolar de alunos da zona rural 001/2023.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>150.883,20</valor> <assinatura>13/01/2026</assinatura> <contratado>Andre Harms Stallbaum Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>005/2023</contrato> <nro_termo>03/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar a vigência por mais 12 meses, bem como reajusta o valor do km rodado no percurso da prestação de serviço do Contrato 005/2023.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>151.377,60</valor> <assinatura>22/01/2026</assinatura> <contratado>Michel Clasen dos Santos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>004/2023</contrato> <nro_termo>03/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 004/2023 - Prestação de Serviços de Transporte Escolar aos alunos da EMEF Henrique Peter - Linha 11 na zona rural do município.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>154.440,00</valor> <assinatura>14/02/2025</assinatura> <contratado>Matheus Peter Mendes</contratado></Row>
<Row><contrato>132/2022</contrato> <nro_termo>03/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses o prazo de vigência bem como reajustar o preço do Km rodado no contrato 132/2022.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>163.200,00</valor> <assinatura>16/10/2025</assinatura> <contratado>Perleberg - Transportes Pessoais Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>007/2023</contrato> <nro_termo>03/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 007/2023 - Transporte Escolar de alunos da EMEF Dr. Berchon na zona rural do município.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>163.314,00</valor> <assinatura>14/02/2025</assinatura> <contratado>JCV Perleberg Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>122/2022</contrato> <nro_termo>03/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para estabelecer a prorrogação por mais 6 meses do prazo de vigência do contrato 122/2022 - Locação de imóvel situado na Rua Dr. Cassiano, 151 em Pelotas.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>17.004,33</valor> <assinatura>30/10/2025</assinatura> <contratado>Renato Barrocas Moreira</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2023</contrato> <nro_termo>03/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses o prazo de vigência, bem como concede reajuste do valor do Km rodado no serviço de transporte escolar do contrato 008/2023.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>172.519,20</valor> <assinatura>04/02/2026</assinatura> <contratado>Nedo Robe</contratado></Row>
<Row><contrato>128/2022</contrato> <nro_termo>03/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses o prazo de vigênica, bem como autoriza o reajuste do valor do Km rodado durante o transporte escolar de alunos de escolas da zona rural no Contrato 128/2022.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>176.940,00</valor> <assinatura>17/10/2025</assinatura> <contratado>Lindomar Norenberg e Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>096/2022</contrato> <nro_termo>03/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses o prazo de vigência do Contrato 096/2022 - Serviço de Transporte Escolar de alunos da EMEF Waldemar Denzer (Linha 4) na zona rural do municipio. </objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>176.940,00</valor> <assinatura>07/10/2025</assinatura> <contratado>Hobuss Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>007/2020</contrato> <nro_termo>03/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo 03 para prorrogação excepcional do prazo de vigência do Contrato 007/2020 em mais 6 meses , bem como revalidar Documento Descritivo já revalidado no 2º Termo Aditivo por mais 6 meses.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>18.828.841,06</valor> <assinatura>24/10/2025</assinatura> <contratado>Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBESERH</contratado></Row>
<Row><contrato>006/2023</contrato> <nro_termo>03/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 006/2023 - Prestação de serviços de Transporte Escolar de alunos das EEEM Profa. Elizabeth Blaas Romano e EMEF Garibaldi - Linha 24.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>191.760,00</valor> <assinatura>11/02/2025</assinatura> <contratado>Lindomar Norenberg e Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>064/2021</contrato> <nro_termo>03/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 3 meses a vigência do contrato 064/2021 - Locação de imóvel situado na Rua Tiradentes, 3021 - sala 502.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>19.359,81</valor> <assinatura>12/09/2025</assinatura> <contratado>Enio Luis Machado Lopes</contratado></Row>
<Row><contrato>101/2022</contrato> <nro_termo>03/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses o prazo de vigência do contrato 101/2022 - Serviço de Transporte Escolar de alunos das Escolas das Redes Municipal e Estadual na Zonra Rural do Município.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>199.332,00</valor> <assinatura>07/10/2025</assinatura> <contratado>Jeferson dos Santos Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>105/2022</contrato> <nro_termo>03/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses o prazo de vigência bem como reajusta o preço do Km rodado no Contrato 105/2022 - Serviço de Transporte Escolar de alunos da EMEF Alberto Rosa.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>204.556,80</valor> <assinatura>07/10/2025</assinatura> <contratado>Jeferson dos Santos Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>002/2023</contrato> <nro_termo>03/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência, bem como registra a substituição do veiculo e reajusta o valor do Km rodado na prestação de serviços do Contrato 002/2023.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>205.620,00</valor> <assinatura>03/02/2026</assinatura> <contratado>Juliano Augusto Bubolz Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2023</contrato> <nro_termo>03/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação de vigência, bem como aditamento da quilometragem em função  de alteração de percurso no serviço de Transporte Escolar do Contrato 009/2023.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>205.620,00</valor> <assinatura>22/01/2026</assinatura> <contratado>Hobuss Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>098/2022</contrato> <nro_termo>03/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses o prazo de vigência e incluir mais 1 Escola no contrato 098/2022 - Serviço de Transporte Escolar de alunos para as EMEF Garibaldi e EEEM Elizabeth Blaas Roman.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>206.724,00</valor> <assinatura>07/10/2025</assinatura> <contratado>Paulo Nick Nogueira &amp; Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2023</contrato> <nro_termo>03/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses o prazo de vigência, bem como reajusta o valor do km rodado e registra a substituição do veiculo usado no transporte no contrato 010/2023.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>215.347,20</valor> <assinatura>30/01/2026</assinatura> <contratado>Jeferson dos Santos Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>116/2022</contrato> <nro_termo>03/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo 03 para prorrogar por mais 6 meses de vigência do contrato de locação de veiculos 116/2022.</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>27.373,80</valor> <assinatura>08/09/2025</assinatura> <contratado>Autolocadora Linck &amp; Mello Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>134/2022</contrato> <nro_termo>03/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência, bem como reajusta o valor mensal da prestação de serviços do Contrato 134/2022.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>314.068,92</valor> <assinatura>05/12/2025</assinatura> <contratado>Osirnet Info Telecom Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>019/2022</contrato> <nro_termo>03/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 019/2022 - Prestação de serviços especializados em Informática.</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>4.621.527,84</valor> <assinatura>28/02/2025</assinatura> <contratado>Companhia de Informática de Pelotas - COINPEL</contratado></Row>
<Row><contrato>138/2022</contrato> <nro_termo>03/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses o prazo de vigência, bem como acresce 25% do valor do contrato 138/2022.</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>496.750,00</valor> <assinatura>04/11/2025</assinatura> <contratado>C H da Costa Pavimentação Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>136/2022</contrato> <nro_termo>03/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo 03 para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 136/2022 - Contratação do pacote de serviços do Correios.</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>666.000,00</valor> <assinatura>27/08/2025</assinatura> <contratado>Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos</contratado></Row>
<Row><contrato>078/2023</contrato> <nro_termo>03/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para definir a supressão de itens da Planilha orçamentária da execução do remanescente de obras da EMEI Vasco Pires resultando em diminuição dos valores inicialmente estipulados.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>-83.794,53</valor> <assinatura>17/06/2025</assinatura> <contratado>Construtora Cotrefe Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>005/2024</contrato> <nro_termo>03/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para incluir o valor das horas sob demanda conforme clausula oitava, item 3 do contrato 005/2024.</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>8.825,85</valor> <assinatura>21/05/2025</assinatura> <contratado>AVMB - Consultoria e Assessoria em Informatica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2022</contrato> <nro_termo>03/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 009/2022 - Locação de imóvel localizado na Av. Domingos de Almeida, 1381.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>90.108,84</valor> <assinatura>20/02/2025</assinatura> <contratado>Maria Gleide Vaz Alves e Fernando Antonio Roldan Alves</contratado></Row>
<Row><contrato>121/2022</contrato> <nro_termo>03/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses o prazo de vigência do contrato 121/2022, bem como readequar a utilização do imóvel que será sede da Secretaria Municipal de politicas para as Mulheres.</objeto> <secretaria>SMM       </secretaria> <valor>96.000,00</valor> <assinatura>01/07/2025</assinatura> <contratado>Jose Xavier de Freitas Neto e Rosanie Zechlinski Xavier de Freitas</contratado></Row>
<Row><contrato>138/2025</contrato> <nro_termo>03/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para informar a Dotação Orçamentária relativa ao Contrato 138/2025.</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>20/07/2026</assinatura> <contratado>T&amp;C Elevadores Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>116/2024</contrato> <nro_termo>03/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar o disposto na cláusula sexta - Da Dotação Orçamentária ao Aditivo 01/2025 do Contrato 116/2024.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>06/02/2026</assinatura> <contratado>Ribeiro Administração e Participações Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>097/2025</contrato> <nro_termo>03/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento 03/2026 para alteração da cláusula décima-primeira - Da Gestão e Fiscalização do Contrato 097/2025.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>01/06/2026</assinatura> <contratado>Expresso Embaixador Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>149/2018</contrato> <nro_termo>03/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para retificaçãoda cláusula sétima - Da Dotação Orçamentária do Contrato 149/2018.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>16/03/2026</assinatura> <contratado>Cleuza Elena de Medeiros Vieira era Fernando de Oliveira Vieira</contratado></Row>
<Row><contrato>106/2025</contrato> <nro_termo>03/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para substituir o nome do servidor que será responsável pela fiscalização do contrato 106/2025.</objeto> <secretaria>SEURB     </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>13/04/2026</assinatura> <contratado>Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO</contratado></Row>
<Row><contrato>156/2023</contrato> <nro_termo>03/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar a Cláusula oitava - Da Dotação Orçamentária ao Contrato 156/2023.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>04/02/2026</assinatura> <contratado>Mitra Arquidiocesana de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>098/2025</contrato> <nro_termo>03/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento 03/2026 para alteração da cláusula décima-primeira - Da Gestão e Fiscalização do Contrato 098/2025.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>01/06/2026</assinatura> <contratado>Expresso Embaixador Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>089/2025</contrato> <nro_termo>03/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração do fiscal do contrato em caráter temporário do contrato 089/2025 - Locação de imóvel situado na Av.Domingos de Almeida, 1807.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>12/06/2026</assinatura> <contratado>Noris Regina da Silva Almeida</contratado></Row>
<Row><contrato>207/2018</contrato> <nro_termo>03/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para retificação da Cláusula Sétima - Da Dotação Orçamentária do contrato 207/2018.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>04/02/2026</assinatura> <contratado>Antonio Carlos Niemczewski</contratado></Row>
<Row><contrato>307/2015</contrato> <nro_termo>03/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da Dotação Orçamentária em caráter temporário relativa ao Contrato 307/2015.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>13/02/2026</assinatura> <contratado>Iara Irene Costa da Costa</contratado></Row>
<Row><contrato>039/2018</contrato> <nro_termo>03/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar a cláusula sétima - Da Dotação Orçamentária do Contrato 039/2018.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>09/02/2026</assinatura> <contratado>Arrozeira Floresta Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>004/2026</contrato> <nro_termo>03/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração do fiscal responsável pela execução do contrato 004/2026.</objeto> <secretaria>PGM       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>06/07/2026</assinatura> <contratado>Caio Perona Tecnologia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>028/2025</contrato> <nro_termo>03/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para substituição do Projeto Atividade - Da Dotação Orçamentária do Contrato 028/2025.</objeto> <secretaria>SEURB     </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>05/03/2026</assinatura> <contratado>Manoel Raulin Larroque</contratado></Row>
<Row><contrato>004/2025</contrato> <nro_termo>03/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para suspensão da contagem do prazo de vigência contratual referente ao contrato 004/2025.</objeto> <secretaria>SEURB     </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>20/02/2026</assinatura> <contratado>Encopav Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>020/2024</contrato> <nro_termo>03/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar o Projeto Atividade do Contrato 020/2024.</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>20/01/2026</assinatura> <contratado>Compucom Soluções Digitais Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>028/2023</contrato> <nro_termo>03/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da cláusula oitava - Do Acompanhamento e Fiscalização - alterando o servidor que será responsável pela fiscalização da execução do contrato 028/2023.</objeto> <secretaria>SHRF      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>05/03/2026</assinatura> <contratado>Telealarme Brasil Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>039/2022</contrato> <nro_termo>03/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da Cláusula Quarta - Da Dotação Orçamentária do Termo Aditivo 08/2026 ao Contrato 039/2022 - Construção do Hospital de Pronto Socorro Regional de Pelotas.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>08/05/2026</assinatura> <contratado>Construtora Augusto Velloso S/A</contratado></Row>
<Row><contrato>019/2022</contrato> <nro_termo>03/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração do Projeto Atividade do Contrato 019/2022.</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>19/01/2026</assinatura> <contratado>Companhia de Informática de Pelotas - COINPEL</contratado></Row>
<Row><contrato>026/2023</contrato> <nro_termo>03/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar a cláusula sétima - Da Dotação Orçamentária ao Contrato 026/2023.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>04/02/2026</assinatura> <contratado>Krack &amp; Beduhn Ltda - passou a ser Ruralnet Telecom Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>055/2024</contrato> <nro_termo>03/2026</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação por mais 3 meses do prazo de vigência do Contrato 055/2024.</objeto> <secretaria>SEURB     </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>16/04/2026</assinatura> <contratado>Construtora Pelotense Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>035/2023</contrato> <nro_termo>03/2026</nro_termo> <objeto>Aditivo para acrescer 4 pontos destinados ao transporte de dados e acesso à internet no âmbito do Pregão 137/2022 que originou o contrato 035/2023.</objeto> <secretaria>SSP       </secretaria> <valor>158.071,68</valor> <assinatura>13/03/2026</assinatura> <contratado>Viavetorial Telecomunicações Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>016/2023</contrato> <nro_termo>03/2026</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses o prazo de vigência do Contrato 016/2023, bem como concede reajuste do valor do Km rodado no trajeto do Transporte Escolar.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>159.300,00</valor> <assinatura>10/02/2026</assinatura> <contratado>JCV Perleberg Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>095/2023</contrato> <nro_termo>03/2026</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação por mais 6 meses do prazo de vigência do contrato 095/2023 - Locação de imóvel situado na estrada da Gama - 9º  Distrito de Pelotas.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>18.545,40</valor> <assinatura>12/02/2026</assinatura> <contratado>Paroquia Evangelica de Confissão Luterana Santa Maria do Sul</contratado></Row>
<Row><contrato>015/2024</contrato> <nro_termo>03/2026</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar o prazo de vigência em mais 12 meses do Contrato 015/2024 - Locação de impressoras para a SAS.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>226.863,12</valor> <assinatura>24/02/2026</assinatura> <contratado>Compucom Soluções Digitais Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>129/2023</contrato> <nro_termo>03/2026</nro_termo> <objeto>Aditivo para alterar o percurso com supressão de 15,5 Km diários no trajeto de transporte de alunos, reajusta o valor do Km rodado e prorroga o prazo de vigência em mais 12 meses do contrato 129/2023.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>237.465,60</valor> <assinatura>23/07/2026</assinatura> <contratado>Wilso Oreste Scaglioni e Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>018/2024</contrato> <nro_termo>03/2026</nro_termo> <objeto>Aditivo para estabelecer o reajuste contratual de acordo com o INCC/FGV previsto na cláusula 21, bem como inclui a Dotação Orçamentária do Contrato 018/2024. </objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>29.473,20</valor> <assinatura>26/03/2026</assinatura> <contratado>Jolvani Betinardi Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>026/2023</contrato> <nro_termo>03/2026</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses o prazo de vigência do Contrato 026/2023 - Prestação de serviços de acesso rápido e conexão à Internet.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>32.377,32</valor> <assinatura>04/05/2026</assinatura> <contratado>Ruralnet Telecom Ltda - era Krack &amp; Beduhn Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>040/2023</contrato> <nro_termo>03/2026</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses o prazo de vigência, bem como estabelece o reajuste do valor mensal da locação no contrato 040/2023.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>36.734,52</valor> <assinatura>10/03/2026</assinatura> <contratado>Circulo Operario Pelotense</contratado></Row>
<Row><contrato>048/2024</contrato> <nro_termo>03/2026</nro_termo> <objeto>Aditivo para inclusão de 12 vagas de alunos em tempo parcial ao quantitativo inical do contrato 048/2024.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>43.200,00</valor> <assinatura>14/04/2026</assinatura> <contratado>Melissa Ferreira da Rosa Chollet</contratado></Row>
<Row><contrato>045/2024</contrato> <nro_termo>03/2026</nro_termo> <objeto>Aditivo 03 para prorrogar por mais 12 meses o prazo de vigência do Contrato 045/2024 - Prestação de serviços de transporte rodoviário de pacientes para consultas e exames na cidade de Bagé.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>472.500,00</valor> <assinatura>08/07/2026</assinatura> <contratado>Agência de Viagens e Turismo TIMM Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>2012/2024</contrato> <nro_termo>03/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar cláusula 28 - Da Dotação Orçamentária, bem como reajustar o valor do contrato com base no IPCA de dezembro ao contrato 2012/2024.</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>5.205,50</valor> <assinatura>18/02/2026</assinatura> <contratado>Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica - CEEE-D</contratado></Row>
<Row><contrato>020/2024</contrato> <nro_termo>03/2026</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação do período de vigência do Contrato 020/2024 por mais 12 meses.</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>58.792,32</valor> <assinatura>29/04/2026</assinatura> <contratado>Compucom Soluções Digitais Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>005/2024</contrato> <nro_termo>03/2026</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses o prazo de vigência, bem como concede reajuste do valor da prestação de serviços no contrato 005/2024.</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>6.930.873,48</valor> <assinatura>29/01/2026</assinatura> <contratado>AVMB - Consultoria e Assessoria em Informatica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>130/2023</contrato> <nro_termo>03/2026</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses o prazo de vigência do Contrato 130/2023 - Prestação de serviços de Transporte Escolar de alunos de Escola da rede estadual da zona rural do municipio.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>98.683,20</valor> <assinatura>16/07/2026</assinatura> <contratado>Diomar Ottoni Pastorini Pinto &amp; Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>03a/2021</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alterar numeração do Aditivo 15/2021 ao Contrato 009/2020 que passa a ser 14/2021 ao contrato 009/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>24/08/2021</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>271/2008</contrato> <nro_termo>04/2009</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SELJ      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>28/10/2009</assinatura> <contratado>Tecnocon - Construtora de Obras Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>01/2006</contrato> <nro_termo>04/2009</nro_termo> <objeto>Serviço de medicina do trabalho</objeto> <secretaria>ETERPEL   </secretaria> <valor>1218,46</valor> <assinatura>31/12/2009</assinatura> <contratado>Neri Shiller</contratado></Row>
<Row><contrato>014/2010</contrato> <nro_termo>04/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e do Prazo de Execução</objeto> <secretaria>SCP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>30/11/2010</assinatura> <contratado>M.G.M. Empresa Construtora Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>135/2009</contrato> <nro_termo>04/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SAF       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>23/08/2010</assinatura> <contratado>IGAM Corporativo Cursos e Assessoria S/S e Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>214/2009</contrato> <nro_termo>04/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e do Prazo de Execução</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>28/12/2010</assinatura> <contratado>Marsou Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>274/2008</contrato> <nro_termo>04/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência </objeto> <secretaria/> <valor>1.320,00/mês</valor> <assinatura>25/06/2010</assinatura> <contratado>Z. F. Souto &amp; Cia. Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>219/2007</contrato> <nro_termo>04/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Reequilíbrio Econômico-Financeiro</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>146.036,24</valor> <assinatura>31/03/2010</assinatura> <contratado>Costa Pinho e Cia. Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>151/2006</contrato> <nro_termo>04/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.571,79/mês</valor> <assinatura>27/08/2010</assinatura> <contratado>Nely Nunes Scotto</contratado></Row>
<Row><contrato>016/2008</contrato> <nro_termo>04/2010</nro_termo> <objeto>Reequilíbrio Econômico-Financeiro</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>694.799,10/mês</valor> <assinatura>25/05/2010</assinatura> <contratado>Delta Construções S.A.</contratado></Row>
<Row><contrato>120/2010</contrato> <nro_termo>04/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SCP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>19/09/2011</assinatura> <contratado>Sociedade Geral de Empreitadas Ltda - Sogel</contratado></Row>
<Row><contrato>240/2007</contrato> <nro_termo>04/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria/> <valor>-</valor> <assinatura>12/08/2011</assinatura> <contratado>Elevadores Otis Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>230/2009</contrato> <nro_termo>04/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e do Prazo de Execução</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>01/12/2011</assinatura> <contratado>Marsou Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2010</contrato> <nro_termo>04/2011</nro_termo> <objeto>Aditamento para Acréscimos </objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>12.795,28/mês</valor> <assinatura>23/05/2011</assinatura> <contratado>Costa &amp; Amaral Administração de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>248/2007</contrato> <nro_termo>04/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>1.284,12/mês</valor> <assinatura>26/09/2011</assinatura> <contratado>Gisele Campelo de Assis e Carmen Rosane Moreira de Almeida </contratado></Row>
<Row><contrato>001/2007</contrato> <nro_termo>04/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SAF       </secretaria> <valor>1.777,11/mês</valor> <assinatura>14/04/2011</assinatura> <contratado>Luciano Nogues Lopes</contratado></Row>
<Row><contrato>163/2006</contrato> <nro_termo>04/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>18.000,00/mês</valor> <assinatura>20/12/2011</assinatura> <contratado>White Martins Gases Industriais Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>074/2009</contrato> <nro_termo>04/2011</nro_termo> <objeto>Aumento do Valor do Km Rodado</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1,83 p/ km rodado</valor> <assinatura>25/04/2011</assinatura> <contratado>Jeferson dos Santos Transportes ME</contratado></Row>
<Row><contrato>068/2009</contrato> <nro_termo>04/2011</nro_termo> <objeto>Aumento do Valor do Km Rodado</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1,83 p/ km rodado</valor> <assinatura>25/04/2011</assinatura> <contratado>Baschi &amp; Sacramento Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>163/2008</contrato> <nro_termo>04/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>40.206,63/mês</valor> <assinatura>05/05/2011</assinatura> <contratado>Companhia de Informática de Pelotas - COINPEL</contratado></Row>
<Row><contrato>096/2008</contrato> <nro_termo>04/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>735,84/mês</valor> <assinatura>03/04/2012</assinatura> <contratado>Arlene Scaglioni</contratado></Row>
<Row><contrato>007/2007</contrato> <nro_termo>04/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SAF       </secretaria> <valor>835,06/mês</valor> <assinatura>28/01/2011</assinatura> <contratado>Otto Germano Waldemar Schulz Filho</contratado></Row>
<Row><contrato>059/2010</contrato> <nro_termo>04/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>02/01/2013</assinatura> <contratado>Consórcio STE-ECSAM-ENGEPLUS</contratado></Row>
<Row><contrato>278/2010</contrato> <nro_termo>04/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMH       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>28/05/2012</assinatura> <contratado>Construtora ACPO Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>227/2011</contrato> <nro_termo>04/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação dos Prazos de Execução e de Vigência</objeto> <secretaria>SMH       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>13/11/2012</assinatura> <contratado>CPC Construtora Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>318/2008</contrato> <nro_termo>04/2012</nro_termo> <objeto>Alteração da Dotação Orçamentária</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>29/03/2012</assinatura> <contratado>Gilmara Ferreira Moreira e Solange Meirelles Moreira</contratado></Row>
<Row><contrato>232/2008</contrato> <nro_termo>04/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMR       </secretaria> <valor>106.529,19/mês</valor> <assinatura>16/07/2012</assinatura> <contratado>Eicon Controles Inteligentes de Negócios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>234/2009</contrato> <nro_termo>04/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>11.256,09/mês</valor> <assinatura>25/06/2012</assinatura> <contratado>Roberto David Malcon</contratado></Row>
<Row><contrato>179/2008</contrato> <nro_termo>04/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>11,99 cm/coluna</valor> <assinatura>23/07/2012</assinatura> <contratado>Hélio Freitag &amp; Cia. Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>196/2009</contrato> <nro_termo>04/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência; Aditamento da Quilometragem</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1,50 p/ km rodado</valor> <assinatura>03/04/2012</assinatura> <contratado>Nestor Bubolz</contratado></Row>
<Row><contrato>097/2009</contrato> <nro_termo>04/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1,50 p/ km rodado</valor> <assinatura>18/04/2012</assinatura> <contratado>Aroldo Cazare</contratado></Row>
<Row><contrato>066/2009</contrato> <nro_termo>04/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1,50 p/ km rodado</valor> <assinatura>18/04/2012</assinatura> <contratado>Júlio César Volz Perleberg</contratado></Row>
<Row><contrato>056/2009</contrato> <nro_termo>04/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>1.717,00/mês</valor> <assinatura>19/11/2012</assinatura> <contratado>Marlene Cruz de Almeida</contratado></Row>
<Row><contrato>160/2009</contrato> <nro_termo>04/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência; Alteração p/ Pessoa Jurídica; Troca do Condutor</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1,74 p/ km rodado</valor> <assinatura>29/06/2012</assinatura> <contratado>Gilmar Milech</contratado></Row>
<Row><contrato>085/2009</contrato> <nro_termo>04/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência; Troca de Veículo; Aditamento da Quilometragem</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1,80 p/ km rodado</valor> <assinatura>23/05/2012</assinatura> <contratado>Baschi &amp; Sacramento Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>086/2009</contrato> <nro_termo>04/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência; Troca de Veículo; Aditamento da Quilometragem</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1,80 p/ km rodado</valor> <assinatura>31/03/2012</assinatura> <contratado>Nelson Zitzke Uarth</contratado></Row>
<Row><contrato>078/2009</contrato> <nro_termo>04/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1,80 p/ km rodado</valor> <assinatura>23/04/2012</assinatura> <contratado>Carlos Luiz Ribes</contratado></Row>
<Row><contrato>375/2008</contrato> <nro_termo>04/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>2.586,22/mês</valor> <assinatura>30/10/2012</assinatura> <contratado>Isabel Cristina Correa de Arruda</contratado></Row>
<Row><contrato>195/2009</contrato> <nro_termo>04/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>2.945,10/mês</valor> <assinatura>20/01/2012</assinatura> <contratado>JCR Construtora e Incorporadora Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>305/2008</contrato> <nro_termo>04/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>305.976,00</valor> <assinatura>06/07/2012</assinatura> <contratado>Agência de Viagens e Turismo Timm Ltda ME</contratado></Row>
<Row><contrato>231/2009</contrato> <nro_termo>04/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>3.573,49/mês</valor> <assinatura>14/08/2012</assinatura> <contratado>Gilca Santos Borges Sedrez</contratado></Row>
<Row><contrato>309/2008</contrato> <nro_termo>04/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>3.668,40/mês</valor> <assinatura>29/08/2012</assinatura> <contratado>Rosa Marques Rodrigues</contratado></Row>
<Row><contrato>048/2009</contrato> <nro_termo>04/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMR       </secretaria> <valor>60.878,47/mês</valor> <assinatura>08/03/2012</assinatura> <contratado>Companhia de Informática de Pelotas - COINPEL</contratado></Row>
<Row><contrato>231/2008</contrato> <nro_termo>04/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria/> <valor>6.588,06/mês</valor> <assinatura>26/04/2012</assinatura> <contratado>Zilberpar S/A</contratado></Row>
<Row><contrato>126/2010</contrato> <nro_termo>04/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>6.666,00/mês</valor> <assinatura>28/06/2012</assinatura> <contratado>Max Pirâmides Locação de Coberturas de Lona Ltda ME</contratado></Row>
<Row><contrato>097/2008</contrato> <nro_termo>04/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>735,84/mês</valor> <assinatura>02/04/2012</assinatura> <contratado>Vanderlei Madruga da Silva</contratado></Row>
<Row><contrato>114/2012</contrato> <nro_termo>04/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e do Prazo de Execução</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>31/07/2013</assinatura> <contratado>Marsou Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>113/2011</contrato> <nro_termo>04/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMH       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>14/03/2013</assinatura> <contratado>3C Arquitetura e Urbanismo Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>223/2012</contrato> <nro_termo>04/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>08/10/2013</assinatura> <contratado>Jeferson dos Santos Transportes ME</contratado></Row>
<Row><contrato>312/2011</contrato> <nro_termo>04/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e do Prazo de Execução</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>15/08/2013</assinatura> <contratado>Construtora Pelotense Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>087/2011</contrato> <nro_termo>04/2013</nro_termo> <objeto>Aditamento da Quilometragem</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>1,47 p/ km rodado</valor> <assinatura>01/04/2013</assinatura> <contratado>Gilberto Silveira Gadea</contratado></Row>
<Row><contrato>088/2009</contrato> <nro_termo>04/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>1,53 p/ km rodado</valor> <assinatura>31/03/2013</assinatura> <contratado>André Harms Stallbaum</contratado></Row>
<Row><contrato>085/2011</contrato> <nro_termo>04/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>1,53 p/ km rodado</valor> <assinatura>30/03/2013</assinatura> <contratado>Rodrigo Casarin Borges</contratado></Row>
<Row><contrato>096/2009</contrato> <nro_termo>04/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>1,53 p/ km rodado</valor> <assinatura>31/03/2013</assinatura> <contratado>Adir Kerstner</contratado></Row>
<Row><contrato>090/2009</contrato> <nro_termo>04/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>1,53 p/ km rodado</valor> <assinatura>31/03/2013</assinatura> <contratado>Mateus de Souza Jansen</contratado></Row>
<Row><contrato>091/2009</contrato> <nro_termo>04/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>1,53 p/ km rodado</valor> <assinatura>31/03/2013</assinatura> <contratado>Vanderlei Mendes</contratado></Row>
<Row><contrato>083/2009</contrato> <nro_termo>04/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência; Substituição do Veículo</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>1,53 p/ km rodado</valor> <assinatura>31/03/2013</assinatura> <contratado>Nedo Robe</contratado></Row>
<Row><contrato>077/2009</contrato> <nro_termo>04/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>1,53 p/ km rodado</valor> <assinatura>31/03/2013</assinatura> <contratado>Andréia Berndt Perleberg</contratado></Row>
<Row><contrato>079/2009</contrato> <nro_termo>04/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>1,53 p/ km rodado</valor> <assinatura>31/03/2013</assinatura> <contratado>Gilberto Silveira Gadea</contratado></Row>
<Row><contrato>081/2009</contrato> <nro_termo>04/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>1,53 p/ km rodado</valor> <assinatura>31/03/2013</assinatura> <contratado>Jeferson dos Santos Transportes ME</contratado></Row>
<Row><contrato>076/2009</contrato> <nro_termo>04/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência; Aditamento da Quilometragem</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>1,53 p/ km rodado</valor> <assinatura>31/03/2013</assinatura> <contratado>Aldino Romiro Bonow</contratado></Row>
<Row><contrato>050/2010</contrato> <nro_termo>04/2013</nro_termo> <objeto>Aditamento da Quilometragem</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>1,56 p/ km rodado</valor> <assinatura>06/06/2013</assinatura> <contratado>Luiz Fernando Dornelles</contratado></Row>
<Row><contrato>048/2010</contrato> <nro_termo>04/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência; Alteração do Condutor do Veículo</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>1,56 p/ km rodado</valor> <assinatura>19/03/2013</assinatura> <contratado>Marcos de Macedo Robe</contratado></Row>
<Row><contrato>200/2011</contrato> <nro_termo>04/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>174.268,64/mês</valor> <assinatura>30/10/2013</assinatura> <contratado>Tradição Prestadora de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>092/2009</contrato> <nro_termo>04/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>1,83 p/ km rodado</valor> <assinatura>31/03/2013</assinatura> <contratado>Renato Martin</contratado></Row>
<Row><contrato>070/2009</contrato> <nro_termo>04/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>2,16 p/ km rodado</valor> <assinatura>24/03/2013</assinatura> <contratado>Diomar Ottoni Pastorini Pinto</contratado></Row>
<Row><contrato>089/2009</contrato> <nro_termo>04/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência; Aditamento da Quilometragem</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>2,24 p/ km rodado</valor> <assinatura>31/03/2013</assinatura> <contratado>Paulo Nick Nogueira ME</contratado></Row>
<Row><contrato>095/2009</contrato> <nro_termo>04/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>2,26 p/ km rodado</valor> <assinatura>31/03/2013</assinatura> <contratado>Diomar Ottoni Pastorini Pinto</contratado></Row>
<Row><contrato>072/2009</contrato> <nro_termo>04/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>2,28 p/ km rodado</valor> <assinatura>24/03/2013</assinatura> <contratado>Diomar Ottoni Pastorini Pinto</contratado></Row>
<Row><contrato>069/2009</contrato> <nro_termo>04/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência; Alteração do Condutor do Veículo</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>2,28 p/ km rodado</valor> <assinatura>24/03/2013</assinatura> <contratado>Paulo Nick Nogueira ME</contratado></Row>
<Row><contrato>094/2009</contrato> <nro_termo>04/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>2,29 p/ km rodado</valor> <assinatura>31/03/2013</assinatura> <contratado>Lindomar Norenberg</contratado></Row>
<Row><contrato>195/2010</contrato> <nro_termo>04/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência (SME)</objeto> <secretaria>SGAF      </secretaria> <valor>25.135,30/mês</valor> <assinatura>10/06/2013</assinatura> <contratado>AVMB - Consultoria e Assessoria em Informática Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>202/2009</contrato> <nro_termo>04/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>3.164,58/mês</valor> <assinatura>11/04/2013</assinatura> <contratado>Neila Lisane Bierhals</contratado></Row>
<Row><contrato>201/2009</contrato> <nro_termo>04/2013</nro_termo> <objeto>Reajuste </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>4.460,39/mês</valor> <assinatura>30/07/2013</assinatura> <contratado>Ary de Oliveira Viégas</contratado></Row>
<Row><contrato>060/2010</contrato> <nro_termo>04/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>619.591,42</valor> <assinatura>09/07/2013</assinatura> <contratado>Companhia de Informática de Pelotas - COINPEL</contratado></Row>
<Row><contrato>125/2009</contrato> <nro_termo>04/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>7.023,90/mês</valor> <assinatura>01/11/2013</assinatura> <contratado>Regina Pinto Ferreira e Paulo Brazil Vaz Pinto Ferreira</contratado></Row>
<Row><contrato>203/2012</contrato> <nro_termo>04/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação do prazo de vigência e execução</objeto> <secretaria>SDET      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>16/05/2014</assinatura> <contratado>SPO Construçoes e Incorporaçoes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>201/2013</contrato> <nro_termo>04/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>27/05/2015</assinatura> <contratado>SPO Construçoes e Incorporaçoes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>086/2011</contrato> <nro_termo>04/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>21/02/2014</assinatura> <contratado>Seloni Maria Treichel Wally</contratado></Row>
<Row><contrato>244/2012</contrato> <nro_termo>04/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>26/12/2014</assinatura> <contratado>GSH Gestao e Tecnologia em Saude Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>245/2012</contrato> <nro_termo>04/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>06/11/2014</assinatura> <contratado>Transportes Turisticos Wrege Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>049/2010</contrato> <nro_termo>04/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>21/02/2014</assinatura> <contratado>Jeremias Guths Hobuss</contratado></Row>
<Row><contrato>038/2013</contrato> <nro_termo>04/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e do Prazo de Execução</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>27/08/2014</assinatura> <contratado>Consorcio Engeplus / STE</contratado></Row>
<Row><contrato>075/2013</contrato> <nro_termo>04/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>29/05/2014</assinatura> <contratado>Marques Imoveis Construtora e Imobiliaria Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>014/2011</contrato> <nro_termo>04/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação de Vigência da locação do imóvel e Reajuste</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1.637,85/mês</valor> <assinatura>18/12/2014</assinatura> <contratado>Flávia Viegas Damé</contratado></Row>
<Row><contrato>226/2011</contrato> <nro_termo>04/2014</nro_termo> <objeto>Subtração</objeto> <secretaria>SMH       </secretaria> <valor>-3.785,02</valor> <assinatura>05/09/2014</assinatura> <contratado>Quality Serviços de Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>265/2010</contrato> <nro_termo>04/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação de Vigência da locação do imóvel</objeto> <secretaria>SGAF      </secretaria> <valor>3.976,40/mês</valor> <assinatura>28/01/2014</assinatura> <contratado>Marco Antônio da Cruz Afonso</contratado></Row>
<Row><contrato>252/2010</contrato> <nro_termo>04/2014</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação de vigência da locação do imóvel e concede reajuste do valor da locação.</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>48.000,00</valor> <assinatura>25/11/2014</assinatura> <contratado>Selma Leitzke Buchweitz e Paulo Renato Buchweitz</contratado></Row>
<Row><contrato>314/2010</contrato> <nro_termo>04/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Reajuste no valor</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>6.251,04</valor> <assinatura>24/11/2014</assinatura> <contratado>Carlos Otto Schramm</contratado></Row>
<Row><contrato>283/2009</contrato> <nro_termo>04/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Reajuste no valor</objeto> <secretaria>SCP       </secretaria> <valor>69.863,38</valor> <assinatura>30/01/2014</assinatura> <contratado>CCT - Construções, Comércio e Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>268/2012</contrato> <nro_termo>04/2015</nro_termo> <objeto>Alteração da dotação orçamentária</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>03/06/2015</assinatura> <contratado>Caroldo Prestaçao de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>293/2011</contrato> <nro_termo>04/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMC       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>25/09/2015</assinatura> <contratado>Companhia de Informática de Pelotas - Coinpel</contratado></Row>
<Row><contrato>252/2014</contrato> <nro_termo>04/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>27/10/2015</assinatura> <contratado>Paulo Ricardo Campelo Caldas ME</contratado></Row>
<Row><contrato>099/2011</contrato> <nro_termo>04/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SDE       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>30/12/2015</assinatura> <contratado>Ricardo Ramos Construtora Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>138/2011</contrato> <nro_termo>04/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação de Vigência da locação do imóvel</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>05/06/2015</assinatura> <contratado>NH Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>074/2015</contrato> <nro_termo>04/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SDET      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>21/10/2015</assinatura> <contratado>Sinalvias Sinalizadora Viaria Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>017/2014</contrato> <nro_termo>04/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>03/08/2015</assinatura> <contratado>INCORP - Consultoria e Assessoria Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>499/2008</contrato> <nro_termo>04/2015</nro_termo> <objeto>Reajuste</objeto> <secretaria>SMH       </secretaria> <valor>1.029.039,33</valor> <assinatura>19/06/2015</assinatura> <contratado>ACPO - Artefatos de Concreto Pedro Osorio Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>088/2011</contrato> <nro_termo>04/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação de Vigência da locação do imóvel e Reajuste</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>1.671,60/mês</valor> <assinatura>31/07/2015</assinatura> <contratado>José Antônio Miranda Abrantes</contratado></Row>
<Row><contrato>223/2011</contrato> <nro_termo>04/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência da Locação e Reajuste</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.805,70/mês</valor> <assinatura>18/08/2015</assinatura> <contratado>Alessandra Belletti Figueira</contratado></Row>
<Row><contrato>306/2014</contrato> <nro_termo>04/2015</nro_termo> <objeto>Reajuste</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>2.212.655,14</valor> <assinatura>23/11/2015</assinatura> <contratado>Evento Construtora de Obras Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>278/2013</contrato> <nro_termo>04/2015</nro_termo> <objeto>Aditamento para acréscimo </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>23.536,13</valor> <assinatura>23/09/2015</assinatura> <contratado>Compassos Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>004/2013</contrato> <nro_termo>04/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Reajuste</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>3.045,85/mês</valor> <assinatura>28/12/2015</assinatura> <contratado>Z. F. Souto &amp; Cia. Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>081/2011</contrato> <nro_termo>04/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação de Vigência da locação do imóvel e Reajuste</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>3.719,60/mês</valor> <assinatura>04/03/2015</assinatura> <contratado>Beatriz Barreto Saalfeld</contratado></Row>
<Row><contrato>129/2013</contrato> <nro_termo>04/2015</nro_termo> <objeto>Reajuste</objeto> <secretaria>SGAF      </secretaria> <valor>+40.296,25</valor> <assinatura>09/03/2015</assinatura> <contratado>Comercial Buffon Combustiveis e Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>130/2013</contrato> <nro_termo>04/2015</nro_termo> <objeto>Reajuste </objeto> <secretaria>SGAF      </secretaria> <valor>+51.062,50</valor> <assinatura>09/03/2015</assinatura> <contratado>Ditrento Postos e Logistica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>211/2011</contrato> <nro_termo>04/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência da Locação e Reajuste</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>5.323,70/mês</valor> <assinatura>06/08/2015</assinatura> <contratado>Gilberto Barbosa Karam</contratado></Row>
<Row><contrato>117/2013</contrato> <nro_termo>04/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>54.000,00</valor> <assinatura>27/07/2015</assinatura> <contratado>Agibe dos Santos ME</contratado></Row>
<Row><contrato>201/2011</contrato> <nro_termo>04/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação de Vigência da locação do imóvel e Reajuste</objeto> <secretaria>SGAF      </secretaria> <valor>7.088,75/mês</valor> <assinatura>01/08/2015</assinatura> <contratado>Carlos Otto Schramm</contratado></Row>
<Row><contrato>137/2015</contrato> <nro_termo>04/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>27/12/2016</assinatura> <contratado>MGM Empresa Construtora Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>162/2014</contrato> <nro_termo>04/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>14/01/2016</assinatura> <contratado>Architectura Privilegiata Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>139/2014</contrato> <nro_termo>04/2016</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação por mais 6 meses de vigência do contrato 139/2014.</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>15/04/2016</assinatura> <contratado>Sole &amp; Associados Projetos Especiais de Engenharia e Arquitetura Sociedade Simples EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>132/2015</contrato> <nro_termo>04/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>04/05/2016</assinatura> <contratado>MGM Empresa Construtora Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>198/2014</contrato> <nro_termo>04/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>24/07/2016</assinatura> <contratado>AZV Engenharia e Segurança Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>161/2012</contrato> <nro_termo>04/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>23/06/2016</assinatura> <contratado>Mapfre Vera Cruz Seguradora S.A.</contratado></Row>
<Row><contrato>275/2015</contrato> <nro_termo>04/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>01/09/2016</assinatura> <contratado>Encopav Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>269/2012</contrato> <nro_termo>04/2016</nro_termo> <objeto>Aditivo para definir a alteração da empresa locadora do imóvel locado através do contrato 269/2012.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>27/07/2016</assinatura> <contratado>Arrozeira Floresta Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>317/2015</contrato> <nro_termo>04/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>28/03/2016</assinatura> <contratado>Construtora ACPO Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>214/2015</contrato> <nro_termo>04/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>26/02/2016</assinatura> <contratado>Ask Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>180/2015</contrato> <nro_termo>04/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação do Prazo e da Vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>1.104.721,08</valor> <assinatura>22/11/2016</assinatura> <contratado>Loki Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>075/2014</contrato> <nro_termo>04/2016</nro_termo> <objeto>Aditamento de serviços e Reajuste</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>138.967,93</valor> <assinatura>11/02/2016</assinatura> <contratado>Marques Imoveis Construtora e Imobiliaria Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>191/2015</contrato> <nro_termo>04/2016</nro_termo> <objeto>Reajuste</objeto> <secretaria>SMR       </secretaria> <valor>14.082,01/mês</valor> <assinatura>06/10/2016</assinatura> <contratado>Líria Turra e Alcindo Turra</contratado></Row>
<Row><contrato>179/2016</contrato> <nro_termo>04/2016</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por ais 12 meses a vigência do contrato 179/2016 - Serviço de transporte escolar aos alunos das EMEF Cel. Alberto Rosa e EEEM João Simões Lopes Neto, ambas na zona rural.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>151.492,20</valor> <assinatura>18/08/2021</assinatura> <contratado>Jeferson dos Santos Transportes ME</contratado></Row>
<Row><contrato>195/2012</contrato> <nro_termo>04/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Reajuste</objeto> <secretaria>SGAF      </secretaria> <valor>15.672,84</valor> <assinatura>12/08/2016</assinatura> <contratado>Instituto Gamma de Assessoria a Orgaos Publicos - IGAM</contratado></Row>
<Row><contrato>171/2015</contrato> <nro_termo>04/2016</nro_termo> <objeto>Acréscimo de valor por aumento de quantitativos </objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>1.739.927,59</valor> <assinatura>05/01/2017</assinatura> <contratado>Mac Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>045/2015</contrato> <nro_termo>04/2016</nro_termo> <objeto>Reajuste</objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>1.990,40/Item nº1</valor> <assinatura>03/03/2016</assinatura> <contratado>Petrobras Distribuidora SA</contratado></Row>
<Row><contrato>246/2013</contrato> <nro_termo>04/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e Reajuste</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>239.320,00</valor> <assinatura>31/05/2016</assinatura> <contratado>Agencia de Viagens e Turismo Timm Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>086/2013</contrato> <nro_termo>04/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e Reajuste</objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>272.500,00</valor> <assinatura>21/07/2016</assinatura> <contratado>Via Lux Comercio de Materiais Eletricos e de Segurança Eireli</contratado></Row>
<Row><contrato>090/2012</contrato> <nro_termo>04/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Reajuste</objeto> <secretaria>SPE       </secretaria> <valor>2.849,83/mês</valor> <assinatura>15/01/2016</assinatura> <contratado>Luciano Nogues Lopes</contratado></Row>
<Row><contrato>238/2012</contrato> <nro_termo>04/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Reajuste </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>3.141,30/mês</valor> <assinatura>30/09/2016</assinatura> <contratado>Maria Celia Camera Toniasso</contratado></Row>
<Row><contrato>054/2013</contrato> <nro_termo>04/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e Reajuste</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>4.338,45/mês</valor> <assinatura>13/05/2016</assinatura> <contratado>Wilson de Azambuja Garcia</contratado></Row>
<Row><contrato>286/2014</contrato> <nro_termo>04/2016</nro_termo> <objeto>Aditamento para acréscimo de quantitativos inicialmente acordados no contrato 286/2014.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>46.650,00</valor> <assinatura>21/09/2016</assinatura> <contratado>Air Liquide Brasil Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>141/2013</contrato> <nro_termo>04/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e Reajuste</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>7.080,22/mês</valor> <assinatura>01/08/2016</assinatura> <contratado>Gilmara Ferreira Moreira e Solange Meirelles Moreira</contratado></Row>
<Row><contrato>189/2013</contrato> <nro_termo>04/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>11/10/2017</assinatura> <contratado>V R A Menezes</contratado></Row>
<Row><contrato>148/2016</contrato> <nro_termo>04/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>30/06/2017</assinatura> <contratado>Marques Imoveis Construtora e Imobiliaria Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>202/2015</contrato> <nro_termo>04/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>27/02/2017</assinatura> <contratado>A2 Impressao Digital Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>113/2013</contrato> <nro_termo>04/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>16/02/2017</assinatura> <contratado>Grafica Diario Popular Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>004/2014</contrato> <nro_termo>04/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SGAF      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>31/01/2017</assinatura> <contratado>Instituto Eccos</contratado></Row>
<Row><contrato>050/2015</contrato> <nro_termo>04/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>16/05/2017</assinatura> <contratado>Azevedo, Aquino Construçoes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>072/2015</contrato> <nro_termo>04/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>06/03/2017</assinatura> <contratado>Loki Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>006/2016</contrato> <nro_termo>04/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>19/04/2017</assinatura> <contratado>SBS Engenharia e Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>005/2016</contrato> <nro_termo>04/2017</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação dos prazos de execução e de vigência por mais 60 dias do contrato 005/2016 - Reforma e ampliação da UBS Cohab Guabiroba.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>14/02/2017</assinatura> <contratado>Azevedo, Aquino Construtora Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>057/2015</contrato> <nro_termo>04/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>22/09/2017</assinatura> <contratado>Villa Bela Engenharia de Pelotas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>254/2013</contrato> <nro_termo>04/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>17/11/2017</assinatura> <contratado>Agencia de Viagens e Turismo Timm Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>220/2016</contrato> <nro_termo>04/2017</nro_termo> <objeto>Quarto Aditivo para prorrogar prazos de execução e de vigência do contrato 220/2016 em mais 2 meses. da vigência</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>03/07/2017</assinatura> <contratado>CW Obras e Pavimentações Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>220/2015</contrato> <nro_termo>04/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>06/02/2017</assinatura> <contratado>Kittel Engenharia e Construçao Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>209/2016</contrato> <nro_termo>04/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>03/11/2017</assinatura> <contratado>Modelar Engenharia e Construção Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>204/2015</contrato> <nro_termo>04/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>09/03/2017</assinatura> <contratado>Marques Imoveis Construtora e Imobiliaria Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>179/2014</contrato> <nro_termo>04/2017</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência de contrato 179/2014 - Locação de imóvel situado à Rua Lobo da Costa, 1959 por mais 12 meses.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>114.049,92</valor> <assinatura>24/08/2017</assinatura> <contratado>Regis Cleber de Lima Soares e Cleusa Gonsalez de Avila Soares</contratado></Row>
<Row><contrato>062/2013</contrato> <nro_termo>04/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e reajuste</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>17.000,00</valor> <assinatura>14/06/2017</assinatura> <contratado>Zilberpar S/A</contratado></Row>
<Row><contrato>087/2013</contrato> <nro_termo>04/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e reajuste</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>20.458,84</valor> <assinatura>09/06/2017</assinatura> <contratado>Navarini Engenharia e Construçoes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>211/2015</contrato> <nro_termo>04/2017</nro_termo> <objeto>Acréscimo no valor contratual</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>233.759,51</valor> <assinatura>23/03/2017</assinatura> <contratado>Terceiriza Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>059/2016</contrato> <nro_termo>04/2017</nro_termo> <objeto>Ajuste de preço</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>267.679.07</valor> <assinatura>07/03/2017</assinatura> <contratado>Encopav Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>121/2014</contrato> <nro_termo>04/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e reajuste</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>4.109,92/mês</valor> <assinatura>09/03/2017</assinatura> <contratado>Neila Lisane Bierhals</contratado></Row>
<Row><contrato>132/2014</contrato> <nro_termo>04/2017</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência do contrato de locação 132/2014 por mais 12 meses e concede reajuste do valor do aluguel.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>50.358,36</valor> <assinatura>20/01/2017</assinatura> <contratado>Joao Carlos Gonçalves Ruivo</contratado></Row>
<Row><contrato>309/2014</contrato> <nro_termo>04/2017</nro_termo> <objeto>Aditivo para acréscimo de valor por alterações do contrato inicial 309/2014.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>66.174,37</valor> <assinatura>06/11/2017</assinatura> <contratado>Villa Bela Engenharia de Pelotas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>247/2013</contrato> <nro_termo>04/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e reajuste </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>6.964,73/mês</valor> <assinatura>30/11/2017</assinatura> <contratado>Breno Jaeckel</contratado></Row>
<Row><contrato>053/2013</contrato> <nro_termo>04/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e reajuste</objeto> <secretaria>SGAF      </secretaria> <valor>7.018,89/mês</valor> <assinatura>28/09/2017</assinatura> <contratado>Mohamed Shawkat Ahmad Qadan</contratado></Row>
<Row><contrato>046/2017</contrato> <nro_termo>04/2018</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>13/08/2018</assinatura> <contratado>Construtora Pelotense Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>260/2016</contrato> <nro_termo>04/2018</nro_termo> <objeto>Prorrogação do prazo de execução das obras/serviços e vigência.</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>11/04/2018</assinatura> <contratado>Marques Imoveis Construtora e Imobiliaria Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>229/2016</contrato> <nro_termo>04/2018</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação dos prazos de execução e de vigência em mais 2 meses do contrato 229/2016.</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>07/06/2018</assinatura> <contratado>Bripav - Britagem e Pavimentação Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>248/2016</contrato> <nro_termo>04/2018</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação dos prazos de execução e de vigência do contrato 248/2016 em mais 2 meses. </objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>23/01/2018</assinatura> <contratado>Bripav - Britagem e Pavimentação Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>150/2016</contrato> <nro_termo>04/2018</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação dos prazos de execução e de vigência do contrato 150/2016. </objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>19/02/2018</assinatura> <contratado>Bripav - Britagem e Pavimentação Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>158/2013</contrato> <nro_termo>04/2018</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>10.321,50/mês</valor> <assinatura>24/08/2018</assinatura> <contratado>Jose Xavier de Freitas Neto</contratado></Row>
<Row><contrato>204/2016</contrato> <nro_termo>04/2018</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>10.590.248,88</valor> <assinatura>01/08/2018</assinatura> <contratado>Labor Serviços de Asseio e Conservação Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>122/2013</contrato> <nro_termo>04/2018</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Reajuste </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>12.372,25/mês</valor> <assinatura>11/01/2018</assinatura> <contratado>Kenia Alexandra Garcia Pinheiro da Silveira</contratado></Row>
<Row><contrato>242/2014</contrato> <nro_termo>04/2018</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência e concessão de reajuste.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>18.335,02</valor> <assinatura>26/10/2018</assinatura> <contratado>Locacyn Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>056/2016</contrato> <nro_termo>04/2018</nro_termo> <objeto>Prorrogação do prazo de execução das obras/serviços, vigência acréscimo de valor</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>1.932.156,12</valor> <assinatura>16/03/2018</assinatura> <contratado>MAC Engenharia EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>254/2016</contrato> <nro_termo>04/2018</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e acréscimo de valor</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>23.200,00</valor> <assinatura>05/12/2018</assinatura> <contratado>Aborgama do Brasil Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>256/2014</contrato> <nro_termo>04/2018</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e reajuste</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>2.970,36/mês</valor> <assinatura>16/11/2018</assinatura> <contratado>Jose Vinicio Vergara</contratado></Row>
<Row><contrato>220/2014</contrato> <nro_termo>04/2018</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e reajuste </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>3.273,75/mês</valor> <assinatura>10/10/2018</assinatura> <contratado>Affonso Tessmann</contratado></Row>
<Row><contrato>182/2014</contrato> <nro_termo>04/2018</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência por mais 12 meses e concede reajuste do valor da locação.</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>33.044,28</valor> <assinatura>24/08/2018</assinatura> <contratado>Beatriz Barreto Saalfeld Jenkins</contratado></Row>
<Row><contrato>228/2014</contrato> <nro_termo>04/2018</nro_termo> <objeto>Acréscimo de valor</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>35.893,00</valor> <assinatura>03/01/2018</assinatura> <contratado>Agibe dos Santos ME</contratado></Row>
<Row><contrato>341/2015</contrato> <nro_termo>04/2018</nro_termo> <objeto>Aditivo para estabelecer redução de valor de aluguel de imóvel situado na Rua Prof. Araujo, 1998.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>36.000,00</valor> <assinatura>28/12/2018</assinatura> <contratado>Carlos Otto Schramm</contratado></Row>
<Row><contrato>034/2017</contrato> <nro_termo>04/2018</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência por mais 6 meses do contrato 034/2017 - Prestação de serviços de motoboy.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>37.190,03</valor> <assinatura>19/09/2018</assinatura> <contratado>Rafael Pierzchalski Duarte</contratado></Row>
<Row><contrato>005/2014</contrato> <nro_termo>04/2018</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 005/2014 e reajuste reajuste do valor da locação. </objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>37.489,20</valor> <assinatura>22/02/2018</assinatura> <contratado>Marlene Cruz de Almeida</contratado></Row>
<Row><contrato>221/2015</contrato> <nro_termo>04/2018</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência por mais 12 meses de contrato 221/2015 e estabelece reajuste do valor da locação do imóvel.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>375.349,56</valor> <assinatura>29/05/2018</assinatura> <contratado>Roberto David Malcon</contratado></Row>
<Row><contrato>391/2015</contrato> <nro_termo>04/2018</nro_termo> <objeto>Aditivo para estabelecer a redução do valor da locação do imóvel nos 11 meses restantes do contrato..</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-39.156,84</valor> <assinatura>28/01/2018</assinatura> <contratado>Carlos Otto Schramm</contratado></Row>
<Row><contrato>115/2014</contrato> <nro_termo>04/2018</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogar vigência de contrato administrativo 115/2014 - Locação de imóvel situado a Rua Andrade Neves, 2282.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>4.972,36/mes</valor> <assinatura/> <contratado>Agropecuária Grupelli Costa e Erna Grupelli Admin. e Partic. Ltda - era Clarisse Mielke Grupelli</contratado></Row>
<Row><contrato>046/2015</contrato> <nro_termo>04/2018</nro_termo> <objeto>Acréscimo de valor</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>5.187,34</valor> <assinatura>19/09/2018</assinatura> <contratado>Villa Bela Engenharia de Pelotas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>203/2015</contrato> <nro_termo>04/2018</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência por mais 12 meses de contrato 203/2015 e reajusta o valor da locação.</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>56.334,36</valor> <assinatura>13/09/2018</assinatura> <contratado>Mario Caputo Coppola e Sandra Maria de Menezes Coppola</contratado></Row>
<Row><contrato>149/2014</contrato> <nro_termo>04/2018</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação por mais 12 meses a vigência do contrato 149/2014 e concede reajuste do valor da locação. </objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>56.405,76</valor> <assinatura>22/06/2018</assinatura> <contratado>Maria Helena Correa Lucas</contratado></Row>
<Row><contrato>243/2014</contrato> <nro_termo>04/2018</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar a vigência do contrato 243/2014 e concede reajuste da locação.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>63.717,41</valor> <assinatura>26/10/2018</assinatura> <contratado>Locacyn Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>040/2014</contrato> <nro_termo>04/2018</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 040/2014 e reajusta o valor mensal da locação do imóvel sede da EMEF Circulo Operário Pelotense. </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>65.186,16</valor> <assinatura>15/02/2018</assinatura> <contratado>Circulo Operario Pelotense</contratado></Row>
<Row><contrato>187/2014</contrato> <nro_termo>04/2018</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato de locação de imóvel 187/2014.</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>65.941,56</valor> <assinatura>24/08/2018</assinatura> <contratado>Leandro Steinmetz</contratado></Row>
<Row><contrato>202/2016</contrato> <nro_termo>04/2018</nro_termo> <objeto>Quarto Aditivo para estabelecer majoração do adicional de insalubridade para 40% aos 4 postos de trabalho de limpeza. </objeto> <secretaria>SDET      </secretaria> <valor>8.289,60</valor> <assinatura>26/09/2018</assinatura> <contratado>C. F. Santin Zeladoria EIRELI - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>209/2014</contrato> <nro_termo>04/2018</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência por mais 12 meses do contrato 209/2014 e concede reajuste do valor da locação.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>86.427,36</valor> <assinatura>10/10/2018</assinatura> <contratado>Beatriz Helena Kegles Brauner e outros</contratado></Row>
<Row><contrato>289/2014</contrato> <nro_termo>04/2018</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência de contrato de prestação de serviços de tratamento de água nas unidades básicas de saúde e nas escolas municipais da zona rural.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>93.195,00</valor> <assinatura>05/12/2018</assinatura> <contratado>Artibras Saneamento e Engenharia EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>170/2015</contrato> <nro_termo>04/2019</nro_termo> <objeto>Alteração de dotação orçamentária</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>23/03/2019</assinatura> <contratado>Competence Comunicaçao e Marketing Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>173/2016</contrato> <nro_termo>04/2019</nro_termo> <objeto>Substituição do veículo</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>27/05/2019</assinatura> <contratado>Juliano Augusto Bubolz</contratado></Row>
<Row><contrato>130/2018</contrato> <nro_termo>04/2019</nro_termo> <objeto>Prorrogação de Vigência e Prazo de Execução</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>08/07/2019</assinatura> <contratado>Modelar Engenharia e Construção Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>143/2017</contrato> <nro_termo>04/2019</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>06/03/2019</assinatura> <contratado>Modelar Engenharia e Construção Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>120/2018</contrato> <nro_termo>04/2019</nro_termo> <objeto>Prorrogação de Vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>10/07/2019</assinatura> <contratado>Hook Engenharia e Construções EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>036/2018</contrato> <nro_termo>04/2019</nro_termo> <objeto>Alteração de Dotação Orçamentária</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>18/07/2019</assinatura> <contratado>Construtora Pelotense Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>065/2017</contrato> <nro_termo>04/2019</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>27/02/2019</assinatura> <contratado>Soerguer Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>014/2016</contrato> <nro_termo>04/2019</nro_termo> <objeto>Aditivo para alterar anexo II - Projeto Básico, anexo II 1a - Manual de especificação da frota, e cláusula XIX do CA 014/2016.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>16/10/2019</assinatura> <contratado>Consórcio de Transporte Coletivo de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>069/2015</contrato> <nro_termo>04/2019</nro_termo> <objeto>Inclusão de nova dotação orçamentária</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>29/03/2019</assinatura> <contratado>Air Liquide Brasil Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>176/2016</contrato> <nro_termo>04/2019</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 17^6/2016 - Serviço de transporte escolar aos alunos da EMEF Waldemar Denzer na zona rural do município.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>101.331,52</valor> <assinatura>20/08/2019</assinatura> <contratado>Seloni Maria Treichel Wally</contratado></Row>
<Row><contrato>146/2018</contrato> <nro_termo>04/2019</nro_termo> <objeto>Aditamento para alteração de valores com retirada e substituição de itens da planilha ficando estabelecido uma redução do valor total do contrato.</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>-101.877,94</valor> <assinatura>01/08/2019</assinatura> <contratado>SERSUL Limpeza e Prestação de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>180/2016</contrato> <nro_termo>04/2019</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de prazos e aumento de valores.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>105.051,65</valor> <assinatura>22/08/2019</assinatura> <contratado>Jeferson dos Santos Transportes ME</contratado></Row>
<Row><contrato>190/2016</contrato> <nro_termo>04/2019</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de prazos e aumento de valores.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>129.431,64</valor> <assinatura>22/08/2019</assinatura> <contratado>Perleberg e Tuchtenhagen Ltda ME</contratado></Row>
<Row><contrato>170/2016</contrato> <nro_termo>04/2019</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 170/2016 - Serviço de transporte escolar aos alunos da EMEF Waldemar Denzer na zona rural do município.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>135.308,66</valor> <assinatura>20/08/2019</assinatura> <contratado>Jeremias Guths Hobuss</contratado></Row>
<Row><contrato>339/2015</contrato> <nro_termo>04/2019</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência de contrato de serviço de transporte de alunos, atletas e profissionais para várias cidades do RS.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>136.750,00</valor> <assinatura>22/11/2019</assinatura> <contratado>Agencia de Viagens e Turismo TIMM Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>108/2017</contrato> <nro_termo>04/2019</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e acréscimo de valor</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>147.309,00</valor> <assinatura>05/06/2019</assinatura> <contratado>Liziane Quevedo - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>193/2016</contrato> <nro_termo>04/2019</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de prazos e aumento de valores.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>148.011,94</valor> <assinatura>31/12/2019</assinatura> <contratado>Diomar Ottoni Pastorini Pinto</contratado></Row>
<Row><contrato>183/2016</contrato> <nro_termo>04/2019</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de prazos e aumento de valores.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>152.108,65</valor> <assinatura>19/08/2019</assinatura> <contratado>Lindomar Norenberg e Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>340/2015</contrato> <nro_termo>04/2019</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência por mais 12 meses e reajuste de valor do contrato 340/2015.</objeto> <secretaria>SGCMU     </secretaria> <valor>182.522,88</valor> <assinatura>21/11/2019</assinatura> <contratado>Nascimento Serviços de Limpeza Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>057/2018</contrato> <nro_termo>04/2019</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e reajuste</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>216.606,93</valor> <assinatura>03/05/2019</assinatura> <contratado>Modelar Engenharia e Construção Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>023/2018</contrato> <nro_termo>04/2019</nro_termo> <objeto>Acréscimo de valor contratual</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>236.447,98</valor> <assinatura>12/04/2019</assinatura> <contratado>Labor Serviços de Asseio e Conservação Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>114/2015</contrato> <nro_termo>04/2019</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação de vigência por mais 12 meses do contrato 114/2015 e concede reajuste do valor da locação.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>38.450,52</valor> <assinatura>16/09/2019</assinatura> <contratado>Rodrigo Reyes Andre Porres</contratado></Row>
<Row><contrato>257/2016</contrato> <nro_termo>04/2019</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>42.023,03</valor> <assinatura>28/06/2019</assinatura> <contratado>Modelar Engenharia e Construção Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>307/2015</contrato> <nro_termo>04/2019</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação de vigência e concessão de reajuste do valor da locação.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>42.213,72</valor> <assinatura>18/09/2019</assinatura> <contratado>Iara Irene Costa da Costa</contratado></Row>
<Row><contrato>164/2017</contrato> <nro_termo>04/2019</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação dos prazos de execução e de vigência e estabelece acréscimos na planilha de serviços.  </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>4.247,87</valor> <assinatura>30/01/2019</assinatura> <contratado>Modelar Engenharia e Construção Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>158/2015</contrato> <nro_termo>04/2019</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência por mais 12 meses e reajuste de aluguel de imóvel situado à Rua Gago Coutinho, 272 Areal.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>50.610,72</valor> <assinatura>03/06/2019</assinatura> <contratado>Marcelo Tadiello Moraes</contratado></Row>
<Row><contrato>184/2015</contrato> <nro_termo>04/2019</nro_termo> <objeto>Prorrogação de Vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>5.425,47/Mês</valor> <assinatura>30/08/2019</assinatura> <contratado>Gilca Santos Borges Sedrez</contratado></Row>
<Row><contrato>240/2014</contrato> <nro_termo>04/2019</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 240/2014 - Locação de imóvel situado na Rua Andrade Neves, 2276.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>65.196,00</valor> <assinatura>18/07/2019</assinatura> <contratado>Agropecuária Grupelli Costa e Erna Grupelli Admin. e Partic. Ltda - era Clarisse Mielke Grupelli</contratado></Row>
<Row><contrato>292/2015</contrato> <nro_termo>04/2019</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 292/2015 e concede reajuste do valor da locação.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>67.843,20</valor> <assinatura>09/10/2019</assinatura> <contratado>Ana Maria Spies Noguez</contratado></Row>
<Row><contrato>173/2015</contrato> <nro_termo>04/2019</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência por mais 12 meses e reajuste do valor da locação do imóvel objeto do contrato 173/2015.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>71.678,04</valor> <assinatura>02/07/2019</assinatura> <contratado>Breno Bubolz</contratado></Row>
<Row><contrato>035/2018</contrato> <nro_termo>04/2019</nro_termo> <objeto>Pagamento adicional de horas técnicas</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>7.604,00</valor> <assinatura>27/06/2019</assinatura> <contratado>AVMB Consultoria e Assessoria em informática Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>012/2015</contrato> <nro_termo>04/2019</nro_termo> <objeto>Aditivo para estabelecer prorrogação da vigência por mais 12 meses do contrato 012/2015.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>804.000,00</valor> <assinatura>20/02/2019</assinatura> <contratado>A2 Impressao Digital Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>026/2015</contrato> <nro_termo>04/2019</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência e reajuste do valor de locação de imóvel localizado à Rua General Osório, 1120.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>82.453,32</valor> <assinatura>06/05/2019</assinatura> <contratado>Marco Antonio da Cruz Afonso</contratado></Row>
<Row><contrato>168/2016</contrato> <nro_termo>04/2019</nro_termo> <objeto>Quarto Aditivo para prorrogar vigência por mais 12 meses do contrato 168/2016 - Serviço de transporte escolar aos alunos da EMEF Lima e Silva na zona rurla do município.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>84.865,82</valor> <assinatura>20/08/2019</assinatura> <contratado>Angelica Bonow Dummer</contratado></Row>
<Row><contrato>169/2016</contrato> <nro_termo>04/2019</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 169/2016 - Serviço de transporte escolar aos alunos da EMEF Evaristo da Veiga na zona rural do município.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>89.936,91</valor> <assinatura>20/08/2019</assinatura> <contratado>Andre Harms Stallbaum</contratado></Row>
<Row><contrato>021/2015</contrato> <nro_termo>04/2019</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência do contrato de aluguel.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>91.922,76</valor> <assinatura>28/01/2019</assinatura> <contratado>Sociedade Espirita Assistencial Dona Conceicao</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2019</contrato> <nro_termo>04/2020</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de vigência do contrato administrativo 010/2019 - Prestação de serviço de restauração de 46 esquadrias externas do Centro de Cultura Adail Bento Costa.   </objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>24/03/2020</assinatura> <contratado>Hook Engenharia e Construções EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>217/2016</contrato> <nro_termo>04/2020</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência de contrato 217/2016 por mais 12 meses e reajusta o valor do aluguel.</objeto> <secretaria>SARH      </secretaria> <valor>112.049,52</valor> <assinatura>30/07/2020</assinatura> <contratado>Carlos Otto Schramm - passou a ser Laura Schramm Barreto</contratado></Row>
<Row><contrato>195/2016</contrato> <nro_termo>04/2020</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogar vigência de contrato de locação de imóvel localizado à Rua Dr. Francisco Ferreira Veloso, 164/174.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>113.110,80</valor> <assinatura>21/08/2020</assinatura> <contratado>Alaska - Indústria e Comércio de Couros e Peles Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>04/2020</nro_termo> <objeto>Repasse de recursos financeiros referentes a abertura de 6 novos leitos UTI adultos para atendimento de pacientes COVID-19.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.137.600,00</valor> <assinatura>30/12/2020</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>1001/2017</contrato> <nro_termo>04/2020</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores e prorrogação de prazo. Sendo o valor mensal de R$ 1.000,00.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>12.000,00</valor> <assinatura>01/10/2020</assinatura> <contratado>Mitra Arquidiocesana de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>060/2016</contrato> <nro_termo>04/2020</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência de contrato de execução de serviços de pavimentação.</objeto> <secretaria>SMOP      </secretaria> <valor>1.496.955,64</valor> <assinatura>06/03/2020</assinatura> <contratado>C.H. da Costa e Cia. Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>219/2016</contrato> <nro_termo>04/2020</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência por mais 12 meses de contrato 219/2016 - Prestação de serviços de higienização e limpeza.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>188.169,12</valor> <assinatura>25/09/2020</assinatura> <contratado>Lyon Serviços Terceirizados Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>04/2020</nro_termo> <objeto>Aditivo para repasse de recursos financeiros referentes a abertura de 10 novos leitos de UTI adultos para atendimentos a pacientes acometidos pela COVID-19.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.896.000,00</valor> <assinatura>13/08/2020</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>116/2019</contrato> <nro_termo>04/2020</nro_termo> <objeto>Aditivo para ajustar valores na planilha orçamentária com alteração da cláusula quarta com redução do preço final do contrato 116/2019.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>- 2.019,00</valor> <assinatura>30/11/2020</assinatura> <contratado>Modelar Engenharia e Construção Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>227/2016</contrato> <nro_termo>04/2020</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência de contrato 227/16 - Serviço de rastreamento veicular por mais 12 meses.</objeto> <secretaria>SSP       </secretaria> <valor>23.998,56</valor> <assinatura>23/03/2020</assinatura> <contratado>Telealarme Brasil EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>028/2017</contrato> <nro_termo>04/2020</nro_termo> <objeto>Aditivo para alterar cláusulas terceira, quarta e decima quarta de contrato 028/2017 em função de acréscimos de serviços autorizados.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>26.729,02</valor> <assinatura>18/11/2020</assinatura> <contratado>Terra Projetos e Consultoria Ltda - EPP </contratado></Row>
<Row><contrato>250/2016</contrato> <nro_termo>04/2020</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogar vigência e reajustar valor de contrato de aluguel de imóvel localizado à Rua General Osório, 409.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>30.933,84</valor> <assinatura>09/12/2020</assinatura> <contratado>Alessandra Belletti Figueira</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>04/2020</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para repassar ao contratado os recursos financeiros referentes a realização de 300 exames mensais RT-PCR.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>324.000,00</valor> <assinatura>21/09/2020</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>024/2020</contrato> <nro_termo>04/2020</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência por mais 30 dias do contrato 024/2020 - Prestação de serviços de limpeza e higiene de enxoval hospitalar.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>35.842,50</valor> <assinatura>23/04/2021</assinatura> <contratado>Locapano Industrial Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>037/2018</contrato> <nro_termo>04/2020</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência por mais 12 meses de contrato 037/2018 - Locação de 10 boxes de estacionamento de veiculos automotores da Prefeitura de Pelotas.</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>40.155,84</valor> <assinatura>28/12/2020</assinatura> <contratado>Souto Estacionamento de Veiculos EIRELI - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>012/2016</contrato> <nro_termo>04/2020</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência e reajuste de contrato 012/2016 - Aluguel de imóvel situado a Rua Dr. Cassiano, 152.</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>42.157,56</valor> <assinatura>24/01/2020</assinatura> <contratado>Nailê Russomano</contratado></Row>
<Row><contrato>151/2016</contrato> <nro_termo>04/2020</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência de contrato 151/2016 por mais 12 meses de aluguel de imóvel situado à Rua Marechal Deodoro, 1244.</objeto> <secretaria>SARH      </secretaria> <valor>44.400,00</valor> <assinatura>29/06/2020</assinatura> <contratado>GGS Aluguel de Imóveis Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>224/2016</contrato> <nro_termo>04/2020</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogar vigência por mais 12 meses e reajuste do valor de locação de imóvel localizado na Avenida Duque de Caxias, 1233 A.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>46.451,76</valor> <assinatura>06/10/2020</assinatura> <contratado>Angelo Guilherme da Silva Torchelsen </contratado></Row>
<Row><contrato>065/2016</contrato> <nro_termo>04/2020</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência do contrato de locação e reajuste do valor de aluguel de imóvel localizado a Av. Duque de Caxias, 734.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>50.252,76</valor> <assinatura>22/06/2020</assinatura> <contratado>Irene Nunes Costa</contratado></Row>
<Row><contrato>167/2017</contrato> <nro_termo>04/2020</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo que prorroga vigência e reajusta valor de Contrato Administrativo 167/2017 - Locação de imóvel situado a Rua Gago Coutinho, 292 - sede do Abrigo Institucional Casa do Idoso. </objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>73.291,20</valor> <assinatura>25/06/2020</assinatura> <contratado>Gerson Pereira Pepe</contratado></Row>
<Row><contrato>031/2017</contrato> <nro_termo>04/2020</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência de contrato de prestação de serviço de fornecimento de refeições.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>73.296,00</valor> <assinatura>22/06/2020</assinatura> <contratado>Agibe dos Santos ME</contratado></Row>
<Row><contrato>166/2018</contrato> <nro_termo>04/2020</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo 04/2020 do Contrato 166/2018 que altera a cláusula quarta - Do Preço em mais 79.298,79 - remanescente de obra.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>79.298,79</valor> <assinatura>23/11/2020</assinatura> <contratado>GB &amp; GB Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>225/2016</contrato> <nro_termo>04/2020</nro_termo> <objeto>Quarto Aditivo para prorrogar vigência e reajustar valor de locação de imóveis situados à Rua Felix da Cunha, 562 e 564 em Pelotas.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>90.923,52</valor> <assinatura>30/12/2020</assinatura> <contratado>Gilberto Barbosa Karam</contratado></Row>
<Row><contrato>072/2016</contrato> <nro_termo>04/2020</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação de vigência por mais 12 meses do contrato de locação de imóvel situado à Rua Andrade Neves, 1229.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>96.129,00</valor> <assinatura>17/04/2020</assinatura> <contratado>Leda Fiorame Barboza Cunha</contratado></Row>
<Row><contrato>212/2016</contrato> <nro_termo>04/2020</nro_termo> <objeto>Quarto Aditivo para prorrogar vigência por mais 12 meses de contrato 212/2016 - Locação de imóvel localizado à Rua General Osório, 457 em Pelotas e concede reajuste do valor do aluguel..</objeto> <secretaria>SHRF      </secretaria> <valor>96.676,68</valor> <assinatura>01/09/2020</assinatura> <contratado>Ricardo Ramos Construtora Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>159/2019</contrato> <nro_termo>04/2021</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar cláusula sexta - Nova Dotação orçamentária do contrato 159/2019 - Prestação de serviços de limpeza e conservação.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>21/05/2021</assinatura> <contratado>Orbenk Administração e Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>142/2019</contrato> <nro_termo>04/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência e prazo de execução do CA 142/2019 em mais 3 meses.</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>22/06/2021</assinatura> <contratado>Construtora Biapó Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>04/2021</nro_termo> <objeto>Apostilamento para renumerar o Termo Aditivo 15/2021 que passa a ser o Termo Aditivo 13/2021 ao Contrato 010/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>21/05/2021</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>04/2021</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar Números dos Aditivos 05/2020 para 06/2020 e 06/2020 para 07/2020 ao contrato 008/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>22/01/2021</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>04/2021</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar numeração do 14º Aditivo ao CA009/2020 que passa a ser o 15º Aditivo ao CA009/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>10/09/2021</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>039/2018</contrato> <nro_termo>04/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência por mais 12 meses do contrato 039/2018 - Locação de imóvel situado à Rua Tiradentes, 3120.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>101.255,88</valor> <assinatura>16/03/2021</assinatura> <contratado>Arrozeira Floresta Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>182/2016</contrato> <nro_termo>04/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 182/2016 - Serviço de transporte escolar aos alunos da EEEM Marechal Rondon na zona rural do município.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>103.303,20</valor> <assinatura>29/10/2021</assinatura> <contratado>Luiz Fernando Dornelles</contratado></Row>
<Row><contrato>187/2016</contrato> <nro_termo>04/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 187/2016 - Serviço de transporte escolar aos alunos da EMEF Wilson Muller na zona rural do município.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>106.773,65</valor> <assinatura>18/08/2021</assinatura> <contratado>Michel Clasen dos Santos</contratado></Row>
<Row><contrato>091/2018</contrato> <nro_termo>04/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para acrescer 7 km diários na quilometragem total inicialmente estabelecida em contrato.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>1.075,20/mês</valor> <assinatura>30/11/2021</assinatura> <contratado>Eliel Perleberg Hobuss</contratado></Row>
<Row><contrato>191/2016</contrato> <nro_termo>04/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 191/2016 - Serviço de transporte escolar aos alunos da EMEF Dona Maria Joaquina na zona rural do município.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>109.417,00</valor> <assinatura>18/08/2021</assinatura> <contratado>Carlos Luiz Ribes</contratado></Row>
<Row><contrato>174/2017</contrato> <nro_termo>04/2021</nro_termo> <objeto>Quarto Aditivo para prorrogar vigência por mais 12 meses do contrato 174/2017 - Prestação de serviços de conexão à Internet de acesso rápido.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>110.833,16</valor> <assinatura>10/11/2021</assinatura> <contratado>OSIRNET Info Telecom EIRELI - EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>178/2016</contrato> <nro_termo>04/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 178/2016 - Serviço de transporte escolar aos alunos da EMEF Dirceu Moreira, na zona rural de Pelotas.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>115.948,80</valor> <assinatura>29/10/2021</assinatura> <contratado>Perleberg e Tuchtenhagen Ltda ME</contratado></Row>
<Row><contrato>177/2016</contrato> <nro_termo>04/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 177/2016 - Serviço de transporte escolar aos alunos da EMEF Henrique Peter na zona rural do município.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>117.093,60</valor> <assinatura>18/08/2021</assinatura> <contratado>Vanderlei Mendes</contratado></Row>
<Row><contrato>192/2016</contrato> <nro_termo>04/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 192/2016 - Serviço de transporte escolar aos alunos da EMEF Berchon na zona rural do município.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>122.639,20</valor> <assinatura>18/08/2021</assinatura> <contratado>Nedo Robe</contratado></Row>
<Row><contrato>171/2016</contrato> <nro_termo>04/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 171/2016 - Serviço de transporte escola r aos alunos da EMEF João José de Abreu na zona rural do município. </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>133.211,40</valor> <assinatura>18/08/2021</assinatura> <contratado>Lindomar Norenberg e Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>175/2016</contrato> <nro_termo>04/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 175/2016 - Serviço de transporte escolar aos alunos da EMEF Nestor Elizeu Crochemore na zona rural do município.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>140.572,30</valor> <assinatura>18/08/2021</assinatura> <contratado>Renato Martin</contratado></Row>
<Row><contrato>188/2016</contrato> <nro_termo>04/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 188/2016 - Serviço de transporte escolar aos alunos da EMEF Garibaldi e EEEM Elizabeth Blass Romano, na zona rural do municipio.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>141.091,20</valor> <assinatura>29/10/2021</assinatura> <contratado>Lindomar Norenberg e Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>181/2016</contrato> <nro_termo>04/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 181/2016 - Serviço de transporte escolar aos alunos da EMEF Dirceu Moreira, na zona rural do municipio.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>141.148,80</valor> <assinatura>29/10/2021</assinatura> <contratado>Perleberg e Tuchtenhagen Ltda ME</contratado></Row>
<Row><contrato>022/2020</contrato> <nro_termo>04/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar prazos de execução e de vigência do contrato 022/2020 em mais 3 meses. </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.434.000,00</valor> <assinatura>06/08/2021</assinatura> <contratado>RTS Rio S.A.</contratado></Row>
<Row><contrato>174/2016</contrato> <nro_termo>04/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 174/2016 - Serviço de transporte escolar aos alunos das EMEF Garibaldi e EEEM Elizabeth Blass Romano, ambas na zona rural do município.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>145.734,95</valor> <assinatura>18/08/2021</assinatura> <contratado>Paulo Nick Nogueira - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>035/2018</contrato> <nro_termo>04/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para acrescer novos serviços e valores ao contrato 035/2018.</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>182.836,00</valor> <assinatura>04/01/2021</assinatura> <contratado>AVMB Consultoria e Assessoria em informática Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>016/2018</contrato> <nro_termo>04/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência de contrato 016/2018 - Prestação de serviço de fornecimento de refeições.</objeto> <secretaria>GPM       </secretaria> <valor>190.513,92</valor> <assinatura>05/04/2021</assinatura> <contratado>Rosane Vieira Bertholdi ME</contratado></Row>
<Row><contrato>020/2020</contrato> <nro_termo>04/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência de contrato 020/2020 por mais 3 meses.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>195.788,40</valor> <assinatura>13/08/2021</assinatura> <contratado>Air Liquide Brasil Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>105/2017</contrato> <nro_termo>04/2021</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para reajuste de valor do Contrato Administrativo 105/2017.</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>20.995,85</valor> <assinatura>27/07/2021</assinatura> <contratado>I.C. da Silva Incorporadora de Imoveis Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>023/2020</contrato> <nro_termo>04/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência de contrato 023/2020 - Prestação de serviços de limpeza e higiene no Centro de Atendimento às Síndromes Gripais da UPA - Bento.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>233.117,36</valor> <assinatura>23/05/2021</assinatura> <contratado>Caroldo Prestação de Serviços EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>202/2017</contrato> <nro_termo>04/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 202/2017 - Locação de imóvel situado à Rua Gen. Argolo, 1801.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>260.616,84</valor> <assinatura>01/12/2021</assinatura> <contratado>Luciano Coelho Simon</contratado></Row>
<Row><contrato>015/2020</contrato> <nro_termo>04/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para reestabelecer o equilíbrio econômico anteriormente pactuado no contrato 015/2020 readequando-se o preço do serviço aos atuais valores de mercado.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>26.862,53</valor> <assinatura>28/06/2021</assinatura> <contratado>AVS Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>102/2018</contrato> <nro_termo>04/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência de contrato 102/2018 - Serviço de Transporte de pacientes para consultas e exames em Bage/RS.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>290.250,00</valor> <assinatura>30/07/2021</assinatura> <contratado>Agência de Viagens e Turismo TIMM Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>045/2017</contrato> <nro_termo>04/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência de contrato 045/2017 - Locação de imóvel situado à Rua Ormindo da Silva, 1940 - Sitio Floresta, por mais 12 meses.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>29.874,00</valor> <assinatura>15/03/2021</assinatura> <contratado>Jones Rafael Pening Dierung e Carla Beatriz Grutzmann Dierung</contratado></Row>
<Row><contrato>059/2017</contrato> <nro_termo>04/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência de contrato 059/2017 por mais 12 meses.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>31.104,00</valor> <assinatura>21/07/2021</assinatura> <contratado>Telealarme Brasil EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>1003/2018</contrato> <nro_termo>04/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 1003/2018 - Prestação de serviços em saúde laboratorial.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>334.285,68</valor> <assinatura>30/09/2021</assinatura> <contratado>CAD - Centro de Apoio Diagnostico Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>169/2017</contrato> <nro_termo>04/2021</nro_termo> <objeto>Quarto Aditivo para prorrogar vigência de contrato 169/2017 por mais 12 meses.</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>34.989,96</valor> <assinatura>14/10/2021</assinatura> <contratado>Liziane Quevedo - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>043/2017</contrato> <nro_termo>04/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência de contrato 043/2017 - Prestação de serviço especializado em informática de forma contínua.</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>3.796.016,40</valor> <assinatura>01/03/2021</assinatura> <contratado>Companhia de Informática de Pelotas - COINPEL</contratado></Row>
<Row><contrato>1001/2018</contrato> <nro_termo>04/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 1001/2018 - Prestação de serviços em saúde, laboratório e análises clínicas.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>417.857,04</valor> <assinatura>05/10/2021</assinatura> <contratado>Check-up Análises Clínicas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>1002/2018</contrato> <nro_termo>04/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 1002/2018 - Serviços em saúde laboratorial.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>417.857,04</valor> <assinatura>01/10/2021</assinatura> <contratado>Laboratório Santé Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>163/2017</contrato> <nro_termo>04/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 163/2017 - Serviço de recondicionamento de Toners e Cartuchos.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>42.000,00</valor> <assinatura>14/09/2021</assinatura> <contratado>A.T. Nedel &amp; Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>168/2017</contrato> <nro_termo>04/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência de contrato de locação de veículo 168/2017 por mais 12 meses.</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>47.340,00</valor> <assinatura>14/10/2021</assinatura> <contratado>Panorama Veículos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>185/2016</contrato> <nro_termo>04/2021</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para reajuste de valor e prorrogação de prazo do Contrato Administrativo 185/2016</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>5,08 por km</valor> <assinatura>27/01/2022</assinatura> <contratado>Jeferson dos Santos Transportes ME</contratado></Row>
<Row><contrato>194/2017</contrato> <nro_termo>04/2021</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores e prorrogação de prazo.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>51.129,54</valor> <assinatura>16/11/2021</assinatura> <contratado>Oguener José Tissot da Costa</contratado></Row>
<Row><contrato>214/2017</contrato> <nro_termo>04/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência do contrato 214/2017 de Locação de imóvel situado à Rua São Miguel, 05 - Santa Terezinha por mais 12 meses.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>53.792,28</valor> <assinatura>27/09/2021</assinatura> <contratado>Maria Celia Camera Toniasso</contratado></Row>
<Row><contrato>195/2018</contrato> <nro_termo>04/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 195/2018 - Prestação de serviços de fornecimento de refeições prontas de acordo com Pregão 219/2018 - SMS.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>565.458,00</valor> <assinatura>06/12/2021</assinatura> <contratado>Agibe dos Santos ME</contratado></Row>
<Row><contrato>176/2017</contrato> <nro_termo>04/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 176/2017 - Prestação de serviços de conexão à internet de acesso rápido.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>58.749,92</valor> <assinatura>19/11/2021</assinatura> <contratado>OSIRNET Info Telecom EIRELI - EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>189/2016</contrato> <nro_termo>04/2021</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para reajuste de valor e prorrogação de prazo do Contrato Administrativo 189/2016</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>6,57 por km </valor> <assinatura>30/12/2021</assinatura> <contratado>Jeferson dos Santos Transportes ME</contratado></Row>
<Row><contrato>090/2018</contrato> <nro_termo>04/2021</nro_termo> <objeto>Terrmo Aditivo para acrescer 21 Km diários à rota inicialmente estabelecida no contrato 090/2018 - Serviço de transporte escolar aos alunos da EMEF Maria Joaquina na zona ruaral do município.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>7.230,72</valor> <assinatura>06/12/2021</assinatura> <contratado>Mateus de Souza Jansen</contratado></Row>
<Row><contrato>097/2018</contrato> <nro_termo>04/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência de contrato 097/2018 - Locação de imóvel situado à Rua General Osório, 456 por mais 12 meses.</objeto> <secretaria>GPM       </secretaria> <valor>75.092,04</valor> <assinatura>30/07/2021</assinatura> <contratado>Gilmara Ferreira Moreira</contratado></Row>
<Row><contrato>029/2020</contrato> <nro_termo>04/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência de contrato 029/2020 - Locação de ambulância tipo B por mais 3 meses.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>84.000,00</valor> <assinatura>15/07/2021</assinatura> <contratado>MOVILCOR Livramento - Emergencias Médicas Movil Ltda </contratado></Row>
<Row><contrato>159/2019</contrato> <nro_termo>04/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para acrescer a contratação de mais 25 Serventes e 4 Auxiliares de serviços gerais para atuarem nas Escolas Municipais  e Setores da SMED.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>93.336,60/mês</valor> <assinatura>31/08/2021</assinatura> <contratado>Orbenk Administração e Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>167/2016</contrato> <nro_termo>04/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência por mais 12 meses do contrato 167/2016 - Serviço de transporte escolar aos alunos da EMEF Wilson Muller na zona rural do município.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>98.698,53</valor> <assinatura>18/08/2021</assinatura> <contratado>Joel Guths Hobuss</contratado></Row>
<Row><contrato>021/2020</contrato> <nro_termo>04/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência de contrato 021/2020 - Fornecimento de alimentação para pacientes e profissionais de saúde em atendimento às Síndromes gripais.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>98.850,00</valor> <assinatura>23/04/2021</assinatura> <contratado>Rosane Vieira Bertholdi ME</contratado></Row>
<Row><contrato>015/2019</contrato> <nro_termo>04/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alterar a Cláusula Sétima do CA 015/2019 - Alteração de Fiscal.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor></valor> <assinatura>23/09/2022</assinatura> <contratado>Expresso Embaixador Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>050/2021</contrato> <nro_termo>04/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de vigência do Contrato Administrativo 050/2021</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>23/02/2022</assinatura> <contratado>Marinei Espinosa Gill</contratado></Row>
<Row><contrato>218/2018</contrato> <nro_termo>04/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação por mais 3 meses o prazo de execução e a vigência do Contrato 218/2018 - Regularização Fundiária em 18 áreas do município.</objeto> <secretaria>SHRF      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>19/09/2022</assinatura> <contratado>Moraes Aguirre &amp; Gallio Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>048/2018</contrato> <nro_termo>04/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de vigência do Contrato Administrativo n º 048/2018</objeto> <secretaria>SARH      </secretaria> <valor>105.106,20</valor> <assinatura>01/03/2022</assinatura> <contratado>Mohamed Shawkat Ahmad Qadan</contratado></Row>
<Row><contrato>196/2018</contrato> <nro_termo>04/2022</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por 7 meses a vigência do contrato 196/2018 - Serviço de Transporte Escolar a alunos da EMEF Cel Alberto Rosa e EEEM J. Simões Lopes Neto.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>117.381,60</valor> <assinatura>27/10/2022</assinatura> <contratado>Perleberg e Tuchtenhagen Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>143/2023</contrato> <nro_termo>04/2022</nro_termo> <objeto>Aditivo para suprimir valor na execução de obras de pavimentação na Av. Herbert Hadler com pavimentação em CBQU, drenagem e sinalização horizontal e vertical.</objeto> <secretaria>SEURB     </secretaria> <valor>-117.723,34</valor> <assinatura>04/12/2025</assinatura> <contratado>SBS Engenharia e Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>059/2021</contrato> <nro_termo>04/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para alterção de valores no CA 059/2021.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>121.981,94</valor> <assinatura>23/11/2022</assinatura> <contratado>Guimarães e Santos Engenharia e Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>171/2017</contrato> <nro_termo>04/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de prazo e acréscimo de valor. Sendo o valor mensal de R$ 10.469,00.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>125.628,00</valor> <assinatura>06/10/2022</assinatura> <contratado>Gilmar Milech - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>204/2018</contrato> <nro_termo>04/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores e prorrogação de prazo. Sendo o valor mensal de R$ 10.922,92.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>131.075,04</valor> <assinatura>30/11/2022</assinatura> <contratado>Breno Jaeckel</contratado></Row>
<Row><contrato>220/2018</contrato> <nro_termo>04/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para adicionar 2 (Impressoras) do Contrato Administrativo 220/2018</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.572,48</valor> <assinatura>28/01/2022</assinatura> <contratado>CSA Comércio Suprimento e Assistência Técnica de Máquinas Copiadoras Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>013/2019</contrato> <nro_termo>04/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores e prorrogação de prazo.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>157.368,00</valor> <assinatura>28/12/2022</assinatura> <contratado>Diomar Ottoni Pastorini Pinto</contratado></Row>
<Row><contrato>190/2017</contrato> <nro_termo>04/2022</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência e alteração do valor do contrato 190/2017 - Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede municipal pertencente a zona rural de Pelotas.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>166.080,00</valor> <assinatura>03/05/2022</assinatura> <contratado>Perleberg e Tuchtenhagen Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>003/2018</contrato> <nro_termo>04/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de vigência ao Contrato Administrativo n º 003/2018</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>20.175,12</valor> <assinatura>05/01/2022</assinatura> <contratado>IGAM Corporativo Cursos e Assessoria S/S Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>288/2015</contrato> <nro_termo>04/2022</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e reajuste</objeto> <secretaria>SGCMU     </secretaria> <valor>20.957,87/mês</valor> <assinatura>30/09/2022</assinatura> <contratado>Manoel Raulin Larroque</contratado></Row>
<Row><contrato>197/2018</contrato> <nro_termo>04/2022</nro_termo> <objeto>Aditivo para reajustar valor do Km rodado e promover o reequilíbrio econômico-financeiro inicialmente estabelecido no Contrato 197/2018, totalizando R$ 153.760,32.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>21.798,72</valor> <assinatura>18/08/2022</assinatura> <contratado>Perleberg e Tuchtenhagen Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>058/2016</contrato> <nro_termo>04/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para reajuste de valores do Contrato Administrativo 058/2016</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>218.439,24</valor> <assinatura>28/02/2022</assinatura> <contratado>Osmar Iost Junior</contratado></Row>
<Row><contrato>053/2018</contrato> <nro_termo>04/2022</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência por mais 12 meses do contrato 053/2018 e autoriza reajuste do valor mensal da locação.</objeto> <secretaria/> <valor>272.245,92</valor> <assinatura>06/04/2022</assinatura> <contratado>Zilberpar S/A</contratado></Row>
<Row><contrato>047/2019</contrato> <nro_termo>04/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para aumento do valor do Km rodado, gerando um acréscimo, conforme Cláusula Terceira do presente termo. Totalizando R$ 192.546,00</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>30.096,00</valor> <assinatura>18/08/2022</assinatura> <contratado>Isaac Aldrighi Scaglioni</contratado></Row>
<Row><contrato>139/2018</contrato> <nro_termo>04/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 139/2018 - Serviço de administração e fornecimento de Cartões alimentação. </objeto> <secretaria>SARH      </secretaria> <valor>36.000.000,00</valor> <assinatura>09/08/2022</assinatura> <contratado>Banrisul Cartões SA - passou a ser Banrisul Soluções em Pagamentos SA - Instituição de Pagamento</contratado></Row>
<Row><contrato>058/2021</contrato> <nro_termo>04/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de prazo e aumento de valor.Sendo o acréscimo de R$ 5.946,80.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>418.739,27</valor> <assinatura>28/03/2022</assinatura> <contratado>Apague Comercio de Equipamentos de Combate a Incendios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>114/2019</contrato> <nro_termo>04/2022</nro_termo> <objeto>Aditivo para reajuste de valor e prorrogação do prazo de vigência por mais 12 meses do Contrato Administrativo 114/2019 - Serviço de limpeza nas UBS e na Secretaria Municipal de Saúde.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>4.221.764,76</valor> <assinatura>12/04/2022</assinatura> <contratado>Caroldo Prestação de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>085/2018</contrato> <nro_termo>04/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de vigência do Contrato Administrativo 085/2018</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>48.933,12</valor> <assinatura>01/07/2022</assinatura> <contratado>Carlos Solange Lopes Bessa</contratado></Row>
<Row><contrato>014/2016</contrato> <nro_termo>04/2022</nro_termo> <objeto>Apostilamento para acrescentar saldo de subsídio referente ao auxilio emergencial à gratuidade das pessoas idosas no Transporte Público Coletivo Urbano.</objeto> <secretaria>STT       </secretaria> <valor>5.274.000,00</valor> <assinatura>30/11/2022</assinatura> <contratado>Consórcio de Transporte Coletivo de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>222/2017</contrato> <nro_termo>04/2022</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência por mais 12 meses do contrato 222/2017.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>590.707,08</valor> <assinatura>14/01/2022</assinatura> <contratado>NGS Suporte em Informática Ltda EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>018/2018</contrato> <nro_termo>04/2022</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 018/2018 - Locação de imóvel situado na Rua Cônego Siqueira Canabarro, 1012.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>60.067,56</valor> <assinatura>07/01/2022</assinatura> <contratado>Enio da Silveira Hoff</contratado></Row>
<Row><contrato>059/2018</contrato> <nro_termo>04/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de vigência do Contrato Administrativo 059/2018 em mais 12 meses, bem como estabelece a correção do valor mensal da locação e altera sua Razão Social.</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>67.311,12</valor> <assinatura>01/04/2022</assinatura> <contratado>I.C. da Silva Administradora de Imóveis Ltda - era I.C. da Silva Incorporadora de Imoveis Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>216/2018</contrato> <nro_termo>04/2022</nro_termo> <objeto>Quarto Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 216/2018 - Prestação de serviço de veiculação das publicações oficiais da Prefeitura Municipal de Pelotas.</objeto> <secretaria/> <valor>719.100,00</valor> <assinatura>14/12/2022</assinatura> <contratado>Gráfica Diário Popular Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>149/2018</contrato> <nro_termo>04/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de prazo e acréscimo de valor. Sendo o valor mensal de R$ 6.995,32.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>83.943,84</valor> <assinatura>14/10/2022</assinatura> <contratado>Fernando de Oliveira Vieira passou a ser Cleusa Elena de Medeiros Vieira</contratado></Row>
<Row><contrato>092/2018</contrato> <nro_termo>04/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para reequilíbrio economico do Contrato Administrativo 092/2018</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>86.184,00</valor> <assinatura>05/08/2022</assinatura> <contratado>Jeferson dos Santos Transportes ME</contratado></Row>
<Row><contrato>199/2018</contrato> <nro_termo>04/2022</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 199/2018 - Locação de imóvel situado na Rua Felix da Cunha, 603 salas A, B e C em Pelotas - RS. </objeto> <secretaria>SMDTI     </secretaria> <valor>91.515,00</valor> <assinatura>12/12/2022</assinatura> <contratado>Ricardo Ramos Construtora Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>025/2018</contrato> <nro_termo>04/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de vigência ao Contrato Administrativo n º 025/2018</objeto> <secretaria>SSP       </secretaria> <valor>93.585,60</valor> <assinatura>07/02/2022</assinatura> <contratado>Osirnet Info Telecom Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>191/2018</contrato> <nro_termo>04/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores e prorrogação de prazo.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>9.378,00</valor> <assinatura>10/12/2022</assinatura> <contratado>Thyssenkrupp Elevadores S. A.</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2018</contrato> <nro_termo>04/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de Vigência do Contrato Administrativo 008/2018 </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>95.000,00</valor> <assinatura>14/01/2022</assinatura> <contratado>Wagner Borba de Azevedo</contratado></Row>
<Row><contrato>109/2019</contrato> <nro_termo>04/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de prazo.</objeto> <secretaria>SARH      </secretaria> <valor></valor> <assinatura>23/07/2023</assinatura> <contratado>Neoconsig Tecnologia S A - era Expressocard Administradora de Cartões S A</contratado></Row>
<Row><contrato>119/2019</contrato> <nro_termo>04/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para reajuste de valores conforme cláusula terceira do referente termo.</objeto> <secretaria>SARH      </secretaria> <valor></valor> <assinatura>13/03/2023</assinatura> <contratado>Centro de Integração Empresa Escola do RS - CIEE RS</contratado></Row>
<Row><contrato>011/2022</contrato> <nro_termo>04/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 90 dias a vigência do contrato 011/2023 - Obras de restauro do Solar da Baronesa no âmbito da Concorrência 01/2021 - SECULT.</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>13/12/2023</assinatura> <contratado>Marques Imóveis Construtora e Imobiliária Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>158/2017</contrato> <nro_termo>04/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência, bem como estabelecer a redução do valor mensal da locação do imóvel fruto do contrato 158/2017 .</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>109.517,88</valor> <assinatura>31/08/2023</assinatura> <contratado>Instituto São Benedito</contratado></Row>
<Row><contrato>045/2019</contrato> <nro_termo>04/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores e prorrogação de prazo.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>116.428,80</valor> <assinatura>12/01/2023</assinatura> <contratado>Luiz Fernando Dornelles</contratado></Row>
<Row><contrato>015/2019</contrato> <nro_termo>04/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogar a vigência por mais 12 meses bem como concede o reajuste do valor da passagem estabelecido no Contrato 015/2019. </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.318.176,00</valor> <assinatura>28/02/2023</assinatura> <contratado>Expresso Embaixador Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>007/2019</contrato> <nro_termo>04/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores e prorrogação de prazo. Sendo o valor mensal de R$ 13.096,35.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>157.156,20</valor> <assinatura>13/01/2023</assinatura> <contratado>Kenia Alexandra Garcia Pinheiro</contratado></Row>
<Row><contrato>207/2018</contrato> <nro_termo>04/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores e prorrogação de prazo. Sendo o valor mensal de R$ 13.096,35.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>157.156,20</valor> <assinatura>13/01/2023</assinatura> <contratado>Antonio Carlos Niemczewski</contratado></Row>
<Row><contrato>034/2019</contrato> <nro_termo>04/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo 04/2023 para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 034/2019 de locação de imóvel situado na Rua Prof. Araujo, 1782 - Depósito de alimentos da SMED e da SAS.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>157.544,88</valor> <assinatura>31/01/2023</assinatura> <contratado>Otelmo Bergmann Krolow</contratado></Row>
<Row><contrato>001/2020</contrato> <nro_termo>04/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo 04 para prorrogar por mais 12 meses a vigência  do contrato 001/2020 mantendo os mesmos quantitativos fisicos pactuados e os mesmos quantitativos financeiros.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>221.832,00</valor> <assinatura>02/01/2024</assinatura> <contratado>Centro de Pesquisa Ginecológica - CPEG</contratado></Row>
<Row><contrato>017/2019</contrato> <nro_termo>04/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores e prorrogação de prazo.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>227.541,00</valor> <assinatura>24/02/2023</assinatura> <contratado>Agibe dos Santos ME</contratado></Row>
<Row><contrato>120/2019</contrato> <nro_termo>04/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores e prorrogação de prazo.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>247.630,00</valor> <assinatura>02/10/2023</assinatura> <contratado>VRA Menezes</contratado></Row>
<Row><contrato>133/2019</contrato> <nro_termo>04/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores e prorrogação de prazo.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>27.383,04</valor> <assinatura>28/08/2023</assinatura> <contratado>ECS - Empresa de Comunicação e Segurança Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>100/2021</contrato> <nro_termo>04/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para alteração da cláusula quarta alterando valor final do contrato administrativo 100/2021 - Execução de obras de pavimentação de várias ruas conforme Tomada de Preços 21/2021.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>358.371,67</valor> <assinatura>20/12/2023</assinatura> <contratado>Construtora Pelotense Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>037/2019</contrato> <nro_termo>04/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 037/2019 - Locação de imóvel situado à Av. Fernando Osório, 5615.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>50.141,88</valor> <assinatura>09/03/2023</assinatura> <contratado>Neila Lisane Bierhals</contratado></Row>
<Row><contrato>036/2021</contrato> <nro_termo>04/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para estabelecer a alteração da razão social da empresa, bem como reajustar valores mensais da prestação de serviços.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>50.286,46</valor> <assinatura>31/08/2023</assinatura> <contratado>NS Serviços &amp; Segurança Ltda - era Geldson Nunes Silveira</contratado></Row>
<Row><contrato>174/2019</contrato> <nro_termo>04/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores e prorrogação de prazo.</objeto> <secretaria>PGM       </secretaria> <valor>5.083,20</valor> <assinatura>18/01/2023</assinatura> <contratado>Gabriel Sohnle Boff - MEI</contratado></Row>
<Row><contrato>087/2021</contrato> <nro_termo>04/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para repassar recursos financeiros provenientes de verbas federais do Fundo de Saúde para custeio de serviços prestados nos parâmetros da Portaria 096 de 07 de fevereiro de 2023.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>529.855,62</valor> <assinatura>08/03/2023</assinatura> <contratado>Hospital Espirita de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>014/2019</contrato> <nro_termo>04/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores e prorrogação de prazo. Sendo o valor mensal de R$ 4.079,37 mais R$ 400,00 de condomínio.</objeto> <secretaria/> <valor>53.752,44</valor> <assinatura>28/02/2023</assinatura> <contratado>Marlene Cruz de Almeida - passou a ser Simone Pandolfo Chittolina</contratado></Row>
<Row><contrato>214/2018</contrato> <nro_termo>04/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores e prorrogação de prazo. Sendo o valor mensal de R$ 5.810,48.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>69.725,76</valor> <assinatura>23/01/2023</assinatura> <contratado>João Carlos Gonçalves Ruivo</contratado></Row>
<Row><contrato>111/2019</contrato> <nro_termo>04/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores e prorrogação de prazo.</objeto> <secretaria>SHRF      </secretaria> <valor>7.412,04</valor> <assinatura>21/07/2023</assinatura> <contratado>Marcio Ramires de Avila - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>140/2019</contrato> <nro_termo>04/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores e prorrogação de prazo.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>93.191,52</valor> <assinatura>25/08/2023</assinatura> <contratado>Guilherme Bardou Pizarro</contratado></Row>
<Row><contrato>087/2021</contrato> <nro_termo>04/2023</nro_termo> <objeto>Apostilamento para acrescer o valor da autorização orçamentária prevista no termo Aditivo 05/2023 do Contrato 087/2021.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>94.107,30</valor> <assinatura>08/11/2023</assinatura> <contratado>Hospital Espirita de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>114/2019</contrato> <nro_termo>04/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para trocar o nome do fiscal de execução do contrato 114/2019 - Serviços de Limpeza e Higiene nas Unidades Básicas de Saúde.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>15/01/2024</assinatura> <contratado>Caroldo Prestação de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>013/2022</contrato> <nro_termo>04/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para estabelecer a substituição do veiculo designado para fazer o transporte de alunos da EMEF lima e Silva na zona rural do município. conforme Pregão 204/2021.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>26/03/2024</assinatura> <contratado>Aldino Romiro Bonow &amp; Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>006/2024</contrato> <nro_termo>04/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para Ordem de Inicio de Serviço de Pintura externa da EMEI Paulo Freire que estava suspensa desde 19/02/2024.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>29/10/2024</assinatura> <contratado>MI Construções e Soluções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>019/2020</contrato> <nro_termo>04/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para retificar a Cláusula primeira do Contrato 019/2020 - Serviço de tratamento, controle da qualidade da água fornecida nas UBS da Zona Rural, Comunidades Quilombolas e Aldeia Indigena.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>06/08/2024</assinatura> <contratado>Artibras Saneamento e Engenharia EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>005/2020</contrato> <nro_termo>04/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 005/2020 - Locação de imóvel situado na Praça Capitão Nestor Corbiniano de Andrade, 61 e 61-1.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>114.205,44</valor> <assinatura>09/02/2024</assinatura> <contratado>Maria Lucia Valente Cardoso e outros</contratado></Row>
<Row><contrato>053/2019</contrato> <nro_termo>04/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 053/2019 - Locação de imóvel situado na Colonia Ramos - 3º Distrito de Pelotas, sede da EMEF Honorina Torres.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>12.316,56</valor> <assinatura>29/03/2024</assinatura> <contratado>Marcia Rosanete Blank Tuchtenhagen - passou a ser Marcia Rosanete Blank</contratado></Row>
<Row><contrato>102/2022</contrato> <nro_termo>04/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 102/2022 - Prestação de serviços de Transporte Escolar de alunos da EEEM Dirceu Moreira conforme Pregão eletrônico 073/2022 - SMED.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>137.926,80</valor> <assinatura>06/10/2024</assinatura> <contratado>JCV Perleberg Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>111/2022</contrato> <nro_termo>04/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 111/2022 - Prestação de Serviços de Transporte Escolar aos alunos das escolas municipais e estaduais da zona rural do município.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>173.713,10</valor> <assinatura>07/10/2024</assinatura> <contratado>Bonow e Rivaroli Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>043/2021</contrato> <nro_termo>04/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 043/2021 - Serviço de Transporte Escolar aos alunos da Escola EMEF Ministro Arthur de Souza Costa, de acordo com Pregão 212/2020.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>176.719,20</valor> <assinatura>24/05/2024</assinatura> <contratado>Paulo Nick Nogueira &amp; Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>019/2020</contrato> <nro_termo>04/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 019/2020 - Tratamento da água para consumo nas UBs, Escolas municipais rurais e comunidades quilombolas.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>177.428,52</valor> <assinatura>15/05/2024</assinatura> <contratado>Artibras Saneamento e Engenharia EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>110/2022</contrato> <nro_termo>04/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 110/2022 - Serviço de Transporte Escolar aos alunos da EMEF Ministro Arthur de Souza Costa conforme Pregão 073/2022 - SMED.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>191.594,20</valor> <assinatura>06/10/2024</assinatura> <contratado>Wilso Oreste Scaglioni e Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>102/2018</contrato> <nro_termo>04/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para ratificar clausula sétima - Da Dotação orçamentária ao contrato 102/2018 - Serviço de transporte de pacientes para consultas e exames.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>196.072,03</valor> <assinatura>24/01/2024</assinatura> <contratado>Agência de Viagens e Turismo TIMM Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>156/2022</contrato> <nro_termo>04/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para alterar a Cláusula quarta suprimindo e acrescendo valores aos inicialmente estipulados no Contrato 156/2022 - Obras de requalificação do Parque da Baronesa.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>214.234,68</valor> <assinatura>12/12/2024</assinatura> <contratado>Marsou Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>002/2016</contrato> <nro_termo>04/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 002/2016 - Contrato de Locação de Imóvel situado na Praça 20 de Setembro, 366 em Pelotas.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>320.554,92</valor> <assinatura>08/05/2024</assinatura> <contratado>Marfiso Menezes Neto</contratado></Row>
<Row><contrato>048/2022</contrato> <nro_termo>04/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses o prazo de vigência do Contrato 048/2022 - Serviços vinculados à area de saúde pública com atendimento multiprofissional à pessoas com deficiência visual.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>321.730,08</valor> <assinatura>12/12/2024</assinatura> <contratado>Associação Escola Louis Braille</contratado></Row>
<Row><contrato>087/2023</contrato> <nro_termo>04/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 180 dias a vigência do Contrato 087/2023 - Serviços de Portaria, Zeladoria e Limpeza no prédio do Mercado Central.</objeto> <secretaria>SMDTI     </secretaria> <valor>327.225,78</valor> <assinatura>01/11/2024</assinatura> <contratado>J&amp;F Servicos Paisagisticos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>003/2020</contrato> <nro_termo>04/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 003/2020 - Locação de concentradores de oxigênio com fornecimento de cargas de oxigênio de acordo com Pregão 191/2019 - SMS.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>361.635,00</valor> <assinatura>26/01/2024</assinatura> <contratado>Air Liquide Brasil Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>077/2023</contrato> <nro_termo>04/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 6 meses a vigência do Contrato 077/2023 - Prestação de serviços de publicidade e propaganda para a Administração direta e indireta do município.</objeto> <secretaria>GPM       </secretaria> <valor>400.000,00</valor> <assinatura>05/07/2024</assinatura> <contratado>Engenho de Idéias Comunicação Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>092/2022</contrato> <nro_termo>04/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 092/2022 - Prestação de serviços de limpeza e higiene a ser realizado nos CRAS conforme Pregão 242/2021 - SAS.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>554.486,40</valor> <assinatura>15/08/2024</assinatura> <contratado>Floripa Terceirizados Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>042/2021</contrato> <nro_termo>04/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar a vigência por mais 12 meses do contrato 042/2021 - Prestação de Serviço de Poda e supressão de árvores em logradouros públicos do município.</objeto> <secretaria>SQA       </secretaria> <valor>562.957,92</valor> <assinatura>01/10/2024</assinatura> <contratado>Ana Terra Serviços Ambientais Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>074/2024</contrato> <nro_termo>04/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da cláusula segunda - Da Execução e do Prazo estipulando a vigência do Contrato 047/2024 até 09/09/2025.</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>04/07/2025</assinatura> <contratado>MI Construções e Soluções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>011/2023</contrato> <nro_termo>04/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para registrar a substituição do veiculo responsável para fazer o transporte de alunos da EMEF Dr. Berchon - Linha 34 na zona rural do município.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>14/02/2025</assinatura> <contratado>Vanderlei Mendes</contratado></Row>
<Row><contrato>023/2023</contrato> <nro_termo>04/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar os prazos de execução e de vigência do contrato 023/2023 - Obra de duplicação da Avenida Cidade de Lisboa - SEPLAG.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>04/02/2025</assinatura> <contratado>C H da Costa Pavimentação Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>039/2022</contrato> <nro_termo>04/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar os prazos de execução e de vigência do contrato 039/2022 - Construção do HPS Regional de Pelotas.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>29/01/2025</assinatura> <contratado>Construtora Augusto Velloso S/A</contratado></Row>
<Row><contrato>018/2024</contrato> <nro_termo>04/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para prorrogar por mais 3 meses o prazo de vigência do Contrato 018/2024.</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>19/12/2025</assinatura> <contratado>Jolvani Betinardi Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>057/2025</contrato> <nro_termo>04/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento 04 para alterar o disposto no Termo de Apostilamento 03 sobre a "Cláusula Sétima - Das Despesas e Fontes de Recursos" ao Contrato 057/2025. </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>09/09/2025</assinatura> <contratado>Felice Automoveis Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>025/2023</contrato> <nro_termo>04/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para estabelecer alteração de endereço do ponto de internet do antigo Almoxarifado para o novo prédio do Almoxarifado localizado na Av. Fernando Osório, 273.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>10/02/2025</assinatura> <contratado>Osirnet Info Telecom Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>087/2023</contrato> <nro_termo>04/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para indicação do servidor responsável pela fiscalização da execução do contrato 087/2023.</objeto> <secretaria>SMDTI     </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>20/08/2025</assinatura> <contratado>J&amp;F Servicos Paisagisticos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>184/2023</contrato> <nro_termo>04/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar cláusula oitava - Do Acompanhamento e Fiscalização do Contrato 184/2023.</objeto> <secretaria>SQA       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>20/02/2025</assinatura> <contratado>Clinica Veterinária Bueno Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>140/2018</contrato> <nro_termo>04/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses o prazo de vigência do contrato 140/2018 - Atendimento e Disponibilidade do Cartão combustível e sistema de manutenção de frota.</objeto> <secretaria>SARH      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>10/09/2025</assinatura> <contratado>Banrisul Soluções em Pagamentos SA - Instituição de Pagamento - era Banrisul Cartões S.A.</contratado></Row>
<Row><contrato>130/2022</contrato> <nro_termo>04/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo 4 para formalizar a alteração da razão Social da empresa, bem como informar a substituição do veiculo responsável pelo transporte dos alunos da EMEF D. Maria Joaquina conforme Pregão 059/2022.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>14/04/2025</assinatura> <contratado>Ribes &amp; Burkle Transportes Ltda - era Carlos Luiz Ribes</contratado></Row>
<Row><contrato>103/2022</contrato> <nro_termo>04/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para registrar a substituição do veiculo responsável pelo transporte escolar de alunos da EEEM Marechal Rondon - Linha 17 na zona rural do município. </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>27/01/2025</assinatura> <contratado>Tatiane Moura Quinzen Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>100/2022</contrato> <nro_termo>04/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para registrar a substituição do veiculo que faz o Transporte Escolar dos alunos das Escolas EMEF Alberto Rosa e EEEM João Simões Lopes Neto na zona rural do município.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>10/02/2025</assinatura> <contratado>Jeferson dos Santos Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>129/2022</contrato> <nro_termo>04/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para estabelecer a substituição do veiculo responsável pelo Transporte Escolar de alunos da EEEM Dirceu Moreira na zona rural do município.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>14/02/2025</assinatura> <contratado>JCV Perleberg Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>144/2022</contrato> <nro_termo>04/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da cláusula sétima - Do Acompanhamento e Fiscalização, nomeando servidor responsável pela fiscalização do contrato 144/2022.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>06/05/2025</assinatura> <contratado>Wday Comunicação Online Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>005/2024</contrato> <nro_termo>04/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para incluir valores correspondentes às horas sob demanda e as horas técnicas conforme cláusula oitava, item 3 do Contrato 005/2024.</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>102.772,12</valor> <assinatura>11/08/2025</assinatura> <contratado>AVMB - Consultoria e Assessoria em Informatica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>058/2020</contrato> <nro_termo>04/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses o prazo de vigência do Contrato 058/2020 - Sistema de Gestão Pública.</objeto> <secretaria>SQA       </secretaria> <valor>115.800,24</valor> <assinatura>29/08/2025</assinatura> <contratado>SISLAM Tecnologia Ambiental Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>013/2023</contrato> <nro_termo>04/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses o prazo de vigência do Contrato 013/2023, bem como reduz o valor do km rodado no percurso do Transporte Escolar de alunos da zona rural do Pregão 204/2022.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>117.648,00</valor> <assinatura>13/02/2026</assinatura> <contratado>Gilberto Silveira Gadea</contratado></Row>
<Row><contrato>143/2023</contrato> <nro_termo>04/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para supressão de valor em decorrência de alteração de quantitativos de itens do Boletim de medição referentes ao Contrato 143/2023.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>-117.723,34</valor> <assinatura>04/12/2025</assinatura> <contratado>SBS Engenharia e Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>014/2023</contrato> <nro_termo>04/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para alteração do percurso diário com acréscimo de quilometragem percorrida, bem como redução do valor do quilometro rodado no Contrato 014/2023 - Transporte de alunos de Escolas rurais.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1.260,60</valor> <assinatura>12/01/2026</assinatura> <contratado>Luiz Fernando Dornelles</contratado></Row>
<Row><contrato>007/2023</contrato> <nro_termo>04/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses o prazo de vigência, bem como estabelece a redução do valor do Km rodado no percurso do contrato 007/2023.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>144.996,00</valor> <assinatura>22/01/2026</assinatura> <contratado>JCV Perleberg Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>015/2023</contrato> <nro_termo>04/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar a vigência do Contrato 015/2023 por mais 12 meses e estabelece o reajuste do valor do Km rodado no transporte de alunos.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>149.056,80</valor> <assinatura>28/01/2026</assinatura> <contratado>Carlos Miguel Beiersdorf</contratado></Row>
<Row><contrato>007/2020</contrato> <nro_termo>04/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para repasse de recursos financeiros oriundos das Emendas Impositivas do Legislativo Municipal 339 e 469/2024 para aquisição de insumos hospitalares.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>150.000,00</valor> <assinatura>28/11/2025</assinatura> <contratado>Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBESERH</contratado></Row>
<Row><contrato>018/2023</contrato> <nro_termo>04/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 018/2023 - Serviço de Transporte Escolar de alunos da EMEF Rafael Brusque e da EEEM Colonia Z-3.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>156.095,00</valor> <assinatura>07/02/2025</assinatura> <contratado>Andre Harms Stallbaum Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>004/2023</contrato> <nro_termo>04/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogarpor mais 12 meses o prazo de vigência, bem como reajusta o valor do Km rodado no trajeto do Transporte Escolar do contrato 004/2023. </objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>157.872,00</valor> <assinatura>12/02/2026</assinatura> <contratado>Matheus Peter Mendes</contratado></Row>
<Row><contrato>006/2023</contrato> <nro_termo>04/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses o prazo de vigência do contrato 006/2023 - Serviço de transporte Escolar de alunos da zona rural do municipio.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>194.640,00</valor> <assinatura>22/01/2026</assinatura> <contratado>Lindomar Norenberg e Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>109/2022</contrato> <nro_termo>04/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses o prazo de vigência, bem como autoriza o reajuste do preço do Km rodado no transporte dos alunos das Escolas da zona rural do município que usam a Linha 47. </objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>194.832,00</valor> <assinatura>07/10/2025</assinatura> <contratado>Aldino Romiro Bonow &amp; Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>028/2021</contrato> <nro_termo>04/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação do contrato 028/2021 pelo período de 12 meses.</objeto> <secretaria>PGM       </secretaria> <valor>1.980,00</valor> <assinatura>14/05/2025</assinatura> <contratado>Central Oliveira de Alarmes Ltda - era Jean Murilo Farias de Oliveira</contratado></Row>
<Row><contrato>107/2022</contrato> <nro_termo>04/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses o prazo de vigência do contrato 107/2022 - Transporte de alunos da EMEF D. Maria Joaquina na zona rural do municipio.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>199.958,40</valor> <assinatura>31/10/2025</assinatura> <contratado>JCV Perleberg Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>131/2022</contrato> <nro_termo>04/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses o prazo de vigência, bem como reajusta o valor do Km rodado no percurso de Transporte Escolar so contrato 131/2022.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>207.408,00</valor> <assinatura>17/10/2025</assinatura> <contratado>Bonow e Rivaroli Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>039/2021</contrato> <nro_termo>04/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 039/2021 - Locação de caminhão boiadeiro para transporte de animais de grande porte conforme Pregão 018/2021 - SMDR. </objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>214.200,00</valor> <assinatura>02/05/2025</assinatura> <contratado>Alfredo Roberto Goulart Silveira</contratado></Row>
<Row><contrato>104/2022</contrato> <nro_termo>04/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses o prazo de vigência do contrato 104/2022 - Serviço de Transporte Escolar aos alunos da EEEM Profª Elizabeth Blaas Romano na zona rural do municipio. </objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>225.120,00</valor> <assinatura>07/10/2025</assinatura> <contratado>Lindomar Norenberg e Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>015/2019</contrato> <nro_termo>04/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para Termo de Pagamento - Indenização 04/2025 por reconhecimento de dívida, apurado em relatório, oriunda da prestação de serviços sem previsão no contrato 015/2019.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>235.620,00</valor> <assinatura>12/09/2025</assinatura> <contratado>Expresso Embaixador Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>117/2023</contrato> <nro_termo>04/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para alterar a cláusula quarta suprimindo valor total no Contrato 117/2023 - SEPLAG </objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>-247.364,17</valor> <assinatura>24/01/2025</assinatura> <contratado>Encopav Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>012/2023</contrato> <nro_termo>04/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo 04 para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 012/2023 - Serviço de Transporte Escolar aos alunos da EMEF João da Silva Silveira e EEEM Marechal Rondon - Linha 36 na zona rural.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>254.968,60</valor> <assinatura>14/02/2025</assinatura> <contratado>Diomar Ottoni Pastorini Pinto &amp; Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>105/2017</contrato> <nro_termo>04/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 105/2017 - Locação de imóvel situado na Rua Santos Dumont, 149, sede da Secretaria Municipal da Fazenda.</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>285.659,52</valor> <assinatura>04/06/2025</assinatura> <contratado>I.C. da Silva Incorporadora de Imoveis Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>064/2021</contrato> <nro_termo>04/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 6 meses o prazo de vigência do contrato 064/2021 - Locação de imóvel situado na Rua Tiradentes, 3021, sala 502.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>33.000,00</valor> <assinatura>12/12/2024</assinatura> <contratado>Enio Luis Machado Lopes</contratado></Row>
<Row><contrato>029/2021</contrato> <nro_termo>04/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 029/2021 - Locação de imóvel situado na Rua Marcilio Dias, 357 - Serviço Residencial Terapêutico Tipo I.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>58.268,16</valor> <assinatura>18/04/2025</assinatura> <contratado>Ramão Francisco Moreira Magalhães</contratado></Row>
<Row><contrato>141/2022</contrato> <nro_termo>04/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar os prazos de execução e de vigência bem como altera o valor final do Contrato inicialmente previsto.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>653.669,84</valor> <assinatura>14/08/2025</assinatura> <contratado>Construtora Pelotense Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>043/2022</contrato> <nro_termo>04/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 043/2022 - Prestação de Serviços de na área de Fisioterapia.  </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>675.009,12</valor> <assinatura>10/07/2025</assinatura> <contratado>Clinica de Fisioterapia Daniela Castro Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>003/2020</contrato> <nro_termo>04/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar a Cláusula Quarta - Da Dotação Orçamentária do Contrato 003/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>27/01/2026</assinatura> <contratado>Air Liquide Brasil Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>028/2023</contrato> <nro_termo>04/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar o Projeto Atividade para o exercicio 2026 do Contrato 028/2023.</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>20/01/2026</assinatura> <contratado>Telealarme Brasil Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>020/2024</contrato> <nro_termo>04/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para inclusão na Cláusula quarta o item 4.1 - valor das cópias excedentes nos meses de janeiro e fevereiro.</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>04/03/2026</assinatura> <contratado>Compucom Soluções Digitais Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>001/2023</contrato> <nro_termo>04/2026</nro_termo> <objeto>Aditivo para estabelecer a susbstituição do veiculo responsável por fazer o transporte de alunos da EMEF Evaristo da Veiga na zona rural do municipio. </objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>20/02/2026</assinatura> <contratado>Andre Harms Stallbaum Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>019/2022</contrato> <nro_termo>04/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da cláusula Nona - Do Acompanhamento e Fiscalização substituino a Fiscal que acompanhará a execução do Contrato 019/2022.</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>08/05/2026</assinatura> <contratado>Companhia de Informática de Pelotas - COINPEL</contratado></Row>
<Row><contrato>025/2023</contrato> <nro_termo>04/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar a cláusula sétima - Da Dotação Orçamentária do Contrato 025/2023.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>09/02/2026</assinatura> <contratado>Osirnet Info Telecom Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>128/2023</contrato> <nro_termo>04/2026</nro_termo> <objeto>Aditivo para estabelecer a substituição do veiculo, bem como a alteração da razão social da empresa responsável pelo serviço de Transporte Escolar.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>29/01/2026</assinatura> <contratado>Quality Fretamento &amp; Turismo Ltda - era Tatiane Moura Quinzen </contratado></Row>
<Row><contrato>095/2022</contrato> <nro_termo>04/2026</nro_termo> <objeto>Aditivo para registrar a substituição do veiculo usado no percurso de transporte escolar aos alunos da EMEF Wilson Muller na zona rural do municipio.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>13/03/2026</assinatura> <contratado>Hobuss Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>156/2023</contrato> <nro_termo>04/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da cláusula oitava - Da Dotação Orçamentária ao Contrato 156/2023.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>04/02/2026</assinatura> <contratado>Mitra Arquidiocesana de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>016/2023</contrato> <nro_termo>04/2026</nro_termo> <objeto>Aditivo para aditamento da quilometragem percorrida no trajeto com acréscimo de 2,4 km diários, reajustando o valor mensal do contrato 016/2023.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1.282,24</valor> <assinatura>03/07/2026</assinatura> <contratado>JCV Perleberg Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>116/2022</contrato> <nro_termo>04/2026</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 6 meses o prazo de vigência do contrato 116/2022 - Locação de veiculo para o Gabinete do Prefeito.</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>27.373,80</valor> <assinatura>05/03/2026</assinatura> <contratado>Autolocadora Linck &amp; Mello Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>122/2022</contrato> <nro_termo>04/2026</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses o prazo de vigência do Contrato 122/2022.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>34.859,16</valor> <assinatura>13/04/2026</assinatura> <contratado>Renato Barrocas Moreira</contratado></Row>
<Row><contrato>105/2022</contrato> <nro_termo>04/2026</nro_termo> <objeto>Aditivo para acrescer 13Km ao percurso diário, bem como reduzir o valor do Km rodado no transporte de alunos da EMEF Alberto Rosa na zona rural do municipio.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>3.857,28</valor> <assinatura>10/07/2026</assinatura> <contratado>Jeferson dos Santos Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>019/2022</contrato> <nro_termo>04/2026</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses o prazo de vigência do Contrato 019/2022 - Prestação de serviços de Informática.</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>5.086.333,68</valor> <assinatura>27/02/2026</assinatura> <contratado>Companhia de Informática de Pelotas - COINPEL</contratado></Row>
<Row><contrato>015/2024</contrato> <nro_termo>04/2026</nro_termo> <objeto>Aditivo para acrescer 1 Impressora multifuncional pelo período restante de vigência do Contrato 015/2024.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>653,82</valor> <assinatura>22/05/2026</assinatura> <contratado>Compucom Soluções Digitais Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>055/2024</contrato> <nro_termo>04/2026</nro_termo> <objeto>Aditivo para suprimir valores pela readequação de quantitativos inicialmente ajustados, bem como conceder reajustes devidos e a prorrogação dos prazos de execução e vigência do Contrato 055/2024.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>-871.802,79</valor> <assinatura>15/07/2026</assinatura> <contratado>Construtora Pelotense Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2022</contrato> <nro_termo>04/2026</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses o prazo de vigência do Contrato 009/2022 de locação de imóvel situado na Av. Domingos de Almeida, 1381.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>89.288,76</valor> <assinatura>18/02/2026</assinatura> <contratado>Maria Gleide Vaz Alves e Fernando Antonio Roldan Alves</contratado></Row>
<Row><contrato>271/2008</contrato> <nro_termo>05/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SELJ      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>26/03/2010</assinatura> <contratado>Tecnocon - Construtora de Obras Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>016/2008</contrato> <nro_termo>05/2010</nro_termo> <objeto>Aditamento para Acréscimos</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>350.897,49</valor> <assinatura>25/05/2010</assinatura> <contratado>Delta Construções S.A.</contratado></Row>
<Row><contrato>219/2007</contrato> <nro_termo>05/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>73.018,12/mês</valor> <assinatura>25/05/2010</assinatura> <contratado>Costa Pinho e Cia. Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>070/2007</contrato> <nro_termo>05/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Reequilíbrio Econômico-Financeiro</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>99.417,01/mês</valor> <assinatura>21/05/2010</assinatura> <contratado>Costa &amp; Amaral Administração de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>135/2009</contrato> <nro_termo>05/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SAF       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>21/03/2011</assinatura> <contratado>IGAM Corporativo Cursos e Assessoria S/S e Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>274/2008</contrato> <nro_termo>05/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Reajuste</objeto> <secretaria/> <valor>1.540,00/mês</valor> <assinatura>21/02/2011</assinatura> <contratado>Z. F. Souto &amp; Cia. Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato> 001/2007</contrato> <nro_termo>05/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência; Alteração da Destinação do Imóvel</objeto> <secretaria>SPE       </secretaria> <valor>1.978,27/mês</valor> <assinatura>14/04/2011</assinatura> <contratado>Luciano Nogues Lopes</contratado></Row>
<Row><contrato>163/2008</contrato> <nro_termo>05/2011</nro_termo> <objeto>Alteração do Valor</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>4.093,29/mês</valor> <assinatura>22/09/2011</assinatura> <contratado>Companhia de Informática de Pelotas - COINPEL</contratado></Row>
<Row><contrato>048/2009</contrato> <nro_termo>05/2012</nro_termo> <objeto>Alteração da Dotação Orçamentária</objeto> <secretaria>SAF       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>30/03/2012</assinatura> <contratado>Companhia de Informática de Pelotas - COINPEL</contratado></Row>
<Row><contrato>230/2009</contrato> <nro_termo>05/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e do Prazo de Execução</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>30/04/2012</assinatura> <contratado>Marsou Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>278/2010</contrato> <nro_termo>05/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMH       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>10/08/2012</assinatura> <contratado>Construtora ACPO Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>085/2009</contrato> <nro_termo>05/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1,80 p/ km rodado</valor> <assinatura>23/05/2012</assinatura> <contratado>Baschi &amp; Sacramento Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>068/2009</contrato> <nro_termo>05/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência; Troca de Veículo; Aditamento da Quilometragem</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1,83 p/ km rodado</valor> <assinatura>23/05/2012</assinatura> <contratado>Baschi &amp; Sacramento Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>074/2009</contrato> <nro_termo>05/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1,83 p/ km rodado</valor> <assinatura>18/04/2012</assinatura> <contratado>Jeferson dos Santos Transportes ME</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2010</contrato> <nro_termo>05/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1.919.292,00</valor> <assinatura>27/02/2012</assinatura> <contratado>Costa &amp; Amaral Administração de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>318/2008</contrato> <nro_termo>05/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Reajuste</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>5.500,00/mês</valor> <assinatura>28/12/2012</assinatura> <contratado>Gilmara Ferreira Moreira e Solange Meirelles Moreira</contratado></Row>
<Row><contrato>227/2011</contrato> <nro_termo>05/2012</nro_termo> <objeto>Alterações nos Serviços</objeto> <secretaria>SMH       </secretaria> <valor>57.628,78</valor> <assinatura>20/12/2012</assinatura> <contratado>CPC Construtora Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>312/2011</contrato> <nro_termo>05/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e do Prazo de Execução</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>22/10/2013</assinatura> <contratado>Construtora Pelotense Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>059/2010</contrato> <nro_termo>05/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>01/04/2013</assinatura> <contratado>Consórcio STE-ECSAM-ENGEPLUS</contratado></Row>
<Row><contrato>113/2011</contrato> <nro_termo>05/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMH       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>16/09/2013</assinatura> <contratado>3C Arquitetura e Urbanismo Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>195/2010</contrato> <nro_termo>05/2013</nro_termo> <objeto>Alteração da Dotação Orçamentária (SME)</objeto> <secretaria>SGAF      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>29/07/2013</assinatura> <contratado>AVMB - Consultoria e Assessoria em Informática Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>097/2009</contrato> <nro_termo>05/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência; Aditamento da Quilometragem</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>1,53 p/ km rodado</valor> <assinatura>31/03/2013</assinatura> <contratado>Aroldo Cazare</contratado></Row>
<Row><contrato>196/2009</contrato> <nro_termo>05/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>1,53 p/ km rodado</valor> <assinatura>03/04/2013</assinatura> <contratado>Nestor Bubolz</contratado></Row>
<Row><contrato>066/2009</contrato> <nro_termo>05/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência; Alteração para Pessoa Jurídica</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>1,53 p/ km rodado</valor> <assinatura>24/03/2013</assinatura> <contratado>Perleberg e Tuchtenhagen Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>056/2009</contrato> <nro_termo>05/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>1.717,00/mês</valor> <assinatura>30/12/2013</assinatura> <contratado>Marlene Cruz de Almeida</contratado></Row>
<Row><contrato>200/2011</contrato> <nro_termo>05/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação de Vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>174.268,64/mês</valor> <assinatura>30/12/2013</assinatura> <contratado>Tradição Prestadora de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>160/2009</contrato> <nro_termo>05/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência; Alteração do Condutor do Veículo</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>1,77 p/ km rodado</valor> <assinatura>10/06/2013</assinatura> <contratado>Gilmar Milech</contratado></Row>
<Row><contrato>234/2009</contrato> <nro_termo>05/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>18.000,00/mês</valor> <assinatura>01/04/2013</assinatura> <contratado>Roberto David Malcon</contratado></Row>
<Row><contrato>086/2009</contrato> <nro_termo>05/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>1,83 p/ km rodado</valor> <assinatura>31/03/2013</assinatura> <contratado>Nelson Zitzke Uarth</contratado></Row>
<Row><contrato>078/2009</contrato> <nro_termo>05/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>1,83 p/ km rodado</valor> <assinatura>31/03/2013</assinatura> <contratado>Carlos Luiz Ribes</contratado></Row>
<Row><contrato>069/2009</contrato> <nro_termo>05/2013</nro_termo> <objeto>Aditamento da Quilometragem</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>2,28 p/ km rodado</valor> <assinatura>25/03/2013</assinatura> <contratado>Paulo Nick Nogueira ME</contratado></Row>
<Row><contrato>114/2012</contrato> <nro_termo>05/2013</nro_termo> <objeto>Aditamento de Serviços</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>291.177,47</valor> <assinatura>30/12/2013</assinatura> <contratado>Marsou Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>195/2009</contrato> <nro_termo>05/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>3.198,02/mês</valor> <assinatura>23/01/2013</assinatura> <contratado>JCR Construtora e Incorporadora Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>092/2009</contrato> <nro_termo>05/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>21/02/2014</assinatura> <contratado>Renato Martin</contratado></Row>
<Row><contrato>096/2009</contrato> <nro_termo>05/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>21/02/2014</assinatura> <contratado>Adir Kerstner</contratado></Row>
<Row><contrato>094/2009</contrato> <nro_termo>05/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>21/02/2014</assinatura> <contratado>Lindomar Norenberg</contratado></Row>
<Row><contrato>091/2009</contrato> <nro_termo>05/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>21/02/2014</assinatura> <contratado>Vanderlei Mendes</contratado></Row>
<Row><contrato>090/2009</contrato> <nro_termo>05/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>21/02/2014</assinatura> <contratado>Mateus de Souza Jansen</contratado></Row>
<Row><contrato>089/2009</contrato> <nro_termo>05/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>21/02/2014</assinatura> <contratado>Paulo Nick Nogueira ME</contratado></Row>
<Row><contrato>088/2009</contrato> <nro_termo>05/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>21/02/2014</assinatura> <contratado>André Harms Stallbaum</contratado></Row>
<Row><contrato>087/2011</contrato> <nro_termo>05/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>21/02/2014</assinatura> <contratado>Gilberto Silveira Gadea</contratado></Row>
<Row><contrato>086/2011</contrato> <nro_termo>05/2014</nro_termo> <objeto>Substituição de veículo</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>19/09/2014</assinatura> <contratado>Seloni Maria Treichel Wally</contratado></Row>
<Row><contrato>085/2011</contrato> <nro_termo>05/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>21/02/2014</assinatura> <contratado>Rodrigo Casarin Borges</contratado></Row>
<Row><contrato>083/2009</contrato> <nro_termo>05/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>24/02/2014</assinatura> <contratado>Nedo Robe</contratado></Row>
<Row><contrato>203/2012</contrato> <nro_termo>05/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação do prazo de vigência e execução</objeto> <secretaria>SDET      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>03/07/2014</assinatura> <contratado>SPO Construçoes e Incorporaçoes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>050/2010</contrato> <nro_termo>05/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>21/02/2014</assinatura> <contratado>Luiz Fernando Dornelles</contratado></Row>
<Row><contrato>048/2010</contrato> <nro_termo>05/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>24/02/2014</assinatura> <contratado>Marcos de Macedo Robe</contratado></Row>
<Row><contrato>070/2009</contrato> <nro_termo>05/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>21/02/2014</assinatura> <contratado>Diomar Ottoni Pastorini Pinto</contratado></Row>
<Row><contrato>081/2009</contrato> <nro_termo>05/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>24/02/2014</assinatura> <contratado>Jeferson dos Santos Transportes ME</contratado></Row>
<Row><contrato>038/2013</contrato> <nro_termo>05/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e do Prazo de Execução</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>31/10/2014</assinatura> <contratado>Consorcio Engeplus / STE</contratado></Row>
<Row><contrato>077/2009</contrato> <nro_termo>05/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>21/02/2014</assinatura> <contratado>Andréia Berndt Perleberg</contratado></Row>
<Row><contrato>076/2009</contrato> <nro_termo>05/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>21/02/2014</assinatura> <contratado>Aldino Romiro Bonow</contratado></Row>
<Row><contrato>072/2009</contrato> <nro_termo>05/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>21/02/2014</assinatura> <contratado>Diomar Ottoni Pastorini Pinto</contratado></Row>
<Row><contrato>079/2009</contrato> <nro_termo>05/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>1,53 p/ km rodado</valor> <assinatura>24/02/2014</assinatura> <contratado>Gilberto Silveira Gadea</contratado></Row>
<Row><contrato>223/2012</contrato> <nro_termo>05/2014</nro_termo> <objeto>Reajuste</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>2,18/km rodado</valor> <assinatura>07/05/2014</assinatura> <contratado>Jeferson dos Santos Transportes ME</contratado></Row>
<Row><contrato>095/2009</contrato> <nro_termo>05/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>2,26 p/ km rodado</valor> <assinatura>24/02/2014</assinatura> <contratado>Diomar Ottoni Pastorini Pinto</contratado></Row>
<Row><contrato>265/2010</contrato> <nro_termo>05/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação de Vigência da locação do imóvel</objeto> <secretaria>SGAF      </secretaria> <valor>3.976,40/mês</valor> <assinatura>05/04/2014</assinatura> <contratado>Marco Antônio da Cruz Afonso</contratado></Row>
<Row><contrato>017/2014</contrato> <nro_termo>05/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação dos Prazos de Execução e de Vigência</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>03/11/2015</assinatura> <contratado>INCORP - Consultoria e Assessoria Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>074/2015</contrato> <nro_termo>05/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SDET      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>24/11/2015</assinatura> <contratado>Sinalvias Sinalizadora Viaria Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>130/2013</contrato> <nro_termo>05/2015</nro_termo> <objeto>Aditamento para Acréscimo e Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SGAF      </secretaria> <valor>1.100.812,50</valor> <assinatura>24/07/2015</assinatura> <contratado>Ditrento Postos e Logistica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>499/2008</contrato> <nro_termo>05/2015</nro_termo> <objeto>Reajuste</objeto> <secretaria>SMH       </secretaria> <valor>1.160.997,47</valor> <assinatura>22/06/2015</assinatura> <contratado>ACPO - Artefatos de Concreto Pedro Osorio Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>129/2013</contrato> <nro_termo>05/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Acréscimo de quantitativos</objeto> <secretaria>SGAF      </secretaria> <valor>1.301.925,00</valor> <assinatura>24/07/2015</assinatura> <contratado>Comercial Buffon Combustiveis e Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>268/2012</contrato> <nro_termo>05/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.943,458,20</valor> <assinatura>28/12/2015</assinatura> <contratado>Caroldo Prestaçao de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>306/2014</contrato> <nro_termo>05/2015</nro_termo> <objeto>Reajuste</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>2.279.159,88</valor> <assinatura>08/12/2015</assinatura> <contratado>Evento Construtora de Obras Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>297/2012</contrato> <nro_termo>05/2015</nro_termo> <objeto>Reajuste</objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>+2.702.060,64</valor> <assinatura>19/03/2015</assinatura> <contratado>Sersul Limpeza e Prestaçao de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>081/2011</contrato> <nro_termo>05/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Reajuste</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>3.719,60</valor> <assinatura>10/09/2015</assinatura> <contratado>Beatriz Barreto Saalfeld</contratado></Row>
<Row><contrato>278/2013</contrato> <nro_termo>05/2015</nro_termo> <objeto>Aditamento para acréscimo </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>39.676,09</valor> <assinatura>18/11/2015</assinatura> <contratado>Compassos Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>201/2013</contrato> <nro_termo>05/2015</nro_termo> <objeto>Aditamento para acréscimo</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>4.415.370,62</valor> <assinatura>21/09/2015</assinatura> <contratado>SPO Construçoes e Incorporaçoes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>090/2012</contrato> <nro_termo>05/2016</nro_termo> <objeto>Alteração da locadora</objeto> <secretaria>SPE       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>05/09/2016</assinatura> <contratado>Gleci da Silva Lopes</contratado></Row>
<Row><contrato>162/2014</contrato> <nro_termo>05/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>29/03/2016</assinatura> <contratado>Architectura Privilegiata Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>138/2011</contrato> <nro_termo>05/2016</nro_termo> <objeto>Alteração do Locador</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>08/03/2016</assinatura> <contratado>Rocave construtora e Incorporadora Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>198/2014</contrato> <nro_termo>05/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>20/12/2016</assinatura> <contratado>AZV Engenharia e Segurança Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>139/2014</contrato> <nro_termo>05/2016</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação por mais 6 meses a vigência do contrato 139/2014.</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>25/10/2016</assinatura> <contratado>Sole &amp; Associados Projetos Especiais de Engenharia e Arquitetura Sociedade Simples EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>286/2014</contrato> <nro_termo>05/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>08/12/2016</assinatura> <contratado>Air Liquide Brasil Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>214/2015</contrato> <nro_termo>05/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação do prazo de execução e vigência.</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>14/04/2016</assinatura> <contratado>Ask Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>075/2014</contrato> <nro_termo>05/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>26/02/2016</assinatura> <contratado>Marques Imoveis Construtora e Imobiliaria Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>088/2011</contrato> <nro_termo>05/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Reajuste</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1.671,60/mês</valor> <assinatura>03/02/2016</assinatura> <contratado>José Antônio Miranda Abrantes</contratado></Row>
<Row><contrato>269/2012</contrato> <nro_termo>05/2016</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar a vigência por mais 12 meses do contrato 269/2012 e concede reajuste do valor da locação. </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>181.915,92</valor> <assinatura>30/11/2016</assinatura> <contratado>Arrozeira Floresta Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>004/2013</contrato> <nro_termo>05/2016</nro_termo> <objeto>Reajuste</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>3.500,00/mês</valor> <assinatura>14/09/2016</assinatura> <contratado>Z. F. Souto &amp; Cia. Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>045/2015</contrato> <nro_termo>05/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Aditamento para acréscimos </objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>373.200,00</valor> <assinatura>17/03/2016</assinatura> <contratado>Petrobras Distribuidora SA</contratado></Row>
<Row><contrato>117/2013</contrato> <nro_termo>05/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>54.000,00</valor> <assinatura>04/02/2016</assinatura> <contratado>Agibe dos Santos ME</contratado></Row>
<Row><contrato>317/2015</contrato> <nro_termo>05/2016</nro_termo> <objeto>Reajuste</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>75.550,92</valor> <assinatura>03/08/2016</assinatura> <contratado>Construtora ACPO Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>220/2016</contrato> <nro_termo>05/2017</nro_termo> <objeto>Quinto Aditivo para prorrogar prazos de execução e de vigência do contrato 220/2016 em mais 1 mes.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>29/09/2017</assinatura> <contratado>CW Obras e Pavimentações Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>220/2015</contrato> <nro_termo>05/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>26/06/2017</assinatura> <contratado>Kittel Engenharia e Construçao Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>202/2015</contrato> <nro_termo>05/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>28/04/2017</assinatura> <contratado>A2 Impressao Digital Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>113/2013</contrato> <nro_termo>05/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>27/12/2017</assinatura> <contratado>Grafica Diario Popular Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>171/2015</contrato> <nro_termo>05/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>27/01/2017</assinatura> <contratado>Mac Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>005/2016</contrato> <nro_termo>05/2017</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação dos prazos de execução e de vigência por mais 30 dias do contrato 005/2016 - Reforma e ampliação da UBS Cohab Guabiroba.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>13/04/2017</assinatura> <contratado>Azevedo, Aquino Construtora Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>072/2015</contrato> <nro_termo>05/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>GPM       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>09/06/2017</assinatura> <contratado>Loki Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>275/2015</contrato> <nro_termo>05/2017</nro_termo> <objeto>Reajuste</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-189.033,21</valor> <assinatura>16/03/2017</assinatura> <contratado>Encopav Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>137/2015</contrato> <nro_termo>05/2017</nro_termo> <objeto>Ajustes na planilha orçamentária </objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>+23.226,99</valor> <assinatura>17/04/2017</assinatura> <contratado>MGM Empresa Construtora Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>246/2013</contrato> <nro_termo>05/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e reajuste</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>239.320,00</valor> <assinatura>26/05/2016</assinatura> <contratado>Agencia de Viagens e Turismo Timm Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>054/2013</contrato> <nro_termo>05/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e reajuste</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>4.571,85/mês</valor> <assinatura>24/03/2017</assinatura> <contratado>Wilson de Azambuja Garcia</contratado></Row>
<Row><contrato>204/2015</contrato> <nro_termo>05/2017</nro_termo> <objeto>Reajuste</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>+66.100,31</valor> <assinatura>15/08/2017</assinatura> <contratado>Marques Imoveis Construtora e Imobiliaria Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>141/2013</contrato> <nro_termo>05/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e reajuste</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>7.191,38/mês</valor> <assinatura>27/06/2017</assinatura> <contratado>Gilmara Ferreira Moreira e Solange Meirelles Moreira</contratado></Row>
<Row><contrato>148/2016</contrato> <nro_termo>05/2017</nro_termo> <objeto>Reajuste</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>81.921,48</valor> <assinatura>21/09/2017</assinatura> <contratado>Marques Imoveis Construtora e Imobiliaria Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>004/2014</contrato> <nro_termo>05/2018</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SGAF      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>31/01/2018</assinatura> <contratado>Instituto Eccos</contratado></Row>
<Row><contrato>006/2016</contrato> <nro_termo>05/2018</nro_termo> <objeto>Prorrogação do prazo de execução das obras/serviços e vigência.</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>20/02/2018</assinatura> <contratado>SBS Engenharia e Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>046/2015</contrato> <nro_termo>05/2018</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>29/10/2018</assinatura> <contratado>Villa Bela Engenharia de Pelotas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>056/2016</contrato> <nro_termo>05/2018</nro_termo> <objeto>Prorrogação do prazo de execução e vigência</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>29/06/2018</assinatura> <contratado>MAC Engenharia EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>260/2016</contrato> <nro_termo>05/2018</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>13/07/2018</assinatura> <contratado>Marques Imoveis Construtora e Imobiliaria Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>248/2016</contrato> <nro_termo>05/2018</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação dos prazos de execução e de vigência das obras do Contrato 248/2016.</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>23/03/2018</assinatura> <contratado>Bripav - Britagem e Pavimentação Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>209/2016</contrato> <nro_termo>05/2018</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>05/03/2018</assinatura> <contratado>Modelar Engenharia e Construção Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>179/2014</contrato> <nro_termo>05/2018</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência por mais 12 meses de contrato 179/2014 e reajuste do valor de locação do imóvel situado à Rua Lobo da Costa, 1959.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>123.447,60</valor> <assinatura>24/08/2018</assinatura> <contratado>Regis Cleber de Lima Soares e Cleusa Gonsalez de Avila Soares</contratado></Row>
<Row><contrato>150/2016</contrato> <nro_termo>05/2018</nro_termo> <objeto>Aditivo para suprimir valores do contrato 150/2016 em função de alterações ao projeto inicial.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>-170.462,74</valor> <assinatura>29/03/2018</assinatura> <contratado>Bripav - Britagem e Pavimentação Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>229/2016</contrato> <nro_termo>05/2018</nro_termo> <objeto>Aditivo para alterar valores do contratuais suprimindo R$ 181.175,58 em função de alterações do projeto inicial do contrato 229/2016.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>-181.175,58</valor> <assinatura>19/07/2048</assinatura> <contratado>Bripav - Britagem e Pavimentação Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>254/2013</contrato> <nro_termo>05/2018</nro_termo> <objeto>Prorrogação de vigência e acréscimo de valor</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>217.800,00</valor> <assinatura>19/11/2018</assinatura> <contratado>Agencia de Viagens e Turismo Timm Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>228/2014</contrato> <nro_termo>05/2018</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e acréscimo de valor</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>228.780,00</valor> <assinatura>10/10/2018</assinatura> <contratado>Agibe dos Santos ME</contratado></Row>
<Row><contrato>121/2014</contrato> <nro_termo>05/2018</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e reajuste </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>4.093,07/mês</valor> <assinatura>07/03/2018</assinatura> <contratado>Neila Lisane Bierhals</contratado></Row>
<Row><contrato>132/2014</contrato> <nro_termo>05/2018</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência do contrato de locação 132/2014 por mais 12 meses e concede reajuste do valor da locação.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>50.096,52</valor> <assinatura>19/01/2018</assinatura> <contratado>Joao Carlos Gonçalves Ruivo</contratado></Row>
<Row><contrato>120/2018</contrato> <nro_termo>05/2019</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e de prazo de execução do contrato administrativo 120/2018. </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>06/01/2020</assinatura> <contratado>Hook Engenharia e Construções EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>164/2017</contrato> <nro_termo>05/2019</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação dos prazos de execução e de vigência do contrato 164/2017.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>06/03/2019</assinatura> <contratado>Modelar Engenharia e Construção Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>170/2015</contrato> <nro_termo>05/2019</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>18/06/2019</assinatura> <contratado>Competence Comunicaçao e Marketing Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>143/2017</contrato> <nro_termo>05/2019</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>29/03/2019</assinatura> <contratado>Modelar Engenharia e Construção Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>057/2018</contrato> <nro_termo>05/2019</nro_termo> <objeto>Prorrogação do prazo e da vigência</objeto> <secretaria>SGAF      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>09/07/2019</assinatura> <contratado>Modelar Engenharia e Construção Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>158/2013</contrato> <nro_termo>05/2019</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e acréscimo de valor</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>10.321,20/mês</valor> <assinatura>22/02/2019</assinatura> <contratado>Jose Xavier de Freitas Neto</contratado></Row>
<Row><contrato>173/2016</contrato> <nro_termo>05/2019</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 173/2016 - Serviço de transporte escolar aos alunos da EMEF Waldemar Denzer na zona rural do município.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>115.343,77</valor> <assinatura>20/08/2019</assinatura> <contratado>Juliano Augusto Bubolz</contratado></Row>
<Row><contrato>146/2018</contrato> <nro_termo>05/2019</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação de vigência do contrato 146/2018 por mais 12 meses.</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>20.373.498,36</valor> <assinatura>02/09/2019</assinatura> <contratado>SERSUL Limpeza e Prestação de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>254/2016</contrato> <nro_termo>05/2019</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e acréscimo de valor</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>23.200,00</valor> <assinatura>03/06/2019</assinatura> <contratado>Aborgama do Brasil Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>182/2014</contrato> <nro_termo>05/2019</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação de Vigência por mais 12 meses do contrato 182/2014.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>33.044,28</valor> <assinatura>30/08/2019</assinatura> <contratado>Beatriz Barreto Saalfeld Jenkins</contratado></Row>
<Row><contrato>034/2017</contrato> <nro_termo>05/2019</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação por mais 6 meses de vigência do contrato 034/2017 - Prestação de serviços de Motoboy.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>37.190,03</valor> <assinatura>21/03/2019</assinatura> <contratado>Rafael Pierzchalski Duarte</contratado></Row>
<Row><contrato>341/2015</contrato> <nro_termo>05/2019</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência e reajuste do valor de aluguel de imóvel situado na Rua Prof. Araujo, 1998.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>37.429,20</valor> <assinatura>19/12/2019</assinatura> <contratado>Carlos Otto Schramm</contratado></Row>
<Row><contrato>221/2015</contrato> <nro_termo>05/2019</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação por mais 12 meses de contrato de Locação dos imóveis situados na Rua Voluntários da Pátria n°s 1420,1428 e 1436, em Pelotas - RS.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>404.026,32</valor> <assinatura>02/08/2019</assinatura> <contratado>Roberto David Malcon</contratado></Row>
<Row><contrato>115/2014</contrato> <nro_termo>05/2019</nro_termo> <objeto>Prorrogação de Vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>4.900,00/Mês</valor> <assinatura>15/05/2019</assinatura> <contratado>Agropecuária Grupelli Costa e Erna Grupelli Admin. e Partic. Ltda - era Clarisse Mielke Grupelli</contratado></Row>
<Row><contrato>202/2016</contrato> <nro_termo>05/2019</nro_termo> <objeto>Quinto Aditivo para prorrogação da vigência por mais 12 meses do contrato 202/2016 e reajustar valores contratuais .</objeto> <secretaria>SMDTI     </secretaria> <valor>492.057,78</valor> <assinatura>17/07/2019</assinatura> <contratado>C. F. Santin Zeladoria EIRELI - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>149/2014</contrato> <nro_termo>05/2019</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação por mais 12 meses a vigência do contrato 149/2014 - Locação de imóvel e concede reajuste do valor do aluguel.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>60.010,08</valor> <assinatura>02/08/2019</assinatura> <contratado>Maria Helena Correa Lucas</contratado></Row>
<Row><contrato>391/2015</contrato> <nro_termo>05/2019</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência por mais 12 meses de contrato de locação de imóvel e estabelece reajuste do valor da locação.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>62.022,00</valor> <assinatura>16/10/2019</assinatura> <contratado>Carlos Otto Schramm</contratado></Row>
<Row><contrato>046/2017</contrato> <nro_termo>05/2019</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e acréscimo de valor</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>65.821,20</valor> <assinatura>07/02/2019</assinatura> <contratado>Construtora Pelotense Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>187/2014</contrato> <nro_termo>05/2019</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência por mais 12 meses de contrato de locação 187/2014.</objeto> <secretaria>SJSS      </secretaria> <valor>65.941,56</valor> <assinatura>30/08/2019</assinatura> <contratado>Leandro Steinmetz</contratado></Row>
<Row><contrato>040/2014</contrato> <nro_termo>05/2019</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência de contrato de locação de imóvel situado a Avenida Domingos de Almeida, 1746</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>69.579,60</valor> <assinatura>19/02/2019</assinatura> <contratado>Circulo Operario Pelotense</contratado></Row>
<Row><contrato>036/2018</contrato> <nro_termo>05/2019</nro_termo> <objeto>Acréscimo de Valor</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>70.284,94</valor> <assinatura>30/09/2019</assinatura> <contratado>Construtora Pelotense Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>209/2014</contrato> <nro_termo>05/2019</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência por mais 12 meses do contrato 209/2014 e estabelece redução do valor da locação.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>72.000,00</valor> <assinatura>16/09/2019</assinatura> <contratado>Beatriz Helena Kegles Brauner e outros</contratado></Row>
<Row><contrato>069/2015</contrato> <nro_termo>05/2019</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência de contrato de fornecimento de oxigênio medicinal.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>74.938,80</valor> <assinatura>17/05/2019</assinatura> <contratado>Air Liquide Brasil Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>035/2018</contrato> <nro_termo>05/2019</nro_termo> <objeto>Pagamento adicional de horas técnicas.</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>79.946,00</valor> <assinatura>16/07/2019</assinatura> <contratado>AVMB Consultoria e Assessoria em informática Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>289/2014</contrato> <nro_termo>05/2019</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência de contrato de prestação de serviços de tratamento de água nas unidades básicas de saúde e nas escolas municipais da zona rural.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>93.195,00</valor> <assinatura>19/12/2019</assinatura> <contratado>Artibras Saneamento e Engenharia EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>108/2017</contrato> <nro_termo>05/2019</nro_termo> <objeto>Aditamento para supressão de veículo</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>9.945,88</valor> <assinatura>02/08/2019</assinatura> <contratado>Liziane Quevedo - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>014/2016</contrato> <nro_termo>05/2020</nro_termo> <objeto>Aditivo para alterar anexo II - Projeto básico, anexo  II 1a - Manual de esp. da frota, Anexo III - Reg. operacional, capitulo II seção I - Normas gerais e cláusula 3ª do AD 02/17 do contrato 014/16.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>29/12/2020</assinatura> <contratado>Consórcio de Transporte Coletivo de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>072/2016</contrato> <nro_termo>05/2020</nro_termo> <objeto>Aditivo para inserir cláusula impeditiva de utilização do imóvel para moradia, internações ou pernoites, somente sendo utilizado para atendimentos em horário comercial.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>10/11/2020</assinatura> <contratado>Leda Fiorame Barboza Cunha</contratado></Row>
<Row><contrato>012/2015</contrato> <nro_termo>05/2020</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação de vigência por mais 12 meses de contrato 012/2015 e estabelece redução de quantitativos.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>160.000,00</valor> <assinatura>17/02/2020</assinatura> <contratado>A2 Impressao Digital Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>05/2020</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogar vigência da pactuação referente a criação de 10 leitos novos de UTI adulto para pacientes acometidos pela COVID-19.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.896.000,00</valor> <assinatura>04/12/2020</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>340/2015</contrato> <nro_termo>05/2020</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar excepcionalmente a vigência do contrato 340/2015 por mais 12 meses.</objeto> <secretaria>SGCMU     </secretaria> <valor>191.162,16</valor> <assinatura>07/12/2020</assinatura> <contratado>Nascimento Serviços de Limpeza Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>307/2015</contrato> <nro_termo>05/2020</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência de contrato de locação de imóvel situado à Rua Otacilio Camara, 404 em Pelotas.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>51.046,68</valor> <assinatura>13/11/2020</assinatura> <contratado>Iara Irene Costa da Costa</contratado></Row>
<Row><contrato>158/2015</contrato> <nro_termo>05/2020</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência de contrato de locação de imóvel localizado à Rua Gago Coutinho, 272 - Areal por mais 12 meses.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>53.905,44</valor> <assinatura>16/06/2020</assinatura> <contratado>Marcelo Tadiello Moraes</contratado></Row>
<Row><contrato>240/2014</contrato> <nro_termo>05/2020</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar a vigência por mais 12 meses do contrato 240/2014 - Locação de imóvel situado na Rua Andrade Neves, 2276.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>65.196,00</valor> <assinatura>01/08/2020</assinatura> <contratado>Agropecuária Grupelli Costa e Erna Grupelli Admin. e Partic. Ltda - era Clarisse Mielke Grupelli</contratado></Row>
<Row><contrato>173/2015</contrato> <nro_termo>05/2020</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência de contrato 173/2015 - Locação de imóvel situado a Rua D. Pedro II, 971 em Pelotas.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>73.204,80</valor> <assinatura>31/07/2020</assinatura> <contratado>Breno Bubolz</contratado></Row>
<Row><contrato>292/2015</contrato> <nro_termo>05/2020</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 292/2015 de locação de imóvel localizado à Avenida Domingos de Almeida, 813 - Areal.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>76.676,28</valor> <assinatura>15/10/2020</assinatura> <contratado>Ana Maria Spies Noguez</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>05/2020</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para repassar recursos financeiros para complementação de custeio de despesas relativas ao terceiro quadrimestre de 2020 do Pronto Socorro Municipal.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>8.214.956,13</valor> <assinatura>23/10/2020</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>026/2015</contrato> <nro_termo>05/2020</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência por mais 12 meses e reajustar valor de aluguel de locação de imóvel situado à Rua General Osório, 1120 em Pelotas.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>87.961,20</valor> <assinatura>20/05/2020</assinatura> <contratado>Marco Antonio da Cruz Afonso</contratado></Row>
<Row><contrato>021/2015</contrato> <nro_termo>05/2020</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação de vigência e reajuste do valor de aluguel.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>98.633,16</valor> <assinatura>31/01/2020</assinatura> <contratado>Sociedade Espirita Assistencial Dona Conceicao</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>05/2021</nro_termo> <objeto>Apostilamento para renumerar o Termo Aditivo 13/2021 que passa a ser o termo Aditivo 14/2021 ao Contrato 010/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>28/06/2021</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>05/2021</nro_termo> <objeto>Apostilamento para renumerar o Termo Aditivo 20/2021 que passa a ser o 19/2021 ao CA009/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>25/10/2021</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>028/2017</contrato> <nro_termo>05/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar prazos de execução e de vigência em dois meses.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>18/05/2021</assinatura> <contratado>Terra Projetos e Consultoria Ltda - EPP </contratado></Row>
<Row><contrato>142/2019</contrato> <nro_termo>05/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar prazos de execução e de vigência do contrato 142/2019 por mais 60 dias.</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>20/09/2021</assinatura> <contratado>Construtora Biapó Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>225/2016</contrato> <nro_termo>05/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 225/2016</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>100.688,64</valor> <assinatura>12/01/2022</assinatura> <contratado>Gilberto Barbosa Karam</contratado></Row>
<Row><contrato>169/2016</contrato> <nro_termo>05/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência por mais 12 meses do contrato 169/2016 - Serviço de transporte escolar aos alunos da EMEF Evaristo da Veiga na zona rural do município.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>101.510,94</valor> <assinatura>18/08/2021</assinatura> <contratado>Andre Harms Stallbaum</contratado></Row>
<Row><contrato>212/2016</contrato> <nro_termo>05/2021</nro_termo> <objeto>Quinto Aditivo para prorrogar vigência por mais 12 meses de contrato 212/2016 - Locação de imóvel situado à Rua General Osório, 457  e concede reajuste do valor do aluguel.</objeto> <secretaria>SHRF      </secretaria> <valor>104.749,20</valor> <assinatura>31/08/2021</assinatura> <contratado>Ricardo Ramos Construtora Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>195/2016</contrato> <nro_termo>05/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência de contrato de locação de imóvel situado à Rua Francisco Ferreira Veloso, 164/174 por mais 12 meses.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>113.110,80</valor> <assinatura>20/08/2021</assinatura> <contratado>Alaska - Indústria e Comércio de Couros e Peles Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>176/2016</contrato> <nro_termo>05/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 176/2016 - Serviço de transporte escolar aos alunos da EMEF Waldemar Denzer na zona rural do município.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>115.948,00</valor> <assinatura>18/08/2021</assinatura> <contratado>Seloni Maria Treichel Wally</contratado></Row>
<Row><contrato>227/2016</contrato> <nro_termo>05/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência de contrato 227/16 - Serviço de rastreamento veicular por mais 6 meses.</objeto> <secretaria>SSP       </secretaria> <valor>11.999,28</valor> <assinatura>29/03/2021</assinatura> <contratado>Telealarme Brasil EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>1001/2017</contrato> <nro_termo>05/2021</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores e prorrogação de prazo. Sendo o valor mensal de R$ 1.000,00.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>12.000,00</valor> <assinatura>30/09/2021</assinatura> <contratado>Mitra Arquidiocesana de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>217/2016</contrato> <nro_termo>05/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 217/2016 - Locação de imóveis situados na Rua General Osório, 918/918A e 920.</objeto> <secretaria>SARH      </secretaria> <valor>121.405,68</valor> <assinatura>30/07/2021</assinatura> <contratado>Carlos Otto Schramm - passou a ser Laura Schramm Barreto</contratado></Row>
<Row><contrato>191/2016</contrato> <nro_termo>05/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para acrescer 10 km diários na quilometragem total inicialmente estabelecida no contrato 191/2016.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>1.293,60/mês</valor> <assinatura>30/11/2021</assinatura> <contratado>Carlos Luiz Ribes</contratado></Row>
<Row><contrato>170/2016</contrato> <nro_termo>05/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência por mais 12 meses do contrato 170/2016 - Serviço de transporte escolar aos alunos da EMEF Waldemar Denzer na zona rural do município.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>152.302,49</valor> <assinatura>18/08/2021</assinatura> <contratado>Jeremias Guths Hobuss</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>05/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar prazo de execução do valor do Adicional de Produção previsto na Cláusula oitava do contrato 009/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.560.123,24</valor> <assinatura>29/01/2021</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>183/2016</contrato> <nro_termo>05/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 183/2016 - Serviço de transporte escolar aos alunos da EEEM Elizabeth Blass Romano na zona rural do municipio.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>172.189,20</valor> <assinatura>29/10/2021</assinatura> <contratado>Lindomar Norenberg e Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>020/2020</contrato> <nro_termo>05/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 3 meses a vigência do contrato 020/2020 - Aquisição de oxigenio medicinal e  prestação de serviços de fornecimento de gases.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>195.788,40</valor> <assinatura>16/11/2021</assinatura> <contratado>Air Liquide Brasil Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>219/2016</contrato> <nro_termo>05/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 219/2016 - Prestação de serviço de higienização e limpeza.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>197.265,60</valor> <assinatura>24/09/2021</assinatura> <contratado>Lyon Serviços Terceirizados Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>023/2020</contrato> <nro_termo>05/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência de contrato 023/2020 - Prestação de serviços de limpeza e higiene no Centro de Apoio às Síndromes Gripais.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>264.352,68</valor> <assinatura>23/06/2021</assinatura> <contratado>Caroldo Prestação de Serviços EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>159/2019</contrato> <nro_termo>05/2021</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação por mais 3 meses a vigência do Contrato 159/2019 bem como reajusta valores.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>3.068.052,30</valor> <assinatura>28/10/2021</assinatura> <contratado>Orbenk Administração e Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>250/2016</contrato> <nro_termo>05/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar a vigência por mais 12 meses do contrato 250/2016 - Locação de imóvel situado à Rua General Osório, 409.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>34.234,44</valor> <assinatura>06/12/2021</assinatura> <contratado>Alessandra Belletti Figueira</contratado></Row>
<Row><contrato>035/2018</contrato> <nro_termo>05/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência por mais 12 meses do contrato 035/2018.</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>3.433.401,96</valor> <assinatura>29/01/2021</assinatura> <contratado>AVMB Consultoria e Assessoria em informática Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>024/2020</contrato> <nro_termo>05/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência por mais 30 dias de contrato 024/2020 - Prestação de serviços de limpeza e higiene de enxoval hospitalar.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>35.842,50</valor> <assinatura>31/05/2021</assinatura> <contratado>Locapano Industrial Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>193/2016</contrato> <nro_termo>05/2021</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para reajuste de valor e prorrogação de prazo do Contrato Administrativo 193/2016</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>4,39 por Km</valor> <assinatura>30/12/2021</assinatura> <contratado>Diomar Ottoni Pastorini Pinto</contratado></Row>
<Row><contrato>012/2016</contrato> <nro_termo>05/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência de contrato 012/2016 - Locação de imóvel situado à Rua Dr. Cassiano, 152 por mais 12 meses.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>44.063,04</valor> <assinatura>27/01/2021</assinatura> <contratado>Nailê Russomano</contratado></Row>
<Row><contrato>037/2018</contrato> <nro_termo>05/2021</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de vigência ao Contrato Administrativo n º 037/2018</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>44.468,52</valor> <assinatura>30/12/2021</assinatura> <contratado>Souto Estacionamento de Veiculos EIRELI - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>022/2020</contrato> <nro_termo>05/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar prazos de execução e de vigência por mais 1 mes do contrato 022/2020 - Locação de 2 kits UTI pela necessidade de continuidade e imprescindibilidade dos serviços.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>478.000,00</valor> <assinatura>03/11/2021</assinatura> <contratado>RTS Rio S.A.</contratado></Row>
<Row><contrato>190/2016</contrato> <nro_termo>05/2021</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valor e Prorrogação de Vigência do Contrato Administrativo 190/2016</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>5,00 por Km </valor> <assinatura>30/12/2021</assinatura> <contratado>Perleberg e Tuchtenhagen Ltda ME</contratado></Row>
<Row><contrato>180/2016</contrato> <nro_termo>05/2021</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para reajuste de valor e prorrogação de prazo do Contrato Administrativo 180/2016</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>5,19 por km </valor> <assinatura>30/12/2021</assinatura> <contratado>Jeferson dos Santos Transportes ME</contratado></Row>
<Row><contrato>065/2016</contrato> <nro_termo>05/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência por mais 12 meses de contrato de locação de imóvel situado à Av. Duque de Caxias, 734.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>52.865,88</valor> <assinatura>26/03/2021</assinatura> <contratado>Irene Nunes Costa</contratado></Row>
<Row><contrato>151/2016</contrato> <nro_termo>05/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo 05 para prorrogar por mais 12 meses a vigência de contrato 151/2016 - Locação de imóvel situado à Rua Marechal Deodoro, 1244.</objeto> <secretaria>SARH      </secretaria> <valor>54.932,40</valor> <assinatura>30/06/2021</assinatura> <contratado>GGS Aluguel de Imóveis Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>167/2017</contrato> <nro_termo>05/2021</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogar vigência do contrato 167/2017 por mais 12 meses e reajustar valor mensal do aluguel.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>79.198,44</valor> <assinatura>25/06/2021</assinatura> <contratado>Gerson Pereira Pepe</contratado></Row>
<Row><contrato>021/2020</contrato> <nro_termo>05/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência por mais 60 dias do contrato 021/2020 - Fornecimento de alimentação para pacientes internados e profissionais de saúde do Centro de Atendimento das Síndromes Gripais.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>98.850,00</valor> <assinatura>10/05/2021</assinatura> <contratado>Rosane Vieira Bertholdi ME</contratado></Row>
<Row><contrato>185/2016</contrato> <nro_termo>05/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para troca de veículo, conforme Cláusula Segunda deste termo.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor></valor> <assinatura>07/12/2022</assinatura> <contratado>Jeferson dos Santos Transportes ME</contratado></Row>
<Row><contrato>218/2018</contrato> <nro_termo>05/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de prazo de execução do contrato por mais 12 meses.</objeto> <secretaria>SHRF      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>22/12/2022</assinatura> <contratado>Moraes Aguirre &amp; Gallio Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>039/2018</contrato> <nro_termo>05/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação por mais 12 meses a vigência do Contrato Administrativo n º 039/2018, e estabelece o reajuste do valor mensal do aluguel.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>117.578,28</valor> <assinatura>16/03/2022</assinatura> <contratado>Arrozeira Floresta Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>168/2017</contrato> <nro_termo>05/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de prazo e acréscimo de valor. </objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>11.835,00</valor> <assinatura>03/10/2022</assinatura> <contratado>Panorama Veículos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>091/2018</contrato> <nro_termo>05/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de vigência ao Contrato Administrativo n º 091/2018</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>131.112,00</valor> <assinatura>14/03/2022</assinatura> <contratado>Eliel Perleberg Hobuss</contratado></Row>
<Row><contrato>197/2018</contrato> <nro_termo>05/2022</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar a vigência por mais 12 meses e reajustar valor do Km rodado ao inicialmente estabelecido no Contrato 197/2018.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>156.182,40</valor> <assinatura>18/11/2022</assinatura> <contratado>Perleberg e Tuchtenhagen Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>175/2016</contrato> <nro_termo>05/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de prazo e aumento do valor do Km rodado passando a ser de R$ 6,20, totalizando o valor total do CA 175/2016 de R$ 160.704,00.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>160.704,00</valor> <assinatura>17/10/2022</assinatura> <contratado>Renato Martin</contratado></Row>
<Row><contrato>179/2016</contrato> <nro_termo>05/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para aumento do valor do Km rodado, gerando um acréscimo, conforme Cláusula Terceira do presente termo. Totalizando o valor de R$ 170.080,20.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>18.588,00</valor> <assinatura>18/08/2022</assinatura> <contratado>Jeferson dos Santos Transportes ME</contratado></Row>
<Row><contrato>050/2021</contrato> <nro_termo>05/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para fornecimento de refeições prontas do Contrato Administrativo 050/2021</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>199.800,00</valor> <assinatura>20/05/2022</assinatura> <contratado>Marinei Espinosa Gill</contratado></Row>
<Row><contrato>187/2016</contrato> <nro_termo>05/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação da vigência por mais 12 meses de contrato 187/2016, com valor de R$ 202.408,86.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>202.408,86</valor> <assinatura>18/08/2022</assinatura> <contratado>Michel Clasen dos Santos</contratado></Row>
<Row><contrato>194/2017</contrato> <nro_termo>05/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores e prorrogação de prazo.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>21.303,98</valor> <assinatura>16/11/2022</assinatura> <contratado>Oguener José Tissot da Costa</contratado></Row>
<Row><contrato>058/2016</contrato> <nro_termo>05/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de prazo e acréscimo de valor. Sendo o valor mensal de R$ 18.203,27.</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>218.439,24</valor> <assinatura>14/10/2022</assinatura> <contratado>Osmar Iost Junior</contratado></Row>
<Row><contrato>188/2016</contrato> <nro_termo>05/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para aumento do valor do Km rodado, gerando um acréscimo, conforme Cláusula Terceira do presente termo. Totalizando o valor de R$ 163.347,84.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>22.256,64</valor> <assinatura>18/08/2022</assinatura> <contratado>Lindomar Norenberg e Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>189/2016</contrato> <nro_termo>05/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para aumento do valor do Km rodado, gerando um acréscimo, conforme Cláusula Terceira do presente termo. Totalizando o valor de R$ 150.720,00.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>24.576,00</valor> <assinatura>18/08/2022</assinatura> <contratado>Jeferson dos Santos Transportes ME</contratado></Row>
<Row><contrato>1003/2018</contrato> <nro_termo>05/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores e prorrogação de prazo. Sendo o valor mensal de R$ 27.960,31.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>251.642,83</valor> <assinatura>01/10/2022</assinatura> <contratado>IGAM Corporativo Cursos e Assessoria S/S Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>181/2016</contrato> <nro_termo>05/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para aumento do valor do Km rodado, gerando um acréscimo, conforme Cláusula Terceira do presente termo. Totalizando o valor de R$ 168.350,80.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>27.202,00</valor> <assinatura>18/08/2022</assinatura> <contratado>Perleberg e Tuchtenhagen Ltda ME</contratado></Row>
<Row><contrato>202/2017</contrato> <nro_termo>05/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de prazo e valor. Ficando o valor mensal de R$ 23.134,09.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>277.609,08</valor> <assinatura>01/12/2022</assinatura> <contratado>Luciano Coelho Simon</contratado></Row>
<Row><contrato>102/2018</contrato> <nro_termo>05/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação da vigência por mais 12 meses de contrato 102/2018 - Prestação de serviço de transporte de pacientes para fazer exames em Bagé/RS.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>332.952,50</valor> <assinatura>02/08/2022</assinatura> <contratado>Agência de Viagens e Turismo TIMM Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>139/2018</contrato> <nro_termo>05/2022</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação por mais 2 meses a vigência do Contrato 139/2018 - Fornecimento de cartões alimentação aos servidores..</objeto> <secretaria>SARH      </secretaria> <valor>36.000.000,00</valor> <assinatura>09/09/2022</assinatura> <contratado>Banrisul Cartões SA - passou a ser Banrisul Soluções em Pagamentos SA - Instituição de Pagamento</contratado></Row>
<Row><contrato>163/2017</contrato> <nro_termo>05/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de prazo e acréscimo de valor.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>42.000,00</valor> <assinatura>14/09/2022</assinatura> <contratado>A.T. Nedel &amp; Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>016/2018</contrato> <nro_termo>05/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de vigência ao Contrato Administrativo n º 016/2018</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>47.628,48</valor> <assinatura>01/04/2022</assinatura> <contratado>Rosane Vieira Bertholdi ME</contratado></Row>
<Row><contrato>1001/2018</contrato> <nro_termo>05/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para aumentar quantitativo de exames laboratoriais do Contrato 1001/2018</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>522.189,72</valor> <assinatura>16/02/2022</assinatura> <contratado>Check-up Análises Clínicas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>1002/2018</contrato> <nro_termo>05/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para aumentar quantitativo de exames laboratoriais do Contrato 1002/2018</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>522.311,76</valor> <assinatura>16/02/2022</assinatura> <contratado>Laboratório Santé Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>195/2018</contrato> <nro_termo>05/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores e prorrogação de prazo.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>565.458,00</valor> <assinatura>02/12/2022</assinatura> <contratado>Agibe dos Santos ME</contratado></Row>
<Row><contrato>214/2017</contrato> <nro_termo>05/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogar vigência e ajustar valores do CA 214/2017.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>58.413,00</valor> <assinatura>30/09/2022</assinatura> <contratado>Maria Celia Camera Toniasso</contratado></Row>
<Row><contrato>182/2016</contrato> <nro_termo>05/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para aumento do valor do Km rodado, gerando um acréscimo, conforme Cláusula Terceira do presente termo. Totalizando o valor de R$ 109.232,76.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>5.929,56</valor> <assinatura>18/08/2022</assinatura> <contratado>Luiz Fernando Dornelles</contratado></Row>
<Row><contrato>177/2016</contrato> <nro_termo>05/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para reequilíbrio economico do Contrato Administrativo 177/2016</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>70.556,40</valor> <assinatura>18/05/2022</assinatura> <contratado>Vanderlei Mendes</contratado></Row>
<Row><contrato>167/2016</contrato> <nro_termo>05/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para aumento do valor do Km rodado, gerando um acréscimo, conforme Cláusula Terceira do presente termo. Totalizando R$ 106.906,08.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>8.207,55</valor> <assinatura>18/08/2022</assinatura> <contratado>Joel Guths Hobuss</contratado></Row>
<Row><contrato>097/2018</contrato> <nro_termo>05/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação da vigência por mais 12 meses de contrato 097/2018, e valor mensal de R$ 6.927,24, totalizando R$ 83.126,88, pelo prazo de 12 meses.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>83.126,88</valor> <assinatura>29/07/2022</assinatura> <contratado>Gilmara Ferreira Moreira</contratado></Row>
<Row><contrato>220/2018</contrato> <nro_termo>05/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogar vigência de contrato 220/2018 - Locação de impressoras por mais 6 meses, sendo o valor mensal de R$ 1.422,99.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>8.537,94</valor> <assinatura>08/09/2022</assinatura> <contratado>CSA Comércio Suprimento e Assistência Técnica de Máquinas Copiadoras Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>169/2017</contrato> <nro_termo>05/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de prazo e acréscimo de valor. Sendo o valor mensal de R$ 2.915,83.</objeto> <secretaria>SDR       </secretaria> <valor>8.747,49</valor> <assinatura>03/10/2022</assinatura> <contratado>Liziane Quevedo - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>192/2016</contrato> <nro_termo>05/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para aumento do valor do Km rodado, gerando um acréscimo, conforme Cláusula Terceira do presente termo. Totalizando o valor de R$ 132.173,65.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>9.534,45</valor> <assinatura>18/08/2022</assinatura> <contratado>Nedo Robe</contratado></Row>
<Row><contrato>174/2016</contrato> <nro_termo>05/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de vigência ao Contrato Administrativo n º 174/2016</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>95.959,80</valor> <assinatura>18/05/2022</assinatura> <contratado>Paulo Nick Nogueira - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>119/2019</contrato> <nro_termo>05/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de prazo.</objeto> <secretaria>SARH      </secretaria> <valor></valor> <assinatura>30/08/2023</assinatura> <contratado>Centro de Integração Empresa Escola do RS - CIEE RS</contratado></Row>
<Row><contrato>036/2021</contrato> <nro_termo>05/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para substituição do fiscal do contrato.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>13/11/2023</assinatura> <contratado>NS Serviços &amp; Segurança Ltda - era Geldson Nunes Silveira</contratado></Row>
<Row><contrato>045/2019</contrato> <nro_termo>05/2023</nro_termo> <objeto>Termo Rescisório para o Contrato 045/2019 - Prestação de Serviços de Transporte Escolar de alunos da EEEM Marechal Rondon na zona rural do município.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>04/09/2023</assinatura> <contratado>Luiz Fernando Dornelles</contratado></Row>
<Row><contrato>048/2018</contrato> <nro_termo>05/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores e prorrogação de prazo. Sendo o valor mensal de R$ 8.921,76.</objeto> <secretaria>SARH      </secretaria> <valor>107.061,12</valor> <assinatura>01/03/2023</assinatura> <contratado>Mohamed Shawkat Ahmad Qadan</contratado></Row>
<Row><contrato>204/2018</contrato> <nro_termo>05/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 204/2018 - Locação de imóvel situado na Av. Duque de Caxias, 342 - sede do CAPS Fragata vinculado à SMS. </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>126.539,88</valor> <assinatura>27/11/2023</assinatura> <contratado>Breno Jaeckel</contratado></Row>
<Row><contrato>047/2019</contrato> <nro_termo>05/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 047/2019 - Prestação de serviços de Transporte Escolar aos alunos da EEEM Marechal Rondon localizada na zona rural do Município.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>200.412,00</valor> <assinatura>06/04/2023</assinatura> <contratado>Isaac Aldrighi Scaglioni</contratado></Row>
<Row><contrato>288/2015</contrato> <nro_termo>05/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores e prorrogação de prazo.</objeto> <secretaria>SGCMU     </secretaria> <valor>251.494,44</valor> <assinatura>28/09/2023</assinatura> <contratado>Manoel Raulin Larroque</contratado></Row>
<Row><contrato>053/2018</contrato> <nro_termo>05/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar prazo de vigência por mais 12 meses do contrato 053/2018 e autoriza reajuste do valor mensal da locação. </objeto> <secretaria/> <valor>272.708,76</valor> <assinatura>04/04/2023</assinatura> <contratado>Zilberpar S/A</contratado></Row>
<Row><contrato>222/2017</contrato> <nro_termo>05/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores e prorrogação de prazo. Sendo o valor mensal de R$ 51.908,38.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>311.450,28</valor> <assinatura>13/01/2023</assinatura> <contratado>NGS Suporte em Informática Ltda EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>114/2019</contrato> <nro_termo>05/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para conceder reajuste e prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 114/2019 - Serviços de limpeza e higiene nas UBS e no prédio da Secretaria Municipal de Saúde.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>4.553.770,80</valor> <assinatura>11/04/2023</assinatura> <contratado>Caroldo Prestação de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>085/2018</contrato> <nro_termo>05/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores e prorrogação de prazo.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>46.745,76</valor> <assinatura>23/06/2023</assinatura> <contratado>Carlos Solange Lopes Bessa</contratado></Row>
<Row><contrato>087/2021</contrato> <nro_termo>05/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para repasse de recursos financeiros provenientes da Emenda Parlamentar 387/2023 prevista na Portaria SES 476 de 14 de abril de 2023.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>50.000,00</valor> <assinatura>18/10/2023</assinatura> <contratado>Hospital Espirita de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>087/2021</contrato> <nro_termo>05/2023</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar a Dotação Orçamentária do Termo Aditivo 06/2023 ao Contrato 087/2021.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>50.000,00</valor> <assinatura>23/11/2023</assinatura> <contratado>Hospital Espirita de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>174/2019</contrato> <nro_termo>05/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 174/2019 - PGM - Locação de 2 Impressoras multifuncionais laser. </objeto> <secretaria>PGM       </secretaria> <valor>5.083,20</valor> <assinatura>04/01/2024</assinatura> <contratado>Gabriel Sohnle Boff - MEI</contratado></Row>
<Row><contrato>018/2018</contrato> <nro_termo>05/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores e prorrogação de prazo.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>63611,52</valor> <assinatura>06/01/2023</assinatura> <contratado>Enio da Silveira Hoff</contratado></Row>
<Row><contrato>059/2018</contrato> <nro_termo>05/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação de vigência do contrato 059/2018 em mais 12 meses, mantendo o valor mensal da locação.</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>67.311,12</valor> <assinatura>31/03/2023</assinatura> <contratado>I.C. da Silva Administradora de Imóveis Ltda - era I.C. da Silva Incorporadora de Imoveis Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>216/2018</contrato> <nro_termo>05/2023</nro_termo> <objeto>Quinto Aditivo para prorrogar a vigência por mais 12 meses o contrato 216/2018 - Prestação de serviços de veiculação das publicações oficiais da Prefeitura Municipal de Pelotas. </objeto> <secretaria/> <valor>719.100,00</valor> <assinatura>10/01/2024</assinatura> <contratado>Gráfica Diário Popular Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>149/2018</contrato> <nro_termo>05/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores e prorrogação de prazo.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>77.899,92</valor> <assinatura>29/09/2023</assinatura> <contratado>Fernando de Oliveira Vieira passou a ser Cleusa Elena de Medeiros Vieira</contratado></Row>
<Row><contrato>199/2018</contrato> <nro_termo>05/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 199/2018 - Locação de imóvel situado na Rua Felix da Cunha, 603 em Pelotas.</objeto> <secretaria>SMDTI     </secretaria> <valor>91.515,00</valor> <assinatura>31/10/2023</assinatura> <contratado>Ricardo Ramos Construtora Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>109/2019</contrato> <nro_termo>05/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 109/2019 - Serviço de controle eletronico de margem consignável e cartões corporativos para sistema de folha de pagamento do municipio.</objeto> <secretaria>SARH      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>19/07/2024</assinatura> <contratado>Neoconsig Tecnologia S A - era Expressocard Administradora de Cartões S A</contratado></Row>
<Row><contrato>114/2019</contrato> <nro_termo>05/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar cláusula oitava - Do Acompanhamento e fiscalização do Contrato 114/2019.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>07/03/2024</assinatura> <contratado>Caroldo Prestação de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>011/2022</contrato> <nro_termo>05/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar o prazo de execução e a vigência do contrato 011/2022 - Execução de obras de restauro do Solar da Baronesa de acordo com Concorrência 01/2021 - SECULT.</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>10/05/2024</assinatura> <contratado>Marques Imóveis Construtora e Imobiliária Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>015/2019</contrato> <nro_termo>05/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar a Cláusula sétima - Do Acompanhamento e Fiscalização, nomeando a servidora responsável pela fiscalização da execução do Contrato 015/2019.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>28/02/2024</assinatura> <contratado>Expresso Embaixador Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>158/2017</contrato> <nro_termo>05/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 158/2017 - Locação de imóvel situado na Rua Felix da Cunha, 909 em Pelotas.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>109.517,88</valor> <assinatura>30/08/2024</assinatura> <contratado>Instituto São Benedito</contratado></Row>
<Row><contrato>120/2019</contrato> <nro_termo>05/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 6 meses a vigência do Contrato 120/2019 - Serviço de limpeza, desinfecção e  desinsetização de caixas dágua e poços e cacimbas.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>123.815,00</valor> <assinatura>03/10/2024</assinatura> <contratado>VRA Menezes</contratado></Row>
<Row><contrato>015/2019</contrato> <nro_termo>05/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência da prestação de serviço de transporte de pacientes do SUS que necessitam de tratamento de saúde entre as cidades de Pelotas e Porto Alegre.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.318.176,00</valor> <assinatura>28/02/2024</assinatura> <contratado>Expresso Embaixador Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>007/2019</contrato> <nro_termo>05/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato de locação de imóvel objeto do Contrato 007/2019 - SMS.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>152.158,68</valor> <assinatura>15/01/2024</assinatura> <contratado>Kenia Alexandra Garcia Pinheiro</contratado></Row>
<Row><contrato>207/2018</contrato> <nro_termo>05/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 207/2018 - Locação de imóvel situado à Praça Jose Bonifacio, 01 fruto de dispensa de licitação 29/2018-SMS.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>152.158,68</valor> <assinatura>12/01/2024</assinatura> <contratado>Antonio Carlos Niemczewski</contratado></Row>
<Row><contrato>034/2019</contrato> <nro_termo>05/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência bem como estabelece o reajuste mensal do valor da locação do imóvel objeto do contrato 034/2019.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>152.534,88</valor> <assinatura>31/01/2024</assinatura> <contratado>Otelmo Bergmann Krolow</contratado></Row>
<Row><contrato>014/2019</contrato> <nro_termo>05/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência, bem como alterar o nome da parte locadora no Contrato 014/2019 - Locação de imóvel.</objeto> <secretaria/> <valor>48.952,44</valor> <assinatura>29/02/2024</assinatura> <contratado>Simone Pandolfo Chittolina - era Marlene Cruz Almeida</contratado></Row>
<Row><contrato>037/2019</contrato> <nro_termo>05/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar a vigência por mais 12 meses e concede reajuste do valor do Contrato 037/2019 - Locação de imóvel situado à Av. Fernando Osório, 5615 sede do CAPS Zona Norte.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>66.000,00</valor> <assinatura>08/03/2024</assinatura> <contratado>Neila Lisane Bierhals</contratado></Row>
<Row><contrato>214/2018</contrato> <nro_termo>05/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar a vigência por mais 12 meses a vigência do contrato 214/2018 - Locação de imóvel situado à Rua Felix da Cunha, 457.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>67.508,52</valor> <assinatura>23/01/2024</assinatura> <contratado>João Carlos Gonçalves Ruivo</contratado></Row>
<Row><contrato>111/2019</contrato> <nro_termo>05/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar a vigência por mais 12 meses do contrato 111/2019 - Locação de Impressoras multifuncionais.</objeto> <secretaria>SHRF      </secretaria> <valor>7.703,33</valor> <assinatura>22/07/2024</assinatura> <contratado>Marcio Ramires de Avila - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>018/2023</contrato> <nro_termo>05/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para registrar a troca do veiculo responsável pelo transporte de alunos da EMEF Raphael Brusque e da EEEM Colonia Z-3 na zona rural do município.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>10/02/2025</assinatura> <contratado>Andre Harms Stallbaum Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>023/2023</contrato> <nro_termo>05/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para alterar as Cláusulas Terceira e Décima Quinta prorrogando em mais 3 meses os prazos de execução e de vigência do Contrato 023/2023.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>25/08/2025</assinatura> <contratado>C H da Costa Pavimentação Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>039/2022</contrato> <nro_termo>05/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para alterar Cláusulas Terceira - Do Prazo e Quarta - Do Preço, referentes ao Contrato 039/2022.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>1.071.321,98</valor> <assinatura>10/06/2025</assinatura> <contratado>Construtora Augusto Velloso S/A</contratado></Row>
<Row><contrato>048/2022</contrato> <nro_termo>05/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para repasse de recursos financeiros provenientes da Portaria GM/MS 6464 de 30/12/2024 que estabelece recursos financeiros ao Bloco de Manutenção, Ações e Serviços Públicos de Saúde.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>10.872,90</valor> <assinatura>26/09/2025</assinatura> <contratado>Associação Escola Louis Braille</contratado></Row>
<Row><contrato>013/2022</contrato> <nro_termo>05/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo 05 para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 013/2022 - Serviço de Transporte Escolar de Alunos da EMEF Lima e Silva na zona rural do município.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>110.937,60</valor> <assinatura>03/02/2025</assinatura> <contratado>Aldino Romiro Bonow &amp; Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>102/2022</contrato> <nro_termo>05/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 102/2022 - Serviço de Transporte Escolar de Alunos da EEEM Dirceu Moreira na zona rural do município.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>115.281,60</valor> <assinatura>07/10/2025</assinatura> <contratado>JCV Perleberg Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>053/2019</contrato> <nro_termo>05/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 053/2019 - Locação de imóvel situado na Colonia Ramos - 3º Distrito de Pelotas - sede da EMEF Honorina Torres.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>12.316,56</valor> <assinatura>25/03/2025</assinatura> <contratado>Marcia Rosanete Blank Tuchtenhagen - passou a ser Marcia Rosanete Blank</contratado></Row>
<Row><contrato>034/2024</contrato> <nro_termo>05/2025</nro_termo> <objeto>Termo de Pagamento por Indenização de Dívida referente ao Contrato 034/2024 devidamente apurado em relatório, decorrente da execução de serviço sem previsão contratual.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>128.224,46</valor> <assinatura>30/09/2025</assinatura> <contratado>Compucom Soluções Digitais Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>129/2022</contrato> <nro_termo>05/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses o prazo de vigência, bem como autoriza o reajuste do preço do Km rodado no percurso do Serviço de Transporte Escolar do contrato 129/2022.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>139.629,60</valor> <assinatura>17/10/2025</assinatura> <contratado>JCV Perleberg Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>011/2023</contrato> <nro_termo>05/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação por mais 12 meses do prazo de vigência do contrato 011/2023, bem como autoriza o reajuste do valor do Km rodado no percurso do Transporte Escolar.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>152.035,00</valor> <assinatura>22/01/2026</assinatura> <contratado>Vanderlei Mendes</contratado></Row>
<Row><contrato>111/2022</contrato> <nro_termo>05/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar o prazo de vigência, bem como formalizar a alteração do trajeto reduzindo a quilometragem no transporte de alunos em razão do encerramento das atividades na EEEF Santa Eulália.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>170.280,00</valor> <assinatura>07/10/2025</assinatura> <contratado>Bonow e Rivaroli Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>110/2022</contrato> <nro_termo>05/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses o prazo de vigência do Contrato 110/2022 - Serviços de Transporte Escolaa aos alunos da EMEF Ministro Arthur de Souza Costa na zona rural do município.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>180.672,00</valor> <assinatura>07/10/2025</assinatura> <contratado>Wilso Oreste Scaglioni e Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>130/2022</contrato> <nro_termo>05/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo 05 para prorrogar por mais 12 meses o prazo de vigência do contrato 130/2022 - Serviço de transporte escolar de alunos da EMEF Dona Maria Joaquina na zona rural do municipio.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>192.153,60</valor> <assinatura>17/10/2025</assinatura> <contratado>Ribes &amp; Burkle Transportes Ltda - era Carlos Luiz Ribes</contratado></Row>
<Row><contrato>001/2020</contrato> <nro_termo>05/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar em caráter excepcional por 12 meses a vigência do contrato 001/2020 e do Plano de Trabalho mantendo os mesmos quantitativos físicos e financeiros conforme Portaria GM/MS 3426.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>221.832,00</valor> <assinatura>09/01/2025</assinatura> <contratado>Centro de Pesquisa Ginecológica - CPEG</contratado></Row>
<Row><contrato>100/2022</contrato> <nro_termo>05/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo 05 para prorrogar por mais 12 meses o prazo de vigência do Contrato 100/2022 - Serviço de Transporte Escolar de alunos da zona rural Linha 14 - EMEF Alberto Rosa e EEEM João Simões Lopes Neto.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>242.152,80</valor> <assinatura>07/10/2025</assinatura> <contratado>Jeferson dos Santos Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>012/2023</contrato> <nro_termo>05/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência, bem como reajusta o valor mensal da prestação de serviços do Contrato 012/2023.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>254.098,40</valor> <assinatura>22/01/2026</assinatura> <contratado>Diomar Ottoni Pastorini Pinto &amp; Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>103/2022</contrato> <nro_termo>05/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para alterar a quilometragem diária percorrida diariamente, bem como reduz o valor do Km rodado na prestação de serviços do contrato 103/2022.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>3.093,12</valor> <assinatura>02/07/2025</assinatura> <contratado>Tatiane Moura Quinzen Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>002/2016</contrato> <nro_termo>05/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 002/2016 - Locação de imóvel situado na Praça 20 de Setembro, 366 - Sede da SMED.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>341.519,16</valor> <assinatura>20/03/2025</assinatura> <contratado>Marfiso Menezes Neto</contratado></Row>
<Row><contrato>003/2020</contrato> <nro_termo>05/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar  por mais 12 meses a vigência do Contrato 003/2020 - Locação de Concentradores de Oxigênio com fornecimento de cargas.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>378.125,55</valor> <assinatura>28/01/2025</assinatura> <contratado>Air Liquide Brasil Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>042/2021</contrato> <nro_termo>05/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 7 meses a vigência do contrato 042/2021 - Prestação de serviços de poda e supressão de árvores em logradouros públicos conforme Pregão 030/2021 - SQA.</objeto> <secretaria>SQA       </secretaria> <valor>381.816,34</valor> <assinatura>29/09/2025</assinatura> <contratado>Ana Terra Serviços Ambientais Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>087/2023</contrato> <nro_termo>05/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 6 meses a vigência do Contrato 087/2023 - Serviços de Portaria, Zeladoria, Limpeza e Reparos no prédio do Mercado Público Municipal.</objeto> <secretaria>SMDTI     </secretaria> <valor>394.680,63</valor> <assinatura>29/04/2025</assinatura> <contratado>J&amp;F Servicos Paisagisticos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>077/2023</contrato> <nro_termo>05/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 6 meses a vigência do Contrato 077/2023 - Serviços de publicidade e propaganda para a Administração Direta e Indireta do Municipio.</objeto> <secretaria>GPM       </secretaria> <valor>400.000,00</valor> <assinatura>07/01/2025</assinatura> <contratado>Engenho de Idéias Comunicação Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>141/2022</contrato> <nro_termo>05/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para acrescer o valor de custo da obra de requalificação do Loteamento Farroupilha, objeto do contrato 141/2022.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>447.591,57</valor> <assinatura>06/01/2026</assinatura> <contratado>Construtora Pelotense Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>156/2022</contrato> <nro_termo>05/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para alterar as cláusulas terceira, quarta e decima quinta do Contrato 156/2022 bem como formaliza suprimir valores não previstos no contrato inicial.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>-511.871,56</valor> <assinatura>29/01/2025</assinatura> <contratado>Marsou Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>025/2023</contrato> <nro_termo>05/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 025/2023 - Prestação de serviços de conexão à internet de acesso rápido. </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>56.012,93</valor> <assinatura>02/05/2025</assinatura> <contratado>Osirnet Info Telecom Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>005/2024</contrato> <nro_termo>05/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para inclusão de pacote adicional de 8000 envelopes no Asten assinatura do contrato 005/2024.</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>63.407,45</valor> <assinatura>12/08/2025</assinatura> <contratado>AVMB - Consultoria e Assessoria em Informatica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>092/2022</contrato> <nro_termo>05/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 092/2022, bem como o acréscimo quantitativo de profissionais de limpeza e repactuação do valor contratual.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>908.856,80</valor> <assinatura>15/08/2025</assinatura> <contratado>Floripa Terceirizados Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>077/2023</contrato> <nro_termo>05/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para subatituir o fiscal responsável pelo acompanhamento da execução do Contrato 077/2023.</objeto> <secretaria>SECOM     </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>06/05/2026</assinatura> <contratado>Engenho de Idéias Comunicação Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>025/2023</contrato> <nro_termo>05/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da cláusula sétima - Da Dotação Orçamentária do Contrato 025/2023.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>12/02/2026</assinatura> <contratado>Osirnet Info Telecom Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>028/2023</contrato> <nro_termo>05/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração do Projeto/Atividade para o exercicio 2026 do Contrato 028/2023.</objeto> <secretaria>SHRF      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>15/04/2026</assinatura> <contratado>Telealarme Brasil Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>020/2024</contrato> <nro_termo>05/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para publicar o valor do reajuste a menor durante o mes de Abril do valor das cópias excedentes.</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>1.691,41</valor> <assinatura>28/05/2026</assinatura> <contratado>Compucom Soluções Digitais Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>109/2022</contrato> <nro_termo>05/2026</nro_termo> <objeto>Aditivo para estabelecer alteração de percurso e a substituição do veiculo que fará o serviço de transporte de alunos para as EMEF Julio de Castilhos e Garibaldi e EEEM Profa. Elizabeth Blaas Romano. </objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>199.958,40</valor> <assinatura>13/03/2026</assinatura> <contratado>Aldino Romiro Bonow &amp; Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>105/2017</contrato> <nro_termo>05/2026</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses o prazo de vigência do Contrato 105/2017.</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>285.659,52</valor> <assinatura>05/06/2026</assinatura> <contratado>I.C. da Silva Incorporadora de Imoveis Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>015/2023</contrato> <nro_termo>05/2026</nro_termo> <objeto>Aditivo para alteração da quilometragem percorrida com acréscimo de 6Km diários, bem como redução do valor do Km rodado no percurso de transporte de alunos da EMEF João José de Abreu.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>2.927,04</valor> <assinatura>24/07/2026</assinatura> <contratado>Carlos Miguel Beiersdorf</contratado></Row>
<Row><contrato>007/2020</contrato> <nro_termo>05/2026</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar excepcionalmente por mais 6 meses o prazo de vigência do Contrato 007/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>397.800,00</valor> <assinatura>27/04/2026</assinatura> <contratado>Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBESERH</contratado></Row>
<Row><contrato>039/2021</contrato> <nro_termo>05/2026</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 90 dias para a locação de um caminhão boiadeiro para transporte de animais de grande porte no Contrato 039/2021.</objeto> <secretaria>SQA       </secretaria> <valor>53.550,00</valor> <assinatura>04/05/2026</assinatura> <contratado>Alfredo Roberto Goulart Silveira</contratado></Row>
<Row><contrato>064/2021</contrato> <nro_termo>05/2026</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação do prazo  de vigência por mais 6 meses do contrato 064/2026.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>66.000,00</valor> <assinatura>12/06/2026</assinatura> <contratado>Enio Luis Machado Lopes</contratado></Row>
<Row><contrato>014/2023</contrato> <nro_termo>05/2026</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses o prazo de vigência, bem como reajusta o valor do Km rodado no trajeto para a EMEF Honorina Torres na zona rural do município.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>92.354,40</valor> <assinatura>13/02/2026</assinatura> <contratado>Luiz Fernando Dornelles</contratado></Row>
<Row><contrato>271/2008</contrato> <nro_termo>06/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SELJ      </secretaria> <valor> - </valor> <assinatura>30/07/2010</assinatura> <contratado>Tecnocon - Construtora de Obras Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>070/2007</contrato> <nro_termo>06/2010</nro_termo> <objeto>Alteração da Dotação Orçamentária</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>11/06/2010</assinatura> <contratado>Costa &amp; Amaral Administração de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>016/2008</contrato> <nro_termo>06/2010</nro_termo> <objeto>Correção do Valor do Aditivo 05/2010</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>380.232,51</valor> <assinatura>10/08/2010</assinatura> <contratado>Delta Construções S.A.</contratado></Row>
<Row><contrato>219/2007</contrato> <nro_termo>06/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>73.018,12/mês</valor> <assinatura>22/07/2010</assinatura> <contratado>Costa Pinho e Cia. Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>274/2008</contrato> <nro_termo>06/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria/> <valor>9.240,00</valor> <assinatura>07/07/2011</assinatura> <contratado>Z. F. Souto &amp; Cia. Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>068/2009</contrato> <nro_termo>06/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1,83 p/ km rodado</valor> <assinatura>23/05/2012</assinatura> <contratado>Baschi &amp; Sacramento Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>163/2008</contrato> <nro_termo>06/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>45.603,52/mês</valor> <assinatura>18/05/2012</assinatura> <contratado>Companhia de Informática de Pelotas - COINPEL</contratado></Row>
<Row><contrato>230/2009</contrato> <nro_termo>06/2012</nro_termo> <objeto>Acréscimos nos Serviços</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>67.406,57</valor> <assinatura>23/05/2012</assinatura> <contratado>Marsou Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>278/2010</contrato> <nro_termo>06/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>26/03/2013</assinatura> <contratado>Construtora ACPO Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>196/2009</contrato> <nro_termo>06/2013</nro_termo> <objeto>Aditamento da Quilometragem</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>1,53 p/ km rodado</valor> <assinatura>14/04/2013</assinatura> <contratado>Nestor Bubolz</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2010</contrato> <nro_termo>06/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>159.941,00/mês</valor> <assinatura>30/04/2013</assinatura> <contratado>Costa &amp; Amaral Administração de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>085/2009</contrato> <nro_termo>06/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>1,83 p/ km rodado</valor> <assinatura>10/05/2013</assinatura> <contratado>Baschi &amp; Sacramento Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>074/2009</contrato> <nro_termo>06/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>1,95 p/ km rodado</valor> <assinatura>24/03/2013</assinatura> <contratado>Jeferson dos Santos Transportes ME</contratado></Row>
<Row><contrato>069/2009</contrato> <nro_termo>06/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>21/02/2014</assinatura> <contratado>Paulo Nick Nogueira ME</contratado></Row>
<Row><contrato>066/2009</contrato> <nro_termo>06/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>21/02/2014</assinatura> <contratado>Júlio César Volz Perleberg</contratado></Row>
<Row><contrato>078/2009</contrato> <nro_termo>06/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>21/02/2014</assinatura> <contratado>Carlos Luiz Ribes</contratado></Row>
<Row><contrato>076/2009</contrato> <nro_termo>06/2014</nro_termo> <objeto>Substituição de veículo</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>19/09/2014</assinatura> <contratado>Aldino Romiro Bonow</contratado></Row>
<Row><contrato>223/2012</contrato> <nro_termo>06/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>17/11/2014</assinatura> <contratado>Jeferson dos Santos Transportes ME</contratado></Row>
<Row><contrato>160/2009</contrato> <nro_termo>06/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>21/02/2014</assinatura> <contratado>Gilmar Milech</contratado></Row>
<Row><contrato>114/2012</contrato> <nro_termo>06/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e do Prazo de Execução</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>06/06/2014</assinatura> <contratado>Marsou Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>097/2009</contrato> <nro_termo>06/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>21/02/2014</assinatura> <contratado>Aroldo Cazare</contratado></Row>
<Row><contrato>203/2012</contrato> <nro_termo>06/2014</nro_termo> <objeto>Reprogramação</objeto> <secretaria>SDET      </secretaria> <valor>-1.002,24</valor> <assinatura>18/09/2014</assinatura> <contratado>SPO Construçoes e Incorporaçoes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>090/2009</contrato> <nro_termo>06/2014</nro_termo> <objeto>Aditamento da quilometragem</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>1,53 p/ km rodado</valor> <assinatura>06/05/2014</assinatura> <contratado>Mateus de Souza Jansen</contratado></Row>
<Row><contrato>077/2009</contrato> <nro_termo>06/2014</nro_termo> <objeto>Aditamento da quilometragem</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>1,53 p/ km rodado</valor> <assinatura>24/04/2014</assinatura> <contratado>Andréia Berndt Perleberg</contratado></Row>
<Row><contrato>200/2011</contrato> <nro_termo>06/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação de Vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>190.786,63</valor> <assinatura>26/05/2014</assinatura> <contratado>Tradição Prestadora de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>195/2010</contrato> <nro_termo>06/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Reajuste no valor</objeto> <secretaria>SGAF      </secretaria> <valor>27.170,35</valor> <assinatura>04/07/2014</assinatura> <contratado>AVMB - Consultoria e Assessoria em Informática Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>195/2010</contrato> <nro_termo>06/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência (SME)</objeto> <secretaria>SGAF      </secretaria> <valor>27.170,35/mês</valor> <assinatura>24/07/2014</assinatura> <contratado>AVMB - Consultoria e Assessoria em Informática Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>201/2013</contrato> <nro_termo>06/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação dos Prazos de Execução e de Vigência</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>28/10/2015</assinatura> <contratado>SPO Construçoes e Incorporaçoes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>085/2011</contrato> <nro_termo>06/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>30/12/2015</assinatura> <contratado>Rodrigo Casarin Borges</contratado></Row>
<Row><contrato>038/2013</contrato> <nro_termo>06/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>25/03/2015</assinatura> <contratado>Consorcio Engeplus / STE</contratado></Row>
<Row><contrato>278/2013</contrato> <nro_termo>06/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>24/11/2015</assinatura> <contratado>Compassos Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>297/2012</contrato> <nro_termo>06/2015</nro_termo> <objeto>Reajuste</objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>+1.276.121,31</valor> <assinatura>28/12/2015</assinatura> <contratado>Sersul Limpeza e Prestaçao de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>129/2013</contrato> <nro_termo>06/2015</nro_termo> <objeto>Reajuste</objeto> <secretaria>SGAF      </secretaria> <valor>+78.116,31</valor> <assinatura>27/12/2015</assinatura> <contratado>Comercial Buffon Combustiveis e Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>ME05/2014</contrato> <nro_termo>06/2016</nro_termo> <objeto>Serviços  Especializados de Informática</objeto> <secretaria>SANEP     </secretaria> <valor></valor> <assinatura>21/03/2016</assinatura> <contratado>Companhia de Informática de Pelotas - COINPEL</contratado></Row>
<Row><contrato>499/2008</contrato> <nro_termo>06/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMH       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>06/04/2016</assinatura> <contratado>ACPO - Artefatos de Concreto Pedro Osorio Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>306/2014</contrato> <nro_termo>06/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>20/01/2016</assinatura> <contratado>Evento Construtora de Obras Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>162/2014</contrato> <nro_termo>06/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>22/12/2016</assinatura> <contratado>Architectura Privilegiata Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>074/2015</contrato> <nro_termo>06/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SDET      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>21/12/2015</assinatura> <contratado>Sinalvias Sinalizadora Viaria Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>130/2013</contrato> <nro_termo>06/2016</nro_termo> <objeto>Reajuste</objeto> <secretaria>SGAF      </secretaria> <valor>+105.925,00</valor> <assinatura>01/03/2016</assinatura> <contratado>Ditrento Postos e Logistica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>075/2014</contrato> <nro_termo>06/2016</nro_termo> <objeto>Reequilíbrio </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>118.104,92</valor> <assinatura>26/04/2016</assinatura> <contratado>Marques Imoveis Construtora e Imobiliaria Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>045/2015</contrato> <nro_termo>06/2016</nro_termo> <objeto>Reajuste</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>2.229,24</valor> <assinatura>12/05/2016</assinatura> <contratado>Petrobras Distribuidora SA</contratado></Row>
<Row><contrato>268/2012</contrato> <nro_termo>06/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>2.237.010,48</valor> <assinatura>27/12/2016</assinatura> <contratado>Caroldo Prestaçao de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>117/2013</contrato> <nro_termo>06/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e Reajuste</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>54.000,00</valor> <assinatura>02/08/2016</assinatura> <contratado>Agibe dos Santos ME</contratado></Row>
<Row><contrato>214/2015</contrato> <nro_termo>06/2016</nro_termo> <objeto>Supressão no valor</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-854,56</valor> <assinatura>14/07/2016</assinatura> <contratado>Ask Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>220/2016</contrato> <nro_termo>06/2017</nro_termo> <objeto>Sexto Aditivo para prorrogar prazos de vigência do contrato 220/2016 em mais 3 meses. </objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>08/01/2018</assinatura> <contratado>CW Obras e Pavimentações Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>204/2015</contrato> <nro_termo>06/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência </objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>08/09/2017</assinatura> <contratado>Marques Imoveis Construtora e Imobiliaria Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>220/2015</contrato> <nro_termo>06/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>18/10/2017</assinatura> <contratado>Kittel Engenharia e Construçao Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>072/2015</contrato> <nro_termo>06/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>31/07/2017</assinatura> <contratado>Loki Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>148/2016</contrato> <nro_termo>06/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>24/10/2017</assinatura> <contratado>Marques Imoveis Construtora e Imobiliaria Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>198/2014</contrato> <nro_termo>06/2017</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação dos prazos de execução e de vigência do contrato 198/2014.</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>10/08/2017</assinatura> <contratado>AZV Engenharia e Segurança Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>171/2015</contrato> <nro_termo>06/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>10/05/2017</assinatura> <contratado>Mac Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>139/2014</contrato> <nro_termo>06/2017</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação por mais 6 meses a vigência do contrato 139/2014. </objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>22/03/2017</assinatura> <contratado>Sole &amp; Associados Projetos Especiais de Engenharia e Arquitetura Sociedade Simples EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>005/2016</contrato> <nro_termo>06/2017</nro_termo> <objeto>Aditivo para supressão de valor e de serviços ao contrato 005/2016 - Execução de obras de reforma e ampliação da UBS Cohab Guabiroba.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-12.922,08</valor> <assinatura>12/05/2017</assinatura> <contratado>Azevedo, Aquino Construtora Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>286/2014</contrato> <nro_termo>06/2017</nro_termo> <objeto>Aditivo para acréscimo nos quantitativos inicialmente acordados. </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>2.062,50</valor> <assinatura>06/07/2017</assinatura> <contratado>Air Liquide Brasil Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>004/2013</contrato> <nro_termo>06/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Reajuste</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>3.750,95/mês</valor> <assinatura>12/01/2017</assinatura> <contratado>Z. F. Souto &amp; Cia. Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>269/2012</contrato> <nro_termo>06/2017</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência por mais 120 dias do contrato 269/2012.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>60.638,64</valor> <assinatura>30/11/2017</assinatura> <contratado>Arrozeira Floresta Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>202/2015</contrato> <nro_termo>06/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e reajuste</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>6.944,00</valor> <assinatura>19/06/2017</assinatura> <contratado>A2 Impressao Digital Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>229/2016</contrato> <nro_termo>06/2018</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação em 2 meses os prazos de execução e de vigência do contrato 229/2016.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>03/08/2018</assinatura> <contratado>Bripav - Britagem e Pavimentação Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>209/2016</contrato> <nro_termo>06/2018</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>05/07/2018</assinatura> <contratado>Modelar Engenharia e Construção Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>246/2013</contrato> <nro_termo>06/2018</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>119.660,00</valor> <assinatura>25/05/2018</assinatura> <contratado>Agencia de Viagens e Turismo Timm Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>056/2016</contrato> <nro_termo>06/2018</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e acréscimo de valor</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>2.284812,57</valor> <assinatura>30/11/2018</assinatura> <contratado>MAC Engenharia EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>260/2016</contrato> <nro_termo>06/2018</nro_termo> <objeto>Prorrogação de vigência e acréscimo de valor</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>4.167,16</valor> <assinatura>13/09/2018</assinatura> <contratado>Marques Imoveis Construtora e Imobiliaria Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>006/2016</contrato> <nro_termo>06/2018</nro_termo> <objeto>Acréscimo de valor</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>443.654,59</valor> <assinatura>29/06/2018</assinatura> <contratado>SBS Engenharia e Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>054/2013</contrato> <nro_termo>06/2018</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e reajuste</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>4.552,64/mês</valor> <assinatura>26/03/2018</assinatura> <contratado>Wilson de Azambuja Garcia</contratado></Row>
<Row><contrato>036/2018</contrato> <nro_termo>06/2019</nro_termo> <objeto>Prorrogação de prazo de vigência de execução de remanescente de obra de requalificação do Calçadão central.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>14/10/2019</assinatura> <contratado>Construtora Pelotense Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>057/2018</contrato> <nro_termo>06/2019</nro_termo> <objeto>Prorrogação de Vigência e Alteração da Forma Construtiva</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>12/08/2019</assinatura> <contratado>Modelar Engenharia e Construção Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>004/2014</contrato> <nro_termo>06/2019</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência </objeto> <secretaria>SARH      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>30/01/2019</assinatura> <contratado>Instituto Eccos</contratado></Row>
<Row><contrato>146/2018</contrato> <nro_termo>06/2019</nro_termo> <objeto>Aditivo para estabelecer alterações de acréscimos e substituições de itens da planilha de serviços  do contrato 146/2018.</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>1.804.792,92</valor> <assinatura>03/09/2019</assinatura> <contratado>SERSUL Limpeza e Prestação de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>254/2016</contrato> <nro_termo>06/2019</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência por mais 6 meses do contrato 254/2016 - Prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e descarte de medicamentos vencidos ou impróprios para uso.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>23.200,00</valor> <assinatura>30/10/2019</assinatura> <contratado>Aborgama do Brasil Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>034/2017</contrato> <nro_termo>06/2019</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação de Vigência por mais 6 meses do contrato 034/2017.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>37.190,03</valor> <assinatura>12/09/2019</assinatura> <contratado>Rafael Pierzchalski Duarte</contratado></Row>
<Row><contrato>179/2014</contrato> <nro_termo>06/2019</nro_termo> <objeto>Aditivo para estabelecer consensualmente a redução do valor de locação do imóvel situado à Rua Lobo da Costa, 1959.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>60.000,00</valor> <assinatura>28/01/2019</assinatura> <contratado>Regis Cleber de Lima Soares e Cleusa Gonsalez de Avila Soares</contratado></Row>
<Row><contrato>035/2018</contrato> <nro_termo>06/2019</nro_termo> <objeto>Pagamento adicional de horas técnicas.</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>6.059,00</valor> <assinatura>16/07/2019</assinatura> <contratado>AVMB Consultoria e Assessoria em informática Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>121/2014</contrato> <nro_termo>06/2019</nro_termo> <objeto>Redução de valor</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-893,07</valor> <assinatura>25/01/2019</assinatura> <contratado>Neila Lisane Bierhals</contratado></Row>
<Row><contrato>108/2017</contrato> <nro_termo>06/2020</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>130.259,52</valor> <assinatura>07/06/2020</assinatura> <contratado>Liziane Quevedo - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>06/2020</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência de contrato 008/2020 referente a ampliação do serviço de maternidade.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.504.678,00</valor> <assinatura>03/01/2021</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>341/2015</contrato> <nro_termo>06/2020</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência por mais 12 meses de contrato 341/2015 - Locação de imóvel situado à Rua Professor Araujo, 1998.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>39.042,36</valor> <assinatura>22/12/2020</assinatura> <contratado>Carlos Otto Schramm</contratado></Row>
<Row><contrato>221/2015</contrato> <nro_termo>06/2020</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência por mais 12 meses de contrato de locação de imóvel localizado à Rua Voluntários da Patria, 1420, 1428 e 1436.Areal.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>430.328,40</valor> <assinatura>30/07/2020</assinatura> <contratado>Roberto David Malcon</contratado></Row>
<Row><contrato>115/2014</contrato> <nro_termo>06/2020</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação da vigência contratual de locação de imóvel situado a Rua Andrade Neves, 2282. </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>4.900,00/mes</valor> <assinatura>18/11/2020</assinatura> <contratado>Agropecuária Grupelli Costa e Erna Grupelli Admin. e Partic. Ltda - era Clarisse Mielke Grupelli</contratado></Row>
<Row><contrato>202/2016</contrato> <nro_termo>06/2020</nro_termo> <objeto>Sexto Aditivo para prorrogação da vigência do contrato Administrativo 202/2016 - Prestação de serviços de zeladoria e limpeza no prédio do Mercado Público Central de Pelotas, por mais 12 meses.</objeto> <secretaria>SMDTI     </secretaria> <valor>512.281,35</valor> <assinatura>27/07/2020</assinatura> <contratado>C. F. Santin Zeladoria EIRELI - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>149/2014</contrato> <nro_termo>06/2020</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogar vigência de Contrato Administrativo 149/2014 por mais 12 meses e concede reajuste do valor da locação.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>64.396,80</valor> <assinatura>04/08/2020</assinatura> <contratado>Maria Helena Correa Lucas</contratado></Row>
<Row><contrato>391/2015</contrato> <nro_termo>06/2020</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência por mais 12 meses de contrato 391/2015 - Locação de imóvel situado à Rua Professor Araujo, 2016 e 2016A.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>64.453,32</valor> <assinatura>22/11/2020</assinatura> <contratado>Carlos Otto Schramm</contratado></Row>
<Row><contrato>040/2014</contrato> <nro_termo>06/2020</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência de contrato de locação de imóvel situado à Av. Domingos de Almeida, 1746.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>69.579,60</valor> <assinatura>21/02/2020</assinatura> <contratado>Circulo Operario Pelotense</contratado></Row>
<Row><contrato>187/2014</contrato> <nro_termo>06/2020</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar pro mais 12 meses a vigência do contrato 187/2014 - Locação de imóvel situado na Rua Padre Felicio, 543 em Pelotas.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>70.761,84</valor> <assinatura>13/08/2020</assinatura> <contratado>Leandro Steinmetz</contratado></Row>
<Row><contrato>209/2014</contrato> <nro_termo>06/2020</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência do contrato 209/2014 - Locação de imóvel situado na Av. Ferreira Viana, 1091 por mais 12 meses.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>84.916,80</valor> <assinatura>16/10/2020</assinatura> <contratado>Beatriz Helena Kegles Brauner e outros</contratado></Row>
<Row><contrato>292/2015</contrato> <nro_termo>06/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para substituir a locadora do imóvel objeto do contrato de locação 292/2015 da Av. Domingos de Almeida, 813.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>06/12/2021</assinatura> <contratado>JCR Construtora e Incorporadora Ltda (Substituta de Ana Maria Spies Noguez)</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>06/2021</nro_termo> <objeto>Apostilamento para renumerar o Termo Aditivo 19/2021 para 20/2021.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>09/12/2021</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>06/2021</nro_termo> <objeto>Apostilamento para renumerar o Aditivo TA19/21 ao CA010/2020 que passa a ser TA18/21 ao CA010/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>20/10/2021</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>142/2019</contrato> <nro_termo>06/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 60 dias os prazos de execução e de vigência do contrato 142/2019 - Restauração do Teatro Sete de Abril. </objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>22/11/2021</assinatura> <contratado>Construtora Biapó Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>072/2016</contrato> <nro_termo>06/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência de contrato de locação de imóvel situado à Rua Andrade Neves, 1229.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>101.992,92</valor> <assinatura>16/04/2021</assinatura> <contratado>Leda Fiorame Barboza Cunha</contratado></Row>
<Row><contrato>024/2020</contrato> <nro_termo>06/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 3 meses a vigência de contrato 024/2020 - Prestação de serviços de limpeza e higiene de enxoval hospitalar.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>107.527,50</valor> <assinatura>10/06/2021</assinatura> <contratado>Locapano Industrial Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>173/2016</contrato> <nro_termo>06/2021</nro_termo> <objeto>Sexto Aditivo ao contrato 173/2016 - Serviços de Transporte Escolar aos alunos da EMEF Waldemar Denzer na zona rural do município.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>130.740,84</valor> <assinatura>18/08/2021</assinatura> <contratado>Juliano Augusto Bubolz</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>06/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar prazo de execução do valor do Adicional de Produção previsto na cláusula oitava do contrato 010/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.351.957,20</valor> <assinatura>29/01/2021</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>340/2015</contrato> <nro_termo>06/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar a vigência por mais 12 meses do contrato 340/2015 - Prestação de serviços de Recepção.</objeto> <secretaria>SGCMU     </secretaria> <valor>200.720,28</valor> <assinatura>09/12/2021</assinatura> <contratado>Nascimento Serviços de Limpeza Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>023/2020</contrato> <nro_termo>06/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência do contrato 023/2020 por mais 3 meses.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>264.352,68</valor> <assinatura>25/08/2021</assinatura> <contratado>Caroldo Prestação de Serviços EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>021/2020</contrato> <nro_termo>06/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência de contrato 021/2020 por mais 3 meses.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>296.550,00</valor> <assinatura>24/07/2021</assinatura> <contratado>Rosane Vieira Bertholdi ME</contratado></Row>
<Row><contrato>166/2018</contrato> <nro_termo>06/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar prazos de execução e de vigência em 4 meses bem como reajusta-se valor contratual.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>298.987,12</valor> <assinatura>13/05/2021</assinatura> <contratado>GB &amp; GB Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>240/2014</contrato> <nro_termo>06/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência de contrato 240/2014 - Locação de imóvel situado à Rua Andrade Neves, 2276.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>32.598,00</valor> <assinatura>30/07/2021</assinatura> <contratado>Agropecuária Grupelli Costa e Erna Grupelli Admin. e Partic. Ltda - era Clarisse Mielke Grupelli</contratado></Row>
<Row><contrato>014/2016</contrato> <nro_termo>06/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para alterar anexo II - Projeto Básico do contrato 014/2016 e conceder subsídio mensal de 180.000,00 por 2 meses com base na Lei Mun. 6.913/2021.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>360.000,00</valor> <assinatura>31/05/2021</assinatura> <contratado>Consórcio de Transporte Coletivo de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>06/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para repasse mensal de valores a titulo de incentivo de custeio aos serviços prestados pela Ala Maternidade COVID pelo período de 6 meses.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>540.000,00</valor> <assinatura>21/02/2021</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>307/2015</contrato> <nro_termo>06/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar a vigência do contrato 307/2015 - Locação de imóvel situado na Rua Otacilio Camara, 404 e concede reajuste do valor da locação.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>56.278,92</valor> <assinatura>12/11/2021</assinatura> <contratado>Iara Irene Costa da Costa</contratado></Row>
<Row><contrato>158/2015</contrato> <nro_termo>06/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência de contrato 158/2015 - Locação de imóvel situado à Rua Gago Coutinho, 272 - Areal por mais 12 meses.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>58.250,16</valor> <assinatura>16/06/2021</assinatura> <contratado>Marcelo Tadiello Moraes</contratado></Row>
<Row><contrato>173/2015</contrato> <nro_termo>06/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência de contrato 173/2015 por mais 12 meses à partir de 31/07/2021.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>79.317,36</valor> <assinatura>30/07/2021</assinatura> <contratado>Breno Bubolz</contratado></Row>
<Row><contrato>026/2015</contrato> <nro_termo>06/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência por mais 12 meses e reajustar valor de aluguel do contrato 026/2015 - Locação de imóvel situado à Rua General Osório, 1120.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>93.907,32</valor> <assinatura>21/05/2021</assinatura> <contratado>Marco Antonio da Cruz Afonso</contratado></Row>
<Row><contrato>022/2020</contrato> <nro_termo>06/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 2 meses a vigência do contrato 022/2020 - Locação de 2 kits UTI.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>956.000,00</valor> <assinatura>05/11/2021</assinatura> <contratado>RTS Rio S.A.</contratado></Row>
<Row><contrato>021/2015</contrato> <nro_termo>06/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência do contrato administrativo 021/2015 - Locação de imóvel situado à Rua João Manoel, 107 por mais 12 meses.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>98.633,16</valor> <assinatura>01/02/2021</assinatura> <contratado>Sociedade Espirita Assistencial Dona Conceicao</contratado></Row>
<Row><contrato>102/2018</contrato> <nro_termo>06/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para inclusão de informações conforme Cláusulas Segunda e Terceira do presente TA.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor></valor> <assinatura>25/10/2022</assinatura> <contratado>Agência de Viagens e Turismo TIMM Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>139/2018</contrato> <nro_termo>06/2022</nro_termo> <objeto>Aditivo para alterar a forma de pagamento do contrato, passando para a modalidade de pré-pago , bem como altera a Razão social da contratada.</objeto> <secretaria>SARH      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>29/12/2022</assinatura> <contratado>Banrisul Soluções em Pagamentos SA - Instituição de Pagamento - era Banrisul Cartões S.A.</contratado></Row>
<Row><contrato>174/2016</contrato> <nro_termo>06/2022</nro_termo> <objeto>Termo aditivo para substituição do Veículo do Contrato Administrativo 174/2016 </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>14/06/2022</assinatura> <contratado>Paulo Nick Nogueira - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>159/2019</contrato> <nro_termo>06/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogar por mais 10 meses a vigência do Contrato Administrativo 159/2019 - Serviços de limpeza e conservação.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>10.226.841,00</valor> <assinatura>29/01/2022</assinatura> <contratado>Orbenk Administração e Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>225/2016</contrato> <nro_termo>06/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de prazo e valores.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>107.253,48</valor> <assinatura>22/12/2022</assinatura> <contratado>Gilberto Barbosa Karam</contratado></Row>
<Row><contrato>195/2016</contrato> <nro_termo>06/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de prazo e acréscimo de valor. Sendo o valor mensal de R$ 9.425,90.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>113.110,80</valor> <assinatura>19/08/2022</assinatura> <contratado>Alaska - Indústria e Comércio de Couros e Peles Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>212/2016</contrato> <nro_termo>06/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de prazo e acréscimo de valor. Sendo o valor mensal de R$ 9.478,93.</objeto> <secretaria>SHRF      </secretaria> <valor>113.747,16</valor> <assinatura>31/08/2022</assinatura> <contratado>Ricardo Ramos Construtora Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>177/2016</contrato> <nro_termo>06/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de prazo e aumento do valor do Km rodado passando a ser de R$ 4,47, totalizando o valor total do CA 177/2016 de R$ 115.759,20.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>115.759,20</valor> <assinatura>17/10/2022</assinatura> <contratado>Vanderlei Mendes</contratado></Row>
<Row><contrato>1001/2017</contrato> <nro_termo>06/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores e prorrogação de prazo. Sendo o valor mensal de R$ 1.000,00.</objeto> <secretaria>GPM       </secretaria> <valor>12.000,00</valor> <assinatura>30/09/2022</assinatura> <contratado>Mitra Arquidiocesana de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>192/2016</contrato> <nro_termo>06/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de prazo e aumento do valor do Km rodado passando a ser de R$ 3,28, totalizando o valor total do CA 192/2016 de R$ 122.639,20.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>122.639,20</valor> <assinatura>17/10/2022</assinatura> <contratado>Nedo Robe</contratado></Row>
<Row><contrato>217/2016</contrato> <nro_termo>06/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de prazo e acréscimo de valor. Sendo o valor mensal de R$ 11.201,70.</objeto> <secretaria>SARH      </secretaria> <valor>134.420,40</valor> <assinatura>01/08/2022</assinatura> <contratado>Carlos Otto Schramm - passou a ser Laura Schramm Barreto</contratado></Row>
<Row><contrato>170/2016</contrato> <nro_termo>06/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para aumento do valor do Km rodado, gerando um acréscimo, conforme Cláusula Terceira do presente termo. Totalizando R$ 168.102,44.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>15.799,95</valor> <assinatura>18/08/2022</assinatura> <contratado>Jeremias Guths Hobuss</contratado></Row>
<Row><contrato>188/2016</contrato> <nro_termo>06/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores e prorrogação de prazo.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>168.912,00</valor> <assinatura>18/11/2022</assinatura> <contratado>Lindomar Norenberg e Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>180/2016</contrato> <nro_termo>06/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para aumento do valor do Km rodado, gerando um acréscimo, conforme Cláusula Terceira do presente termo. Totalizando o valor de R$ 161.912,30.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>16.903,70</valor> <assinatura>18/08/2022</assinatura> <contratado>Jeferson dos Santos Transportes ME</contratado></Row>
<Row><contrato>179/2016</contrato> <nro_termo>06/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de prazo e aumento do valor do Km rodado passando a ser de R$ 6,64, totalizando o valor total do CA 179/2016 de R$ 205.707,20.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>205.707,20</valor> <assinatura>17/10/2022</assinatura> <contratado>Jeferson dos Santos Transportes ME</contratado></Row>
<Row><contrato>193/2016</contrato> <nro_termo>06/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para reequilíbrio economico do Contrato Administrativo 193/2016</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>215.043,30</valor> <assinatura>06/07/2022</assinatura> <contratado>Diomar Ottoni Pastorini Pinto</contratado></Row>
<Row><contrato>091/2018</contrato> <nro_termo>06/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para aumento do valor do Km rodado, gerando um acréscimo, conforme Cláusula Terceira do presente termo. Totalizando R$ 152.928,00.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>21.816,00</valor> <assinatura>18/08/2022</assinatura> <contratado>Eliel Perleberg Hobuss</contratado></Row>
<Row><contrato>185/2016</contrato> <nro_termo>06/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para aumento do valor do Km rodado, gerando um acréscimo, conforme Cláusula Terceira do presente termo. Totalizando o valor de R$ 182.211,30</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>35.053,70</valor> <assinatura>18/09/2022</assinatura> <contratado>Jeferson dos Santos Transportes ME</contratado></Row>
<Row><contrato>190/2016</contrato> <nro_termo>06/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para aumento do valor do Km rodado, gerando um acréscimo, conforme Cláusula Terceira do presente termo. Totalizando o valor de R$ 184.672,95.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>35.622,95</valor> <assinatura>18/08/2022</assinatura> <contratado>Perleberg e Tuchtenhagen Ltda ME</contratado></Row>
<Row><contrato>250/2016</contrato> <nro_termo>06/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores e prorrogação de prazo. Sendo o valor mensal de R$ 3.038,88</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>36.466,56</valor> <assinatura>09/12/2022</assinatura> <contratado>Alessandra Belletti Figueira</contratado></Row>
<Row><contrato>183/2016</contrato> <nro_termo>06/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para aumento do valor do Km rodado, gerando um acréscimo, conforme Cláusula Terceira do presente termo. Totalizando o valor de R$ 209.698,96</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>37.509,76</valor> <assinatura>18/08/2022</assinatura> <contratado>Lindomar Norenberg e Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>035/2018</contrato> <nro_termo>06/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de vigência do Contrato Administrativo 035/2018 </objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>4.101.557,53</valor> <assinatura>01/02/2022</assinatura> <contratado>AVMB Consultoria e Assessoria em informática Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>1001/2018</contrato> <nro_termo>06/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores e prorrogação de prazo.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>419.272,69</valor> <assinatura>30/09/2022</assinatura> <contratado>Check-up Análises Clínicas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>1002/2018</contrato> <nro_termo>06/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores e prorrogação de prazo.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>419.395,08</valor> <assinatura>30/09/2022</assinatura> <contratado>Laboratório Santé Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>037/2018</contrato> <nro_termo>06/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores e prorrogação de prazo.</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>47.092,20</valor> <assinatura>29/12/2022</assinatura> <contratado>Souto Estacionamento de Veiculos EIRELI - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>151/2016</contrato> <nro_termo>06/2022</nro_termo> <objeto>Aditivo 06 para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 151/216, bem como conceder o reajuste mensal do valor do aluguel.</objeto> <secretaria>SARH      </secretaria> <valor>60.821,16</valor> <assinatura>30/06/2022</assinatura> <contratado>GGS Aluguel de Imóveis Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>065/2016</contrato> <nro_termo>06/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de vigência ao Contrato Administrativo n º 065/2016</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>61.387,80</valor> <assinatura>28/03/2022</assinatura> <contratado>Irene Nunes Costa</contratado></Row>
<Row><contrato>020/2020</contrato> <nro_termo>06/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação dos itens 3 e 4 do Contrato Administrativo 020/2020</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>65.262,80</valor> <assinatura>11/02/2022</assinatura> <contratado>Air Liquide Brasil Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>176/2016</contrato> <nro_termo>06/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para aumento do valor do Km rodado, gerando um acréscimo, conforme Cláusula Terceira do presente termo. Totalizando o valor total de R$ 122.647,40.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>6.699,40</valor> <assinatura>18/08/2022</assinatura> <contratado>Seloni Maria Treichel Wally</contratado></Row>
<Row><contrato>167/2016</contrato> <nro_termo>06/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de prazo e aumento do valor do Km rodado passando a ser de R$ 4,63, totalizando o valor total do CA 167/2016 de R$ 93.340,80..</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>93.340,80</valor> <assinatura>17/10/2022</assinatura> <contratado>Joel Guths Hobuss</contratado></Row>
<Row><contrato>167/2017</contrato> <nro_termo>06/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores e prorrogação de prazo.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>94.950,60</valor> <assinatura>24/06/2022</assinatura> <contratado>Gerson Pereira Pepe</contratado></Row>
<Row><contrato>218/2018</contrato> <nro_termo>06/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 9 meses a execução do projeto e a vigência do Contrato 218/2018 - Projeto de Regularização Fundiária em 18 áreas do município.</objeto> <secretaria>SHRF      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>19/12/2023</assinatura> <contratado>Moraes Aguirre &amp; Gallio Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>039/2018</contrato> <nro_termo>06/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogar a vigência por mais 12 meses do contrato 039/2018, bem como estabelece a concessão de reajuste do valor do aluguel.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>117.778,20</valor> <assinatura>15/03/2023</assinatura> <contratado>Arrozeira Floresta Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>047/2019</contrato> <nro_termo>06/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores devido ao aumento da quilometragem.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>12.376,32</valor> <assinatura>16/06/2023</assinatura> <contratado>Isaac Aldrighi Scaglioni</contratado></Row>
<Row><contrato>1003/2018</contrato> <nro_termo>06/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores e prorrogação de prazo.</objeto> <secretaria>GPM       </secretaria> <valor>167.142,84</valor> <assinatura>30/06/2023</assinatura> <contratado>CAD - Centro de Apoio Diagnostico Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>087/2021</contrato> <nro_termo>06/2023</nro_termo> <objeto>Apostilamento com fulcro no art. 65, § 8 da Lei 8666/93 e Portarias GM/MS 1135/2023 e 2015/2023 para acrescer valores da autorização orçamentária do Aditivo 05/2023.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>190.337,56</valor> <assinatura>06/12/2023</assinatura> <contratado>Hospital Espirita de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>058/2016</contrato> <nro_termo>06/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores e prorrogação de prazo.</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>218.439,24</valor> <assinatura>16/10/2023</assinatura> <contratado>Osmar Iost Junior</contratado></Row>
<Row><contrato>087/2021</contrato> <nro_termo>06/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para repasse da assistência complementar da União destinada ao cumprimento do piso salarial nacional da enfermagem</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>244.880,64</valor> <assinatura>21/09/2023</assinatura> <contratado>Hospital Espirita de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>202/2017</contrato> <nro_termo>06/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo 06 para prorrogar por mais 12 meses a locação do imóvel situado à Rua General Argolo, 1801,  sede do Centro de Atendimento ao Autista Dr. Danilo Rolim de Moura.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>277.609,08</valor> <assinatura>30/11/2023</assinatura> <contratado>Luciano Coelho Simon</contratado></Row>
<Row><contrato>222/2017</contrato> <nro_termo>06/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores e prorrogação de prazo.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>51.908,38</valor> <assinatura>14/07/2023</assinatura> <contratado>NGS Suporte em Informática Ltda EPP</contratado></Row>
<Row><contrato>214/2017</contrato> <nro_termo>06/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses o prazo de vigência bem como alterar a cláusula quarta com exclusão de nome da parte locadora do contrato 214/2017.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>54.207,24</valor> <assinatura>29/09/2023</assinatura> <contratado>Maria Celia Camera Toniasso</contratado></Row>
<Row><contrato>097/2018</contrato> <nro_termo>06/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores e prorrogação de prazo.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>83.126,88</valor> <assinatura>31/07/2023</assinatura> <contratado>Gilmara Ferreira Moreira</contratado></Row>
<Row><contrato>220/2018</contrato> <nro_termo>06/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores e prorrogação de prazo. Sendo o valor mensal de R$ 1.500,54.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>9003,24</valor> <assinatura>27/01/2023</assinatura> <contratado>CSA Comércio Suprimento e Assistência Técnica de Máquinas Copiadoras Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>214/2018</contrato> <nro_termo>06/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para alterar a representação do locador no Contrato 214/2018 - Locação de imóvel situado na Rua Felix da Cunha, 457 - Centro do município.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>20/12/2024</assinatura> <contratado>João Carlos Gonçalves Ruivo</contratado></Row>
<Row><contrato>011/2022</contrato> <nro_termo>06/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 90 dias o prazo de execução e para prorrogar por mais 150 dias o prazo de vigência do Contrato 011/2022 - Execução de Obras de restauro do Solar da Baronesa.</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>02/08/2024</assinatura> <contratado>Marques Imóveis Construtora e Imobiliária Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>119/2019</contrato> <nro_termo>06/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 119/2019 - Realização de serviço de seleção, recrutamento e acompanhamento de estudantes na condição de estagiários.</objeto> <secretaria>SARH      </secretaria> <valor>0,96%</valor> <assinatura>30/08/2024</assinatura> <contratado>Centro de Integração Empresa Escola do RS - CIEE RS</contratado></Row>
<Row><contrato>048/2018</contrato> <nro_termo>06/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 048/2018 - Locação de imóvel situado na Rua General Osório, 938 no Centro da cidade.</objeto> <secretaria>SARH      </secretaria> <valor>103.506,72</valor> <assinatura>27/02/2024</assinatura> <contratado>Mohamed Shawkat Ahmad Qadan</contratado></Row>
<Row><contrato>120/2019</contrato> <nro_termo>06/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 6 meses a vigência do Contrato 120/2019 - Serviços de Limpeza, Desinsetização e Desinfecção bacteriológica.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>123.815,00</valor> <assinatura>03/04/2025</assinatura> <contratado>VRA Menezes</contratado></Row>
<Row><contrato>036/2021</contrato> <nro_termo>06/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para repactuação de valores com base na Convenção Coletiva de Trabalho 2024 do Sind. dos Empregados de Empresas de Asseio e Conservação de Pelotas (SEEAC-PEL).</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>12.936,68</valor> <assinatura>10/05/2024</assinatura> <contratado>NS Serviços &amp; Segurança Ltda - era Geldson Nunes Silveira</contratado></Row>
<Row><contrato>204/2018</contrato> <nro_termo>06/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 204/2018 - Locação de imóvel situado na Av. Duque de Caxias, 342 sede do CAPS Fragata.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>133.613,40</valor> <assinatura>28/11/2024</assinatura> <contratado>Breno Jaeckel</contratado></Row>
<Row><contrato>053/2018</contrato> <nro_termo>06/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato de locação de imóvel 053/2018 - Imóvel situado à Rua 3 de Maio, 1060 em Pelotas.</objeto> <secretaria/> <valor>262.454,88</valor> <assinatura>05/04/2024</assinatura> <contratado>Zilberpar S/A</contratado></Row>
<Row><contrato>085/2018</contrato> <nro_termo>06/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para estabelecer a prorrogação por mais 12 meses da vigência do contrato de locação 085/2018.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>46.586,88</valor> <assinatura>02/07/2024</assinatura> <contratado>Carlos Solange Lopes Bessa</contratado></Row>
<Row><contrato>114/2019</contrato> <nro_termo>06/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 114/2019 - Serviço de Limpeza e Higiene nas UBs de saúde e demais instalações da Secretaria Municipal de Saúde.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>4.891.542,48</valor> <assinatura>12/04/2024</assinatura> <contratado>Caroldo Prestação de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>015/2019</contrato> <nro_termo>06/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para reajustar valor unitário da passagem visando a manutenção do equilíbrio financeiro inicial do contrato 015/2019 - Transporte de pacientes entre as cidades de Pelotas e Porto Alegre.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>60.984,00</valor> <assinatura>09/07/2024</assinatura> <contratado>Expresso Embaixador Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>059/2018</contrato> <nro_termo>06/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 059/2018 - Locação de imóvel situado na Rua Santos Dumont, 125 Centro do município.</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>67.311,12</valor> <assinatura>29/03/2024</assinatura> <contratado>I.C. da Silva Administradora de Imóveis Ltda - era I.C. da Silva Incorporadora de Imoveis Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>149/2018</contrato> <nro_termo>06/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato de locação de imóvel 149/2018, bem como altera o nome do locador.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>81.428,76</valor> <assinatura>15/10/2024</assinatura> <contratado>Cleuza Elena de Medeiros Vieira era Fernando de Oliveira Vieira</contratado></Row>
<Row><contrato>199/2018</contrato> <nro_termo>06/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 199/20218 - Locação de imóvel situado na Rua Felix da Cunha, 603 e salas A,B,C - 2º pavimento.</objeto> <secretaria>SMDTI     </secretaria> <valor>91.515,00</valor> <assinatura>09/12/2024</assinatura> <contratado>Ricardo Ramos Construtora Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>109/2019</contrato> <nro_termo>06/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 109/2019 - Gestão e Controle de margem consignável e Cartões corporativos e de crédito.</objeto> <secretaria>SARH      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>23/07/2025</assinatura> <contratado>Neoconsig Tecnologia S A - era Expressocard Administradora de Cartões S A</contratado></Row>
<Row><contrato>039/2022</contrato> <nro_termo>06/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para alteração da cláusula décima-quinta - Da Vigência do Contrato 039/2022, prorrogando os prazos de execução e de vigência em mais 7 meses.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>25/06/2025</assinatura> <contratado>Construtora Augusto Velloso S/A</contratado></Row>
<Row><contrato>077/2023</contrato> <nro_termo>06/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo 06/2025 para suprimir valor a mais expresso no aditivo 05/2025 ao contrato 077/2025.</objeto> <secretaria>SECOM     </secretaria> <valor>-100.000,00</valor> <assinatura>10/04/2025</assinatura> <contratado>Engenho de Idéias Comunicação Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>158/2017</contrato> <nro_termo>06/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 158/2017 - Locação de parte do imóvel situado na Rua Felix da Cunha, 909.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>109.517,88</valor> <assinatura>29/08/2025</assinatura> <contratado>Instituto São Benedito</contratado></Row>
<Row><contrato>103/2022</contrato> <nro_termo>06/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses o prazo de vigência, bem como reduz o valor do Km rodado no percurso do Transporte Escolar do Contrato 103/2022.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>112.166,40</valor> <assinatura>07/10/2025</assinatura> <contratado>Tatiane Moura Quinzen Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>018/2023</contrato> <nro_termo>06/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses o prazo de vigência, bem como reajusta o valor do Km rodado no percurso do Transporte Escolar do Contrato 018/2023.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>156.940,80</valor> <assinatura>22/01/2026</assinatura> <contratado>Andre Harms Stallbaum Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>207/2018</contrato> <nro_termo>06/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 207/2018 - Locação de imóvel situado à Praça José Bonifácio, 01 - Centro de Pelotas.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>162.109,80</valor> <assinatura>14/01/2025</assinatura> <contratado>Antonio Carlos Niemczewski</contratado></Row>
<Row><contrato>023/2023</contrato> <nro_termo>06/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação por mais 6 meses do prazo de vigência do Contrato 023/2023 bem como altera a cláusula terceira suprimindo valor em decorrência da diminuição de quantitativos.</objeto> <secretaria>SEURB     </secretaria> <valor>-182.344,33</valor> <assinatura>14/04/2026</assinatura> <contratado>C H da Costa Pavimentação Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>048/2022</contrato> <nro_termo>06/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para repasse de recursos financeiros oriundos da Emenda Impositiva do Legislativo Municipal para custeio de consultas complementares conforme Emenda Impositiva 039/2024.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>30.000,00</valor> <assinatura>09/12/2025</assinatura> <contratado>Associação Escola Louis Braille</contratado></Row>
<Row><contrato>014/2019</contrato> <nro_termo>06/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 014/2019 - Locação de imóvel situado na Rua Dr. Cassiano, 500 - Sala 301.</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>48.952,44</valor> <assinatura>27/02/2025</assinatura> <contratado>Simone Pandolfo Chittolina - era Marlene Cruz Almeida</contratado></Row>
<Row><contrato>037/2019</contrato> <nro_termo>06/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 037/2019 - Locação de imóvel situado na Av. Fernando Osorio, 5615.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>71.570,40</valor> <assinatura>07/03/2025</assinatura> <contratado>Neila Lisane Bierhals</contratado></Row>
<Row><contrato>007/2019</contrato> <nro_termo>06/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência do contrato pelo período de 06 meses.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>76.079,34</valor> <assinatura>15/01/2025</assinatura> <contratado>Kenia Alexandra Garcia Pinheiro</contratado></Row>
<Row><contrato>005/2024</contrato> <nro_termo>06/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para inclusão de horas sob demanda e horas técnicas de consultoria no Contrato 005/2024.</objeto> <secretaria>GPM       </secretaria> <valor>87.670,11</valor> <assinatura>22/10/2025</assinatura> <contratado>AVMB - Consultoria e Assessoria em Informatica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>111/2022</contrato> <nro_termo>06/2026</nro_termo> <objeto>Aditivo para registrar a substituição do veiculo usado no percurso de transporte escolar aos alunos da EMEF Eliseu Crochemore e EEEF Santa Eulália na zona rural do municipio.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>13/03/2026</assinatura> <contratado>Bonow e Rivaroli Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>102/2022</contrato> <nro_termo>06/2026</nro_termo> <objeto>Aditivo para estabelecer a substituição do veiculo que faz o transporte escolar de alunos para a "EEEM Dirceu Moreira" na zona rural do município. </objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>13/03/2026</assinatura> <contratado>JCV Perleberg Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>105/2017</contrato> <nro_termo>06/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração do Projeto Atividade para o Contrato 105/2017.</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>19/01/2026</assinatura> <contratado>I.C. da Silva Incorporadora de Imoveis Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>013/2022</contrato> <nro_termo>06/2026</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses o prazo de vigência, bem como reajusta o valor do km rodado no serviço de Transporte Escolar de alunos no Contrato 013/2022.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>112.752,00</valor> <assinatura>03/02/2026</assinatura> <contratado>Aldino Romiro Bonow &amp; Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>053/2019</contrato> <nro_termo>06/2026</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses o prazo de vigência bem como alterar o nome do locador no contrato 053/2019.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>12.316,56</valor> <assinatura>31/03/2026</assinatura> <contratado>Marcia Rosanete Blank - era Marcia Rosanete Blank Tuchtenhagen</contratado></Row>
<Row><contrato>160/2023</contrato> <nro_termo>06/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para conceder reajuste retroativo do valor de locação do imóvel situado na Rua Senador Mendonça, 269. </objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>13.386,72</valor> <assinatura>14/05/2026</assinatura> <contratado>Arrozeira Floresta Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>042/2021</contrato> <nro_termo>06/2026</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 3 meses o período de vigência do contrato 042/2021 - Serviço de Poda de árvores em logradouros públicos.</objeto> <secretaria>SQA       </secretaria> <valor>144.993,54</valor> <assinatura>28/05/2026</assinatura> <contratado>Ana Terra Serviços Ambientais Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>002/2016</contrato> <nro_termo>06/2026</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses o prazo de vigência do Contrato 002/2016.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>341.519,16</valor> <assinatura>06/05/2026</assinatura> <contratado>Marfiso Menezes Neto</contratado></Row>
<Row><contrato>025/2023</contrato> <nro_termo>06/2026</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar o prazo de vigência por mais 12 meses do contrato 025/2023.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>57.738,13</valor> <assinatura>29/04/2026</assinatura> <contratado>Osirnet Info Telecom Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>036/2021</contrato> <nro_termo>06/2026</nro_termo> <objeto>Apostilament para retificação de erro material constante no Apostilamento 04/2026 ao Contrato 036/2021.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>779.791,82</valor> <assinatura>22/04/2026</assinatura> <contratado>NS Serviços &amp; Segurança Ltda - era Geldson Nunes Silveira</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>063/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo 63 para repassar os recursos financeiros das emendas impositivas do Legislativo Municipal 073/2023, 090/2023, 182/2023, 238/2023 e 246/2023 para exames de ultrassom.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>43.650,00</valor> <assinatura>14/11/2024</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>271/2008</contrato> <nro_termo>07/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SELJ      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>29/10/2010</assinatura> <contratado>Tecnocon - Construtora de Obras Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>016/2008</contrato> <nro_termo>07/2010</nro_termo> <objeto>Aditamento para Acréscimos </objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>215.735,70/mês</valor> <assinatura>31/08/2010</assinatura> <contratado>Delta Construções S.A.</contratado></Row>
<Row><contrato>219/2007</contrato> <nro_termo>07/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência </objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>73.018,12/mês</valor> <assinatura>29/09/2010</assinatura> <contratado>Costa Pinho e Cia. Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>070/2007</contrato> <nro_termo>07/2010</nro_termo> <objeto>Alteração do Valor</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>92.491,22</valor> <assinatura>23/12/2010</assinatura> <contratado>Costa &amp; Amaral Administração de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>230/2009</contrato> <nro_termo>07/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e do Prazo de Execução</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>24/06/2012</assinatura> <contratado>Marsou Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>274/2008</contrato> <nro_termo>07/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria/> <valor>1.540,00/mês</valor> <assinatura>15/02/2012</assinatura> <contratado>Z. F. Souto &amp; Cia. Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>278/2010</contrato> <nro_termo>07/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>29/07/2013</assinatura> <contratado>Construtora ACPO Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>227/2011</contrato> <nro_termo>07/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e do Prazo de Execução</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>12/07/2013</assinatura> <contratado>CPC Construtora Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2010</contrato> <nro_termo>07/2013</nro_termo> <objeto>Alteração da Dotação Orçamentária</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>20/05/2013</assinatura> <contratado>Costa &amp; Amaral Administração de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>074/2009</contrato> <nro_termo>07/2013</nro_termo> <objeto>Substituição do Veículo</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>06/06/2013</assinatura> <contratado>Jeferson dos Santos Transportes ME</contratado></Row>
<Row><contrato>068/2009</contrato> <nro_termo>07/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>1,95 p/ km rodado</valor> <assinatura>24/03/2013</assinatura> <contratado>Baschi &amp; Sacramento Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>114/2012</contrato> <nro_termo>07/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e do Prazo de Execução</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>06/08/2014</assinatura> <contratado>Marsou Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>196/2009</contrato> <nro_termo>07/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>21/02/2014</assinatura> <contratado>Nestor Bubolz</contratado></Row>
<Row><contrato>203/2012</contrato> <nro_termo>07/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação do prazo de vigência e execução</objeto> <secretaria>SDET      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>03/10/2014</assinatura> <contratado>SPO Construçoes e Incorporaçoes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>195/2010</contrato> <nro_termo>07/2014</nro_termo> <objeto>Acréscimo de serviços (SME)</objeto> <secretaria>SGAF      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>18/11/2014</assinatura> <contratado>AVMB - Consultoria e Assessoria em Informática Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>038/2013</contrato> <nro_termo>07/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>25/06/2015</assinatura> <contratado>Consorcio Engeplus / STE</contratado></Row>
<Row><contrato>200/2011</contrato> <nro_termo>07/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Reajuste</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>203.2012,37</valor> <assinatura>27/03/2015</assinatura> <contratado>Tradição Prestadora de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>201/2013</contrato> <nro_termo>07/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>29/02/2016</assinatura> <contratado>SPO Construçoes e Incorporaçoes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>297/2012</contrato> <nro_termo>07/2016</nro_termo> <objeto>Ajustes no contrato </objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>25/01/2016</assinatura> <contratado>Sersul Limpeza e Prestaçao de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>075/2014</contrato> <nro_termo>07/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>25/05/2016</assinatura> <contratado>Marques Imoveis Construtora e Imobiliaria Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>074/2015</contrato> <nro_termo>07/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SDET      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>21/01/2016</assinatura> <contratado>Sinalvias Sinalizadora Viaria Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>072/2016</contrato> <nro_termo>07/2016</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de vigência ao Contrato Administrativo n º 072/2016</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>118.434,12</valor> <assinatura>25/03/2022</assinatura> <contratado>Leda Fiorame Barboza Cunha</contratado></Row>
<Row><contrato>130/2013</contrato> <nro_termo>07/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Reajuste </objeto> <secretaria>SGAF      </secretaria> <valor>1.289.625,00</valor> <assinatura>22/07/2016</assinatura> <contratado>Ditrento Postos e Logistica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>129/2013</contrato> <nro_termo>07/2016</nro_termo> <objeto>Reajuste</objeto> <secretaria>SGAF      </secretaria> <valor>+1.880,94</valor> <assinatura>01/03/2016</assinatura> <contratado>Comercial Buffon Combustiveis e Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>306/2014</contrato> <nro_termo>07/2016</nro_termo> <objeto>Reajuste</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>2.131.829,71</valor> <assinatura>18/05/2016</assinatura> <contratado>Evento Construtora de Obras Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>072/2015</contrato> <nro_termo>07/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>25/10/2017</assinatura> <contratado>Loki Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>202/2015</contrato> <nro_termo>07/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência </objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>29/12/2017</assinatura> <contratado>A2 Impressao Digital Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>148/2016</contrato> <nro_termo>07/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>15/12/2017</assinatura> <contratado>Marques Imoveis Construtora e Imobiliaria Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>162/2014</contrato> <nro_termo>07/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>03/05/2017</assinatura> <contratado>Architectura Privilegiata Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>268/2012</contrato> <nro_termo>07/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.323.048,24</valor> <assinatura>27/12/2017</assinatura> <contratado>Caroldo Prestaçao de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>286/2014</contrato> <nro_termo>07/2017</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação de vigência e acréscimo de valor por aumento de quantitativo.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>349.875,00</valor> <assinatura>12/12/2017</assinatura> <contratado>Air Liquide Brasil Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>117/2013</contrato> <nro_termo>07/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>54.000,00</valor> <assinatura>27/01/2017</assinatura> <contratado>Agibe dos Santos ME</contratado></Row>
<Row><contrato>198/2014</contrato> <nro_termo>07/2018</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação dos prazos de execução e de vigência do contrato 198/2014.</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>25/01/2018</assinatura> <contratado>AZV Engenharia e Segurança Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>229/2016</contrato> <nro_termo>07/2018</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar os prazos de execução e de vigência em mais 2 meses do contrato 229/2016.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>08/10/2018</assinatura> <contratado>Bripav - Britagem e Pavimentação Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>220/2015</contrato> <nro_termo>07/2018</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>16/03/2018</assinatura> <contratado>Kittel Engenharia e Construçao Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>204/2015</contrato> <nro_termo>07/2018</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação do prazo de execução e vigência do contrato 204/2015.</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>09/03/2018</assinatura> <contratado>Marques Imoveis Construtora e Imobiliaria Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>056/2016</contrato> <nro_termo>07/2018</nro_termo> <objeto>Prorrogação de Vigência e Prazo de Execução</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>26/02/2019</assinatura> <contratado>MAC Engenharia EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>220/2016</contrato> <nro_termo>07/2018</nro_termo> <objeto>Setimo Aditivo para alterar planilha inicial concedendo acréscimos e supressões aos valores inicialmente acordados no contrato 220/2016.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>272.613,71</valor> <assinatura>29/03/2018</assinatura> <contratado>CW Obras e Pavimentações Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>006/2016</contrato> <nro_termo>07/2018</nro_termo> <objeto>Reajuste de valor</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>551.017,53</valor> <assinatura>14/11/2018</assinatura> <contratado>SBS Engenharia e Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>209/2016</contrato> <nro_termo>07/2018</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e acréscimo de valor</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>86.360,76</valor> <assinatura>05/11/2018</assinatura> <contratado>Modelar Engenharia e Construção Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>004/2014</contrato> <nro_termo>07/2019</nro_termo> <objeto>Alteração da dotação orçamentária</objeto> <secretaria>SGAF      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>27/05/2019</assinatura> <contratado>Instituto Eccos</contratado></Row>
<Row><contrato>146/2018</contrato> <nro_termo>07/2019</nro_termo> <objeto>Aditivo para estabelecer alterações para acréscimos de itens da Planilha de serviços de limpeza urbana e rural durante os 4 meses de alta temporada.</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>436.688,36</valor> <assinatura>29/11/2019</assinatura> <contratado>SERSUL Limpeza e Prestação de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>179/2014</contrato> <nro_termo>07/2019</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência por mais 12 meses e reajustar valor de locação do imóvel situado à Rua Lobo da Costa, 1959.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>66.000,00</valor> <assinatura>23/08/2019</assinatura> <contratado>Regis Cleber de Lima Soares e Cleusa Gonsalez de Avila Soares</contratado></Row>
<Row><contrato>035/2018</contrato> <nro_termo>07/2019</nro_termo> <objeto>Pagamento adicional de horas técnicas.</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>9.940,00</valor> <assinatura>20/08/2019</assinatura> <contratado>AVMB Consultoria e Assessoria em informática Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>024/2020</contrato> <nro_termo>07/2020</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência de contrato 024/2020 - Prestação de serviços de limpeza e higiene de enxoval hospitalar por mais 3 meses.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>114.817,50</valor> <assinatura>23/09/2021</assinatura> <contratado>Locapano Industrial Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>07/2020</nro_termo> <objeto>Aditivo para repassar recursos financeiros referentes a abertura de 10 novos leitos UTI adultos para atendimento exclusivo da COVID-19.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.896.000,00</valor> <assinatura>13/01/2021</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>254/2016</contrato> <nro_termo>07/2020</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência por mais 6 meses do contrato 254/2016 - Prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e descarte de medicamentos vencidos ou impróprios para uso.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>23.200,00</valor> <assinatura>05/06/2020</assinatura> <contratado>Aborgama do Brasil Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>202/2016</contrato> <nro_termo>07/2020</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo formalizando alteração da Razão Social da empresa contratada para "Farias Serviços de Portaria e Zeladoria EIRELI", reduzir carga horária e em consequência reduzir valores contratuais.</objeto> <secretaria>SDET      </secretaria> <valor>33.514,17/mes</valor> <assinatura>06/11/2020</assinatura> <contratado>Farias Serviços de Portaria e Zeladoria EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>034/2017</contrato> <nro_termo>07/2020</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência por mais 6 meses do contrato 034/2017 - Prestação de serviços de motoboy.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>37.190,03</valor> <assinatura>20/03/2020</assinatura> <contratado>Rafael Pierzchalski Duarte</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>07/2021</nro_termo> <objeto>Apostilamento para renumerar o Termo Aditivo 14/2021 que passa a ser 12/2021 ao CA 008/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>25/05/2021</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>07/2021</nro_termo> <objeto>Apostilamento para renumerar Termo Aditivo 18/2021 ao CA 010/2020 que passa a ser TA 19/2021 ao CA 010/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>03/11/2021</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>166/2018</contrato> <nro_termo>07/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar em mais 4 meses os prazos de execução e de vigência do contrato 166/2018.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>12/10/2021</assinatura> <contratado>GB &amp; GB Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>108/2017</contrato> <nro_termo>07/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência por mais 12 meses do contrato 108/2017 - Locação de veiculo sem motorista e sem combustivel.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>130.259,52</valor> <assinatura>18/05/2021</assinatura> <contratado>Liziane Quevedo - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>023/2020</contrato> <nro_termo>07/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 3 meses a vigência do contrato 023/2020 - Prestação de serviço de limpeza e higiene do Centro de Apoio às Síndromes Gripais.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>264.352,68</valor> <assinatura>28/12/2021</assinatura> <contratado>Caroldo Prestação de Serviços EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>021/2020</contrato> <nro_termo>07/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência de contrato 021/2020 - Fornecimento de refeições prontas para pacientes e profissionais de saúde que atuam no Centro de Apoio às Síndromes Gripais por mais 3 meses.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>296.550,00</valor> <assinatura>25/08/2021</assinatura> <contratado>Rosane Vieira Bertholdi ME</contratado></Row>
<Row><contrato>209/2014</contrato> <nro_termo>07/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 4 meses o contrato 209/2014 - Locação de imóvel situado na Av. Ferreira Viana, 1091 em Pelotas.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>31.045,56</valor> <assinatura>15/10/2021</assinatura> <contratado>Beatriz Helena Kegles Brauner e outros</contratado></Row>
<Row><contrato>014/2016</contrato> <nro_termo>07/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para definir metodologia para concessão de subsídio tarifário por mais 2 meses.</objeto> <secretaria>GPM       </secretaria> <valor>417.105,30</valor> <assinatura>26/07/2021</assinatura> <contratado>Consórcio de Transporte Coletivo de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>341/2015</contrato> <nro_termo>07/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 341/2015 - Locação de imóvel situado na Rua Professor Araujo, 1998.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>43.208,16</valor> <assinatura>22/12/2021</assinatura> <contratado>Carlos Otto Schramm</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>07/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para repassar ao contratado os recursos financeiros previstos na Portaria GM/MS 3.835/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>4.410.487,50</valor> <assinatura>22/02/2021</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>221/2015</contrato> <nro_termo>07/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência por mais 12 meses de contrato 221/2015 - Locação de imóveis situados na Rua Voluntários da Pátria, 1420,01428 e 1436.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>452.705,52</valor> <assinatura>25/05/2021</assinatura> <contratado>Roberto David Malcon</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>07/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência da pactuação realizada através do 4º Termo Aditivo referente a 10 leitos de UTI  adultos para pacientes COVID-19.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>632.000,00</valor> <assinatura>11/02/2021</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>149/2014</contrato> <nro_termo>07/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 149/2014 - Locação do imóvel situado na Rua Benjamin Constant, 1580 em Pelotas.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>69.773,88</valor> <assinatura>04/08/2021</assinatura> <contratado>Maria Helena Correa Lucas</contratado></Row>
<Row><contrato>391/2015</contrato> <nro_termo>07/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 391/2015 - Locação de imóvel situado na Rua Prof. Araujo, 2016 e 2016 A.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>71.330,52</valor> <assinatura>22/11/2021</assinatura> <contratado>Carlos Otto Schramm</contratado></Row>
<Row><contrato>040/2014</contrato> <nro_termo>07/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência de contrato 040/2014 - Locação de imóvel situado à Av. Domingos de Almeida, 1746 por mais 12 meses.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>72.752,40</valor> <assinatura>19/02/2021</assinatura> <contratado>Circulo Operario Pelotense</contratado></Row>
<Row><contrato>187/2014</contrato> <nro_termo>07/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência de contrato 187/2014 - Locação de imóvel situado à Rua Padre Felicio, 543 por mais 12 meses.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>76.670,40</valor> <assinatura>31/08/2021</assinatura> <contratado>Leandro Steinmetz</contratado></Row>
<Row><contrato>292/2015</contrato> <nro_termo>07/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 292/2015 - Locação de imóvel situado à Av. Domingos de Almeida, 813 Areal.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>84.535,56</valor> <assinatura>29/10/2021</assinatura> <contratado>JCR Construtora e Incorporadora Ltda (Substituta de Ana Maria Spies Noguez)</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>07/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento com fulcro do art.65 § 8 da Lei nº 8.666/93, tem como objeto a alteração da Dotação Orçamentária do Termo Aditivo n º 21/2021 ao Contrato Administrativo nº 009/2020</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>17/01/2022</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>026/2015</contrato> <nro_termo>07/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de vigência ao Contrato Administrativo n º 026/2015</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>107.777,40</valor> <assinatura>04/05/2022</assinatura> <contratado>Marco Antonio da Cruz Afonso</contratado></Row>
<Row><contrato>176/2016</contrato> <nro_termo>07/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação da vigência por mais 12 meses de contrato 176/2016, e valor de R$ 120.565,40.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>120.565,40</valor> <assinatura>19/08/2022</assinatura> <contratado>Seloni Maria Treichel Wally</contratado></Row>
<Row><contrato>091/2018</contrato> <nro_termo>07/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores. Com um acréscimo de R$ 14.891,52 no total do contrato.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>167.819,52</valor> <assinatura>14/12/2022</assinatura> <contratado>Eliel Perleberg Hobuss</contratado></Row>
<Row><contrato>170/2016</contrato> <nro_termo>07/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de prazo e aumento do valor do Km rodado passando a ser de R$ 5,79, totalizando o valor total do CA 170/2016 de R$ 179.258,40.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>179.258,40</valor> <assinatura>17/10/2022</assinatura> <contratado>Jeremias Guths Hobuss</contratado></Row>
<Row><contrato>174/2016</contrato> <nro_termo>07/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de prazo e aumento do valor do Km rodado passando a ser de R$ 6,54, totalizando o valor total do CA 174/2016 de R$ 209.541,60.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>209.541,60</valor> <assinatura>17/10/2022</assinatura> <contratado>Paulo Nick Nogueira - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>173/2016</contrato> <nro_termo>07/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para aumento do valor do Km rodado, gerando um acréscimo, conforme Cláusula Terceira do presente termo. Totalizando R$ 166.968,34.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>36.227,50</valor> <assinatura>18/08/2022</assinatura> <contratado>Juliano Augusto Bubolz</contratado></Row>
<Row><contrato>158/2015</contrato> <nro_termo>07/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores e prorrogação de prazo.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>58.250,16</valor> <assinatura>16/06/2022</assinatura> <contratado>Marcelo Tadiello Moraes</contratado></Row>
<Row><contrato>307/2015</contrato> <nro_termo>07/2022</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 307/2015 - Locação de imóvel situado à Rua Otacilio Camara, 404.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>59.948,28</valor> <assinatura>11/11/2022</assinatura> <contratado>Iara Irene Costa da Costa</contratado></Row>
<Row><contrato>240/2014</contrato> <nro_termo>07/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de vigência ao Contrato Administrativo n º 240/2014</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>65.196,00</valor> <assinatura>31/01/2022</assinatura> <contratado>Clarisse Mielke Gruppelli - passou a Agropecuária Grupelli Costa e Erna Grupelli Admin. Partic. Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>159/2019</contrato> <nro_termo>07/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para correção dos valores reajustados com base em Convenção Coletiva de Trabalho 2022/2022 – SEEAC/Sindasseio e IPCA.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>856.496,33</valor> <assinatura>11/11/2022</assinatura> <contratado>Orbenk Administração e Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>173/2015</contrato> <nro_termo>07/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogar vigência de contrato 173/2015 por mais 12 meses à partir de 31/07/2022. Com valor mensal de R$ 7.317,02.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>87.804,24</valor> <assinatura>29/08/2022</assinatura> <contratado>Breno Bubolz</contratado></Row>
<Row><contrato>021/2015</contrato> <nro_termo>07/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de vigência ao Contrato Administrativo n º 021/2015</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>98.633,16</valor> <assinatura>28/01/2022</assinatura> <contratado>Sociedade Espirita Assistencial Dona Conceicao</contratado></Row>
<Row><contrato>193/2016</contrato> <nro_termo>07/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para alteração da Razão Social da contratada e substitução do Condutor.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor></valor> <assinatura>17/02/2023</assinatura> <contratado>Diomar Ottoni Pastorini Pinto</contratado></Row>
<Row><contrato>225/2016</contrato> <nro_termo>07/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo 07/2023 para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 225/2016 - Locação dos imóveis situados na Rua Felix da Cunha, 562 e 564 em Pelotas.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>102.352,08</valor> <assinatura>27/12/2023</assinatura> <contratado>Gilberto Barbosa Karam</contratado></Row>
<Row><contrato>195/2016</contrato> <nro_termo>07/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores e prorrogação de prazo.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>113.110,80</valor> <assinatura>22/08/2023</assinatura> <contratado>Alaska - Indústria e Comércio de Couros e Peles Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>212/2016</contrato> <nro_termo>07/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo 07 para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 212/2016 - Locação de imóvel situado na Rua General Osório, 457 - Centro, destinado a sediar a Secretaria da Habitação - SMHRF.</objeto> <secretaria>SHRF      </secretaria> <valor>113.747,16</valor> <assinatura>31/08/2023</assinatura> <contratado>Ricardo Ramos Construtora Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>217/2016</contrato> <nro_termo>07/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 217/2016 - Locação de imóvel situado na Rua General Osório, 918, 918A e 920, bem como alterar o nome do locador.</objeto> <secretaria>SARH      </secretaria> <valor>124.043,52</valor> <assinatura>01/08/2023</assinatura> <contratado>Carlos Otto Schramm - passou a ser Laura Schramm Barreto</contratado></Row>
<Row><contrato>003/2018</contrato> <nro_termo>07/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 6 meses em caráter excepcional, a vigência do contrato 03/2018 - prestação de serviços em saúde laboratorial de acordo com Chamada Pública 01/2016 - SMS.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>167.142,84</valor> <assinatura>27/12/2023</assinatura> <contratado>CAD - Centro de Apoio Diagnostico Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>1001/2018</contrato> <nro_termo>07/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores e prorrogação de prazo.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>278.483,64</valor> <assinatura>30/06/2023</assinatura> <contratado>Check-up Análises Clínicas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>1002/2018</contrato> <nro_termo>07/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores e prorrogação de prazo.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>278.565,00</valor> <assinatura>30/06/2023</assinatura> <contratado>Laboratório Santé Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>151/2016</contrato> <nro_termo>07/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo 07 para prorrogar a vigência por mais 6 meses do contrato 151/2016 - Contrato de locação de imóvel.</objeto> <secretaria>SARH      </secretaria> <valor>29.051,16</valor> <assinatura>29/06/2023</assinatura> <contratado>GGS Aluguel de Imóveis Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>102/2018</contrato> <nro_termo>07/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 102/2018 - Prestação de serviços de transporte de pacientes para consultas e exame em Bagé - RS no âmbito do Pregão 095/2018 - SMS.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>332.952,50</valor> <assinatura>03/08/2023</assinatura> <contratado>Agência de Viagens e Turismo TIMM Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>250/2016</contrato> <nro_termo>07/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo 07/2023 para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 25/2016 - Locação de imóvel situado à Rua General Osório, 409.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>35.204,76</valor> <assinatura>08/12/2023</assinatura> <contratado>Alessandra Belletti Figueira</contratado></Row>
<Row><contrato>139/2018</contrato> <nro_termo>07/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação por mais 12 meses do prazo de vigência do Contrato 139/2018 - Fornecimento de cartões alimentação aos servidores.</objeto> <secretaria>SARH      </secretaria> <valor>36.000.000,00</valor> <assinatura>08/09/2023</assinatura> <contratado>Banrisul Soluções em Pagamentos SA - Instituição de Pagamento - era Banrisul Cartões S.A.</contratado></Row>
<Row><contrato>037/2018</contrato> <nro_termo>07/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar a vigência por mais 12 meses do contrato 037/2018 - Locação de 10 boxes de estacionamento de veiculos com seguro incluso.</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>47.092,20</valor> <assinatura>27/12/2023</assinatura> <contratado>Souto Estacionamento de Veiculos EIRELI - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>087/2021</contrato> <nro_termo>07/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para repassar a titulo de valor complementar ao prestador de serviços SUS em caráter excepcional uma parcela a que faz jus pelo Programa de Incentivos Hospitalares - ASSISTIR.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>480.000,00</valor> <assinatura>30/11/2023</assinatura> <contratado>Hospital Espirita de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>035/2018</contrato> <nro_termo>07/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores e prorrogação de prazo.</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>5.007.449,20</valor> <assinatura>30/01/2023</assinatura> <contratado>AVMB Consultoria e Assessoria em informática Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>065/2016</contrato> <nro_termo>07/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores e prorrogação de prazo.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>62.529,60</valor> <assinatura>28/03/2023</assinatura> <contratado>Irene Nunes Costa</contratado></Row>
<Row><contrato>220/2018</contrato> <nro_termo>07/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores e prorrogação de prazo.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>9003,24</valor> <assinatura>28/07/2023</assinatura> <contratado>CSA Comércio Suprimento e Assistência Técnica de Máquinas Copiadoras Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>167/2017</contrato> <nro_termo>07/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores e prorrogação de prazo.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>90.706,32</valor> <assinatura>23/06/2023</assinatura> <contratado>Gerson Pereira Pepe</contratado></Row>
<Row><contrato>039/2018</contrato> <nro_termo>07/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo 07 para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 039/2018 - Locação de imóvel situado na Rua Tiradentes, 3120, sede dos Deptos de Controle, Avaliação e Auditoria e Administrativo.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>113.868,00</valor> <assinatura>13/03/2024</assinatura> <contratado>Arrozeira Floresta Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>202/2017</contrato> <nro_termo>07/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo pra prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 202/2017 - Locação de imóvel situado à Rua General Argolo, 1801.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>290.184,72</valor> <assinatura>29/11/2024</assinatura> <contratado>Luciano Coelho Simon</contratado></Row>
<Row><contrato>011/2022</contrato> <nro_termo>07/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para definir acréscimos solicitados pela SECULT - Departamento de Memória e Patrimônio na Execução de Obras de Restauro do Solar da Baronesa  no âmbito da Concorrência 01/2021.</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>5.001,78</valor> <assinatura>30/12/2024</assinatura> <contratado>Marques Imóveis Construtora e Imobiliária Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>214/2017</contrato> <nro_termo>07/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 214/2017 - Locação de imóvel situado na Rua São Miguel, 05 - Santa Terezinha.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>56.516,52</valor> <assinatura>25/09/2024</assinatura> <contratado>Maria Celia Camera Toniasso</contratado></Row>
<Row><contrato>036/2021</contrato> <nro_termo>07/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 036/2021 - Prestação de serviços de higienização e limpeza conforme Pregão 009/2021 - SAS. </objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>575.343,36</valor> <assinatura>17/05/2024</assinatura> <contratado>NS Serviços &amp; Segurança Ltda - era Geldson Nunes Silveira</contratado></Row>
<Row><contrato>077/2023</contrato> <nro_termo>07/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 6 meses a vigência do contrato 077/2023 - Prestação de serviços de publicidade e propaganda.</objeto> <secretaria>SECOM     </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>07/07/2025</assinatura> <contratado>Engenho de Idéias Comunicação Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>048/2018</contrato> <nro_termo>07/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses o prazo de vigência do Contrato 048/2018 - Locação de imóvel situado na Rua General Osório, 938 sede da SARH. </objeto> <secretaria>SARH      </secretaria> <valor>110.493,48</valor> <assinatura>26/02/2025</assinatura> <contratado>Mohamed Shawkat Ahmad Qadan</contratado></Row>
<Row><contrato>204/2018</contrato> <nro_termo>07/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses o prazo de vigência do Contrato 204/2018 - Locação de imóvel situado na Av. Duque de Caxias, 342 - Fragata. </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>133.613,40</valor> <assinatura>21/11/2025</assinatura> <contratado>Breno Jaeckel</contratado></Row>
<Row><contrato>005/2024</contrato> <nro_termo>07/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para inclusão das horas sob demanda e horas técnicas no mes de outubro/2025.</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>241.632,16</valor> <assinatura>03/11/2025</assinatura> <contratado>AVMB - Consultoria e Assessoria em Informatica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>114/2019</contrato> <nro_termo>07/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 6 meses a vigência do contrato 114/2019 - Serviços de limpeza e higiene nas UBS e demais instalações da Secretaria Municipal de Saúde.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>2.521.935,78</valor> <assinatura>11/04/2025</assinatura> <contratado>Caroldo Prestação de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>053/2018</contrato> <nro_termo>07/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 053/2018 - Locação de imóvel situado na Rua 3 de maio, 1060 - Casa dos Conselhos.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>262.454,88</valor> <assinatura>31/03/2025</assinatura> <contratado>Zilberpar S/A</contratado></Row>
<Row><contrato>015/2019</contrato> <nro_termo>07/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para elevar o valor unitário da passagem visando manter o equilíbrio financeiro estabelecido no Contrato 015/2019 - Transporte de pacientes entre as cidades de Pelotas e Porto Alegre. </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>27.924,00</valor> <assinatura>06/02/2025</assinatura> <contratado>Expresso Embaixador Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>048/2022</contrato> <nro_termo>07/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses o prazo de vigência do Contrato 048/2022 bem como do seu Plano de Trabalho.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>321.730,08</valor> <assinatura>07/10/2025</assinatura> <contratado>Associação Escola Louis Braille</contratado></Row>
<Row><contrato>059/2018</contrato> <nro_termo>07/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 059/2018 - Locação de imóvel situado na Rua Santos Dumont, 125 para sediar parte da Secretaria Municipal da Fazenda.</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>70.198,80</valor> <assinatura>31/03/2025</assinatura> <contratado>I.C. da Silva Administradora de Imóveis Ltda - era I.C. da Silva Incorporadora de Imoveis Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>214/2018</contrato> <nro_termo>07/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 214/2018 - Locação de imóvel situado na Rua Felix da Cunha, 457.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>71.923,56</valor> <assinatura>22/01/2025</assinatura> <contratado>João Carlos Gonçalves Ruivo</contratado></Row>
<Row><contrato>149/2018</contrato> <nro_termo>07/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses o prazo de vigência, bem como altera os nomes das servidoras responsáveis pela fiscalização e gestão do contrato 149/2018. </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>81.428,76</valor> <assinatura>16/10/2025</assinatura> <contratado>Cleuza Elena de Medeiros Vieira era Fernando de Oliveira Vieira</contratado></Row>
<Row><contrato>039/2022</contrato> <nro_termo>07/2026</nro_termo> <objeto>Aditivo para alteração da cláusula decima quinta do contratom 039/2022 e consequente prorrogação dos prazos de execução e de vigência.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>19/03/2026</assinatura> <contratado>Construtora Augusto Velloso S/A</contratado></Row>
<Row><contrato>036/2026</contrato> <nro_termo>07/2026</nro_termo> <objeto>Apopstilamento para alteração da Cláusula Quinta - Dos Recursos Orçamentários e Financeiros ao Contrato 036/2021.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>22/04/2026</assinatura> <contratado>NS Serviços &amp; Segurança Ltda - era Geldson Nunes Silveira</contratado></Row>
<Row><contrato>160/2023</contrato> <nro_termo>07/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para concessão de reajuste retroativo do valor da locação do imóvel situado na Rua Senador Mendonça, 269.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>10.589,76</valor> <assinatura>14/05/2026</assinatura> <contratado>Arrozeira Floresta Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>207/2018</contrato> <nro_termo>07/2026</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses o prazo de vigência, bem como autoriza reajuste do valor mensal da locação do contrato 207/2018.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>160.407,60</valor> <assinatura>13/01/2026</assinatura> <contratado>Antonio Carlos Niemczewski</contratado></Row>
<Row><contrato>114/2019</contrato> <nro_termo>07/2026</nro_termo> <objeto>Termo de Indenização devidamente apurado em Processo Administrativo MEM 004692/2026 SMS, decorrente da execução de serviços sem previsão no Contrato 114/2019.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>420.322,63</valor> <assinatura>12/05/2026</assinatura> <contratado>Caroldo Prestação de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>014/2019</contrato> <nro_termo>07/2026</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses o prazo de vigência do contrato de locação 014/2019.</objeto> <secretaria/> <valor>48.952,44</valor> <assinatura>23/02/2026</assinatura> <contratado>Simone Pandolfo Chittolina - era Marlene Cruz Almeida</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>081/2026</nro_termo> <objeto>Aditivo para a inclusão do Ambulatório de Especialidades EstratégicoTraumato/Ortopedia sub-especialidade Joelho conforme Portaria SES 220/2026.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.414.149,60</valor> <assinatura>22/05/2026</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>219/2007</contrato> <nro_termo>08/2010</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>73.018,12/mês</valor> <assinatura>22/12/2010</assinatura> <contratado>Costa Pinho e Cia. Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>016/2008</contrato> <nro_termo>08/2011</nro_termo> <objeto>Acréscimos nos Serviços</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>987.206,80</valor> <assinatura>28/02/2011</assinatura> <contratado>Delta Construções S.A.</contratado></Row>
<Row><contrato>070/2007</contrato> <nro_termo>08/2011</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência; Reequilíbrio Econômico-Financeiro</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>98.899,73/mês</valor> <assinatura>01/06/2011</assinatura> <contratado>Costa &amp; Amaral Administração de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>230/2009</contrato> <nro_termo>08/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e do Prazo de Execução</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>28/09/2012</assinatura> <contratado>Marsou Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>274/2008</contrato> <nro_termo>08/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>PMP       </secretaria> <valor>1.540,00/mês</valor> <assinatura>29/06/2012</assinatura> <contratado>Z. F. Souto &amp; Cia. Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>227/2011</contrato> <nro_termo>08/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e do Prazo de Execução</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>12/09/2013</assinatura> <contratado>CPC Construtora Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>068/2009</contrato> <nro_termo>08/2013</nro_termo> <objeto>Aditamento da Quilometragem</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>1,95 p/ km rodado</valor> <assinatura>27/03/2013</assinatura> <contratado>Baschi &amp; Sacramento Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>278/2010</contrato> <nro_termo>08/2013</nro_termo> <objeto>Aditamento para Acréscimos</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>39.329,55</valor> <assinatura>24/09/2013</assinatura> <contratado>Construtora ACPO Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>114/2012</contrato> <nro_termo>08/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e do Prazo de Execução</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>07/10/2014</assinatura> <contratado>Marsou Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2010</contrato> <nro_termo>08/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>28/02/2014</assinatura> <contratado>Costa &amp; Amaral Administração de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>074/2009</contrato> <nro_termo>08/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>21/02/2014</assinatura> <contratado>Jeferson dos Santos Transportes ME</contratado></Row>
<Row><contrato>038/2013</contrato> <nro_termo>08/2015</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e do Prazo de Execução</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>29/09/2015</assinatura> <contratado>Consorcio Engeplus / STE</contratado></Row>
<Row><contrato>074/2015</contrato> <nro_termo>08/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SDET      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>23/03/2016</assinatura> <contratado>Sinalvias Sinalizadora Viaria Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>200/2011</contrato> <nro_termo>08/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>29/03/2016</assinatura> <contratado>Tradição Prestadora de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>129/2013</contrato> <nro_termo>08/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e Reajuste</objeto> <secretaria>SGAF      </secretaria> <valor>1.411.920,00</valor> <assinatura>22/07/2016</assinatura> <contratado>Comercial Buffon Combustiveis e Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>201/2013</contrato> <nro_termo>08/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e Reajuste</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>172.745,57</valor> <assinatura>27/04/2016</assinatura> <contratado>SPO Construçoes e Incorporaçoes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>297/2012</contrato> <nro_termo>08/2016</nro_termo> <objeto>Acréscimo de Serviços</objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>+817.323,96</valor> <assinatura>15/01/2016</assinatura> <contratado>Sersul Limpeza e Prestaçao de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>075/2014</contrato> <nro_termo>08/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>27/01/2017</assinatura> <contratado>Marques Imoveis Construtora e Imobiliaria Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>130/2013</contrato> <nro_termo>08/2017</nro_termo> <objeto>Equilíbrio econômico-financeiro </objeto> <secretaria>SGAF      </secretaria> <valor>26.125,00</valor> <assinatura>06/03/2017</assinatura> <contratado>Ditrento Postos e Logistica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>117/2013</contrato> <nro_termo>08/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e reajuste</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>54.000,00</valor> <assinatura>10/07/2017</assinatura> <contratado>Agibe dos Santos ME</contratado></Row>
<Row><contrato>148/2016</contrato> <nro_termo>08/2018</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>16/03/2018</assinatura> <contratado>Marques Imoveis Construtora e Imobiliaria Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>198/2014</contrato> <nro_termo>08/2018</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação dos prazos de execução e de vigência.</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>06/07/2018</assinatura> <contratado>AZV Engenharia e Segurança Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>220/2016</contrato> <nro_termo>08/2018</nro_termo> <objeto>Oitavo Aditivo para prorrogação da vigência do contrato 220/2016 em mais 2 meses.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>10/04/2018</assinatura> <contratado>CW Obras e Pavimentações Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>229/2016</contrato> <nro_termo>08/2018</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação dos prazos de execução e de vigência do contrato 229/2016.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>06/12/2018</assinatura> <contratado>Bripav - Britagem e Pavimentação Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>204/2015</contrato> <nro_termo>08/2018</nro_termo> <objeto>Reajuste de preço</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>170.487,01</valor> <assinatura>17/05/2018</assinatura> <contratado>Marques Imoveis Construtora e Imobiliaria Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>286/2014</contrato> <nro_termo>08/2018</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência e acréscimo de valor.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>349.875,00</valor> <assinatura>10/12/2018</assinatura> <contratado>Air Liquide Brasil Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>006/2016</contrato> <nro_termo>08/2019</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e supressão de valor</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-193.676,51</valor> <assinatura>06/02/2019</assinatura> <contratado>SBS Engenharia e Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>056/2016</contrato> <nro_termo>08/2019</nro_termo> <objeto>Prorrogação de Vigência e Acréscimo de Valor</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>573.748,14</valor> <assinatura>31/07/2019</assinatura> <contratado>MAC Engenharia EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>035/2018</contrato> <nro_termo>08/2019</nro_termo> <objeto>Pagamento adicional de horas técnicas</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>852,00</valor> <assinatura>26/12/2019</assinatura> <contratado>AVMB Consultoria e Assessoria em informática Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>034/2017</contrato> <nro_termo>08/2020</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogar vigência de contrato administrativo 034/2017 e redução da prestação de serviços para somente 1 motoboy.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>18.595,01</valor> <assinatura>18/09/2020</assinatura> <contratado>Rafael Pierzchalski Duarte</contratado></Row>
<Row><contrato>254/2016</contrato> <nro_termo>08/2020</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência por mais 6 meses do contrato 254/2016 - Prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e descarte de medicamentos vencidos ou impróprios para uso.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>23.200,00</valor> <assinatura>04/12/2020</assinatura> <contratado>Aborgama do Brasil Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>146/2018</contrato> <nro_termo>08/2020</nro_termo> <objeto>Aditivo para concessão de reajustes contratuais atendendo cláusula terceira do contrato 146/2018 - Serviços de limpeza nas zonas urbana e rural de Pelotas.</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>614.199,74</valor> <assinatura>28/08/2020</assinatura> <contratado>SERSUL Limpeza e Prestação de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>179/2014</contrato> <nro_termo>08/2020</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência de contrato 179/2014 -  Locação de imóvel situado na Rua Lobo da Costa, 1959 - Pelotas.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>70.296,60</valor> <assinatura>25/08/2020</assinatura> <contratado>Regis Cleber de Lima Soares e Cleusa Gonsalez de Avila Soares</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>08/2020</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por 6 meses o prazo de execução do valor do Adicional de Produção previsto na cláusula Oitava do contrato 008/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>731.626,20</valor> <assinatura>29/01/2021</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>08/2021</nro_termo> <objeto>Apostilamento para renumerar o Termo Aditivo 17/2021 que passa a ser 18/2021 ao CA 008/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>23/08/2021</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>024/2020</contrato> <nro_termo>08/2021</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de vigência do Contrato Administrativo 24/2020</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>114.817,50</valor> <assinatura>23/12/2022</assinatura> <contratado>Locapano Industrial Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>024/2020</contrato> <nro_termo>08/2021</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prestação de serviços de limpeza e higiene de enxoval hospitalar do Contrato Administrativo 024/2020</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>114.817,50</valor> <assinatura>23/12/2021</assinatura> <contratado>Locapano Industrial Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>202/2016</contrato> <nro_termo>08/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência de contrato 202/2016 - Prestação de serviços de zeladoria no Mercado Central de Pelotas por mais 6 meses.</objeto> <secretaria>SMDTI     </secretaria> <valor>256.140,67</valor> <assinatura>27/07/2021</assinatura> <contratado>Farias Serviços de Portaria e Zeladoria EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>021/2020</contrato> <nro_termo>08/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 3 meses a vigência do contrato 021/2020 - Fornecimento de alimentação para pacientes internados e profissionais de saúde atuando no Centro de Apoio às Síndromes Gripais</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>296.850,00</valor> <assinatura>28/12/2021</assinatura> <contratado>Rosane Vieira Bertholdi ME</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>08/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência da pactuação realizada através do 4º Termo Aditivo referente a 6 novos leitos de UTI adultos para pacientes COVID-19.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>379.200,00</valor> <assinatura>02/03/2021</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>08/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência por mais 30 dias da pactuação realizada através do 4º Termo Aditivo ao contrato 010/2020 referente a manutenção de 10 leitos de UTI  adultos para pacientes COVID-19.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>632.000,00</valor> <assinatura>05/03/2021</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>166/2018</contrato> <nro_termo>08/2021</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo 08/2021 para Alteração do Valor do Contrato Administrativo 166/2018</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>89.617,20</valor> <assinatura>22/03/2022</assinatura> <contratado>GB &amp; GB Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>08/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para ratificação da cláusula quinta do 19 º Termo Aditivo do Contrato Administrativo 010/2020</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>25/01/2022</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>08/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para ratificação da cláusula terceira 17 º e 21 º Termo Aditivo  do Contrato Administrativo 009/2020</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>25/01/2022</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>159/2019</contrato> <nro_termo>08/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 159/2019, bem como concede reajuste de valores.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>13.609.053,96</valor> <assinatura>29/11/2022</assinatura> <contratado>Orbenk Administração e Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>108/2017</contrato> <nro_termo>08/2022</nro_termo> <objeto>Aditivo para reajuste de valor do contrato 108/2017 - Locação de veiculos.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>140.758,44</valor> <assinatura>19/01/2022</assinatura> <contratado>Liziane Quevedo - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>173/2016</contrato> <nro_termo>08/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para aumento do valor do Km rodado, gerando um acréscimo, conforme Cláusula Terceira do presente termo.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>202.653,80</valor> <assinatura>19/08/2022</assinatura> <contratado>Juliano Augusto Bubolz</contratado></Row>
<Row><contrato>023/2020</contrato> <nro_termo>08/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de vigência ao Contrato Administrativo n º 023/2020</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>264.352,68</valor> <assinatura>10/03/2022</assinatura> <contratado>Caroldo Prestação de Serviços EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>341/2015</contrato> <nro_termo>08/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores e prorrogação de prazo.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>45.757,44</valor> <assinatura>20/12/2022</assinatura> <contratado>Carlos Otto Schramm</contratado></Row>
<Row><contrato>221/2015</contrato> <nro_termo>08/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo de prorrogação de vigência do Contrato Administrativo 221/2015</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>519.570,12</valor> <assinatura>01/06/2022</assinatura> <contratado>Roberto David Malcon</contratado></Row>
<Row><contrato>158/2015</contrato> <nro_termo>08/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>5.855,15</valor> <assinatura>16/06/2022</assinatura> <contratado>Marcelo Tadiello Moraes</contratado></Row>
<Row><contrato>391/2015</contrato> <nro_termo>08/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores e prorrogação de prazo. Sendo o valor mensal de R$ 6.331,77.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>75.981,24</valor> <assinatura>22/11/2022</assinatura> <contratado>Carlos Otto Schramm</contratado></Row>
<Row><contrato>187/2014</contrato> <nro_termo>08/2022</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência por mais 12 meses e concede reajuste do valor mensal da locação.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>84.398,76</valor> <assinatura>01/09/2022</assinatura> <contratado>Leandro Steinmetz</contratado></Row>
<Row><contrato>040/2014</contrato> <nro_termo>08/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de vigência ao Contrato Administrativo n º 040/2014</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>85.054,80</valor> <assinatura>18/02/2022</assinatura> <contratado>Circulo Operario Pelotense</contratado></Row>
<Row><contrato>292/2015</contrato> <nro_termo>08/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de prazo e acréscimo de valor. Sendo o valor mensal de R$ 7.625,81.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>91.509,72</valor> <assinatura>28/10/2022</assinatura> <contratado>JCR Construtora e Incorporadora Ltda (Substituta de Ana Maria Spies Noguez)</contratado></Row>
<Row><contrato>026/2015</contrato> <nro_termo>08/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores e prorrogação de prazo.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>105.438,60</valor> <assinatura>04/05/2023</assinatura> <contratado>Marco Antonio da Cruz Afonso</contratado></Row>
<Row><contrato>072/2016</contrato> <nro_termo>08/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores e prorrogação de prazo.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>118.635,48</valor> <assinatura>17/04/2023</assinatura> <contratado>Leda Fiorame Barboza Cunha</contratado></Row>
<Row><contrato>021/2015</contrato> <nro_termo>08/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores e prorrogação de prazo.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>162.000,00</valor> <assinatura>31/01/2023</assinatura> <contratado>Sociedade Espirita Assistencial Dona Conceicao</contratado></Row>
<Row><contrato>1002/2018</contrato> <nro_termo>08/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo 08/2023 - Para prorrogar em caráter excepcional a vigência do contrato 1002/2018 bem como as condições estipuladas no Aditivo 05/2022.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>278.565,00</valor> <assinatura>27/12/2023</assinatura> <contratado>Laboratório Santé Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>307/2015</contrato> <nro_termo>08/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar a vigência por mais 12 meses do contrato 307/2015 - Locação de imóvel situado na Rua Otacilio Camara, 404 em Pelotas.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>56.369,40</valor> <assinatura>16/11/2023</assinatura> <contratado>Iara Irene Costa da Costa</contratado></Row>
<Row><contrato>240/2014</contrato> <nro_termo>08/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores e prorrogação de prazo. Sendo o valor mensal de R$ 5.433,00.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>65.196,00</valor> <assinatura>31/01/2023</assinatura> <contratado>Clarisse Mielke Gruppelli - passou a Agropecuária Grupelli Costa e Erna Grupelli Admin. Partic. Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>087/2021</contrato> <nro_termo>08/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo 8° para prorrogar a vigência por mais 12 meses do Documento descritivo e respectivas planilhas de serviços e valores de complemento de custeio de serviços hospitalares.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>8.155.500,24</valor> <assinatura>26/01/2024</assinatura> <contratado>Hospital Espirita de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>173/2015</contrato> <nro_termo>08/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores e prorrogação de prazo, mais o seguro anual.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>82.591,96</valor> <assinatura>31/07/2023</assinatura> <contratado>Breno Bubolz</contratado></Row>
<Row><contrato>151/2016</contrato> <nro_termo>08/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 2 meses a vigência do contrato 151/2016 - Aluguel de imóvel situado à Rua  Marechal Deodoro, 1244.</objeto> <secretaria>SARH      </secretaria> <valor>9.683,72</valor> <assinatura>26/12/2023</assinatura> <contratado>GGS Aluguel de Imóveis Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>139/2018</contrato> <nro_termo>08/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para reajustar o limite de crédito mensal durante os meses de vigência do Termo Aditivo.</objeto> <secretaria>SARH      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>15/07/2024</assinatura> <contratado>Banrisul Soluções em Pagamentos SA - Instituição de Pagamento - era Banrisul Cartões S.A.</contratado></Row>
<Row><contrato>225/2016</contrato> <nro_termo>08/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 225/2016 - Locação de imóveis localizados na Rua Felix da Cunha, 562 e 564.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>108.073,56</valor> <assinatura>27/12/2024</assinatura> <contratado>Gilberto Barbosa Karam</contratado></Row>
<Row><contrato>195/2016</contrato> <nro_termo>08/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 195/2016 - Locação de imóvel situado na Rua Dr. Francisco Ferreira Veloso, 164/174 em Pelotas.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>113.110,80</valor> <assinatura>21/08/2024</assinatura> <contratado>Alaska - Indústria e Comércio de Couros e Peles Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>212/2016</contrato> <nro_termo>08/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar a vigência por mais 12 meses de contrato 212/2016 - Locação de imóvel situado na Rua General Osório, 457 em Pelotas.</objeto> <secretaria>SHRF      </secretaria> <valor>118.092,36</valor> <assinatura>30/08/2024</assinatura> <contratado>Ricardo Ramos Construtora Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>217/2016</contrato> <nro_termo>08/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência co Contrato 217/2016 - Locação de imóvel situado à Rua General Osório, 918, 918A e 920 em Pelotas.</objeto> <secretaria>SARH      </secretaria> <valor>127.082,16</valor> <assinatura>31/07/2024</assinatura> <contratado>Laura Schramm Barreto - era Carlos Otto Schramm</contratado></Row>
<Row><contrato>1003/2018</contrato> <nro_termo>08/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 3 meses em caráter excepcional, bem como aumentar o quantitativo de exames laboratoriais a serem realizados por 90 dias da vigência do Contrato 1003/2018.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>253.967,07</valor> <assinatura>18/06/2024</assinatura> <contratado>CAD - Centro de Apoio Diagnostico Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>037/2018</contrato> <nro_termo>08/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para acréscimo de 1 box de estacionamento para veículo ao contrato 037/2018 - Contrato de locação de box para veiculos automotores.</objeto> <secretaria>SMDTI     </secretaria> <valor>3.231,09</valor> <assinatura>24/04/2024</assinatura> <contratado>Souto Estacionamento de Veiculos EIRELI - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>250/2016</contrato> <nro_termo>08/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 250/2016 - Locação de imóvel situado na Rua General Osório, 409 - Zona Central do município.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>37.172,76</valor> <assinatura>09/12/2024</assinatura> <contratado>Alessandra Belletti Figueira</contratado></Row>
<Row><contrato>065/2016</contrato> <nro_termo>08/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 065/2016 - Locação de imóvel situado na Av. Duque de Caxias, 734, sede do CRAS Fragata.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>60.178,44</valor> <assinatura>28/03/2024</assinatura> <contratado>Irene Nunes Costa</contratado></Row>
<Row><contrato>102/2018</contrato> <nro_termo>08/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para complementar o acréscimo de 7 viagens executadas no período de 02 a 10 de outubro de 2023, em que houve interdição da BR 293.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>6.476,33</valor> <assinatura>08/04/2024</assinatura> <contratado>Agência de Viagens e Turismo TIMM Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>220/2018</contrato> <nro_termo>08/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 6 meses a vigência do Contrato 220/2018 - Locação de Impressoras conforme Pregão 225/2018.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>9.003,24</valor> <assinatura>26/01/2024</assinatura> <contratado>CSA Comércio Suprimento e Assistência Técnica de Máquinas Copiadoras Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>167/2017</contrato> <nro_termo>08/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 167/2024 - Locação de imóvel situado na Rua Gago Coutinho, 292 - Abrigo Institucional Casa do Idoso.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>90.397,92</valor> <assinatura>19/06/2024</assinatura> <contratado>Gerson Pereira Pepe</contratado></Row>
<Row><contrato>087/2021</contrato> <nro_termo>08/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para acrescer o valor da autorização orçamentária prevista no Aditivo 05/2023 do contrato 087/2021.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>97.492,03</valor> <assinatura>05/01/2024</assinatura> <contratado>Hospital Espirita de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>011/2022</contrato> <nro_termo>08/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 5 meses a vigência do Contrato 011/2022 - Execução de obras de restauro do Solar da Baronesa.</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>07/01/2025</assinatura> <contratado>Marques Imóveis Construtora e Imobiliária Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>039/2018</contrato> <nro_termo>08/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 039/2018 - Locação de imóvel situado na Rua Tiradentes, 3120.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>123.478,44</valor> <assinatura>19/03/2025</assinatura> <contratado>Arrozeira Floresta Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>202/2017</contrato> <nro_termo>08/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses o prazo de vigência do Contrato 202/2017 - Locação de imóvel situado na Rua General Argolo, 1801.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>298.367,88</valor> <assinatura>28/11/2025</assinatura> <contratado>Luciano Coelho Simon</contratado></Row>
<Row><contrato>214/2017</contrato> <nro_termo>08/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 214/2017 - Locação de imóvel situado na Rua São Miguel, 05.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>58.228,92</valor> <assinatura>26/09/2025</assinatura> <contratado>Maria Celia Camera Toniasso</contratado></Row>
<Row><contrato>077/2023</contrato> <nro_termo>08/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 6 meses o prazo de vigência do contrato 077/2023 - Prestação de serviços de publicidade e propaganda.</objeto> <secretaria>SECOM     </secretaria> <valor>600.000,00</valor> <assinatura>31/12/2025</assinatura> <contratado>Engenho de Idéias Comunicação Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>036/2021</contrato> <nro_termo>08/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 036/2021- Prestação de serviços de higienização e limpeza dos Abrigos Institucionais, CREAS e Centro POP.</objeto> <secretaria>GPM       </secretaria> <valor>624.655,70</valor> <assinatura>16/05/2025</assinatura> <contratado>NS Serviços &amp; Segurança Ltda - era Geldson Nunes Silveira</contratado></Row>
<Row><contrato>160/2023</contrato> <nro_termo>08/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para substituição do fiscal da execução do contrato 160/2023 - Locação de imóvel da Rua Senador Mendonça, 269.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>21/05/2026</assinatura> <contratado>Arrozeira Floresta Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>048/2018</contrato> <nro_termo>08/2026</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência, bem como autoriza o reajuste do valor da locação no Contrato 048/2018.</objeto> <secretaria>SARH      </secretaria> <valor>109.333,32</valor> <assinatura>04/02/2026</assinatura> <contratado>Mohamed Shawkat Ahmad Qadan</contratado></Row>
<Row><contrato>039/2022</contrato> <nro_termo>08/2026</nro_termo> <objeto>Aditivo para registrar supressões e acréscimos de itens não incluidos do Contrato inicial resultando em acréscimos de valores no montante global do Contrato 039/2022.</objeto> <secretaria>SEURB     </secretaria> <valor>2.126.305,17</valor> <assinatura>06/04/2026</assinatura> <contratado>Construtora Augusto Velloso S/A</contratado></Row>
<Row><contrato>053/2018</contrato> <nro_termo>08/2026</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses o prazo de vigência do Contrato de locação 053/2018.</objeto> <secretaria/> <valor>258.198,96</valor> <assinatura>07/04/2026</assinatura> <contratado>Zilberpar S/A</contratado></Row>
<Row><contrato>005/2024</contrato> <nro_termo>08/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para inclusão de horas sob demanda na Cláusula Oitava e alteração da Cláusula Sétima - Da Dotação Orçamentária do Contrato 005/2024. </objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>39.618,26</valor> <assinatura>19/01/2026</assinatura> <contratado>AVMB - Consultoria e Assessoria em Informatica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>114/2019</contrato> <nro_termo>08/2026</nro_termo> <objeto>Termo de pagamento por Indenização conforme apuração constante nos autos pela prestação de serviços sem previsão contratual formal.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>420.322,63</valor> <assinatura>17/06/2026</assinatura> <contratado>Caroldo Prestação de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>059/2018</contrato> <nro_termo>08/2026</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses o prazo de vigência do Contrato 059/2018 - Locação de imóvel situado na Rua Santos Dumont, 125.</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>70.198,80</valor> <assinatura>01/04/2026</assinatura> <contratado>I.C. da Silva Administradora de Imóveis Ltda - era I.C. da Silva Incorporadora de Imoveis Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>214/2018</contrato> <nro_termo>08/2026</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses o prazo de vigência, bem como altera as servidoras responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato 214/2018.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>71.923,56</valor> <assinatura>22/01/2026</assinatura> <contratado>João Carlos Gonçalves Ruivo</contratado></Row>
<Row><contrato>02/2007</contrato> <nro_termo>09/2010</nro_termo> <objeto>Serviço de vigilância e segurança</objeto> <secretaria>ETERPEL   </secretaria> <valor>22.385,69</valor> <assinatura>14/05/2010</assinatura> <contratado>MOBRA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA</contratado></Row>
<Row><contrato>016/2008</contrato> <nro_termo>09/2011</nro_termo> <objeto>Aditamento para Acréscimos</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>470.757,24</valor> <assinatura>01/12/2011</assinatura> <contratado>Delta Construções S.A.</contratado></Row>
<Row><contrato>230/2009</contrato> <nro_termo>09/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência e do Prazo de Execução</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>09/11/2012</assinatura> <contratado>Marsou Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>070/2007</contrato> <nro_termo>09/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>98.899,73/mês</valor> <assinatura>30/04/2012</assinatura> <contratado>Costa &amp; Amaral Administração de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>278/2010</contrato> <nro_termo>09/2013</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>26/11/2013</assinatura> <contratado>Construtora ACPO Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>227/2011</contrato> <nro_termo>09/2014</nro_termo> <objeto>Reajuste</objeto> <secretaria>SMH       </secretaria> <valor>1.227.318,18</valor> <assinatura>08/05/2014</assinatura> <contratado>CPC Construtora Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2010</contrato> <nro_termo>09/2014</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>188.107,56</valor> <assinatura>01/03/2014</assinatura> <contratado>Costa &amp; Amaral Administração de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>074/2009</contrato> <nro_termo>09/2014</nro_termo> <objeto>Aumento do Valor do Km Rodado</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>2,18 p/ km rodado</valor> <assinatura>07/05/2014</assinatura> <contratado>Jeferson dos Santos Transportes ME</contratado></Row>
<Row><contrato>074/2015</contrato> <nro_termo>09/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SDET      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>28/04/2016</assinatura> <contratado>Sinalvias Sinalizadora Viaria Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>297/2012</contrato> <nro_termo>09/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>2.727.687,12</valor> <assinatura>26/12/2016</assinatura> <contratado>Sersul Limpeza e Prestaçao de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>201/2013</contrato> <nro_termo>09/2016</nro_termo> <objeto>Reajuste</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>4.531.671,87</valor> <assinatura>27/07/2016</assinatura> <contratado>SPO Construçoes e Incorporaçoes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>129/2013</contrato> <nro_termo>09/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e reajuste</objeto> <secretaria>SGAF      </secretaria> <valor>1.1411.920,00</valor> <assinatura>21/07/2017</assinatura> <contratado>Comercial Buffon Combustiveis e Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>130/2013</contrato> <nro_termo>09/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e reajuste</objeto> <secretaria>SGAF      </secretaria> <valor>1.343.062,50</valor> <assinatura>21/07/2017</assinatura> <contratado>Ditrento Postos e Logistica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>117/2013</contrato> <nro_termo>09/2017</nro_termo> <objeto>Aditamento para acréscimos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.903,00</valor> <assinatura>03/01/2018</assinatura> <contratado>Agibe dos Santos ME</contratado></Row>
<Row><contrato>075/2014</contrato> <nro_termo>09/2017</nro_termo> <objeto>Aditamento para Acréscimos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>36.254,71</valor> <assinatura>21/03/2017</assinatura> <contratado>Marques Imoveis Construtora e Imobiliaria Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>204/2015</contrato> <nro_termo>09/2018</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência do contrato 204/2015.</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>13/07/2018</assinatura> <contratado>Marques Imoveis Construtora e Imobiliaria Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>148/2016</contrato> <nro_termo>09/2018</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>14/06/2018</assinatura> <contratado>Marques Imoveis Construtora e Imobiliaria Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>198/2014</contrato> <nro_termo>09/2019</nro_termo> <objeto>Suspensão da Contagem de Prazos Contratuais</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>04/07/2019</assinatura> <contratado>AZV Engenharia e Segurança Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>229/2016</contrato> <nro_termo>09/2019</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação em 3 meses dos prazos de execução e de vigência do contrato 229/2016.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>28/03/2019</assinatura> <contratado>Bripav - Britagem e Pavimentação Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>006/2016</contrato> <nro_termo>09/2019</nro_termo> <objeto>Acréscimo de Valor</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>539.997,04</valor> <assinatura>21/08/2019</assinatura> <contratado>SBS Engenharia e Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>056/2016</contrato> <nro_termo>09/2020</nro_termo> <objeto>Prorrogação do prazo de vigência contratual.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>20/01/2020</assinatura> <contratado>MAC Engenharia EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>146/2018</contrato> <nro_termo>09/2020</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência de contrato 146/2018 - Serviço de limpeza das zonas urbana e rural do município de Pelotas.</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>22.485.377,28</valor> <assinatura>03/09/2020</assinatura> <contratado>SERSUL Limpeza e Prestação de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>09/2020</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência da pactuação realizada através dos 4º e 8º T.A. referentes a 6 novos leitos de UTI adultos para atendimento COVID-19.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>379.200,00</valor> <assinatura>24/04/2021</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>035/2018</contrato> <nro_termo>09/2020</nro_termo> <objeto>Pagamento adicional de horas técnicas.</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>8.520,00</valor> <assinatura>21/01/2020</assinatura> <contratado>AVMB Consultoria e Assessoria em informática Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>09/2021</nro_termo> <objeto>Apostilamento para renumerar o Aditivo 16/2021 para 15/2021 ao CA008/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>14/06/2021</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>034/2017</contrato> <nro_termo>09/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência de contrato 034/2017 - Prestação de serviços de motoboy.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>18.595,01</valor> <assinatura>22/03/2021</assinatura> <contratado>Rafael Pierzchalski Duarte</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>09/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência por mais 30 dias de contrato - Adequação de 10 leitos de UTI adultos Tipo II para atendimento exclusivo de pacientes acometidos pela COVID-19.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>200.000,00</valor> <assinatura>09/03/2021</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>254/2016</contrato> <nro_termo>09/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência por mais 6 meses do contrato 254/2016 - Prestação de serviço de transporte. tratamento e descarte de medicamentos vencidos ou impróprios para uso.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>23.200,00</valor> <assinatura>21/05/2021</assinatura> <contratado>Aborgama do Brasil Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>09/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para repassar ao contratado os recursos financeiros previstos na Portaria GM/MS 3.836/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>2.329.323,86</valor> <assinatura>22/02/2021</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>179/2014</contrato> <nro_termo>09/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência por mais 12 meses e estabelecer reajuste do valor de aluguel do contrato 179/2014 - Locação de imóvel situado à Rua Lobo da Costa, 1959.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>76.616,28</valor> <assinatura>25/08/2021</assinatura> <contratado>Regis Cleber de Lima Soares e Cleusa Gonsalez de Avila Soares</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>09/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para ratificação da cláusula quarta do 20 ° Termo Aditivo do Contrato Administrativo 010/2020</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>25/01/2022</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>09/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para ratificação da cláusula Quarta do Termo Aditivo do Contrato Administrativo 009/2020</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>25/01/2022</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>024/2020</contrato> <nro_termo>09/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de vigência ao Contrato Administrativo n º 024/2020</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>114.817,50</valor> <assinatura>22/03/2022</assinatura> <contratado>Locapano Industrial Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>021/2020</contrato> <nro_termo>09/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de vigência ao Contrato Administrativo n º 021/2020</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>296.550,00</valor> <assinatura>18/03/2022</assinatura> <contratado>Rosane Vieira Bertholdi ME</contratado></Row>
<Row><contrato>173/2015</contrato> <nro_termo>09/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para alterar a titularidade da Secretaria, passando a ser a Secretaria Municipal de Assistência Social a responsável pelo contrato 173/2015 - Locação de imóvel situado na Rua D. Pedro II, 971.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>01/09/2023</assinatura> <contratado>Breno Bubolz</contratado></Row>
<Row><contrato>341/2015</contrato> <nro_termo>09/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 341/2015 e a substituição do locador Carlos Otto Schramm pela sua sucessora Laura Schramm Barreto</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>45.757,44</valor> <assinatura>22/12/2023</assinatura> <contratado>Carlos Otto Schramm - passou a ser Laura Schramm Barreto</contratado></Row>
<Row><contrato>221/2015</contrato> <nro_termo>09/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores e prorrogação de prazo.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>496.345,32</valor> <assinatura>01/06/2023</assinatura> <contratado>Roberto David Malcon</contratado></Row>
<Row><contrato>158/2015</contrato> <nro_termo>09/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores e prorrogação de prazo.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>67.121,04</valor> <assinatura>16/07/2023</assinatura> <contratado>Marcelo Tadiello Moraes</contratado></Row>
<Row><contrato>159/2019</contrato> <nro_termo>09/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para correção de valores a titulo de indenização.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>705.548,28</valor> <assinatura>21/11/2023</assinatura> <contratado>Orbenk Administração e Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>391/2015</contrato> <nro_termo>09/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação por mais 12 meses de vigência do contrato 391/2015 e substituição do locador do imóvel pela sucessão de Carlos Otto Schramm na pessoa de Laura Schramm Barreto.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>75.981,24</valor> <assinatura>22/11/2023</assinatura> <contratado>Carlos Otto Schramm - sucessão</contratado></Row>
<Row><contrato>187/2014</contrato> <nro_termo>09/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para decréscimo de valores e prorrogação de prazo.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>77.883,12</valor> <assinatura>31/08/2023</assinatura> <contratado>Leandro Steinmetz</contratado></Row>
<Row><contrato>292/2015</contrato> <nro_termo>09/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores e prorrogação de prazo.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>86.046,60</valor> <assinatura>24/10/2023</assinatura> <contratado>JCR Construtora e Incorporadora Ltda (Substituta de Ana Maria Spies Noguez)</contratado></Row>
<Row><contrato>040/2014</contrato> <nro_termo>09/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 040/2014 - Locação de imóvel situado na Avenida Domingos de Almeida, 1746 .</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>88.278,36</valor> <assinatura>20/02/2023</assinatura> <contratado>Circulo Operario Pelotense</contratado></Row>
<Row><contrato>026/2015</contrato> <nro_termo>09/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 026/2015 - Locação de imóvel localizado na Rua General Osorio, 1120 em Pelotas - RS.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>100.946,88</valor> <assinatura>20/05/2024</assinatura> <contratado>Marco Antonio da Cruz Afonso</contratado></Row>
<Row><contrato>072/2016</contrato> <nro_termo>09/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 072/2016 - Locação de imóvel situado à Rua Andrade Neves, 1229 em Pelotas.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>118.635,48</valor> <assinatura>18/04/2024</assinatura> <contratado>Leda Fiorame Barboza Cunha</contratado></Row>
<Row><contrato>021/2015</contrato> <nro_termo>09/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 021/2015 - Locação de imóvel situado na Rua João Manoel, 107 - EMEF Jeremias Fróes.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>162.000,00</valor> <assinatura>31/01/2024</assinatura> <contratado>Sociedade Espirita Assistencial Dona Conceicao</contratado></Row>
<Row><contrato>087/2021</contrato> <nro_termo>09/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para acrescer recursos financeiros do bloco de manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde aumentando limite financeiro de média e alta complexidade do contrato 087/2021.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.752.175,75</valor> <assinatura>01/04/2024</assinatura> <contratado>Hospital Espirita de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>1002/2018</contrato> <nro_termo>09/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar em caráter excepcional por mais 3 meses, bem como aumentar o quantitativo de exames laboratoriais por mais 90 dias de vigência do Contrato 1002/2018.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>297.451,95</valor> <assinatura>18/06/2024</assinatura> <contratado>Laboratório Santé Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>1001/2018</contrato> <nro_termo>09/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 3 meses a vigência do contrato e aumentar o quantitativo de exames laboratoriais a ser realizado neste período de execução do Contrato 1001/2018.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>311.092,68</valor> <assinatura>18/06/2024</assinatura> <contratado>Check-up Análises Clínicas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>139/2018</contrato> <nro_termo>09/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 139/2018 - Prestação de Serviço de fornecimento de cartões alimentação.</objeto> <secretaria>SARH      </secretaria> <valor>48.000.000,00</valor> <assinatura>10/09/2024</assinatura> <contratado>Banrisul Soluções em Pagamentos SA - Instituição de Pagamento - era Banrisul Cartões S.A.</contratado></Row>
<Row><contrato>307/2015</contrato> <nro_termo>09/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 307/2015 - Locação de imóvel situado à Rua Otacilio Camará, 404 - Abrigo Meninas II.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>58.922,88</valor> <assinatura>14/11/2024</assinatura> <contratado>Iara Irene Costa da Costa</contratado></Row>
<Row><contrato>240/2014</contrato> <nro_termo>09/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 240/2014 - Locação de imóvel situado à Rua Andrade Neves, 2276 em Pelotas.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>65.196,00</valor> <assinatura>31/01/2024</assinatura> <contratado>Agropecuária Grupelli Costa e Erna Grupelli Admin. e Partic. Ltda - era Clarisse Mielke Grupelli</contratado></Row>
<Row><contrato>087/2021</contrato> <nro_termo>09/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para acrescer valor da autorização orçamentária do Aditivo 05/20202 ao contrato 087/2021</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>95.285,62</valor> <assinatura>06/02/2024</assinatura> <contratado>Hospital Espirita de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>225/2016</contrato> <nro_termo>09/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses o prazo de vigência do Contrato 225/2016 - Locação de imóveis situados na Rua Félix da Cunha, 562.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>108.073,56</valor> <assinatura>24/12/2025</assinatura> <contratado>Gilberto Barbosa Karam</contratado></Row>
<Row><contrato>195/2016</contrato> <nro_termo>09/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 195/2016 - Locação de imóvel situado na Rua Dr. Francisco ferreira Veloso, 164/174.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>116.458,92</valor> <assinatura>22/08/2025</assinatura> <contratado>Alaska - Indústria e Comércio de Couros e Peles Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>212/2016</contrato> <nro_termo>09/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato de locação de imóvel 212/2022.</objeto> <secretaria>SHRF      </secretaria> <valor>118.092,36</valor> <assinatura>29/08/2025</assinatura> <contratado>Ricardo Ramos Construtora Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>036/2021</contrato> <nro_termo>09/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para acrescimo de quantitativo para 3 profissionais terceirizaos para o serviço de limpeza e higiene atuando na Casa de Passagem e Centro POP.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>12.730,47</valor> <assinatura>13/04/2026</assinatura> <contratado>NS Serviços &amp; Segurança Ltda - era Geldson Nunes Silveira</contratado></Row>
<Row><contrato>217/2016</contrato> <nro_termo>09/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 217/2016 - Locação de imóvel situado na Rua General Osório, 918 - 920.</objeto> <secretaria>SARH      </secretaria> <valor>132.661,08</valor> <assinatura>31/07/2025</assinatura> <contratado>Laura Schramm Barreto - era Carlos Otto Schramm</contratado></Row>
<Row><contrato>065/2016</contrato> <nro_termo>09/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 6 meses a vigência, bem como concede reajuste do valor da locação no contrato 065/2016.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>30.600,00</valor> <assinatura>10/03/2025</assinatura> <contratado>Irene Nunes Costa</contratado></Row>
<Row><contrato>250/2016</contrato> <nro_termo>09/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses o período de vigência do contrato 250/2016 - Locação de imóvel situado na Rua General Osório, 409.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>37.172,76</valor> <assinatura>08/12/2025</assinatura> <contratado>Alessandra Belletti Figueira</contratado></Row>
<Row><contrato>167/2017</contrato> <nro_termo>09/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 6 meses a vigência do Contrato 167/2017 - Locação de imóvel situado na Rua Gago Coutinho, 292 - Areal.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>98.081,76</valor> <assinatura>10/06/2025</assinatura> <contratado>Gerson Pereira Pepe</contratado></Row>
<Row><contrato>039/2018</contrato> <nro_termo>09/2026</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses o prazo de vigência do Contrato de locação 039/2018.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>123.478,44</valor> <assinatura>13/03/2026</assinatura> <contratado>Arrozeira Floresta Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>039/2022</contrato> <nro_termo>09/2026</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 180 dias os prazos de execução e vigência, bem como reajusta o saldo contratual com base no indice INCC/FGV.</objeto> <secretaria>SEURB     </secretaria> <valor>244.411,71</valor> <assinatura>25/06/2026</assinatura> <contratado>Construtora Augusto Velloso S/A</contratado></Row>
<Row><contrato>005/2024</contrato> <nro_termo>09/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para inclusão de horas técnicas de consultoria de janeiro/2026 ao Contrato 005/2024.</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>8.825,85</valor> <assinatura>29/01/2026</assinatura> <contratado>AVMB - Consultoria e Assessoria em Informatica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>077/2023</contrato> <nro_termo>09/2026</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 6 meses o prazo de vigência do Contrato 077/2023.</objeto> <secretaria>SECOM     </secretaria> <valor>910.000,00</valor> <assinatura>02/07/2026</assinatura> <contratado>Engenho de Idéias Comunicação Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>097/2026</nro_termo> <objeto>Aditivo para repassar recursosprevistos na Resolução CIB 502/2025 e Portarias SES/RS 1109/2025, 1108/2025 e 1229/2025. </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>2.005.303,21</valor> <assinatura>08/05/2026</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>070/2007</contrato> <nro_termo>10/2012</nro_termo> <objeto>Substituição de Fonte de Recursos</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>23/07/2012</assinatura> <contratado>Costa &amp; Amaral Administração de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>016/2008</contrato> <nro_termo>10/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>809.722,31</valor> <assinatura>31/01/2012</assinatura> <contratado>Delta Construções S.A.</contratado></Row>
<Row><contrato>PP42/2015</contrato> <nro_termo>10/2016</nro_termo> <objeto>Combustíveis</objeto> <secretaria>SANEP     </secretaria> <valor></valor> <assinatura>20/05/2016</assinatura> <contratado>Ditrento Postos e Logística Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>074/2015</contrato> <nro_termo>10/2016</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SDET      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>31/05/2016</assinatura> <contratado>Sinalvias Sinalizadora Viaria Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>297/2012</contrato> <nro_termo>10/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>4.091.530,68</valor> <assinatura>23/02/2017</assinatura> <contratado>Sersul Limpeza e Prestaçao de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>130/2013</contrato> <nro_termo>10/2017</nro_termo> <objeto>Equilíbrio econômico-financeiro</objeto> <secretaria>SGAF      </secretaria> <valor>67.687,50</valor> <assinatura>29/11/2017</assinatura> <contratado>Ditrento Postos e Logistica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>129/2013</contrato> <nro_termo>10/2018</nro_termo> <objeto>Reajuste de valor</objeto> <secretaria>SGAF      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>09/04/2018</assinatura> <contratado>Comercial Buffon Combustiveis e Transportes Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>204/2015</contrato> <nro_termo>10/2018</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência do contrato 2014/2015.</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>10/10/2018</assinatura> <contratado>Marques Imoveis Construtora e Imobiliaria Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>148/2016</contrato> <nro_termo>10/2018</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e acréscimo de valor</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>66.701,45</valor> <assinatura>11/11/2018</assinatura> <contratado>Marques Imoveis Construtora e Imobiliaria Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>117/2013</contrato> <nro_termo>10/2018</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência e reajuste </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>67.262,40</valor> <assinatura>26/01/2018</assinatura> <contratado>Agibe dos Santos ME</contratado></Row>
<Row><contrato>198/2014</contrato> <nro_termo>10/2019</nro_termo> <objeto>Reativação Contratual e Prorrogação de Vigência</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>02/10/2019</assinatura> <contratado>AZV Engenharia e Segurança Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>006/2016</contrato> <nro_termo>10/2019</nro_termo> <objeto>Prorrogação de prazo de execução, vigência de obra de pavimentação, requalificação, com drenagem, sinalização viária, mobiliário urbano e iluminação nas Ruas Gen. Osório, Mal. Deodoro e Gomes Carneiro</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>18/10/2019</assinatura> <contratado>SBS Engenharia e Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>229/2016</contrato> <nro_termo>10/2019</nro_termo> <objeto>Aditivo para reduzir valores do contrato 229/2016 em função de supressão de serviços.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>-237.882,43</valor> <assinatura>12/09/2019</assinatura> <contratado>Bripav - Britagem e Pavimentação Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>146/2018</contrato> <nro_termo>10/2020</nro_termo> <objeto>Aditivo para reajustar preços dos serviços de limpeza das zonas urbana e rual do município de Pelotas.</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>3.378.548,48</valor> <assinatura>31/03/2021</assinatura> <contratado>SERSUL Limpeza e Prestação de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>056/2016</contrato> <nro_termo>10/2020</nro_termo> <objeto>Aditamento para prazo e valor com acréscimo de R$ 41.886,28 em função de modificações no contrato inicial.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>41.886,28</valor> <assinatura>17/04/2020</assinatura> <contratado>MAC Engenharia EIRELI</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>10/2021</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar a dotação orçamentária do Contrato 008/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>15/06/2021</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>034/2017</contrato> <nro_termo>10/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência de contrato 034/2017 - Prestação de serviços de um motoboy.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>18.595,01</valor> <assinatura>23/09/2021</assinatura> <contratado>Rafael Pierzchalski Duarte</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>10/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência de contrato 010/2020 - Manutenção de 10 leitos UTI adultos para atendimento exclusivo de pacientes acometidos pela COVID-19.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>632.000,00</valor> <assinatura>14/04/2021</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>10/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência em mais 30 dias do contrato 008/2020 - Pactuação referente a manutenção de 10 leitos de UTI adulto para atendimento de pacientes acometidos pela COVID-19.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>632.000,00</valor> <assinatura>31/03/2021</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>10/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para repassar recursos financeiros previstos na Portaria SES 284/21 para custeio de leitos clínicos e UTIs de ações e serviços de saúde efetuados em 2021.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>690.000,00</valor> <assinatura>04/05/2021</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>10/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração doa numeração dos termos aditivos n °22/2022 e nº 23/2022 </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>31/03/2022</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>035/2018</contrato> <nro_termo>10/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para ratificação da cláusula sétima do Contrato Administrativo 035/2018</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>31/01/2022</assinatura> <contratado>AVMB Consultoria e Assessoria em informática Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>10/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração da numeração do Termo aditivo nº 23/2021, que passa a ser n º 22/2021</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>04/02/2022</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>179/2014</contrato> <nro_termo>10/2022</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação de vigência do contrato por mais 12 meses e concede o reajuste do valor mensal da locação do imóvel objeto do contrato 179/2014.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>84.339,12</valor> <assinatura>24/08/2022</assinatura> <contratado>Regis Cleber de Lima Soares e Cleusa Gonsalez de Avila Soares</contratado></Row>
<Row><contrato>159/2019</contrato> <nro_termo>10/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo 10/2023 para prorrogar a vigência por mais 12 meses do contrato 159/2019 - Serviços de limpeza e conservação de Escolas Municipais e demais setores descritos no contrato.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>14.818.429,92</valor> <assinatura>29/11/2023</assinatura> <contratado>Orbenk Administração e Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>087/2021</contrato> <nro_termo>10/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para habilitar prestador ao recebimento de valores atualizados do programa ASSISTIR a contar de janeiro de 2024 conforme Portaria SES 227/2024.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>125.856,00</valor> <assinatura>20/06/2024</assinatura> <contratado>Hospital Espirita de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>221/2015</contrato> <nro_termo>10/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 221/2015 - Locação de imóveis situados à Rua Voluntários da Pátria, 1420, 1428 e 1436 em Pelotas.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>494.657,76</valor> <assinatura>31/05/2024</assinatura> <contratado>Roberto David Malcon</contratado></Row>
<Row><contrato>158/2015</contrato> <nro_termo>10/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 58/2015 - Locação de imóvel situado na Rua Gago Coutinho, 272 - Casa do Carinho.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>65.080,56</valor> <assinatura>14/06/2024</assinatura> <contratado>Marcelo Tadiello Moraes</contratado></Row>
<Row><contrato>187/2014</contrato> <nro_termo>10/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 187/2014 - Locação de imóvel situado na Rua Padre Felicio, 543 em Pelotas.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>80.858,28</valor> <assinatura>30/08/2024</assinatura> <contratado>Leandro Steinmetz</contratado></Row>
<Row><contrato>040/2014</contrato> <nro_termo>10/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 040/2014 - Locação de imóvel situado na Avenida Domingos de Almeida, 1746.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>85.347,48</valor> <assinatura>21/02/2024</assinatura> <contratado>Circulo Operario Pelotense</contratado></Row>
<Row><contrato>292/2015</contrato> <nro_termo>10/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 292/2015 - Locação de imóvel situado à Av. Domingos de Almeida, 813.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>89.944,56</valor> <assinatura>16/10/2024</assinatura> <contratado>JCR Construtora e Incorporadora Ltda (Substituta de Ana Maria Spies Noguez)</contratado></Row>
<Row><contrato>087/2021</contrato> <nro_termo>10/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para acrescer o valor da autorização orçamentária do Termo Aditivo 05/2023 do contrato 087/2021.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>96.504,93</valor> <assinatura>06/03/2024</assinatura> <contratado>Hospital Espirita de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>139/2018</contrato> <nro_termo>10/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses o prazo de vigência do Contrato 139/2018.</objeto> <secretaria>SARH      </secretaria> <valor></valor> <assinatura>11/09/2025</assinatura> <contratado>Banrisul Soluções em Pagamentos SA - Instituição de Pagamento - era Banrisul Cartões S.A.</contratado></Row>
<Row><contrato>026/2015</contrato> <nro_termo>10/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência do Contrato por 12 meses.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>100.946,88</valor> <assinatura>20/05/2025</assinatura> <contratado>Marco Antonio da Cruz Afonso</contratado></Row>
<Row><contrato>072/2016</contrato> <nro_termo>10/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação  do contrato por 12 meses e reajuste de valor da locação.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>128.648,28</valor> <assinatura>15/04/2025</assinatura> <contratado>Leda Fiorame Barboza Cunha</contratado></Row>
<Row><contrato>021/2015</contrato> <nro_termo>10/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 021/2015 - Locação de imóvel situado na Rua João Manoel, 107 - EFA Jeremias Fróes.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>162.000,00</valor> <assinatura>31/01/2025</assinatura> <contratado>Sociedade Espirita Assistencial Dona Conceicao</contratado></Row>
<Row><contrato>034/2024</contrato> <nro_termo>10/2025</nro_termo> <objeto>Termo de Pagamento por indenização 10/2025 por prestação de serviço sem previsão contratual conforme devidamente apurado em processo administrativo MEM/016310/2025.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>163.943,65</valor> <assinatura>15/04/2026</assinatura> <contratado>Compucom Soluções Digitais Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>307/2015</contrato> <nro_termo>10/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses o prazo de vigência do Contrato 307/2015 - Locação de imóvel situado na Rua Otacilio Camara, 404.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>58.922,88</valor> <assinatura>14/11/2025</assinatura> <contratado>Iara Irene Costa da Costa</contratado></Row>
<Row><contrato>065/2016</contrato> <nro_termo>10/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses o prazo de vigência do Contrato 065/2016 - Locação de imóvel situado na Av. Duque de Caxias, 734, Fragata em Pelotas.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>61.200,00</valor> <assinatura>26/09/2025</assinatura> <contratado>Irene Nunes Costa</contratado></Row>
<Row><contrato>240/2014</contrato> <nro_termo>10/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 240/2014 - Locação de imóvel situado na Rua Andrade Neves, 2276.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>65.196,00</valor> <assinatura>31/01/2025</assinatura> <contratado>Agropecuária Grupelli Costa e Erna Grupelli Admin. e Partic. Ltda - era Clarisse Mielke Grupelli</contratado></Row>
<Row><contrato>167/2017</contrato> <nro_termo>10/2026</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar o prazo de vigência em mais 12 meses de contrato 167/2017 - Locação de imóvel situado naRua Gago Coutinho, 292 - Areal.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>98.680,08</valor> <assinatura>24/06/2026</assinatura> <contratado>Gerson Pereira Pepe</contratado></Row>
<Row><contrato>005/2024</contrato> <nro_termo>10/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para inclusão de horas técnicasde consultoria no período de fevereiro a dezembro de 2026.</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>99.821,70</valor> <assinatura>16/03/2026</assinatura> <contratado>AVMB - Consultoria e Assessoria em Informatica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>103/2026</nro_termo> <objeto>Aditivo para inclusão de recursos financeiros referentes a Portaria GM/MS 9760 de 26/1225 fortalecendo o Programa "Agora Tem Especialista" para a manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>901.766,44</valor> <assinatura>14/07/2026</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>104/2026</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mis 6 meses o período de vigência do Contrato 008/2020 bem como do Documento Descritivo 2022/2023.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>76.497.610,56</valor> <assinatura>29/06/2026</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>070/2007</contrato> <nro_termo>11/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>98.899,73/mês</valor> <assinatura>24/09/2012</assinatura> <contratado>Costa &amp; Amaral Administração de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>297/2012</contrato> <nro_termo>11/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>26/05/2017</assinatura> <contratado>Sersul Limpeza e Prestaçao de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>148/2016</contrato> <nro_termo>11/2019</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>GPM       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>11/03/2019</assinatura> <contratado>Marques Imoveis Construtora e Imobiliaria Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>204/2015</contrato> <nro_termo>11/2019</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação da vigência e reajusta o valor final do contrato 204/2015.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>16.289,55</valor> <assinatura>14/03/2019</assinatura> <contratado>Marques Imoveis Construtora e Imobiliaria Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>198/2014</contrato> <nro_termo>11/2020</nro_termo> <objeto>Suspensão da Contagem de Prazos Contratuais</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>03/01/2020</assinatura> <contratado>AZV Engenharia e Segurança Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>006/2016</contrato> <nro_termo>11/2020</nro_termo> <objeto>SUPRESSÃO DO VALOR DO CONTRATO</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>-467.331,61</valor> <assinatura>21/02/2020</assinatura> <contratado>SBS Engenharia e Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>11/2021</nro_termo> <objeto>Apostilamento para renumerar o Termo Aditivo 18/2021 que passa a ser 17/2021 ao CA 008/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>03/08/2021</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>11/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência por mais 3 meses de contrato 009/2020 - Pactuação referente a 6 leitos de UTI adultos para atendimento exclusivo de pacientes acometidos pela COVID-19.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.137.600,00</valor> <assinatura>16/05/2021</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>11/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência por mais 30 dias do contrato 010/2020 - Pactuação referente a manutenção de 10 leitos UTI - Tipo II Adulto exclusivos para pacientes acometidos pela COVID-19. </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>200.000,00</valor> <assinatura>01/04/2021</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>11/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para repassar recursos financeiros a fim de executar serviços previstos para manutenção de leitos UTI - COVID-19 disponibilizados ao SUS.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>249.600,00</valor> <assinatura>14/05/2021</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>146/2018</contrato> <nro_termo>11/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para inclusão de novos itens: 1 Poliguindaste duplo c/motorista, 2 Caminhões truck c/motorista, 1 Retroescavadeira c/operador e 1 Gari de limpeza urbana.</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>521.380,72</valor> <assinatura>19/07/2021</assinatura> <contratado>SERSUL Limpeza e Prestação de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>11/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração do termo aditivo 22/2021 passa a ser 23/2021 do Contrato Administrativo 009/2020</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>17/02/2022</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>11/2022</nro_termo> <objeto>Apostilamento para renumerar o Termo Aditivo 21/2022 que passa a ser o Termo Aditivo 23/2022 ao Contrato 010/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>25/04/2022</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>035/2018</contrato> <nro_termo>11/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para a substituição de alguns projetos , de pagamento mensal, por projetos novos que não estavam em pauta no momento da confecção da proposta que originou este contrato </objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>02/05/2022</assinatura> <contratado>AVMB Consultoria e Assessoria em informática Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>166/2018</contrato> <nro_termo>11/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de R$ 394.713,58 ao CA 166/2018.</objeto> <secretaria>SEPLAG    </secretaria> <valor>6.547.545,56</valor> <assinatura>27/09/2022</assinatura> <contratado>GB &amp; GB Construções Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>179/2014</contrato> <nro_termo>11/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência bem como estabelecer o reajuste do valor mensal da locação do imóvel objeto do Contrato 179/2014. </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>77.828,16</valor> <assinatura>25/08/2023</assinatura> <contratado>Regis Cleber de Lima Soares e Cleusa Gonsalez de Avila Soares</contratado></Row>
<Row><contrato>159/2019</contrato> <nro_termo>11/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para conceder reajuste do valor do serviço com base em Convenção Coletiva do Trabalho 2024 - SEEAC Sindasseio e IPCA.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>1.329.221,12</valor> <assinatura>01/07/2024</assinatura> <contratado>Orbenk Administração e Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>087/2021</contrato> <nro_termo>11/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para repasse de recursos provenientes de Emenda Parlamentar federal em concordância com Portaria GM/MS 3590 de 18 de abril de 2024.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>500.000,00</valor> <assinatura>17/06/2024</assinatura> <contratado>Hospital Espirita de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>087/2021</contrato> <nro_termo>11/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para acrescer o valor da autorização orçamentária do Termo Aditivo 05/2023 do contrato 087/2021.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>95.160,21</valor> <assinatura>05/04/2024</assinatura> <contratado>Hospital Espirita de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>114/2019</contrato> <nro_termo>11/2025</nro_termo> <objeto>Termo de Indenização para reconhecimento de dívida devidamente apurada em processo administrativo (MEM/014728/2025) decorrente de execução de serviços sem previsão no Contrato 114/2019.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>252.193,58</valor> <assinatura>25/11/2025</assinatura> <contratado>Caroldo Prestação de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>187/2014</contrato> <nro_termo>11/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 6 meses o prazo de vigência do Contrato 187/2014 - Locação de imóvel situado na Rua Padre Felicio, 543.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>40.429,14</valor> <assinatura>29/08/2025</assinatura> <contratado>Leandro Steinmetz</contratado></Row>
<Row><contrato>221/2015</contrato> <nro_termo>11/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo 11 para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 221/2015 - Locação de imóveis situados na Rua Voluntário da Pátria, 1420,1428 e 1436 - sede do Centro de Especialidades da SMS.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>515.555,52</valor> <assinatura>26/05/2025</assinatura> <contratado>Roberto David Malcon</contratado></Row>
<Row><contrato>158/2015</contrato> <nro_termo>11/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 158/2015 - Locação de imóvel situado à Rua Gago Coutinho, 272.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>70.612,44</valor> <assinatura>02/06/2025</assinatura> <contratado>Marcelo Tadiello Moraes</contratado></Row>
<Row><contrato>292/2015</contrato> <nro_termo>11/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para alterar o representante do locador e prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 292/2015 - Locação de imóvel situado na Av. Domingos de Almeida, 813 - Areal.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>89.944,56</valor> <assinatura>20/10/2025</assinatura> <contratado>JCR Construtora e Incorporadora Ltda (Substituta de Ana Maria Spies Noguez)</contratado></Row>
<Row><contrato>040/2014</contrato> <nro_termo>11/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência, bem como autoriza o reajuste mensal da locação do imóvel situado na Av. Domingos de Almeida, 1746.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>90.929,16</valor> <assinatura>18/02/2025</assinatura> <contratado>Circulo Operario Pelotense</contratado></Row>
<Row><contrato>026/2015</contrato> <nro_termo>11/2026</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses o prazo de vigência do Contrato de locação de imóvel 026/2015.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>100.946,88</valor> <assinatura>20/05/2026</assinatura> <contratado>Marco Antonio da Cruz Afonso</contratado></Row>
<Row><contrato>072/2016</contrato> <nro_termo>11/2026</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação do prazo de vigência do contrato 072/2016 - Locação de imóvel situado na Rua Andrade Neves, 1229.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>125.213,40</valor> <assinatura>08/04/2026</assinatura> <contratado>Leda Fiorame Barboza Cunha</contratado></Row>
<Row><contrato>021/2015</contrato> <nro_termo>11/2026</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses o prazo de vigência do contrato de locação de imóvel 021/2015.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>162.000,00</valor> <assinatura>29/01/2026</assinatura> <contratado>Sociedade Espirita Assistencial Dona Conceicao</contratado></Row>
<Row><contrato>005/2024</contrato> <nro_termo>11/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para a inclusão de horas técnicas sob demanda durante o mes de janeiro de 2026 no contrato 005/2024.</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>342.882,89</valor> <assinatura>19/03/2026</assinatura> <contratado>AVMB - Consultoria e Assessoria em Informatica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>240/2014</contrato> <nro_termo>11/2026</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses o prazo de vigência do Contrato de locação de imóvel 240/2014.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>65.196,00</valor> <assinatura>30/01/2026</assinatura> <contratado>Agropecuária Grupelli Costa e Erna Grupelli Admin. e Partic. Ltda - era Clarisse Mielke Grupelli</contratado></Row>
<Row><contrato>183/2016</contrato> <nro_termo>1/2018</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração de dotação orçamentária.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor></valor> <assinatura>23/08/2018</assinatura> <contratado>Lindomar Norenberg e Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2023</contrato> <nro_termo>1/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo 1° para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 008/2023 - Serviço de Transporte Escolar de alunos das escolas da zona rural (Linha 28) de acordo com Pregão 204/2022 - SMED.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>169.696,80</valor> <assinatura>08/02/2024</assinatura> <contratado>Nedo Robe</contratado></Row>
<Row><contrato>028/2023</contrato> <nro_termo>1/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para a alteração da cláusula oitava do contrato para inclusão de fiscal do contrato.</objeto> <secretaria>SECULT    </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>13/06/2025</assinatura> <contratado>Telealarme Brasil Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>028/2023</contrato> <nro_termo>1/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para inclusão da Dotação Orçamentária da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude arcando com parcela de despesa do contrato 028/2023.</objeto> <secretaria>SELJ      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>24/03/2026</assinatura> <contratado>Telealarme Brasil Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>070/2007</contrato> <nro_termo>12/2012</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>98.899,73/mês</valor> <assinatura>05/11/2012</assinatura> <contratado>Costa &amp; Amaral Administração de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>297/2012</contrato> <nro_termo>12/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>28/09/2017</assinatura> <contratado>Sersul Limpeza e Prestaçao de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>148/2016</contrato> <nro_termo>12/2019</nro_termo> <objeto>Prorrogação da vigência</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>42.167,45</valor> <assinatura>19/07/2019</assinatura> <contratado>Marques Imoveis Construtora e Imobiliaria Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>12/2021</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar numeração do Termo Aditivo 17/2021 que passa a ser 18/2021.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>24/08/2021</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>146/2018</contrato> <nro_termo>12/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para reajuste de preços dos serviços de limpeza das zonas urbana e rural com base na Convenção coletiva de Trabalho 2021 - Sindasseio.</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>26.241.316,68</valor> <assinatura>28/07/2021</assinatura> <contratado>SERSUL Limpeza e Prestação de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>12/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência do contrato 009/2020 por mais 3 meses.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>270.000,00</valor> <assinatura>16/07/2021</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>12/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência em mais 3 meses do contrato 010/2020 - Manutenção de 10 leitos de UTI Adulto - Tipo II exclusivos para atendimento de pacientes COVID-19.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>600.000,00</valor> <assinatura>07/05/2021</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>12/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência por mais 3 meses do contrato 008/2020 - manutenção de 6 leitos UTI - para atendimento exclusivo COVID-19.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>748.800,00</valor> <assinatura>17/05/2021</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>12/2022</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da numeração do Termo Aditivo nº 029/2022, o mesmo passando a ser nº 26/2022 do Contrato Administrativo 009/2020</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>19/07/2022</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>12/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração da numeração do Termo aditivo nº 25/2022, que passa a ser n º 24/2022</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>01/08/2022</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>087/2021</contrato> <nro_termo>12/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para repasse de recursos financeiros da Emenda Impositiva do Legislativo Municipal 190/2023 para aquisição de medicamentos.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>10.000,00</valor> <assinatura>16/08/2024</assinatura> <contratado>Hospital Espirita de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>159/2019</contrato> <nro_termo>12/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 159/2019 - Prestação de Serviços de Limpeza e Conservação no âmbito do Pregão 82/2019 - SMED.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>15.950.653,44</valor> <assinatura>08/11/2024</assinatura> <contratado>Orbenk Administração e Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>179/2014</contrato> <nro_termo>12/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 179/2014 - Locação de imóvel localizado à Rua Lobo da Costa, 1959.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>80.801,16</valor> <assinatura>23/08/2024</assinatura> <contratado>Regis Cleber de Lima Soares e Cleusa Gonsalez de Avila Soares</contratado></Row>
<Row><contrato>087/2021</contrato> <nro_termo>12/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para acrescer o valor da autorização orçamentária prevista no Aditivo 05/2023 do Contrato 087/2021.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>94.119,71</valor> <assinatura>10/05/2024</assinatura> <contratado>Hospital Espirita de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>341/2015</contrato> <nro_termo>12/2025</nro_termo> <objeto>Termo de Pagamento por indenização 12/2025 por prestação de serviço sem previsão contratual conforme devidamente apurado em processo administrativo MEM/015374/2025.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>110.824,14</valor> <assinatura>09/03/2026</assinatura> <contratado>Laura Schramm Barreto - era Carlos Otto Schramm</contratado></Row>
<Row><contrato>187/2014</contrato> <nro_termo>12/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses o período de vigência do contrato 187/2014 com manutenção do valor mensal da locação.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>80.858,28</valor> <assinatura>19/01/2026</assinatura> <contratado>Leandro Steinmetz</contratado></Row>
<Row><contrato>005/2024</contrato> <nro_termo>12/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para inclusão das horas sob demanda (horas técnicas) no contrato 005/2024.</objeto> <secretaria>SMF       </secretaria> <valor>161.382,55</valor> <assinatura>08/06/2026</assinatura> <contratado>AVMB - Consultoria e Assessoria em Informatica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>040/2014</contrato> <nro_termo>12/2026</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses o prazo de vigência, bem como concede reajuste do valor da locação no contrato 040/2014.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>89.974,44</valor> <assinatura>04/02/2026</assinatura> <contratado>Circulo Operario Pelotense</contratado></Row>
<Row><contrato>297/2012</contrato> <nro_termo>13/2017</nro_termo> <objeto>Prorrogação da Vigência </objeto> <secretaria>SOSU      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>20/12/2017</assinatura> <contratado>Sersul Limpeza e Prestaçao de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>13/2021</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar numeração do Aditivo 21/2021 que passa a ser 19/2021.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>08/09/2021</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>13/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para repassar os recursos financeiros previstos na Portaria SES 284/2021 exclusivas ao custeio de ações e serviços de saúde efetuadas em 2021 de acordo com art. 2º da Portaria Reguladora.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.440.000,00</valor> <assinatura>20/05/2021</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>13/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência por mais 3 meses do contrato 008/2020 - Manutenção de 10 leitos de UTI adultos para atendimento exclusivo de pacientes acometidos pela COVID-19.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.896.000,00</valor> <assinatura>20/05/2021</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>13/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para repassar recursos financeiros previstos na Portaria SES 319/2021.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>500.000,00</valor> <assinatura>16/07/2021</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>146/2018</contrato> <nro_termo>13/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para estabelecer acréscimo de 1 equipe permanente de roçado (18 roçadores,18 roçadeiras laterais e 12 garis de limpeza urbana)ao contrato 146/2018.</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>608.510,42</valor> <assinatura>28/07/2021</assinatura> <contratado>SERSUL Limpeza e Prestação de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>13/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração da numeração do Termo aditivo nº 30/2022, que passa a ser n º 27/2022</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>28/07/2022</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>13/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração da numeração do Termo aditivo nº 26/2022, que passa a ser n º 25/2022</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>10/08/2022</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>087/2021</contrato> <nro_termo>13/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para repassar recursos financeiros de acordo com Portaria GM/MS 4779/2024 - Incentivo financeiro ao Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -Grupo de Atenção Especializada.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>399.516,72</valor> <assinatura>26/08/2024</assinatura> <contratado>Hospital Espirita de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>087/2021</contrato> <nro_termo>13/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para acrescer o valor da autorização orçamentária prevista no Aditivo 05/2023 do Contrato 087/2021.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>94.119,71</valor> <assinatura>20/05/2024</assinatura> <contratado>Hospital Espirita de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>159/2019</contrato> <nro_termo>13/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para reajustar, com base na Convenção Coletiva de Trabalho 2025 - SEEAC/Sindasseio e IPCA, o valor mensal do serviço de limpeza nas Escolas municipais, conforme descrito no Contrato 159/2019.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1.428.038,36</valor> <assinatura>15/08/2025</assinatura> <contratado>Orbenk Administração e Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>179/2014</contrato> <nro_termo>13/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato 179/2014 - Locação de imóvel situado na Rua Lobo da Costa, 1959.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>84.348,24</valor> <assinatura>25/08/2025</assinatura> <contratado>Regis Cleber de Lima Soares e Cleusa Gonsalez de Avila Soares</contratado></Row>
<Row><contrato>01/2007</contrato> <nro_termo>14/2010</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de limpeza em geral</objeto> <secretaria>ETERPEL   </secretaria> <valor>18.865,39</valor> <assinatura>31/03/2010</assinatura> <contratado>Costa Pinho e Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>14/2021</nro_termo> <objeto>Apostilamento para renomear o aditivo 19/2021 que passa a ser aditivo 21/2021.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>27/09/2021</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>14/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência do pactuado no 4º Termo Aditivo ao contrato 009/2020 em mais 3 meses nos moldes originalmente acordados..</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.137.600,00</valor> <assinatura>16/08/2021</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>14/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência de contrato para manutenção de 10 leitos de UTI adultos exclusivos para atendimento de pacientes acometidos pela COVID-19.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.896.000,00</valor> <assinatura>23/06/2021</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>146/2018</contrato> <nro_termo>14/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogação de vigência por mais 12 meses do contrato 146/2018 - Prestação de serviços de limpeza nas zonas rural e urbana do município de Pelotas.</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>27.202.122,60</valor> <assinatura>03/09/2021</assinatura> <contratado>SERSUL Limpeza e Prestação de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>14/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para repassar recursos financeiros previstos na Portaria SES 284/2021 para custeio de ações e serviços efetuados em 2021.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>720.000,00</valor> <assinatura>20/05/2021</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>14/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração da numeração do Termo Aditivo 24/2020, que passa a ter a numeração 26/2022.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor></valor> <assinatura>29/09/2022</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>14/2022</nro_termo> <objeto>Alteração da numeração do Termo Aditivo 32/2022, passando esta a ter a numeração 28/2022.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor></valor> <assinatura>18/08/2022</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>087/2021</contrato> <nro_termo>14/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para repassar recursos financeiros oriundos da Portaria GM/MS 5767/2024 para incentivo  financeiro ao Bloco de Manutenção das ações e Serviços Públicos de Saúde.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>221.350,94</valor> <assinatura>31/01/2024</assinatura> <contratado>Hospital Espirita de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>087/2021</contrato> <nro_termo>14/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para acrescer o valor da autorização orçamentária do Termo Aditivo 05/2023  do Contrato 087/2021.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>98.281,71</valor> <assinatura>10/06/2024</assinatura> <contratado>Hospital Espirita de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>159/2019</contrato> <nro_termo>14/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 60 dias o prazo de vigência do contrato 159/2019 - Serviços de limpeza e conservação.</objeto> <secretaria>SME       </secretaria> <valor>1.428.038,36</valor> <assinatura>28/11/2025</assinatura> <contratado>Orbenk Administração e Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>146/2018</contrato> <nro_termo>15/2021</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para alteração no regime de execução do contrato visando a criação de uma Equipe Volante de Bairros  do Contrato Administrativo 146/2018</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>01/10/2021</assinatura> <contratado>SERSUL Limpeza e Prestação de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>15/2021</nro_termo> <objeto>Apostilamento para renomear o Termo Aditivo 23/2021 que passa a ser Aditivo 22/2021 ao CA 008/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>01/10/2021</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>15/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência de documento descritivo 2020/2021 e respectivas planilhas de serviços e valores pactuados no contrato 010/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>5.081.522,10</valor> <assinatura>30/07/2021</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>15/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para repassar recursos financeiros para complementar custos de despesas relativas ao primeiro quadrimestre 2021 do PS Municipal de Pelotas.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>5.491.304,44</valor> <assinatura>14/06/2021</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>15/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência por mais 2 meses do contrato 009/2020 - Doc. Descritivo 2020/2021 e alterações introduzidas pelo aditivo 2.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>7.392.758,72</valor> <assinatura>29/07/2021</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>15/2022</nro_termo> <objeto>Alteração da numeração do Termo Aditivo 31/2022, passando esta a ter a numeração 29/2022.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor></valor> <assinatura/> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>15/2023</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração de dotação orçamentária.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor></valor> <assinatura>22/02/2023</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>087/2021</contrato> <nro_termo>15/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para acrescer valores da autorização orçamentária do Termo Aditivo 015/2024 ao Contrato Administrativo 087/2021.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>95.160,21</valor> <assinatura>07/08/2024</assinatura> <contratado>Hospital Espirita de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>087/2021</contrato> <nro_termo>15/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo 15° para prorrogar a vigência do Documento Descritivo 2024 e respectivas planilhas de serviço e valores bem como as condições estipuladas nos Aditivos 09 e 10/2024 por mais 60 dias.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.621.611,64</valor> <assinatura>03/01/2025</assinatura> <contratado>Hospital Espirita de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>16/2021</nro_termo> <objeto>Apostilamento para renumerar o Termo Aditivo 22/2021 para 23/2021 ao CA008/2021. </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>22/10/2021</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>16/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência em mais 3 meses do contrato 010/2020 - Manutenção de 10 leitos de UTI adulto exclusivos para pacientes Covid-19, nos termos acordados no Aditivo 04.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.896.000,00</valor> <assinatura>16/08/2021</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>146/2018</contrato> <nro_termo>16/2021</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores (Reajuste) do Contrato Administrativo 146/2018</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>2.369.628,28</valor> <assinatura>01/11/2021</assinatura> <contratado>SERSUL Limpeza e Prestação de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>16/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para repassar recursos financeiros previstos na Portaria GM/MS 2624/2020 e Resolução 104/2021-CIB/RS para execução de ações de vigilância, alerta e de resposta à COVID-19. </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>300.000,00</valor> <assinatura>21/09/2021</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>16/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência da pactuação realizada pelos TA 10 e 12 - manutenção de 3 leitos UTI adulto para atendimento de pacientes COVID-19.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>748.000,00</valor> <assinatura>10/06/2021</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>16/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração da numeração do Termo Aditivo 28/2022, que passa a ter a numeração 30/2022.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor></valor> <assinatura>30/08/2022</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>16/2023</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração da numeração do Termo 38/2023 para a numeração 34/2023.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor></valor> <assinatura>22/09/2023</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>087/2021</contrato> <nro_termo>16/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar a Cláusula Terceira - Da Dotação Orçamentária do Termo Aditivo 13/2024 ao Contrato 087/2021. </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>27/08/2024</assinatura> <contratado>Hospital Espirita de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>087/2021</contrato> <nro_termo>16/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para formalizar manutenção em caráter excepcional e temporário estabelecidos no último Documento Descritivo da Contratualização.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>9.867.975,61</valor> <assinatura>04/03/2025</assinatura> <contratado>Hospital Espirita de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>17/2021</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar a dotação orçamentária do contrato 008/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>04/11/2021</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>17/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência do Documento Descritivo 2020/2021 - Ampliação de leitos de maternidade e Adicional de Produção a contar de 01/08/2021.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>11.990.960,90</valor> <assinatura>30/07/2021</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>17/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para alterar as cláusulas 4ª, 8ª e 9ª do contrato 009/2020, bem como renovar Documento Descritivo por 12 meses.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>45.860.465,00</valor> <assinatura>19/10/2021</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>17/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência em mais 3 meses do Contrato 010/2020 nos moldes acordados no Aditivo 09.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>600.000,00</valor> <assinatura>16/08/2021</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>17/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração da numeração do Termo Aditivo 26/2022, que passa a ter a numeração 31/2022.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor></valor> <assinatura>16/09/2022</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>146/2018</contrato> <nro_termo>17/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para reajuste de valores do Contrato Administrativo 146/2018</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>1.145.572,75</valor> <assinatura>05/04/2022</assinatura> <contratado>SERSUL Limpeza e Prestação de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>17/2023</nro_termo> <objeto>Apostilamento para acrescer o valor da autorização orçamentária do Aditivo 34/2023 so Contrato 010/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.086.679,39</valor> <assinatura>20/10/2023</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>087/2021</contrato> <nro_termo>17/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento com fulcro na Portaria GM/MS 5287/2024 para acrescer o valor da autorização orçamentária do Termo Aditivo 05/2023 ao Contrato 087/2021.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>92.470,77</valor> <assinatura>05/09/2024</assinatura> <contratado>Hospital Espirita de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>087/2021</contrato> <nro_termo>17/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar os valores do Programa ASSISTIR/RS conforme Portaria SES 419/2025e Portaria SES 501/2025 e altera Cláusula Sétima do Contrato 087/2021.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>171.656,18</valor> <assinatura>16/12/2025</assinatura> <contratado>Hospital Espirita de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>18/2020</nro_termo> <objeto>Aditivo para repassar recursos previstos na Portaria GM/MS 3822 cujo objeto é apoiar medidas preventivas e ações voltadas ao tratamento de pessoas portadoras de doenças renais.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>58.934,44</valor> <assinatura>14/10/2021</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>18/2021</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar a numeração do Termo Aditivo 26/2021 ao CA008/2020 que passa a ser 25/2021 ao CA008/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>17/12/2021</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>18/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para repassar os recursos financeiros previstos na Portaria SES 319/2021 - Emendas Parlamentares 2021.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>250.000,00</valor> <assinatura>16/08/2021</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>18/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para repassar os recursos financeiros previstos na Portaria GM/MS 3822 - Ações e Serviços Públicos de Saúde voltados ao tratamento de pessoas portadoras de doenças renais.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>96.820,62</valor> <assinatura>14/10/2021</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>18/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração de numeração do Termo Aditivo nº 27 que passa a ter a numeração 32/2022.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor></valor> <assinatura>29/09/2022</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>146/2018</contrato> <nro_termo>18/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de prazo e redução do valor total do contrato.</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>29.717.603,16</valor> <assinatura>01/09/2022</assinatura> <contratado>SERSUL Limpeza e Prestação de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>18/2023</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para acrescer o valor do TA 34/2023. RS 354.914,97.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor></valor> <assinatura>08/11/2023</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>087/2021</contrato> <nro_termo>18/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento com fulcro no artigo 65 §8º da Lei 8666/93 e Portaria GM/MS 5.424 para acrescer o valor da autorização orçamentária do Aditivo 05/2023 do Contrato 087/2021.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>92.470,77</valor> <assinatura>03/10/2024</assinatura> <contratado>Hospital Espirita de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>087/2021</contrato> <nro_termo>18/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para repasse de recursos financeiros referentes a Portaria SES 1078/2025 nos termos da Portaria SES 322/2025, habilitando o Hospital a integrar o "Programa Inverno Gaucho com Saúde 2025".</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>38.190,39</valor> <assinatura>23/12/2025</assinatura> <contratado>Hospital Espirita de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>19/2021</nro_termo> <objeto>Apostilamento para renumerar o Termo Aditivo 25/2021 que passa a ser o Termo Aditivo 26/2021 ao Contrato 008/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>29/12/2021</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>19/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para repassar recursos previstos na Portaria GM/MS 1630 cujo objeto é o incremento temporário ao custeio dos serviços de assistência hospitalar e ambulatorial para cumprimento das metas.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>372.062,00</valor> <assinatura>22/10/2021</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>19/2021</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para alterar cláusulas 4ª, 8ª e 9ª do contrato 010/2020 bem como renovar documento descritivo por 12 meses.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>37.212.598,26</valor> <assinatura>01/10/2021</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>19/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para repassar diferença de valores da Portaria SES 548/2021 que teve um incremento em relação a valores contratados.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>60.708,32</valor> <assinatura>31/08/2021</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>146/2018</contrato> <nro_termo>19/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para supreção de quantitativos no CA 146/2018, reduzindo o valor mensal para R$ 2.411.444,93.</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>26.525.894,23</valor> <assinatura>18/10/2022</assinatura> <contratado>SERSUL Limpeza e Prestação de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>19/2023</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração da numeração do Termo 39/2023 para a numeração 35/2023.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor></valor> <assinatura>23/11/2023</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>19/2023</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração da numeração do Termo 37/2022 para a numeração 36/2022.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor></valor> <assinatura>09/03/2023</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>087/2021</contrato> <nro_termo>19/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para acrescer o valor da autorização orçamentária do Aditivo 05/2023 ao Contrato 087/2021.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>94.551,77</valor> <assinatura>05/11/2024</assinatura> <contratado>Hospital Espirita de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>01/2007</contrato> <nro_termo>/2010</nro_termo> <objeto>Prestação de serviços de limpeza em geral</objeto> <secretaria>ETERPEL   </secretaria> <valor>15.120,14</valor> <assinatura>01/04/2007</assinatura> <contratado>Costa Pinho e Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>20/2021</nro_termo> <objeto>Apostilamento para renumerar o Termo Aditivo 28/2021 que passa a ser o Termo Aditivo 27/2021 ao Contrato 008/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>29/12/2021</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>20/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para acrescer valores previstos de incentivos estaduais estabelecidos pela SES 638/2019 e Resolução CIB/RS 194/2018 pelo "Programa ASSISTIR" instituído pela Porteria SES 692/2021.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.307.256,07</valor> <assinatura>02/12/2021</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>20/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para registrar acréscimo de valores de incentivos estaduais estabelecido pela SES 638/2019 e Resolução CIB/RS 194/2018 pelo "Programa ASSISTIR" instituído pela Portaria SES 692/2021.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>2.138.257,82</valor> <assinatura>02/12/2021</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>20/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para repassar recursos financeiros previstos na Portaria GM/MS 2624/2020 e Resolução 104/2021 CIB/RS para execução de acões de vigilância, alerta e resposta à emergência da COVID-19.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>300.000,00</valor> <assinatura>15/09/2021</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>20/2023</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração da numeração do Termo 36/2023 para a numeração 37/2023.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor></valor> <assinatura>10/04/2023</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>20/2023</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar o número do Termo Aditivo 34/2023 que passa a ser Termo Aditivo 36/2023.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>30/11/2023</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>146/2018</contrato> <nro_termo>20/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores, até o fim da validade do último termo aditivo. Sendo o valor mensal de R$ 2.620.882,23.</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>20.967.057,84</valor> <assinatura>27/02/2023</assinatura> <contratado>SERSUL Limpeza e Prestação de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>087/2021</contrato> <nro_termo>20/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para acrescer o valor da autorização orçamentária do Termo Aditivo 05/2023 ao Contrato 087/2021.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>189.103,54</valor> <assinatura>04/12/2024</assinatura> <contratado>Hospital Espirita de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>087/2021</contrato> <nro_termo>20/2026</nro_termo> <objeto>Aditivo para repassar incentivo financeiro previsto na Portaria SES 1229/2025 em caráter excepcional e temporário assegurando manutenção dos serviços SUS.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>247.815,92</valor> <assinatura>19/02/2026</assinatura> <contratado>Hospital Espirita de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>21/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar a vigência por mais 3 meses da pactuação realizada através do 7º Aditivo referentes a 10 leitos UTI adulto.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.896.000,00</valor> <assinatura>22/09/2021</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>21/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 3 meses o repasse mensal para custeio dos serviços prestados na "Ala Maternidade COVID" incluindo contratação de 1 médico obstetra 24 hs.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>270.000,00</valor> <assinatura>13/10/2021</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>21/2022</nro_termo> <objeto>Apostilamento para inclusão de nova Dotação Orçamentária ao contrato 008/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>04/02/2022</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>21/2023</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração da numeração do Termo 39/2023 para a numeração 38/2023.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor></valor> <assinatura>12/04/2023</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>146/2018</contrato> <nro_termo>21/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores e prorrogação de prazo.</objeto> <secretaria>SAS       </secretaria> <valor>31.450.585,00</valor> <assinatura>16/08/2023</assinatura> <contratado>SERSUL Limpeza e Prestação de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>21/2023</nro_termo> <objeto>Apostilamento com fulcro no art. 65, § 8 da Lei 8666/93 e Portarias GM/MS 1135/23 e 2015/23 para acrescer valores da autorização orçamentária do Aditivo 34/23.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>712.371,90</valor> <assinatura>06/12/2023</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>087/2021</contrato> <nro_termo>21/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para repasse de recursos financeiros oriundos das Emendas 42710001 e 20230011 e Portarias GM/MS 7500/2025 e 7474/2025 para compra de medicamentos e insumos hospitalares.  </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>566.000,00</valor> <assinatura>29/12/2025</assinatura> <contratado>Hospital Espirita de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>087/2021</contrato> <nro_termo>21/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento  para acrescer o valor da autorização orçamentária do Termo Aditivo 05/2023 ao Contrato 087/2021.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>99.450,05</valor> <assinatura>13/01/2025</assinatura> <contratado>Hospital Espirita de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>087/2021</contrato> <nro_termo>21/2026</nro_termo> <objeto>Aditivo para repasse de recursos financeiros referentes à Emenda Parlamenter Federal 39510003, oriundas da Portaria GM/MS. 7515/2025</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>500.000,00</valor> <assinatura>25/06/2026</assinatura> <contratado>Hospital Espirita de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>170/2016</contrato> <nro_termo>2/2018</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de prazos e aumento de valores.</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>95.212,09</valor> <assinatura>22/08/2018</assinatura> <contratado>Jeremias Guths Hobuss</contratado></Row>
<Row><contrato>077/2023</contrato> <nro_termo>2/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para estabelecer a prorrogação por mais 6 meses a vigência do contrato 077/2023 - Prestação de serviços de publicidade e propaganda para a Administração direta e indireta do município.</objeto> <secretaria>GPM       </secretaria> <valor>1.000.000,00</valor> <assinatura>04/01/2024</assinatura> <contratado>Engenho de Idéias Comunicação Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>22/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para repassar recursos financeiros de complementação de custos de despesas relativas aos meses de agosto e setembro 2021 do PS Municipal de Pelotas. </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>2.366.658,60</valor> <assinatura>29/09/2021</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>22/2021</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para incluir os Leitos de UTI COVID e Alrterar o Custo medio de AIH clínica </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>50.394.245,39</valor> <assinatura>16/02/2022</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>22/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração da numeração do Termo aditivo nº 29/2022, que passa a ser n º 28/2022</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>07/02/2022</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>22/2022</nro_termo> <objeto>Aditivo para alterar valores de pagamento de incentivos hospitalares referentes a competência de dezembro/2021 previstos na Portaria SES 692/2021.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>382.112,86</valor> <assinatura>01/02/2022</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>22/2023</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração de dotação orçamentária.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor></valor> <assinatura>24/05/2023</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>22/2023</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar a numeração do Termo Aditivo 35/2023 que passa a ser Termo Aditivo 38/2023.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>08/12/2023</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>146/2018</contrato> <nro_termo>22/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para estabelecer acréscimo temporário de quantitativos ao serviço de roçado manual que integra o contrato 146/2018 - Serviços de Limpeza Urbana de Pelotas conforme Concorrência 05/2017 - SSUI.</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>192.664,96</valor> <assinatura>06/06/2024</assinatura> <contratado>SERSUL Limpeza e Prestação de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>087/2021</contrato> <nro_termo>22/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para acrescer a autorização orçamentária do Aditivo 05/2023 estimando o pagamento do piso da Enfermagem 2025.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.133.184,24</valor> <assinatura>07/02/2025</assinatura> <contratado>Hospital Espirita de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>23/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para alterar cláusulas 4ª, 8ª e 9ª do Contrato 008/2020 bem como renovar Documento descritivo por mais 12 meses.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>82.730.970,10</valor> <assinatura>22/10/2021</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>23/2021</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para alterar valor de pagamento de incentivo aos Hospitais do Contrato Administrativo 009/2020</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>828.837,06</valor> <assinatura>01/02/2022</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>23/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração do termo aditivo 27/2022 passa a ser 29/2022</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>16/05/2022</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>23/2023</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração da numeração do Termo 38/2023 para a numeração 39/2023.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor></valor> <assinatura>26/05/2023</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>23/2023</nro_termo> <objeto>Apostilamento para renumerar o Termo Aditivo 36/2023 que passa a ter a numeração 39/2023.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>11/12/2023</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>146/2018</contrato> <nro_termo>23/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para estabelecer acréscimos de itens ao contrato 146/2018 - Prestação de serviços de limpeza das zonas urbana e rural do município com base na Concorrência Pública 05/2017 - SSUI.</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>696.042,65</valor> <assinatura>19/08/2024</assinatura> <contratado>SERSUL Limpeza e Prestação de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>087/2021</contrato> <nro_termo>23/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para acrescer o valor da autorização orçamentária do Termo Aditivo 05/2023 do contrato 087/2021 conforme Portaria GM/MS 8964 de 26/11/2025.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>157.984,98</valor> <assinatura>10/12/2025</assinatura> <contratado>Hospital Espirita de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>24/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para repassar recursos previstos na Portaria GM/MS 3.822 destinado a apoiar medidas preventivas e ações voltadas ao tratamento de pessoas portadoras de doenças renais.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>91.620,77</valor> <assinatura>14/10/2021</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>24/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração da numeração do Termo aditivo nº 37/2022, que passa a ser n º 32/2022</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>04/08/2022</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>24/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para alteração da Cláusula Oitava do CA 010/2020 - Dos Recurso Financeiros.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>234.620,00</valor> <assinatura>28/09/2022</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>24/2022</nro_termo> <objeto>Repasse de recursos financeiros referentes à abertura de 4 novos leitos de UTI adulto para atendimento de pacientes com COVID.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>252.800,00</valor> <assinatura>23/02/0022</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>24/2023</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para acréscimo de valor ao TA 41 em RS 580.301,55.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>580.301,55</valor> <assinatura>08/11/2023</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>24/2023</nro_termo> <objeto>Apostilamento para retificar o valor da autorização orçamentária do Termo Aditivo 34/2023 ao Contrato 010/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>592.456.91</valor> <assinatura>28/12/2023</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>146/2018</contrato> <nro_termo>24/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para estabelecer alterações para acréscimo de itens ao contrato 146/2018 - Prestação de Serviços de Limpeza nas zonas urbana e rural do município de acordo com Concorrência pública 05/2017.  </objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>950.143,20</valor> <assinatura>19/08/2024</assinatura> <contratado>SERSUL Limpeza e Prestação de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>087/2021</contrato> <nro_termo>24/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para acrescer o valor da autorização orçamentária do Termo Aditivo 05/2023 do contrato 087/2021 conforme Portaria de Consolidação 06/2017 e EC 127/2022.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.110.535,92</valor> <assinatura>20/01/2025</assinatura> <contratado>Hospital Espirita de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>25/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para repassar os recursos financeiros de complementação de custos das despesas de folha de pagamento de pessoal e terceirizados referentes ao mes de dezembro 2021 do PS Municipal.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>4.258.125,83</valor> <assinatura>10/12/2021</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>25/2022</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração da numeração do Termo Aditivo 32/2022, que passa a ter a numeração 37/2022.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor></valor> <assinatura>16/09/2022</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>25/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para repasse de recursos financeiros na Portaria GM/MS Nº4.072 de 29 de Dezembro de 2021</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>200.000,00</valor> <assinatura>12/04/2022</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>25/2022</nro_termo> <objeto>Aditivo para repasse de recursos financeiros para o hospital prestador provenientes de emendas federais de custeio.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>800.000,00</valor> <assinatura>28/07/2022</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>146/2018</contrato> <nro_termo>25/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 12 meses a vigência do contrato 146/2018 - Prestação de serviços de limpeza nas zonas urbana e rural de Pelotas </objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>31.450.585,00</valor> <assinatura>02/09/2024</assinatura> <contratado>SERSUL Limpeza e Prestação de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>25/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para acrescer o valor da autorização orçamentária prevista no Aditivo 34/2023 do Contrato 010/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>361.513,76</valor> <assinatura>05/01/2024</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>087/2021</contrato> <nro_termo>25/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar a numeração do Termo Aditivo 21/2025 que passa a ser Termo Aditivo 20/2025.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>22/01/2026</assinatura> <contratado>Hospital Espirita de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>26/2021</nro_termo> <objeto>Aditivo para repassar ao contratado os recursos financeiros previstos na Portaria GM/MS 2782/2021 para enfrentamento à emergência decorrente da pandemia decorrente da Covid-19.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>400.000,00</valor> <assinatura>28/12/2021</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>26/2022</nro_termo> <objeto>Aditivo para incorporar o exame de mamografia bilateral integrante do Programa Saúde Ativa e atualizar o custo médio da AIH clínica.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>114.630,18</valor> <assinatura>23/08/2022</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>26/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para repasse de recursos financeiros para o enfrentamento das demandas e assistências causados pelo CORONAVÍRUS.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>994.500,00</valor> <assinatura>09/08/2022</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>26/2023</nro_termo> <objeto>Apostilamento para renumerar o Termo Aditivo 45/2023 que passa a ser o Termo Aditivo 43/2023.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>23/11/2023</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>26/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para acrescer o valor da autorização orçamentária do Aditivo 34/2023 ao Contrato 010/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>369.984,20</valor> <assinatura>06/02/2024</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>146/2018</contrato> <nro_termo>26/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo 26 para prorrogar por mais 1 mes a vigência do Contrato 146/2018 - Prestação de Serviços de Limpeza nas zonas urbana e rural do Municipio.</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>2.620.882,23</valor> <assinatura>02/09/2025</assinatura> <contratado>SERSUL Limpeza e Prestação de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>087/2021</contrato> <nro_termo>26/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar o disposto na cláusula quarta - Da Dotação Orçamentária do Termo Aditivo 16/2025 ao Contrato 087/2021.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>04/02/2026</assinatura> <contratado>Hospital Espirita de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>27/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para substituir os exames de ultrassonografia obstétrica por outros , de mesma natureza (ultrassonografia) </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.624.119,74</valor> <assinatura>08/04/2022</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>27/2022</nro_termo> <objeto>Aditivo para a inclusão de 9 (nove) leitos de UTI Adulto tipo II aos serviços hospitalares do prestador conforme Portaria GM/MS 220/2022.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>48.993.307,55</valor> <assinatura>04/10/2022</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>27/2022</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar a vigência do documento descritivo e respectivas planilhas de serviços e valores do Contrato 010/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>6.313.005,50</valor> <assinatura>08/10/2022</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>27/2023</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração da numeração do Termo 46/2023 para a numeração 45/2023.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor></valor> <assinatura>22/09/2023</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>27/2023</nro_termo> <objeto>Apostilamento para renumerar o Termo Aditivo 47/2023 que passa a ser o Termo Aditivo 44/2023.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>23/11/2023</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>27/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para acrescer o valor da autorização orçamentária do Termo Aditivo 34/2023 do Contrato 010/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>96.504,93</valor> <assinatura>06/03/2024</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>087/2021</contrato> <nro_termo>27/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para revogar o apostilamento 25/2026, passando o Termo Aditivo 21/2025 para Termo Aditivo 19/2025.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>15/02/2026</assinatura> <contratado>Hospital Espirita de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>28/2021</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para repassar ao contratado os recursos financeiros para complementação de custo de despesas referentes ao mês de dezembro de 2021 do Pronto Socorro Municipal de Pelotas.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>3.530.144,54</valor> <assinatura>29/12/2021</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>28/2022</nro_termo> <objeto>Aditivo para inclusão de 15 cirurgias de média complexidade mensais para realização de cirurgias eletivas traumatológicas.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>225.000,00</valor> <assinatura>23/08/2022</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>28/2022</nro_termo> <objeto>Aditivo para alterar as cláusulas oitava - Dos Recursos Financeiros,  e nona - Da Dotação Orçamentária bem como apresentar novo Documento descritivo.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>35.607.812,92</valor> <assinatura>26/12/2022</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>28/2023</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para alteração da numeração do Termo 49/2023 para a numeração 46/2023.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor></valor> <assinatura>22/09/2023</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>28/2023</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar a numeração do Aditivo 42/2023 que passa a ser o Aditivo 45/2023.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>29/11/2023</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>28/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para acrescer valor da autorização orçamentária do Termo Aditivo 34/2023 do contrato 010/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>356.289,17</valor> <assinatura>05/04/2024</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>29/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo nº 29/2022 ao Contrato nº 08/2020 Universidade Católica de Pelotas UCPEL</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.536.044,04</valor> <assinatura>01/02/2022</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>29/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para repasse de recursos financeiros Portaria SES Nº 74/2022 Emenda Parlamentar nº 414</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>200.000,00</valor> <assinatura>12/07/2022</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>29/2023</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar a numeração do Termo Aditivo 43/2023 que passa a ter o número de Termo Aditivo 46/2023.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>29/11/2023</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>29/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para repassar em caráter excepcional os valores da parcela do Programa de Incentivos Hospitalares - ASSISTIR conforme previstos na Portaria 1234/2022.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>283.333,33</valor> <assinatura>26/01/2023</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>29/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para acrescer o valor da autorização orçamentária do termo Aditivo 34/2023 ao Contrato 010/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>359.237,48</valor> <assinatura>10/05/2024</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>30/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogação de vigência ao Contrato Administrativo n º 008/2020</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.516.800,00</valor> <assinatura>07/04/2022</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>30/2022</nro_termo> <objeto>Aditivo para repassar recursos financeiros referente a Emendas Federais de custeio em concordância com as Portarias GM/MS 736/2022 e 751/2022.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>710.664,00</valor> <assinatura>26/07/2022</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>30/2023</nro_termo> <objeto>Apostilamento com fulcro no art. 65, § 8 da Lei 8666/93 e Portarias GM/MS 1135/2023 e 2015/2023 para acrescer valores da autorização orçamentária do Aditivo 41/2023.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.148.451,84</valor> <assinatura>06/12/2023</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>30/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para repasse de recursos financeiros oriundos de verbas federais do Fundo de Saúde para custeio dos serviços prestados pela instituição.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>2.626.698,67</valor> <assinatura>08/03/2023</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>30/2023</nro_termo> <objeto>Termo de Apostilamento para acréscimo de valor ao TA 46 em RS 752.016,13.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>752.016,13</valor> <assinatura>08/11/2023</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>30/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para acrescer o valor da autorização orçamentária do Termo Aditivo 34/2023 ao Contrato 010/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>359.237,48</valor> <assinatura>20/05/2024</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>31/2022</nro_termo> <objeto>Repasse de recursos financeiros referentes à abertura de 30 leitos de retaguarda para a Santa Casa.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.920.000,00</valor> <assinatura>17/08/2022</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>31/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para alterar a cláusula 8ª dos recursos financeiros oriundos do estado referente a competencia de setembro 2021</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>3.331.103,41</valor> <assinatura>24/05/2022</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>31/2023</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar a numeração do Termo Aditivo 45/2023 que passa a ser 47/2023.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>01/12/2023</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>31/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para alterar o valor do repasse dos valores oriundos do financiamento do Fundo de Ações Estratégicas e Compensação Hospitalar - FAEC conforme Portarias GM/MS 1100/2022 e 3438/2021.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>38.171.876,40</valor> <assinatura>25/05/2023</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>31/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para renumerar o termo Aditivo 49/2024 que passa a ser o Termo Aditivo 48/2024 ao Contrato 010/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>02/07/2024</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>32/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para a inclusão de 8 leitos de UTI Adulto Tipo II aos serviços hospitalares do prestador.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.112.469,78</valor> <assinatura>06/09/2022</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>32/2022</nro_termo> <objeto>Repasse de recursos financeiros para o enfrentamento das demandas assistênciais causadas pelo CORNAVÍRUS.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>453.000,00</valor> <assinatura>16/08/2022</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>32/2023</nro_termo> <objeto>Apostilamento com fulcro no art. 65, § 8 da Lei 8666/93 e Portarias GM/MS 1135/23 e 2015/23 para acrescer valores da autorização orçamentária do Aditivo 46/2023.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.487.691,98</valor> <assinatura>20/10/2023</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>32/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para alterar recursos financeiros do Projeto ASSISTIR para inclusão do Ambulatório de Especialidades Clínicas Transexualizador conforme Portaria SES 470/2023.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>560.000,00</valor> <assinatura>02/06/2023</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>32/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar a Cláusula terceira - Da Dotação Orçamentária do termo Aditivo 48/24 ao Contrato 010/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>10/07/2024</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>32/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para acrescer o valor da autorização orçamentária prevista no Termo Aditivo 41/2023 do Contrato 009/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>579.296,20</valor> <assinatura>05/01/2024</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>33/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para repasse de recursos financeiros previstos na Portaria SES nº 74/2022.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>300.000,00</valor> <assinatura>02/08/2022</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>33/2022</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência do CA 009/2020 bem como do seu documento descritivo e das condições estipuladas nos seus Aditivos 17, 20, 23, 30, 31 e 32.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>8.379.294,46</valor> <assinatura>08/11/2022</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>33/2023</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar a numeração do Termo Aditivo 47/2023 que passa a ser o 49/2023.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>07/12/2023</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>33/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para repassar os recursos para manutenção do serviços de atendimentos endovasculares a contar de abril de 2023.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.200.000,00</valor> <assinatura>25/07/2023</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>33/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento com fulcro na Portaria GM/MS 4124 r Portaria GM/MS 4631, tem por objeto acrescer valores da autorização orçamentária  do TA 34/2023.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>347.393,58</valor> <assinatura>10/05/2024</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>33/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para acrescer valores da autorização orçamentária do Termo Aditivo 41/2023 ao contrato 009/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>548.495,05</valor> <assinatura>06/02/2024</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>34/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para repasse de recursos financeiros previstos nas Portarias GM/MS nº 751/2022 e 736/2022.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>450.000,00</valor> <assinatura>28/07/2022</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>34/2022</nro_termo> <objeto>Aditivo para alterar as cláusulas Oitava - Dos recursos financeiros e Nona - Da dotação orçamentária bem como apresentar novo documento descritivo.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>50.764.431,92</valor> <assinatura>16/12/2022</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>34/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para alterar os valores do FAEC conforme Portaria GM/MS 1100 de 12/05/22 que define o Programa QUALISUSCARDIO no âmbito do SUS conforme MEMO 43/23 DEAH de 17/07/23.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>233.423,28</valor> <assinatura>29/11/2023</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>34/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para renumerar o Termo Aditivo 50/2024 ao Contrato Administrativo 010/2020 que passa a ter a numeração 49/2024.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>11/07/2024</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>34/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da Dotação orçamentária do TA 50/2023 ao Contrato 009/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>240.000,00</valor> <assinatura>28/02/2024</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>35/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para repassar ao contratado ps recursos financeiros referentes à abertura de 12 novos leitos.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>744.240,00</valor> <assinatura>29/08/2022</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>35/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para repasse de recursos financeiros referentes a Portaria SES 569/2023 - Programa Cirurgia Mais, alterando inciso III, § 8° da cláusula oitava.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.360.525,46</valor> <assinatura>06/12/2023</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>35/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para repassar em caráter excepcional ao prestador a parcela de pagamento do Programa de Incentivos Hospitalares - ASSISTIR. </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>524.308,33</valor> <assinatura>19/01/2023</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>35/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar a numeração do Termo Aditivo 52/2024 que passa a ser o Termo Aditivo 50/2024.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>15/07/2024</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>35/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para acrescer o valor da autorização orçamentária do Termo Aditivo 41/2023 do contrato 009/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>546.348,34</valor> <assinatura>06/03/2024</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>35/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para acrescer o valor da autorização orçamentária do Aditivo 46/2023 ao Contrato 008/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>749.423,23</valor> <assinatura>05/01/2024</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>36/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para repasse de recursos financeiros para o enfretamento das demandas causadas pelo Coronavirus.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>877.500,00</valor> <assinatura>16/08/2022</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>36/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para repassar recursos financeiros de Emendas impositiva do Legislativo municipal 000047/22, 000063/22, 000136/22 e 000170/22 para exames de ultrassonografia e e ecocardio-transtorácico.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>159.791,10</valor> <assinatura>11/12/2023</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>36/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para alterar o valor de repasses oriundos do Programa de Incentivos Hospitalares - ASSISTIR.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>565.975,00</valor> <assinatura>30/03/2023</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>36/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar a numeração do Termo Aditivo 53/2024 que passa a ser o Termo Aditivo 51/2024 ao Contrato 010/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>31/07/2024</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>36/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento 36/2024 para alterar a numeração do Termo Aditivo 61/2023 que passa a ser 59/2023.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>09/01/2024</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>36/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento  para acrescer o valor da autorização orçamentária do Termo Aditivo 41/2023 do contrato 009/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>549.992,58</valor> <assinatura>05/04/2024</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>37/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para repasse de custos das despesas relativas a junho, julho, agosto e setembro de 2022</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>10.903.883,50</valor> <assinatura>02/08/2022</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>37/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para alterar recursos financeiros oriundos Programa ASSISTIR para inclusão do Ambulatório de Especialidades Clínicas - Litotripisia, conforme Portaria SES 752/23.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>280.000,00</valor> <assinatura>30/11/2023</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>37/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para repasse de recursos financeiros provenientes de verbas federais do Fundo de Saúde para custeio de serviços prestados pela instituição.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>3.193.389,388</valor> <assinatura>08/03/2023</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>37/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar a numeração do Termo Aditivo 59/2023 que passará a ser 60/2023 ao contrato 008/2020. </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>29/01/2024</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>37/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento 37/2024 ao contrato 010/2020 para alterar a numeração do Aditivo 51/2024 que passa a ser o Termo Aditivo 52/2024.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>01/08/2024</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>37/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para acrescer o valor da autorização orçamentária do Termo Aditivo 41/2023 ao Contrato 009/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>556.024,92</valor> <assinatura>10/05/2024</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>38/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para prorrogar prazo do CA 008/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>12.901.933,56</valor> <assinatura>07/11/2022</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>38/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para alterar o repasse dos recursos financeiros oriundos do Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>131.946,99</valor> <assinatura>25/05/2023</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>38/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para o repasse da Assistência Financeira Complementar da União destinada ao cumprimento do Piso Salarial Nacional da Enfermagem.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>647.464,36</valor> <assinatura>21/09/2023</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>38/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para acrescer o valor da autorização orçamentária do Termo Aditivo 34/2023 ao Contrato Administrativo 010/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>344.138,25</valor> <assinatura>07/08/2024</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>38/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para acrescer o valor da autorização orçamentária do Termo Aditivo 41/2023 ao Contrato 009/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>556.024,92</valor> <assinatura>20/05/2024</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>38/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento pra acrescer valores da autorização orçamentária do Aditivo 46/2023 ao contrato 008/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>744.659,85</valor> <assinatura>06/02/2023</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>39/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>2.847.911,97</valor> <assinatura>30/11/2022</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>39/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para adiantamento de valores contratualizados no período de dezembro/2022 à novembro/2023.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor></valor> <assinatura>12/04/2023</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>39/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para repasse de recursos financeiros oriundos do Fundo de Ações Estratégicas e Compensação -  FAEC, conforme Resolução CIB 491/2023 - CIB-RS.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>252.693,15</valor> <assinatura>21/11/2023</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>39/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar o número do Termo Aditivo 55/2024 do Contrato 010/2020 que passa a ser o Termo Aditivo 53/2024 ao Contrato 010/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>27/08/2024</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>39/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para renomear o Termo Aditivo 60/2024 ao Contrato 008/2020 que passa a ser Termo Aditivo 61/2024 ao Contrato 008/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>19/02/2024</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>39/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar a numeração do Termo Aditivo 57/2024 que passa a ser o Termo Aditivo 54/2024.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>28/05/2024</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>40/2022</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores e prorrogação de prazo.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>100.059.086,57</valor> <assinatura>26/12/2022</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>40/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para repasse de recursos financeiros refentes a Portaria SES 185/2023 que credencia a instituição ao recebimento de recursos previstos na Portaria SES 174/2023. PROA  23/2000 0022989-8.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>3.484.907,68</valor> <assinatura>11/09/2023</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>40/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para repassar a titulo de valor complementar ao prestador de serviços SUS em caráter excepcional uma parcela a que faz jus pelo Programa de Incentivos Hospitalares - ASSISTIR.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>846.666,66</valor> <assinatura>30/11/2023</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>40/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar a numeração do Termo Aditivo 48/2024 ao CA 010/2020 que passa a ser Termo Aditivo 55/2024 ao CA 010/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>05/09/2024</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>40/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar numeração do Termo Aditivo 54/2023 que passa a ser o Termo Aditivo 55/2024.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>14/06/2024</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>40/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para acrescer o valor da autorização orçamentária do termo Aditivo 46/2023 ao Contrato 008/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>728.143,63</valor> <assinatura>06/03/2024</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>41/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência do documento descritivo 2022/2023 bem como condições dos aditivos 28/22, 31/23, 32/23, 33/23, 35/23, 36/23, 37/23 e 38/23 por mais 4 meses.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>16.483.830,48</valor> <assinatura>30/11/2023</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>41/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para repasse de recursos financeiros complementares da União destinado a cumprir o piso salarial nacional da Enfermagem.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.674.842,80</valor> <assinatura>22/09/2023</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>41/2023</nro_termo> <objeto>Termo Aditivo para acréscimo de valores.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>972541,67</valor> <assinatura>19/01/2023</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>41/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para renomear o Termo Aditivo 58/2024 que passará a ser Termo Aditivo 57/2024.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>26/06/2024</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>41/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para acrescer o valor da autorização orçamentária do Termo Aditivo 34/2023 ao Contrato Administrativo 010/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>347.179,98</valor> <assinatura>05/09/2024</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>41/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para acrescer o valor da autorização orçamentária prevista no Aditivo 46/2023 do Contrato 008/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>719.463,41</valor> <assinatura>05/04/2024</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>028/2023</contrato> <nro_termo>4/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da Cláusula Sétima - Da Dotação Orçamentária do Contrato 028/2023.</objeto> <secretaria>SQA       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>23/04/2026</assinatura> <contratado>Telealarme Brasil Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>42/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para alterar o valor do contrato 009/2020, conforme Portaria GM/MS 553/2023 e Resolução 170/2023.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>108.727,08</valor> <assinatura>21/11/2023</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>42/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para repasse de recursos financeiros oriundos de verbas federais provenientes do Fundo de Saúde para custeio de serviços.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>2.799.722,27</valor> <assinatura>08/03/2023</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>42/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para repassar recursos financeiros oriundos da Portaria GM/MS 2506 de 19/12/23 para custeio da atenção especializada em saúde de forma emergencial.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.000.000,00</valor> <assinatura>19/03/2024</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>42/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento com fulcro no artigo 65, #8º da Lei 8666 e Portaria GM/MS 5.424 para acrescer o valor da autorização orçamentária do Aditivo 34/2023 do Contrato 010/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>351.867,61</valor> <assinatura>03/10/2024</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>42/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para acrescer valores da autorização orçamentária do Aditivo 41/2023 do contrato 009/2020 com fulcro na Portaria GM/MS 4631 de 27/06/2024.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>561.096,57</valor> <assinatura>10/06/2024</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>42/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para acrescer o valor da autorização orçamentária do Aditivo 46/2023 ao Contrato 008/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>721.070,95</valor> <assinatura>10/05/2024</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>43/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para repasse de recursos financeiros referentes a retaguarda do HUSF para pronto atendimento da maternidade do HE/EBSERH.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>100.000,00</valor> <assinatura>16/03/2023</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>43/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para repassar recursos financeiros oriundos do financiamento do Fundo de Ações Estratégicas e Compensação  - FAEC conforme Resolução CIB 491/2023 - CIB/RS.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>52.028,58</valor> <assinatura>29/11/2023</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>43/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar numeração do Termo Aditivo 55/2024 que passará a ser o termo Aditivo 58/2024 ao Contrato 009/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>15/07/2024</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>43/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para repassar recursos oriundos da Portaria  GM/MS 2506 para manutenção e custeio da atenção especializada na forma emergencial conforme Portaria GM/MS 544.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.000.000,00</valor> <assinatura>19/03/2024</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>43/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para acrescer o valor da autorização orçamentária do Aditivo 34/2023 ao Contrato 010/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>346.615,18</valor> <assinatura>05/11/2024</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>43/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para acrescer o valor da autorização orçamentária do Termo Aditivo 46/2023 ao Contrato 008/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>721.070,95</valor> <assinatura>20/05/2024</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>44/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para repasse da diferença de valores do programa de Incentivos Hospitalares - ASSISTIR, referentes ao Ambulatório Reumatológico conforme Portaria SES 1024/22.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>210.000,00</valor> <assinatura>19/05/2023</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>44/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para repasse de recursos financeiros das emendas individuais n° 37930003 LOA 2023, 19830001 LOA 2023 E 41130002 LOA 2023 ao custeio de serviços de média e alta complexidade.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>900.000,00</valor> <assinatura>23/11/2023</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>44/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para renumerar o Termo Aditivo 69/2024 que passa a ser o termo Aditivo 66/2024 ao Contrato 008/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>19/06/2024</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>44/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para reajustar  os valores dos recursos financeiros das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção especializada aumentando o limite financeiro de média e alta complexidade.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.896.439,00</valor> <assinatura>20/03/2024</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>44/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para acrescer valores da autorização orçamentária do Termo Aditivo 41/2023 ao Contrato Administrativo 009/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>556.574,36</valor> <assinatura>07/08/2024</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>45/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para implantar incentivo complementar previsto no Aditamento do Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta firmado no MPE 00825.002.808/2022.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>115.776,40</valor> <assinatura>21/11/2023</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>45/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para incorporar os exames de anatomopatológico para congelamento/parafina no Saúde Ativa.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>136.536,00</valor> <assinatura>30/11/2023</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>45/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar a Cláusula Terceira - Da Dotação Orçamentária do Termo Aditivo 61/2024 do Contrato 009/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>27/08/2024</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>45/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar a Cláusula quarta - Da Dotação Orçamentária do Termo Aditivo 65/2024 ao Contrato 008/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>25/06/2024</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>45/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 3 meses a vigência do Documento Descritivo 2022/2023 bem como as condições estipuladas nos aditivos 41/2023 e 44/2024 do contrato 010/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>13.396.480,55</valor> <assinatura>29/03/2024</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>45/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para acrescer o valor da autorização orçamentária do Termo Aditivo 34/2023 ao Contrato Administrativo 010/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>697.286,00</valor> <assinatura>04/12/2024</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>46/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para repasse de recursos financeiros oriundos da Portaria SES 579/23 habilitando o HUSF a integrar o Programa Inverno Gaúcho com Saúde.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>340.000,00</valor> <assinatura>19/09/2023</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>46/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar va numeração do Termo Aditivo 66/2024 que passa a ser o termo Aditivo 68/2024 ao Contrato 008/2020. </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>05/07/2024</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>46/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para habilitar o prestador ao recebimento dos valores atualizados do programa ASSISTIR conforme Portaria SES 227/2024.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>340.612,02</valor> <assinatura>01/07/2024</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>46/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para acrescer valor da autorização orçamentária do Termo Aditivo 41/2023 ao Contrato Administrativo 009/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>560.688,56</valor> <assinatura>05/09/2024</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>46/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para acrescer o valor da autorização orçamentária do Termo Aditivo 34/2023 ao Contrato 010/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>353.265,68</valor> <assinatura>13/01/2025</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>47/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para repassar a titulo de valor complementar ao prestador de serviços SUS em caráter excepcional uma parcela a que faz jus pelo Programa de Incentivos Hospitalares - ASSISTIR.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.131.950,00</valor> <assinatura>30/11/2023</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>47/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para repassar recursos financeiros de Emendas impositiva do Legislativo municipal 000063/22, 000138/22, 000170/22 e 000172/22 para exames de ultrassonografia e e ecocardio-transtorácico.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>125.540,00</valor> <assinatura>06/12/2023</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>47/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para alterar inclusão do Ambulatório de Especialidades Prioritárias - Oftalmologia a contar de março/2024 conforme Portaria SES 185/2024.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>399.514,44</valor> <assinatura>01/07/2024</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>47/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento com fulcro no artigo 65 #8º da Lei 8666 e na Portaria GM/MS 5.424 para acrescer o valor da autorização orçamentária do Aditivo 41/2023 do Contrato 009/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>554.644,51</valor> <assinatura>03/10/2024</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>47/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento com fulcro nas Portarias GM/MS 4124 e GM/MS 4631 para acrescer o valor da autorização orçamentária do Termo Aditivo 46/2023 ao Contrato 008/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>726.910,14</valor> <assinatura>10/06/2024</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>47/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para acrescer a autorização orçamentária do termo Aditivo 34/2023 estimando valor para pagamento do piso da enfermagem de 2025.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>4.222.460,88</valor> <assinatura>07/02/2025</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>48/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar a vigência do documento descritivo 2022/2023 e condições previstas nos Aditivos 34, 39, 43, 45 e 46/2023.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>17.973.408,04</valor> <assinatura>30/11/2023</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>48/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para repasse de recursos financeiros para a continuidade de funcionamento dos serviços de Unidades de Tratamento Intensivo Pediátrico e Neo-Natal.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>725.000,00</valor> <assinatura>30/11/2023</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>48/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar a numeração do Termo aditivo 68/2024 que passa a ser o Aditivo 69/2024.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>17/07/2024</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>48/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para alterar os valores financeiros conforme estabelecido em Resolução 047/2024 - CIB/RS e Resolução 083/2024 - CIB/RS.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>5.579.616,44</valor> <assinatura>05/09/2024</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>48/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar a numeração do Aditivo 58/2025 que passa a ser o Termo Aditivo 57/2025.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>27/02/2025</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>49/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para repasse da Assistência financeira complementar da União para cumprimento do piso salarial nacional de enfermagem e parteiras 2023.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.410.967,64</valor> <assinatura>21/09/2023</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>49/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para repasse de valores emergenciais para aquisição de bens de consumo, manutenção serviços na forma da Portaria SES RS 476/2023 - Emenda Parlamentar 130.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>50.000,00</valor> <assinatura>29/01/2024</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>49/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para acrescer o valor da autorização orçamentária do Termo Aditivo 41/2023 ao Contrato Administrativo 009/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.127.423,32</valor> <assinatura>04/12/2024</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>49/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para repasse excepcional e extraordinário de recursos oriundos da Portaria SES 301/2024 para abertura de 10 leitos extra-clinicos.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>299.000,00</valor> <assinatura>01/07/2024</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>49/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para acrescer o valor da autorização orçamentária do Termo Aditivo 46/2023 ao Contrato Administrativo 008/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>725.259,60</valor> <assinatura>07/08/2024</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>49/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração do número do Termo Aditivo 59/2025 que passa a ser o Termo Aditivo 58/2025.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>01/02/2025</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>50/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para repasse de recursos financeiros da Portaria GM/MS 1808 para custeio da atenção especializada na forma emergencial conforme GM/MS 544.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>240.000,00</valor> <assinatura>06/02/2024</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>50/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para repasse de recursos financeiros oriundos do FAEC conforme Resolução CIB 491/2023 que estabelece incentivo para custeio de 26 equipamentos de hemodiálise em uso no SUS.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>58.814,94</valor> <assinatura>21/11/2023</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>50/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar o disposto na Cláusula Quarta - Da Dotação Orçamentária do termo Aditivo 71 ao Contrato 008/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>22/08/2024</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>50/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para repasse de recursos financeiros referentes à aplicação da Emenda Parlamentar Federal proposta 39510007 em concordância  com Portaria GM/MS 3590.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.500.000,00</valor> <assinatura>09/07/2024</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>50/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar o número do Termo Aditivo 61/2025 que passa a ser o Termo Aditivo 59/2025 ao Contrato 010/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>31/03/2025</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>50/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para acrescer o valor da autorização orçamentária do Termo Aditivo 41/2023 ao Contrato 009/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>564.306,05</valor> <assinatura>13/01/2025</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>51/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para repasse de incentivo financeiro em carater excepcional e temporário para atendimento de crianças com Síndrome Respiratória Aguda Grave - SRAG, conforme Portaria GM/MS 1.280 de 12/09/2023.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>972.000,00</valor> <assinatura>04/12/2023</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>51/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar a numeração do Termo Aditivo 74/2024 que passa a ser o Termo Aditivo 72/2024 ao Contrato 008/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>30/08/2024</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>51/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para repassar recursos financeiros oriundos da Portaria GM/MS 2506 para custeio da atenção especializada na forma emergencial disposto na Portaria GM/MS 544.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.000.000,00</valor> <assinatura>05/03/2024</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>51/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo 51/2024 ao Contrato 010/2020 para repassar recursos financeiros oriundos de emenda impositiva 154/2023 do Legislativo municipal para custeio da atenção especializada.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>28.000,00</valor> <assinatura>01/08/2024</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>51/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar o número do termo Aditivo 66/2024 que passa a ser o Termo Aditivo 64/2024.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>31/01/2025</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>51/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para acrescer o valor da autorização orçamentária do Termo Aditivo 34/2023 do contrato 010/2020 conforme Portaria GM/MS 8964 de 26/11/2025.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>720.190,24</valor> <assinatura>10/12/2025</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>52/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para repasse de recursos financeiros emergenciais para custeio da Atenção Especializada na forma das Portarias GM/MS 544 de 03/05/2023 e GM/MS 1177 de 27/08/2023.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>100.000,00</valor> <assinatura>06/12/2023</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>52/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar numeração do Termo Aditivo 75/2024 que passa a ser o Termo Aditivo 73/2024 ao Contrato 008/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>30/08/2024</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>52/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para incorporar procedimentos de exames no Saúde Ativa pelo período de 2 meses no período de maio a junho/2024 no Contrato 010/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>74.800,00</valor> <assinatura>12/07/2024</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>52/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para acrescer valores dos recursos financeiros do bloco de manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde aumentando limite financeiro de média e alta complexidade.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>807.352,75</valor> <assinatura>20/03/2024</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>52/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para acrescer a autorização orçamentária do Aditivo 41/2023 do Contrato 009/2020 estimando o valor para pagamento do piso da enfermagem de 2025.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>6.297.623,40</valor> <assinatura>07/02/2025</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>52/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento com fulcro  na EC 127/2022 e Portaria de Consolidação 06/2017 para acrescer valor da autorização orçamentária do Termo Aditivo 34/2023 do Contrato 010/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>4.697.904,32</valor> <assinatura>03/02/2026</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>53/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para alterar recursos financeiros oriundos do Programa de Incentivos Hospitalares ASSISTIR - para inclusão da Ambulatório de Especialidades - Neurologia conforme  Portaria SES 818/2023.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>210.000,00</valor> <assinatura>06/12/2023</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>53/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar a numeração do Termo Aditivo 72/2024 que passa a ser o Termo Aditivo 74/2024 ao Contrato 008/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>02/09/2024</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>53/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 3 meses a vigência do Documento Descritivo e as condições estipuladas nos aditivos 48/2023 e 52/2024 do contrato 009/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>15.902.114,28</valor> <assinatura>29/03/2024</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>53/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para renovar os termos  do Documento Descritivo do Contrato 010/2020, prorrogando sua vigência bem como a dos Aditivos 45/2024, 46/2024, 47/2024, 48/2024 e 52/2024 por mais 7 meses. </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>39.616.488,03</valor> <assinatura>15/07/2024</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>53/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento pra alterar a cláusula quarta - Da Dotação Orçamentária relativa ao Termo Aditivo 69/2025.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>30/01/2026</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>54/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para repasse de recursos financeiros oriundos do financiamento do FAEC conforme Portaria GM/MS 884 de 17/07/23 para assistencia de alta complexidade ao individuo com obesidade.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>808.270,44</valor> <assinatura>22/11/2023</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>54/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar o Termo Aditivo 73/2024 que passa a ser o Termo Aditivo 75/2024 ao Contrato 008/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>02/09/2024</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>54/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para habilitar o Hospital da Santa Casa a receber valores atualizados do Programa ASSISTIR a contar de janeiro de 2024 conforme Portaria SES 227/2024.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.442.377,92</valor> <assinatura>11/06/2024</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>54/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para repassar recursos financeiros referentes à Emendas Parlamentares Federais 71220015, 50410002 conforme Portarias GM/MS 3674/2024 e GM/MS 3737/2024.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>383.000,00</valor> <assinatura>27/08/2024</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>54/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração do número do Termo Aditivo 69/2025 que passa a ser o Termo Aditivo 67/2025.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>13/02/2026</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>55/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para repasse de recursos financeiros oriundos da Emenda individual 2861002-OGU/2023 MS para incremento temporário ao custeio de serviços de média e alta complexidade.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>30.000,00</valor> <assinatura>06/12/2023</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>55/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para repassar recursos financeiros referentes a Portaria SES 185/2023 e SES 174/2023, PROA 23/2000-0022989-8 que credencia o Hospital Escola com habilitação federal em Oncologia.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.224.509,55</valor> <assinatura>08/07/2024</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>010/020</contrato> <nro_termo>55/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para repasse de recursos financeiros conforme Portaria GM/MS 4779/2024 - Incentivo financeiro ao Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção especializada.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>2.008.663,24</valor> <assinatura>26/08/2024</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>55/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para acrescer o valor da autorização orçamentaria do Termo Aditivo 46/2023 ao Contrato 008/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>732.274,25</valor> <assinatura>05/09/2024</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>56/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para repassar a titulo de valor complementar ao prestador de serviços SUS em caráter excepcional uma parcela a que faz jus pelo Programa de Incentivos Hospitalares ASSISTIR.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>2.000.000,00</valor> <assinatura>22/11/2023</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>56/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para repasse excepcional e extraordinário de recursos oriundos das Portarias SES 301 e GM/MS 3750/24 para serem usados em ações e serviços públicos  de saúde.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>299.000,00</valor> <assinatura>17/06/2024</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>56/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para repassar recursos provenientes de Emendas Impositivas do Legislativo Municipal 073/2023, 090/2023, 182/2023, 238/2023 e 246/2023 para exames de ultrassonografia.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>43.650,00</valor> <assinatura>13/11/2024</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>56/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento com fulcro no art. 65, § 8 da Lei 8666/93 e Portaria GM/MS 5.424/2024 para acrescer valores da autorização orçamentária do Aditivo 46/2023 do Contrato 008/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>728.504,41</valor> <assinatura>03/10/2024</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>57/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência da pactuação realizada pelo Aditivo 48/2023 referente ao repasse de recursos financeiros para continuidade dos serviços de tratamento intensivo pediátrico e neo-natal.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>362.500,00</valor> <assinatura>30/11/2023</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>57/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar a numeração do Termo Aditivo 77/2024 que passa a ser o Termo Aditivo 76/2024 ao Contrato 008/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>10/10/2024</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>57/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para repasse de recursos financeiros à aplicação das emendas parlamentares federais para incremento temporário aos Serviços de Atenção Especializada em Saúde. conf. Portaria GM/MS 3.590.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>2.000.000,00</valor> <assinatura>27/05/2024</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>58/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar a vigência do documento descritivo 2022/2023 e as condições estipuladas nos aditivos 40/22, 44/23, 47/23, 50/23, 53/23 e 54/23 por 4 meses e do aditivo 57/23 por mais 1 mes.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>35.314.397,12</valor> <assinatura>30/11/2023</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>58/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar a numeração do Termo Aditivo 76/2024 que passa a ser o Termo Aditivo 77/2024.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>25/10/2024</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>58/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para repassar recursos financeiros oriundos de Emenda Impositiva 0157/2023 do Legislativo Municipal para custeio da Atenção Especializada.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>168.675,60</valor> <assinatura>20/06/2024</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>58/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para repasse de recursos de acordo com Portaria GM/MS 5767/24 que estabelece incentivo financeiro ao Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos - Grupo de Atenção Especializada.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.234.795,25</valor> <assinatura>21/02/2025</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>59/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para repassar recursos financeiros emergenciais para custeio da Atenção especializada na forma das Portarias GM/MS 544 e GM/MS 1808.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>150.000,00</valor> <assinatura>22/01/2024</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>59/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para incorporar os exames CPRE elencados no Saúde Ativa pelo período de 2 meses contados à partir de 01/05/2024.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>74.800,00</valor> <assinatura>15/07/2024</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>59/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar a vigência contratual bem como do Documento Descritivo 2022/2023 mantendo as condições estipuladas em Aditivos anteriores no tocante ao repasse de recursos.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>11.085.530,32</valor> <assinatura>31/01/2025</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>59/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para acrescer o valor da autorização orçamentária do Termo Aditivo 41/2023 do contrato 009/2020 conforme Portaria GM/MS 8964 de 26/11/2025.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>882.220,98</valor> <assinatura>10/12/2025</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>60/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para acrescer o valor da autorização orçamentária do Termo Aditivo 46/2023 ao Contrato 008/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.454.410,26</valor> <assinatura>04/12/2024</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>60/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para repasse de recursos financeiros da Portaria GM/MS 1808 para custeio da atenção especializada na forma emergencial conforme GM/MS 544.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>190.000,00</valor> <assinatura>16/02/2024</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>60/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar a vigência do Documento Descritivo do Contrato 009/2020 e as condições estipuladas nos Aditivos 53/2024, 54/2024 e 59/2024.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>38.589.896,31</valor> <assinatura>18/07/2024</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>60/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para formalizar o repasse de incentivo financeiro da Portaria GM/MS 5127/2024 - Anexo I - Para custear 3 leitos de UTI adultos para pacientes com SGRAG.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>972.000,00</valor> <assinatura>23/04/2025</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>60/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar a numeração do termo Aditivo 78/2025 que passa a ser Termo Aditivo 77/2025.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>22/01/2026</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>61/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo 61/2023 para repassar recursos financeiros para complementação de custos de despesas relativas a competência de dezembro/2023 do Pronto Socorro de Pelotas.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>3.118.404,72</valor> <assinatura>08/01/2024</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>61/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para repassar recursos financeiros de acordo com a Portaria GM/MS 4779/2024 que estabelece incentivo financeiro ao Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>2.061.339,48</valor> <assinatura>26/08/2024</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>61/2024</nro_termo> <objeto>Apostilamento para acrescer o valor da autorização orçamentária do Termo Aditivo 71/2024 ao Contrato 008/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>749.995,00</valor> <assinatura>13/12/2024</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>61/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 3 meses a vigência do CVontrato 010/2020 e também o Documento Descritivo 2022/2023 mantendo as condições estipuladas nos aditivos anteriores.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>13.619.973,60</valor> <assinatura>31/03/2025</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>61/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para acrescer o valor da autorização orçamentária do Termo Aditivo 41/2023 ao Contrato 009/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>5.982.806,94</valor> <assinatura>22/01/2026</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>62/2023</nro_termo> <objeto>Aditivo para repassar recursos financeiros oriundos da Portaria SES 1007/2023 para incremento de custeio da porta de entrada hospitalar 24h.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>2.000.000,00</valor> <assinatura>18/03/2024</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>62/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para repasse de recursos financeiros oriundos de Emenda Parlamentar Federal 50410002 para custear a Atenção Especializada em Saúde de acordo com Portaria GM/MS 4.586/2024.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>300.000,00</valor> <assinatura>17/09/2024</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>62/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 6 meses a vigência do Contrato 010/2020 e do seu Documento Descritivo 2022/2023 bem como dos Termos Aditivos anteriores.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>29.882.776,17</valor> <assinatura>30/06/2025</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>62/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para acrescer o valor da autorização orçamentária do Termo Aditivo 46/2023 ao Contrato 008/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>721.443,58</valor> <assinatura>13/01/2025</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>62/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da Cláusula Quarta - Da Dotação Orçamentária ao Contrato 009/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>30/01/2026</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>63/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para acrescer a autorização orçamentária do Aditivo 46/2023 estimando o valor para pagamento do piso da Enfermagem 2025.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>8.572.617,24</valor> <assinatura>07/02/2025</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>63/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar a Cláusula Terceira - Dos Recursos Financeiros do termo Aditivo 75/2025 nos termos da Portaria GM/MS 8516/2025 que altera o custeio da radioterapia e Bloco MAC pos-fixado.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>04/02/2026</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>64/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar a vigência do documento descritivo 2022/2023 e as condições estipuladas nos aditivos 058/2023 e 063/2024 do contrato 008/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>28.898.103,09</valor> <assinatura>29/03/2024</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>64/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar a numeração do Termo Aditivo 82/2025 que passa a ser o Termo Aditivo 79/2025.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>28/02/2025</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>64/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para repasse de recursos financeiros oriundos de emenda impositiva 253/2024 do Legislativo Municipal para realização de exames de ultrassom mamário.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>30.000,00</valor> <assinatura>24/12/2025</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>64/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da numeração do Aditivo 78/2025 que passou a ser Aditivo 77/2025 e que agora passa a ser o Termo Aditivo 74/2025.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>12/02/2026</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2024</contrato> <nro_termo>65/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para habilitar prestador HUSFP - UCPEL ao recebimento de valores atualizados do Programa ASSISTIR conforme Portaria SES 227/2024 no período de janeiro a junho de 2024.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.608.690,84</valor> <assinatura>14/06/2024</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>65/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para repasse excepcional e extraordinário de recursos oriundos da Portaria GM/MS 4.306/2024.SES 301/2024 para abertura de 10 leitos extra-clinicos.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>540.000,00</valor> <assinatura>26/06/2025</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>65/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar a Cláusula terceira - Dos Recursos Financeiros do termo Aditivo 71/2025 alterando o custeio da Radioterapia do Bloco MAC pós-fixado para Bloco FAEC pós-fixado.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>23/02/2026</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>66/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para repassar recursos conforme Portaria GM/MS5767/2024 estabelecendo incentivo financeiro ao Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde- Grupo de Atenção Especializada.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.331.900,87</valor> <assinatura>31/01/2025</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>66/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para repassar recursos finnceiros em conformidade Com Portaria GM/MS 3347/2024 habilitando o HUSFP como unidade de Assistência em Alta Complexidade Cardiovascular.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>2.398.260,70</valor> <assinatura>02/07/2024</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>66/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para formalizar repasse de incentivo financeiro em caráter excepcional e temporário para custeio de 3 leitos UTI SRAG conforme Portaria GM/MS 7211 de 11/06/25.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>486.000,00</valor> <assinatura>03/11/2025</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>66/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para informar as contas bancárias destinadas a receber recursos oriundos das Emendas Federais 39510003, 71220001 e 44840002.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>17/07/2026</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>67/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar a vigência do Contrato 009/2020 bem como de seu Documento descritivo 2022/2023 mantendo suas condições estipuladas.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>11.009.677,60</valor> <assinatura>31/01/2025</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>68/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para incorporar ao Contrato 008/2020 por 2 meses os exames de CPRE simples, CPRE 1 prótese e CPRE 2 próteses conforme tabela explicativa.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>74.800,00</valor> <assinatura>12/07/2024</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>68/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar o disposto na cláusula terceira - Da Dotação Orçamentária e Fonte do Termo Aditivo 83/2025 ao Contrato 008/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>23/07/2025</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>68/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para formalizar o repasse de incentivo financeiro da Portaria GM/MS 5127/2024 - Anexo I - Para custear 6 leitos de UTI adultos para pacientes com SGRAG.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.944.000,00</valor> <assinatura>25/04/2025</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>68/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para formalizar adesão à redução de filas nos atendimentos de especialidades nos termos do Decreto 7101 de 23/10/2025 e das Portarias da SMS 010/2025 e 011/2025.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>2.897.759,05</valor> <assinatura>18/12/2025</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>69/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para repasse de recursos referentes à Emendas parlamentares federais para incremento das Ações de Atenção Especializada em Saúde em concordância com Portaria GM/MS 3590/2024.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.750.000,00</valor> <assinatura>14/06/2024</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>69/2025</nro_termo> <objeto>Apostilamento para acrescer o valor da autorização orçamentária do Termo Aditivo 46/2023 ao contrato 008/2020, conforme Portaria GM/MS 8964 de 26/11/2025.</objeto> <secretaria>GPM       </secretaria> <valor>1.288.626,00</valor> <assinatura>10/12/2025</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>69/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 3 meses a vigência do Contrato 009/2020 bem com seu Documento descritivo 2022/2023.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>17.267.760,50</valor> <assinatura>31/03/2025</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>69/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência do contrato 010/2020 bem como repassar recursos das Portarias SES 1109/2025, SES 968/2025, SES 1078/2025, SES 322/2025, SES 1209/2025, SES 419/2025 e Decreto 7121/2025.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>32.266.856,59</valor> <assinatura>19/12/2025</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>70/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para repasse de recursos oriundos de emendas parlamentares federais proposta 36000608008202400, código 50410002.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.301.250,00</valor> <assinatura>15/07/2024</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>70/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo 70/2025 para repassar recursos financeiros oriundos das emendas Parlamentares do Legislativo Estadual 237 e 903 em concordância com Portaria SES 200 para uso em Atenção Especializada em Saúde.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>400.000,00</valor> <assinatura>05/06/2025</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>70/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para acrescer o valor da autorização orçamentária do Aditivo 46/2023 do Contrato 008/2020, com fulcro na EC 127/2022 e Portaria de Consolidação 06/2017.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>9.047.044,17</valor> <assinatura>03/02/2026</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>71/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar a vigência do Documento descritivo 2022/2023 e as condições estipuladas nos aditivos 64/24, 65/24, 66/24 e 68/24 do Contrato 008/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>72.917.183,52</valor> <assinatura>17/07/2024</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>71/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 6 meses a vigência do contrato 009/2020 e do seu documento descritivo 2022/2023 e suas condições estipuladas nos aditivos anteriormente firmados.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>34.975.871,97</valor> <assinatura>30/06/2025</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>72/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para repassar recursos financeiros referentes ao custeio diferenciado conforme Portaria  GM/MS 3.218/2024 à partir de março/2024 (8 leitos de UTI e 8 leitos de enfermaria clínica).</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.342.755,15</valor> <assinatura>30/08/2024</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>72/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para repasse financeiro em caráter excepcional e temporário para o custeio de 6 leitos UTI para atendimento de adultos com SRAG nos termos da Portaria GM/MS 7211/06/2025.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>972.000,00</valor> <assinatura>17/10/2025</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>72/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração do número do Termo Aditivo 97/2025 que passa a ser o Termo Aditivo 96/2025.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>13/02/2026</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>72/2026</nro_termo> <objeto>Aditivo para repasse de recursos financeiros previstos nas Emendas Impositivas 120/2025, 254/2025, 326/2025 e 450/2025.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>289.996,64</valor> <assinatura>10/07/2026</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>73/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para repassar recursos financeiros para habilitação de 14 leitos de AVC conforme Portaria GM/MS 4.129/2024 à partir de junho de 2024.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.047.274,00</valor> <assinatura>30/08/2024</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>73/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo 73 para repasse de recursos financeiros oriundos das Emendas parlamentares Federais autorizadas pelas Portarias GM/MS 7454/25, 7505/25 e 7546/25 destinadas ao Fundo Municipal de Saúde.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>850.000,00</valor> <assinatura>19/11/2025</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>73/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para acrescer o valor da autorização orçamentária do Termo Aditivo 46/2023 complementando o valor do piso da enfermagem no Contrato 008/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>4.426,93</valor> <assinatura>20/02/2026</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>74/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para repassar recursos oriundos de Emendas Parlamentares Federais, Propostas 71220015 e 28630002 em concordância com Portarias GM/MS 3590/2024 e 3674/2024.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>330.000,00</valor> <assinatura>29/08/2024</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>74/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar a cláusula terceira - Dos Recursos Financeiros do Termo Aditivo 94/2025 para o recurso denominado "Diferença/Reajuste de valores financeiros Programa Assistir-RS".</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>23/02/2026</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>75/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para repasse de recursos financeiros conforme Portaria GM/MS 4779/2024 que estabelece incentivos financeiros ao Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.820.142,76</valor> <assinatura>29/08/2024</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>75/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência do contrato 009/2020 bem como repassar recursos das Portarias SES 1109/2025, SES 968/2025, SES 1078/2025, SES 322/2025, SES 1209/2025, SES 419/2025 e Decreto 7121/2025.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>36.194.120,01</valor> <assinatura>19/12/2025</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>75/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da Cláusula Terceira - Da Dotação Orçamentária do 91° Termo Aditivo ao Contrato 008/2020. </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>13/05/2026</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>76/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para alterar recursos financeiros  do Programa ASSISTIR com as inclusões dos Ambulatórios de Especialidades em odontologia e Cirurgia Bariátrica aos serviços hospitalares do prestador.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.022.826,00</valor> <assinatura>24/10/2024</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>76/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para formalizar contratação emergencial de serviços no componente redução de filas nas especialidades  de ressonância magnética, tomografia computadorizada e eletrocardiograma.     </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.417.514,40</valor> <assinatura>12/12/2025</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>76/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alteração da cláusula terceira - Da Dotação Orçamentária 91º Termo Aditivo ao Contrato 008/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>16/05/2026</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>77/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para repasse de recursos financeiros oriundos da Portaria GM/MS 2742 para custeio da Atenção Especializada conforme Portaria GM/MS 544.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>500.000,00</valor> <assinatura>02/10/2024</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>77/2026</nro_termo> <objeto>Aditivo para repasse de recursos financeiros previstos nas Portarias SES 1109/25, 1229/25 e 32/26 assegurando a manutenção dos serviços do SUS.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>2.281.096,78</valor> <assinatura>04/03/2026</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>77/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para retificar Cláusula Segunda - Dos Recursos Financeiros do Termo Aditivo 97/2025 no que se refere ao erro material do valor depositado erroneamente ao PS e pertence ao HSFP.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>2.735,28</valor> <assinatura>22/06/2026</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>78/2024</nro_termo> <objeto>Aditivo para repassar recursos provenientes de Emendas Impositivas do Legislativo Municipal 073/2023, 090/2023, 182/2023, 238/2023 e 246/2023 para exames de ultrassonografia.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>44.400,00</valor> <assinatura>25/10/2024</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>78/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para repasse de recursos financeiros oriundos das emendas impositivas 443, 566, 568, 572 e 581/2024 para aquisição de medicamentos e insumos de acordo com MEM 016299/2025.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>768.000,00</valor> <assinatura>15/12/2025</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>78/2026</nro_termo> <objeto>Apostilamento para alterar o número do Termo Aditivo 103/2026 que passa a ser o Termo Aditivo 100/2026.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>20/07/2026</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>78/2026</nro_termo> <objeto>Aditivo para formnalizar a contratação emergencial de serviços nas especialidades cintilografia óssea, cintilografia do miocárdio e renal estática cfe Portarias 010 e 011/2025 e Decreto 7101/2025.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>246.631,38</valor> <assinatura>16/06/2026</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>010/2020</contrato> <nro_termo>78/2026</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 6 meses o prazo de vigência do Contrato 010/2020.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>28.394.235,24</valor> <assinatura>29/06/2026</assinatura> <contratado>Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>79/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para repassar os recursos financeiros provnientes da Portaria  SES 492/2024, SES 356/2024 para realização de procedimentos de Alta Complexidade em Traumatologia e Ortopedia - "AC Neuro". </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>342.347,01</valor> <assinatura>17/10/2025</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>82/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para repassar recursos financeiros de acordo com Portaria GM/MS 5767/24 que estabelece incentivo ao Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção Especializada.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.048.151,22</valor> <assinatura>21/02/2025</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>83/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para repasse de recursos financeiros referentes à Portaria SES 727/2024 habilitando HUSFP - Pronto Socorro Municipal a integrar o Programa RS Verão Total.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>200.000,00</valor> <assinatura>02/04/2025</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>83/2026</nro_termo> <objeto>Aditivo para repasse de recursos financeiros previstos nas Emendas federais 39510003, 71220001 e 44840002 visando custeio de oncologia.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>2.600.000,00</valor> <assinatura>17/07/2026</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>84/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 60 dias a vigência contratual e do Documento Descritivo 2022/2023 mantendo as mesmas condições estipuladas nos aditivos anteriores.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>22.552.373,53</valor> <assinatura>31/01/2025</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>84/2026</nro_termo> <objeto>Aditivo para acrescer recursos financeiros extraordinários e vinculados conforme Portarias Estaduais SES/RS 32/2026, 169/2026 e Portaria Federal GM/MS 9760/2025.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>1.258.387,69</valor> <assinatura>21/07/2026</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>85/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para formalizar repasse financeiro previsto na Portaria GM/MS 5127 para custear 12 leitos de UTI adulto e 10 leitos de SVP de adultos com SRAG conforme previsto em seu Anexo I.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>4.698.000,00</valor> <assinatura>25/04/2025</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>009/2020</contrato> <nro_termo>85/2026</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 6 meses o prazo de vigência do Contrato 009/2020 e do documento descritivo 2022/2023.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>34.801.486,38</valor> <assinatura>30/06/2026</assinatura> <contratado>Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>86/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar por mais 90 dias a vigência contratual e também do Documento Descritivo 2022/2023.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>34.184.407,30</valor> <assinatura>31/03/2025</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>87/2026</nro_termo> <objeto>Aditivo para repassar recursos financeiros da proposta 157576 oriundo da proposta 187576 - Portaria GM/MS 2742 para custeio da Atenção Especializada da Portaria GM/MS 544.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>500.000,00</valor> <assinatura>10/04/2026</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>88/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para inclusão do Programa de Serviços Especializados de Referência à Saúde da Mulher (SERMulher) aos serviços hospitalares conforme Portaria SES 223/2024.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>575.000,00</valor> <assinatura>17/11/2025</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>89/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar a vigência por mais 6 meses do contrato 008/2020 e do seu Documento descritivo 2022/2023 bem como as condições estipuladas nos Termos Aditivos anteriormente firmados.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>72.764.899,80</valor> <assinatura>30/06/2025</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>146/2018</contrato> <nro_termo>9001/2022</nro_termo> <objeto>Termo de apostilamente para reajuste de valor contratual de 8,25%. Valor da diferença do reajuste.</objeto> <secretaria>SSUI      </secretaria> <valor>890.940,84</valor> <assinatura>06/12/2022</assinatura> <contratado>SERSUL Limpeza e Prestação de Serviços Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>90/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para formalizar o repasse do incentivo financeiro da Portaria GM/MS 6914/05/2025 para custear 6 leitos UTIP para atendimento de crianças com SRAG</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>972.000,00</valor> <assinatura>01/09/2025</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>91/2026</nro_termo> <objeto>Aditivo para registrar recursos financeiros oriundos de Emendas 42710001, 28610002, 20230011, e 20980010 conforme Portarias GM/MS 7446/25, 7516/25 e 7518/25.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>966.000,00</valor> <assinatura>06/05/2026</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>92/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para repasse de incentivos financeiros em caráter excepcional para custeio de 12 leitos UTI SRAG e 10 leitos de SVP adultos convertidos, nos termos da Portaria GM/MS 7211 de 06/2025. </objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>2.349.000,00</valor> <assinatura>05/12/2025</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>93/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para repasse de recursos financeiros destinados a atender necessidades operacionais e custeio de despesas do PS de Pelotas conforme documentos do Processo JUS-PLC/00112.2025.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>3.744.669,86</valor> <assinatura>16/12/2025</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>94/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para prorrogar vigência do contrato 00/2020 bem como repassar recursos das Portarias SES 1109/2025, SES 968/2025, SES 1078/2025, SES 322/2025 e Decreto 7121/2025.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>74.057.919,98</valor> <assinatura>23/12/2025</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>95/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para formalizar adesão a redução de filas nas especialidades de tomografia, endoscopia e colonoscopia nos termos do Decreto 7101/2025 e das Portarias da SMS 010/2025 e 011/2025.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>644.066,50</valor> <assinatura>18/12/2025</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>97/2025</nro_termo> <objeto>Aditivo para repasse de recursos provenientes das emendas do Legislativo Municipal 340 e 466/2024.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>200.000,00</valor> <assinatura>22/12/2025</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>008/2020</contrato> <nro_termo>99/2026</nro_termo> <objeto>Aditivo para repasse de recursos financeiros nos termos do Anexo I da Portaria SES 1210/2025 habilitando o Hospital a integrar o Programa "RS Verão Total".</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>200.000,00</valor> <assinatura>19/06/2026</assinatura> <contratado>Universidade Católica de Pelotas</contratado></Row>
<Row><contrato>214/2013</contrato> <nro_termo>xx/2015</nro_termo> <objeto>Recisão consensual do contrato</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>02/10/2015</assinatura> <contratado>MVC Componentes Plasticos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>215/2013</contrato> <nro_termo>xx/2015</nro_termo> <objeto>Recisão consensual do contrato</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>02/10/2015</assinatura> <contratado>MVC Componentes Plasticos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>219/2013</contrato> <nro_termo>xx/2015</nro_termo> <objeto>Recisão consensual do contrato</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>02/10/2015</assinatura> <contratado>MVC Componentes Plasticos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>218/2013</contrato> <nro_termo>xx/2015</nro_termo> <objeto>Recisão consensual do contrato</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>02/10/2015</assinatura> <contratado>MVC Componentes Plasticos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>212/2013</contrato> <nro_termo>xx/2015</nro_termo> <objeto>Recisão consensual do contrato</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>02/10/2015</assinatura> <contratado>MVC Componentes Plasticos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>211/2013</contrato> <nro_termo>xx/2015</nro_termo> <objeto>Recisão consensual do contrato</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>02/10/2015</assinatura> <contratado>MVC Componentes Plasticos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>210/2013</contrato> <nro_termo>xx/2015</nro_termo> <objeto>Recisão consensual do contrato</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>02/10/2015</assinatura> <contratado>MVC Componentes Plasticos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>216/2013</contrato> <nro_termo>xx/2015</nro_termo> <objeto>Recisão consensual do contrato</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>02/10/2015</assinatura> <contratado>MVC Componentes Plasticos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>221/2013</contrato> <nro_termo>xx/2015</nro_termo> <objeto>Recisão consensual do contrato</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>02/10/2015</assinatura> <contratado>MVC Componentes Plasticos Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>278/2013</contrato> <nro_termo>xx/2016</nro_termo> <objeto>Rescisão consensual do contrato</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>24/05/2016</assinatura> <contratado>Compassos Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>306/2015</contrato> <nro_termo>xx/2016</nro_termo> <objeto>Recisão consensual do contrato</objeto> <secretaria>UGP       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>31/08/2016</assinatura> <contratado>Construtora Contage Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>210/2012</contrato> <nro_termo>xx/2016</nro_termo> <objeto>Termo Rescisório</objeto> <secretaria>SMH       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>06/01/2016</assinatura> <contratado>EGEL - Empresa Gaucha de Estradas Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>106/2016</contrato> <nro_termo>xx/2016</nro_termo> <objeto>Rescisão consensual do contrato</objeto> <secretaria>GPM       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>29/07/2016</assinatura> <contratado>José Antonio Miranda Abrantes</contratado></Row>
<Row><contrato>155/2015</contrato> <nro_termo>xx/2016</nro_termo> <objeto>Rescisão consensual do contrato</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>17/05/2016</assinatura> <contratado>Wesley Ferreira Sezebanski &amp; Cia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>077/2014</contrato> <nro_termo>xx/2016</nro_termo> <objeto>Recisão consensual do contrato</objeto> <secretaria>SDET      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>17/08/2016</assinatura> <contratado>Gabriel Canez Novack ME</contratado></Row>
<Row><contrato>066/2016</contrato> <nro_termo>xx/2016</nro_termo> <objeto>Revogação do PP 46/2015.</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>21/06/2016</assinatura> <contratado>A2 Impressão Digital Ltda - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>156/2015</contrato> <nro_termo>xx/2016</nro_termo> <objeto>Rescisão consensual do contrato</objeto> <secretaria>SGAF      </secretaria> <valor>309.959,66</valor> <assinatura>22/11/2016</assinatura> <contratado>AVMB - Consultoria e Assessoria em Informatica Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>132/2013</contrato> <nro_termo>xx/2017</nro_termo> <objeto>Rescisão do contrato</objeto> <secretaria>SMR       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>31/03/2017</assinatura> <contratado>Eicon Controles Inteligentes de Negocios Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>072/2015</contrato> <nro_termo>xx/2017</nro_termo> <objeto>Extinção do contrato administrativo</objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>15/11/2017</assinatura> <contratado>Loki Engenharia Ltda</contratado></Row>
<Row><contrato>263/2015</contrato> <nro_termo>xx/2018</nro_termo> <objeto>Rescisão unilateral do contrato </objeto> <secretaria>SMED      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>15/05/2018</assinatura> <contratado>Gremio Esportivo Sul Brasil</contratado></Row>
<Row><contrato>158/2013</contrato> <nro_termo>xxx/2019</nro_termo> <objeto>Rescisão unilateral do contrato</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>22/08/2019</assinatura> <contratado>Jose Xavier de Freitas Neto</contratado></Row>
<Row><contrato>079/2017</contrato> <nro_termo>xxx/2019</nro_termo> <objeto>Rescisão consensual do contrato</objeto> <secretaria>SMS       </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>21/02/2019</assinatura> <contratado>Liziane Quevedo - ME</contratado></Row>
<Row><contrato>004/2014</contrato> <nro_termo>xxx/2019</nro_termo> <objeto>Rescisão unilateral do contrato</objeto> <secretaria>SARH      </secretaria> <valor>-</valor> <assinatura>18/09/2019</assinatura> <contratado>Instituto Eccos</contratado></Row>
</Rows>
