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<Row><COD_UO> 000000201</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Governo e Ações Estratégicas</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000045/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMG - DIÁRIA - ADRIANA  RAQUEL   FARIAS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000170,84</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Adriana  Raquel   Farias   de   Farias
Cargo/função: Supervisora  de   Ensino
Evento:  Viagem   a   Porto   Alegre/RS
Programa:  Curso  Marco  Regulatório das   Organizações  da   Sociedade   Civil,Organização e
Planejamento  das   Parcerias p/ 2018,nos  dias  25   e   26/01/2018   em   Porto   Alegre/RS
Data  e   Horário  do   Evento:  25/01/2018
Local   de   deslocamento:  Porto   Alegre/RS
Número   de    Diárias:   01   Pernoite
Relação   do    Evento/Atividade  com   cargo   do   servidor:  Supervisora de  Ensino.

Saída: 25/01/2018  -  5   HORAS
                                        
Retorno:26/01/2018  - 17   HORAS

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000170,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ADRIANA RAQUEL FARIAS DE FARIAS                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000004</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/01/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000201</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Governo e Ações Estratégicas</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000956/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMG-DIÁRIA- CLAITON SCHAUN</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000093,47</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000093,4700</VALOR_ITEM> <CREDOR>CLAITON VICKBOLDT SCHAUN                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000004</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/01/31 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000201</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Governo e Ações Estratégicas</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E002571/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMG/PERNOITES BSB/SEC. CLOTILDE</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001354,08</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>03 PERNOITES EM BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 06, 07, 08 E 09/03/2018, PARA SECRETÁRIA DE GOVERNO CLOTILDE C. VICTÓRIA - SEMINÁRIO INTERNACIONAL INOVAÇÃO SOCIAL.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001354,0800</VALOR_ITEM> <CREDOR>CLOTILDE CONCEICAO VICTORIA                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000004</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/03/05 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000201</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Governo e Ações Estratégicas</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E002778/2020        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMG/CT-DIÁRIA CONSELHEIRO RONALDO Q. GOMES</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000481,02</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Ronaldo Quadrado Gomes
Cargo/Função: Conselheiro Tutelar

Evento: Viagem à Porto Alegre/RS - 1ª Formação Continuada 2020 de Conselheiros Tutelares

Local de deslocamento: Pelotas/RS >> Porto Alegre/RS - Porto Alegre/RS >> Pelotas/RS

Relação do Evento/Atividade com o cargo/função do (a) servidor (a): O Conselheiro Ronaldo Quadrado Gomes viajará à cidade de Porto Alegre/RS para participar da 1ª Formação Continuada de Conselheiros Tutelares e de Direitos, a realizar-se nos dias 12 e 13 de fevereiro de 2020.

Número de diárias: 02 (duas) PERNOITES

Saída: 11/02/2020 às 18:00h
Retorno: 13/02/2020 às 23:00h


</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000481,0200</VALOR_ITEM> <CREDOR>RONALDO QUADRADO GOMES                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002020</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000004</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2020/02/17 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000201</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Governo e Ações Estratégicas</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E005078/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMG-DIÁRIA-ADRIANA RAQUEL</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000341,68</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome:Adriana Raquel Farias de Farias 
Cargo: Supervisora de Ensino
Função: Supervisora de Ensino

Evento: Curso na DPM - Marco Regulatório; Monitoramento, avaliação e gestão de parcerias entre a administração pública e organizações da sociedade civil.

Programa do Evento: Dia 12/04/2018, Marco Regulatório em Porto Alegre/RS, Chamamento público para seleção de organizações da sociedade civil: Da elaboração do edital ao jugamento das propostas, de acordo com a lei n° 13.019/2014 e dia 13/04/2018, Monitoramento, avalição e gestão de parcerias entre admnistração pública e organizações da sociedade civil.

Local de Deslocamento: Porto Alegre/RS.

Relação do Evento com o Servidor: A Sra. Adriana Raquel F. de Farias, participará dos cursos da DPM, dia 12/04/2018, sobre Marco Regulatório em Porto Alegre/RS, Chamamento público para seleção de organizações da sociedade civil: Da elaboração do edital ao jugamento das propostas, de acordo com a lei n° 13.019/2014 e dia 13/04/2018, Monitoramento, avalição e gestão de parcerias entre admnistração pública e organizações da sociedade civil.

Número de Diárias: 02 (duas) pernoites.
Horário de Partida do Servidor: 11/04/2018 às 18:00 horas.
Horário de Retorno do Servidor: 13/04/2018 às 22:00 horas.


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</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000233,6700</VALOR_ITEM> <CREDOR>SABRINA DA SILVA KONIG                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000004</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/03/11 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Fàbio Silveira Machado
Cargo/Função: Secretário Municipal de Governo
Evento: Viagem à São Paulo/RS 
Relação do evento com Servidor: Participará do Congresso Anual de Governos por uma Gestão Estratégica de Lideranças, a realizar-se no dia 24/03/2023 das 9h às 18 h, no Instituto de Ensino e Pesquisa - INSPER, em São Paulo/SP
Diária: 1 Pernoite em São Paulo/SP
Data e horário da saída: 23/03/2023 às 18:45 h - VOO LA 3019
Data e horário de retorno: 24/03/2023 às 22:15 h - VOO G3 1228


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Nome: Fàbio Silveira Machado
Cargo/Função: Secretário Municipal de Governo
Evento: Viagem à São Paulo/RS 
Relação do evento com Servidor: Participará do Congresso Anual de Governos por uma Gestão Estratégica de Lideranças, a realizar-se no dia 24/03/2023 das 9h às 18 h, no Instituto de Ensino e Pesquisa - INSPER, em São Paulo/SP
Diárias: 01 Pernoite em Porto Alegre/RS
Data e horário da chegada em PoA: 24/03/2023 às 22:15
Data e horário de retorno para Pelotas:  25/03/2023 às 10 h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000494,4000</VALOR_ITEM> <CREDOR>FABIO SILVEIRA MACHADO                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000004</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/03/14 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000201</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Governo e Ações Estratégicas</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E005743/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMG/ROBERSON/ESTADA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000118,66</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

Nome: Roberson Blaas Domingues

Cargo/Função: motorista 

Evento: Viagem à Porto Alegre/RS

Relação do evento com Servidor: Conduzirá o Secretário de Governo Fábio Machado juntamente a Secretária de Administração e Recursos Humanos Tavane Krause ao aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre/RS

Diária: 1 estada


Data e horário da saída: 23/03/2023 às 14 h

Data e horário de retorno: 23/03/2023 às 22 h
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<Row><COD_UO> 000000201</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Governo e Ações Estratégicas</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E005905/2020        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMG/CONS. TUT.- DIÁRIA-ESTADA P/ CARLOS I. M. SILVEIRA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000096,20</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas


Nome: Carlos Inácio Melchiades Silveira
Cargo/Função: Motorista

Evento: Viagem à Guaíba/RS

Local de deslocamento: Pelotas/RS >> Guaíba/RS - Guaíba/RS >> Pelotas/RS

Relação do Evento/Atividade com o cargo/função do (a) servidor (a): o Sr. Carlos Inácio conduzirá os Conselheiros Tutelares, Fabiano Silveira de Ornel e Paulo Roberto da Silva Prieto Jr, até a cidade de Guaíba/RS onde os mesmos realizaram a busca do menor Kauã Ferreira Gonçalves,  que se encontra sob cuidados do Conselho Tutelar na referida cidade

Número de diárias: 01 (uma) ESTADA
Saída: 17/03/2020 às 09:00 h
Retorno:17/03/2020 às 18:00 h

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Nome: Carlos Inácio Melchiades Silveira
Cargo/Função: Motorista

Evento: Viagem a Porto Alegre

Local de deslocamento: Pelotas/RS >> Porto Alegre/RS -  Porto Alegre/RS >> Pelotas/RS

Relação do Evento/Atividade com o cargo/função do Servidor: O Sr. Carlos Inácio conduzirá o Conselheiro Tutelar Fernando Ferreira, até a  Porto Alegre para buscar o menor Andriw Eduardo da Silva Duarte,  a tia do menor acompanhará o Conselheiro Tutelar.

Número de diárias: 01 (uma) ESTADA
Saída: 30/04/2020 às 08 horas
Retorno: 30/04/2020 às 18 horas
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Cargo: MOTORISTA 
Função: MOTORISTA

Evento: CONDUZIR A CONSELHEIRA TUTELAR DEISI ROSAURA G. LUNKES, A QUAL ACOMPANHARÁ A CRIANÇA TAINÁ PIETRA VILELLA,
Programa do Evento: CONDUZIRÁ A CONSELHEIRA TUTELAR DEISI ROSAURA G. LUNKES, A QUAL ACOMPANHARÁ A CRIANÇA TAINÁ PIETRA VILELLA,
Local de Deslocamento: PORTO ALEGRE/RS.

Relação do Evento com o Servidor: UMA ESTADA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12/06/2018, COM SAÍDA ÀS 04:00HS E RETORNO AS 16:00HS, PARA O MOTORISTA CARLOS INÁCIO M. SILVEIRA QUE CONDUZIRÁ A CONSELHEIRA TUTELAR DEISI ROSAURA G. LUNKES, A QUAL ACOMPANHARÁ A CRIANÇA TAINÁ PIETRA VILELLA, JUNTO DE SEUS GENITORES, PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA (PRÉ AGENDADA) AS 08:00H DA MANHÃ NO HOSPITAL SANTO ANTONIO EM PORTO ALEGRE/RS.

Número de Diárias: 01 (UMA) ESTADA.
Horário de Partida do Servidor: 04:00 HS DO DIA 12/06/2018. 
Horário de Retorno do Servidor: 16:00 HS DO DIA 12/06/2018.


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Nome: CAIRO EZEQUIEL MAYER

Cargo/Função: ASSESSOR ESPECIAL DE ÁREA

Evento: Participará no curso presencial "Compreendendo o Processo das Emendas Impositivas e do Impedimento de ordem técnica no Município e os últimos posicionamentos do STF"  , nos dias 30 e 31/07 e 01/08/2025, na sede do IGAM, na Rua dos Andradas 1560, 18º andar - Galeria Malcon, em Porto Alegre/RS

Relação do evento com Servidor: Emendas Impositivas

Diária: 03 ESTADAS


Data e horário da saída:30/07/2025 às 8 h

Data e horário de retorno: 01/08/2025 às 14 h
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Nome: Carlos Inácio Melchiades Silveira

Função/Cargo:Motorista

Deslocamento: Pelotas/RS x  Porto Alegre/RS x Pelotas/RS

Evento:01 Estada em  Porto Alegre/RS

Relação do evento com servidor: Conduzir Conselheiro Tutelar Fernado Ferreira que acompanhará a consulta do infante Wesley Amaro Martha.


Data e horário de partida:03/09/2021 às 04 horas

Data e horário de chegada em Pelotas:03/09/2021 às 14 horas
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Nome: Fernando Gonçalves Ferreira

Função/Cargo:Conselheiro Tutelar

Deslocamento: Pelotas/RS x  Porto Alegre/RS x Pelotas/RS

Evento: 01 estada em Porto Alegre/RS

Relação do evento com servidor: O Conselheiro Tutelar Fernado Ferreira acompanhará a consulta do infante Wesley Amaro Martha, de um ano e dois meses, que irá realizar consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre/RS acompanhado de sua avó materna.


Data e horário de partida:03/09/2021 às 04 horas

Data e horário de chegada em Pelotas:03/09/2021 às 14 horas



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Nome: KANANDA PEIXOTO NUNES NUNES

Cargo/Função: Assessor Tecnico Nível III

Evento: Viagem à Cachoeira do Sul/RS

Relação do evento com Servidor: Acompanhará a Secretária de Habitação de Pelotas, Sra. Marta Rosa, em viagem ao Município de Cachoeira do Sul quando cumprirá agenda para tratar do PROJETO TERRA - EU SOU COHAB, do TJ/RS.

Diária: 01 estada


Data e horário da saída:29/08/2025 às  5 h

Data e horário de retorno: 29/08/2025 às  21 h
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Nome: Miriam Paz Garcez Marroni
Cargo/Função: Secretária de Governo
Evento: Viagem a Porto Alegre/RS
Relação do evento com o Servidor: Participar do lançamento do  Projeto Terra- Eu sou Cohab, promovido pelo TJRS.
Diária: 01 estada
Data e hora de saída: 05/09/2025 às 9 horas
Data e hora de retorno: 05/09/2025 às 17 horas</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000000,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000000,0000</VALOR_ITEM> <CREDOR>MIRIAM PAZ GARCEZ MARRONI                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000004</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/09/05 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Kananda Peixoto Nunes Nunes

Cargo/Função: Assessora Especial III

Evento: Viagem a Porto Alegre/RS

Relação do evento com o Servidor: Acompanhar a Secretária de Governo Miriam Marroni no lançamento do Projeto Terra- Eu Sou Cohab, do TJRS

Diária: 01 (uma) estada

Data e hora de saída: 05/09/2025 ás 9 horas
Data e hora de retorno: 05/09/2025 ás 17 horas
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<Row><COD_UO> 000000201</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Governo e Ações Estratégicas</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026159/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA P/ CLAITON VICKBOLDT</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000091,07</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM/> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000091,0700</VALOR_ITEM> <CREDOR>CLAITON VICKBOLDT SCHAUN                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000004</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/10/08 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000201</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Governo e Ações Estratégicas</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026459/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA PARA O MOTORISTA CARLOS INÁCIO MELCHIADES SILVEIRA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000091,07</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM/> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000091,0700</VALOR_ITEM> <CREDOR>CARLOS INACIO MELCHIADES SILVEIRA                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000004</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/10/11 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Fabio Silveira Machado

Cargo: Secretário Municipal

Evento: Viagem a Porto Alegre/RS

Relação do Evento com o Servidor: participará do Curso " encerramento de mandato e transição", à Luz da Lei Complementar 15.826/2022. Providências Corretivas e acauteladoras, continuidade das atividades e garantia de transparência.

Diária: 01 estada 

Data e hora de saída: 10/11/2024 ás 14 h
Data e hora de retorno: 11/11/2024 ás 22 h 30</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000268,9000</VALOR_ITEM> <CREDOR>FABIO SILVEIRA MACHADO                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000004</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/11/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Pernoite
Nome: Fabio Silveira Machado

Cargo: Secretário Municipal

Evento: Viagem a Porto Alegre/RS

Relação de Evento com o Servidor: Participará do curso "encerramento de mandato e transição", à Luz da Lei Complementar 15.826/2022. Providências corretivas e acauteladoras, continuidade das atividades e garantia de transparência.

Diária : 01 penoite

Data e horário de saída:  10/11/2024 ás 14 horas

Data e horário de retorno: 11/11/2024 ás 22h 30</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000537,8000</VALOR_ITEM> <CREDOR>FABIO SILVEIRA MACHADO                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000004</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/11/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000201</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Governo e Ações Estratégicas</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E040884/2017        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Empenho de Resto E040884/2017</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Carga Pad 2018</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Lata                                                                                                </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ADAO ROBERTO SILVA CONCEICAO                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002017</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000004</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2017/12/31 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000203</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Recursos Humanos</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E005799/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIARIAS TAVANE</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001087,68</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite
NOME: Tavane de Moraes Krause
CARGO/FUNÇÃO: Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos
EVENTO: Viagem a São Paulo/SP - Participação no Congresso Anual de Governos por uma Gestão Estratégica de Lideranças.
RELAÇÃO DO EVENTO/ATIVIDADE COM O(A) SERVIDOR (A): A Sra. Tavane de Moraes Krause é secretária de Recursos Humanos.
Viagem para São Paulo/SP nos dias 23/03 e 24/03 com a finalidade de participar do Congresso Anual de Governos por uma Gestão Estratégica de Lideranças.
Quantidade: 01 (uma) Pernoite em São Paulo/SP.
SAÍDA: - Dia 23/03 às 18:45h - VOO LA 3019.
RETORNO: - Dia 24/03 às 22:15h - VOO G3 1228.
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<Row><COD_UO> 000000203</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Recursos Humanos</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E005799/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIARIAS TAVANE</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001087,68</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite
NOME: Tavane de Moraes Krause
CARGO/FUNÇÃO: Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos
EVENTO: Viagem a São Paulo/SP - Participação no Congresso Anual de Governos por uma Gestão Estratégica de Lideranças.
RELAÇÃO DO EVENTO/ATIVIDADE COM O(A) SERVIDOR (A): A Sra. Tavane de Moraes Krause é secretária de Recursos Humanos.
Viagem para São Paulo/SP no dia 24/03 com a finalidade de participar do Congresso Anual de Governos por uma Gestão Estratégica de Lideranças.
Quantidade: 01 (uma) Pernoite em Porto Alegre/RS.
CHEGADA EM POA/RS: - Dia 24/03 às 22:15h.
RETORNO PARA PELOTAS: - Dia 25/03 às 10h.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000494,4000</VALOR_ITEM> <CREDOR>TAVANE DE MORAES KRAUSE                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000001</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/03/17 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000203</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Recursos Humanos</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E007940/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SARH - Diária Veronica</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: VERONICA NUNES FERREIRA ENNES.
Cargo: OFICIAL ADMINISTRATIVO.
Função: OFICIAL ADMINISTRATIVO.

Evento: CURSO PARA OS USUÁRIOS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

Programa do Evento: Habilitar e capacitar através deste treinamento aos usuários do DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

Ministrante: Luis Henrique de Araújo Rosa.

Local de Deslocamento: Local: Rua Marcílio Dias, 574 - Porto Alegre/RS 

Relação do Evento com o Servidor: SERVIDORA É RESPONSÁVEL POR FAZER AS PUBLICAÇÕES DO SETOR DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL. ESTE CURSO IRA CAPACITA-LA PARA A NOVA PLATAFORMA DE PUBLICAÇÕES.

Número de Diárias: 1 Estada.

Horário de Partida do Servidor: Às 5h do dia 08/05/2018.
Horário de Retorno do Servidor: Às 22h do dia 08/05/2018.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>VERONICA NUNES FERREIRA ENNES                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000001</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/05/07 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000203</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Recursos Humanos</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008911/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SARH - Diárias Felipe</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000455,34</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas - Destino Porto Alegre.

Nome: FELIPE FERREIRA PINTO.
Cargo: ASSESSOR DE SECRETÁRIO II.
Função: ASSESSOR DE SECRETÁRIO II.

Evento: SEMINÁRIO DO PROGRAMA CNM QUALIFICA “A Importância da Estruturação do Quadro de Pessoal dos Municípios”.

Data e Hora do Evento:
Dia 25/04 – Das 08 às 18h.
Dia 26/04 – Das 09 às 12h.

Local: Rua Marcílio Dias, 574, Menino Deus, Porto Alegre/RS.

Programa do Evento: 
Dia 25/04/2019
08h00 Credenciamento;
08h30 Abertura – CNM e Estadual;
09h00 Competências Municipais sobre pessoal;
I – As regras constitucionais da administração pública;
II – Os regimes jurídicos nos municípios;
10h15 A Relação de Pessoal à luz da Constituição Federal;
I – O Servidor público e as regras Constitucionais;
II – O Concurso Público; a admissão e o Estágio Probatório;
III – A avaliação de desempenho no estágio probatório e a condição para a estabilidade;
IV – Os direitos e os deveres;
V – A exoneração ou demissão; os afastamentos; as readaptações e a aposentadoria;
14h30 Os Quadros de Pessoal e os Planos de Carreira;
I – As categorias funcionais e os pisos salariais;
II – As cargas horárias e os acúmulos funcionais;
III – Os vencimentos básicos e as vantagens pessoais;
IV – Os ressarcimentos;
16h00 Os Servidores detentores de mandato eletivo;
16h30 O nepotismo;
17h00 As Avaliações de Desempenho e as Promoções ou a Perda da Estabilidade;
I – A qualificação profissional;
I – A regra que possibilita a demissão por baixo desempenho;
II- A legislação no Congresso;
III – A importância da avaliação para o Ente e para o Servidor;
18h00 Encerramento.

Dia 26/04/2019
09h00 Os Empregados Públicos;
I – O concurso público; a admissão pela CLT;
II– O regramento imutável da CLT;
III – A inexistência da estabilidade;
III – A terceirização de serviços; o servidor terceirizado;
IV – As principais regras a serem seguidas na terceirização;
10h30 Gestão Financeira de Pessoal;
I – Limites legais da despesa;
II – A obrigatoriedade de o ente público respeitar os limites;
III – As regras impositivas para manter-se no limite de despesa e as providências que a gestão obrigatoriamente tem que tomar;
IV – As penalidades para o Ente fora do limite;
V – As penalidades do gestor que não atender as regras impositivas da LRF;
12h Encerramento.

Local de Deslocamento: Pelotas / Porto Alegre / Pelotas.

Relação do Evento com o Servidor: Servidor é Assessor do Secretário de Administração e Recursos Humanos.

Diárias: 2(duas) Pernoites. 

Horário de Partida do Servidor: Às 18h do dia 24/04/2019.
Horário de Retorno do Servidor: Às 17h do dia 26/04/2019.

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000455,3400</VALOR_ITEM> <CREDOR>FELIPE FERREIRA PINTO                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000001</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/04/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000203</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Recursos Humanos</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E014311/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SARH - Diária para Katia</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000247,48</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Katia Simone Lopes Siefert.
Cargo: Contador
Função: Chefe de Setor da Folha de Pagamento. 

Evento: eSocial – Teoria e Prática: Planos de Trabalho com Demonstração da Plataforma.

Horário do Evento: 
Dia: 14/06/2018 das 09:00h às 12:00h
Dia: 14/06/2018 das 13:00h às 17:00h
Dia: 15/06/2018 das 09:00h às 12:00h

Programa do evento:
1. O eSocial

1.1. Considerações sobre o eSocial.

1.2. Principais mudanças com relação ao modelo atual.

1.2.1. Substituição das obrigações acessórias (GFIP, DIRF, RAIS e CAGED).

1.2.2. Cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais previstas em lei.

1.2.3. Retificação de informações em novo molde.

1.3. Obrigatoriedade da utilização de certificado digital ICP-BRASIL.

1.4. Principais eventos a serem lançados no eSocial.

1.5. Calendário para o início da utilização do sistema (oficial).
2. Procedimentos preparatórios para a implantação do eSocial.

2.1. Saneamento do cadastro de servidores nas diversas bases de dados.

2.2. Adequação da data de encerramento da folha de pagamento.

2.2.1. Conceito previdenciário de competência.

2.3. Organização do fluxo de informações entre os departamentos.

2.4. Conscientização dos responsáveis pelo compartilhamento das informações.

2.5. Estabelecimento de um plano de comunicação interna.
3. Demonstração prática da plataforma.

Local do evento: Auditório da sede da DPM, sito na Av. Pernambuco, 1001, Térreo, Bairro Navegantes, em Porto Alegre/RS.

Local de deslocamento: Pelotas x Porto Alegre x Pelotas.

Relação do evento com o servidor: Servidora é contadora no Setor de Folha de Pagamento, esse curso irá instruí-la com as atualizações para o desenvolvimento de suas tarefas.

Número de diárias: 1 Pernoites e 1 Estada.

Horário de Partida do servidor: às 05h do dia 14/06/2018.
Horário de retorno do servidor: às 17h do dia 15/06/2018.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000247,4800</VALOR_ITEM> <CREDOR>KATIA SIMONE LOPES SIEFERT                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000001</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/06/11 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000203</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Recursos Humanos</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E014312/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SARH - Diárias Tavane</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000247,48</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Tavane de Moraes Krause.
Cargo: Oficial Administrativo
Função: Gerente de Departamento de Recursos Humanos. 

Evento: eSocial – Teoria e Prática: Planos de Trabalho com Demonstração da Plataforma.

Horário do Evento: 
Dia: 14/06/2018 das 09:00h às 12:00h
Dia: 14/06/2018 das 13:00h às 17:00h
Dia: 15/06/2018 das 09:00h às 12:00h

Programa do evento:
1. O eSocial

1.1. Considerações sobre o eSocial.

1.2. Principais mudanças com relação ao modelo atual.

1.2.1. Substituição das obrigações acessórias (GFIP, DIRF, RAIS e CAGED).

1.2.2. Cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais previstas em lei.

1.2.3. Retificação de informações em novo molde.

1.3. Obrigatoriedade da utilização de certificado digital ICP-BRASIL.

1.4. Principais eventos a serem lançados no eSocial.

1.5. Calendário para o início da utilização do sistema (oficial).
2. Procedimentos preparatórios para a implantação do eSocial.

2.1. Saneamento do cadastro de servidores nas diversas bases de dados.

2.2. Adequação da data de encerramento da folha de pagamento.

2.2.1. Conceito previdenciário de competência.

2.3. Organização do fluxo de informações entre os departamentos.

2.4. Conscientização dos responsáveis pelo compartilhamento das informações.

2.5. Estabelecimento de um plano de comunicação interna.
3. Demonstração prática da plataforma.

Local do evento: Auditório da sede da DPM, sito na Av. Pernambuco, 1001, Térreo, Bairro Navegantes, em Porto Alegre/RS.

Local de deslocamento: Pelotas x Porto Alegre x Pelotas.

Relação do evento com o servidor: Servidora trabalha no Departamento de Recursos Humanos, esse curso irá instruí-la com as atualizações para o desenvolvimento de suas tarefas.

Número de diárias: 1 Pernoites e 1 Estada.

Horário de Partida do servidor: às 05h do dia 14/06/2018.
Horário de retorno do servidor: às 17h do dia 15/06/2018.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000247,4800</VALOR_ITEM> <CREDOR>TAVANE DE MORAES KRAUSE                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000001</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/06/11 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Veridiana Freitas Griespach
Cargo: Enfermeiro
Função: Chefe do Departamento de Saúde e Segurança do Trabalhador

Evento: Curso "E-SOCIAL (ESOCIAL2526102018).

Programa do evento:
Módulo I - Básico:
1. Conceito

2. Quem está obrigado ao E-Social 

3. O E-Social x EFD Reinf: Sistemas Complementares

4. Forma de substituição das informações da GFIP, outras declarações e formulários, pelas informações constantes E-Social 

5. Ambientes E-Social
 
6. Lógica do sistema Recomendações

7. Identificadores

8. Modelo Operacional do E-Social 

9. Eventos do E-Social 

10. Situação -Sem Movimento

11. Relação dos Eventos e Requisitos

12. Datas

13. Retificações e Alterações

14. Retificações

15. Tratamento das inconsistências geradas pelo envio extemporâneo de eventos

16. Exclusões de eventos

17. Consulta das informações transmitidas

18. Informações Gerais Sobre os Eventos de Saúde e Segurança no Trabalho - SST 

19. Órgãos Públicos

20. Informações Técnicas
Módulo II - Avançado:
1. EVENTOS INICIAIS/TABELAS

2. EVENTOS NÃO PERÍODICOS

3. EVENTOS PERÍODICOS

4. EVENTOS TOTALIZADORES/CONSOLIDADOS


Local de deslocamento: Pelotas/Porto Alegre/Pelotas.

Relação do evento com servidor: servidoras Tavane e Veridiana são, respectivamente, Chefe do Departamento de Recursos Humanos e Chefe do Departamento de Saúde e Segurança do Trabalhador.

Datas e horários do evento:
25/10/2018: das 9h às 12h e das 13h30min às 17h. 
26/10/2018: das 9h às 12h e das 13h30min às 17h.

Horário de saída dos servidores: 5h do dia 25/10/2018.
Horário de retorno dos servidores: 22h do dia 26/10/2018.

Número de diárias: 01 pernoite e 01 estada.

Local do evento: Sede da FAMURS, sito na Rua Marcílio Dias, 574 - Porto Alegre/RS.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000341,5000</VALOR_ITEM> <CREDOR>VERIDIANA FREITAS GRIESPACH                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000001</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/10/09 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000203</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Recursos Humanos</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026241/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Pagamento de diárias de curso E-SOCIAL-FAMURS-Tavane Krause</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000341,50</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pagamento de Diárias de Curso Ofertado por FAMURS

Nome: Tavane de Moraes Krause
Cargo: Oficial Administrativo 
Função: Chefe do Departamento de Recursos Humanos

Evento: Curso "E-SOCIAL (ESOCIAL2526102018).

Programa do evento:
Módulo I - Básico:
1. Conceito

2. Quem está obrigado ao E-Social 

3. O E-Social x EFD Reinf: Sistemas Complementares

4. Forma de substituição das informações da GFIP, outras declarações e formulários, pelas informações constantes E-Social

5. Ambientes E-Social

6. Lógica do sistema Recomendações

7. Identificadores

8. Modelo Operacional do E-Social 

9. Eventos do E-Social 

10. Situação -Sem Movimento

11. Relação dos Eventos e Requisitos

12. Datas

13. Retificações e Alterações

14. Retificações

15. Tratamento das inconsistências geradas pelo envio extemporâneo de eventos

16. Exclusões de eventos

17. Consulta das informações transmitidas

18. Informações Gerais Sobre os Eventos de Saúde e Segurança no Trabalho - SST 

19. Órgãos Públicos

20. Informações Técnicas
Módulo II - Avançado:
1. EVENTOS INICIAIS/TABELAS

2. EVENTOS NÃO PERÍODICOS

3. EVENTOS PERÍODICOS

4. EVENTOS TOTALIZADORES/CONSOLIDADOS


Local de deslocamento: Pelotas/Porto Alegre/Pelotas.

Relação do evento com servidor: servidoras Tavane e Veridiana são, respectivamente, Chefe do Departamento de Recursos Humanos e Chefe do Departamento de Saúde e Segurança do Trabalhador.

Datas e horários do evento:
25/10/2018: das 9h às 12h e das 13h30min às 17h. 
26/10/2018: das 9h às 12h e das 13h30min às 17h.

Horário de saída dos servidores: 5h do dia 25/10/2018.
Horário de retorno dos servidores: 22h do dia 26/10/2018.

Número de diárias: 01 pernoite e 01 estada.

Local do evento: Sede da FAMURS, sito na Rua Marcílio Dias, 574 - Porto Alegre/RS.
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Nome: Tavane de Moraes Krause
Cargo/Função: Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos

Evento: Viagem a São Paulo/SP

Deslocamento: Porto Alegre/RS >> São Paulo/SP   e   São Paulo/SP >> Porto Alegre/RS

Relação do evento/atividade com o(a) servidor(a): A Sra. Tavane de Moraes Krause acompanhará a Prefeita Paula Mascarenhas em viajem a cidade de São Paulo/SP a fim de participar do evento Fórum Programa + Líderes do Vetor Brasil

Data e horário de saída :03/11/2022 às 20:25h
Data e horário de chegada: 04/11/2022 às 22:15
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Nome: Ronaldo Barbosa Silva
Cargo: Auditor de Tributos
Função: Auditor de Tributos
Evento: Orientação sobre trâmite de processos de ITR, a realizar-se na cidade de São Lourenço, RS.
Data e Horário do Evento/Atividade: 12/02/2021 - Turno da manhã.
Local de Deslocamento: São Lourenço-RS
Número de diárias:  1 estada


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Saída de Pelotas: 15 de julho, retorno 17 de julho
Participação em curso Elaboração e Aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentarias para 2027 (Poder Executivo e Legislativo)- Modalidade - Presencial
Local: SEDE do IGAM - Rua dos Andradas 1560, 18º andar - Galeria Malcon - Centro.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000002,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001154,7000</VALOR_ITEM> <CREDOR>IGOR SERPA MORAES                                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002026</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000013</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2026/07/15 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Saída de Pelotas: 15 de julho, retorno 17 de julho
Participação em curso Elaboração e Aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentarias para 2027 (Poder Executivo e Legislativo)- Modalidade - Presencial
Local: SEDE do IGAM - Rua dos Andradas 1560, 18º andar - Galeria Malcon - Centro.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000002,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001154,7000</VALOR_ITEM> <CREDOR>LUCAS DOS SANTOS BEIRA                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002026</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000013</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2026/07/15 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Estada em Porto Alegre, dia 05/08</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000254,0300</VALOR_ITEM> <CREDOR>WAGNER BARBOSA PEDROTTI                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002026</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000013</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2026/08/04 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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1 estada, no dia 05/08/26, para a cidade de Porto Alegre</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000254,0300</VALOR_ITEM> <CREDOR>FABIO DE SOUZA SILVA                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002026</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000013</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2026/08/04 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001579,3200</VALOR_ITEM> <CREDOR>JAIRO DA SILVA DUTRA                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002021</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000013</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2021/09/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Cargo: 
Função: 

Evento: 
Programa do Evento: 
Local de Deslocamento: 

Relação do Evento com o Servidor: 

Número de Diárias: 
Horário de Partida do Servidor:
Horário de Retorno do Servidor:

Observações extras:
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Partipação na capacitação  Gestão segura e sem riscos, promovida pela Famurs voltada para capacitação estratégica sobre exigências dos órgãos de controle. O evento vai desmistificar, de forma prática e transparente, as atuais exigências dos órgãos de controle, apontando os cuidados essenciais para blindar a administração municipal. O debate será conduzido por Leonardo Subtil e Renato Azeredo, referências em auditoria e responsabilidade na administração pública, que trarão orientações diretas para a rotina das prefeituras.
Saída as 5h do dia 25 de novembro de 2025, com retorno às 16h
Local do evento: Auditório Alceu Collares
Rua Marcílio Dias, 574  Bairro: Menino Deus
Porto Alegre/RS</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000248,6900</VALOR_ITEM> <CREDOR>FABIO DE SOUZA SILVA                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000013</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/11/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Partipação na capacitação  Gestão segura e sem riscos, promovida pela Famurs voltada para capacitação estratégica sobre exigências dos órgãos de controle. O evento vai desmistificar, de forma prática e transparente, as atuais exigências dos órgãos de controle, apontando os cuidados essenciais para blindar a administração municipal. O debate será conduzido por Leonardo Subtil e Renato Azeredo, referências em auditoria e responsabilidade na administração pública, que trarão orientações diretas para a rotina das prefeituras.
Saída as 5h do dia 25 de novembro de 2025, com retorno às 16h
Local do evento: Auditório Alceu Collares
Rua Marcílio Dias, 574  Bairro: Menino Deus
Porto Alegre/RS</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000248,6900</VALOR_ITEM> <CREDOR>CLAUDIO IVAN LOPES VIANA                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000013</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/11/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Maria Eliza Klumb
Cargo: Contadora
Função: Chefe do Departamento de Orçamento
Evento: Curso SIAPC no dia 20 de novembro de 2018, em Porto Alegre.
Data e Horário do Evento/Atividade: Das 9hs às 16hs                                                                                          
Local de Deslocamento:Porto Alegre-RS
Número de diárias:  1 estada


Irá acompanhar o Diretor Claudio Ivan Lopes Viana</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000194,7200</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARIA ELIZA KLUMB                                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000013</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/11/20 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Cargo: Contadora
Função: Diretor de Controladoria
Evento: Curso SIAPC no dia 20 de novembro de 2018, em Porto Alegre.
Data e Horário do Evento/Atividade: Das 9hs às 16hs                                                                                          
Local de Deslocamento:Porto Alegre-RS
Número de diárias:  1 estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000194,7200</VALOR_ITEM> <CREDOR>CLAUDIO IVAN LOPES VIANA                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000013</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/11/20 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000206</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Infraestrutura</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000431/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SSUI -  estada para motorista</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Mario Vieira Silveira
Cargo: Motorista
Função: Motorista

Evento: Reunião com o Chefe de Departamento de Estrutura de Projetos do BNDES. 
Programa do Evento: Formação de uma PPP na área de Iluminação Pública.
Local de Deslocamento: Pelotas/Camaquã/Pelotas

Relação do Evento com o Servidor: este motorista irá conduzir o Secretário de Serviços Urbanos e Infraestrutura

Número de Diárias: 1 (uma) estada
Horário de Partida do Servidor: 09:00 h
Horário de Retorno do Servidor:21:00h

Observações extras: A reunião  ocorrerá no dia 05/02/2018</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARIO VIEIRA SILVEIRA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000019</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/02/01 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000206</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Infraestrutura</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000630/2026        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SSUI - DIARIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000746,07</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada para a realização de visitas técnicas relacionadas à gestão de resíduos da construção civil (RCC), com o objetivo de acompanhar, avaliar e orientar procedimentos de manejo, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos, em conformidade com a legislação ambiental vigente.

Nome: Mateus André Oliveira Consen
Matrícula: 45025
Cargo: Secretário

Detalhes do deslocamento:

Saída de Pelotas: 28/01/2026, as 7h 
a partir das 13h: Visita Técnica ao Aterro de RCC, localizado na Rua Beco da Vitória, n° 1655 Bairro Boa Vista, Porto Alegre/RS.

Retorno a Pelotas: 29/01/2026, 18h
 Visita técnica a usina de RCC de canoas, localizada no parque Industrial Jorge Lanner, Bairro Niterói, Canoas/RS.

Transporte: Oficial ( Veículo da Prefeitura Municipal de Pelotas).


Cidade de destino: Porto Alegre - RS</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000248,6900</VALOR_ITEM> <CREDOR>MATEUS ANDRE OLIVEIRA CONSEN                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002026</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000019</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2026/01/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000206</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Infraestrutura</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000630/2026        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SSUI - DIARIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000746,07</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite para a realização de visitas técnicas relacionadas à gestão de resíduos da construção civil (RCC), com o objetivo de acompanhar, avaliar e orientar procedimentos de manejo, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos, em conformidade com a legislação ambiental vigente.

Nome: Mateus André Oliveira Consen
Matrícula: 45025
Cargo: Secretário

Detalhes do deslocamento:

Saída de Pelotas: 28/01/2026, as 7h 
a partir das 13h: Visita Técnica ao Aterro de RCC, localizado na Rua Beco da Vitória, n° 1655 Bairro Boa Vista, Porto Alegre/RS.

Retorno a Pelotas: 29/01/2026, 18h
 Visita técnica a usina de RCC de canoas, localizada no parque Industrial Jorge Lanner, Bairro Niterói, Canoas/RS.

Transporte: Oficial ( Veículo da Prefeitura Municipal de Pelotas).


Cidade de destino: Porto Alegre - RS</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000497,3800</VALOR_ITEM> <CREDOR>MATEUS ANDRE OLIVEIRA CONSEN                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002026</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000019</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2026/01/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000206</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Infraestrutura</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000724/2026        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SSUI - DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000746,07</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada para a realização de visitas relacionadas a gestão de resíduos de construção civil (RCC), com objetivo de acompanhar, avaliar e orientar procedimentos de manejo, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos em conformidade com a legislação ambiental vigente.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000248,6900</VALOR_ITEM> <CREDOR>GIOVANA TAVARES SILVA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002026</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000019</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2026/01/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000206</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Infraestrutura</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000724/2026        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SSUI - DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000746,07</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite para a realização de visitas relacionadas a gestão de resíduos de construção civil (RCC), com objetivo de acompanhar, avaliar e orientar procedimentos de manejo, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos em conformidade com a legislação ambiental vigente.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000497,3800</VALOR_ITEM> <CREDOR>GIOVANA TAVARES SILVA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002026</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000019</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2026/01/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000206</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Infraestrutura</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E002581/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SSUI- DIÁRIA FLÁVIO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000148,33</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Flávio Moreira Ferreira
Cargo: diretor administrativo
Função: diretor administrativo

Evento: visita técnica ao CEIP E AO DIP DE POA.
Programa do Evento: visita técnica ao CEIP E AO DIP DE POA, acompanhando a comissão de modelagem de iluminação pública.
Local de Deslocamento: Pelotas/Porto Alegre/Pelotas

Relação do Evento com o Servidor: faz parte da comissão.

Número de Diárias: 1
Horário de Partida do Servidor: dia 28/02/2018, às 6:00
Horário de Retorno do Servidor: dia 28/02/2018, às 22:00

Observações extras:
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000148,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>FLAVIO MOREIRA FERREIRA                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000019</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/03/05 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000206</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Infraestrutura</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E002584/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SSUI- DIÁRIA JÉFERSON</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000148,33</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Jéferson Godinho Dutra
Cargo: secretário de serviços urbanos e infraestrutura 
Função: secretário

Evento: visita técnica ao CEIP E AO DIP DE POA.
Programa do Evento: visita técnica ao CEIP E AO DIP DE POA, acompanhando a comissão de modelagem de iluminação pública.
Local de Deslocamento: Pelotas/Porto Alegre/Pelotas

Relação do Evento com o Servidor: faz parte da comissão.

Número de Diárias: 1
Horário de Partida do Servidor: dia 28/02/2018, às 6:00
Horário de Retorno do Servidor: dia 28/02/2018, às 22:00

Observações extras:</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000148,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>JEFERSON GODINHO DUTRA                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000019</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/03/05 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000206</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Infraestrutura</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E002588/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SSUI- DIÁRIA MOTORISTA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Mário Vieira Silveira 
Cargo: Motorista
Função: Motorista

Evento: visita ao CEIP E AO DIP.
Programa do Evento: visita técnica ao CEIP E AO DIP de Porto Alegre.
Local de Deslocamento: Pelotas/Porto Alegre/Pelotas.

Relação do Evento com o Servidor: Irá conduzir o secretário.

Número de Diárias:01 
Horário de Partida do Servidor: DIA 28/02/2018, ÁS 6:00
Horário de Retorno do Servidor: DIA 28/02/2018, ÀS 22:00

Observações extras:
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARIO VIEIRA SILVEIRA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000019</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/03/05 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000206</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Infraestrutura</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E009180/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SSUI - DIÁRIA JEFERSON</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000780,88</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: JEFERSON GODINHO DUTRA
Cargo: CARGO COMISSIONADO
Função: SECRETÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA

Evento: VISITA A CONCESSIONÁRIA BH IP, RESPONSÁVEL PELO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
Programa do Evento: DIA: 14/05 - 15:00 HS : APRESENTAÇÃO DO BNDES( ESTRUTURAÇÃO DOS PROJETOS DE IP ).
                                                       16:15 HS : APRESENTAÇÃO DA BH IP.
                                                       17:30 HS : VISITA DE CAMPO( CCO E ÁREA MODERNIZADA DA CIDADE ).
                                
                                  DIA : 15/05 - 09:00 HS : APRESENTAÇÃO LUCIANO CORDEIRO ( ESPECIALISTA EM IP ).
                                                        10:00 HS : APRESENTAÇÃO HENRIQUE CASTILHO ( RESPONSÁVEL PELA DILP ).

Local de Deslocamento: PELOTAS (RS) X PORTO ALEGRE (RS) X BELO HORIZONTE (MG) X SÃO PAULO (SP) X PORTO ALEGRE (RS) X PELOTAS (RS). 

Relação do Evento com o Servidor: PARTICIPANTE.

Número de Diárias: DUAS (2) PERNOITES
Horário de Partida do Servidor: ÀS 15:00 HS DO DIA 13/05.
Horário de Retorno do Servidor: ÀS 23:30 HS DO DIA 15/05.

Observações extras: QUANTO A FORMA DE TRANSPORTE UTILIZADA PARA ESTA VIAGEM, OS DESLOCAMENTOS DENTRO DO ESTADO DO RS SERÃO FEITOS DE ÔNIBUS, E OS PARA FORA DO RS SERÃO DE AVIÃO.
É PERTINENTE TAMBÉM DIZER QUE O SECRETÁRIO ESTARÁ ACOMPANHANDO A PREFEITA PAULA MASCARENHAS.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000780,8800</VALOR_ITEM> <CREDOR>JEFERSON GODINHO DUTRA                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000019</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/05/10 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000206</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Infraestrutura</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E013539/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SSUI - diária Pedro</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Pedro Luis da Silva Plá
Cargo: Motorista
Função: Motorista

Evento: Treinamento e conserto de caminhão Munck
Programa do Evento:  16/05/2016, das 08:00 h às 18:00 h
Local de Deslocamento: Caxias do Sul - RS

Relação do Evento com o Servidor: O servidor participará do treinamento para manutenção e operação do munck

Número de Diárias: 1 (estada)
Horário de Partida do Servidor: 03:00 h dia 16/05/2016
Horário de Retorno do Servidor: 24:00 h dia 16/05/2016

Observações extras:
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>PEDRO LUIS DA SILVA PLA                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000019</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/05/13 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000206</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Infraestrutura</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E013540/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SSUI - diária Alisson</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Alisson Barbosa de Freitas
Cargo: Eletricista
Função: Eletricista

Evento: Treinamento e conserto do caminhão munck
Programa do Evento: 16/05/2016, das 08:00 h às 18:00 h
Local de Deslocamento: Caxias do Sul - RS

Relação do Evento com o Servidor: O servidor participará do treinamento para manutenção e operação do munck

Número de Diárias: 1 (estada)
Horário de Partida do Servidor: 03:00 h, dia 16/05/2016
Horário de Retorno do Servidor: 24:00 h dia 16/05/2016

Observações extras:
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALISSON BARBOSA DE FREITAS                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000019</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/05/13 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000206</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Infraestrutura</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E013541/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SSUI - diária Sérgio Souza</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Sérgio Renato Vitória de Souza
Cargo: Motorista 
Função: Motorista

Evento: Conserto e treinamento de caminhão munck 
Programa do Evento: 16/05/2016 das 08:00 h às 18:00 h
Local de Deslocamento: Caxias do Sul - RS

Relação do Evento com o Servidor: O servidor participaraá do treinamento para manutenção e operação do munck

Número de Diárias: 1 (estada)
Horário de Partida do Servidor: 03:00 h, dia 16/05/2016
Horário de Retorno do Servidor: 24:00 h, dia 16/05/2016

Observações extras:
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>SERGIO RENATO VITORIA DE SOUZA                                                                      </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000019</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/05/13 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000206</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Infraestrutura</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E020168/2020        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SSUI - DIÁRIAS (MOTORISTA VAGNER)</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000002297,68</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas
Nome: Vagner Escalante da Silva
Cargo: Motorista
Função: Assessor Administrativo

Data e hora  prevista de saída: 08/08/2020 às 07:00
Data e hora  prevista de chegada: 15/08/2020 às 07:00

Cidade de destino: Toledo - PR

Motivo de viagem:
O colaborador Vagner Escalante da Silva (motorista da SSUI), irá conduzir o caminhão Hidrojato, placa IZN9C50 até a cidade de Toledo no estado do Paraná. Este caminhão necessita de manutenção pela empresa fabricante.  
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000002297,6800</VALOR_ITEM> <CREDOR>VAGNER ESCALANTE DA SILVA                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002020</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000019</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2020/09/17 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000206</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Infraestrutura</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E020430/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SSUI - Estada José Irai</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Passagem Estadual, terrestre, de retorno de Porto Alegre, para levar o caminhão/caçamba, placas IWZ 7851, que está em período de garantia, para conserto.

Nome: José Irai da Silva Baptista
Cargo: Operário
Função: Motorista

Evento: Conserto do caminhão/caçamba, placas IWZ 7851, que está em período de garantia, para conserto.
Programa do evento: 27/07/2016 das 04:00 h às 18:00 h
Local do deslocamento: Nova Santa Rita - RS

Relação do evento com o servidor: o servidor dirige o caminhão usualmente na secretaria

Data da viagem: 27/07/2016
Horário da viagem: 04:00 h

Data de retorno: 27/07/2016
Horário de retorno: 18:00 h

Número de diária: 1 (estada)

Observações extras: O servidor conduzirá o caminhão para conserto da caçamba ao Município de Nova Santa Rita e retornará de ônibus, visto que o caminhão terá que permanecer na revenda, por se fazer necessário acionar o seguro para ser utilizada a garantia.


</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOSE IRAI DA SILVA BAPTISTA                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000019</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000206</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Infraestrutura</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E020817/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SSUI- DIÁRIA MÁRIO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Mário Vieria Silveira
Cargo: Motorista
Função: Motorista

Evento: workshop desafios e caminhos para modernização dos sistemas de iluminação pública no Brasil.
Programa do evento: workshop que debaterá formas de modernização da iluminação pública, utilização de luminárias de LED, objetivando obter maiores índices de eficiência energética.
Local do deslocamento: Pelotas/Porto Alegre/Pelotas

Relação do evento com o servidor: Irá conduzir o Secretário e os demais.

Número de diárias: 01
Horário de partida do servidor : Dia 27/03/2018, às 4:00
Horário de retorno do servidor: Dia 27/03/2018, às 21:00
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARIO VIEIRA SILVEIRA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000019</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/08/14 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000206</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Infraestrutura</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E020818/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SSUI - DIÁRIA MÁRIO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Mário Vieira Silveira
Cargo: Motorista
Função: Motorista

Evento: Reunião com a CEEE de Porto Alegre/RS .
Programa do Evento: Dialogar sobre parcerias público privadas (PPP) na iluminação pública.
Local de Deslocamento: Pelotas/Porto Alegre/Pelotas.

Relação do Evento com o Servidor: Irá conduzir o Secretário.

Número de Diárias:01 
Horário de Partida do Servidor: 6:30
Horário de Retorno do Servidor: 14:00

Observações extras:
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARIO VIEIRA SILVEIRA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000019</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/08/14 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000206</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Infraestrutura</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E020877/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SSUI- DIÁRIA JULIANO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Juliano Castro Lamas
Cargo: Oficial Administrativo
Função: Responsável pelo setor de compras e almoxarifado

Evento: Workshop sobre modernização da iluminação pública
Programa do Evento: Debate sobre os desafios e caminhos para a modernização da iluminação pública no Brasil.
Local de Deslocamento: Pelotas/Porto Alegre/Pelotas

Relação do Evento com o Servidor:Adquirir novos conhecimentos para a melhoria da iluminação pública

Número de Diárias: 1
Horário de Partida do Servidor: 4:00 h
Horário de Retorno do Servidor: 21:00 h

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JULIANO CASTRO LAMAS                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000019</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/08/15 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000206</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Infraestrutura</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E020884/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SSUI - DIÁRIA FLÁVIO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000148,33</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Flávio Moreira Ferreira
Cargo: Diretor administrativo
Função:Diretor administrativo 

Evento: Reunião com a CEEE de Porto Alegre/RS
Programa do Evento: Dialogar sobre parceirias público privadas (PPP) na iluminação pública
Local de Deslocamento: Pelotas/Porto Alegre/Pelotas

Relação do Evento com o Servidor: Aprimorar novas idéias e soluções sobre (PPP) na iluminação pública

Número de Diárias: 01
Horário de Partida do Servidor: 06:30
Horário de Retorno do Servidor: 14:00

Observações extras:
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000148,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>FLAVIO MOREIRA FERREIRA                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000019</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/08/15 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000206</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Infraestrutura</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E020885/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SSUI - DIÁRIA JÉFERSON</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000148,33</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Jeferson Godinho Dutra 
Cargo: Secretário de Serviços Urbanos e Infraestrutura
Função: Secretário

Evento: Reunião com a CEEE de Porto Alegre/RS
Programa do Evento: Dialogar sobre Parcerias Público Privadas na iluminação pública
Local de Deslocamento: Pelotas/Porto Alegre/Pelotas

Relação do Evento com o Servidor: Adquirir conhecimento e novas possibilidades dentro da iluminão pública.

Número de Diárias: 01
Horário de Partida do Servidor: 6:30 
Horário de Retorno do Servidor: 14:00

Observações extras:
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000148,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>JEFERSON GODINHO DUTRA                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000019</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/08/15 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000206</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Infraestrutura</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E020885/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SSUI - DIÁRIA JÉFERSON</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000148,33</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Jeferson Godinho Dutra 
Cargo: Secretário de Serviços Urbanos e Infraestrutura
Função: Secretário

Evento: Reunião com a CEEE de Porto Alegre/RS
Programa do Evento: Dialogar sobre Parcerias Público Privadas na iluminação pública
Local de Deslocamento: Pelotas/Porto Alegre/Pelotas

Relação do Evento com o Servidor: Adquirir conhecimento e novas possibilidades dentro da iluminão pública.

Número de Diárias: 01
Horário de Partida do Servidor: 6:30 
Horário de Retorno do Servidor: 14:00

Observações extras:
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000148,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>JEFERSON GODINHO DUTRA                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000019</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/08/15 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000206</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Infraestrutura</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E020897/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SSUI- DIÁRIA SECRETÁRIO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000244,79</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada- Uma díaria para  participação em reunião previamente agendada para o dia 03 de setembro de 2025, na sede da Embralux, em Porto Alegre/RS, com o objetivo de tratar sobre a garantia das luminárias de LED instaladas no município de Pelotas nos últimos anos.


Nome: Mateus Consen
Matrícula: 45025
Cargo: Secretário de Serviços Urbanos e Infraestrutura

Detalhes do deslocamento:

Saída de Pelotas: 03/09/2025 às 07h00

Retorno a Pelotas: 03/09/2025 às 17h00

Transporte: Oficial (veículo da Prefeitura Municipal de Pelotas)

Cidade:Porto-Alegre-RS

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000244,7900</VALOR_ITEM> <CREDOR>MATEUS ANDRE OLIVEIRA CONSEN                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000019</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/08/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000206</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Infraestrutura</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E021067/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SSUI - DIÁRIA JOSÉ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: José Francisco Oliveira Melo
Cargo: Acessor de Secretário 01
Função: Encarregado do departamento de iluminação pública 

Evento: Workshop sobre modernização da iluminação pública
Programa do Evento: Debates sobre desafios para a modernização da iluminação pública
Local de Deslocamento: Pelotas/Porto Alegre/Pelotas

Relação do Evento com o Servidor: Adquirir novos conhecimentos para a melhoria da iluminação pública

Número de Diárias: 1
Horário de Partida do Servidor: 04:00h do dia 27/03/2018
Horário de Retorno do Servidor: 21:00h do dia 27/03/2018
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOSE FRANCISCO OLIVEIRA MELO                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000019</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/08/17 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000206</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Infraestrutura</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E021068/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SSUI- DIÁRIA ANDERSON</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Anderson Garcia Fonseca
Cargo: Oficial Administrativo
Função: Suporte técnico do setor de iluminação pública

Evento: Workshop sobre modernização da iluminação pública
Programa do Evento: Debates sobre desafios para a modernização da iluminação pública
Local de Deslocamento: Pelotas/Porto Alegre/Pelotas

Relação do Evento com o Servidor: Adquirir novos conhecimentos para a melhoria da iluminação pública

Número de Diárias: 1
Horário de Partida do Servidor: 04:00h do dia 27/03/2018
Horário de Retorno do Servidor: 21:00h do dia 27/03/2018

Observações extras:
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDERSON GARCIA FONSECA                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000019</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/08/17 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000206</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Infraestrutura</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E022350/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SSUI- DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000244,79</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada Uma díaria para acompanhar secretário na  participação em reunião previamente agendada para o dia 03 de setembro de 2025, na sede da Embralux, em Porto Alegre/RS, com o objetivo de tratar sobre a garantia das luminárias de LED instaladas no município de Pelotas nos últimos anos.


Nome:Dieizon Klaes Braga
Matrícula: 45192
Cargo: Secretário de Serviços Urbanos e Infraestrutura

Detalhes do deslocamento:

Saída de Pelotas: 03/09/2025 às 07h00

Retorno a Pelotas: 03/09/2025 às 17h00

Transporte: Oficial (veículo da Prefeitura Municipal de Pelotas)

Cidade:Porto-Alegre-RS

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000244,7900</VALOR_ITEM> <CREDOR>DIEIZON KLAES BRAGA                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000019</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/09/01 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000206</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Infraestrutura</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E022379/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SSUI DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000244,79</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada Solicito a concessão de 1(UMA) diárias no valor unitário de R$ 244,79 para os servidores abaixo relacionados, em razão de deslocamento oficial a serviço do município:

Nome:Hermes Dode
Matrícula: 45123
Cargo: diretor executivo

Finalidade:Acompanhar secretário de serviços urbanos em reunião previamente agendada para o dia 03 de setembro de 2025, na sede da Embralux, em Porto Alegre/RS, com o objetivo de tratar sobre a garantia das luminárias de LED instaladas no município de Pelotas nos últimos anos.

Detalhes do deslocamento:

Saída de Pelotas: 03/09/2025 às 07h00

Retorno a Pelotas: 03/09/2025 às 17h00



</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000244,7900</VALOR_ITEM> <CREDOR>HERMES CORREA DODE JUNIOR                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000019</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/09/01 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O motorista irá levar servidores, para coleta externa a ser realizada pelo HEMOPEL em Bagé, para abastecimento do estoque do HEMOPEL, bem como atender demanda do município conveniado.
Local de deslocamento: Bagé 
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 06/01/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 06/01/2016 ás 16:30 horas
SIS N° 94/2016

*Empenho não prévio devido a abertura do orçamento ter ocorrido no dia 18/01/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 11/01/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 11/01/2016 ás 16:00 horas
SIS N° 247/2016

*Empenho não prévio devido a abertura do orçamento ter ocorrido no dia 18/01/2016.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
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Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 11/01/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 11/01/2016 ás 16:00 horas
SIS N° 247/2016

*Empenho não prévio devido a abertura do orçamento ter ocorrido no dia 18/01/2016.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
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Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de um treinamento no Hemocentro de Santa Maria sobre aférese (método de doação de sangue).
Local de deslocamento: Santa Maria
Número de diárias: 02 (duas) pernoites
Saída: 13/01/2016 ás 17:00 horas
Retorno: 15/01/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 11693/2015

*Empenho não prévio devido a abertura do orçamento ter ocorrido no dia 18/01/2016.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000341,6800</VALOR_ITEM> <CREDOR>OLIVIA WYSE FARIA                                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/01/19 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de um treinamento no Hemocentro de Santa Maria sobre aférese (método de doação de sangue).
Local de deslocamento: Santa Maria
Número de diárias: 02 (duas) pernoites
Saída: 13/01/2016 ás 17:00 horas
Retorno: 15/01/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 11693/2015

*Empenho não prévio devido a abertura do orçamento ter ocorrido no dia 18/01/2016.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000341,6800</VALOR_ITEM> <CREDOR>DIONE LIMA BRAZ                                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/01/19 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O motorista irá transportar servidoras que participarão de um treinamento no Hemocentro de Santa Maria sobre aférese (método de doação de sangue).
Local de deslocamento: Santa Maria
Número de diárias: 02 (duas) pernoites
Saída: 13/01/2016 ás 17:00 horas
Retorno: 15/01/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 11694/2015

*Empenho não prévio devido a abertura do orçamento ter ocorrido no dia 18/01/2016.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor fará logística de materiais do Hemocentro de Pelotas, bem como, entrega de materiais na UFRGS, Hospital de Clínicas e rotinas que envolvem o Hemopel.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 14/01/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 14/01/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 320/2016

*Empenho não prévio devido a abertura do orçamento ter ocorrido no dia 18/01/2016.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá levar bolsas de sangue para pacientes que estão internados na Santa Casa de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 13/01/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 13/01/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 350/2016

*Empenho não prévio devido a abertura do orçamento ter ocorrido no dia 18/01/2016.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS SALDANHA DO NASCIMENTO                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/01/19 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000157/2021        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>alexandre</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000099,95</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor fará logística de materiais do Hemocentro de Pelotas, bem como, entrega de materiais na UFRGS, Hospital de Clínicas e rotinas que envolvem o Hemopel.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 21/01/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 21/01/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 149/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: Oficial Administrativo
Programa do evento/atividade: Servidor fará logística de materiais do Hemocentro de Pelotas, bem como, entrega de materiais na UFRGS, Hospital de Clínicas e rotinas que envolvem o Hemopel.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 21/01/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 21/01/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 149/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: Oficial Administrativo
Programa do evento/atividade: Servidor fará logística de materiais do Hemocentro de Pelotas, bem como, entrega de materiais na UFRGS, Hospital de Clínicas e rotinas que envolvem o Hemopel.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 21/01/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 21/01/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 149/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor fará logística de materiais do Hemocentro de Pelotas, bem como, entrega de materiais na UFRGS, Hospital de Clínicas e rotinas que envolvem o Hemopel.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 28/01/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 28/01/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 162/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/01/19 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Oficial Administrativo
Programa do evento/atividade: Servidor fará logística de materiais do Hemocentro de Pelotas, bem como, entrega de materiais na UFRGS, Hospital de Clínicas e rotinas que envolvem o Hemopel.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 28/01/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 28/01/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 162/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: Motorista
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Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 27/01/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 27/01/2016 ás 16:30 horas
SIS N° 351/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O motorista irá transportar servidores que irão realizar Coleta Externa em Bagé, para abastecimento do estoque do Hemopel, bem como atender a demanda do município conveniado.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 27/01/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 27/01/2016 ás 16:30 horas
SIS N° 184/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: A servidora irá realizar Coleta Externa em Bagé, para abastecimento do estoque do Hemopel, bem como atender a demanda do município conveniado.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 27/01/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 27/01/2016 ás 16:30 horas
SIS N° 184/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: A servidora irá realizar Coleta Externa em Bagé, para abastecimento do estoque do Hemopel, bem como atender a demanda do município conveniado.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 27/01/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 27/01/2016 ás 16:30 horas
SIS N° 184/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: Técnica Enfermagem
Programa do evento/atividade: A servidora irá realizar Coleta Externa em Bagé, para abastecimento do estoque do Hemopel, bem como atender a demanda do município conveniado.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 27/01/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 27/01/2016 ás 16:30 horas
SIS N° 184/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Técnico Enfermagem
Programa do evento/atividade: A servidora irá realizar Coleta Externa em Bagé, para abastecimento do estoque do Hemopel, bem como atender a demanda do município conveniado.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 27/01/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 27/01/2016 ás 16:30 horas
SIS N° 184/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Técnica Enfermagem
Programa do evento/atividade: A servidora irá realizar Coleta Externa em Bagé, para abastecimento do estoque do Hemopel, bem como atender a demanda do município conveniado.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 27/01/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 27/01/2016 ás 16:30 horas
SIS N° 184/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Assistente Social
Programa do evento/atividade: A servidora irá realizar Coleta Externa em Bagé, para abastecimento do estoque do Hemopel, bem como atender a demanda do município conveniado.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 27/01/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 27/01/2016 ás 16:30 horas
SIS N° 195/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>GISELE DO SACRAMENTO ORTIZ                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/01/19 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Local de deslocamento: São Lourenço do Sul
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 30/01/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 30/01/2016 ás 16:30 horas
SIS N° 137/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
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Local de deslocamento: São Lourenço do Sul
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 30/01/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 30/01/2016 ás 16:30 horas
SIS N° 137/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
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Função: Técnica Enfermagem
Programa do evento/atividade: A servidora irá realizar Coleta Externa em São Lourenço do Sul, para abastecimento do estoque do Hemopel, bem como atender a demanda do município conveniado.
Local de deslocamento: São Lourenço do Sul
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 30/01/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 30/01/2016 ás 16:30 horas
SIS N° 137/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Técnica Enfermagem
Programa do evento/atividade: A servidora irá realizar Coleta Externa em São Lourenço do Sul, para abastecimento do estoque do Hemopel, bem como atender a demanda do município conveniado.
Local de deslocamento: São Lourenço do Sul
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 30/01/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 30/01/2016 ás 16:30 horas
SIS N° 137/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Agente Administrativo
Programa do evento/atividade: O servidor irá realizar Coleta Externa em São Lourenço do Sul, para abastecimento do estoque do Hemopel, bem como atender a demanda do município conveniado.
Local de deslocamento: São Lourenço do Sul
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 30/01/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 30/01/2016 ás 16:30 horas
SIS N° 137/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000213/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/MARIA/SLS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Auxiliar de Enfermagem
Função: Auxiliar de Enfermagem
Programa do evento/atividade: A servidora irá realizar Coleta Externa em São Lourenço do Sul, para abastecimento do estoque do Hemopel, bem como atender a demanda do município conveniado.
Local de deslocamento: São Lourenço do Sul
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 30/01/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 30/01/2016 ás 16:30 horas
SIS N° 242/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: Assistente Social
Programa do evento/atividade: A servidora irá realizar Coleta Externa em São Lourenço do Sul, para abastecimento do estoque do Hemopel, bem como atender a demanda do município conveniado.
Local de deslocamento: São Lourenço do Sul
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 30/01/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 30/01/2016 ás 16:30 horas
SIS N° 194/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000216/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ANDRE/SLS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O motorista irá transportar servidores que irão realizar Coleta Externa em São Lourenço do Sul, para abastecimento do estoque do Hemopel, bem como atender a demanda do município conveniado.
Local de deslocamento: São Lourenço do Sul
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 30/01/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 30/01/2016 ás 16:30 horas
SIS N° 353/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS SALDANHA DO NASCIMENTO                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/01/19 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor fará logística de materiais do Hemocentro de Pelotas, bem como, entrega de materiais na UFRGS, Hospital de Clínicas e rotinas que envolvem o Hemopel.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 04/02/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 04/02/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 358/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Oficial Administrativo
Programa do evento/atividade: Servidor fará logística de materiais do Hemocentro de Pelotas, bem como, entrega de materiais na UFRGS, Hospital de Clínicas e rotinas que envolvem o Hemopel.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 04/02/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 04/02/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 358/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000219/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/MARIA/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Auxiliar de Enfermagem
Função: Auxiliar de Enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidora fará logística de materiais do Hemocentro de Pelotas, bem como, entrega de materiais na UFRGS, Hospital de Clínicas e rotinas que envolvem o Hemopel.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 04/02/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 04/02/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 358/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O motorista irá levar bolsas de sangue para pacientes que estão internados na Santa Casa de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 10/02/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 10/02/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 364/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor fará logística de materiais do Hemocentro de Pelotas, bem como, entrega de materiais na UFRGS, Hospital de Clínicas e rotinas que envolvem o Hemopel.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 11/02/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 11/02/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 359/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Oficial Administrativo
Programa do evento/atividade: Servidor fará logística de materiais do Hemocentro de Pelotas, bem como, entrega de materiais na UFRGS, Hospital de Clínicas e rotinas que envolvem o Hemopel.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 11/02/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 11/02/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 359/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: Auxiliar de Enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor fará logística de materiais do Hemocentro de Pelotas, bem como, entrega de materiais na UFRGS, Hospital de Clínicas e rotinas que envolvem o Hemopel.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 11/02/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 11/02/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 359/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor fará logística de materiais do Hemocentro de Pelotas, bem como, entrega de materiais na UFRGS, Hospital de Clínicas e rotinas que envolvem o Hemopel.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 18/02/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 18/02/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 360/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: Oficial Administrativo
Programa do evento/atividade: Servidor fará logística de materiais do Hemocentro de Pelotas, bem como, entrega de materiais na UFRGS, Hospital de Clínicas e rotinas que envolvem o Hemopel.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 18/02/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 18/02/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 360/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: Auxiliar de Enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidora fará logística de materiais do Hemocentro de Pelotas, bem como, entrega de materiais na UFRGS, Hospital de Clínicas e rotinas que envolvem o Hemopel.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 18/02/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 18/02/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 360/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARIA CLARICE PEDROZO DOS SANTOS                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/01/19 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá transportar material biológico do laboratório municipal para o laboratório da FURG em Rio Grande.
Local de deslocamento: Rio Grande
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 18/01/2016 ás 10:00 horas
Retorno: 18/01/2016 ás 14:00 horas
SIS N° 476/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 33.661-0
BANCO DO BRASIL

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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000235/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/CLAITON/RG</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá transportar material biológico do laboratório municipal para o laboratório da FURG em Rio Grande.
Local de deslocamento: Rio Grande
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 11/01/2016 ás 09:00 horas
Retorno: 11/01/2016 ás 14:00 horas
SIS N° 279/2016

*Empenho não prévio devido a abertura do orçamento ter ocorrido no dia 18/01/2016.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá transportar material biológico do laboratório municipal para o laboratório da FURG em Rio Grande.
Local de deslocamento: Rio Grande
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 20/01/2016 ás 10:00 horas
Retorno: 20/01/2016 ás 15:00 horas
SIS N° 591/2016


VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 21/01/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 21/01/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 592/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 33.661-0
BANCO DO BRASIL
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Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 19/01/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 19/01/2016 ás 21:00 horas
SIS N° 11673/2015

VERBA: SOS - SAMU Regional
Fonte: 4170
C/C 04.125.397.0-4
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Função: Técnico Enfermagem
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente EMERSON DA ROSA DONINI (16 anos, paciente com diparesia epastica por encefalopatia crônica infantil, cirúrgia nos joelhos, Processo Judicial N° 022/5.15.0000389-9) e acompanhante, para fisioterapia e psicologia no Educandario em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 19/01/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 19/01/2016 ás 21:00 horas
SIS N° 11673/2015

VERBA: SOS - SAMU Regional
Fonte: 4170
C/C 04.125.397.0-4
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000318/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS: 501/2023</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000118,66</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000118,6600</VALOR_ITEM> <CREDOR>CARLA CONCEICAO CARDOSO DA SILVA                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/01/20 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000319/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - diaria</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000186,94</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da Secretária Arita Bergmann, para inauguração do convênio de cirúrgias de cataratas firmado entre SMS e Santa Casa de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 14/01/2016 ás 08:30 horas
Retorno: 14/01/2016 ás 16:00 horas
SIS N° 377/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 33.661-0
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000323/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ARITA/BAGÉ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000148,33</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Secretária de Saúde
Função: Secretária de Saúde
Programa do evento/atividade: Participar da inauguração do convênio de cirúrgias de cataratas firmado entre SMS e Santa Casa de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 14/01/2016 ás 09:00 horas
Retorno: 14/01/2016 ás 16:00 horas
SIS N° 376/2016

*Empenho não prévio devido a abertura do orçamento ter ocorrido no dia 18/01/2016.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 33.661-0
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000148,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>ARITA GILDA HUBNER BERGMANN                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/01/20 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente BRYAN KRUGER CASTRO (3 anos, paciente com leucemia, imunidade baixa) e acompanhante, para consulta onco-pediatra, exame de sangue e quimioterapia no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e do paciente JOSE GABRIEL DE OLIVEIRA CORREA (66 anos, paciente portador de insuficiência renal crônica) e acompanhante, para consulta e exames no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 19/01/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 19/01/2016 ás 20:00 horas
SIS N° 459/2016 e 20/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
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BANCO DO BRASIL
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VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
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VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
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VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
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VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
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VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
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VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
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VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
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VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
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Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 19/01/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 19/01/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 259/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
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VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
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VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
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VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
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VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
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Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 20/01/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 20/01/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 546/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
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VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
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VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
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VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
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VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
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VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
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VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
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VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
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VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
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VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
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VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
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VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
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VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
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VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
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VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
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</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000093,4700</VALOR_ITEM> <CREDOR>GELSON GARCIA DUTRA                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/01/24 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000378/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária - Paulo</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Enfermagem
Função: Enfermagem
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente MIKE DE MOURA, para consulta na URCAMP. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 05/01/2018 ás 05:30 horas
Retorno: 05/01/2018 ás 13:30 horas
SIS N° 158/2018

*Empenho não prévio devido a abertura do orçamento 2018.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 006/624057-0  AG:2820
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAULO SERGIO ALVAIDES MARTINS                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/01/31 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000379/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária - Vitor</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Condutor
Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente MARIANA HARTWIG PERLEBERG, para emergência do Hospital de Clínicas. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 26/01/2018 ás 03:00 horas
Retorno: 26/01/2018 ás 10:30 horas
SIS N° 955/2018

*Empenho não prévio devido a abertura do orçamento 2018.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 006/624057-0  AG:2820
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>VITOR AIRAM RANGEL NUNES                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/01/31 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000380/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária Ana Susi</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000996,32</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Valor estimativo referente ao pagamento de pernoites e/ou estadas, no período de 01/01/2018 a 28/02/2018, referente aos meses de janeiro e fevereiro, para os servidores que realizarão ou acompanharão o transporte de pacientes SUS em TFD.


VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 006/624057-0  AG:2820
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000996,3200</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANA SUSI DA SILVA BLANKE                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/01/31 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000380/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária Ana Susi</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000996,32</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Valor estimativo referente ao pagamento de pernoites e/ou estadas, no período de 01/01/2018 a 28/02/2018, referente aos meses de janeiro e fevereiro, para os servidores que realizarão ou acompanharão o transporte de pacientes SUS em TFD.


VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 006/624057-0  AG:2820
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000996,3200</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANA SUSI DA SILVA BLANKE                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/01/31 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000380/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária Ana Susi</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000996,32</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Valor estimativo referente ao pagamento de pernoites e/ou estadas, no período de 01/01/2018 a 28/02/2018, referente aos meses de janeiro e fevereiro, para os servidores que realizarão ou acompanharão o transporte de pacientes SUS em TFD.


VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 006/624057-0  AG:2820
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000996,3200</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANA SUSI DA SILVA BLANKE                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/01/31 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000381/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária - Alexandre</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O servidor sairá de Pelotas para levar bolsas de sangue para pacientes que estão internados na Santa Casa de Bagé, tendo em vista que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 03/01/2018 às 09:30 horas
Retorno: 03/01/2018 às 16:00 horas
SIS N° 193/2018

*Empenho não prévio devido a abertura do orçamento 2018.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/01/31 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000382/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária - Alexandre</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O servidor sairá de Pelotas para levar bolsas de sangue para pacientes que estão internados na Santa Casa de Bagé, tendo em vista que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 10/01/2018 às 09:30 horas
Retorno: 10/01/2018 às 16:00 horas
SIS N° 194/2018

*Empenho não prévio devido a abertura do orçamento 2018.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/01/31 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000383/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária - Alexandre</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O servidor sairá de Pelotas para levar bolsas de sangue para pacientes que estão internados na Santa Casa de Bagé, tendo em vista que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 17/01/2018 às 09:30 horas
Retorno: 17/01/2018 às 16:00 horas
SIS N° 195/2018

*Empenho não prévio devido a abertura do orçamento 2018.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/01/31 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000384/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária - Alexandre</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O servidor sairá de Pelotas para levar bolsas de sangue para pacientes que estão internados na Santa Casa de Bagé, tendo em vista que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 24/01/2018 às 09:30 horas
Retorno: 24/01/2018 às 16:00 horas
SIS N° 196/2018

*Empenho não prévio devido a abertura do orçamento 2018.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O servidor sairá de Pelotas para levar bolsas de sangue para pacientes que estão internados na Santa Casa de Bagé, tendo em vista que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 31/01/2018 às 09:30 horas
Retorno: 31/01/2018 às 16:00 horas
SIS N° 197/2018

*Empenho não prévio devido a abertura do orçamento 2018.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
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Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente SILVIO BERNARDO MILECH (50 anos) para fisioterapia na URCAMP em Bagé, e da paciente NEIDA VASCONSELOS SHWANTZ (62 anos, paciente cadeirante amputada de umas das pernas) e acompanhante, para fisioterapia na URCAMP em Bagé. Transporte destinado a pacientes SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 21/01/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 21/01/2016 ás 15:00 horas
SIS N° 430/2016 e 327/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 33.661-0
BANCO DO BRASIL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente NATALIA RODRIGUES DE AVILA (18 anos, paciente com anemia aplástica idiopática, imunosupressão, com risco de infecção) e acompanhante, para consulta com hematologista e exame ambulatorial no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e da paciente KELEN ROGERIA SANTOS DOS SANTOS (35 anos, paciente transplantada) e acompanhante, para consulta com nefrologista e exame de hemograma e plaquetas no Hospital da PUC em Porto Alegre. Transporte destinado a pacientes SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 21/01/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 21/01/2016 ás 19:00 horas
SIS N° 288/2016 e 11830/2015

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 33.661-0
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 14/01/2016 ás 11:00 horas
Retorno: 14/01/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 379/2016

*Empenho não prévio devido a abertura do orçamento ter ocorrido no dia 18/01/2016.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 33.661-0
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 15/01/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 15/01/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 408/2016

*Empenho não prévio devido a abertura do orçamento ter ocorrido no dia 18/01/2016.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 33.661-0
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Pinheiro Machado
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 15/01/2016 ás 11:00 horas
Retorno: 15/01/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 410/2016

*Empenho não prévio devido a abertura do orçamento ter ocorrido no dia 18/01/2016.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 33.661-0
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Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 19/01/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 19/01/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 479/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 33.661-0
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 04/01/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 04/01/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 11835/2015

*Empenho não prévio devido a abertura do orçamento ter ocorrido no dia 18/01/2016.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 33.661-0
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROSEMERY MORAES RAMOS                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/01/21 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 06/01/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 06/01/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 102/2016

*Empenho não prévio devido a abertura do orçamento ter ocorrido no dia 18/01/2016.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 33.661-0
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</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000280,4100</VALOR_ITEM> <CREDOR>GERSON LEOPOLDINO GONCALVES SOUZA                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/01/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000432/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária - Alexandre</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O servidor saiu de Pelotas para buscar um grupo de doadores de sangue no município de São Lourenço do Sul. Após, retorna ao HEMOPEL com o grupo e, após todos realizarem a doação de sangue, irá levá-los de volta à São Lourenço do Sul.
Local de deslocamento: São Lourenço do Sul
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 06/01/2018 às 08:00 horas
Retorno: 06/01/2018 às 16:00 horas
SIS N° 198/2018

*Empenho não prévio devido a abertura do orçamento 2018.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/01/31 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000432/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO/> <VL_EMPENHO> 00000000129,07</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000129,0700</VALOR_ITEM> <CREDOR>DANIEL VIEIRA GONCALVES                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/01/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000433/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO/> <VL_EMPENHO> 00000000129,07</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000129,0700</VALOR_ITEM> <CREDOR>BERNARDO BARBOSA SEOANE                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/01/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000434/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária - Alexandre</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor atenderá demanda de logística do Hemopel e contemplar rotinas administrativas semanalmente, tendo em vista contrato da FEPPS e SMS e necessidade de intermediar o conserto de materiais, a busca de materiais no Almoxarifado de FEPPS, e ainda entregar amostras de sangue para o cadastro de doadores de medula óssea que é feito 1 vez por semana em Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 04/01/2018 às 09:00 horas
Retorno: 04/01/2018 às 21:00 horas
SIS N° 199/2018

*Empenho não prévio devido a abertura do orçamento 2018.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/01/31 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000435/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/MALHEIRO/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 05/01/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 05/01/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 12/2016

*Empenho não prévio devido a abertura do orçamento ter ocorrido no dia 18/01/2016.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 33.661-0
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOSE ANTONIO DE REZENDE MALHEIRO                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/01/21 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000435/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária - Alexandre</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor atenderá demanda de logística do Hemopel e contemplar rotinas administrativas semanalmente, tendo em vista contrato da FEPPS e SMS e necessidade de intermediar o conserto de materiais, a busca de materiais no Almoxarifado de FEPPS, e ainda entregar amostras de sangue para o cadastro de doadores de medula óssea que é feito 1 vez por semana em Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 11/01/2018 às 09:00 horas
Retorno: 11/01/2018 às 21:00 horas
SIS N° 200/2018

*Empenho não prévio devido a abertura do orçamento 2018.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/01/31 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000435/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS: 36/2023</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000118,66</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000118,6600</VALOR_ITEM> <CREDOR>INEIDA CABREIRA MORAES                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/01/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000436/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/MALHEIRO/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 11/01/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 11/01/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 246/2016

*Empenho não prévio devido a abertura do orçamento ter ocorrido no dia 18/01/2016.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 33.661-0
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOSE ANTONIO DE REZENDE MALHEIRO                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/01/21 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000436/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS: 77/2023</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000118,66</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000118,6600</VALOR_ITEM> <CREDOR>DARCI GIORDANO LIMA HERRERA                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/01/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000437/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária - Leandro</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Oficial Administrativo
Função: Oficial Administrativo
Programa do evento/atividade: Servidor atenderá demanda de logística do Hemopel e contemplar rotinas administrativas semanalmente, tendo em vista contrato da FEPPS e SMS e necessidade de intermediar o conserto de materiais, a busca de materiais no Almoxarifado de FEPPS, e ainda entregar amostras de sangue para o cadastro de doadores de medula óssea que é feito 1 vez por semana em Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 11/01/2018 às 09:00 horas
Retorno: 11/01/2018 às 21:00 horas
SIS N° 200/2018

*Empenho não prévio devido a abertura do orçamento 2018.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>LEANDRO BELTRAO CARRE                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/01/31 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000438/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária - Alexandre</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor atenderá demanda de logística do Hemopel e contemplar rotinas administrativas semanalmente, tendo em vista contrato da FEPPS e SMS e necessidade de intermediar o conserto de materiais, a busca de materiais no Almoxarifado de FEPPS, e ainda entregar amostras de sangue para o cadastro de doadores de medula óssea que é feito 1 vez por semana em Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 18/01/2018 às 09:00 horas
Retorno: 18/01/2018 às 21:00 horas
SIS N° 201/2018

*Empenho não prévio devido a abertura do orçamento 2018.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/01/31 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000439/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária - Leandro</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Oficial Administrativo
Função: Oficial Administrativo
Programa do evento/atividade: Servidor atenderá demanda de logística do Hemopel e contemplar rotinas administrativas semanalmente, tendo em vista contrato da FEPPS e SMS e necessidade de intermediar o conserto de materiais, a busca de materiais no Almoxarifado de FEPPS, e ainda entregar amostras de sangue para o cadastro de doadores de medula óssea que é feito 1 vez por semana em Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 18/01/2018 às 09:00 horas
Retorno: 18/01/2018 às 21:00 horas
SIS N° 201/2018

*Empenho não prévio devido a abertura do orçamento 2018.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>LEANDRO BELTRAO CARRE                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/01/31 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000440/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ROSEMERY/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 08/01/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 08/01/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 201/2016

*Empenho não prévio devido a abertura do orçamento ter ocorrido no dia 18/01/2016.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 33.661-0
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROSEMERY MORAES RAMOS                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/01/21 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000440/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária  -Alexandre</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor atenderá demanda de logística do Hemopel e contemplar rotinas administrativas semanalmente, tendo em vista contrato da FEPPS e SMS e necessidade de intermediar o conserto de materiais, a busca de materiais no Almoxarifado de FEPPS, e ainda entregar amostras de sangue para o cadastro de doadores de medula óssea que é feito 1 vez por semana em Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 25/01/2018 às 09:00 horas
Retorno: 25/01/2018 às 21:00 horas
SIS N° 202/2018

*Empenho não prévio devido a abertura do orçamento 2018.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/01/31 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000441/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária - Leandro</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Oficial Administrativo
Função: Oficial Administrativo
Programa do evento/atividade: Servidor atenderá demanda de logística do Hemopel e contemplar rotinas administrativas semanalmente, tendo em vista contrato da FEPPS e SMS e necessidade de intermediar o conserto de materiais, a busca de materiais no Almoxarifado de FEPPS, e ainda entregar amostras de sangue para o cadastro de doadores de medula óssea que é feito 1 vez por semana em Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 25/01/2018 às 09:00 horas
Retorno: 25/01/2018 às 21:00 horas
SIS N° 202/2018

*Empenho não prévio devido a abertura do orçamento 2018.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>LEANDRO BELTRAO CARRE                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/01/31 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000443/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária Alexandre</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000170,84</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor sairá de Pelotas com o objetivo de buscar bolsas de sangue.
Local de deslocamento: Alegrete
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 08/01/2018 às 18:00 horas
Retorno: 09/01/2018 às 17:00 horas
SIS N° 203/2018

*Empenho não prévio devido a abertura do orçamento 2018.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000170,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/01/31 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 07/01/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 07/01/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 139/2016

*Empenho não prévio devido a abertura do orçamento ter ocorrido no dia 18/01/2016.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 33.661-0
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOSE ANTONIO DE REZENDE MALHEIRO                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/01/21 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Coleta externa de sangue a ser realizada para atendimento da demanda do próprio município conveniado e do Hemopel. O Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS. 
Local de deslocamento: Piratini
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 13/01/2018 às 07:00 horas
Retorno: 13/01/2018 às 17:00 horas
SIS N° 205/2018

*Empenho não prévio devido a abertura do orçamento 2018.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/01/31 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Oficial Administrativo
Programa do evento/atividade: Coleta externa de sangue a ser realizada para atendimento da demanda do próprio município conveniado e do Hemopel. O Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS. 
Local de deslocamento: Piratini
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 13/01/2018 às 07:00 horas
Retorno: 13/01/2018 às 17:00 horas
SIS N° 205/2018

*Empenho não prévio devido a abertura do orçamento 2018.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>LEANDRO BELTRAO CARRE                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/01/31 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000446/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ROSEMERY/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 12/01/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 12/01/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 280/2016

*Empenho não prévio devido a abertura do orçamento ter ocorrido no dia 18/01/2016.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 33.661-0
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROSEMERY MORAES RAMOS                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/01/21 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000446/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS diaria</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000093,47</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000093,4700</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEX SANDRO DE SOUZA GONCALVES                                                                      </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/01/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000447/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária Andrea</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Téc. Enfermagem
Função: Téc. Enfermagem
Programa do evento/atividade: Coleta externa de sangue a ser realizada para atendimento da demanda do próprio município conveniado e do Hemopel. O Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS. 
Local de deslocamento: Piratini
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 13/01/2018 às 07:00 horas
Retorno: 13/01/2018 às 17:00 horas
SIS N° 205/2018

*Empenho não prévio devido a abertura do orçamento 2018.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDREA DA SILVA DOS SANTOS                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/01/31 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: Coleta externa de sangue a ser realizada para atendimento da demanda do próprio município conveniado e do Hemopel. O Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS. 
Local de deslocamento: Piratini
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 13/01/2018 às 07:00 horas
Retorno: 13/01/2018 às 17:00 horas
SIS N° 205/2018

*Empenho não prévio devido a abertura do orçamento 2018.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALINE MACHADO FEIJO                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/01/31 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000450/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Enfermeira
Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: Coleta externa de sangue a ser realizada para atendimento da demanda do próprio município conveniado e do Hemopel. O Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS. 
Local de deslocamento: Piratini
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 13/01/2018 às 07:00 horas
Retorno: 13/01/2018 às 17:00 horas
SIS N° 205/2018

*Empenho não prévio devido a abertura do orçamento 2018.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>AMANDA ANTONOVICK RODRIGUES                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/01/31 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000450/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - diaria</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000373,88</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000373,8800</VALOR_ITEM> <CREDOR>CARLOS ROBERTO MELO DA CUNHA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/01/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: Coleta externa de sangue a ser realizada para atendimento da demanda do próprio município conveniado e do Hemopel. O Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS. 
Local de deslocamento: Piratini
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 13/01/2018 às 07:00 horas
Retorno: 13/01/2018 às 17:00 horas
SIS N° 205/2018

*Empenho não prévio devido a abertura do orçamento 2018.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 14/01/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 14/01/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 372/2016

*Empenho não prévio devido a abertura do orçamento ter ocorrido no dia 18/01/2016.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 33.661-0
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000000,0000</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROSEMERY MORAES RAMOS                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/01/21 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: Coleta externa de sangue a ser realizada para atendimento da demanda do próprio município conveniado e do Hemopel. O Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS. 
Local de deslocamento: Piratini
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 13/01/2018 às 07:00 horas
Retorno: 13/01/2018 às 17:00 horas
SIS N° 205/2018

*Empenho não prévio devido a abertura do orçamento 2018.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>LUCIANE ESCOBAR KRUGER SCHIAVON                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/01/31 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000454/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - diaria</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000186,94</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000455/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O servidor sairá de Pelotas para buscar um grupo de doadores de sangue no município de São Lourenço do Sul. Após, retorna ao HEMOPEL com o grupo e, após todos realizarem a doação de sangue, irá levá-los de volta à São Lourenço do Sul.
Local de deslocamento: São Lourenço do Sul
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 08/01/2018 às 08:00 horas
Retorno: 08/01/2018 às 15:00 horas
SIS N° 242/2018

*Empenho não prévio devido a abertura do orçamento 2018.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O servidor sairá de Pelotas para transportar sangue à Piratini, tendo em vista que o HEMOPEL é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS.
Local de deslocamento: Piratini
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 12/01/2018 às 09:30 horas
Retorno: 12/01/2018 às 18:00 horas
SIS N° 409/2018

*Empenho não prévio devido a abertura do orçamento 2018.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 18/01/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 18/01/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 427/2016


VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
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Função: Motorista
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Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 14/01/2018 às 17:00 horas
Retorno: 15/01/2018 após concluir atividades.
SIS N° 415/2018

*Empenho não prévio devido a abertura do orçamento 2018.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O servidor sairá de Pelotas para levar bolsas de sangue à Piratini.
Local de deslocamento: Piratini
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 19/01/2018 às 09:30 horas
Retorno: 19/01/2018 às 16:00 horas
SIS N° 656/2018

*Empenho não prévio devido a abertura do orçamento 2018.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 13/01/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 13/01/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 324/2016

*Empenho não prévio devido a abertura do orçamento ter ocorrido no dia 18/01/2016.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 33.661-0
BANCO DO BRASIL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor atenderá demanda de logística do Hemopel e contemplar rotinas administrativas semanalmente, tendo em vista contrato da FEPPS e SMS e necessidade de intermediar o conserto de materiais, a busca de materiais no Almoxarifado de FEPPS, e ainda entregar amostras de sangue para o cadastro de doadores de medula óssea que é feito 1 vez por semana em Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 01/02/2018 às 09:00 horas
Retorno: 01/02/2018 às 21:00 horas
SIS N° 238/2018

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/01/31 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente ALESSANDRA MARQUES SCHIAVON, gestante de risco internada na FAU, para o Hospital Conceição em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 15/01/2016 ás 19:00 horas
Retorno: 16/01/2016 ás 03:00 horas
SIS N° 474/2016

*Empenho não prévio devido a abertura do orçamento ter ocorrido no dia 18/01/2016.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 33.661-0
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Função: Oficial Administrativo
Programa do evento/atividade: Servidor atenderá demanda de logística do Hemopel e contemplar rotinas administrativas semanalmente, tendo em vista contrato da FEPPS e SMS e necessidade de intermediar o conserto de materiais, a busca de materiais no Almoxarifado de FEPPS, e ainda entregar amostras de sangue para o cadastro de doadores de medula óssea que é feito 1 vez por semana em Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 01/02/2018 às 09:00 horas
Retorno: 01/02/2018 às 21:00 horas
SIS N° 238/2018

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>LEANDRO BELTRAO CARRE                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/01/31 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente JOÃO PEDRO SILVEIRA DE OLIVEIRA que está em alta na ala de queimados do Hospital Santa Casa de Rio Grande. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Rio Grande
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 04/01/2016 ás 13:00 horas
Retorno: 04/01/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 11/2016

*Empenho não previo devido a abertura do orçamento ter ocorrido no dia 18/01/2016.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 33.661-0
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Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente LUCCA ALVES SOARES que está em alta no Hospital São Lucas da PUC em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 04/01/2016 ás 19:00 horas
Retorno: 05/01/2016 ás 02:00 horas
SIS N° 56/2016

*Empenho não prévio devido a abertura do orçamento ter ocorrido no dia 18/01/2016.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 33.661-0
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Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 08/01/2016 ás 06:00 horas
Retorno: 08/01/2016 ás 19:00 horas
SIS N° 186/2016

*Empenho não previo devido a abertura do orçamento ter ocorrido no dia 18/01/2016.

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Saída: 12/01/2016 ás 06:00 horas
Retorno: 12/01/2016 ás 19:00 horas
SIS N° 293/2016

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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O motorista irá transportar material biológico para ser analisado pelo LACEN em Porto Alegre, e também transportar amostras para análise no Laboratório em Eldorado do Sul.
Local de deslocamento: Eldorado do Sul e Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 15/01/2016 ás 06:00 horas
Retorno: 15/01/2016 ás 19:00 horas
SIS N° 409/2016

*Empenho não previo devido a abertura do orçamento ter ocorrido no dia 18/01/2016.

VERBA: Doenças em Foco
Fonte: 4710
C/C: 15.281-1
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá levar a equipe do CAPS, conselho tutelar, para tratar com a equipe da Santa Casa de São Lourenço do Sul sobre a menor Amanda Victória.. 
Local de deslocamento: São Lourenço do Sul
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 06/01/2016 ás 06:30 horas
Retorno: 06/01/2016 ás 14:30 horas
SIS N° 95/2016

*Empenho não prévio devido a abertura do orçamento ter ocorrido no dia 18/01/2016.

VERBA: Saúde Mental em Rede
Fonte: 4590
C/C: 36.896-2
BANCO DO BRASIL
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000504/2026        </NUM_EMPENHO> <RESUMO/> <VL_EMPENHO> 00000000135,65</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000135,6500</VALOR_ITEM> <CREDOR>LEANDRO BELTRAO CARRE                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002026</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2026/01/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Condutor
Programa do evento/atividade: O servidor participará de reunião do GT Urgência e Emergência.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 24/01/2018 ás 09:00 horas
Retorno: 24/01/2018 ás 21:00 horas
SIS N° 755/2018

*Empenho não prévio devido a abertura do orçamento 2018.

VERBA: Gestão Ambulatorial e Hospitalar
Fonte: 4620
C/C: :006/00624057-0  Ag.: 2820
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE SILVA DA SILVA                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/01/31 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá transportar material biológico do laboratório municipal para o laboratório da FURG em Rio Grande.
Local de deslocamento: Rio Grande
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 06/01/2016 ás 10:00 horas
Retorno: 06/01/2016 ás 14:00 horas
SIS N° 145/2016

*Empenho não prévio devido a abertura do orçamento ter ocorrido no dia 18/01/2016.


VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 33.661-0
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>WELINGTON RIBEIRO GULARTE                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/01/21 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá transportar material biológico do laboratório municipal para o laboratório da FURG em Rio Grande.
Local de deslocamento: Rio Grande
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 04/01/2016 ás 10:00 horas
Retorno: 04/01/2016 ás 14:00 horas
SIS N° 61/2016

*Empenho não prévio devido a abertura do orçamento ter ocorrido no dia 18/01/2016.


VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 33.661-0
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CLAITON CABREIRA BORGES                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/01/21 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Enfermeiro
Programa do evento/atividade: O servidor participará de reunião do GT Urgência e Emergência.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 24/01/2018 ás 09:00 horas
Retorno: 24/01/2018 ás 21:00 horas
SIS N° 755/2018

*Empenho não prévio devido a abertura do orçamento 2018.

VERBA: Gestão Ambulatorial e Hospitalar
Fonte: 4620
C/C: :006/00624057-0  Ag.: 2820
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARCELO RODRIGUES DA ROSA                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/01/31 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000511/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/WELINGTON/RG</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá transportar material biológico do laboratório municipal para o laboratório da FURG em Rio Grande.
Local de deslocamento: Rio Grande
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 13/01/2016 ás 10:00 horas
Retorno: 13/01/2016 ás 14:00 horas
SIS N° 382/2016

*Empenho não prévio devido a abertura do orçamento ter ocorrido no dia 18/01/2016.


VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 33.661-0
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>WELINGTON RIBEIRO GULARTE                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/01/21 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000515/2026        </NUM_EMPENHO> <RESUMO/> <VL_EMPENHO> 00000000406,95</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000271,3000</VALOR_ITEM> <CREDOR>LISIANE SILVA DE LIMA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002026</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2026/01/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000515/2026        </NUM_EMPENHO> <RESUMO/> <VL_EMPENHO> 00000000406,95</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000135,6500</VALOR_ITEM> <CREDOR>LISIANE SILVA DE LIMA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002026</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2026/01/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000520/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000341,68</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O servidor sairá de Pelotas por volta de 17:00 do dia 02/02 com destino à Santa Maria para transporte da Unidade Móvel Estadual. No dia seguinte (03/02) esta unidade será utilizada para campanha de doação de sangue, das 08:00 às 16:00, a ser realizada neste município pelo Hemocentro de Santa Maria. O servidor pernoitará em Santa Maria de 03 a 04/02, quando retorna para Pelotas.
Local de deslocamento: Santa Maria
Número de diárias: 02 (duas) pernoites
Saída: 02/02/2018 às 17:00 horas
Retorno: 04/02/2018 às 16:00 horas
SIS N° 237/2018


VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000341,6800</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/02/01 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000521/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Oficial Administrativo
Função: Oficial Administrativo
Programa do evento/atividade: Servidor atenderá demanda de logística do Hemopel e contemplar rotinas administrativas semanalmente, tendo em vista contrato da FEPPS e SMS e necessidade de intermediar o conserto de materiais, a busca de materiais no Almoxarifado de FEPPS, e ainda entregar amostras de sangue para o cadastro de doadores de medula óssea que é feito 1 vez por semana em Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 15/02/2018 às 09:00 horas
Retorno: 15/02/2018 às 21:00 horas
SIS N° 240/2018


VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>LEANDRO BELTRAO CARRE                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/02/06 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000522/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>
Cargo: Oficial Administrativo
Função: Oficial Administrativo
Programa do evento/atividade: Servidor atenderá demanda de logística do Hemopel e contemplar rotinas administrativas semanalmente, tendo em vista contrato da FEPPS e SMS e necessidade de intermediar o conserto de materiais, a busca de materiais no Almoxarifado de FEPPS, e ainda entregar amostras de sangue para o cadastro de doadores de medula óssea que é feito 1 vez por semana em Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 08/02/2018 às 09:00 horas
Retorno: 08/02/2018 às 21:00 horas
SIS N° 239/2018

VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>LEANDRO BELTRAO CARRE                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/02/06 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000523/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Empenho - Gisele</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Assistente Social
Função: Assistente Social
Programa do evento/atividade: Coleta externa de sangue a ser realizada para atendimento da demanda do próprio município conveniado e do Hemopel. O Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS. 
Local de deslocamento: Pinheiro Machado
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 17/02/2018 às 07:00 horas
Retorno: 17/02/2018 às 17:00 horas
SIS N° 235/2018


VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>GISELE DO SACRAMENTO ORTIZ                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/02/06 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000525/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Iuri</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Oficial Administrativo
Função: Oficial Administrativo
Programa do evento/atividade: Coleta externa de sangue a ser realizada para atendimento da demanda do próprio município conveniado e do Hemopel. O Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS. 
Local de deslocamento: Pinheiro Machado
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 17/02/2018 às 07:00 horas
Retorno: 17/02/2018 às 17:00 horas
SIS N° 235/2018


VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>IURI DE LIMA BERTIN                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/02/06 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000526/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Amanda</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Enfermeira
Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: Coleta externa de sangue a ser realizada para atendimento da demanda do próprio município conveniado e do Hemopel. O Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS. 
Local de deslocamento: Pinheiro Machado
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 17/02/2018 às 07:00 horas
Retorno: 17/02/2018 às 17:00 horas
SIS N° 235/2018


VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>AMANDA ANTONOVICK RODRIGUES                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/02/06 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000528/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Caroline</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Enfermeira
Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: Coleta externa de sangue a ser realizada para atendimento da demanda do próprio município conveniado e do Hemopel. O Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS. 
Local de deslocamento: Pinheiro Machado
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 17/02/2018 às 07:00 horas
Retorno: 17/02/2018 às 17:00 horas
SIS N° 235/2018


VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CAROLINE SILVEIRA PICKERSGILL                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/02/06 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000529/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária.</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Oficial Administrativo
Função: Oficial Administrativo
Programa do evento/atividade: Servidor atenderá demanda de logística do Hemopel e contemplar rotinas administrativas semanalmente, tendo em vista contrato da FEPPS e SMS e necessidade de intermediar o conserto de materiais, a busca de materiais no Almoxarifado de FEPPS, e ainda entregar amostras de sangue para o cadastro de doadores de medula óssea que é feito 1 vez por semana em Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 22/02/2018 às 09:00 horas
Retorno: 22/02/2018 às 21:00 horas
SIS N° 241/2018

VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Fisioterapeuta
Programa do evento/atividade: Coleta externa de sangue a ser realizada para atendimento da demanda do próprio município conveniado e do Hemopel. O Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS. 
Local de deslocamento: Pinheiro Machado
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 17/02/2018 às 07:00 horas
Retorno: 17/02/2018 às 17:00 horas
SIS N° 235/2018


VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Tec. Enfermagem
Programa do evento/atividade: Coleta externa de sangue a ser realizada para atendimento da demanda do próprio município conveniado e do Hemopel. O Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS. 
Local de deslocamento: Pinheiro Machado
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 17/02/2018 às 07:00 horas
Retorno: 17/02/2018 às 17:00 horas
SIS N° 235/2018


VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>MAICON JOHN DE SOUZA BARBOSA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/02/06 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Aux. Enfermagem
Programa do evento/atividade: Coleta externa de sangue a ser realizada para atendimento da demanda do próprio município conveniado e do Hemopel. O Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS. 
Local de deslocamento: Pinheiro Machado
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 17/02/2018 às 07:00 horas
Retorno: 17/02/2018 às 17:00 horas
SIS N° 235/2018


VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001479,2900</VALOR_ITEM> <CREDOR>RAFAEL MONTEIRO SOARES                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002021</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2021/01/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000565/2021        </NUM_EMPENHO> <RESUMO/> <VL_EMPENHO> 00000000029,99</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000029,9900</VALOR_ITEM> <CREDOR>PEDRO HENRIQUE DA SILVA SANTOS                                                                      </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002021</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2021/01/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000572/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS 630/2024</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000774,98</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000258,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>LILIAN ROCHA GOMES TAVARES                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/01/29 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000572/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS 630/2024</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000774,98</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000516,6500</VALOR_ITEM> <CREDOR>LILIAN ROCHA GOMES TAVARES                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/01/29 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000582/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000148,33</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Diretora de Gestão Ambulatorial e Hospitalar
Função: Diretora de Gestão Ambulatorial e Hospitalar
Programa do evento/atividade: A diretora participará de reunião com a Secretária de Saúde de Bagé, para tratar de fluxo de pacientes que aguardam por Radioterapia.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 10/01/2018 às 08:00 horas
Retorno: 10/01/2018 às 19:00 horas
SIS N° 317/2018

*Empenho não prévio devido a abertura do orçamento 2018

VERBA: GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE SAÚDE 
FONTE: 4001
C/C: 81.168-8
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000148,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>SUELEN DA SILVA ARDUIN                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/01/31 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000587/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS 836/2024</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000227,33</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000227,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROBERTA PAGANINI LAURIA RIBEIRO                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/01/26 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000589/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Transportar material biológico para o LACEN.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 12/01/2018 às 06:00 horas
Retorno: 12/01/2018 às 19:00 horas
SIS N° 329/2018

*Empenho não prévio devido a abertura de orçamento 2018.

VERBA: VIGILÂNCIA AMBIENTAL 
Fonte: 4710
C/C: 006/00624057-0  AG: 2820
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS DA SILVA NOGUEIRA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/01/31 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000591/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/EDVALDO/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente EVERTON BILHALVA ROJAHN (7 anos, paciente com epilepsia de grau I de alto risco, causando convulsão, Processo Judicial N° 022/5.15.0000219-1) e acompanhante, para consulta com neurologista no Hospital da PUC em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 18/01/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 18/01/2016 ás 19:00 horas
SIS N° 267/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 33.661-0
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>EDVALDO DOS SANTOS DA GAMA                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/01/18 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000594/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Transportar material biológico para o LACEN.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 26/01/2018 às 06:00 horas
Retorno: 26/01/2018 às 19:00 horas
SIS N° 753/2018

*Empenho não prévio devido a abertura de orçamento 2018.

VERBA: VIGILÂNCIA AMBIENTAL 
Fonte: 4710
C/C: 006/00624057-0  AG: 2820
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS DA SILVA NOGUEIRA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/01/31 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000595/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ERILDO/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente GILSON DE CASTRO COSTA (40 anos, paciente fez transplante de medula óssea) e acompanhante, para consulta com hematologista na Santa Casa de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 18/01/2016 ás 03:30 horas
Retorno: 18/01/2016 ás 15:00 horas
SIS N° 30/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 33.661-0
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ERILDO TANHOTE CORREA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/01/18 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000597/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/VANDERLEI/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente ALESSANDRA DA SILVA PULS (38 anos, paciente convalescendo pós cirúrgia de grandeporte) e acompanhante, para consulta de revisão de cirúrgia na PUC São Lucas em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 15/01/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 15/01/2016 ás 19:00 horas
SIS N° 301/2016

*Empenho não prévio devido a abertura do orçamento ter ocorrido no dia 18/01/2016.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 33.661-0
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>VANDERLEI ESPINDOLA DA SILVA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/01/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000599/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS 86/2024 - MARCIA DOS SANTOS LAGES</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000258,33</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000258,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARCIA DOS SANTOS LAGES                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/01/09 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000600/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS 86/2024</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000258,33</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000258,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>GISELE DO SACRAMENTO ORTIZ                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/01/09 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000601/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ERILDO/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente VICTORIA RIPPOL CARDOSO (17 anos, paciente transplantada de medula óssea, Processo Judicial N° 022/5.13.0000939-7) e acompanhante, para exames no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e do paciente GUILHERME ARAUJO AMARAL (9 anos, paciente com câncer no pulmão, figado, abdomém e costela) e acompanhante, para consulta com urologista e exames no Hospital Santo Antônio em Porto Alegre. Transporte destinado a pacientes SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 14/01/2016 ás 02:30 horas
Retorno: 14/01/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 169/2016 e 11605/2015

*Empenho não prévio devido a abertura do orçamento ter ocorrido no dia 18/01/2016.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 33.661-0
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ERILDO TANHOTE CORREA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/01/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000606/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Pagto diária</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Chefe do Departamento de Vigilância Sanitária
Função: Chefe do Departamento de Vigilância Sanitária
Programa do evento/atividade: Servidor participará de atividades do III Fórum Social Mundial da População Idosa.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 24/01/2018 ás 05:30 horas
Retorno: 24/01/2018 às 19:00 horas
SIS N° 541/2018

*Empenho não prévio devido a abertura do orçamento 2018

VERBA: VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
Fonte: 4760
C/C: 00624057-0 Ag.: 2820
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>SIDNEI LOURO JORGE JUNIOR                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/01/31 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000611/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/EDVALDO/CANOAS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente RAFAELA BERNEIRA MARINS (34 anos, paciente com obesidade mórbida, Processo Judicial N° 022/1.11.0015251-0) e acompanhante, para consulta com cadiologista no Hospital Universitário Canoas em Canoas. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Canoas
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 14/01/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 14/01/2016 ás 19:00 horas
SIS N° 58/2016

*Empenho não prévio devido a abertura do orçamento ter ocorrido no dia 18/01/2016.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 33.661-0
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>EDVALDO DOS SANTOS DA GAMA                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/01/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000611/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Pagto diária</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor transportará equipe do VISA que participará de evento em Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 24/01/2018 ás 05:30 horas
Retorno: 24/01/2018 às 19:00 horas
SIS N° 542/2018

*Empenho não prévio devido a abertura do orçamento 2018

VERBA: VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
Fonte: 4760
C/C: 00624057-0 Ag.: 2820
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>PEDRO HENRIQUE DA SILVA SANTOS                                                                      </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/01/31 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente LEONIDAS GOMES (72 anos, paciente deficiente físico com amputação de um dos membros e deficiente visual com dificuldade de locomoção) e acompanhante, para consulta com oftalmo no IAPI em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 13/01/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 13/01/2016 ás 19:00 horas
SIS N° 263/2016

*Empenho não prévio devido a abertura do orçamento ter ocorrido no dia 18/01/2016.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 33.661-0
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente ENILDA SILVEIRA SOARES (54 anos, paciente com dor crônica e paralisia em consequência de cirúrgia na coluna vertebral) e acompanhante, para internação no Hospital Conceição em Porto Alegre, e do paciente RENAN MACJHADO DE OLIVEIRA (8 anos, paciente guiobascoma, deficiente visual, cadeirantecom imunidade baixa) e acompanhante, para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a pacientes SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 12/01/2016 ás 06:00 horas
Retorno: 12/01/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 11687/2015 e 212/2016

*Empenho não prévio devido a abertura do orçamento ter ocorrido no dia 18/01/2016.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 33.661-0
BANCO DO BRASIL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá deslocar a Motolância a Porto Alegre, para troca do KIT Sirene na autorizada Luz de Ouro da empresa Rotan.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 19/01/2016 ás 10:00 horas
Retorno: 19/01/2016 ás 19:00 horas
SIS N° 462/2016

VERBA: SOS - SAMU Regional
Fonte: 4170
C/C 04.125.397.0-4
BANRISUL
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Função: Técnico de Enfermagem
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente MARIA ANTONIA DA SILVA SOUZA (4 anos, paciente com imunidade baixa, gastrotomia e faz uso traquiostomia, cadeirante, Processo Judicial N° 022/5.15.0000128-4) e acompanhante, para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Ambulância)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 18/01/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 18/01/2016 ás 22:00 horas
SIS N° 266/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 33.661-0
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Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente MARIA ANTONIA DA SILVA SOUZA (4 anos, paciente com imunidade baixa, gastrotomia e faz uso traquiostomia, cadeirante, Processo Judicial N° 022/5.15.0000128-4) e acompanhante, para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Ambulância)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 18/01/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 18/01/2016 ás 22:00 horas
SIS N° 266/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 33.661-0
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente LUAN GUSTAVO LIMA DA SILVA (18 anos, paciente com neoplasia maligna dos ossos e cartilagens articulares de membros não especificado, amputação de membro inferior esquerdo, Processo Judicial N° 022/5.13.0001233-9) e acompanhante, para quimioterapia no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 12/01/2016 ás 06:00 horas
Retorno: 12/01/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 258/2016

*Empenho não prévio devido a abertura do orçamento ter ocorrido no dia 18/01/2016.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 33.661-0
BANCO DO BRASIL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente GIOVANA MACIEL LACERDA (11 anos, paciente realizou transplante de bexiga, cadeirante) e acompanhante, para exame de ressonância coluna lombar na Santa Casa de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 10/01/2016 ás 06:00 horas
Retorno: 10/01/2016 ás 16:00 horas
SIS N° 11683/2015

*Empenho não prévio devido a abertura do orçamento ter ocorrido no dia 18/01/2016.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 33.661-0
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000653/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/VANDERLEI/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente  RUTE REGINA CRUZ LIMA (56 anos, paciente transplantada renal, obesa, diabética, com degeneração do quadril, gota nas mãos), para consulta no Hospital da PUC em Porto Alegre, e do paciente FRANCISCO CEDENIR UGOSKI (60 anos, paciente cadeirante, amputado dos dois pés e problemas visuais) e acompanhante, para consulta com oftalmo na Santa Casa de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 08/01/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 08/01/2016 ás 15:00 horas
SIS N° 11657/2015 e 11700/2015

*Empenho não prévio devido a abertura do orçamento ter ocorrido no dia 18/01/2016.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 33.661-0
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000686/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS: 1119/2023</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000118,66</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000118,6600</VALOR_ITEM> <CREDOR>LISIANE SILVA DE LIMA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/01/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Téc. Enfermagem
Programa do evento/atividade: Coleta externa de sangue a ser realizada para atendimento da demanda do próprio município conveniado e do Hemopel. O Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS. 
Local de deslocamento: Piratini
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 13/01/2018 às 07:00 horas
Retorno: 13/01/2018 às 17:00 horas
SIS N° 205/2018

*Empenho não prévio devido a abertura do orçamento 2018.

VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>GRACE LIMA DA SILVA                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/01/31 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000687/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS: 1123/2023</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000118,66</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000118,6600</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/01/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000688/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/EDVALO/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente ALESSANDRA DA SILVA PULS (38 anos, paciente convalescendo pós cirúrgia de grande porte) e acompanhante, para consulta de revisão de cirúrgia na PUC São Lucas em Porto Alegre, e do paciente ESCLEY FROTA RODRIGUES (8 anos, paciente com leucemia linfoblástica aguda) e acompanhante, para exame e quimioterapia intratecal ( PL) no Hospital Conceição em Porto Alegre. Transporte destinado a pacientes SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 08/01/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 08/01/2016 ás 20:00 horas
SIS N° 106/2016 e 104/2016
*Empenho não prévio devido a abertura do orçamento ter ocorrido no dia 18/01/2016.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 33.661-0
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>EDVALDO DOS SANTOS DA GAMA                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/01/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000689/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Téc. Enfermagem
Função: Téc. Enfermagem
Programa do evento/atividade: Coleta externa de sangue a ser realizada para atendimento da demanda do próprio município conveniado e do Hemopel. O Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS. 
Local de deslocamento: Pinheiro Machado
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 17/02/2018 às 07:00 horas
Retorno: 17/02/2018 às 17:00 horas
SIS N° 235/2018

*Empenho não prévio devido a abertura do orçamento 2018.

VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>GRACE LIMA DA SILVA                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/02/08 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000689/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS: 1124/2023</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000118,66</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000118,6600</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/01/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000691/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Transportar material biológico para o LACEN.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 05/01/2018 às 04:00 horas
Retorno: 05/01/2018 às 19:00 horas
SIS N° 170/2018

*Empenho não prévio devido a abertura de orçamento 2018.

VERBA: VIGILÂNCIA AMBIENTAL 
Fonte: 4710
C/C: 006/00624057-0  AG: 2820
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000697/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/EDVALDO/CANOAS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente RAFAELA BERNEIRA MARINS (34 anos, paciente com obesidade mórbida) e acompanhante, para consulta com gastro no Hospital Universitário Canoas em Canoas. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Canoas
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 11/01/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 11/01/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 57/2016

*Empenho não prévio devido a abertura do orçamento ter ocorrido no dia 18/01/2016.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 33.661-0
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>EDVALDO DOS SANTOS DA GAMA                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/01/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente VERA REGINA DOS SANTOS VASCONSELOS (58 anos, paciente cadeirante, não tem as duas pernas) e acompanhante, para fisioterapia na URCAMP em Bagé, e do paciente NEIDA VASCONSELOS SHWANTZ (62 anos, paciente cadeirante amputada de uma das pernas) e acompanhante, para fisioterapia na URCAMP em Bagé. Transporte destinados a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 07/01/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 07/01/2016 após fisioterapia
SIS N° 11665/2015 e 62/2016

*Empenho não prévio devido a abertura do orçamento ter ocorrido no dia 18/01/2016.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 33.661-0
BANCO DO BRASIL:
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000699/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS: 1125/2023</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000118,66</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000118,6600</VALOR_ITEM> <CREDOR>LEANDRO BELTRAO CARRE                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/01/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000700/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ERILDO/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente LUAN GUSTAVO LIMA DA SILVA (18 anos, paciente com neoplasia maligna dos ossos e cartilagens articulares de membros não especificado, amputação de membro inferior esquerdo, Processo Judicial N° 022/5.13.0001233-9) e acompanhante, para consulta, exame e quimioterapia no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 05/01/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 05/01/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 11771/2015

*Empenho não prévio devido a abertura do orçamento ter ocorrido no dia 18/01/2016.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 33.661-0
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ERILDO TANHOTE CORREA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/01/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Transportar material biológico para o LACEN.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 19/01/2018 às 04:00 horas
Retorno: 19/01/2018 às 19:00 horas
SIS N° 554/2018

*Empenho não prévio devido a abertura de orçamento 2018.

VERBA: VIGILÂNCIA AMBIENTAL 
Fonte: 4710
C/C: 006/00624057-0  AG: 2820
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RAQUEL LUCAS DE MEDEIROS                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/01/31 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000704/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/EDVALDO/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente FRANCISCO CEDENIR UGOSKI (61 anos, paciente cadeirante, amputado dos dois pés e problemas visuais) e acompanhante, para fisioterapia na URCAMP em Bagé. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 05/01/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 05/01/2016 ás 14:00 horas
SIS N° 11696/2015

*Empenho não prévio devido a abertura do orçamento ter ocorrido no dia 18/01/2016.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 33.661-0
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>EDVALDO DOS SANTOS DA GAMA                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/01/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000707/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS: 1263/2023</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000118,66</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000118,6600</VALOR_ITEM> <CREDOR>GISELI COLLARES FERREIRA                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/01/26 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000713/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/VANDERLEI/SM</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente GLAUCIA PAIVA GONÇALVES (28 anos, paciente com leucemia em tratamento quimioterápico, aguardando transplante de medula) e acompanhante, para consulta com oncologista e exame no Hospital Universitário de Santa Maria. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Santa Maria
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 04/01/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 04/01/2016 após consulta e exame
SIS N° 11820/2015

*Empenho não prévio devido a abertura do orçamento ter ocorrido no dia 18/01/2016.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 33.661-0
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>VANDERLEI ESPINDOLA DA SILVA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/01/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000719/2026        </NUM_EMPENHO> <RESUMO/> <VL_EMPENHO> 00000003730,32</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000339,1200</VALOR_ITEM> <CREDOR>BRUNA ABBUD DA SILVA                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002026</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2026/01/29 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000721/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ERILDO/SA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente KELLY DAIANE GONÇALVES DOS SANTOS (31 anos, paciente com bariátrica, Processo Judicial N° 022/1.11.0017457-3) e acompanhante, para consulta com psicólogo e nutricionista no Hospital Santo Ângelo na cidade de Santo Ângelo. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Santo Ângelo
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 08/01/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 09/01/2016 ás 02:00 horas
SIS N° 51/2016

*Empenho não prévio devido a abertura do orçamento ter ocorrido no dia 18/01/2016.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 33.661-0
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ERILDO TANHOTE CORREA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/01/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000726/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diaria</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Transportar material biológico para o LACEN.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 09/02/2018 às 06:00 horas
Retorno: 09/02/2018 às 19:00 horas
SIS N° 1463/2018


VERBA: VIGILÂNCIA AMBIENTAL 
Fonte: 4710
C/C: 006/00624057-0  AG: 2820
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS DA SILVA NOGUEIRA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/02/08 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000728/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diaria</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 01/02/2018 ás 04:30 horas
Retorno: 01/02/2018 após término das consultas e exames
SIS N° 1235/2018

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 006/624057-0  AG:2820
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS DA SILVA NOGUEIRA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/02/01 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000737/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS 1077/2024 - JAQUELINE</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000248,00</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000002,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000248,0000</VALOR_ITEM> <CREDOR>JAQUELINE MEDEIROS DOS SANTOS                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/01/31 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000738/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO> Diária.</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte de paciente, conforme solicitação do DAU.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 02/02/2018 às 7:30 horas
Retorno: 02/022018 às 15:00 horas
SIS N° 14882/2017


VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 006/624057-0  AG:2820
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RAQUEL LUCAS DE MEDEIROS                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/02/08 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000739/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ALEXANDRE/BAGÉ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente DANIEL GIOVANI RODRIGUES FUCOLO (49 anos, paciente não cadeirante), para fisioterapia na URCAMP em Bagé, e do paciente TASSIO SOTCKER RIBEIRO (21 anos, paciente não cadeirante), para fisioterapia na URCAMP em Bagé, e do paciente JOSE CARLOS LEIVAS DOS SANTOS (74 anos, paciente com amputação de membro inferior e défici visual) e acompanhante, para fisioterapia na URCAMP em Bagé, e da paciente JESSICA JOSIANE BROMBRIL BORGES (22 anos, paciente cadeirante) e acompanhante, para fisioterapia na URCAMP em Bagé. Transporte destinado a pacientes SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 13/01/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 13/01/2016 ás 16:00 horas
SIS N° 313/2016, 314/2016, 221/2016 e 11832/2015

*Empenho não prévio devido a abertura do orçamento ter ocorrido no dia 18/01/2016.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 33.661-0
BANCO DO BRASIL
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Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 12/01/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 12/01/2016 ás 21:00 horas
SIS N° 11671/2015

*Empenho não prévio devido a abertura do orçamento ter ocorrido no dia 18/01/2016.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente KAUA SOUZA DUARTE (8 anos, paciente cadeirante) e acompanhante, para fisioterapia e hidroterapia no Educandário em Porto Alegre, e do paciente EMERSON DA ROSA DONINI (16 anos, paciente com diparesia epástica por encefalopatia crônica infantil, cirúrgia nos joelhos, Processo Judicial N° 022/5.15.0000389-9) e acompanhante, para fisioterapia e psicologia no Educandário em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 08/01/2016 ás 06:30 horas
Retorno: 08/01/2016 ás 21:00 horas
SIS N° 11679/2015 e 11670/2015

*Empenho não prévio devido a abertura do orçamento ter ocorrido no dia 18/01/2016.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 33.661-0
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>SERGIO RENATO HELLWIG                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/01/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Assistente Social
Programa do evento/atividade: Coleta externa de sangue a ser realizada para atendimento da demanda do próprio município conveniado e do Hemopel. O Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS. 
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 23/02/2018 às 17:00 horas
Retorno: 24/02/2018 às 20:00 horas
SIS N° 236/2018

VERBA: Hemocentro
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Função: Oficial Administrativo
Programa do evento/atividade: Coleta externa de sangue a ser realizada para atendimento da demanda do próprio município conveniado e do Hemopel. O Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS. 
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 23/02/2018 às 17:00 horas
Retorno: 24/02/2018 às 20:00 horas
SIS N° 236/2018

VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
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Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: Coleta externa de sangue a ser realizada para atendimento da demanda do próprio município conveniado e do Hemopel. O Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS. 
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 23/02/2018 às 17:00 horas
Retorno: 24/02/2018 às 20:00 horas
SIS N° 236/2018

VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
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Função: Enfermeiro
Programa do evento/atividade: Coleta externa de sangue a ser realizada para atendimento da demanda do próprio município conveniado e do Hemopel. O Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS. 
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 23/02/2018 às 17:00 horas
Retorno: 24/02/2018 às 20:00 horas
SIS N° 236/2018

VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000170,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>LAZARO DE CANTO GOMES                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/02/09 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: Coleta externa de sangue a ser realizada para atendimento da demanda do próprio município conveniado e do Hemopel. O Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS. 
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 23/02/2018 às 17:00 horas
Retorno: 24/02/2018 às 20:00 horas
SIS N° 236/2018

VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Tec. Enfermagem
Programa do evento/atividade: Coleta externa de sangue a ser realizada para atendimento da demanda do próprio município conveniado e do Hemopel. O Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS. 
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 23/02/2018 às 17:00 horas
Retorno: 24/02/2018 às 20:00 horas
SIS N° 236/2018

VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000170,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CARLA VALERIA DO NASCIMENTO                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/02/09 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000839/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000170,84</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Aux. Enfermagem
Função: Aux. Enfermagem
Programa do evento/atividade: Coleta externa de sangue a ser realizada para atendimento da demanda do próprio município conveniado e do Hemopel. O Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS. 
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 23/02/2018 às 17:00 horas
Retorno: 24/02/2018 às 20:00 horas
SIS N° 236/2018

VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000170,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>NARA JUREMA COSTA ROCKEMBACK                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/02/09 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000840/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/SERGIO/BAGÉ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Condutor
Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente DANIEL GIOVANI RODRIGUES FUCOLO (49 anos, paciente não cadeirante), para fisioterapia na URCAMP em Bagé, e da paciente TANIA DAS GRAÇAS SAMPAIO PINTO (56 anos, paciente cadeirante, com amputação de membro) e acompanhante, para fisioterapia na URCAMP em Bagé. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (VIR)
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 06/01/2016 ás 04:30 horas
Retorno: 06/01/2016 ás 16:00 horas
SIS N° 100/2016 e 41/2016

*Empenho não prévio devido a abertura do orçamento ter ocorrido no dia 18/01/2016.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 33.661-0
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>SERGIO RENATO HELLWIG                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/01/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000840/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000170,84</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Tec. Enfermagem
Função: Tec. Enfermagem
Programa do evento/atividade: Coleta externa de sangue a ser realizada para atendimento da demanda do próprio município conveniado e do Hemopel. O Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS. 
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 23/02/2018 às 17:00 horas
Retorno: 24/02/2018 às 20:00 horas
SIS N° 236/2018

VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000170,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>TATIANE VOLZ OTT                                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/02/09 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000843/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS- Diárias</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000028,04</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

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Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 05/01/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 05/01/2016 ás 21:00 horas
SIS N° 11669/2015

*Empenho não prévio devido a abertura do orçamento ter ocorrido no dia 18/01/2016.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente KAUA SOUZA DUARTE (8 anos, paciente cadeirante) e acompanhante, para fisioterapia e hidroterapi no Eduncandario em Porto Alegre, e do paciente  EMERSON DA ROSA DONINI (16 anos, paciente com diparesia epástica por encefalopatia crônica infantil, cirúrgia nos joelhos, Processo Judicial N° 022/5.15.0000389-9) e acompanhante, para fisioterapia e psicologia no Educandario em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 15/01/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 15/01/2016 ás 21:00 horas
SIS N° 11680/2015 e 11672/2015

*Empenho não prévio devido a abertura do orçamento ter ocorrido no dia 18/01/2016.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 33.661-0
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Função: Coordenadora do CEREST
Programa do evento/atividade: Servidora irá participar de reunião no gabinete da Secretária de Saúde do Município de Canguçu, para desenvolver plano de ação para as devidas notificações e visitas as unidades de saúde e pronto atendimento.
Local de deslocamento: Canguçu
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 25/01/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 25/01/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 328/2016

VERBA: Planejando a Saúde do Trabalhador (CEREST)
Fonte: 4210
C/C: 04.125.410.0-8
BANRISUL
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Função: Médico
Programa do evento/atividade: Servidor irá participar de reunião no gabinete da Secretária de Saúde do Município de Canguçu, para desenvolver plano de ação para as devidas notificações e visitas as unidades de saúde e pronto atendimento.
Local de deslocamento: Canguçu
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 25/01/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 25/01/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 328/2016

VERBA: Planejando a Saúde do Trabalhador (CEREST)
Fonte: 4210
C/C: 04.125.410.0-8
BANRISUL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá transportar servidores que irão participar de reunião no gabinete da Secretária de Saúde do Município de Canguçu, para desenvolver plano de ação para as devidas notificações e visitas as unidades de saúde e pronto atendimento.
Local de deslocamento: Canguçu
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 25/01/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 25/01/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 328/2016

VERBA: Planejando a Saúde do Trabalhador (CEREST)
Fonte: 4210
C/C: 04.125.410.0-8
BANRISUL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS SALDANHA DO NASCIMENTO                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/01/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá transportar material biológico para ser analisado no IPVDF em Eldorado do Sul.
Local de deslocamento: Eldorado do Sul
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 22/01/2016 ás 06:00 horas
Retorno: 22/01/2016 ás 19:00 horas
SIS N° 660/2016

VERBA: Doenças em Foco
Fonte: 4710
C/C: 15.281-1
BANCO DO BRASIL
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000929/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS 278/2024 - Ana Paula</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000124,00</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000124,0000</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANA PAULA SILVA DA SILVA                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/01/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000930/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS 278/2024 - Daniel</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000124,00</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000124,0000</VALOR_ITEM> <CREDOR>DANIEL VIEIRA GONCALVES                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/01/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000943/2021        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>sms sis 889</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000099,95</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000099,9500</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROGERIO CELENTE MONTE                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002021</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2021/01/26 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000945/2021        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>sms sis 149</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000029,99</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias no Exterior</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000029,9900</VALOR_ITEM> <CREDOR>ADÃO PATRICK SENA DOS SANTOS                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002021</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2021/02/04 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000963/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/SUELEN/BAGÉ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000148,33</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Chefe de Departamento
Função: Chefe de Departamento
Programa do evento/atividade: A servidora irá acompanhar a Secretária Aita Bergmann em viagem a Bagé, onde irão acompanhar os pacientes para consultas e cirúrgias de catarata.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 14/01/2016 ás 09:00 horas
Retorno: 14/01/2016 ás 19:00 horas
SIS N°  136/2016

*Empenho não prévio devido a abertura do orçamento ter ocorrido no dia 18/01/2016.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 33.661-0
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000148,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>SUELEN DA SILVA ARDUIN                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/01/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001015/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS 1622/2025</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000516,28</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000004,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000516,2800</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/01/31 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001046/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS- Diárias</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000105,15</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000105,1500</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALAYDE MARIA CUNHA FERNANDES                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/02/01 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001050/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/CARLOS/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente ALESSANDRA AGUIRRE LEAL e dois acompanhantes para o aeroporto Salgo Filho. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 24/01/2016 ás 09:00 horas
Retorno: 24/01/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 714/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CARLOS ROBERTO PINTO DE SOUZA                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/01/24 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001063/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/FABIOLA/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Técnica Enfermagem
Função: Técnica Enfermagem
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente VERA LUCIA BORGES DA COSTA (51 anos paciente com insuficiência respiratória tipo hipoventilação alveolar, obesidade mórbida, faz uso de oxigênio domiciliar, hipertensão aterial pulmonar, esteatose hepática, síndrome de apnéia obstrutiva do sono, hernia hiatal, Processo Judicial N° 022/1130008609-0) e acompanhante, para consulta com pneumo no Hospital de Clínicas de Porto Alegre.. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 11/01/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 11/01/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 11652/2015

*Empenho não prévio devido a abertura do orçamento ter ocorrido no dia 18/01/2016.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>FABIOLA NUNES DA ROZA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/01/26 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001066/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ALEXANDRE/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Condutor
Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente VERA LUCIA BORGES DA COSTA (51 anos paciente com insuficiência respiratória tipo hipoventilação alveolar, obesidade mórbida, faz uso de oxigênio domiciliar, hipertensão aterial pulmonar, esteatose hepática, síndrome de apnéia obstrutiva do sono, hernia hiatal, Processo Judicial N° 022/1130008609-0) e acompanhante, para consulta com pneumo no Hospital de Clínicas de Porto Alegre.. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 11/01/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 11/01/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 11652/2015

*Empenho não prévio devido a abertura do orçamento ter ocorrido no dia 18/01/2016.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE SILVA DA SILVA                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/01/26 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001071/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/JORGE/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Condutor
Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente ARTHUR LEMOS LINA (5 meses) do Hospital São Francisco de Paula de Pelotas, para o Hospital da Criança Conceição em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 08/01/2016 ás 15:30 horas
Retorno: 09/01/2016 ás 00:30 horas
SIS N° 251/2016

*Empenho não prévio devido a abertura do orçamento ter ocorrido no dia 18/01/2016.

VERBA: SOS - SAMU Regional
Fonte: 4170
C/C 04.125.397.0-4
BANRISUL
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001074/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/LAURA/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Técnica Enfermagem
Função: Técnica Enfermagem
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente ARTHUR LEMOS LINA (5 meses) do Hospital São Francisco de Paula de Pelotas, para o Hospital da Criança Conceição em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 08/01/2016 ás 15:30 horas
Retorno: 09/01/2016 ás 00:30 horas
SIS N° 251/2016

*Empenho não prévio devido a abertura do orçamento ter ocorrido no dia 18/01/2016.

VERBA: SOS - SAMU Regional
Fonte: 4170
C/C 04.125.397.0-4
BANRISUL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>LAURA GABRIELA GONZALEZ DA SILVA                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/01/26 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001079/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/FABIOLA/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Técnica Enfermagem
Função: Técnica Enfermagem
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente VERA LUCIA BORGES DA COSTA (51 anos, paciente com insuficiência repiratória tipo hipertensão arterial pulmonar, esteatose hepática, sindrome de apnéia obstrutiva do sono, hernia hiatal, Processo Judicial N° 022/1130008609-0) e acompanhante, para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 08/01/2016 ás 09:30 horas
Retorno: 08/01/2016 ás 20:30 horas
SIS N° 11651/2015

*Empenho não prévio devido a abertura do orçamento ter ocorrido no dia 18/01/2016.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>FABIOLA NUNES DA ROZA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/01/26 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001083/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ALEXANDRE/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Condutor
Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente VERA LUCIA BORGES DA COSTA (51 anos, paciente com insuficiência repiratória tipo hipertensão arterial pulmonar, esteatose hepática, sindrome de apnéia obstrutiva do sono, hernia hiatal, Processo Judicial N° 022/1130008609-0) e acompanhante, para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 08/01/2016 ás 09:30 horas
Retorno: 08/01/2016 ás 20:30 horas
SIS N° 11651/2015

*Empenho não prévio devido a abertura do orçamento ter ocorrido no dia 18/01/2016.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE SILVA DA SILVA                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/01/26 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001085/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/GILVAN/RG</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Técnico Enfermagem
Função: Técnico Enfermagem
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente JESSE NESLEY ALVARO MADRUGA (01 ano e sete meses) do Pronto Socorro de Pelotas, para Ala de queimados na Santa Casa de Rio Grande. Transporte destinado  paciente SUS em TFD. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Rio Grande
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 11/01/2016 ás 19:30 horas
Retorno: 11/01/2016 ás 23:30 horas
SIS N° 331/2016

*Empenho não prévio devido a abertura do orçamento ter ocorrido no dia 18/01/2016.

VERBA: SOS - SAMU Regional
Fonte: 4170
C/C 04.125.397.0-4
BANRISUL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>GILVAN GEORGE BERCOT                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/01/26 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001086/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ISAIAS/RG</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Condutor
Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente JESSE NESLEY ALVARO MADRUGA (01 ano e sete meses) do Pronto Socorro de Pelotas, para Ala de queimados na Santa Casa de Rio Grande. Transporte destinado  paciente SUS em TFD. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Rio Grande
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 11/01/2016 ás 19:30 horas
Retorno: 11/01/2016 ás 23:30 horas
SIS N° 331/2016

*Empenho não prévio devido a abertura do orçamento ter ocorrido no dia 18/01/2016.

VERBA: SOS - SAMU Regional
Fonte: 4170
C/C 04.125.397.0-4
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ISAIAS DE OLIVEIRA DUARTE                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/01/26 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001092/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS- Diárias</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000093,47</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000093,4700</VALOR_ITEM> <CREDOR>LEANDRO BELTRAO CARRE                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/02/04 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001096/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/EDMILSON/BAGÉ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 21/01/2016 ás 05:30 horas
Retorno: 21/01/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 602/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 21/01/2016 ás 05:30 horas
Retorno: 21/01/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 606/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
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Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 25/01/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 25/01/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 698/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001111/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ROSEMERY/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 22/01/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 22/01/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 663/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROSEMERY MORAES RAMOS                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/01/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001113/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/CARLOS/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente BRYAN KRUGER DE CASTRO que está em alta hospitalar no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 20/01/2016 ás 18:00 horas
Retorno: 21/01/2016 ás 01:00 horas
SIS N° 611/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CARLOS ROBERTO PINTO DE SOUZA                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/01/20 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001122/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ERILDO/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente VICTORIA RIPPOL CARDOSO (17 anos, paciente transplantada de medula óssea, Processo Judicial N° 022/5.13.0000939-7) e acompanhante, para consulta e exames no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e do paciente MARCIANO DIAS DOS SANTOS (28 anos, paciente cadeirante) e acompanhante, para consulta com neurologista no Hospital de Clínicas de Porto Alegre.. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 22/01/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 22/01/2016 ás 20:00 horas
SIS N° 170/2016 e 11756/2015

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ERILDO TANHOTE CORREA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/01/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001124/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/EDVALDO/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente LUAN GUSTAVO LIMA DA SILVA (18 anos, paciente com neoplasia maligna dos ossos e cartilagens articulares de membros, amputação de membro, Processo Judicial N° 022/5.13.0001233-9) e acompanhante, para quimioterapia no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 25/01/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 25/01/2016 ás 16:00 horas
SIS N° 260/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>EDVALDO DOS SANTOS DA GAMA                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/01/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001128/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/VANDERLEI/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente ASTROGILDO GONÇALVES PINTO (53 anos, paciente com transplante renal), para consulta com nefrologista na Santa Casa de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 22/01/2016 ás 04:030 horas
Retorno: 22/01/2016 ás 16:00 horas
SIS N° 2264/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>VANDERLEI ESPINDOLA DA SILVA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/01/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001132/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ROSEMERY/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidora irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 26/01/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 26/01/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 781/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROSEMERY MORAES RAMOS                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/01/26 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá buscar o paciente JEAN PIERRE DA SILVA DUTRA que está de alta no Hospital da Ulbra em Canoas. (Carro).
Local de deslocamento: Canoas
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 22/01/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 22/01/2016 ás 16:00 horas
SIS N° 629/2016

VERBA: Saúde Mental em Rede
Fonte: 4590
C/C: 36.896-2
BANCO DO BRASIL
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001139/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/EDVALDO/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente GUILHERME ARAUJO AMARAL (9 anos, paciente com cancêr no pulmão, figado, abdomem e costela) e acompanhante, para consulta com dermatologista e exame no Hospital Santo Antônio em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 27/01/2016 ás 03:30 horas
Retorno: 27/01/2016 após consulta e exame
SIS N° 705/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>EDVALDO DOS SANTOS DA GAMA                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/01/26 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001143/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/EDVALDO/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente VICTORIA RIPPOL CARDOSO (17 anos, paciente transplantada de medula óssea, Processo Judicial N° 022/5.13.0000939-7) e acompanhante, para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 26/01/2016 ás 10:30 horas
Retorno: 26/01/2016 após consulta e exame
SIS N° 783/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>EDVALDO DOS SANTOS DA GAMA                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/01/26 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001145/2017        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Empenho de Resto E001145/2017</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000000,00</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Carga Pad 2018</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Lata                                                                                                </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000000,0000</VALOR_ITEM> <CREDOR>SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA - EPP                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002017</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2017/12/31 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001146/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/VANDERLEI/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente LUISA ELENA LARROZA DA SILVA (48 anos, paciente realizou transplante de medula óssea, Processo Judicial N° 022/1.15.0005254-8) e acompanhante, para consulta com hematologista no Hospital Santa Clara em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 25/01/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 25/01/2016 ás 16:00 horas
SIS N° 11766/2015

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>VANDERLEI ESPINDOLA DA SILVA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/01/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001211/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/RENATO/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente ESCLEY FROTA RODRIGUES (8 anos, paciente com leucemia linfoblástica aguda) e acompanhante, par consulta com oncologista, exames e quimioterapia intratecal no Hospital Conceição em Porto Alegre, e do paciente ARTHUR BARBOZA VERGARA (2 anos, paciente retirou tumor da lingua e transplante de medula óssea) e acompanhante, para consulta e exames no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 27/01/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 27/01/2016 ás após consulta, exames e quimioterapia
SIS N° 403/2016 e 336/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RENATO ECHEVERRIA BORGES                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/01/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001214/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ERILDO/SA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000170,84</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente KELLY DAIANE GONÇALVES DOS SANTOS (31 anos, paciente bariátrica, Processo Judicial N° 022/1.11.0017457-3) e acompanhante, para consulta com psicólogo e nutricionista no Hospital Santo Ângelo na cidade de Santo Ângelo. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Santo Ângelo
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 27/01/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 28/01/2016 ás 12:00 horas
SIS N° 52/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000170,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ERILDO TANHOTE CORREA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/01/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001216/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/SERGIO/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Condutor
Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente KAUA SOUZA DUARTE (8 anos, paciente cadeirante) e acompanhante, para fisioterapia e hidroterapia no Educandario em Porto Alegre, e do paciente EMERSON DA ROSA DONINI (16 anos, paciente com diparesia epástica por encefalopatia crônica infantil, cirúrgia nos joelhos, Processo Judicial N° 022/5.15.0000389-9) e acompanhante, para fisioterapia e psicologia no Educandario em Porto Alegre. Transporte destinado a pacientes SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 22/01/2016 ás 06:30 horas
Retorno: 22/01/2016 ás 21:00 horas
SIS N° 11681/2015 e 11674/2015

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>SERGIO RENATO HELLWIG                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/01/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001217/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ERILDO/CANOAS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente RAFAELA BERNEIRA MARINS (34 anos, paciente com obesidade mórbida, Processo Judicial N° 022/1.11.0015251-0) e acompanhante, para consulta com endócrino no Hospital Universitário Canoas em Canoas. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Canoas
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 23/01/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 23/01/2016 ás 14:00 horas
SIS N° 370/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ERILDO TANHOTE CORREA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/01/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001218/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ALEXANDRE/BAGÉ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O motorista irá levar bolsas de sangue para pacientes que estão internados na Santa Casa de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 22/01/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 22/01/2016 ás 16:00 horas
SIS N° 631/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/01/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001218/2021        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS SIS 1369</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000099,95</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000099,9500</VALOR_ITEM> <CREDOR>LEANDRO BELTRAO CARRE                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002021</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2021/02/10 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001222/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ALEXANDRE/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O motorista irá entregar a rotina de amostras de sangue de doadores, para a realização de exames feitos pelo HEMORGS.
Local de deslocamento: Porto Alegre.
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 31/01/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 31/01/2016 ás 16:00 horas
SIS N° 632/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/01/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001222/2021        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS SIS 1369</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000099,95</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001225/2021        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS SIS 1367</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000099,95</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000099,9500</VALOR_ITEM> <CREDOR>LEANDRO BELTRAO CARRE                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002021</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2021/02/10 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001226/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/GILVAN/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Técnico Enfermagem
Função:Técnico Enfermagem
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente FERNANDO CORREA SEVERO (55 anos, paciente transplantado) e acompanhante, para consulta com nefrologista e exame de sangue laboratoriais na Santa Casa de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 12/01/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 12/01/2016 ás 21:00 horas
SIS N° 11824/2015

*Empenho não prévio devido a abertura do orçamento ter ocorrido no dia 18/01/2016.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>GILVAN GEORGE BERCOT                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/01/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente JOÃO PEDRO PINHO DE BARROS do Hospital Escola de Pelotas, para o Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 13/01/2016 ás 6:00 horas
Retorno: 13/01/2016 ás 15:00 horas
SIS N° 341/2016

*Empenho não prévio devido a abertura do orçamento ter ocorrido no dia 18/01/2016.

VERBA: SOS - SAMU Regional
Fonte: 4170
C/C 04.125.397.0-4
BANRISUL
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001234/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/GILVAN/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Técnico Enfermagem
Função: Técnico Enfermagem
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente JOÃO PEDRO PINHO DE BARROS do Hospital Escola de Pelotas, para o Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 13/01/2016 ás 6:00 horas
Retorno: 13/01/2016 ás 15:00 horas
SIS N° 341/2016

*Empenho não prévio devido a abertura do orçamento ter ocorrido no dia 18/01/2016.

VERBA: SOS - SAMU Regional
Fonte: 4170
C/C 04.125.397.0-4
BANRISUL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>GILVAN GEORGE BERCOT                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/01/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001239/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/FABIOLA/RG</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Técnica Enfermagem
Função: Técnica Enfermagem
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente KANDIAL FARIAS MENDES (36 anos), do PS Pelotas, para a Ala de queimados em Rio Grande. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Rio Grande
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 12/01/2016 ás 19:30 horas
Retorno: 12/01/2016 ás 23:30 horas
SIS N° 340/2016

*Empenho não prévio devido a abertura do orçamento ter ocorrido no dia 18/01/2016.

VERBA: SOS - SAMU Regional
Fonte: 4170
C/C 04.125.397.0-4
BANRISUL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>FABIOLA NUNES DA ROZA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/01/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001241/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/VALDECI/RG</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Condutor
Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente KANDIAL FARIAS MENDES (36 anos), do PS Pelotas, para a Ala de queimados em Rio Grande. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Rio Grande
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 12/01/2016 ás 19:30 horas
Retorno: 12/01/2016 ás 23:30 horas
SIS N° 340/2016

*Empenho não prévio devido a abertura do orçamento ter ocorrido no dia 18/01/2016.

VERBA: SOS - SAMU Regional
Fonte: 4170
C/C 04.125.397.0-4
BANRISUL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>VALDECI HESS GONCALVES                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/01/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001244/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/GILVAN/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Técnico Enfermagem
Função: Técnico Enfermagem
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente GUILHERME MUNIZA DA CUNHA do Hospital Santa Casa de Porto Alegre, para sua residência em Pelotas. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 14/01/2016 ás 13:30 horas
Retorno: 14/01/2016 ás 22:30 horas
SIS N° 400/2016

*Empenho não prévio devido a abertura do orçamento ter ocorrido no dia 18/01/2016.

VERBA: SOS - SAMU Regional
Fonte: 4170
C/C 04.125.397.0-4
BANRISUL

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>GILVAN GEORGE BERCOT                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/01/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001245/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/SERGIO/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Condutor
Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente GUILHERME MUNIZ DA CUNHA do Hospital Santa Casa de Porto Alegre, para sua residência em Pelotas. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 14/01/2016 ás 13:30 horas
Retorno: 14/01/2016 ás 22:30 horas
SIS N° 400/2016

*Empenho não prévio devido a abertura do orçamento ter ocorrido no dia 18/01/2016.

VERBA: SOS - SAMU Regional
Fonte: 4170
C/C 04.125.397.0-4
BANRISUL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>SERGIO RENATO HELLWIG                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/01/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001296/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS- Diárias</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000093,47</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000093,4700</VALOR_ITEM> <CREDOR>LEANDRO GARCIA ROSA                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/02/04 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001377/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/MALHEIRO/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 27/01/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 27/01/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 849/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOSE ANTONIO DE REZENDE MALHEIRO                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/01/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 28/01/2016 ás 04:30 horas
Retorno: 28/01/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 937/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>EDMILSON MENEZES LIMA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/01/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001380/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/RODINEI/BAGÉ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 28/01/2016 ás 10:30 horas
Retorno: 28/01/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 939/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RODINEI PELUFFE DE OLIVEIRA                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/01/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001380/2021        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>sms sis 566 taina</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000099,95</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000099,9500</VALOR_ITEM> <CREDOR>TAINA DA SILVA LOPES                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002021</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2021/01/19 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001383/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ROSEMERY/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 28/01/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 28/01/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 922/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROSEMERY MORAES RAMOS                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/01/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001391/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/CLAITON/RG</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá transportar material biológico do laboratório municipal para o laboratório da FURG em Rio Grande.
Local de deslocamento: Rio Grande
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 25/01/2016 ás 10:30 horas
Retorno: 25/01/2016 ás 15:00 horas
SIS N° 936/2016


VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 33.661-0
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CLAITON CABREIRA BORGES                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/01/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá transportar material biológico do laboratório municipal para o laboratório da FURG em Rio Grande.
Local de deslocamento: Rio Grande
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 27/01/2016 ás 10:30 horas
Retorno: 27/01/2016 ás 15:00 horas
SIS N° 900/2016


VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 33.661-0
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>WELINGTON RIBEIRO GULARTE                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/01/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001399/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/VANDERLEI/BAGÉ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente SILVIO BERNARDO MILECH (50 anos), para fisioterapia na URCAMP em Bagé, e da paciente NEIDA VASCONSELOS SHWANTZ (62 anos, paciente cadeirante amputada de uma das pernas), para fisioterapia na URCAMP em Bagé. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 28/01/2016 ás 05:40 horas
Retorno: 28/01/2016 após fisioterapia
SIS N°  780/2016 e 713/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>VANDERLEI ESPINDOLA DA SILVA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/01/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001404/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/SERGIO/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Condutor
Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente EMERSON DA ROSA DONINI (16 anos, paciente com diparesia epástica por encefalopatia crônica infantil. cirúrgia nos joelhos, Processo Judicial N° 022/5.15.0000389-9) e acompanhante, para fisioterapia e psicologia no Educandario em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 26/01/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 26/01/2016 ás 21:00 horas
SIS N° 11675/2015

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>SERGIO RENATO HELLWIG                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/01/26 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001411/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/SHESTER/BAGÉ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Condutor
Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente VANESSA COSTA DOS SANTOS (22 anos), internada na maternidade o HU, para o bloco de obstreticia na Santa Casa de Bagé. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 15/01/2016 ás 15:00 horas
Retorno: 15/01/2016 ás 23:00 horas
SIS N° 431/2016

*Empenho não prévio devido a abertura do orçamento ter ocorrido no dia 18/01/2016

VERBA: SOS - SAMU Regional
Fonte: 4170
C/C 04.125.397.0-4
BANRISUL


</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>SHESTER CARDOSO DAMACENO                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/01/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001419/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ANGELA/SJ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000000,00</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Enfermeira
Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: Servidora irá acompanhar a Secretária Arita Bergmann, para participar de reunião da CIR em São José do Norte.
Local de deslocamento: São José do Norte
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 28/01/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 28/01/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 881/2016


VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 33.661-0
BANCO DO BRASIL


</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000000,0000</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANGELA ROBERTA ALVES LIMA                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/01/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001428/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ARITA/SJ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000148,33</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Secretária de Saúde
Função: Secretária de Saúde
Programa do evento/atividade: Servidora irá  participar de reunião do COSEMS em São José do Norte.
Local de deslocamento: São José do Norte
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 28/01/2016 ás 10:00 horas
Retorno: 28/01/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 923/2016


VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 33.661-0
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000148,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>ARITA GILDA HUBNER BERGMANN                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/01/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001433/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/SUELEN/SJ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000148,33</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Chefe de Departamento
Função: Chefe de Departamento
Programa do evento/atividade: Servidora irá acompanhar a Secretária Arita Bergmann, para participar de reunião do COSEMS em São José do Norte.
Local de deslocamento: São José do Norte
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 28/01/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 28/01/2016 ás 19:00 horas
SIS N° 851/2016


VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 33.661-0
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000148,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>SUELEN DA SILVA ARDUIN                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/01/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001436/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/CARLOS/SJ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá conduzir a Secretária Arita Bergmann, para participar de reunião da CIR em São José do Norte.
Local de deslocamento: São José do Norte
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 28/01/2016 ás 10:00 horas
Retorno: 28/01/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 924/2016


VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 33.661-0
BANCO DO BRASIL

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CARLOS ROBERTO PINTO DE SOUZA                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/01/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001438/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ANDRE/BAGÉ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O motorista irá levar bolsas de sangue para pacientes que estão internados na Santa Casa de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 17/02/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 17/02/2016 ás 16:00 horas
SIS N° 545/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS SALDANHA DO NASCIMENTO                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/01/29 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001439/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ANDRE/BAGÉ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O motorista irá levar bolsas de sangue para pacientes que estão internados na Santa Casa de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 24/02/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 24/02/2016 ás 16:00 horas
SIS N° 365/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS SALDANHA DO NASCIMENTO                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/01/29 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001441/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/MARISTELA/TURUÇU</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Coordenadora do CEREST
Função: Coordenadora do CEREST
Programa do evento/atividade: Servidora irá participar de reunião com a coordenadora geral da saúde do município, para apresentar a política da saúde do trabalhador aos servidores que realizam atendimento nas unidades básicas e pronto atendimento.
Local de deslocamento: Turuçu
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 28/01/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 28/01/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 329/2016

VERBA: Planejando a Saúde do Trabalhador (CEREST)
Fonte: 4210
C/C: 04.125.410.0-8
BANRISUL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARISTELA COSTA IRAZOQUI                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/01/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001442/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ANDRE/TURUÇU</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá transportar servidora para participar de reunião com a coordenadora geral da saúde do município, para apresentar a política da saúde do trabalhador aos servidores que realizam atendimento nas unidades básicas e pronto atendimento.
Local de deslocamento: Turuçu
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 28/01/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 28/01/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 329/2016

VERBA: Planejando a Saúde do Trabalhador (CEREST)
Fonte: 4210
C/C: 04.125.410.0-8
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS SALDANHA DO NASCIMENTO                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/01/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001444/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/RODINEI/PM</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Pinheiro Machado
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 29/01/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 29/01/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 1010/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RODINEI PELUFFE DE OLIVEIRA                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/01/29 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001446/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/MALHEIRO/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 29/01/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 29/01/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 1007/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOSE ANTONIO DE REZENDE MALHEIRO                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/01/29 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001447/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/BENHUR/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Condutor
Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente CLAUDIO LUIZ SCHILLER do PS, para o Banco de Olhos em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 22/01/2016 ás 4:30 horas
Retorno: 22/01/2016 ás 14:00 horas
SIS N° 672/2016

VERBA: SOS - SAMU Regional
Fonte: 4170
C/C 04.125.397.0-4
BANRISUL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>BENHUR MARTINS BRUNO                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/01/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001448/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/GILVAN/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Técnico Enfermagem
Função: Técnico Enfermagem
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente CLAUDIO LUIZ SCHILLER do PS, para o Banco de Olhos em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 22/01/2016 ás 4:30 horas
Retorno: 22/01/2016 ás 14:00 horas
SIS N° 672/2016

VERBA: SOS - SAMU Regional
Fonte: 4170
C/C 04.125.397.0-4
BANRISUL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>GILVAN GEORGE BERCOT                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/01/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001449/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/GILVAN/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Técnico Enfermagem
Função: Técnico Enfermagem
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente MARIA EDUARDA BENGUA VIEIRA do Hospital Santa Casa de Pelotas, para o Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 21/01/2016 ás 13:00 horas
Retorno: 21/01/2016 ás 21:00 horas
SIS N° 650/2016

VERBA: SOS - SAMU Regional
Fonte: 4170
C/C 04.125.397.0-4
BANRISUL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>GILVAN GEORGE BERCOT                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/01/21 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001452/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/SERGIO/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Condutor
Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente MARIA EDUARDA BENGUA VIEIRA do Hospital Santa Casa de Pelotas, para o Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 21/01/2016 ás 13:00 horas
Retorno: 21/01/2016 ás 21:00 horas
SIS N° 650/2016

VERBA: SOS - SAMU Regional
Fonte: 4170
C/C 04.125.397.0-4
BANRISUL

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>SERGIO RENATO HELLWIG                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/01/21 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001454/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/VALDECI/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Condutor
Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente VERA LUCIA BORGES DA COSTA (51 anos, paciente com insuficiência respiratória tipo hipoventilação alveolar, obesidade mórbida, faz uso de oxigênio domiciliar, hipertensão arterialpulmonar, esteatose hepática, síndrome de apneia obstrutiva do sono, hérnia hiatal, Processo Judicial N° 022/1130008609-0) e acompanhante, para consulta com endócrino e exames no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Ambulância)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída:25/01/2016 ás 06:00 horas
Retorno: 25/01/2016 ás 23:00 horas
SIS N° 11654/2015

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>VALDECI HESS GONCALVES                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/01/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001455/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/DARCI/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Técnico Enfermagem
Função: Técnico Enfermagem
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente VERA LUCIA BORGES DA COSTA (51 anos, paciente com insuficiência respiratória tipo hipoventilação alveolar, obesidade mórbida, faz uso de oxigênio domiciliar, hipertensão arterialpulmonar, esteatose hepática, síndrome de apneia obstrutiva do sono, hérnia hiatal, Processo Judicial N° 022/1130008609-0) e acompanhante, para consulta com endócrino e exames no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Ambulância)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída:25/01/2016 ás 06:00 horas
Retorno: 25/01/2016 ás 23:00 horas
SIS N° 11654/2015

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>DARCI LUCIANO SILVA DA SILVA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/01/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001459/2021        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>sms emepnho global samu</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000199,90</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001459/2021        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>sms emepnho global samu</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000199,90</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000199,9000</VALOR_ITEM> <CREDOR>DANIEL VIEIRA GONCALVES                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002021</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2021/02/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001472/2021        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>sms sis 566</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000099,95</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000099,9500</VALOR_ITEM> <CREDOR>KLAUS ALLEND GEHRKE                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002021</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2021/01/19 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001488/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diaria</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Assistente Social
Função: Assistente Social
Programa do evento/atividade: Coleta externa de sangue a ser realizada para atendimento da demanda do próprio município conveniado e do Hemopel. O Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS. 
Local de deslocamento: Pinheiro Machado
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 17/02/2018 às 07:00 horas
Retorno: 17/02/2018 às 17:00 horas
SIS N° 235/2018

VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ADRIANA SOUZA DE MELLO                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/02/17 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001489/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diárias</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Assistente Social
Função: Assistente Social
Programa do evento/atividade: Coleta externa de sangue a ser realizada para atendimento da demanda do próprio município conveniado e do Hemopel. O Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS. 
Local de deslocamento: Piratini
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 13/01/2018 às 08:00 horas
Retorno: 13/01/2018 às 17:00 horas
SIS N° 205/2018

* Empenho não prèvio, pois o orçamento estava fechado.

VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ADRIANA SOUZA DE MELLO                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/02/01 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001501/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diárias</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Transportar material biológico para o LACEN.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 01/02/2018 às 04:00 horas
Retorno: 01/02/2018 às 19:00 horas
SIS N° 1044/2018

VERBA: VIGILÂNCIA AMBIENTAL 
Fonte: 4710
C/C: 006/00624057-0  AG: 2820
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RAQUEL LUCAS DE MEDEIROS                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/02/01 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001516/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/VANDERLEI/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente GUIOMARIO DE OLIVEIRA (61 anos, paciente transplantado, AVC, usuário de fraldas, com dificuldade para caminhar) e acompanhante, para consulta com nefrologista e exames hemograma e plaquetas no Hospital da PUC em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 29/01/2016 ás 02:30 horas
Retorno: 29/01/2016 após consulta e exame
SIS N° 11750/2015

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>VANDERLEI ESPINDOLA DA SILVA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/01/29 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001562/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ANDRE/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O servidor irá transportar material biológico para ser analizado no laboratório LACEN em Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 29/01/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 29/01/2016 ás 19:00 horas
SIS N° 971/2016

*Empenho não prévio devido ao mal funcionamento do SIM no dia 29/01/16.

VERBA: Doenças em Foco
Fonte: 4710
C/C: 15.281-1
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS DA SILVA NOGUEIRA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/02/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001567/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/VALDECI/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Condutor
Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente ISABELLY VASCONSELOS BASTOS do Hospital Escola UFPEL, para o Hospital da Criança Santo Antônio em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 26/01/2016 ás 13:30 horas
Retorno: 26/01/2016 ás 21:00 horas
SIS N° 813/2016

*Empenho não prévio devido ao mau funcionamento do SIM.

VERBA: SOS - SAMU Regional
Fonte: 4170
C/C 04.125.397.0-4
BANRISUL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>VALDECI HESS GONCALVES                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/02/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001568/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/FABIOLA/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Técnica Enfermagem
Função: Técnica Enfermagem
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente ISABELLY VASCONSELOS BASTOS do Hospital Escola UFPEL, para o Hospital da Criança Santo Antônio em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 26/01/2016 ás 13:30 horas
Retorno: 26/01/2016 ás 21:00 horas
SIS N° 813/2016

*Empenho não prévio devido ao mau funcionamento do SIM.

VERBA: SOS - SAMU Regional
Fonte: 4170
C/C 04.125.397.0-4
BANRISUL

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>FABIOLA NUNES DA ROZA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/02/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001570/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ANDRE/BAGÉ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O motorista irá levar bolsas de sangue para pacientes que estão internados na Santa Casa de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 29/01/2016 ás 9:30 horas
Retorno: 29/01/2016 ás 16:00 horas
SIS N° 956/2016

*Empenho não prévio devido ao mau funcionamento do SIM.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS SALDANHA DO NASCIMENTO                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/02/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001573/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ANDRE/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O motorista irá levar amostras de sangue de doadores de sangue do HEMOPEL, para realização de exames sorológicos no HEMORGS.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 06/02/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 06/02/2016 ás 16:00 horas
SIS N° 958/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS SALDANHA DO NASCIMENTO                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/02/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001577/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ALINE/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Enfermeira
Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de reunião promovida pela Clínica de Hematologia do HEMORGS em Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 04/02/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 04/02/2016 ás 16:00 horas
SIS N° 653/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALINE MACHADO FEIJO                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/02/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001579/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/SEIKO/SLS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Enfermeira
Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue em São Lourenço do Sul, para abastecimento do estoque do Hemopel, bem como atender a demanda do município conveniado.
Local de deslocamento: São Lourenço do Sul
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 30/01/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 30/01/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 137/2016

*Empenho não prévio devido a coleta externa ter ocorrido no final de semana.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>SEIKO NOMIYAMA                                                                                      </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/02/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001587/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/MALHEIRO/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 03/02/2016 ás 03:00 horas
Retorno:03/02/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 1075/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOSE ANTONIO DE REZENDE MALHEIRO                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/02/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001589/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/EDMILSON/BAGÉ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 03/02/2016 ás 5:30 horas
Retorno:03/02/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 1079/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>EDMILSON MENEZES LIMA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/02/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001590/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/RODINEI/BAGÉ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 02/02/2016 ás 05:30 horas
Retorno:02/02/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 1074/2016

*Empenho não prévio devido a viagem ter ocorrido no feriado de Iemanjá.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RODINEI PELUFFE DE OLIVEIRA                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/02/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001593/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ROSEMERY/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 01/02/2016 ás 03:00 horas
Retorno:01/02/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 1042/2016

*Empenho não prévio devido a data da viagem ter ocorrido no dia 01/02/2016 que era ponto facultativo.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROSEMERY MORAES RAMOS                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/02/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001596/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/RENATO/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente ALBA VIEIRA DA SILVA, para possível transplante no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 01/02/2016 ás 19:00 horas
Retorno: 02/02/2016 ás 06:40 horas
SIS N° 11121/2016

*Empenho não prévio devido a viagem ter ocorrido no feriado de Iemanjá.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RENATO ECHEVERRIA BORGES                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/02/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001597/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/VANDERLEI/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente ANA BEATRIZ RODRIGUES SOARES, para possível transplante no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 02/02/2016 ás 10:00 horas
Retorno: 02/02/2016 ás 20:00 horas
SIS N° 1122/2016

*Empenho não prévio devido a viagem ter ocorrido no feriado de Iemanjá.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>VANDERLEI ESPINDOLA DA SILVA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/02/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001598/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/CARLOS/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente EMÍLIO SPIERING que encontra-se internado no Hospital Banco de Olhos de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 02/02/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 02/02/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 1129/2016

*Empenho não prévio devido a viagem ter ocorrido no feriado de Iemanjá.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CARLOS ROBERTO PINTO DE SOUZA                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/02/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001600/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/MULLER/RG</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá transportar material biológico do laboratório municipal para o laboratório da FURG em Rio Grande.
Local de deslocamento: Rio Grande
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 03/02/2016 ás 10:30 horas
Retorno: 03/02/2016 ás 15:00 horas
SIS N° 1123/2016

VERBA: Saúde Mental em Rede
Fonte: 4590
C/C : 36.896-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>GILBERTO MULLER RADTKE                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/02/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001605/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/VANDERLEI/SM</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente GLAUCIA PAIVA GONÇALVES (28 anos, paciente com leucemia em tratamento quimioterápico) e acompanhante, para consulta com oncologista e exames no Hospital Universitário de Santa Maria em Santa Maria. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Santa Maria
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 01/02/2016 ás 02:00 horas
Retorno: 01/02/2016 após consulta e exame
SIS N° 789/2016

*Empenho não prévio devido a data da viagem ter ocorrido no dia 01/02/2016 que foi ponto facultativo e dia 02/02/2016 foi feriado de Iemanjá.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>VANDERLEI ESPINDOLA DA SILVA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/02/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001611/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ERILDO/LAJEADO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente JOÃO VITOR DA CRUZ MOTTA (14 anos, paciente em tratamento de lábio leporino, fenda palaina, odonto) e acompanhante, para consulta com ortodontista na FUNDEF em Lajeado. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Lajeado
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 03/02/2016 ás 02:30 horas
Retorno: 03/02/2016 após consulta
SIS N° 1045/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ERILDO TANHOTE CORREA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/02/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001612/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ERILDO/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente LUISA ELENA LARROZA DA SILVA (48 anos, paciente realizou transplante de medula óssea, Processo Judicial N° 022/1.15.0005254-8) e acompnhante, para consulta com pneumologista no Hospital Santa Clara em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 29/01/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 29/01/2016 após consulta
SIS N° 11767/2015

*Empenho não prévio devido ao mau funcionamento do SIM.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ERILDO TANHOTE CORREA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/02/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001613/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ALEXANDRE/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente KAUA SOUZA DUARTE (8 anos, paciente cadeirante) e acompanhante, para fisioterapia e hidroterapia no Educandario em Porto Alegre, e do paciente EMERSON DA ROSA DONINI (16 anos, paciente com diparesia epástica por encefalopatia crônica infantil, cirúrgia nos joelhos, Processo Judicial N° 022/5.15.0000389-9) e acompanhante, para fisioterapia e psicologia no Educandario em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 29/01/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 29/01/2016 ás 21:00 horas
SIS N° 11682/2015 e 11676/2015

*Empenho não prévio devido ao mau funcionamento do SIM.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE SILVA DA SILVA                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/02/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001622/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/SERGIO/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Condutor
Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente FABIANA DA SILVA CUNHA (44 anos, amputação do dois pés, deficiente visual) e acompanhante, para consulta no Banco de Olhos de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 25/01/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 25/01/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 414/2016

*Empenho não prévio devido ao mau funcionamento do SIM na semana que decorreu do dia 25/01/16 ao 29/01/16.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>SERGIO RENATO HELLWIG                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/02/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001623/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/LAURA/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Técnica Enfermagem
Função: Técnica Enfermagem
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente FABIANA DA SILVA CUNHA (44 anos, amputação do dois pés, deficiente visual) e acompanhante, para consulta no Banco de Olhos de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 25/01/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 25/01/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 414/2016

*Empenho não prévio devido ao mau funcionamento do SIM na semana que decorreu do dia 25/01/16 ao 29/01/16.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>LAURA GABRIELA GONZALEZ DA SILVA                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/02/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001636/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ROSEMERY/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 04/02/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 04/02/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 1167/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROSEMERY MORAES RAMOS                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/02/04 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001637/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/VANDERLEI/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente MARIA JOANA DUARTE DE MOURA, para possível transplante no Hospital de Clínicas na cidade de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 03/02/2016 ás 19:00 horas
Retorno: 04/02/2016 ás 05:00 horas
SIS N° 1166/2016

*Empenho não prévio devido a viagem ter ocorrido após o horário de expediente.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>VANDERLEI ESPINDOLA DA SILVA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/02/04 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001638/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ALEXANDRE/BAGÉ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O motorista irá levar com urgência plaquetas e sangue para pacientes internados na Santa Casa de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 02/02/2016 ás 13:00 horas
Retorno: 02/02/2016 ás 22:10 horas
SIS N° 1153/2016

*Empenho não prévio devido a viagem ter ocorrido no dia 02/02/2016 que foi feriado de Iemanjá.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/02/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001639/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/RENATO/BAGÉ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente NEIDA VASCONSELOS SCHWANTZ (62 anos, paciente cadeirante amputada de uma das pernas), para fisioterapia na URCAMP em Bagé. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 04/02/2016 ás 06:00 horas
Retorno: 04/02/2016 após fisioterapia
SIS N° 1073/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RENATO ECHEVERRIA BORGES                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/02/04 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001640/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ERILDO/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente RAFAELA BERNEIRA MARINS (34 anos, paciente com obesidade mórbida, Processo Judicial N° 022/1.11.0015251-0) e acompanhante, para consulta com endocrinologista e exames no Hospital Universitário de Canoas em Canoas, e do paciente THIERRE KAIRA AMARAL CARVALHO (8 anos, paciente portador de paralisia cerebral, hidrocefália e epilepsia) e acompanhante, para exame de endoscopia no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre/Canoas
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 04/02/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 04/02/2016 após exames e consulta
SIS N° 1001/2016 e 818/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ERILDO TANHOTE CORREA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/02/04 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001733/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/RENATO/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente MARIA JOANA DUARTE RIBEIRO com urgência, para possível transplante no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 05/02/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 05/02/2016 ás 15:00 horas
SIS N° 1254/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RENATO ECHEVERRIA BORGES                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/02/05 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001742/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/RODINEI/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente JULIANA SCHIAVON (15 anos), que econtra-se em alta médica na UTI do Hospital Criança Conceição em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 04/02/2016 ás 18:30 horas
Retorno: 04/02/2016 ás 03:00 horas
SIS N° 1228/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RODINEI PELUFFE DE OLIVEIRA                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/02/04 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001749/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/MALHEIRO/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 05/02/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 05/02/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 1229/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOSE ANTONIO DE REZENDE MALHEIRO                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/02/05 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001755/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/MARCOS/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá transportar material biológico para análise no LACEN em Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 05/02/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 05/02/2016 ás 19:00 horas
SIS N° 1216/2016

VERBA: Todos Contra a Dengue – Vigilância, Prevenção e Controle da Dengue
Fonte: 4710
C/C : 36.852-0
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001769/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/VANDERLEI/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente LUAN GUSTAVO LIMA DA SILVA (18 anos, paciente com neoplasia maligna dos ossos e cartilagens articulares de membros, amputação de membro inferior esquerdo, Processo Judicial N° 022/5.13.0001233-9) e acompanhante, para consulta e exames no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 04/02/2016 ás 06:00 horas
Retorno: 04/02/2016 após consulta e exames
SIS N° 1141/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001788/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ALEXANDRE/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Condutor
Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente DALMAR PERAZZO GOMES (64 anos, paciente transplantado, Processo Judicial N° 022/1.14.0003128-0) e acompanhante, para exames na Santa Casa de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (V.I.R)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 05/02/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 05/02/2016 ás 19:00 horas
SIS N° 1126/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001797/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/VANDERLEI/CANOAS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente RAFAELA BERNEIRA MARINS (34 anos, paciente com obesidade mórbida, Processo Judicial N° 022/1.11.0015251-0) e acompanhante, para consulta com psicólogo no Hospital Universitário Canoas em Canoas. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Canoas
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 05/02/2016 ás 03:30 horas
Retorno: 05/02/2016 após consulta
SIS N° 1003/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001807/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/MARI/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Técnica Enfermagem
Função: Técnica Enfermagem
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente ARIANO COELHO (70 anos) que encontra-se em alta do Hospital Conceição de Porto Alegre e transferência para o Hospital Conceição de Porto Alegre da paciente ROSIMERI BARRETO GONÇALVES ROSA (paciente com leucemia) que encontra-se internada no Hospital Escola da UFPEL.. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 30/01/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 30/01/2016 ás 16:00 horas
SIS N° 1048/2016

*Empenho não prévio devido a viagem ter ocorrido no sábado dia 30/01/2016 e o dia 01/02/2016 foi ponto facultativo e o dia 02/02/2016 foi feriado de Iemanjá.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARIA CRISTINA VALENTE GREGORIO                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/02/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001817/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/SERGIO/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Condutor
Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente ARIANO COELHO (70 anos) que encontra-se em alta do Hospital Conceição de Porto Alegre e transferência para o Hospital Conceição de Porto Alegre da paciente ROSIMERI BARRETO GONÇALVES ROSA (paciente com leucemia) que encontra-se internada no Hospital Escola da UFPEL.. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 30/01/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 30/01/2016 ás 16:00 horas
SIS N° 1048/2016

*Empenho não prévio devido a viagem ter ocorrido no sábado dia 30/01/2016 e o dia 01/02/2016 foi ponto facultativo e o dia 02/02/2016 foi feriado de Iemanjá.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>SERGIO RENATO HELLWIG                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/02/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001828/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/VALDECI/RG</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Condutor
Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente CECILIA NOGUEZ DE LIMA do Hospital Universitário Miguel Riet Corrêa de Rio Grande, para seu domicílio em Pelotas. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Ambulância)
Local de deslocamento: Rio Grande
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 30/01/2016 ás 19:30 horas
Retorno: 30/01/2016 ás 23:00 horas
SIS N° 1142/2016

*Empenho não prévio devido a viagem ter ocorrido no sábado dia 30/01/2016 e o dia 01/02/2016 foi ponto facultativo e o dia 02/02/2016 foi feriado de Iemanjá.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>VALDECI HESS GONCALVES                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/02/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001830/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/FABIOLA/RG</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Técnica Enfermagem
Função: Técnica Enfermagem
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente CECILIA NOGUEZ DE LIMA do Hospital Universitário Miguel Riet Corrêa de Rio Grande, para seu domicílio em Pelotas. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Ambulância)
Local de deslocamento: Rio Grande
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 30/01/2016 ás 19:30 horas
Retorno: 30/01/2016 ás 23:00 horas
SIS N° 1142/2016

*Empenho não prévio devido a viagem ter ocorrido no sábado dia 30/01/2016 e o dia 01/02/2016 foi ponto facultativo e o dia 02/02/2016 foi feriado de Iemanjá.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>FABIOLA NUNES DA ROZA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/02/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001897/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ALEXANDRE;RG</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Condutor
Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente LUIZ P. ROSA E MANOEL ROKENBACH do PS, para a Santa Casa de Rio Grande. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (V.I.R)
Local de deslocamento: Rio Grande
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 02/02/2016 ás 17:00 horas
Retorno: 02/02/2016 ás 20:15 horas
SIS N° 1150/2016

*Empenho não prévio devido a viagem ter ocorrido no dia 02/02/2016 que foi feriado de Iemanjá.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE SILVA DA SILVA                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/02/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E002108/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DIARIA MARCOS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000153,28</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Valor estimativo referente ao pagamento de pernoites e/ou estadas, no período de 01/01/2018 a 28/02/2018, referente aos meses de janeiro e fevereiro, para o servidor que faz o transporte de material biológico para o Lacen em Porto Alegre - RS.


VERBA: Vigilância Ambiental
Fonte: 4710
C/C: 006/624057-0  AG:2820
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000153,2800</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARCOS PAULO DUARTE FERREIRA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/02/26 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E002109/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000148,33</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Auditor
Função: Auditor
Programa do evento/atividade: Para acompanhar a Secretária Ana em reunião da CIB.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 16/02/2018 às 05:00 horas
Retorno:16/02/2018 às 22:00 horas
SIS N° 1793/2018


VERBA: GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
FONTE: 4001
C/C: 81.168-8
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000148,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOSE DRUMMOND DE MACEDO NETO                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/02/16 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E002113/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000148,33</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Secretária de Saúde
Função: Secretária de Saúde
Programa do evento/atividade: Para participar na reunião da CIB/RS e COSEMS
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 16/02/2018 às 05:00 horas
Retorno: 16/02/2018 as 22:00 horas
SIS N° 1775/2018


VERBA: GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
FONTE: 4001
C/C: 81.168-8
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000148,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANA LUCIA PIRES AFONSO DA COSTA                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/02/16 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E002114/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/MALHEIRO/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 10/02/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 10/02/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 1287/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOSE ANTONIO DE REZENDE MALHEIRO                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/02/10 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E002118/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/RUDINEI/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 11/02/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 11/02/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 1286/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RUDINEI PEREIRA DA SILVA                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/02/10 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E002118/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Assistente Social
Função: Assistente Social
Programa do evento/atividade: A servidora irá a cidade de Bagé para organizar o local com a equipe da hemopel  onde vai se realizar a campanha de doação de sangue.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 21/02/2018 às 07:00 horas
Retorno: 21/02/2018 às 17:00 horas
SIS N° 1957/2018

VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>GISELE DO SACRAMENTO ORTIZ                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/02/21 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E002121/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/RODINEI/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente ALEXANDRA AGUIRRE LEAL (39 anos, paciente tetraplégica, Processo Judicial N° 022/316.0000034-0) e 2 (dois) acompanhantes, para o Aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 05/02/2016 ás 16:50 horas
Retorno: 05/02/2016 após transporte
SIS N° 1223/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RODINEI PELUFFE DE OLIVEIRA                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/02/05 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E002126/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/VANDERLEI/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente BRYAN KRUGER CASTRO (3 anos, paciente com leucemia, imunidade baixa) e acompanhante, para consulta com onco-pediatra, exames de sangue e quimioterapia no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e da paciente KELEN ROGERIA SANTOS DOS SANTOS (34 anos, paciente transplantada) e acompanhante, para consulta com nefrologista e exames de hemograma e plaquetas no Hospital da PUC em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 11/02/2016 ás 02:30 horas
Retorno: 11/02/2016 após exames, consulta e quimioterapia
SIS N° 915/2016 e 841/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>VANDERLEI ESPINDOLA DA SILVA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/02/10 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E002134/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ANDRE/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor fará logística de materiais do Hemocentro de Pelotas, bem como, entrega de materiais na UFRGS, Hospital de Clínicas e rotinas que envolvem o Hemopel.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 25/02/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 25/02/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 362/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS SALDANHA DO NASCIMENTO                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/02/10 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Oficial Administrativo
Programa do evento/atividade: Servidor fará logística de materiais do Hemocentro de Pelotas, bem como, entrega de materiais na UFRGS, Hospital de Clínicas e rotinas que envolvem o Hemopel.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 25/02/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 25/02/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 362/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>LEANDRO BELTRAO CARRE                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/02/10 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E002139/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/NEUSA/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Bioquímica
Função: Bioquímica
Programa do evento/atividade: Servidor fará logística de materiais do Hemocentro de Pelotas, bem como, entrega de materiais na UFRGS, Hospital de Clínicas e rotinas que envolvem o Hemopel.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 25/02/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 25/02/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 362/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>NEUSA MARIA DA ROSA COUTO                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/02/10 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E002139/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O servidor sairá  para São Lourenço do Sul para abastecimento do estoque do hemopel, tendo em vista que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS.
Local de deslocamento: São lourenço do Sul
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 10/03/2018 às 08:00 horas
Retorno: 10/03/2018 às 16:30 horas
SIS N° 2026/2018

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/02/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Assistente Social
Programa do evento/atividade: A servidora sairá  para São Lourenço do Sul para abastecimento do estoque do hemopel, tendo em vista que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS.
Local de deslocamento: São Lourenço do Sul
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 10/03/2018 às 08:00 horas
Retorno: 10/03/2018 às 16:30 horas
SIS N° 2026/2018

VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ADRIANA SOUZA DE MELLO                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/02/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E002162/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Enfermeira
Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade:A servidora sairá  para São Lourenço do Sul para abastecimento do estoque do hemopel, tendo em vista que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS. 
Local de deslocamento: São Lourenço do Sul
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 10/03/2018 às 08:00 horas
Retorno: 10/03/2018 às 16:30 horas
SIS N° 2026/2018

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ISABEL CRISTINA BORGES SAVEDRA                                                                      </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/02/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E002172/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIAS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Enfermeiro
Função: Enfermeiro
Programa do evento/atividade: O servidor sairá  para São Lourenço do Sul para abastecimento do estoque do hemopel, tendo em vista que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS. 
Local de deslocamento: São Lourenço do Sul
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 10/03/2018 às 08:00 horas
Retorno: 10/03/2018 às 16:30 horas
SIS N° 2026/2018

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>LAZARO DE CANTO GOMES                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/02/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E002174/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>diária</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Transportar material biológico para o LACEN.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 16/02/2018 às 04:00 horas
Retorno: 16/02/2018 às 19:00 horas
SIS N° 1752/2018

VERBA: VIGILÂNCIA AMBIENTAL 
Fonte: 4710
C/C: 006/00624057-0  AG: 2820
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RAQUEL LUCAS DE MEDEIROS                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/02/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E002253/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Tec. Enfermagem
Função: Tec. Enfermagem
Programa do evento/atividade: O servidor sairá  para São Lourenço do Sul para abastecimento do estoque do hemopel, tendo em vista que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS. 
Local de deslocamento: São Lourenço do Sul
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 10/03/2018 às 08:00 horas
Retorno: 10/03/2018 às 16:30 horas
SIS N° 2026/2018

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Tec. Enfermagem
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Local de deslocamento: São Lourenço do Sul
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 10/03/2018 às 08:00 horas
Retorno: 10/03/2018 às 16:30 horas
SIS N° 2026/2018

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
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Local de deslocamento: São Lourenço do Sul
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 10/03/2018 às 08:00 horas
Retorno: 10/03/2018 às 16:30 horas
SIS N° 2026/2018

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
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Local de deslocamento: São Lourenço do Sul
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 10/03/2018 às 08:00 horas
Retorno: 10/03/2018 às 16:30 horas
SIS N° 2026/2018

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
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Função: Enfermeira
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Local de deslocamento: São Lourenço do Sul
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 10/03/2018 às 08:00 horas
Retorno: 10/03/2018 às 16:30 horas
SIS N° 2026/2018

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
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Função: Oficial Adm.
Programa do evento/atividade: O servidor sairá  para São Lourenço do Sul para abastecimento do estoque do hemopel, tendo em vista que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS. 
Local de deslocamento: São Lourenço do Sul
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 10/03/2018 às 08:00 horas
Retorno: 10/03/2018 às 16:30 horas
SIS N° 2026/2018

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
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Cargo: Enfermeira
Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: O servidor sairá para Jaguarão para Coleta Externa a ser realizada no Quartel pelo HEMOPEL, para atendimento da demanda do próprio município e do Hemopel. Tendo em vista que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS. 
Local de deslocamento: Jaguarão
Número de diárias: 03 (três) pernoites
Saída: 05/03/2018 às 18:00 horas
Retorno: 08/03/2018 às 17:00 horas
SIS N° 2025/2018

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: O servidor sairá para Jaguarão para Coleta Externa a ser realizada no Quartel pelo HEMOPEL, para atendimento da demanda do próprio município e do Hemopel. Tendo em vista que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS. 
Local de deslocamento: Jaguarão
Número de diárias: 03 (três) pernoites
Saída: 05/03/2018 às 18:00 horas
Retorno: 08/03/2018 às 17:00 horas
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VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
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Local de deslocamento: Jaguarão
Número de diárias: 03 (três) pernoites
Saída: 05/03/2018 às 18:00 horas
Retorno: 08/03/2018 às 17:00 horas
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VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
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Função: Assistente Social
Programa do evento/atividade: O servidor sairá para Jaguarão para Coleta Externa a ser realizada no Quartel pelo HEMOPEL, para atendimento da demanda do próprio município e do Hemopel. Tendo em vista que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS.
Local de deslocamento: Jaguarão
Número de diárias: 03 (três) pernoites
Saída: 05/03/2018 às 18:00 horas
Retorno: 08/03/2018 às 17:00 horas
SIS N° 2025/2018

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
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Função: Tec. Enfermagem
Programa do evento/atividade: O servidor sairá para Jaguarão para Coleta Externa a ser realizada no Quartel pelo HEMOPEL, para atendimento da demanda do próprio município e do Hemopel. Tendo em vista que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS. 
Local de deslocamento: Jaguarão
Número de diárias: 03 (três) pernoites
Saída: 05/03/2018 às 18:00 horas
Retorno: 08/03/2018 às 17:00 horas
SIS N° 2025/2018

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000512,5200</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDREA DA SILVA DOS SANTOS                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/02/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O servidor sairá para Jaguarão para Coleta Externa a ser realizada no Quartel pelo HEMOPEL, para atendimento da demanda do próprio município e do Hemopel. Tendo em vista que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS.
Local de deslocamento: Jaguarão
Número de diárias: 03 (três) pernoites
Saída: 05/03/2018 às 18:00 horas
Retorno: 08/03/2018 às 17:00 horas
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VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL

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Função: Tec. Enfermagem
Programa do evento/atividade: O servidor sairá para Jaguarão para Coleta Externa a ser realizada no Quartel pelo HEMOPEL, para atendimento da demanda do próprio município e do Hemopel. Tendo em vista que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS. 
Local de deslocamento: Jaguarão
Número de diárias: 03 (três) pernoites
Saída: 05/03/2018 às 18:00 horas
Retorno: 08/03/2018 às 17:00 horas
SIS N° 2025/2018

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Assistente Social
Programa do evento/atividade: O servidor sairá para Jaguarão para Coleta Externa a ser realizada no Quartel pelo HEMOPEL, para atendimento da demanda do próprio município e do Hemopel. Tendo em vista que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS.
Local de deslocamento: Jaguarão
Número de diárias: 03 (três) pernoites
Saída: 05/03/2018 às 18:00 horas
Retorno: 08/03/2018 às 17:00 horas
SIS N° 2025/2018

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
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Função: Tec. Enfermagem
Programa do evento/atividade: O servidor sairá para Jaguarão para Coleta Externa a ser realizada no Quartel pelo HEMOPEL, para atendimento da demanda do próprio município e do Hemopel. Tendo em vista que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS. 
Local de deslocamento: Jaguarão
Número de diárias: 03 (três) pernoites
Saída: 05/03/2018 às 18:00 horas
Retorno: 08/03/2018 às 17:00 horas
SIS N° 2025/2018

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E002288/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO/> <VL_EMPENHO> 00000000129,07</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000129,0700</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAOLA DE OLIVEIRA MEDEIROS                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/02/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E002289/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/RODINEI/BAGÉ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 11/02/2016 ás 10:00 horas
Retorno: 11/02/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 1313/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RODINEI PELUFFE DE OLIVEIRA                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/02/11 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E002290/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/EDMILSON/BAGÉ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 11/02/2016 ás 05:30 horas
Retorno: 11/02/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 1312/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>EDMILSON MENEZES LIMA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/02/11 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E002290/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS 1379/2025</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001290,70</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000010,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000464,6500</VALOR_ITEM> <CREDOR>TIAGO MADRUGA MACHADO                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/01/31 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E002291/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/CARLOS/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente THALYA BARROS ERDMANN e acompanhante, para possível alta de procedimento cirúrgico no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 11/02/2016 ás 19:00 horas
Retorno: 11/02/2016 após alta
SIS N° 1306/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CARLOS ROBERTO PINTO DE SOUZA                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/02/11 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E002292/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/VANDERLEI/LAJEADO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente JOÃO VITOR DA CRUZ MOTTA, que está com alta médica na FUNDEF em Lajeado. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Lajeado
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 06/02/2016 ás 17:00 horas
Retorno: 07/02/2016 ás 01:00 horas
SIS N° 1318/2016

*Empenho não prévio devido a viagem ter ocorrido no final de semana e posteriormente nos dias 08/02/16 e 09/02/16 ser feriadão de carnaval.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>VANDERLEI ESPINDOLA DA SILVA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/02/10 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E002293/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ERILDO/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente WILLIAM BARBOZA XIMENDES (20 anos, paciente com atrofia muscular espinhal e cirúrgia na coluna) e acompanhante, para exames no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 11/02/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 11/02/2016 após exames
SIS N° 765/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ERILDO TANHOTE CORREA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/02/11 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E002293/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS 1622/2025</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001290,70</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000010,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000387,2100</VALOR_ITEM> <CREDOR>RANGEL DO AMARAL CARVALHO                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/01/31 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E002293/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS 1622/2025</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001290,70</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000010,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000387,2100</VALOR_ITEM> <CREDOR>RANGEL DO AMARAL CARVALHO                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/01/31 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E002294/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000512,52</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Aux. Enfermagem
Função: Aux. Enfermagem
Programa do evento/atividade: O servidor sairá para Jaguarão para Coleta Externa a ser realizada no Quartel pelo HEMOPEL, para atendimento da demanda do próprio município e do Hemopel. Tendo em vista que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS. 
Local de deslocamento: Jaguarão
Número de diárias: 03 (três) pernoites
Saída: 05/03/2018 às 18:00 horas
Retorno: 08/03/2018 às 17:00 horas
SIS N° 2025/2018

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000512,5200</VALOR_ITEM> <CREDOR>NARA JUREMA COSTA ROCKEMBACK                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/02/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Oficial Administrativo
Programa do evento/atividade: O servidor sairá para Jaguarão para Coleta Externa a ser realizada no Quartel pelo HEMOPEL, para atendimento da demanda do próprio município e do Hemopel. Tendo em vista que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS. 
Local de deslocamento: Jaguarão
Número de diárias: 03 (três) pernoites
Saída: 05/03/2018 às 18:00 horas
Retorno: 08/03/2018 às 17:00 horas
SIS N° 2025/2018

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0 
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 12/02/2016 ás 05:30 horas
Retorno: 12/02/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 1366/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 12/02/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 12/02/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 1364/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente RUTE REGINA CRUZ LIMA (57 anos, paciente transplantada renal, obesa, diabética, com degeneraçãodo quadril), para consulta no Hospital São Lucas PUCRS em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 12/02/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 12/02/2016 após consulta
SIS N° 913/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E002331/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ALEXANDRE/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Condutor
Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente DALMAR PERAZZO GOMES (64 anos, paciente transplantado, Processo Judicial N° 022/1.14.0003128-0), para consulta na Santa Casa de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (V.I.R)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 12/02/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 12/02/2016 ás 15:00 horas
SIS N° 1127/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Agente Fiscal
Programa do evento/atividade: Servidora vai a Porto Alegre para participar do primeiro Encontro presencial do Curso de Micropolítica da Gestão e Saúde que acontecerá na Sede da Escola Publica de Saúde Pública do RS.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) Pernoite
Saída: 02/03/2018 ás 08:30 horas
Retorno: 03/03/2018 às 18:00 horas
SIS N° 1927/2018


VERBA: VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
Fonte: 4760
C/C: 00624057-0 Ag.: 2820
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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Função: Chefe de Departamento da Vigilância Sanitária
Programa do evento/atividade: O Servidor vai a Porto Alegre para participar do primeiro Encontro presencial do Curso de Micropolítica da Gestão e Saúde que acontecerá na Sede da Escola Publica de Saúde Pública do RS.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) Pernoite
Saída: 02/03/2018 ás 08:30 horas
Retorno: 03/03/2018 às 18:00 horas
SIS N° 1926/2018


VERBA: VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
Fonte: 4760
C/C: 00624057-0 Ag.: 2820
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000170,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>SIDNEI LOURO JORGE JUNIOR                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/03/02 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Oficial Administrativo
Programa do evento/atividade: O servidor auxiliará a equipe convocada para campanha externa de doação de sangue atuando na etapa de cadastro dos doadores. 
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 23/02/2018 às 18:00 horas
Retorno: 24/02/2018 às 17:00 horas
SIS N° 1875/2018

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0 
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Função: Auditor
Programa do evento/atividade: Servidor participará de Oficina “A reorganização dos blocos de financiamento do SUS”.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 08/03/2018 às 05:00 horas
Retorno: 08/03/2018 às 22:00 horas
SIS N° 2668/2018


VERBA: GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE SAÚDE
FONTE: 4590
C/C: 33.661-0
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOSE DRUMMOND DE MACEDO NETO                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/03/06 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Tec. Enfermagem
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente MARIANA HARTWIG PERLEBERG, para emergência do Hospital de Clínicas. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 26/01/2018 ás 03:00 horas
Retorno: 26/01/2018 ás 10:30 horas
SIS N° 955/2018


VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 006/624057-0  AG:2820
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CONRADO LEDERHOS FETTER                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/03/06 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Chefe do Departamento Orçamentário e Financeiro
Programa do evento/atividade: Servidora participará de Oficina "A reorganização dos blocos de financiamento do SUS".
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 08/03/2018 às 05:00 horas
Retorno: 08/03/2018 às 22:00 horas
SIS N° 2676/2018

VERBA: GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE SAÚDE
FONTE: 4590
C/C: 33.661-0
BANCO DO BRASIL
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Função: Secretária de Saúde
Programa do evento/atividade: A Secretária participará da reunião da CIB/SES/COSEMS, na condição de titular, representando Pelotas. 
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 07/03/2018 às 05:00 horas
Retorno: 07/03/2018 as 22:00 horas
SIS N° 2670/2018


VERBA: GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE SAÚDE 
FONTE: 4001
C/C: 81.168-8
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000148,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANA LUCIA PIRES AFONSO DA COSTA                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/03/07 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Oficial Administrativo
Programa do evento/atividade: O servidor participará de campanha externa de doação de sangue.
Local de deslocamento: São Lourenço do Sul
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 10/03/2018 às 07:00 horas
Retorno: 10/03/2018 às 17:00 horas
SIS N° 2722/2018

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0 
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>DIEGO CAMPOS DO AMARILHO                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/03/08 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E002875/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO/> <VL_EMPENHO> 00000000484,02</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000161,3400</VALOR_ITEM> <CREDOR>LEANDRO DA ROSA BORGES                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/02/13 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E002884/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>diária gilberto</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000170,84</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor transportará a corte do carnaval de Pelotas que foi convidada a participar do desfile de carnaval em Guaíba.
Local de deslocamento: Guaíba
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 10/03/2018 às 14:00 horas
Retorno: 11/03/2018 às 09:00 horas
SIS N° 2594/2018


VERBA: GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE SAÚDE
FONTE: 4001
C/C: 81.168-8
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000170,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>GILBERTO MULLER RADTKE                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/03/08 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E002885/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária Raquel</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Transportar material biológico para o LACEN.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 02/03/2018 às 04:00 horas
Retorno: 02/03/2018 às 19:00 horas
SIS N° 2387/2018

VERBA: VIGILÂNCIA AMBIENTAL 
Fonte: 4710
C/C: 006/00624057-0  AG: 2820
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VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
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VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
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VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
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VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
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VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
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VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
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VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
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VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
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VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
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VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
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VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
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VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
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VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
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VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
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VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
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VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
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VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
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VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
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VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
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VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
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VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
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VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
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VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
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VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
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VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
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Função: Oficial Administrativo
Programa do evento/atividade: Servidor atenderá demanda de logística do Hemopel e contemplar rotinas administrativas semanalmente, tendo em vista contrato da FEPPS e SMS e necessidade de intermediar o conserto de materiais, a busca de materiais no Almoxarifado de FEPPS, e ainda entregar amostras de sangue para o cadastro de doadores de medula óssea que é feito 1 vez por semana em Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 09/03/2018 às 09:00 horas
Retorno: 09/03/2018 às 21:00 horas
SIS N° 2851/2018


VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E003038/2021        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS GLOBAL LEANDRO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000099,95</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Coleta externa de sangue a ser realizada para atendimento da demanda do próprio município e do Hemopel. 
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 23/03/2018 às 18:00 horas
Retorno: 24/03/2018 às 17:00 horas
SIS N° 2028/2018


VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
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Função: Assistente Social
Programa do evento/atividade: Coleta externa de sangue a ser realizada para atendimento da demanda do próprio município e do Hemopel. 
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 23/03/2018 às 18:00 horas
Retorno: 24/03/2018 às 17:00 horas
SIS N° 2028/2018


VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
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Função: Oficial Administrativo
Programa do evento/atividade: Coleta externa de sangue a ser realizada para atendimento da demanda do próprio município e do Hemopel. 
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 23/03/2018 às 18:00 horas
Retorno: 24/03/2018 às 17:00 horas
SIS N° 2028/2018


VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E003085/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária Aline</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000170,84</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Enfermeira
Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: Coleta externa de sangue a ser realizada para atendimento da demanda do próprio município e do Hemopel. 
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 23/03/2018 às 18:00 horas
Retorno: 24/03/2018 às 17:00 horas
SIS N° 2028/2018


VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
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Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: Coleta externa de sangue a ser realizada para atendimento da demanda do próprio município e do Hemopel. 
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 23/03/2018 às 18:00 horas
Retorno: 24/03/2018 às 17:00 horas
SIS N° 2028/2018


VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E003088/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária Luciane</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000170,84</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Enfermeira
Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: Coleta externa de sangue a ser realizada para atendimento da demanda do próprio município e do Hemopel. 
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 23/03/2018 às 18:00 horas
Retorno: 24/03/2018 às 17:00 horas
SIS N° 2028/2018


VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Tec. Enfermagem
Programa do evento/atividade: Coleta externa de sangue a ser realizada para atendimento da demanda do próprio município e do Hemopel. 
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 23/03/2018 às 18:00 horas
Retorno: 24/03/2018 às 17:00 horas
SIS N° 2028/2018


VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
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Função: Tec. Enfermagem
Programa do evento/atividade: Coleta externa de sangue a ser realizada para atendimento da demanda do próprio município e do Hemopel. 
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 23/03/2018 às 18:00 horas
Retorno: 24/03/2018 às 17:00 horas
SIS N° 2028/2018


VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
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Função: Aux. Enfermagem
Programa do evento/atividade: Coleta externa de sangue a ser realizada para atendimento da demanda do próprio município e do Hemopel. 
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 23/03/2018 às 18:00 horas
Retorno: 24/03/2018 às 17:00 horas
SIS N° 2028/2018


VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Oficial Administrativo
Programa do evento/atividade: Coleta externa de sangue a ser realizada para atendimento da demanda do próprio município e do Hemopel. 
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 23/03/2018 às 18:00 horas
Retorno: 24/03/2018 às 17:00 horas
SIS N° 2028/2018


VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E003207/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS: 2150/2023</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000118,66</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000118,6600</VALOR_ITEM> <CREDOR>INEIDA CABREIRA MORAES                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/02/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E003209/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária Alexandre</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor atenderá demanda de logística do Hemopel e contemplar rotinas administrativas semanalmente, tendo em vista contrato da FEPPS e SMS e necessidade de intermediar o conserto de materiais, a busca de materiais no Almoxarifado de FEPPS, e ainda entregar amostras de sangue para o cadastro de doadores de medula óssea que é feito 1 vez por semana em Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 15/03/2018 às 09:00 horas
Retorno: 15/03/2018 às 21:00 horas
SIS N° 2845/2018

VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Oficial Administrativo
Programa do evento/atividade: Servidor atenderá demanda de logística do Hemopel e contemplar rotinas administrativas semanalmente, tendo em vista contrato da FEPPS e SMS e necessidade de intermediar o conserto de materiais, a busca de materiais no Almoxarifado de FEPPS, e ainda entregar amostras de sangue para o cadastro de doadores de medula óssea que é feito 1 vez por semana em Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 15/03/2018 às 09:00 horas
Retorno: 15/03/2018 às 21:00 horas
SIS N° 2845/2018

VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E003212/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária Alexandre</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor atenderá demanda de logística do Hemopel e contemplar rotinas administrativas semanalmente, tendo em vista contrato da FEPPS e SMS e necessidade de intermediar o conserto de materiais, a busca de materiais no Almoxarifado de FEPPS, e ainda entregar amostras de sangue para o cadastro de doadores de medula óssea que é feito 1 vez por semana em Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 22/03/2018 às 09:00 horas
Retorno: 22/03/2018 às 21:00 horas
SIS N° 2847/2018

VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Oficial Administrativo
Programa do evento/atividade: Servidor atenderá demanda de logística do Hemopel e contemplar rotinas administrativas semanalmente, tendo em vista contrato da FEPPS e SMS e necessidade de intermediar o conserto de materiais, a busca de materiais no Almoxarifado de FEPPS, e ainda entregar amostras de sangue para o cadastro de doadores de medula óssea que é feito 1 vez por semana em Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 22/03/2018 às 09:00 horas
Retorno: 22/03/2018 às 21:00 horas
SIS N° 2847/2018

VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor atenderá demanda de logística do Hemopel e contemplar rotinas administrativas semanalmente, tendo em vista contrato da FEPPS e SMS e necessidade de intermediar o conserto de materiais, a busca de materiais no Almoxarifado de FEPPS, e ainda entregar amostras de sangue para o cadastro de doadores de medula óssea que é feito 1 vez por semana em Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 29/03/2018 às 09:00 horas
Retorno: 29/03/2018 às 21:00 horas
SIS N° 2848/2018

VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Oficial Administrativo
Programa do evento/atividade: Servidor atenderá demanda de logística do Hemopel e contemplar rotinas administrativas semanalmente, tendo em vista contrato da FEPPS e SMS e necessidade de intermediar o conserto de materiais, a busca de materiais no Almoxarifado de FEPPS, e ainda entregar amostras de sangue para o cadastro de doadores de medula óssea que é feito 1 vez por semana em Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 29/03/2018 às 09:00 horas
Retorno: 29/03/2018 às 21:00 horas
SIS N° 2848/2018

VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E003434/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO/> <VL_EMPENHO> 00000000129,07</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000129,0700</VALOR_ITEM> <CREDOR>LEANDRO BELTRAO CARRE                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/02/19 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente CLARA DELOA DOS SANTOS PORCIÚNCULA (53 anos, paciente com insuficiência respiratória, aguardando transplante de pulmão e coração) e acompanhante, para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a  paciente SUS em TFD. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 14/12/2015 ás 4:20 horas
Retorno: 14/12/2015 ás 14:20 horas
SIS N° 10850/2015

VERBA: SOS - SAMU Regional
Fonte: 4170
C/C 04.125.397.0-4
BANRISUL
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Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente FERNANDO CORREA SEVERO (55 anos, paciente transplantado) e acompanhante, para consulta com nefrologista e exames de sangue laboratoriais na Santa Casa de Porto Alegre. Transporte destinado a  paciente SUS em TFD. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 12/01/2016 ás 3:00 horas
Retorno: 12/01/2016 ás 21:00 horas
SIS N° 11824/2015


VERBA: SOS - SAMU Regional
Fonte: 4170
C/C 04.125.397.0-4
BANRISUL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>SERGIO RENATO HELLWIG                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/02/15 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Psicóloga
Programa do evento/atividade: Servidora irá participar de capacitação para os profissionais da saúde de Rio Grande, especificamente os NASF e CAPS.
Local de deslocamento: Rio Grande
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 24/02/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 24/02/2016 ás 18:30 horas
SIS N° 1208/2016

VERBA: Planejando a Saúde do Trabalhador (CEREST)
Fonte: 4210
C/C: 04.125.410.0-8
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Função: Médico
Programa do evento/atividade: Servidor irá participar de capacitação para os profissionais da saúde de Rio Grande, especificamente os NASF e CAPS.
Local de deslocamento: Rio Grande
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 24/02/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 24/02/2016 ás 18:30 horas
SIS N° 1208/2016

VERBA: Planejando a Saúde do Trabalhador (CEREST)
Fonte: 4210
C/C: 04.125.410.0-8
BANRISUL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente ANA BEATRIZ RODRIGUES SOARES que está em alta médica no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 11/02/2016 ás 18:30 horas
Retorno: 12/02/2016 ás 05:00 horas
SIS N° 1396/2016

*Empenho não prévio devido a viagem ter ocorrido após o horário de expediente.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte dos pacientes SINFRONIO PEREIRA e BRYAN KRUGER CASTRO que estão em alta hospitalar na Santa Casa e no Hospital de Clínicas de Porto Alegre . Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 12/02/2016 ás 18:30 horas
Retorno: 13/02/2016 ás 02:00 horas
SIS N° 1401/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 15/02/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 15/02/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 1405/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E003537/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/RODINEI/BAGÉ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 15/02/2016 ás 05:30 horas
Retorno: 15/02/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 1404/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E003538/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ERILDO/SM</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente GLAUCIA PAIVA GONÇALVES (28 anos, paciente com leucemia em tratamento quimioterápico, aguardando transplante de medula) e acompanhante, para consulta com oncologista e exames no Hospital Universitário de Santa Maria em Santa Maria. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Santa Maria
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 15/02/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 15/02/2016 após consulta e exames
SIS N° 1227/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ERILDO TANHOTE CORREA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/02/15 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E003547/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/RENATO/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente VICTORIA RIPPOL CARDOSO (17 anos, paciente transplantada de medula óssea, Processo Judicial N° 022/5.13.0000939-7) e acompanhante, para consulta e exames no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 15/02/2016 ás 06:00 horas
Retorno: 15/02/2016 após consulta e exames
SIS N° 785/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente ANDRE MARCOS BORGES BOTELHO (16 anos, paciente com paralisia cerebral, paciente com gastrotomia, cadeirante) e acompanhante, para consulta com pneumologista no Hospital de Clínicas em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 15/02/2016 ás 09:30 horas
Retorno: 15/02/2016 após consulta
SIS N° 834/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá transportar material biológico para o LACEN em Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 12/02/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 12/02/2016 ás 19:00 horas
SIS N° 1360/2016

VERBA: Doenças em Foco
Fonte: 4710
C/C : 15.281-1
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 14/01/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 14/01/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 372/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O servidor irá auxiliar no transporte de servidores que irão fazer coleta externa de sangue a ser realizada no município de Canguçu.
Local de deslocamento: Canguçu
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 24/02/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 24/02/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 326/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de coleta externa de sangue a ser realizada no município de Canguçu.
Local de deslocamento: Canguçu
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 24/02/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 24/02/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 326/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Técnica Enfermagem
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de coleta externa de sangue a ser realizada no município de Canguçu.
Local de deslocamento: Canguçu
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 24/02/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 24/02/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 326/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOSIANI RACHINHAS PERES                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/02/16 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Técnica Enfermagem
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de coleta externa de sangue a ser realizada no município de Canguçu.
Local de deslocamento: Canguçu
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 24/02/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 24/02/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 326/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: Oficial Administrativo
Programa do evento/atividade: O servidor irá participar de coleta externa de sangue a ser realizada no município de Canguçu.
Local de deslocamento: Canguçu
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 24/02/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 24/02/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 326/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Assistente Social
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de coleta externa de sangue a ser realizada no município de Canguçu.
Local de deslocamento: Canguçu
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 24/02/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 24/02/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 326/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CINTIA DIAS DA CUNHA SILVEIRA                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/02/16 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Assistente Social
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de coleta externa de sangue a ser realizada no município de Canguçu.
Local de deslocamento: Canguçu
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 24/02/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 24/02/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 326/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>GISELE DO SACRAMENTO ORTIZ                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/02/16 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E003698/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/CLAITON/RG</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá transportar material biológico do laboratório municipal para o laboratório da FURG em Rio Grande.
Local de deslocamento: Rio Grande
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 15/02/2016 ás 10:30 horas
Retorno: 15/02/2016 ás 15:00 horas
SIS N° 1451/2016


VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 33.661-0
BANCO DO BRASIL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente RAFAELA BERNEIRA MARINS (34 anos, paciente com obesidade mórbida, Processo Judicial N° 022/1.11.0015251-0) e acompanhante, para consulta com pneumologista no Hospital Universitário de Canoas em Canoas. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Canoas
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 16/02/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 16/02/2016 após consulta
SIS N° 1004/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente THIERRE AMARAL CARVALHO (8 anos, paciente com paralisia cerebral, hidrocefália epilepsia) e acompanhante, para consulta com com gastroenterologista e exame de endocospia no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e do paciente BRYAN KRUGER CASTRO (3 anos, paciente com leucemia, imunidade baixa) e acompanhante, para consulta onco pediatra, exames de sangue e quimioterapia no Hospital de Clinicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 16/02/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 16/02/2016 após consulta, exames e quimioterapia
SIS N° 1356/2016 e 916/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>VANDERLEI ESPINDOLA DA SILVA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/02/16 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 16/02/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 16/02/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 1449/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOSE ANTONIO DE REZENDE MALHEIRO                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/02/16 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 17/02/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 17/02/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 1478/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Auxiliar de Enfermagem
Programa do evento/atividade: A servidora irá acompanhar os pacientes que irão realizar consultas e/ou cirúrgias de cataratas na cidade de Bagé. (Ônibus).
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 18/02/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 18/02/2016 ás 16:00 horas
SIS N° 1455/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Chefe de Departamento
Programa do evento/atividade: A servidora irá acompanhar a Diretora Ambulatorial e Hospitalar, Rosangela Aveiro Soares, no Grupo Técnico de Regulação em Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 17/02/2016 ás 10:00 horas
Retorno: 17/02/2016 ás 19:00 horas
SIS N° 1460/2016


VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 33.661-0
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000148,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>SUELEN DA SILVA ARDUIN                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/02/17 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Diretora de Gestão Ambulatorial e Hospitalar
Programa do evento/atividade: A servidora irá representar a Secretária Arita Bergmann e o município de Pelotas em reunião no Grupo Técnico de Regulação em Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 17/02/2016 ás 10:00 horas
Retorno: 17/02/2016 ás 19:00 horas
SIS N° 1475/2016


VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 33.661-0
BANCO DO BRASIL
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E003722/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/CARLOS/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá transportar a Diretora Rosângela Aveiro, para reunião do Grupo Técnico de regulação em Porto Alegre
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 17/02/2016 ás 09:00 horas
Retorno: 17/02/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 1496/2016


VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 33.661-0
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O motorista irá transportar kits para coleta de amostras de sangue, utilizados na coleta de hemocomponentes por aférese.
Local de deslocamento: Santa Maria
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 19/02/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 19/02/2016 ás 16:00 horas
SIS N° 1461/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 18/02/2016 ás 05:30 horas
Retorno: 18/02/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 1530/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL

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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E003768/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/MALHEIRO/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 18/02/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 18/02/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 1531/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOSE ANTONIO DE REZENDE MALHEIRO                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/02/18 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá transportar material biológico do laboratório municipal para o laboratório da FURG em Rio Grande.
Local de deslocamento: Rio Grande
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 17/02/2016 ás 10:30 horas
Retorno: 17/02/2016 ás 15:00 horas
SIS N° 1532/2016


VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E003772/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/VANDERLEI/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente KELEN ROGERIA SANTOS DOS SANTOS (35 anos, paciente transplantada) e acompanhante, para consulta com nefrologista e exames de hemograma e plaquetas no Hospital da PUC em Porto Alegre,e do paciente FERNANDO CORREA SEVERO (55 anos, paciente transplantado), para consulta com nefrologista e exames de sangue laboratoriais na Santa Casa de Porto Alegre . Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 18/02/2016 ás 02:30 horas
Retorno: 18/02/2016 após consultas e exames
SIS N° 1392/2016 e 928/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>VANDERLEI ESPINDOLA DA SILVA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/02/18 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E003789/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ALEXANDRE/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor fará logística de materiais do Hemocentro de Pelotas, bem como, entrega de materiais na UFRGS, Hospital de Clínicas e rotinas que envolvem o Hemopel.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 04/03/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 04/03/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 1521/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/02/18 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E003790/2026        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS 1569/2026 (João Ricardo)</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000271,30</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000002,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000271,3000</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOAO RICARDO FERREIRA PINHEIRO                                                                      </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002026</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2026/02/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E003800/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/LEANDRO/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Oficial Administrativo
Função: Oficial Administrativo
Programa do evento/atividade: Servidor fará logística de materiais do Hemocentro de Pelotas, bem como, entrega de materiais na UFRGS, Hospital de Clínicas e rotinas que envolvem o Hemopel.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 03/03/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 03/03/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 1462/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>LEANDRO BELTRAO CARRE                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/02/18 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor fará logística de materiais do Hemocentro de Pelotas, bem como, entrega de materiais na UFRGS, Hospital de Clínicas e rotinas que envolvem o Hemopel.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 10/03/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 10/03/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 1463/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/02/18 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E003809/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/LEANDRO/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Oficial Administrativo
Função: Oficial Administrativo
Programa do evento/atividade: Servidor fará logística de materiais do Hemocentro de Pelotas, bem como, entrega de materiais na UFRGS, Hospital de Clínicas e rotinas que envolvem o Hemopel.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 10/03/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 10/03/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 1463/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente JOSE CARLOS LEIVAS DOS SANTOS (74 anos, paciente com amputação de membro inferior e déficit visual) e acompanhante, para fisioterapia na URCAMP em Bagé, e da paciente JESSICA JOSIANE BROMBRIL BORGES (22 anos, paciente cadeirante) e acompanhante, para fisioterapia na URCAMP em Bagé, e da paciente TANIA DAS GRAÇAS SAMPAIO PINTO (56 anos, paciente cadeirante com amputação de membro) e acompanhante, para fisioterapia na URCAMP em Bagé. Transporte destinado a pacientes SUS em TFD. (V.I.R)
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 17/02/2016 ás 05:30 horas
Retorno: 17/02/2016 ás 15:00 horas
SIS N° 1403/2016, 790/2016 e 1168/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente SILVIO BERNARDO MILECH (50 anos), para fisioterapia na URCAMP em Bagé, e da paciente NEIDA VASCONSELOS SHWANTZ (62 anos, paciente cadeirante amputada de uma das pernas), para fisioterapia na URCAMP em Bagé, e do paciente BRUNO ANDRADE DE SOUZA (25 anos, paciente com paraplegia espástica/trauma raquimedular) e acompanhante, para consulta na Reabilitação Física de Bagé. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (V.I.R)
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 18/02/2016 ás 05:30 horas
Retorno: 18/02/2016 ás 14:30 horas
SIS N° 1477/2016, 1411/2016 e 1486/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE SILVA DA SILVA                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/02/18 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 19/02/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 19/02/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 1572/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RUDINEI PEREIRA DA SILVA                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/02/19 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá transportar material biológico para o LACEN em Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 19/02/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 19/02/2016 ás 19:00 horas
SIS N° 1600/2016


VERBA: Doenças em Foco
Fonte: 4710
C/C: 15.281-1
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARCOS PAULO DUARTE FERREIRA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/02/19 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Auxiliar de Enfermagem
Programa do evento/atividade: Acompanhar os pacientes para realização de consultas e/ou cirúrgias de cataratas na cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 25/02/2016 ás 10:00 horas
Retorno: 25/02/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 1550/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANA SUSI DA SILVA BLANKE                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/02/19 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O servidor saiu de Pelotas para levar bolsas de sangue para pacientes que estão internados na Santa Casa de Bagé, tendo em vista que Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS. 
Local de deslocamento: Bagé 
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 28/03/2018 às 08:00 horas
Retorno: 28/03/2018 às 16:30 horas
SIS N° 3175/2018


VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/03/21 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 22/02/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 22/02/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 1640/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOSE ANTONIO DE REZENDE MALHEIRO                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/02/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 22/02/2016 ás 05:30 horas
Retorno: 22/02/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 1641/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RODINEI PELUFFE DE OLIVEIRA                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/02/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E003989/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/RENATO/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente RAFAELA BERNEIRA MARINS (34 naos, paciente com obesidade mórbida, Processo N° 022/1.11.0015251-01) e acompanhante, para exames no Hospital Universitário Canoas em Canoas, e do paciente FRANCISCO CEDENIR UGOSKI (60 anos, paciente cadeirante, amputado dos dois pés e problemas visuais) e acompanhante, para consulta com oftalmo na Santa Casa de Porto Alegre. Transporte destinado a pacientes SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Canoas/Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 22/02/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 22/02/2016 após exames e consulta
SIS N° 1005/2016 e 268/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RENATO ECHEVERRIA BORGES                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/02/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000110,6900</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/02/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente ESCLEY FROTA RODRIGUES (8 anos, paciente com leucemia linfoblástica aguda) e acompanhante, para consulta com oncologista, exames e quimioterapia intratecal no Hospital Conceição em Porto Alegre, e do paciente LAZARO DA SILVA CALÇADA (12 anos, paciente com epilepsia de difícil controle, para lisia cerebral, cadeirante) e acompanhante, para consulta com pneumologista no Hospital São Lucas PUC em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 22/02/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 22/02/2016 após consulta, exames e quimioterapia
SIS N° 1434/2016 e 766/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O motorista irá transportar amostras de sangue coletadas pela HEMOPEL, para serem realizados exames sorológicos no HEMORGS.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 22/02/2016 ás 09:00 horas
Retorno: 22/02/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 1654/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS SALDANHA DO NASCIMENTO                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/02/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O motorista irá levar servidores que irão participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada no município de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 27/02/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 27/02/2016 ás 16:30 horas
SIS N° 819/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS SALDANHA DO NASCIMENTO                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/02/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: Servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada no município de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 27/02/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 27/02/2016 ás 16:30 horas
SIS N° 819/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: Servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada no município de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 27/02/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 27/02/2016 ás 16:30 horas
SIS N° 819/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
:
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Função: Técnica Enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada no município de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 27/02/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 27/02/2016 ás 16:30 horas
SIS N° 819/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: Técnica Enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada no município de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 27/02/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 27/02/2016 ás 16:30 horas
SIS N° 819/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: Oficial Administrativo
Programa do evento/atividade: Servidor irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada no município de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 27/02/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 27/02/2016 ás 16:30 horas
SIS N° 819/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL

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Função: Assistente Social
Programa do evento/atividade: Servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada no município de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 27/02/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 27/02/2016 ás 16:30 horas
SIS N° 819/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: Assistente Social
Programa do evento/atividade: Servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada no município de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 27/02/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 27/02/2016 ás 16:30 horas
SIS N° 819/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada no município de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 02/03/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 02/03/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 1562/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E004006/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/TATIANE/BAGÉ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Técnica Enfermagem
Função: Técnica Enfermagem
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada no município de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 02/03/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 02/03/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 1562/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E004007/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ CARLA/BAGÉ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Técnica Enfermagem
Função: Técnica Enfermagem
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada no município de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 02/03/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 02/03/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 1562/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E004008/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/JOSIANI/BAGÉ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Técnica Enfermagem
Função: Técnica Enfermagem
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada no município de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 02/03/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 02/03/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 1562/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E004009/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/CINTIA/BAGÉ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Assistente Social
Função: Assistente Social
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada no município de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 02/03/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 02/03/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 1562/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CINTIA DIAS DA CUNHA SILVEIRA                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/02/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E004010/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/GISELE/BAGÉ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Assistente Social
Função: Assistente Social
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada no município de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 02/03/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 02/03/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 1562/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>GISELE DO SACRAMENTO ORTIZ                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/02/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E004011/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/JACIMARA/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Fisioterapeuta
Função: Fisioterapeuta
Programa do evento/atividade: Servidora irá representar o CEREST na reunião do Grupo de Trabalho dos Hospitais, na sede do CEVS.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 04/03/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 04/03/2016 ás 13:00 horas
SIS N° 1459/2016

VERBA: Planejando a Saúde do Trabalhador (CEREST)
Fonte: 4210
C/C: 04.125.410.0-8
BANRISUL
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E004089/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS 1756/2022</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000110,69</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E004091/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS 1757/202</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000110,69</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E004093/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS 1759/2022</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000110,69</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá levar o usuário GUILHERME R. DA SILVA do CAPS AD III, para internação na Santa Casa de Misericórdia de São Lourenço do Sul.
Local de deslocamento: São Lourenço do Sul
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 18/02/2016 ás 18:00 horas
Retorno: 18/02/2016 ás 21:00 horas
SIS N° 1631/2016

VERBA: Saúde Mental em Rede
Fonte: 4590
C/C: 36.896-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente RAFAELA BERNEIRA MARINS (34 anos, paciente com obesidade mórbida, Processo Judicial N° 022/1.11.0015251-0) e acompanhante, para exames no Hospital Universitário Canoas em Canoas. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Canoas
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 19/02/2016 ás 04:30 horas
Retorno: 19/02/2016 após exames
SIS N° 1520/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>EDVALDO DOS SANTOS DA GAMA                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/02/19 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E004106/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/CARLOS/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente DALMAR PERAZZO GOMES (64 anos, paciente transplantado, Processo Judicial N° 022/1.14.0003128-0), para tomografia de abdomem na Santa Casa de Porto Alegre . Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 20/02/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 20/02/2016 ápós tomografia
SIS N° 1518/2016

*Empenho não prévio devido a viagem ter ocorrido no final de semana.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CARLOS ROBERTO PINTO DE SOUZA                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/02/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000033,2100</VALOR_ITEM> <CREDOR>GISELE DO SACRAMENTO ORTIZ                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/02/21 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente DARCIANO SIMÕES GARCIA (36 anos), para fisioterapia na URCAMP em Bagé. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 23/02/2016 ás 06:00 horas
Retorno: 23/02/2016 após fisioterapia
SIS N° 1665/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RENATO ECHEVERRIA BORGES                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/02/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente ALESSANDRA PULS que está em alta no Centro de Obesidade do Hospital São Lucas da PUC. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 19/02/2016 ás 18:30 horas
Retorno: 20/02/2016 ás 02:00 horas
SIS N° 1678/2016

*Empenho não prévio devido a viagem ter ocorrido após o horário de expediente.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá transportar material biológico do laboratório municipal para o laboratório da FURG em Rio Grande.
Local de deslocamento: Rio Grande
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 22/02/2016 ás 10:30 horas
Retorno: 22/02/2016 ás 15:00 horas
SIS N° 1670/2016


VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 33.661-0
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 23/02/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 23/02/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 1673/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente GUILHERME ARAÚJO AMARAL (9 anos, paciente com câncer no pulmão, fígado, abdomem e costela) e acompanhante, para consulta com cirurgião pediátrico e exames no Hospital Santo Antônio em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 23/02/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 23/02/2016 após consulta e exames
SIS N° 978/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 24/02/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 24/02/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 1715/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOSE ANTONIO DE REZENDE MALHEIRO                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/02/24 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente ANDREIA MOREIRA SOUZA (34 anos, paciente com cirúrgia bariátrica, Processo Judicial N° 022/1.10.0020075-0) e acompanhante, para consulta com psicólogo e nutricionista no Hospital de Santo Ângelo em Santo Ângelo. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Santo Ângelo
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 23/02/2016 ás 18:00 horas
Retorno: 24/02/2016 ás 22:00 horas
SIS N° 1445/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000170,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ERILDO TANHOTE CORREA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/02/24 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente NATALIA RODRIGUES DE AVILA (18 anos, paciente com anemia aplástica idiopática, imunosupressão, com risco de infecção) e acompanhante, para consulta com hematologista e exames ambulatoriais no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 24/02/2016 ás 0:00 horas
Retorno: 24/02/2016 após consulta e exames
SIS N° 1629/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E004359/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/CARLOS/CANGUÇU</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O motorista irá levar equipe de servidores do HEMOPEL que realizarão coleta de sangue no município de Canguçu.
Local de deslocamento: Canguçu
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 24/02/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 24/02/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 1727/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CARLOS ROBERTO PINTO DE SOUZA                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/02/24 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E004362/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/MULLER/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O motorista irá transportar servidoras e buscar 49 caixas de kits de higiene bucal referentes ao Prêmio Brasil Sorridente.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 24/02/2016 ás 6:00 horas
Retorno: 24/02/2016 ás 16:00 horas
SIS N° 1690/2016

VERBA: Sorrindo na UBS
Fonte: 4540
C/C: 34.583-0
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Função: Auxiliar de Saúde Bucal
Programa do evento/atividade: A servidora irá buscar 49 caixas de kits de higiene bucal referentes ao Prêmio Brasil Sorridente.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 24/02/2016 ás 6:00 horas
Retorno: 24/02/2016 ás 16:00 horas
SIS N° 1690/2016

VERBA: Sorrindo na UBS
Fonte: 4540
C/C: 34.583-0
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E004467/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/MALHEIRO/BAGÉ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 25/02/2016 ás 04:30 horas
Retorno: 25/02/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 1782/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOSE ANTONIO DE REZENDE MALHEIRO                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/02/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 25/02/2016 ás 10:00 horas
Retorno: 25/02/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 1781/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RODINEI PELUFFE DE OLIVEIRA                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/02/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 25/02/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 25/02/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 1767/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RUDINEI PEREIRA DA SILVA                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/02/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de micro ônibus (saúde mental), onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 25/02/2016 ás 05:30 horas
Retorno: 25/02/2015 após término das consultas e exames
SIS N° 1780/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá transportar material biológico do laboratório municipal para o laboratório da FURG em Rio Grande.
Local de deslocamento: Rio Grande
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 24/02/2016 ás 10:30 horas
Retorno: 24/02/2016 ás 15:00 horas
SIS N° 1753/2016


VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente RAFAELA BERNEIRA MARINS (34 anos, paciente com obesidade mórbida, Processo Judicial N° 022/1.11.0015251-0) e acompanhante, para consulta com cardiologista no Hospital Universitário Canoas em Canoas. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Canoas
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 25/02/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 25/02/2016 após consulta
SIS N° 1006/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Chefe de Departamento
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar da reunião CIR em Santana da Boa Vista.
Local de deslocamento: Santana da Boa Vista
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 25/02/2016 ás 10:00 horas
Retorno: 25/02/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 1687/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 33.661-0
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Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada no município de Bagé
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 02/03/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 02/03/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 1562/2015

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>OLIVIA WYSE FARIA                                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/02/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 26/02/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 26/02/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 1822/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O motorista irá levar a Chefe de Departamento, Suelen Arduin, e a Enfermeira,  Aline Machado, para participarem de reunião do COSEMS e CIR na câmara de vereadores em Santana da Boa Vista. (Carro).
Local de deslocamento: Santana da Boa Vista
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 25/02/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 25/02/2016 ás 16:00 horas
SIS N° 1766/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente ALESSANDRA DA SILVA PULS (38 anos, paciente convalescendo pós cirúgia de grande porte) e acompanhante, para consulta na PUC São Lucas em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 26/02/2016 ás 09:00 horas
Retorno: 26/02/2016 após consulta
SIS N° 1770/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>VANDERLEI ESPINDOLA DA SILVA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/02/26 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E004587/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ANDRE/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O motorista irá transportar a Fisioterapeuta, Jacimara Ramos, para representar o CEREST na reunião do Grupo de Trabalho dos Hospitais.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 04/03/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 04/03/2016 ás 13:00 horas
SIS N° 1459/2016

VERBA: Planejando a Saúde do Trabalhador (CEREST)
Fonte: 4210
C/C: 04.125.410.0-8
BANRISUL

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Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 02/03/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 02/03/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 1677/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo HEMOPEL em Bagé
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 02/03/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 02/03/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 1677/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente MARIA EDUARDA VIEIRA (paciente oncológica) que está em alta no Hospital das Clínicas em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 25/02/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 25/02/2016 ás 15:00 horas
SIS N° 1879/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá transportar material biológico para o LACEN em Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 26/02/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 26/02/2016 ás 19:00 horas
SIS N° 1864/2016

VERBA: Todos Contra a Dengue - Vigilância, Prevenção e Controle da Dengue
Fonte: 4710
C/C : 36.852-0
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARCOS PAULO DUARTE FERREIRA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/02/26 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente JOSE CARLOS LEIVAS DOS SANTOS (74 anos, paciente com amputação de membro inferior e déficit visual) e acompanhante, para fisioterapia na URCAMP em Bagé, e da paciente TANIA DAS GRAÇAS SAMPAIO PINTO (56 anos, paciente cadeirante, com amputação de membro) e acompanhante, para fisioterapia na URCAMP em Bagé, e da paciente JESSICA JOSIANE BROMBRIL BORGES (22 anos, paciente cadeirante) e acompanhante, para fisioterapia na URCAMP em Bagé. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (V.I.R).
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 24/02/2016 ás 5:30 horas
Retorno: 24/02/2016 ás 15:30 horas
SIS N° 1545/2016, 1606/2016 e 1533/2016

VERBA: SOS - SAMU Regional
Fonte: 4170
C/C 04.125.397.0-4
BANRISUL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 29/02/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 29/02/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 1986/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente MARIA GORETI CARDOZO VEIGA (58 anos, paciente com leucemia mielóide aguda) e acompanhante, para consulta com oncologista e exames no Hospital Universitário de Santa Maria, e da paciente GLAUCIA PAIVA GONÇALVES (28 anos, paciente com leucemia em tratamento quimioterápico, aguardando transplante de medula) e acompanhante, para consulta com oncologista e exames no Hospital Universitário de Santa Maria. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Santa Maria
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 29/02/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 29/02/2016 após consulta e exames
SIS N° 1301/2016 e 1671/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente LAURA SOARES BRAGA, que encontra-se de alta na Santa Casa de caridade de Bagé. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 27/02/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 27/02/2016 ás 15:00 horas
SIS N° 1992/2016

*Empenho não prévio devido a viagem ter ocorrido no final de semana.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente GIOVANA MACIEL LACERDA (11 anos, paciente com transplante de bexiga, cadeirante) e acompanhante, para consulta e ressonância na coluna lombar na Santa Casa de Porto Alegre, e do paciente ANDRE MARCOS BORGES BOTELHO (16 anos, paciente com paralisia cerebral, gastrotomia, cadeirante) e acompanhante, para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 29/02/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 29/02/2016 após consultas
SIS N° 1669/2016 e 837/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E004724/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/GILVAN/RG</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Técnico Enfermagem
Função: Técnico Enfermagem
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente FRANCISCO DE PAULA LERÕES FERNANDES do Hospital São Francisco de Paula de Pelotas, para o setor de queimados em Rio Grande. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Rio Grande
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 26/02/2016 ás 16:00 horas
Retorno: 26/02/2016 ás 19:00 horas
SIS N° 1968/2016

VERBA: SOS - SAMU Regional
Fonte: 4170
C/C 04.125.397.0-4
BANRISUL
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E004725/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/VALDIR/RG</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Condutor
Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente FRANCISCO DE PAULA LERÕES FERNANDES do Hospital São Francisco de Paula de Pelotas, para o setor de queimados em Rio Grande. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Rio Grande
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 26/02/2016 ás 16:00 horas
Retorno: 26/02/2016 ás 19:00 horas
SIS N° 1968/2016

VERBA: SOS - SAMU Regional
Fonte: 4170
C/C 04.125.397.0-4
BANRISUL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>VALDIR SILVEIRA ALVES                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/02/26 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Técnica Enfermagem
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente NICOLAS DE MEDEIROS ROSA, do PS de Pelotas, para o Hospital Santo Antônio em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 29/02/2016 ás 01:00 horas
Retorno: 29/02/2016 ás 8:00 horas
SIS N° 2010/2016

VERBA: SOS - SAMU Regional
Fonte: 4170
C/C 04.125.397.0-4
BANRISUL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 01/03/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 01/03/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 2019/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá transportar material biológico do laboratório municipal para o laboratório da FURG em Rio Grande.
Local de deslocamento: Rio Grande
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 29/02/2016 ás 10:30 horas
Retorno: 29/02/2016 ás 15:00 horas
SIS N° 2044/2016

*Empenho não prévio devido ao mau funcionamento do SIM no dia 29/02/16.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CLAITON CABREIRA BORGES                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/01 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente WILLIAM BARBOZA XIMENDES (21 anos, paciente com atrofia muscular espinhal e cirpugia na coluna) e acompanhante, para consulta no Hospital São Lucas PUCRS em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 01/03/2016 ás 09:00 horas
Retorno: 01/03/2016 após consulta
SIS N° 1812/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E006047/2026        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Empenho Eliézer 3095/2026</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000813,90</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000006,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000813,9000</VALOR_ITEM> <CREDOR>ELIEZER DA SILVA MACIEL                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002026</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2026/03/13 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 02/03/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 02/03/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 2110/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá para a cidade de Bagé a serviço do Hemocentro de Pelotas. (Carro).
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 02/03/2016 ás 06:00 horas
Retorno: 02/03/2016 ás 19:00 horas
SIS N° 2133/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E006050/2026        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Empenho Gerson 3095/2026</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000542,60</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000004,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000542,6000</VALOR_ITEM> <CREDOR>GERSON LEOPOLDINO GONCALVES SOUZA                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002026</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2026/03/13 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E006051/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/RENATO/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente BRYAN KRUGER CASTRO (3 anos, paciente com leucemia, imunidade baixa) e acompanhante, para consulta com onco-pediatra, exames de sangue e quimioterapia no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 02/03/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 02/03/2016 após consulta, exames e quimioterapia
SIS N° 1848/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E006052/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/VANDERLEI/SA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000170,84</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente LIDIA DOS SANTOS KEMLE (29 anos, paciente para cirúrgia bariátrica, Processo Judicial N° 022/1.13.0011288-1) e acompanhante, para consulta com nutricionista e gastro no Hospital de Santo Ângelo na cidade de Santo Ângelo. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Santo Ângelo
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 02/03/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 03/03/2016 ás 14:00 horas
SIS N° 2032/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E006053/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/CARLOS/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O servidor irá conduzir a Diretora de Gestão Amb. e Hospitalar, Rosangela Soares, e a Chefe de Departamento, Suelen Arduin, para reunião do Grupo Técnico de Regulação em Porto Alegre. (Carro).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 02/03/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 02/03/2016 ás 20:00 horas
SIS N° 2127/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Chefe de Departamento
Programa do evento/atividade: A servidora irá acompanhar a Diretora de Gestão Amb. e Hospitalar, Rosangela Soares, para reunião do Grupo Técnico de Regulação em Porto Alegre. (Carro).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 02/03/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 02/03/2016 ás 20:00 horas
SIS N° 2098/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Diretora de Gestão Ambulatorial e Hospitalar
Programa do evento/atividade: A servidora irá representar a secretária Arita Bergmann e o município de Pelotas em reunião do Grupo Técnico de Regulação em Porto Alegre. (Carro).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 02/03/2016 ás 10:00 horas
Retorno: 02/03/2016 ás 21:00 horas
SIS N° 2097/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E006057/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ANA/BAGÉ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Auxiliar de Enfermagem
Função: Auxiliar de Enfermagem
Programa do evento/atividade: A servidora irá acompanhar os pacientes que irão realizar consultas e/ou cirúrgias de cataratas em Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 04/03/2016 ás 10:00 horas
Retorno: 04/03/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 1828/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor fará logística de materiais do Hemocentro de Pelotas, bem como, entrega de materiais na UFRGS, Hospital de Clínicas e rotinas que envolvem o Hemopel.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 31/03/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 31/03/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 2091/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: Oficial Administrativo
Programa do evento/atividade: Servidor fará logística de materiais do Hemocentro de Pelotas, bem como, entrega de materiais na UFRGS, Hospital de Clínicas e rotinas que envolvem o Hemopel.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 31/03/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 31/03/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 2091/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor fará logística de materiais do Hemocentro de Pelotas, bem como, entrega de materiais na UFRGS, Hospital de Clínicas e rotinas que envolvem o Hemopel.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 24/03/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 24/03/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 2090/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: Oficial Administrativo
Programa do evento/atividade: Servidor fará logística de materiais do Hemocentro de Pelotas, bem como, entrega de materiais na UFRGS, Hospital de Clínicas e rotinas que envolvem o Hemopel.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 24/03/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 24/03/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 2090/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor fará logística de materiais do Hemocentro de Pelotas, bem como, entrega de materiais na UFRGS, Hospital de Clínicas e rotinas que envolvem o Hemopel.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 17/03/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 17/03/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 2088/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: Oficial Administrativo
Programa do evento/atividade: Servidor fará logística de materiais do Hemocentro de Pelotas, bem como, entrega de materiais na UFRGS, Hospital de Clínicas e rotinas que envolvem o Hemopel.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 17/03/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 17/03/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 2088/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O motorista irá levar servidora para participação de reunião promovida pelo HEMORGS.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 11/03/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 11/03/2016 ás 16:00 horas
SIS N° 1820/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS SALDANHA DO NASCIMENTO                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/02 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Farmacêutica/Bioquímica
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de reunião promovida pelo HEMORGS.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 11/03/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 11/03/2016 ás 16:00 horas
SIS N° 1820/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O motorista irá levar servidores que realizarão Coleta Externa de sangue na cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 19/03/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 19/03/2016 ás 16:30 horas
SIS N° 2084/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS SALDANHA DO NASCIMENTO                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/02 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 03/03/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 03/03/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 2192/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá transportar material biológico do laboratório municipal para o laboratório da FURG em Rio Grande.
Local de deslocamento: Rio Grande
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 02/03/2016 ás 10:30 horas
Retorno: 02/03/2016 ás 15:00 horas
SIS N° 2189/2016


VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E006192/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/SERGIO/BAGÉ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Condutor
Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente JOSE CALOS LEIVAS DOS SANTOS (74 anos, paciente com amputação de membro inferior e déficit visual) e acompanhante, para fisioterapia na URCAMP em Bagé. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (V.I.R)
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 02/03/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 02/03/2016 ás 14:00 horas
SIS N° 1872/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>SERGIO RENATO HELLWIG                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/02 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Técnico Enfermagem
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente LUKAS DA CRUZ BOTELHO do Hospital Universitário São Francisco de Paula, para o Hospital da Criança Santo Antônio em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 02/03/2016 ás 4:00 horas
Retorno: 02/03/2016 ás 13:00 horas
SIS N° 2136/2016

VERBA: SOS - SAMU Regional
Fonte: 4170
C/C 04.125.397.0-4
BANRISUL
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Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente LUKAS DA CRUZ BOTELHO do Hospital Universitário São Francisco de Paula, para o Hospital da Criança Santo Antônio em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 02/03/2016 ás 4:00 horas
Retorno: 02/03/2016 ás 13:00 horas
SIS N° 2136/2016

VERBA: SOS - SAMU Regional
Fonte: 4170
C/C 04.125.397.0-4
BANRISUL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE SILVA DA SILVA                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/02 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente LAZARO DA SILVA CALÇADA (12 anos, paciente com epilepsia de difícil controle, paralisia cerebral, cadeirante) e acompanhante, para consulta com endocrinologista no Hospital Santo Antônio em Porto Alegre, e do paciente WILLIAM BABOZA XIMENDES (21 anos, paciente com atrofia muscular espinhal e cirúrgia na coluna) e acompanhante, para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 03/03/2016 ás 08:30 horas
Retorno: 03/03/2016 após consultas
SIS N° 1862/2016 e 1813/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E006325/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS 2531/2022</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000110,69</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000110,6900</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/03/11 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E006326/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/MALHEIRO/BAGÉ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 04/03/2016 ás 04:30 horas
Retorno: 04/03/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 2264/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 04/03/2016 ás 10:30 horas
Retorno: 04/03/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 2261/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RODINEI PELUFFE DE OLIVEIRA                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/04 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E006328/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/RUDINEI/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 04/03/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 04/03/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 2257/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RUDINEI PEREIRA DA SILVA                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/04 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E006329/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/VANDERLEI/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente JOÃO LUIS RODRIGUES DE FREITAS (50 anos, paciente cadeirante, com paralisia no lado direito) e acompanhante, para consulta com otologista no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e do paciente KAUAN SOUZA DUARTE (8 anos, paciente cadeirante) e acompanhante, para fisioterapia e hidroterapia no Educandário em Porto Alegre. Transporte destinado a pacientes SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 04/03/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 04/03/2016 após consulta, fisioterapia e hidroterapia
SIS N° 1972/2016 e 1960/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>VANDERLEI ESPINDOLA DA SILVA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/04 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E006329/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS 2525/2022</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000110,69</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá transportar material biológico para análise no LACEN em Porto Alegre. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 04/03/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 04/03/2016 ás 19:00 horas
SIS N° 2269/2016

VERBA: Doenças em Foco
Fonte: 4710
C/C : 15.281-1
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E006336/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ALEXANDRE/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Condutor
Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente EMERSON DA ROSA DONINI (16 anos, paciente com diparesia por encefalopatia crônica infantil, cirúrgia nos joelhos, Processo Judicial N° 022/5.15.0000389-9) e acompanhante, para fisioterapia e psicologia no Educandário em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (V.I.R).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 04/03/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 04/03/2016 ás 21:00 horas
SIS N° 1823/2016

VERBA: SOS - SAMU Regional
Fonte: 4170
C/C 04.125.397.0-4
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Função: Motorista
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Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 04/03/2016 ás 13:00 horas
Retorno: 04/03/2016 ás 22:00 horas
SIS N° 2292/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 07/03/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 07/03/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 2319/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOSE ANTONIO DE REZENDE MALHEIRO                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/07 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 07/03/2016 ás 05:30 horas
Retorno: 07/03/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 2320/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E006429/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO/> <VL_EMPENHO> 00000000129,07</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000129,0700</VALOR_ITEM> <CREDOR>RAQUEL ZIEMANN CAMPOS                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/03/26 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E006430/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/EDVALDO/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente LUISA ELENA LARROZA DA SILVA (48 anos, paciente portadora de LMA, Processo Judicial N° 022/1.15.0005254-8) e acompanhante, para consulta do hematologista no Hospital Santa Clara em Porto Alegre, e do paciente LUCIANO RITA BARTEL (41 anos, paciente cadeirante, Processo Judicial N° 022/1.130012435-9) e acompanhante, para consulta e exame de cintilografia renal na Santa Casa de Porto Alegre . Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 07/03/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 07/03/2016 após consultas e exame
SIS N° 1942/2016 e 1826/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>EDVALDO DOS SANTOS DA GAMA                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/07 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E006430/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS 2536/2022</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000110,69</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000110,6900</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/03/11 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E006438/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO/> <VL_EMPENHO> 00000000129,07</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000129,0700</VALOR_ITEM> <CREDOR>JULIANO LEITZKE                                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/03/26 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E006439/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/RENATO/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente ANDRE MARCOS BOTELHO (16 anos, paciente com paralisia cerebral, paciente com gastrostomia, cadeirante) e acompanhante, para consulta com fonoaudióloga no Hospital de Clínicas em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 07/03/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 07/03/2016 após consulta
SIS N° 2104/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RENATO ECHEVERRIA BORGES                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/07 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E006449/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ALEXANDRE/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O motorista irá realizar o transporte de amostras de sangue de doadores do HEMOPEL ao HEMORGS.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 05/03/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 05/03/2016 ás 16:00 horas
SIS N° 2291/2016

*Empenho não prévio devido a viagem ter ocorrido no final de semana.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/07 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E006450/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS: 3515/2023</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001334,88</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000004,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001186,5600</VALOR_ITEM> <CREDOR>JAIME DA SILVA FONSECA                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/03/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Técnico Enfermagem
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente GLADIMIR ANDRADE BRUM (75 anos, paciente com mal de parkeson, acamado, sem condições de se locomover, Processo Judicial N° 022/1.15.0016209-2) e acompanhante, para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 03/03/2016 ás 12:00 horas
Retorno: 03/03/2016 ás 22:00 horas
SIS N° 1840/2016

VERBA: SOS - SAMU Regional
Fonte: 4170
C/C 04.125.397.0-4
BANRISUL
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E006458/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/DARCI/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Condutor
Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente GLADIMIR ANDRADE BRUM (75 anos, paciente com mal de parkeson, acamado, sem condições de se locomover, Processo Judicial N° 022/1.15.0016209-2) e acompanhante, para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 03/03/2016 ás 12:00 horas
Retorno: 03/03/2016 ás 22:00 horas
SIS N° 1840/2016

VERBA: SOS - SAMU Regional
Fonte: 4170
C/C 04.125.397.0-4
BANRISUL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>DARCI GIORDANO LIMA HERRERA                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E006470/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/EDVALDO/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente TAYLLA SILVA MEGAREJO (Processo Judicial N° 022/5.14.0000710-8) e seus pais, para o Aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 06/03/2016 ás 03:30 horas
Retorno: 06/03/2016 ás 12:00 horas
SIS N° 2315/2016

*Empenho não prévio devido a viagem ter ocorrido no final de semana.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>EDVALDO DOS SANTOS DA GAMA                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/07 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Técnica de Enfermagem
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente JHULINANY VINHOLES BORGES do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, para sua residência em Pelotas. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 07/03/2016 ás 4:30 horas
Retorno: 07/03/2016 ás 15:00 horas
SIS N° 2346/2016

VERBA: SOS - SAMU Regional
Fonte: 4170
C/C 04.125.397.0-4
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>FABIOLA DA SILVA LEMOS                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/07 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E006473/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/JORGE/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Condutor
Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente JHULIANANY VINHOLES BORGES do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, para sua residência em Pelotas. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 07/03/2016 ás 14:00 horas
Retorno: 07/03/2016 ás 23:00 horas
SIS N° 2346/2016

VERBA: SOS - SAMU Regional
Fonte: 4170
C/C 04.125.397.0-4
BANRISUL
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Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente DALMAR PERAZZO GOMES (65 anos, paciente transplantado, Processo Judicial N° 022/1.14.0003128-0) e acompanhante, para exame na Santa Casa de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (V.I.R).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 07/03/2016 ás 4:00 horas
Retorno: 07/03/2016 ás 15:00 horas
SIS N° 2175/2016

VERBA: SOS - SAMU Regional
Fonte: 4170
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Função: Auxiliar de Enfermagem
Programa do evento/atividade: A servidora irá acompanhar pacientes que realizarão cirúrgias e revisão de cirúrgias de cataratas na cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 10/03/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 10/03/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 2330/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá transportar material biológico do laboratório municipal para o laboratório da FURG em Rio Grande.
Local de deslocamento: Rio Grande
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 07/03/2016 ás 10:30 horas
Retorno: 07/03/2016 ás 15:00 horas
SIS N° 2349/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 08/03/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 08/03/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 2350/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente LAZARO DA SILVA CALÇADA (12 anos, paciente com epilepsia de díficil controle, paralisia cerebral, cadeirante) e acompanhante, para consulta com endocrinologista no Hospital Santo Antônio em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 08/03/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 08/03/2016 após consulta
SIS N° 1867/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente RUTE REGINA CRUZ LIMA (57 anos, paciente transplantada renal, obesa, diabética, com degeneração do quadril), para consulta no Hospital São Lucas PUCRS em Porto Alegre, e da paciente VICTORIA RIPPOL CARDOSO (17 anos, paciente transplantada de medula óssea, Processo Judicial N° 022/5.13.0000939-7) e acompanhante, para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a pacientes SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 08/03/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 08/03/2016 após consulta
SIS N° 1815/2016 e 1817/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente EMERSON DA ROSA DONINI (16 anos, paciente com diparesia epástica por encefalopaia crônica infantil, cirúrgia nos joelhos, Processo Judicial N° 022/5.15.0000389-9) e acompanhante, para fisioterapia e psicologia no Educandário em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (V.I.R)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 08/03/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 08/03/2016 ás 21:00 horas
SIS N° 1824/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E006640/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS 935/2022</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000110,69</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O motorista irá levar servidores que irão participar de Coleta Externa de sangue na cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 19/03/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 19/03/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 1741/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/09 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue na cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 19/03/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 19/03/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 1741/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>DIONE LIMA BRAZ                                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/09 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E006643/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária Luciene</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM/> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>LUCIENE SMITHS PRIMO                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/04/17 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E006647/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ISABEL/BAGÉ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Enfermeira
Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue na cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 19/03/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 19/03/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 1741/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função:Técnica Enfermagem
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue na cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 19/03/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 19/03/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 1741/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Auxiliar Enfermagem
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue na cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 19/03/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 19/03/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 1741/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Técnica Enfermagem
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue na cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 19/03/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 19/03/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 1741/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Assistente Social
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue na cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 19/03/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 19/03/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 1741/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Assistente Social
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue na cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 19/03/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 19/03/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 1741/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O motorista irá transportar servidoras que irão participar de reunião sobre a distribuição de sangue e realização de ecoltas externa nos municípios compreendidos na região da 3ª CRS.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 18/03/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 18/03/2016 ás 14:00 horas
SIS N° 2293/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E006654/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/GISELE/BAGÉ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Assistente Social
Função: Assistente Social
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de reunião sobre a distribuição de sangue e realização de ecoltas externa nos municípios compreendidos na região da 3ª CRS.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 18/03/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 18/03/2016 ás 14:00 horas
SIS N° 2293/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de reunião sobre a distribuição de sangue e realização de coletas externas nos municípios compreendidos na região da 3ª CRS.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 18/03/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 18/03/2016 ás 14:00 horas
SIS N° 2293/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>LUCIANE ESCOBAR KRUGER SCHIAVON                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/09 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de reunião sobre a distribuição de sangue e realização de coletas externas nos municípios compreendidos na região da 3ª CRS.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 18/03/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 18/03/2016 ás 14:00 horas
SIS N° 2345/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ISABEL CRISTINA BORGES SAVEDRA                                                                      </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/09 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O motorista irá transportar servidores que irão participar de Coleta Externa de sangue na cidade de Jaguarão.
Local de deslocamento: Jaguarão
Número de diárias: 02 (duas) pernoites
Saída: 20/03/2016 ás 18:00 horas
Retorno: 22/03/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 2087/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000341,6800</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS SALDANHA DO NASCIMENTO                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/09 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Auxiliar Enfermagem
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue na cidade de Jaguarão.
Local de deslocamento: Jaguarão
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 20/03/2016 ás 18:00 horas
Retorno: 21/03/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 1821/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000170,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>NARA JUREMA COSTA ROCKEMBACK                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/09 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O motorista irá transportar servidores que irão participar de Coleta Externa de sangue na cidade de Jaguarão.
Local de deslocamento: Jaguarão
Número de diárias: 02 (duas) pernoites
Saída: 20/03/2016 ás 18:00 horas
Retorno: 22/03/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 1743/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue na cidade de Jaguarão.
Local de deslocamento: Jaguarão
Número de diárias: 02 (duas) pernoites
Saída: 20/03/2016 ás 18:00 horas
Retorno: 22/03/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 1743/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000341,6800</VALOR_ITEM> <CREDOR>ISABEL CRISTINA BORGES SAVEDRA                                                                      </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/09 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue na cidade de Jaguarão.
Local de deslocamento: Jaguarão
Número de diárias: 02 (duas) pernoites
Saída: 20/03/2016 ás 18:00 horas
Retorno: 22/03/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 1743/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Técnica Enfermagem
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue na cidade de Jaguarão.
Local de deslocamento: Jaguarão
Número de diárias: 02 (duas) pernoites
Saída: 20/03/2016 ás 18:00 horas
Retorno: 22/03/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 1743/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
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Função: Auxiliar Enfermagem
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue na cidade de Jaguarão.
Local de deslocamento: Jaguarão
Número de diárias: 02 (duas) pernoites
Saída: 20/03/2016 ás 18:00 horas
Retorno: 22/03/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 1743/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Técnica Enfermagem
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue na cidade de Jaguarão.
Local de deslocamento: Jaguarão
Número de diárias: 02 (duas) pernoites
Saída: 20/03/2016 ás 18:00 horas
Retorno: 22/03/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 1743/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
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Função: Agente Administrativo
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue na cidade de Jaguarão.
Local de deslocamento: Jaguarão
Número de diárias: 02 (duas) pernoites
Saída: 20/03/2016 ás 18:00 horas
Retorno: 22/03/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 1743/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
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Função: Assistente Social
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue na cidade de Jaguarão.
Local de deslocamento: Jaguarão
Número de diárias: 02 (duas) pernoites
Saída: 20/03/2016 ás 18:00 horas
Retorno: 22/03/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 1743/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
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Função: Assistente Social
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue na cidade de Jaguarão.
Local de deslocamento: Jaguarão
Número de diárias: 02 (duas) pernoites
Saída: 20/03/2016 ás 18:00 horas
Retorno: 22/03/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 1743/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
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Função: Fisioterapeuta
Programa do evento/atividade: Servidora irá participar de reunião técnica com o coordenador da vigilância sanitária, e a responsável pela saúde do trabalhador do município de Pinheiro Machado.
Local de deslocamento: Pinheiro Machado
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 18/03/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 18/03/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 2294/2016

VERBA: Planejando a Saúde do Trabalhador (CEREST)
Fonte: 4630
C/C: 0495/006/00624003-0
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JACIMARA RAMOS DOS SANTOS                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/09 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Técnico em Segurança do Trabalho
Programa do evento/atividade: Servidor irá participar de reunião técnica com o coordenador da vigilância sanitária, e a responsável pela saúde do trabalhador do município de Pinheiro Machado.
Local de deslocamento: Pinheiro Machado
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 18/03/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 18/03/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 2294/2016

VERBA: Planejando a Saúde do Trabalhador (CEREST)
Fonte: 4630
C/C: 0495/006/00624003-0
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá transportar servidores que irão participar de reunião técnica com o coordenador da vigilância sanitária, e a responsável pela saúde do trabalhador do município de Pinheiro Machado.
Local de deslocamento: Pinheiro Machado
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 18/03/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 18/03/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 2294/2016

VERBA: Planejando a Saúde do Trabalhador (CEREST)
Fonte: 4630
C/C: 0495/006/00624003-0
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 09/03/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 09/03/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 2411/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente JESSICA JOSIANE BROMBRIL BORGES (23 anos, paciente cadeirante) e acompanhante, para fisioterapia na URCAMP em Bagé, e do paciente JOSE CARLOS LEIVAS DOS SANTOS (74 anos, paciente com amputação de membro inferior e déficit visual) e acompanhante, para fisioterapia na URCAMP em Bagé.. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 09/03/2016 ás 05:30 horas
Retorno: 09/03/2016 após fisioterapia
SIS N° 1878/2016 e 1873/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente NATALIA RODRIGUES DE AVILA (18 anos, paciente com anemia aplástica idiopática, imunosupressão, com risco de infecção) e acompanhante, para consulta com hematologista e exames ambulatoriais no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 09/03/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 09/03/2016 após consulta e exames
SIS N° 2020/2016

*Conforme contato com o setor de veículos, foi informado que o SIS N° 1756/2016 foi realizado o transporte por servidores do SAMU.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente MARIA ANOTONIA DA SILVA SOUZA (5 anos, paciente com imunidade baixa, gastrotomia e faz uso traquiostomia, cadeirante, Processo Judicial N° 022/5.15.0000609-6) e acompanhante, para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 09/03/2016 ás 4:00 horas
Retorno: 09/03/2016 ás 16:00 horas
SIS N° 1756/2016

VERBA: SOS - SAMU Regional
Fonte: 4170
C/C 04.125.397.0-4
BANRISUL
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Função: Técnico Enfermagem
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente MARIA ANOTONIA DA SILVA SOUZA (5 anos, paciente com imunidade baixa, gastrotomia e faz uso traquiostomia, cadeirante, Processo Judicial N° 022/5.15.0000609-6) e acompanhante, para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 09/03/2016 ás 4:00 horas
Retorno: 09/03/2016 ás 16:00 horas
SIS N° 1756/2016

VERBA: SOS - SAMU Regional
Fonte: 4170
C/C 04.125.397.0-4
BANRISUL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 11/03/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 11/03/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 2481/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 10/03/2016 ás 04:30 horas
Retorno: 10/03/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 2447/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOSE ANTONIO DE REZENDE MALHEIRO                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/10 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E006905/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/RODINEI/BAGÉ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 10/03/2016 ás 04:30 horas
Retorno: 10/03/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 2448/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RODINEI PELUFFE DE OLIVEIRA                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/10 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E006910/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/RUDINEI/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 10/03/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 10/03/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 2452/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RUDINEI PEREIRA DA SILVA                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/10 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E006913/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/RENATO/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente ALESSANDRA DA SILVA PULS (38 anos, paciente convalescendo pós cirúrgia de grande porte) e acompanhante, para consulta na PUC São Lucas em Porto Alegre, KAUA SOUZA DUARTE (8 anos, paciente cadeirante) e acompanhante, para fisioterapia e hidroterapia no Educandario em Porto Alegre. Transporte destinado a pacientes SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 11/03/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 11/03/2016 após consulta, fisioterapia e hidroterapia
SIS N° 2297/2016 e 1958/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RENATO ECHEVERRIA BORGES                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/11 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E006919/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ERILDO/BAGÉ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente NEIDA VASCONSELOS SHWANTZ (62 anos, paciente cadeirante amputada de uma das pernas), para fisioterapia na URCAMP em Bagé. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 10/03/2016 ás 05:40 horas
Retorno: 10/03/2016 após fisioterapia
SIS N° 2343/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ERILDO TANHOTE CORREA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/10 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E006921/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/SERGIO/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Condutor
Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente TANIA MARIA VILELA DOS SANTOS (Paciente transplantada, com osteoporose, com dificuldade para caminhar), para exames e consultas no Hospital PUC RS em Porto Alegre, e do paciente EMERSON DA ROSA DONINI (16 anos, paciente com diparesia epástica por encefalopatia crônica infantil, cirúrgia nos joelhos, Processo Judicial N° 022/5.15.0000389-9) e acompanhante, para fisioterapia e psicologia no Educandário em Porto Alegre. Transporte destinado a pacientes SUS em TFD. (V.I.R)
Local de deslocamento: Bento Gonçalves
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 11/03/2016 ás 03:30 horas
Retorno: 11/03/2016 ás 21:00 horas
SIS N° 2318/16 e 1825/16

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>SERGIO RENATO HELLWIG                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/11 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E006923/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ALEXANDRE/BAGÉ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O motorista irá levar sangue para pacientes internados na Santa Casa de Bagé. 
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 09/03/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 09/03/2016 ás 16:00 horas
SIS N°  2460/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/09 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E006924/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ANDRE/ELDORADO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá transportar material biológico para o IPVDF em Eldorado do Sul.
Local de deslocamento: Eldorado do Sul
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 11/03/2016 ás 06:00 horas
Retorno: 11/03/2016 ás 19:00 horas
SIS N° 2454/2016

VERBA: Doenças em Foco
Fonte: 4710
C/C : 15.281-1
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS DA SILVA NOGUEIRA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/11 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E006925/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/MARCOS/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá transportar material biológico para o LACEN em Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 10/03/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 10/03/2016 ás 19:00 horas
SIS N° 2446/2016

VERBA: Doenças em Foco
Fonte: 4710
C/C : 15.281-1
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARCOS PAULO DUARTE FERREIRA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/10 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E006927/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS- Diárias</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000186,94</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000186,9400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/04/05 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E006928/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/WELINGTON/RG</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá transportar material biológico do laboratório municipal para o laboratório da FURG em Rio Grande.
Local de deslocamento: Rio Grande
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 09/03/2016 ás 10:30 horas
Retorno: 09/03/2016 ás 15:00 horas
SIS N° 2426/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte de servidores da Saúde Bucal, para encontro anual da Saúde Bucal SESC Sorrindo para o Futuro em Porto Alegre. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 10/03/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 10/03/2016 após encontro
SIS N° 2450/2016

VERBA: Sorrindo na UBS
Fonte: 4540
C/C: 34.583-0
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O motorista irá conduzir a Van da Saúde Mental, para encontro SESC "Sorrindo para o futuro" em Porto Alegre. (Van).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 10/03/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 10/03/2016 ás 17:30 horas
SIS N° 2367/2016

VERBA: Sorrindo na UBS
Fonte: 4540
C/C: 34.583-0
BANCO DO BRASIL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente do CAPS Infantil para internação em São Lourenço do Sul. 
Local de deslocamento: São Lourenço do Sul
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 09/03/2016 ás 18:00 horas
Retorno: 09/03/20156 ás 21:00 horas
SIS N° 2418/2016

VERBA: Saúde Mental em Rede
Fonte: 4590
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E006953/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária Carmen</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM/> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CARMEN REGINA CARDOSO DAS NEVES                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/04/26 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E006998/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ROSEMERY/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 14/03/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 14/03/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 2519/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente FRANCISCO CEDENIR UGOSKI (60 anos, paciente cadeirante, amputado dos dois pés e problemas visuais) e acompanhante, para consulta com oftalmologista na Santa Casa de Porto Alegre, e da paciente ENILDA SILVEIRA SOARES (54 anos, paciente com dor crônica e paralisia em consequência de cirúrgia na coluna vertebral, apresenta pinos) e acompanhante, para consulta no Hospital Conceição em Porto Alegre. Transporte destinado a pacientes SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 14/03/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 14/03/2016 ás 19:00 horas
SIS N° 1818/2016 e 2112/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente TAYLLA SILVA MELLO e seus pais, do aeroporto de Porto Alegre para Pelotas, e da paciente VERA LEONTINA que encontra-se em alta na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre . Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 11/03/2016 ás 10:00 horas
Retorno: 11/03/2016 após buscar pacientes
SIS N° 2475/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do doador de medula GLAUBER PAIVA GONÇALVES e genitora Sra. MARA REGINA DIAS DE PAIA, para doar medula óssea para GLAUCIA PAIVA GONÇALVES o Hospital Universitário de Santa Maria. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Santa Maria
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 14/03/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 14/03/2016 após doação
SIS N° 2488/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590 
C/C: 33.661-0
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Função: Auxiliar de Enfermagem
Programa do evento/atividade: A servidora irá acompanhar pacientes que realizarão consultas, cirúrgias de cataratas e revisões de cirúrgia de cataratas na cidade de Bagé. 
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 17/03/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 17/03/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 2492/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E007091/2021        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>sms sis 3332</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000099,95</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000099,9500</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALISSON MONDEZIR FARIAS NAVEIRA                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002021</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2021/04/01 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E007099/2021        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>sms sis 3646</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000099,95</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000099,9500</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002021</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2021/03/30 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E007114/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/LELIO/BAGÉ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 14/03/2016 ás 05:30 horas
Retorno: 14/03/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 2520/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>LELIO RIBEIRO DE LIMA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/14 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E007116/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/MALHEIRO/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 15/03/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 15/03/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 2559/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOSE ANTONIO DE REZENDE MALHEIRO                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/15 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E007118/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/RENATO/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente MARIA OTÍLIA ANTUNES, para a cidade de Porto Alegre para suposto transplante. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 14/03/2016 ás 15:00 horas
Retorno: 14/03/2016 ás 24:00 horas
SIS N° 2542/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RENATO ECHEVERRIA BORGES                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/14 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá transportar material biológico do laboratório municipal para o laboratório da FURG em Rio Grande.
Local de deslocamento: Rio Grande
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 14/03/2016 ás 10:30 horas
Retorno: 14/03/2016 ás 15:00 horas
SIS N° 2556/2016


VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CLAITON CABREIRA BORGES                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/14 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E007122/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ERILDO/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente ODETE WEBER (63 anos, paciente portadora de irc) e acompanhante, para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 15/03/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 15/03/2016 após consulta
SIS N° 1966/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ERILDO TANHOTE CORREA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/15 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente EMERSON DA ROSA DONINI (16 anos, paciente com diparesia epástica por encefalopatia crônica infantil, cirúrgia nos joelhos, Processo Judicial N° 022/5.15.0000389-9) e acompanhante, para fisioterapia e psicologia no Educandario em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (V.I.R)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 15/03/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 15/03/2016 ás 21:00 horas
SIS N° 1827/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>SERGIO RENATO HELLWIG                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/15 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E007131/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ANDRE/BAGÉ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá transportar membros do conselho gestor ao município de Bagé, para participarem de reunião com o Controle Social da cidade de Bagé, juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde. (Carro).
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 15/03/2016 ás 09:00 horas
Retorno: 15/03/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 2543/2016

VERBA: Planejando a Saúde do Trabalhador (CEREST)
Fonte: 4630
C/C: 0495/006/00624003-0
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E007309/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/RUDINEI/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 16/03/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 16/03/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 2605/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente RAFAELA BERNEIRA MARINS (34 anos, paciente com obesidade mórbida, Processo Judicial N° 022/1.11.0015251-0) e acompanhante, para consulta no Hospital Universitário Canoas em Canoas. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Canoas
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 15/03/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 15/03/2016 após consulta
SIS N° 2438/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E007324/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/EDVALDO/BAGÉ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente JOSE CARLOS LEIVAS DOS SANTOS (74 anos, paciente com amputação de membro inferior e déficit visual) e acompanhante, para fisioterapia na URCAMP em Bagé, e da paciente TANIA DAS GRAÇAS SAMPAIO PINTO (56 anos, paciente cadeiramte, com amputação de membro) e acompanhante, para fisioterapia na URCAMP em Bagé. Transporte destinado a pacientes SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 16/03/2016 ás 05:30 horas
Retorno: 16/03/2016 após fisioterapia
SIS N° 1874/2016 e 1846/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E007325/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ERILDO/BAGÉ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente JESSICA JOSIANE BROMBRIL BORGES (23 anos, paciente cadeirante) e acompanhante, para fisioterapia na URCAMP em Bagé. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 16/03/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 16/03/2016 após fisioterapia
SIS N° 1880/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ERILDO TANHOTE CORREA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/16 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E007328/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/RENATO/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente ARTHUR BARBOZA VERGARA (2 anos, paciente retirou tumor da língua e transplante de medula óssea, paciente imunosupressão) e acompanhante, para consulta e exames no Hospital de Clínicas em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 16/03/2016 ás 03:30 horas
Retorno: 16/03/2016 após consulta e exames
SIS N° 2035/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RENATO ECHEVERRIA BORGES                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/16 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E007330/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ERILDO/SA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000170,84</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente ANDREIA MOREIRA SOUZA (34 anos, paciente com cirúrgia bariátrica, Processo Judicial N° 022/1.10.0020075-0), para consulta com nutricionista no Hospital de Santo Ângelo em Santo Ângelo. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Santo Ângelo
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 17/03/2016 ás 00:00 horas
Retorno: 18/03/2016 ás 12:00 horas
SIS N° 2468/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000170,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ERILDO TANHOTE CORREA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/17 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E007333/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ALEXANDRE/BAGÉ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O motorista irá levar bolsas de sangue para pacientes que estão internados na Santa Casa de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 16/03/2016 ás 9:30 horas
Retorno: 16/03/2016 ás 16:00 horas
SIS N° 2635/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/16 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E007335/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/WELINGTON/RG</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá transportar material biológico do laboratório municipal para o laboratório da FURG em Rio Grande.
Local de deslocamento: Rio Grande
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 16/03/2016 ás 10:30 horas
Retorno: 16/03/2016 ás 15:00 horas
SIS N° 2641/2016


VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>WELINGTON RIBEIRO GULARTE                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/16 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor fará logística de materiais do Hemocentro de Pelotas, bem como, entrega de materiais na UFRGS, Hospital de Clínicas e rotinas que envolvem o Hemopel.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 07/04/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 07/04/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 2570/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/17 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Oficial Administrativo
Programa do evento/atividade: Servidor fará logística de materiais do Hemocentro de Pelotas, bem como, entrega de materiais na UFRGS, Hospital de Clínicas e rotinas que envolvem o Hemopel.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 07/04/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 07/04/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 2570/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>LEANDRO BELTRAO CARRE                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/17 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor fará logística de materiais do Hemocentro de Pelotas, bem como, entrega de materiais na UFRGS, Hospital de Clínicas e rotinas que envolvem o Hemopel.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 14/04/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 14/04/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 2571/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Oficial Administrativo
Programa do evento/atividade: Servidor fará logística de materiais do Hemocentro de Pelotas, bem como, entrega de materiais na UFRGS, Hospital de Clínicas e rotinas que envolvem o Hemopel.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 14/04/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 14/04/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 2571/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E007368/2021        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>sms sis 3622</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000099,95</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 17/03/2016 ás 04:30 horas
Retorno: 17/03/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 2665/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 17/03/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 17/03/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 2660/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 18/03/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 18/03/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 2710/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente NEIDA VASCONSELOS SHWANTZ (62 anos, paciente cadeirante amputada de uma das pernas), para fisioterapia na URCAMP em Bagé. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 17/03/2016 ás 05:40 horas
Retorno: 17/03/2016 após fisioterapia
SIS N° 2344/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E007458/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/EDVALDO/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente FERNANDO CORREA SEVERO (55 anos, paciente transplantado) e acompanhante, para consulta com nefrologista e exame de sangue laboratoriais na Santa Casa de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 17/03/2016 ás 02:30 horas
Retorno: 17/03/2016 após consulta e exames
SIS N° 2108/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente EMERSON DA ROSA DONINI (16 anos, paciente com diparesia epástica por encefalopatia crônica infantil, cirúrgia nos joelhos, Processo Judicial N° 022/5.150000389-9) e acompanhante, para fisioterapia e psicologia no Educandario em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (V.I.R)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 18/03/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 18/03/2016 ás 21:00 horas
SIS N° 1832/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá transportar material biológico para o LACEN em Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 18/03/2016 ás 06:00 horas
Retorno: 18/03/2016 ás 19:00 horas
SIS N° 2659/2016

VERBA: Doenças em Foco
Fonte: 4710
C/C : 15.281-1
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Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente JHULIRRANY VINHOLES BORGES (7 meses, paciente apresenta apneias e necessita de oxigênioterapia) e acompanhante, para consulta no Hospital de Clínicas em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Ambulância)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 18/03/2016 ás 09:00 horas
Retorno: 18/03/2016 ás 21:00 horas
SIS N° 2650/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Técnico Enfermagem
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente JHULIRRANY VINHOLES BORGES (7 meses, paciente apresenta apneias e necessita de oxigênioterapia) e acompanhante, para consulta no Hospital de Clínicas em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Ambulância)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 18/03/2016 ás 09:00 horas
Retorno: 18/03/2016 ás 21:00 horas
SIS N° 2650/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Oficial Administrativo
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Pinheiro Machado.
Local de deslocamento: Pinheiro Machado
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 09/04/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 09/04/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 2718/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O motorista irá levar servidores que irão participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 06/04/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 06/04/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 2568/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/21 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Assistente Social
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 06/04/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 06/04/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 2568/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Assistente Social
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 06/04/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 06/04/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 2568/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 06/04/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 06/04/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 2568/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E007534/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/MARIA/BAGÉ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Técnica Enfermagem
Função: Técnica Enfermagem
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 06/04/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 06/04/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 2568/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Técnica Enfermagem
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 06/04/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 06/04/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 2568/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O motorista irá levar servidoras que irão participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Canguçu.
Local de deslocamento: Canguçu
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 13/04/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 13/04/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 2714/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Canguçu.
Local de deslocamento: Canguçu
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 13/04/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 13/04/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 2714/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Canguçu.
Local de deslocamento: Canguçu
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 13/04/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 13/04/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 2714/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Técnica Enfermagem
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Canguçu.
Local de deslocamento: Canguçu
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 13/04/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 13/04/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 2714/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Auxiliar de Enfermagem
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Canguçu.
Local de deslocamento: Canguçu
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 13/04/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 13/04/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 2714/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Assistente Social
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Canguçu.
Local de deslocamento: Canguçu
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 13/04/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 13/04/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 2714/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Assistente Social
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Canguçu.
Local de deslocamento: Canguçu
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 13/04/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 13/04/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 2714/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O motorista irá levar servidoras que irão participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Pinheiro Machado.
Local de deslocamento: Pinheiro Machado
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 09/04/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 09/04/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 2569/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
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Função: Assistente Social
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Pinheiro Machado.
Local de deslocamento: Pinheiro Machado
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 09/04/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 09/04/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 2569/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
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Função: Assistente Social
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Pinheiro Machado.
Local de deslocamento: Pinheiro Machado
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 09/04/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 09/04/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 2569/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Pinheiro Machado.
Local de deslocamento: Pinheiro Machado
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 09/04/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 09/04/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 2569/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Pinheiro Machado.
Local de deslocamento: Pinheiro Machado
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 09/04/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 09/04/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 2569/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Auxiliar de Enfermagem
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Pinheiro Machado.
Local de deslocamento: Pinheiro Machado
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 09/04/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 09/04/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 2569/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
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Função: Técnica Enfermagem
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Pinheiro Machado.
Local de deslocamento: Pinheiro Machado
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 09/04/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 09/04/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 2569/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
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Função: Técnica Enfermagem
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Pinheiro Machado.
Local de deslocamento: Pinheiro Machado
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 09/04/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 09/04/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 2569/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
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Função: Técnico Enfermagem
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Pinheiro Machado.
Local de deslocamento: Pinheiro Machado
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 09/04/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 09/04/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 2569/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O motorista irá levar servidoras que irão participar de capacitação na clínica de hematologia do HEMORGS sobre rotina médica para atendimento a pacientes portadores de coagulopatias.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 02 (duas) pernoites
Saída: 30/03/2016 ás 18:00 horas
Retorno: 01/04/2016 após término do curso
SIS N° 2721/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Médica Plantonista
Programa do evento/atividade: Servidora irá participar de capacitação na clínica de hematologia do HEMORGS sobre rotina médica para atendimento a pacientes portadores de coagulopatias.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 02 (duas) pernoites
Saída: 30/03/2016 ás 18:00 horas
Retorno: 01/04/2016 após término do curso
SIS N° 2721/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: Motorista
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Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 18/03/2016 ás 06:00 horas
Retorno: 18/03/2016 após consulta, fisioterapia e hidroterapia
SIS N° 2601/2016 e 1957/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente  LEONIDAS GOMES (72 anos, paciente deficiente físico com amputação de um dos membros e deficiente visual com dificuldade de locomoção) e acompanhante, para consulta com oftalmologista no Banco de Olhos de Porto Alegre, e do paciente EVERTON BILHALVA ROJAHN (7 anos, paciente com epilepsia de grau I de ato risco, causando convulsão, Processo Judicial N° 022/5.15.0000219-1) e acompanhante, para consulta com neurologista no Hospital da PUC em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 21/03/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 21/03/2016 após consultas
SIS N° 2604/2016 e 2354/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Auxiliar de Enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidora irá acompanhar os pacientes que realizarão consultas e/ou cirúrgias de cataratas na cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 24/03/2016 ás 09:00 horas
Retorno: 24/03/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 2692/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 21/03/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 21/03/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 2733/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 21/03/2016 ás 05:30 horas
Retorno: 21/03/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 2735/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá levar material para realização de coleta de sangue pelo hemocentro na cidade de Jaguarão.
Local de deslocamento: Jaguarão
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 20/03/2016 ás 14:00 horas
Retorno: 20/03/2016 ás 23:00 horas
SIS N° 2739/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>EDVALDO DOS SANTOS DA GAMA                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/20 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E007669/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/EDVALDO/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente THEYLOR BALAR MEDINA (11 anos, paciente aclamado) e acompanhante, para consulta e exames no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 21/03/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 21/03/2016 ás 19:00 horas
SIS N° 2737/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>EDVALDO DOS SANTOS DA GAMA                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/21 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E007669/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS 2976/2024</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000454,66</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000002,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000454,6600</VALOR_ITEM> <CREDOR>GISELE DO SACRAMENTO ORTIZ                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/04/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E007673/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/RENATO/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente ODETE WEBER (63 anos, paciente portadora de IRC) e acompanhante, para exames no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, do paciente LAZARO DA SILVA CALÇADA (12 anos, paciente com epilepsia de difícil controle, paralisia cerebral, cadeirante) e acompanhante, para consulta no Hospital São Lucas PUC em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 21/03/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 21/03/2016 após consulta e exames
SIS N° 1965/2016 e 1865/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RENATO ECHEVERRIA BORGES                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/21 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E007677/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ERILDO/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente ESCLEY FROTA RODRIGUES (8 anos, paciente com leucemia linfoblástica aguda) e acompanhante, para consulta com oncologista, exames e quimioterapia intratecal no Hospital Conceição em Porto Alegre, e do paciente ARIANO COELHO (70 anos, paciente fez cirúrgia vascular) e acompanhante, para consulta de revisão de cirúrgião vascular no Hospital Conceição em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 22/03/2016 ás 02:30 horas
Retorno: 22/03/2016 após consulta, exames e quimioterapia
SIS N° 2579/2016 e 2680/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ERILDO TANHOTE CORREA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E007678/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/JORGE/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Condutor
Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente EMERSON DA RODSA DONINI (16 anos, paciente com diparesia epástica por encefalopatia crônica infantil, cirúrgia nos joelhos, Processo Judicial N° 022/5.15.0000389-9) e acompanhante, para fisioterapia e psicologia no Educandario em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (V.I.R)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 22/03/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 22/03/2016 ás 21:00 horas
SIS N° 1834/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JORGE CARDOSO VALERIO NETO                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E007680/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ROBERTA/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000341,68</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Médica Veterinária
Função: Médica Veterinária
Programa do evento/atividade: Servidora irá representar o município de Pelotas, na "Capacitação do sistema de informação de insumos estratégicos), relatório de bloqueio vacinal municipal e relatório de solicitação de vacinas" na cidade de Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 02 (duas) pernoites
Saída: 28/03/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 30/03/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 2657/2016

VERBA: Doenças em Foco
Fonte: 4710
C/C : 15.281-1
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000341,6800</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROBERTA SILVA SILVEIRA DA MOTA                                                                      </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E007706/2020        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS 3728 MARCELO NEVES - PERNOITES</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000641,36</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000641,3600</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARCELO DUTRA NEVES                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002020</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2020/04/06 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000110,6900</VALOR_ITEM> <CREDOR>BERNARDO BARBOSA SEOANE                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/03/17 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 22/03/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 22/03/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 2777/2016

*Empenho não prévio devido a SMS ter ficado do dia 21/03/16 até o dia 29/03/16 sem internet.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente LAZARO DA SILVA CALÇADA (12 anos, paciente com epilepsia de difícil controle, paralisia cerebral, cadeirante) e acompanhante, para consulta no Hospital São Lucas da PUCRS em Porto Alegre, e do paciente BRYAN KRUGER CASTRO (3 anos, paciente com leucemia, imunidade baixa) e acompanhante, para consulta com onco-pediatra, exames de sangue e quimioterapia no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 22/03/2016 ás 03:30 horas
Retorno: 22/03/2016 após consulta, exames e quimioterapia
SIS N° 2644/2016 e 2428/2016

*Empenho não prévio devido a SMS ter ficado sem conexão com a internet do dia 21/03/16 até o dia 29/03/16.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente RAFAELA BERNEIRA MARINS (34 anos, paciente com obesidade mórbida, Processo Judicial N° 022/1.11.0015251-0) e acompanhante, para exames no Hospital Universitário Canoas em Canoas. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Canoas
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 22/03/2016 ás 09:00 horas
Retorno: 22/03/2016 após exames
SIS N° 2439/2016

*Empenho não prévio devido a SMS ter ficado sem conexão com a internet do dia 21/03/16 até o dia 29/03/16.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RENATO ECHEVERRIA BORGES                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/30 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Local de deslocamento: Rio Grande
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 18/03/2016 ás 22:30 horas
Retorno: 19/03/2015 ás 02:30 horas
SIS N° 2740/2016

*Empenho não prévio devido a SMS ter ficado sem conexão com a internet do dia 21/03/16 até o dia 29/03/16. Dia 18/03/16 foi no final da sexta-feira, após o expediente.

VERBA: SOS - SAMU Regional
Fonte: 4170
C/C 04.125.397.0-4
BANRISUL
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Função: Técnica Enfermagem
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente ALBINO LUIS do PS de Pelotas (pediatria), para PS da Santa Casa de Rio Grande. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Rio Grande
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 18/03/2016 ás 22:30 horas
Retorno: 19/03/2015 ás 02:30 horas
SIS N° 2740/2016

*Empenho não prévio devido a SMS ter ficado sem conexão com a internet do dia 21/03/16 até o dia 29/03/16. Dia 18/03/16 foi no final da sexta-feira, após o expediente.

VERBA: SOS - SAMU Regional
Fonte: 4170
C/C 04.125.397.0-4
BANRISUL
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008240/2020        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS GLOBAL VASSON</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000192,40</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008242/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/SERGIO/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Condutor
Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente HELOISA HELENA SANCHES BATISTA do PS de Pelotas, para Santa Casa de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 19/03/2016 ás 11:00 horas
Retorno: 19/03/2015 ás 20:00 horas
SIS N° 2751/2016

*Empenho não prévio devido a SMS ter ficado sem conexão com a internet do dia 21/03/16 até o dia 29/03/16. Dia 19/03/16 foi no sábado.

VERBA: SOS - SAMU Regional
Fonte: 4170
C/C 04.125.397.0-4
BANRISUL

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>SERGIO RENATO HELLWIG                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/30 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008243/2026        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Empenho Rodinei 3590/2026</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000542,60</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000004,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000542,6000</VALOR_ITEM> <CREDOR>RODINEI PELUFFE DE OLIVEIRA                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002026</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2026/03/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008246/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/GILVAN/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Técnico Enfermagem
Função: Técnico Enfermagem
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente HELOISA HELENA SANCHES BATISTA do PS de Pelotas, para Santa Casa de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 19/03/2016 ás 11:00 horas
Retorno: 19/03/2015 ás 20:00 horas
SIS N° 2751/2016

*Empenho não prévio devido a SMS ter ficado sem conexão com a internet do dia 21/03/16 até o dia 29/03/16. Dia 19/03/16 foi no sábado.

VERBA: SOS - SAMU Regional
Fonte: 4170
C/C 04.125.397.0-4
BANRISUL

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>GILVAN GEORGE BERCOT                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/30 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008246/2026        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Empenho Adão Patrick 3688/2026</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000284,83</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000007,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000284,8300</VALOR_ITEM> <CREDOR>ADÃO PATRICK SENA DOS SANTOS                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002026</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2026/03/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008251/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO/> <VL_EMPENHO> 00000000129,07</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000129,0700</VALOR_ITEM> <CREDOR>DANIELA SOUZA DA SILVA                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/04/09 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Médica Plantonista
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de capacitação na clínica de hematologia do HEMORGS sobre rotina médica para atendimento a pacientes portadores de coagulopatias.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 02 (duas) pernoites
Saída: 30/03/2016 ás 18:00 horas
Retorno: 01/04/2016 após término do curso
SIS N° 2721/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 29/03/2016 ás 05:30 horas
Retorno: 29/03/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 2983/2016

*Empenho não prévio devido a SMS ter ficado sem conexão com a internet do dia 21/03/16 até o dia 29/03/16.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 30/03/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 30/03/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 3034/2016


VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 23/03/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 23/03/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 2833/2016

*Empenho não prévio devido a SMS ter ficado sem conexão com a internet do dia 21/03/16 até o dia 29/03/16.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOSE ANTONIO DE REZENDE MALHEIRO                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/30 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 23/03/2016 ás 10:30 horas
Retorno: 23/03/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 2835/2016

*Empenho não prévio devido a SMS ter ficado sem conexão com a internet do dia 21/03/16 até o dia 29/03/16.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008270/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ROSEMERY/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 31/03/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 31/03/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 3041/2016


VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROSEMERY MORAES RAMOS                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/30 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 28/03/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 28/03/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 2901/2016

*Empenho não prévio devido a SMS ter ficado sem conexão com a internet do dia 21/03/16 até o dia 29/03/16.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROSEMERY MORAES RAMOS                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/30 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 24/03/2016 ás 05:30 horas
Retorno: 24/03/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 2878/2016

*Empenho não prévio devido a SMS ter ficado sem conexão com a internet do dia 21/03/16 até o dia 29/03/16.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>LELIO RIBEIRO DE LIMA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/30 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008273/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS: 4175/2023</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000035,60</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000035,6000</VALOR_ITEM> <CREDOR>BIANCA POZZA DOS SANTOS                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/04/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008275/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/RUDINEI/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 29/03/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 29/03/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 2948/2016

*Empenho não prévio devido a SMS ter ficado sem conexão com a internet do dia 21/03/16 até o dia 29/03/16.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 24/03/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 24/03/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 2843/2016

*Empenho não prévio devido a SMS ter ficado sem conexão com a internet do dia 21/03/16 até o dia 29/03/16.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá transportar material biológico do laboratório municipal para o laboratório da FURG em Rio Grande.
Local de deslocamento: Rio Grande
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 23/03/2016 ás 10:30 horas
Retorno: 23/03/2016 ás 15:00 horas
SIS N° 2839/2016

*Empenho não prévio devido a SMS ter ficado sem conexão com a internet do dia 21/03/16 até o dia 29/03/16.


VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá transportar material biológico do laboratório municipal para o laboratório da FURG em Rio Grande.
Local de deslocamento: Rio Grande
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 30/03/2016 ás 10:30 horas
Retorno: 30/03/2016 ás 15:00 horas
SIS N° 3042/2016


VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>WELINGTON RIBEIRO GULARTE                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/30 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá transportar material biológico do laboratório municipal para o laboratório da FURG em Rio Grande.
Local de deslocamento: Rio Grande
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 28/03/2016 ás 10:30 horas
Retorno: 28/03/2016 ás 15:00 horas
SIS N° 2943/2016

*Empenho não prévio devido a SMS ter ficado sem conexão com a internet do dia 21/03/16 até o dia 29/03/16.


VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CLAITON CABREIRA BORGES                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/30 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá transportar material biológico do laboratório municipal para o laboratório da FURG em Rio Grande.
Local de deslocamento: Rio Grande
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 21/03/2016 ás 10:30 horas
Retorno: 21/03/2016 ás 15:00 horas
SIS N° 2802/2016

*Empenho não prévio devido a SMS ter ficado sem conexão com a internet do dia 21/03/16 até o dia 29/03/16.


VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 24/03/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 24/03/2016 ás 16:00 horas
SIS N° 2881/2016

*Empenho não prévio devido a SMS não ter conexão com a internet do dia 21/03/16 até o dia 29/03/16.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente EMILY DE SOUZA LANGE com urgência para o Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 28/03/2016 ás 16:30 horas
Retorno: 29/03/2016 ás 01:00 horas
SIS N° 2970/2016

*Empenho não prévio devido a SMS não ter conexão com a internet do dia 21/03/16 até o dia 29/03/16.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente KELEN ROGERIA SANTOS DOS SANTOS (35 anos, paciente transplantada) e acompanhante, para consulta com nefrologista e exames de hemograma e plaquetas no Hospital da PUC em Porto Alegre, e do paciente JOÃO PEDRO PINTO DE BARROS (10 anos, paciente com leucemia) e acompanhante, para consulta com hematologista e exames no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a pacientes SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 31/03/2016 ás 02:30 horas
Retorno: 31/03/2016 após consulta e exames
SIS N° 2610/2016 e 3040/2016


VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008291/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS: 4176/2023</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000118,66</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000118,6600</VALOR_ITEM> <CREDOR>BIANCA POZZA DOS SANTOS                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/04/04 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008293/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/MULLER/BAGÉ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente TANIA DAS GRAÇAS SAMPAIO PINTO (56 anos, paciente cadeirante, com amputação de membro) e acompanhante, para fisioterapia na URCAMP em Bagé, e do paciente JOSE CARLOS LEIVAS DOS SANTOS (74 anos, paciente com amputação de membro inferior e déficit visual) e acompanhante, para fisioterapia na URCAMP em Bagé, e da paciente JESSICA JOSIANE BROMBRIL BORGES (23 anos, paciente cadeirante) e acompanhante, para fisioterapia na URCAMP em Bagé, e do paciente SILVIO BERNARDO MILECH (50 anos), para fisioterapia e entrega de cadeira na URCAMP em Bagé. Transporte destinado a pacientes SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 30/03/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 30/03/2016 após fisioterapias
SIS N° 1847/2016, 1876/2016, 1881/2016 e 2806/2016


VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>GILBERTO MULLER RADTKE                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/30 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008293/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS: 4155/2023</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000118,66</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000118,6600</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOSE CLAUDIO DA SILVA ALBUQUERQUE                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/04/06 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008294/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/EDVALDO/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente VICTORIA RIPPOL CARDOSO (17 anos, paciente transplantada de medula ossea, Processo Judicial N° 022/5.13.0000939-7) e acompanhante, para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e do paciente RENAN MACHADO DE OLIVEIRA (8 anos, paciente deficiente visual, cadeirante com imunidade baixa) e acompanhante, para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 28/03/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 28/03/2016 após consultas
SIS N° 1819/2016 e 2844/2016

*Empenho não prévio devido a SMS não ter conexão com a internet do dia 21/03/16 até o dia 29/03/16.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>EDVALDO DOS SANTOS DA GAMA                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/30 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008295/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/RENATO/BAGÉ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente NEIDA VASCONSELLOS SHWANTZ (64 anos, paciente cadeirante amputada de uma das pernas), para fisioterapia na URCAMP em Bagé. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 31/03/2016 ás 06:00 horas
Retorno: 31/03/2016 após fisioterapia
SIS N° 2883/2016


VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RENATO ECHEVERRIA BORGES                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/30 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008305/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/EDVALDO/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente DALMAR PERAZZO GOMES (65 anos, paciente transplantado, Processo Judicial N° 022/1.14.003128-0) e acompanhante, para internação na Santa Casa de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 31/03/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 31/03/2016 pós transporte
SIS N° 2934/2016


VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>EDVALDO DOS SANTOS DA GAMA                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/30 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008306/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/EDVALDO/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente VERA LEONTINA BASTOS E SILVA (59 anos, paciente transplantada) e acompanhante, para consulta com nefrologista e exames na Santa Casa de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 30/03/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 30/03/2016 após consulta e exames
SIS N° 2945/2016


VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>EDVALDO DOS SANTOS DA GAMA                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/30 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente KELLY DAIANE GONÇALVES DOS SANTOS (31 anos, paciente bariátrica, Processo Judicial N° 022/1.11.0017457-3) e acompanhante, para consulta com psicólogo e nutricionista no Hospital Santo Ângelo em Santo Ângelo. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Santo Ângelo
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 28/03/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 29/03/2016 ás 12:00 horas
SIS N° 2900/2016

*Empenho não prévio devido a SMS não ter conexão com a internet do dia 21/03/16 até o dia 29/03/16.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000170,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ERILDO TANHOTE CORREA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/30 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008310/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/RENATO/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente LUAN GUSTAVO LIMA DA SILVA (paciente com neoplasia maligna dos ossos e cartilagens articulares de membros, amputação de membro inferior esquerdo, Processo Judicial N° 022/5.13.0001233-9) e acompanhante, para exames no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 30/03/2016 ás 11:00 horas
Retorno: 30/03/2016 após exames
SIS N° 2834/2016


VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente CRISTIAM RODRIGUES XAVIER (4 anos, paciente com paralisia cerebral, Processo Judicial N° 022/5.14.0000959-3) e acompanhante, para consulta no Hospital São Lucas PUCRS em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 29/03/2016 ás 03:30 horas
Retorno: 29/03/2016 após consulta
SIS N° 2830/2016

*Empenho não prévio devido a SMS não ter conexão com a internet do dia 21/03/16 até o dia 29/03/16.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente VERA LEONTINA BASTOS E SILVA (59 anos, paciente transplantada) e acompanhante, para consulta e exames na Santa Casa de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 23/03/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 23/03/2016 após consulta a exames
SIS N° 2730/2016

*Empenho não prévio devido a SMS não ter conexão com a internet do dia 21/03/16 até o dia 29/03/16.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>EDVALDO DOS SANTOS DA GAMA                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/30 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008313/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ERILDO/BAGÉ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente ROBERTO PETIZ OLIVEIRA (61 anos, paciente diabético e com acidente vacular cerebral) e acompanhante, para consulta na Santa Casa de Bagé. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 24/03/2016 ás 10:00 horas
Retorno: 24/03/2016 após consulta
SIS N° 2703/2016

*Empenho não prévio devido a SMS não ter conexão com a internet do dia 21/03/16 até o dia 29/03/16.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008314/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ERILDO/BAGÉ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente JOSE CARLOS LEIVAS DOS SANTOS (74 anos, paciente com amputação de membro inferior e déficit visual) e acompanhante, para fisioterapia na URCAMP em Bagé. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 23/03/2016 ás 05:40 horas
Retorno: 23/03/2016 após fisioterapia
SIS N° 1875/2016

*Empenho não prévio devido a SMS não ter conexão com a internet do dia 21/03/16 até o dia 29/03/16.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ERILDO TANHOTE CORREA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/30 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008317/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/RENATO/BAGÉ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente NEIDA VASCONSELOS SHWANTZ (62 anos, paciente cadeirante amputada de uma das pernas), para consulta na URCAMP em Bagé, e da paciente TANIA DAS GRAÇAS SAMPAIO PINTO (56 anos, paciente cadeirante, com amputação de membro) e acompanhante, para fisioterapia na URCAMP em Bagé . Transporte destinado a pacientes SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 23/03/2016 ás 10:30 horas
Retorno: 23/03/2016 após consulta e fisioterapia
SIS N° 2646/2016 e 2652/2016

*Empenho não prévio devido a SMS não ter conexão com a internet do dia 21/03/16 até o dia 29/03/16.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RENATO ECHEVERRIA BORGES                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/30 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O motorista irá levar bolsas de sangue para pacientes que estão internados na Santa Casa de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 23/03/2016 ás 9:30 horas
Retorno: 23/03/2016 após levar as bolsas
SIS N° 2829/2016

*Empenho não prévio devido a SMS ter ficado sem conexõ com a internet do dia 21/03/16 até o dia 29/03/16.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/30 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008385/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ALEXANDRE/BAGÉ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O motorista irá levar bolsas de sangue para pacientes que estão internados na Santa Casa de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 30/03/2016 ás 9:30 horas
Retorno: 30/03/2016 após levar as bolsas
SIS N° 3096/2016


VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O motorista irá buscar materiais remanescentes da coleta externa de sangue em Jaguarão.
Local de deslocamento: Jaguarão
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 24/03/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 24/03/2016 após buscar os materiais
SIS N° 2861/2016

*Empenho não prévio devido a SMS ter ficado sem conexõ com a internet do dia 21/03/16 até o dia 29/03/16.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O motorista irá transportar kits de insumos de aférese para doação de sangue que serão permutados com o Hemocentro de Santa Catarina.
Local de deslocamento: Florianópolis/SC
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 27/03/2016 ás 16:30 horas
Retorno: 28/03/2016 aás 19:00 horas
SIS N° 2964/2016

*Empenho não prévio devido a SMS ter ficado sem conexõ com a internet do dia 21/03/16 até o dia 29/03/16.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Local de deslocamento: Florianópolis/SC
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 27/03/2016 ás 16:30 horas
Retorno: 28/03/2016 aás 19:00 horas
SIS N° 2964/2016

*Empenho não prévio devido a SMS ter ficado sem conexõ com a internet do dia 21/03/16 até o dia 29/03/16.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
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Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente GILSON DE OLIVEIRA CARDOSO do Hospital Sociedade Portuguesa de Beneficiência para o HSL - PUCRS. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 27/03/2016 ás 14:30 horas
Retorno: 27/03/2016 ás 23:20 horas
SIS N° 2928/2016

*Empenho não prévio devido a SMS ter ficado do dia 21/03/16 até o dia 29/03/16 sem conexão com a internet.

VERBA: SOS - SAMU Regional
Fonte: 4170
C/C 04.125.397.0-4
BANRISUL
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Função: Técnica Enfermagem
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente GILSON DE OLIVEIRA CARDOSO do Hospital Sociedade Portuguesa de Beneficiência para o HSL - PUCRS. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 27/03/2016 ás 14:30 horas
Retorno: 27/03/2016 ás 23:20 horas
SIS N° 2928/2016

*Empenho não prévio devido a SMS ter ficado do dia 21/03/16 até o dia 29/03/16 sem conexão com a internet.

VERBA: SOS - SAMU Regional
Fonte: 4170
C/C 04.125.397.0-4
BANRISUL

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Função: Técnico Enfermagem
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente EMERSON DA ROSA DONINI (16 anos, paciente com diparesia epástica por encefalopatia crônica infantil, cirúrgia nos joelos, Processo Judicial N° 022/5.15.0000389-9) e acompanhante, para fisioterapia e psicologia no Educandario em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Ambulância)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 29/03/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 29/03/2016 ás 21:00 horas
SIS N° 1836/2016

*Empenho não prévio devido a SMS ter ficado sem conexão com a internet do dia 21/03/16 até o dia 29/03/16.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente EMERSON DA ROSA DONINI (16 anos, paciente com diparesia epástica por encefalopatia crônica infantil, cirúrgia nos joelos, Processo Judicial N° 022/5.15.0000389-9) e acompanhante, para fisioterapia e psicologia no Educandario em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Ambulância)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 29/03/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 29/03/2016 ás 21:00 horas
SIS N° 1836/2016

*Empenho não prévio devido a SMS ter ficado sem conexão com a internet do dia 21/03/16 até o dia 29/03/16.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Auxiliar Enfermagem
Programa do evento/atividade: Acompanhar os pacientes que realizarão consultas e/ou cirúrgias e/ou revisões de cirúrgias de cataratas na cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 31/03/2016 ás 09:00 horas
Retorno: 31/03/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 2978/2016


VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANA SUSI DA SILVA BLANKE                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/31 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008409/2026        </NUM_EMPENHO> <RESUMO/> <VL_EMPENHO> 00000001978,20</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000003,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001695,6000</VALOR_ITEM> <CREDOR>DAIANE LUISA MIEZERSKI RADTKE                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002026</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2026/03/30 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008413/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/FABIOLA/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Técnica Enfermagem
Função: Técnica Enfermagem
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente MARIA EDUARDA BENGUA VIEIRA (16 anos) da Santa Casa de Pelotas, para o Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 23/03/2016 ás 4:00 horas
Retorno: 23/03/2016 ás 16:00 horas
SIS N° 2817/2016

*Empenho não prévio devido a SMS ter ficado sem internet do dia 21/03/16 até o dia 29/03/16.

VERBA: SOS - SAMU Regional
Fonte: 4170
C/C 04.125.397.0-4
BANRISUL
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008414/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/SERGIO/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Condutor
Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente MARIA EDUARDA BENGUA VIEIRA (16 anos) da Santa Casa de Pelotas, para o Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 23/03/2016 ás 4:00 horas
Retorno: 23/03/2016 ás 16:00 horas
SIS N° 2817/2016

*Empenho não prévio devido a SMS ter ficado sem internet do dia 21/03/16 até o dia 29/03/16.

VERBA: SOS - SAMU Regional
Fonte: 4170
C/C 04.125.397.0-4
BANRISUL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>SERGIO RENATO HELLWIG                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/30 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Fisioterapeuta
Programa do evento/atividade: Servidora irá participar de reunião no município de Bagé com a coordenadora da vigilância em saúde do trabalhador.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 31/03/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 31/03/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 2636/2016

VERBA: Planejando a Saúde do Trabalhador (CEREST)
Fonte: 4630
C/C: 0495/006/00624003 - 0
CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JACIMARA RAMOS DOS SANTOS                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/31 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008425/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO/> <VL_EMPENHO> 00000000129,07</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000008,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000129,0700</VALOR_ITEM> <CREDOR>LUIZ ROBERTO TEIXEIRA LINK                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/04/11 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Técnico em Segurança do Trabalho
Programa do evento/atividade: Servidora irá participar de reunião no município de Bagé com a coordenadora da vigilância em saúde do trabalhador.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 31/03/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 31/03/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 2636/2016

VERBA: Planejando a Saúde do Trabalhador (CEREST)
Fonte: 4630
C/C: 0495/006/00624003 - 0
CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL
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Função: Fisioterapeuta
Programa do evento/atividade: Servidora irá realizar a segunda inspeção sanitária no município de Pinheiro Machado.
Local de deslocamento: Pinheiro Machado
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 29/03/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 29/03/2016 ás 18:30 horas
SIS N° 2513/2016

*Empenho não prévio devido a SMS ter ficado sem internet do dia 21/03/16 até o dia 29/03/16.

VERBA: Planejando a Saúde do Trabalhador (CEREST)
Fonte: 4630
C/C: 0495/006/00624003 - 0
CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JACIMARA RAMOS DOS SANTOS                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/30 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008429/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO/> <VL_EMPENHO> 00000000645,35</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000005,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000645,3500</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAULO ROBERTO FOUCHY GOUVEA                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/04/11 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Técnico em Segurança do Trabalho
Programa do evento/atividade: Servidor irá realizar a segunda inspeção sanitária no município de Pinheiro Machado.
Local de deslocamento: Pinheiro Machado
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 29/03/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 29/03/2016 ás 18:30 horas
SIS N° 2513/2016

*Empenho não prévio devido a SMS ter ficado sem internet do dia 21/03/16 até o dia 29/03/16.

VERBA: Planejando a Saúde do Trabalhador (CEREST)
Fonte: 4630
C/C: 0495/006/00624003 - 0
CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá levar servidores que irão realizar a segunda inspeção sanitária no município de Pinheiro Machado.
Local de deslocamento: Pinheiro Machado
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 29/03/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 29/03/2016 ás 18:30 horas
SIS N° 2513/2016

*Empenho não prévio devido a SMS ter ficado sem internet do dia 21/03/16 até o dia 29/03/16.

VERBA: Planejando a Saúde do Trabalhador (CEREST)
Fonte: 4630
C/C: 0495/006/00624003 - 0
CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008456/2026        </NUM_EMPENHO> <RESUMO/> <VL_EMPENHO> 00000000746,07</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000497,3800</VALOR_ITEM> <CREDOR>GIANE LEITZKE PINTO                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002026</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2026/03/30 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008456/2026        </NUM_EMPENHO> <RESUMO/> <VL_EMPENHO> 00000000746,07</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000248,6900</VALOR_ITEM> <CREDOR>GIANE LEITZKE PINTO                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002026</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2026/03/30 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008467/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/LELIO/BAGÉ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 31/03/2016 ás 05:30 horas
Retorno: 31/03/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 3132/2016

*Empenho não prévio devido ao SIS estar no Departamento Financeiro para fornecer fonte.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Técnico Enfermagem
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente VERA LUCIA BORGES DA COSTA (51 anos, paciente com insuficiência respiratória tipo hipoventilação alveolar, obesidade mórbida, faz uso de oxigênio domiciliar, hipertensão arterial pulmonar, esteatose hepática, síndrome de apneia obstrutiva do sono, hérnia hiatal, Processo Judicial N° 022/1130008609-0) e acompanhante, para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 01/04/2016 ás 9:00 horas
Retorno: 01/04/2016 ás 20:30 horas
SIS N° 2951/2016

VERBA: SOS - SAMU Regional
Fonte: 4170
C/C 04.125.397.0-4
BANRISUL
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008470/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/SERGIO/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Condutor
Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente VERA LUCIA BORGES DA COSTA (51 anos, paciente com insuficiência respiratória tipo hipoventilação alveolar, obesidade mórbida, faz uso de oxigênio domiciliar, hipertensão arterial pulmonar, esteatose hepática, síndrome de apneia obstrutiva do sono, hérnia hiatal, Processo Judicial N° 022/1130008609-0) e acompanhante, para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 01/04/2016 ás 9:00 horas
Retorno: 01/04/2016 ás 20:30 horas
SIS N° 2951/2016

VERBA: SOS - SAMU Regional
Fonte: 4170
C/C 04.125.397.0-4
BANRISUL
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008472/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS 4267/2024</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000124,00</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000124,0000</VALOR_ITEM> <CREDOR>BERNARDO BARBOSA SEOANE                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/04/17 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Técnico Enfermagem
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente ARTUR DA SILVA FOUCHY do Hospital São Francisco de Paula de Pelotas, para o Hospital São Lucas PUCRS em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 30/03/2016 ás 18:30 horas
Retorno: 30/03/2016 ás 04:30 horas
SIS N° 3133/2016

*Empenho não prévio devido ao SIS estar no Departamento Financeiro para informar fonte.

VERBA: SOS - SAMU Regional
Fonte: 4170
C/C 04.125.397.0-4
BANRISUL

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>GILVAN GEORGE BERCOT                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/01 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O motorista irá transportar servidores que irão participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de São Lourenço do Sul.
Local de deslocamento: São Lourenço do Sul
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 16/04/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 16/04/2016 ás 16:30 horas
SIS N° 2872/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Técnica Enfermagem
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de São Lourenço do Sul
Local de deslocamento: São Lourenço do Sul
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 16/04/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 16/04/2016 ás 16:30 horas
SIS N° 3155/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Local de deslocamento: Pinheiro Machado
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 09/04/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 09/04/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 2871/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Programa do evento/atividade: Servidor fará logística de materiais do Hemocentro de Pelotas, bem como, entrega de materiais na UFRGS, Hospital de Clínicas e rotinas que envolvem o Hemopel.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 26/04/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 26/04/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 2869/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
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BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/01 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Oficial Administrativo
Programa do evento/atividade: Servidor fará logística de materiais do Hemocentro de Pelotas, bem como, entrega de materiais na UFRGS, Hospital de Clínicas e rotinas que envolvem o Hemopel.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 26/04/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 26/04/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 2869/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008546/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ALEXANDRE/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O motorista irá levar servidoras que irão participar de reunião promovida pela Fundação Estadual de Produção e Pesquisa em Saúde em Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 11/04/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 11/04/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 2870/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Assistente Social
Programa do evento/atividade: Servidora irá participar de reunião promovida pela Fundação Estadual de Produção e Pesquisa em Saúde em Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 11/04/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 11/04/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 2870/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: Médica Plantonista
Programa do evento/atividade: Servidora irá participar de reunião promovida pela Fundação Estadual de Produção e Pesquisa em Saúde em Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 11/04/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 11/04/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 2870/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: Fonoaudióloga
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar do curso de atualização "Intervenção Fonoaudiológica em usuários de prótese auditiva e de implante coclear" na cidade de Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 15/04/2016 ás 10:00 horas
Retorno: 15/04/2016 ás 20:00 horas
SIS N° 2459/2016


VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4001
C/C: 81.168-8
BANCO DO BRASIL

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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 01/04/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 01/04/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 3209/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente KAUA SOUZA DUARTE (8 anos, paciente cadeirante) e acompanhante, para fisioterapia, terapia ocupacional e hidroterapia no Educandario em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 01/04/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 01/04/2016 após consulta
SIS N° 3093/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente GIOVANA MACIEL LACERDA (11 anos, paciente realizou transplante de bexiga, cadeirante) e acompanhante, para consulta e ressonância coluna lombar na URCAMP em Bagé, e da paciente ENILDA SILVEIRA SOARES (54 anos, paciente com dor crônica e paraliaem consequência de cirúrgia na coluna vertebral) e acompanhante, para consulta na URCAMP em Bagé. Transporte destinado a pacientes SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 01/04/2016 ás 05:30 horas
Retorno: 01/04/2016 após consultas
SIS N° 3032/2016 e 3024/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente GUIOMARIO DE OLIVEIRA (62 anos, paciente transplantado) e acompanhante, para consulta com nefrologista e exame de hemograma e plaquetas no Hospital da PUC em Porto Alegre, e da paciente ALESSANDRA DA SILVA PULS (38 anos, paciente convalescendo pós cirúrgia de grande porte) e acompanhante, para consulta na PUC São Lucas em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 01/04/2016 ás 02:30 horas
Retorno: 01/04/2016 após consultas e exames
SIS N° 3009/2016 e 3031/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá transportar material biológico para análise no LACEN em Porto Alegre
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 01/04/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 01/04/2016 ás 19:00 horas
SIS N° 3192/2016


VERBA: Doenças em Foco
Fonte: 4710
C/C: 15.281-1
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Função: Diretora Executiva
Programa do evento/atividade: A servidora irá para consultoria de apoio a recursos humanos, visita a Tellus, consultoria Rede Bem Cuidar, apresentação de nossas expectativas e projetos para o ano de 2016/2017 e conhecer em Santos, a experiência da Escola de Mães para possível adaptação e implementação no Programa Mãe Pelotense que busca atendimento integral ágestante e ao bebê.
Local de deslocamento: São Paulo/SP
Número de diárias: 02 (duas) pernoites
Saída: 06/04/2016 ás 10:30 horas
Retorno: 10/04/2016 ás 15:00 horas
SIS N° 3219/2016


VERBA: Mãe Pelotense
Fonte: 4160
C/C: 04.125.259.0-8
BANRISUL
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Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: A servidora irá acompanhar a Diretora Executiva Ana Costa, para consultoria de apoio a recursos humanos, visita a Tellus, consultoria Rede Bem Cuidar, apresentação de nossas expectativas e projetos para o ano de 2016/2017 e conhecer em Santos, a experiência da Escola de Mães para possível adaptação e implementação no Programa Mãe Pelotense que busca atendimento integral ágestante e ao bebê.
Local de deslocamento: São Paulo/SP
Número de diárias: 02 (duas) pernoites
Saída: 06/04/2016 ás 10:30 horas
Retorno: 10/04/2016 ás 15:00 horas
SIS N° 3219/2016


VERBA: Mãe Pelotense
Fonte: 4160
C/C: 04.125.259.0-8
BANRISUL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O motorista irá transportar servidores que irão participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de São Lourenço do Sul.
Local de deslocamento: São Lourenço do Sul
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 16/04/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 16/04/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 2757/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008726/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ISABEL/SLS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Enfermeira
Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: Servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de São Lourenço do Sul.
Local de deslocamento: São Lourenço do Sul
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 16/04/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 16/04/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 2757/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: Servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de São Lourenço do Sul.
Local de deslocamento: São Lourenço do Sul
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 16/04/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 16/04/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 2757/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Técnica Enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de São Lourenço do Sul.
Local de deslocamento: São Lourenço do Sul
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 16/04/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 16/04/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 2757/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Auxiliar Enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de São Lourenço do Sul.
Local de deslocamento: São Lourenço do Sul
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 16/04/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 16/04/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 2757/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Oficial Administrativo
Programa do evento/atividade: Servidor irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de São Lourenço do Sul.
Local de deslocamento: São Lourenço do Sul
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 16/04/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 16/04/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 2757/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Assistente Social
Programa do evento/atividade: Servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de São Lourenço do Sul.
Local de deslocamento: São Lourenço do Sul
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 16/04/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 16/04/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 2757/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Assistente Social
Programa do evento/atividade: Servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de São Lourenço do Sul.
Local de deslocamento: São Lourenço do Sul
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 16/04/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 16/04/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 2757/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O motorista irá levar servidores que irão participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel nas cidades de Aceguá e Bagé.
Local de deslocamento: Aceguá e Bagé
Número de diárias: 02 (duas) pernoites
Saída: 28/04/2016 ás 18:00 horas
Retorno: 30/04/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 2758/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Assistente Social
Programa do evento/atividade: Servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel nas cidades de Aceguá e Bagé.
Local de deslocamento: Aceguá e Bagé
Número de diárias: 02 (duas) pernoites
Saída: 28/04/2016 ás 18:00 horas
Retorno: 30/04/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 2758/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008739/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/GISELE/</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000341,68</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Assistente Social
Função: Assistente Social
Programa do evento/atividade: Servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel nas cidades de Aceguá e Bagé.
Local de deslocamento: Aceguá e Bagé
Número de diárias: 02 (duas) pernoites
Saída: 28/04/2016 ás 18:00 horas
Retorno: 30/04/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 2758/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
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Função: Oficial Administrativo
Programa do evento/atividade: Servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel nas cidades de Aceguá e Bagé.
Local de deslocamento: Aceguá e Bagé
Número de diárias: 02 (duas) pernoites
Saída: 28/04/2016 ás 18:00 horas
Retorno: 30/04/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 2758/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: Servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel nas cidades de Aceguá e Bagé.
Local de deslocamento: Aceguá e Bagé
Número de diárias: 02 (duas) pernoites
Saída: 28/04/2016 ás 18:00 horas
Retorno: 30/04/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 2758/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: Servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel nas cidades de Aceguá e Bagé.
Local de deslocamento: Aceguá e Bagé
Número de diárias: 02 (duas) pernoites
Saída: 28/04/2016 ás 18:00 horas
Retorno: 30/04/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 2758/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Técnica Enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel nas cidades de Aceguá e Bagé.
Local de deslocamento: Aceguá e Bagé
Número de diárias: 02 (duas) pernoites
Saída: 28/04/2016 ás 18:00 horas
Retorno: 30/04/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 2758/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008751/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ALINE</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000341,68</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Auxiliar Enfermagem
Função: Auxiliar Enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel nas cidades de Aceguá e Bagé.
Local de deslocamento: Aceguá e Bagé
Número de diárias: 02 (duas) pernoites
Saída: 28/04/2016 ás 18:00 horas
Retorno: 30/04/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 2758/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função:Técnica Enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel nas cidades de Aceguá e Bagé.
Local de deslocamento: Aceguá e Bagé
Número de diárias: 02 (duas) pernoites
Saída: 28/04/2016 ás 18:00 horas
Retorno: 30/04/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 2758/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 06/04/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 06/04/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 3385/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 05/04/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 05/04/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 3341/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROSEMERY MORAES RAMOS                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/05 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008778/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO/> <VL_EMPENHO> 00000000124,00</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000124,0000</VALOR_ITEM> <CREDOR>DANIEL VIEIRA GONCALVES                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/04/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008781/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/LELIO/BAGÉ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 05/04/2016 ás 05:30 horas
Retorno: 05/04/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 3342/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>LELIO RIBEIRO DE LIMA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/05 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008790/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/EDVALDO/CANGUÇU</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá transportar 04 ampolas de soro antibotrópico da cidade Canguçu, para o Pronto Socorro de Pelotas, por solicitação da Diretora Executiva Ana Costa.
Local de deslocamento: Canguçu
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 02/04/2016 ás 10:30 horas
Retorno: 02/04/2016 ás 15:00 horas
SIS N° 3333/2016

*Empenho não prévio devido a viagem ter ocorrido no final de semana.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>EDVALDO DOS SANTOS DA GAMA                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/04 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008795/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/EDVALDO/RG</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá transportar 04 ampolas de soro antibotrópico da cidade de Rio Grande, para o Pronto Socorro de Pelotas, por solicitação da Diretora Executiva Ana Costa.
Local de deslocamento: Rio Grande
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 03/04/2016 ás 10:30 horas
Retorno: 03/04/2016 ás 15:00 horas
SIS N° 3335/2016

*Empenho não prévio devido a viagem ter ocorrido no final de semana.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>EDVALDO DOS SANTOS DA GAMA                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/04 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008799/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/RUDINEI/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 04/04/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 04/04/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 3266/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RUDINEI PEREIRA DA SILVA                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/04 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008801/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/MALHEIRO/BAGÉ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 04/04/2016 ás 05:30 horas
Retorno: 04/04/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 3267/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOSE ANTONIO DE REZENDE MALHEIRO                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/04 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008805/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/CLAITON/RG</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá transportar material biológico do laboratório municipal para o laboratório da FURG em Rio Grande.
Local de deslocamento: Rio Grande
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 04/04/2016 ás 10:30 horas
Retorno: 04/04/2016 ás 15:00 horas
SIS N° 3319/2016


VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CLAITON CABREIRA BORGES                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/04 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008810/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/VANDERLEI/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente MARIA OTILIA BARROS ANTUNEZ, que encontra-se de alta hospitalar do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 01/04/2016 ás 18:40 horas
Retorno: 02/04/2016 ás 3:00 horas
SIS N° 3268/2016

*Empenho não prévio devido a viagem ter ocorrido após o horário de expediente.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>VANDERLEI ESPINDOLA DA SILVA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/04 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008811/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/VANDERLEI/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente PEDRO HENRIQUE ARRUDA GULARTE, que está de alta no Hospital Santo Antônio em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 02/04/2016 ás 13:00 horas
Retorno: 02/04/2016 ás 19:00 horas
SIS N° 3305/2016

*Empenho não prévio devido a viagem ter ocorrido no final de semana.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>VANDERLEI ESPINDOLA DA SILVA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/04 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008813/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/EDVALDO/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente MARIA OTILIA BARROS ANTUNEZ (67 anos, paciente transplantada) e acompanhante, para consulta e exame no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 05/04/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 05/04/2016 após consulta, exame
SIS N° 3322/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte de quatro pacientes que irão consultar na clínica Mathylde Fayad em Bagé. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (V.I.R)
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 06/04/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 06/04/2016 ás 16:00 horas
SIS N° 3376/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente JOÃO PEDRO PINTO DE BARROS (10 anos, paciente com leucemia) e acompanhante, para consulta com hematologista e exames no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 04/04/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 04/04/2016 após consulta e exames
SIS N° 3238/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente ANDREIA MOREIRA SOUZA (35 anos, paciente pós operatório bariátrica, Processo Judicial N° 022/1.10.0020075-0), para consulta com psicóloga e nutricionista no Hospital Santo Ângelo em Santo Ângelo. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Santo Ângelo
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 08/04/2016 ás 02:00 horas
Retorno: 09/04/2016 ás 12:00 horas
SIS N° 3173/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente EMERSON DA ROSA DONINI (16 anos, paciente com diparesia epástica por encefalopatia crônica infantil, cirúrgia nos joelhos, Processo Judicial N° 022/5.15.0000389-9) e acompanhante, para fisioterapia e psicologia no Educandario em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (V.I.R)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 05/04/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 05/04/2016 ás 21:00 horas
SIS N° 2956/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente VERA LEONTINA BASTOS E SILVA (59 anos, paciente transplantada renal) e acompanhante, para consulta com nefrologista e exames na Santa Casa de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 06/04/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 06/04/2016 após consulta e exames
SIS N° 2933/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente THIERRE KAIRA AMARAL CARVALHO (8 anos, paciente portador de paralisia cerebral, hidrocefália e epilepsia) e acompanhante, para consulta e exame de endoscopia no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 04/04/2016 ás 10:00 horas
Retorno: 04/04/2016 após consulta e exame
SIS N° 2941/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Auxiliar de Enfermagem
Programa do evento/atividade: Acompanhar os pacientes que realizarão consultas e/ou cirúrgias e/ou revisão de cataratas na cidade de Bagé .
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 07/04/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 07/04/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 3297/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANA SUSI DA SILVA BLANKE                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/06 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Técnica Enfermagem
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente STEFANIE GOUVEA DE OLIVEIRA do Hospital Espírita de Pelotas, para o Hospital de Caridade de Piratini. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Piratini
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 02/04/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 02/04/2016 ás 11:00 horas
SIS N° 3265/2016

*Empenho não prévio devido a viagem ter ocorrido no final de semana.

VERBA: SOS - SAMU Regional
Fonte: 4170
C/C 04.125.397.0-4
BANRISUL
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008828/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ANSELMO/PIRATINI</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Condutor
Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente STEFANIE GOUVEA DE OLIVEIRA do Hospital Espírita de Pelotas, para o Hospital de Caridade de Piratini. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Piratini
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 02/04/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 02/04/2016 ás 11:00 horas
SIS N° 3265/2016

*Empenho não prévio devido a viagem ter ocorrido no final de semana.

VERBA: SOS - SAMU Regional
Fonte: 4170
C/C 04.125.397.0-4
BANRISUL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANSELMO LAUTENSCHAGER                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/04 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Técnico Enfermagem
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente VERA LUCIA BORGES DA COSTA (51 anos, paciente com insuficiência respiratória tipo hipoventilação alveolar, obesidade mórbida, faz uso de oxigênio domiciliar, hipertensão arterial pulmonar, esteatose hepática, síndrome de apneia obstrutiva do sono, hernia hiatal, Processo Judicial N° 022/1130008609-0) e acompanhante, para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 06/04/2016 ás 6:00 horas
Retorno: 06/04/2016 ás 16:00 horas
SIS N° 2952/2016


VERBA: SOS - SAMU Regional
Fonte: 4170
C/C 04.125.397.0-4
BANRISUL
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008830/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/VALDECI/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Condutor
Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente VERA LUCIA BORGES DA COSTA (51 anos, paciente com insuficiência respiratória tipo hipoventilação alveolar, obesidade mórbida, faz uso de oxigênio domiciliar, hipertensão arterial pulmonar, esteatose hepática, síndrome de apneia obstrutiva do sono, hernia hiatal, Processo Judicial N° 022/1130008609-0) e acompanhante, para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 06/04/2016 ás 6:00 horas
Retorno: 06/04/2016 ás 16:00 horas
SIS N° 2952/2016


VERBA: SOS - SAMU Regional
Fonte: 4170
C/C 04.125.397.0-4
BANRISUL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente ENILDA SILVEIRA SOARES (54 anos, paciente com dor crônica e paralisia em consequencia de cirúrgia na coluna vertebral) e acompanhante, para consulta na URCAMP em Bagé. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 05/04/2016 ás 05:30 horas
Retorno: 05/04/2016 após consulta
SIS N° 3258/2016

*O SIS N° 3304/2016 será transportado por outro servidor.


VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Técnico Enfermagem
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente CLARA DELOA DOS SANTOS PORCIÚNCULA (53 anos, paciente com insuficiência respiratória, aguardando transplante de pulmão e coração) e acompanhante, para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 04/04/2016 ás 6:00 horas
Retorno: 04/04/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 2967/2016

VERBA: SOS - SAMU Regional
Fonte: 4170
C/C 04.125.397.0-4
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>GILVAN GEORGE BERCOT                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/04 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente CLARA DELOA DOS SANTOS PORCIÚNCULA (53 anos, paciente com insuficiência respiratória, aguardando transplante de pulmão e coração) e acompanhante, para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 04/04/2016 ás 6:00 horas
Retorno: 04/04/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 2967/2016

VERBA: SOS - SAMU Regional
Fonte: 4170
C/C 04.125.397.0-4
BANRISUL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>VALDECI HESS GONCALVES                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/04 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008834/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/MARIA/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Técnica Enfermagem
Função: Técnica Enfermagem
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente FABIANA DA SILVA CUNHA (44 anos, paciente amputada do dois pés, deficiente visual) e acompanhante, para consulta no Banco de Olhos de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 05/04/2016 ás 10:00 horas
Retorno: 05/04/2016 ás 23:00 horas
SIS N° 2981/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente FABIANA DA SILVA CUNHA (44 anos, paciente amputada do dois pés, deficiente visual) e acompanhante, para consulta no Banco de Olhos de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 05/04/2016 ás 10:00 horas
Retorno: 05/04/2016 ás 23:00 horas
SIS N° 2981/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente DALMAR PERAZZO GOMES, que encontra-se internado na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 06/04/2016 ás 16:00 horas
Retorno: 07/04/2016 ás 01:00 horas
SIS N° 3458/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá transportar material biológico do laboratório municipal para o laboratório da FURG em Rio Grande.
Local de deslocamento: Rio Grande
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 06/04/2016 ás 10:30 horas
Retorno: 06/04/2016 ás 15:00 horas
SIS N° 3452/2016


VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Secretária de Saúde
Programa do evento/atividade: A secretária irá participar da reunião SETEC no CAERGS - POA.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 07/04/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 07/04/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 3450/2016


VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 33.661-0
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O motorista irá levar a secretária Arita Bergmann, para participar da reunião SETEC no CAERGS - POA.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 07/04/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 07/04/2016 ás 20:00 horas
SIS N° 3451/2016


VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 33.661-0
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CARLOS ROBERTO PINTO DE SOUZA                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/07 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008864/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS 3408/2024</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000309,99</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000309,9900</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARJORIE DA COSTA MENDIETA                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/04/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente EDSON LUIZ CENTENO (60 anos, paciente cadeirante) e acompanhante, para consulta na URCAMP em Bagé. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 05/04/2016 ás 05:30 horas
Retorno: 05/04/2016 após consulta
SIS N° 3304/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>VANDERLEI ESPINDOLA DA SILVA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/05 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008868/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/RUDINEI/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 07/04/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 07/04/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 3460/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RUDINEI PEREIRA DA SILVA                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/07 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008870/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/EDVALDO/BAGÉ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente THIERRE KAIRA AMARAL CARVALHO (8anos, paciente com paralisia cerebral, hidrocefália e epilepsia) e acompanhante, para reabilitação física na URCAMP em Bagé.. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 07/04/2016 ás 05:30 horas
Retorno: 07/04/2016 após reabilitação física
SIS N° 3098/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>EDVALDO DOS SANTOS DA GAMA                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/07 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008873/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO/> <VL_EMPENHO> 00000000124,00</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000124,0000</VALOR_ITEM> <CREDOR>BERNARDO BARBOSA SEOANE                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/04/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008874/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO/> <VL_EMPENHO> 00000000124,00</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000124,0000</VALOR_ITEM> <CREDOR>DANIEL VIEIRA GONCALVES                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/04/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008875/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ALEXANDRE/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O motorista irá transportar a servidora Gisele Pinto, coordenadora do setor de Captação do Hemopel. A servidora sairá de Porto Alegre com destino a Brasília, para participação em curso sobre captação de doadores de sangue promovido pelo Ministério da Saúde.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 04/04/2016 ás 5:00 horas
Retorno: 04/04/2016 ás 14:00 horas
SIS N° 3301/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/04 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008876/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ANDRE/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O motorista irá buscar a servidora Gisele Pinto, coordenadora do setor de Captação do Hemopel. A servidora estará voltando de Brasília, onde participou em curso sobre captação de doadores de sangue promovido pelo Ministério da Saúde.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 06/04/2016 ás 19:00 horas
Retorno: 07/04/2016 ás 04:00 horas
SIS N° 3361/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS SALDANHA DO NASCIMENTO                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/06 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008878/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/GILVAN/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Técnico Enfermagem
Função: Técnico Enfermagem
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente JHULIRRANY VINHOLES BORGES (7 meses, paciente apresenta apnéias e necessita de oxigênioterapia) e acompanhante, para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 07/04/2016 ás 7:30 horas
Retorno: 07/04/2016 ás 18:30 horas
SIS N° 3171/2016

VERBA: SOS - SAMU Regional
Fonte: 4170
C/C 04.125.397.0-4
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>GILVAN GEORGE BERCOT                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/07 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008879/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/JORGE/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Condutor
Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente JHULIRRANY VINHOLES BORGES (7 meses, paciente apresenta apnéias e necessita de oxigênioterapia) e acompanhante, para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 07/04/2016 ás 7:30 horas
Retorno: 07/04/2016 ás 18:30 horas
SIS N° 3171/2016

VERBA: SOS - SAMU Regional
Fonte: 4170
C/C 04.125.397.0-4
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JORGE CARDOSO VALERIO NETO                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/07 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008882/2026        </NUM_EMPENHO> <RESUMO/> <VL_EMPENHO> 00000000678,25</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000135,6500</VALOR_ITEM> <CREDOR>BIANCA POZZA DOS SANTOS                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002026</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2026/04/07 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008882/2026        </NUM_EMPENHO> <RESUMO/> <VL_EMPENHO> 00000000678,25</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000002,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000542,6000</VALOR_ITEM> <CREDOR>BIANCA POZZA DOS SANTOS                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002026</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2026/04/07 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008885/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/DAIANE/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Auxiliar Enfermagem
Função: Auxiliar Enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidora irá participar da oficina estadual das estratégias de irradicação do trabalho infantil na cidade de Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 14/04/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 14/04/2016 ás 21:00 horas
SIS N° 3336/2016

VERBA: Planejando a Saúde do Trabalhador
Fonte: 4630
C/C: 0495/006/00624003-0
CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>DAIANE BASTOS REIS                                                                                  </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/07 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O motorista irá levar servidora que irá participar da oficina estadual das estratégias de irradicação do trabalho infantil na cidade de Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 14/04/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 14/04/2016 ás 21:00 horas
SIS N° 3336/2016

VERBA: Planejando a Saúde do Trabalhador
Fonte: 4630
C/C: 0495/006/00624003-0
CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS SALDANHA DO NASCIMENTO                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/07 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008899/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ROGER/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000170,84</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Técnico em Segurança do Trabalho
Função: Técnico em Segurança do Trabalho
Programa do evento/atividade: O servidor irá participar da reunião da CIST/RS no dia 12/04/16 e reunião do conselho gestor estadual no dia 13/04/16 na cidade de Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 12/04/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 13/04/2016 ás 21:00 horas
SIS N° 2966/2016

VERBA: Planejando a Saúde do Trabalhador
Fonte: 4630
C/C: 0495/006/00624003-0
CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000170,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROGER DUARTE DUARTE                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/07 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008903/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ROSEMERY/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 08/04/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 08/04/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 3515/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROSEMERY MORAES RAMOS                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/08 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente KAUA SOUZA DUARTE (8 anos, paciente cadeirante) e acompanhante, para fisioterapia, terapia ocupacional e hidroterapia no Educandario em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 08/04/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 08/04/2016 após fisioterapia, terapia ocupacional e hidroterapia
SIS N° 3087/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>EDVALDO DOS SANTOS DA GAMA                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/08 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008905/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/VANDERLEI/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente LIVIA DE OLIVEIRA VOLZ (2 anos, paciente com fribrose cística, apresentando colonização por bactérias) e acompanhante, para consulta com pneumologista no Hospital Santo Antônio em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 08/04/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 08/04/2016 após consulta
SIS N° 3379/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>VANDERLEI ESPINDOLA DA SILVA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/08 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008906/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ALEXANDRE/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Condutor
Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente EMERSON DA ROSA DONINI (16 anos, paciente com diparesia epástica por encefalopatia crônica infantil, cirúrgia nos joelhos, Processo Judicial N° 022/5.15.0000389-9) e acompanhante, para fisioterapia e psicologia no Educandario em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (V.I.R)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 08/04/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 08/04/2016 ás 21:00 horas
SIS N° 2957/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE SILVA DA SILVA                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/08 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008907/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ANDRE/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá transportar material biológico para ser analisado pelo LACEN em Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 08/04/2016 ás 06:00 horas
Retorno: 08/04/2016 ás 19:00 horas
SIS N° 3434/2016


VERBA: Doenças em Foco
Fonte: 4710
C/C: 15.281-1
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Função: Oficial Administrativo
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Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 05/05/2015 ás 8:00 horas
Retorno: 05/05/2015 ás 18:00 horas
SIS N° 3479/2015

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor fará logística de materiais do Hemocentro de Pelotas, bem como, entrega de materiais na UFRGS, Hospital de Clínicas e rotinas que envolvem o Hemopel.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 05/05/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 05/05/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 3479/2015

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL

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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor fará logística de materiais do Hemocentro de Pelotas, bem como, entrega de materiais na UFRGS, Hospital de Clínicas e rotinas que envolvem o Hemopel.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 12/05/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 12/05/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 3480/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL

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Função: Motorista
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Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 12/05/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 12/05/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 3480/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: Oficial Administrativo
Programa do evento/atividade: Servidor fará logística de materiais do Hemocentro de Pelotas, bem como, entrega de materiais na UFRGS, Hospital de Clínicas e rotinas que envolvem o Hemopel.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 19/05/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 19/05/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 3481/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor fará logística de materiais do Hemocentro de Pelotas, bem como, entrega de materiais na UFRGS, Hospital de Clínicas e rotinas que envolvem o Hemopel.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 19/05/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 19/05/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 3481/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL:
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Função: Oficial Administrativo
Programa do evento/atividade: Servidor fará logística de materiais do Hemocentro de Pelotas, bem como, entrega de materiais na UFRGS, Hospital de Clínicas e rotinas que envolvem o Hemopel.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 27/05/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 27/05/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 3483/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>LEANDRO BELTRAO CARRE                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/08 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor fará logística de materiais do Hemocentro de Pelotas, bem como, entrega de materiais na UFRGS, Hospital de Clínicas e rotinas que envolvem o Hemopel.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 27/05/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 27/05/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 3483/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Técnico Enfermagem
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente MATHEUS MORTAGUA SANTOS (paciente com neoplasia no cérebro) do Hospital São Francisco de Paula, para o Hospital da Criança Santo Antônio em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 08/04/2016 ás 4:00 horas
Retorno: 08/04/2016 ás 14:00 horas
SIS N° 3521/2016

VERBA: SOS - SAMU Regional
Fonte: 4170
C/C 04.125.397.0-4
BANRISUL
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Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente MATHEUS MORTAGUA SANTOS (paciente com neoplasia no cérebro) do Hospital São Francisco de Paula, para o Hospital da Criança Santo Antônio em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 08/04/2016 ás 4:00 horas
Retorno: 08/04/2016 ás 14:00 horas
SIS N° 3521/2016

VERBA: SOS - SAMU Regional
Fonte: 4170
C/C 04.125.397.0-4
BANRISUL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 12/04/2016 ás 07:30 horas
Retorno: 12/04/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 3601/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 12/04/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 12/04/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 3558/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 11/04/2016 ás 04:30 horas
Retorno: 11/04/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 3563/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>LELIO RIBEIRO DE LIMA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/11 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E010120/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/MALHEIRO/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 11/04/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 11/04/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 3556/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá transportar material biológico do laboratório municipal para o laboratório da FURG em Rio Grande.
Local de deslocamento: Rio Grande
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 11/04/2016 ás 10:30 horas
Retorno: 11/04/2016 ás 15:00 horas
SIS N° 3597/2016


VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E010122/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/EDVALDO/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente GIOVANA MACIEL LACERDA (11 anos, paciente realizou transplante de bexiga, cadeirante) e acompanhante, para consulta no Hospital Santo Antônio em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 12/04/2016 ás 04:30 horas
Retorno: 12/04/2016 após consulta
SIS N° 3543/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente ALEXANDRE GONÇALVES DOMINGUES (36 anos, paciente irá internar, Processo Judicial N° 022/3.16.0000167-2) e acompanhante, para internação no Hospital Santa Casa de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 11/04/2016 ás 03:30 horas
Retorno: 11/04/2016 após internação
SIS N° 3544/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente MARIA OTILIA BARROS ANTUNEZ (67 anos, paciente transplantada) e acompanhante, para consulta e exames no Hospital de Clínicas em Porto Alegre, e do paciente BRYAN KRUGER CASTRO (3 anos, paciente com leucemia, imunidade baixa) e acompanhante, para consulta com onco-pediatra, exames de sangue e quimioterapia no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 12/04/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 12/04/2016 após consulta, exames e quimioterapia
SIS N° 3533/2016 e 3011/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E010127/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ERILDO/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente RUTE REGINA CRUZ LIMA (57 anos, paciente transplantada renal, obesa, diabética, com degeneração do quadril), para consulta no Hospital São Lucas PUCRS, e da paciente NATALIA RODRIGUES DE AVILA (18 anos, paciente com anemia aplástica idiopática, imunosupressão, com risco de infecção) e acompanhante, para consulta com hematologista e exames ambulatoriais no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 11/04/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 11/04/2016 após consulta e exames
SIS N° 2940/2016 e 3315/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E010130/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ALEXANDRE/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Condutor
Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente EMERSON DA ROSA DONINI (16 anos, paciente com diparesia epástica por encefalopatia crônica infantil, cirúrgia nos joelhos, Processo Judicial N° 022/5.15.0000389-9) e acompanhante, para fisioterapia e psicologia no Educandario em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 12/04/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 12/04/2016 ás 21:00 horas
SIS N° 2958/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E010135/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/FABIOLA/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Técnica Enfermagem
Função: Técnica Enfermagem
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente CLARA DELOA DOS SANTOS PORCIUNCULA (53 anos, paciente com insuficiência respiratória, aguardando transplante de pulmão e coração) e acompanhante, para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 11/04/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 11/04/2016 ás 16:00 horas
SIS N° 2968/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E010135/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS: 5042/2023</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000035,60</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000035,6000</VALOR_ITEM> <CREDOR>ELIZABETE DA SILVA ACOSTA                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/04/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E010137/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS: 5081/2023</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000035,60</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000035,6000</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOSE CLAUDIO DA SILVA ALBUQUERQUE                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/04/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente CLARA DELOA DOS SANTOS PORCIUNCULA (53 anos, paciente com insuficiência respiratória, aguardando transplante de pulmão e coração) e acompanhante, para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 11/04/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 11/04/2016 ás 16:00 horas
SIS N° 2968/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E010145/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ANA/BAGÉ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Auxiliar Enfermagem
Função: Auxiliar Enfermagem
Programa do evento/atividade: Acompanhar os pacientes que realizarão consultas e/ou cirúrgias e/ou revisão de cirúrgias de cataratas na cidade de Bagé. 
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 14/04/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 14/04/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 3578/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O servidor irá levar a direção e serviço social para participar da reunião da Hemorrede que ocorreá na FEPPS.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 11/04/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 11/04/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 3588/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/11 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O servidor irá transportar servidores que irão participar de Coleta Externa de sangue em São Lourenço do Sul.
Local de deslocamento: São Lourenço do Sul
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 16/04/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 16/04/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 3564/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARCOS PAULO DUARTE FERREIRA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/12 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O motorista irá levar bolsas de sangue para pacientes que estão internados na Santa Casa de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 20/04/2016 ás 9:30 horas
Retorno: 20/04/2016 ás 15:00 horas
SIS N° 3534/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/12 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O motorista irá transportar servidores para Reunião Estadual da CIST e Reunião do Conselho Gestor Estadual.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 12/04/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 13/04/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 3540/2016

VERBA: Planejando a Saúde do Trabalhador (CEREST)
Fonte: 4630
C/C: 0495/006/006240003-0
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E010202/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS: 5076/2023</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000355,97</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000237,3100</VALOR_ITEM> <CREDOR>BIANCA POZZA DOS SANTOS                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/04/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E010210/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/EDVALDO/BAGÉ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente TANIA DAS GRAÇAS SAMPAIO (56 anos, paciente cadeirante, com amputação de membro) e acompanhante, para fisioterapia na URCAMP em Bagé, e do paciente EDSON LUIZ CENTENO (60 anos, paciente cadeirante) e acompanhante, para consulta na URCAMP em Bagé. Transporte destinado a pacientes SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 13/04/2016 ás 05:30 horas
Retorno: 13/04/2016 após fisioterapia e consulta
SIS N° 3337/2016 e 3459/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>EDVALDO DOS SANTOS DA GAMA                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/13 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E010216/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ERILDO/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente VERA LEONTINA BASTOS E SILVA (59 anos, paciente transplantada renal) e acompanhante, para consulta com nefrologista e exames na Santa Casa de Porto Alegre, e do paciente GUILHERME ARAUJO AMARAL (9 anos, paciente com câncer no pulmão, figado, abdomem e costela) e acompanhante, para cirurgia no Hospital Santo Antônio em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 13/04/2016 ás 02:00 horas
Retorno: 13/04/2016 após consulta e exames
SIS N° 2934/2016 e 3015/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ERILDO TANHOTE CORREA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/13 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E010222/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ALEXANDRE/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Condutor
Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente YSIS CAMPOBEL SOARES (7 anos, paciente sintomática com dispinéia e cansaço) e acompanhante, para consulta com cardiologista pediatra no Instituto de Cardiologia em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 13/04/2016 ás 10:00 horas
Retorno: 13/04/2016 ás 21:00 horas
SIS N° 3326/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE SILVA DA SILVA                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/13 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E010223/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/CARLOS/PIRATINI</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente STEFANI GOUVEIA DE OLIVEIRA que encontra-se em alta no Hospital de Caridade Nossa Senhora da Conceição na cidade de Piratini. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Piratini
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 12/04/2016 ás 18:00 horas
Retorno: 12/04/2016 ás 22:00 horas
SIS N° 3634/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CARLOS ROBERTO PINTO DE SOUZA                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/12 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E010226/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ROSEMERY/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 13/04/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 13/04/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 3625/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROSEMERY MORAES RAMOS                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/13 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E010231/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/VALDECI/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Condutor
Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente DIEL WEIZEMANN PERES que encontra-se de alta do Hospital Dom Vicente Scherer, Santa Casa de Misericódia de Porto Alegre, para sua residência em Pelotas. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (V.I.R).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 12/04/2016 ás 23:00 horas
Retorno: 13/04/2016 ás 08:00 horas
SIS N° 3637/2016

VERBA: SOS - SAMU Regional
Fonte: 4170
C/C 04.125.397.0-4
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>VALDECI HESS GONCALVES                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/12 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E010233/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ALEXANDRE/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O motorista irá levar amostras de sangue coletadas pelo Hemopel, para realização de exames sorológicos no Hemorgs.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 12/04/2016 ás 5:00 horas
Retorno: 12/04/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 3615/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/12 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E010235/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ALEXANDRE/BAGÉ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O motorista irá levar servidores que irão participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 04/05/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 04/05/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 3535/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Assistente Social
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 04/05/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 04/05/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 3535/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Assistente Social
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 04/05/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 04/05/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 3535/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E010238/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/OLIVIA/BAGÉ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Enfermeira
Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 04/05/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 04/05/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 3535/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Auxiliar de Enfermagem
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 04/05/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 04/05/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 3535/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: Técnica Enfermagem
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 04/05/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 04/05/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 3535/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
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Função: Técnico Enfermagem 
Programa do evento/atividade: O servidor irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 04/05/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 04/05/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 3565/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E010250/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/JULIANA/CANDIOTA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Biológa
Função: Bióloga
Programa do evento/atividade: Servidora irá participar da semana de palestras da SIPAT da empresta CGTEEE em Candiota.
Local de deslocamento: Candiota
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 25/04/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 25/04/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 3550/2016

VERBA: Planejando a Saúde do Trabalhador (CEREST)
Fonte: 4630
C/C: 0495/006/00624003-0
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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Função: Fonoaudióloga
Programa do evento/atividade: Servidora irá participar da semana de palestras da SIPAT da empresta CGTEEE em Candiota.
Local de deslocamento: Candiota
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 25/04/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 25/04/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 3550/2016

VERBA: Planejando a Saúde do Trabalhador (CEREST)
Fonte: 4630
C/C: 0495/006/00624003-0
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RITA DE CACIA SIGNOR                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/13 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E010252/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/RENATA/CANDIOTA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Psicóloga
Função: Psicóloga
Programa do evento/atividade: Servidora irá participar da semana de palestras da SIPAT da empresta CGTEEE em Candiota.
Local de deslocamento: Candiota
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 25/04/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 25/04/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 3550/2016

VERBA: Planejando a Saúde do Trabalhador (CEREST)
Fonte: 4630
C/C: 0495/006/00624003-0
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O motorista irá transportar servidoras que irão participar da semana de palestras da SIPAT da empresta CGTEEE em Candiota.
Local de deslocamento: Candiota
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 25/04/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 25/04/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 3550/2016

VERBA: Planejando a Saúde do Trabalhador (CEREST)
Fonte: 4630
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 14/04/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 14/04/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 3677/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente LUAN GUSTAVO LIMA DA SILVA (18 anos, paciente com neoplasia maligna dos ossos e cartilagens articulares de membros não especeficado, amputação de membro inferior esquerdo, Processo Judicial N° 022/5.13.0001233-9) e acompanhante, para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 14/04/2016 ás 10:00 horas
Retorno: 14/04/2016 após consulta
SIS N° 3584/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente KELEN ROGERIA SANTOS DOS SANTOS (35 anos, paciente transplantada), para consulta com nefrologista e exames de hemograma e plaquetas no Hospital da PUC em Porto Alegre, e do Sr. Francisco (Conselheiro de Saúde), para reunião em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 14/04/2016 ás 02:30 horas
Retorno: 14/04/2016 após consulta, exame e reunião
SIS N° 3383/2016 e 3660/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ERILDO TANHOTE CORREA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/14 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E010370/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO/> <VL_EMPENHO> 00000000037,20</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000037,2000</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDERSON KLEITON COELHO DA SILVA                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/04/30 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E010371/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS 2843/2024</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000037,20</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000037,2000</VALOR_ITEM> <CREDOR>DULCENEIA SOARES ALVES                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/04/30 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E010373/2021        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS SIS 2963</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000099,95</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E010377/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/WELINGTON/RG</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá transportar material biológico do laboratório municipal para o laboratório da FURG em Rio Grande.
Local de deslocamento: Rio Grande
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 13/04/2016 ás 10:30 horas
Retorno: 13/04/2016 ás 15:00 horas
SIS N° 3656/2016


VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>WELINGTON RIBEIRO GULARTE                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/13 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá transportar material biológico para análise no LACEN em Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 14/04/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 14/04/2016 ás 19:00 horas
SIS N° 3670/2016

VERBA: Doenças em Foco
Fonte: 4710
C/C: 15.281-1
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARCOS PAULO DUARTE FERREIRA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/14 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E010392/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ANDRE/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá transportar material biológico para análise no LACEN em Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 15/04/2016 ás 06:00 horas
Retorno: 15/04/2016 ás 19:00 horas
SIS N° 3669/2016

VERBA: Doenças em Foco
Fonte: 4710
C/C: 15.281-1
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS DA SILVA NOGUEIRA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/14 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E010393/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ANDRE/CANGUÇU</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O motorista irá levar servidores para participarem de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Canguçu.
Local de deslocamento: Canguçu
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 13/04/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 13/04/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 3676/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS DA SILVA NOGUEIRA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/13 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E010395/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/SUELEN/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000148,33</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Chefe de Departamento
Função: Chefe de Departamento
Programa do evento/atividade: A servidora irá acompanhar a Diretora de Gestão Ambulatorial e Hospitalar, Dra. Rosangela, para reunião de GTs em Porto Alegre
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 14/04/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 14/04/2016 ás 19:00 horas
SIS N° 3638/2016


VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4001
C/C: 81.168-8
BANCO DO BRASIL

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Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 15/04/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 15/04/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 3706/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente EDUARDO COLVARA DA SILVA (46 anos, paciente usuário de drogas, com tuberculose ativa resistente a medicações), para consulta com pneumologista no Sanatório Partenon em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 15/04/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 15/04/2016 após consulta
SIS N° 2514/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente VICTORIA RIPPOL CARDOSO (17 anos, paciente transplantada de medula ossea, Processo Judicial N° 022/5.13.0000939-7) e acompanhante, para consulta e exames no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e do paciente KAUA SOUZA DUARTE (8 anos, paciente cadeirante) e acompanhante, para fisioterapia, terapia ocupacional e hidroterapia no Educandario em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 15/04/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 15/04/2016 após consulta, exames fisioterapia, terapia ocupacional e hidroterapia
SIS N° 3338/2016 e 3088/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O motorista irá acompanhar a Diretora Ambulatorial e Hospitalar, Rosângela Aveiro Carneiro Soares, para participar da reunião de GTs de regulação. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 14/04/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 14/04/2016 ás 19:00 horas
SIS N° 3640/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Diretora Ambulatorial e Hospitalar
Programa do evento/atividade: A diretora irá participar da reunião de GTs de regulação em Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 14/04/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 14/04/2016 ás 19:00 horas
SIS N° 3639/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente EMERSON DA ROSA DONINI (16 anos, paciente com diparesia epástica por encefalopatia crônica infantil, cirúrgia nos joelhos, Processo Judicial N° 022/5.15.0000389-9) e acompanhante, para fisioterapia e psicologia no Educandario em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (V.I.R)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 15/04/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 15/04/2016 ás 21:00 horas
SIS N° 2959/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 18/04/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 18/04/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 3732/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente GLAUBER PAIVA GONÇALVES (27 anos, paciente será doador de medula da paciente Glaucia Paiva Gonçalves) e acompanhante, para internação no Hospital Universitário de Santa Maria em Santa Maria. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Santa Maria
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 17/04/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 17/04/2016 após internação
SIS N° 3635/2016

*Empenho não prévio devido a viagem ter ocorrido no domingo dia 17/04/16.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente LUAN GUSTAVO LIMA DA SILVA (18 anos, paciente com neoplasia maligna dos ossos e cartilagens articulares de membros não especificado, amputação de membro inferior esquerdo, Processo Judicial N° 022/5.13.0001233-9) e acompanhante, para exames no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e do paciente THEYLOR BALAU MEDINA (11 anos, paciente acamado) e acompanhante, para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a pacientes SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 18/04/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 18/04/2016 após consulta e exames
SIS N° 3727/2016 e 3723/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente LUISA ELENA LARROZA DA SILVA (48 anos, paciente realizou transplante de medula óssea, Processo Judicial N° 022/1.15.0005254-8) e acompanhante, para consulta com hematologista no Hospital Santa Clara em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 18/04/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 18/04/2016 após consulta
SIS N° 3099/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ERILDO TANHOTE CORREA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/18 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E010597/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO/> <VL_EMPENHO> 00000000124,00</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000124,0000</VALOR_ITEM> <CREDOR>DARCI GIORDANO LIMA HERRERA                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/05/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E010600/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/RODINEI/BAGÉ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O motorista foi buscar equipe do Hemopel e caixas de sangue coletados no município de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 15/04/2016 ás 16:00 horas
Retorno: 16/04/2016 ás 02:00 horas
SIS N° 3719/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RODINEI PELUFFE DE OLIVEIRA                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/15 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O motorista foi levar amostras de sangue até o Hemocentro Coordenador que é responsável pela sorologia dos Hemocentros.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 15/04/2016 ás 6:30 horas
Retorno: 15/04/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 3716/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS SALDANHA DO NASCIMENTO                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/15 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O motorista irá levar servidoras que irão participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 11/05/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 11/05/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 3536/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Assistente Social
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 11/05/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 11/05/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 3536/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Assistente Social
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 11/05/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 11/05/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 3536/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>GISELE DO SACRAMENTO ORTIZ                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/18 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E010614/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/LARISSA/BAGÉ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Oficial Administrativo
Função: Oficial Administrativo
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 11/05/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 11/05/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 3536/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
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Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 11/05/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 11/05/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 3536/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Técnica Enfermagem
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 11/05/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 11/05/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 3536/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O motorista irá levar servidores que irão participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Santa Vitória do Palmar.
Local de deslocamento: Santa Vitória do Palmar
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 13/05/2016 ás 18:00 horas
Retorno: 14/05/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 3537/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Assistente Social
Programa do evento/atividade: Servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Santa Vitória do Palmar.
Local de deslocamento: Santa Vitória do Palmar
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 13/05/2016 ás 18:00 horas
Retorno: 14/05/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 3537/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Assistente Social
Programa do evento/atividade: Servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Santa Vitória do Palmar.
Local de deslocamento: Santa Vitória do Palmar
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 13/05/2016 ás 18:00 horas
Retorno: 14/05/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 3537/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: Servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Santa Vitória do Palmar.
Local de deslocamento: Santa Vitória do Palmar
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 13/05/2016 ás 18:00 horas
Retorno: 14/05/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 3537/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: Servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Santa Vitória do Palmar.
Local de deslocamento: Santa Vitória do Palmar
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 13/05/2016 ás 18:00 horas
Retorno: 14/05/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 3537/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
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Função: Técnica Enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Santa Vitória do Palmar.
Local de deslocamento: Santa Vitória do Palmar
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 13/05/2016 ás 18:00 horas
Retorno: 14/05/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 3537/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Auxiliar Enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Santa Vitória do Palmar.
Local de deslocamento: Santa Vitória do Palmar
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 13/05/2016 ás 18:00 horas
Retorno: 14/05/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 3537/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Técnico Enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Santa Vitória do Palmar.
Local de deslocamento: Santa Vitória do Palmar
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 13/05/2016 ás 18:00 horas
Retorno: 14/05/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 3537/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Auxiliar Enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Santa Vitória do Palmar.
Local de deslocamento: Santa Vitória do Palmar
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 13/05/2016 ás 18:00 horas
Retorno: 14/05/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 3537/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O motorista irá levar servidoras que irão participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diárias
Saída: 18/05/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 18/05/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 3538/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Assistente Social
Programa do evento/atividade: Servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diárias
Saída: 18/05/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 18/05/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 3538/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
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Função: Assistente Social
Programa do evento/atividade: Servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diárias
Saída: 18/05/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 18/05/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 3538/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
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Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: Servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diárias
Saída: 18/05/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 18/05/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 3538/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: Técnica Enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diárias
Saída: 18/05/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 18/05/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 3538/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Técnica Enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diárias
Saída: 18/05/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 18/05/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 3538/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E010777/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO/> <VL_EMPENHO> 00000000124,00</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000124,0000</VALOR_ITEM> <CREDOR>THAMIRES OSSANES MORAES                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/05/10 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 19/04/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 19/04/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 3766/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente MARIA EDUARDA BENGUA VIEIRA, que encontra-se de alta na Unidade de Oncologia Pediátrica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 15/04/2016 ás 17:30 horas
Retorno: 16/04/2016 ás 02:30 horas
SIS N° 3737/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente IZABELY SANTOS DO AMARILHO, que encontra-se de alta na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 16/04/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 16/04/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 3763/2016

*Empenho não prévio devido a viagem ter ocorrido no final de semana.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CARLOS ROBERTO PINTO DE SOUZA                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/18 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Auxiliar Enfermagem
Programa do evento/atividade: Acompanhar pacientes que realizarão consultas e/ou cirúrgias e/ou revisão de cirúrgias de cataratas na cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 20/04/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 20/04/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 3735/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E010795/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO/> <VL_EMPENHO> 00000000129,07</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000129,0700</VALOR_ITEM> <CREDOR>BIANCA POZZA DOS SANTOS                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/05/02 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O motorista foi levar a equipe do Hemocentro Regional de Pelotas até Pinheiro Machado, para participar de coleta externa de sangue.
Local de deslocamento: Pinheiro Machado
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 16/04/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 16/04/2016 ás 20:30 horas
SIS N° 3745/2016

*Empenho não prévio devido a viagem ter ocorrido no final de semana.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS DA SILVA NOGUEIRA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/18 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente RENAN MACHADO DE OLIVEIRA (8 anos, paciente guiobascoma, deficiente visual, cadeirante com imunidade baixa) e acompanhante, para consulta no Hospital de Clínicas em Porto Alegre, e da paciente MARIA OTILIA BARROS ANTUNEZ (67 anos, paciente transplantada) e acompanhante, para consulta e exames no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a pacientes SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 19/04/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 19/04/2016 após consulta e exames
SIS N° 3650/2016 e 3724/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente GIOVANA MACIEL LACERDA (11 anos, paciente realizou transplante de bexiga) e acompanhante, para consulta e ressonância coluna lombar no Hospital Santo Antônio em Porto Alegre, e da paciente VICTORIA RIPPOL CARDOSO (17 anos, paciente transplantada de medula óssea, Processo Judicial N° 022/5.13.0000939-7) e acompanhante, para quimioterapia no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 19/04/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 19/04/2016 após consulta, ressonância e quimioterapia
SIS N° 3658/2016 e 3758/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá transportar material biológico do laboratório municipal para o laboratório da FURG em Rio Grande.
Local de deslocamento: Rio Grande
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 18/04/2016 ás 10:30 horas
Retorno: 18/04/2016 ás 15:00 horas
SIS N° 3761/2016


VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente TIAGO FELDMANN PEREIRA, que encontra-se de alta da Santa Casa de Misericórdia de São Lourenço do Sul. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: São Lourenço do Sul
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 18/04/2016 ás 11:00 horas
Retorno: 18/04/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 3764/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E010826/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/EDVALDO/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente LAZARO DA SILVA CALÇADA (12 anos, paciente com epilepsia de difícil controle, paralisia cerebral, cadeirante) e acompanhante, para consulta com neurologista no Hospital São Lucas PUC em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 18/04/2016 ás 08:30 horas
Retorno: 18/04/2016 após consulta
SIS N° 2950/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Auxiliar Enfermagem
Programa do evento/atividade: Acompanhar os pacientes que realizarão consulta e/ou cirúrgias e/ou revisão de cirúrgias de cataratas na cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 28/04/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 28/04/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 3775/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 22/04/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 22/04/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 3825/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente CARLA GIANA FARIAS DE SOUZA, que encontra-se internada no Hospital Mãe de Deus em Canoas. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Canoas
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 19/04/2016 ás 21:00 horas
Retorno: 20/04/2016 ás 7:00 horas
SIS N° 3824/2016

*Empenho não prévio em virtude da viagem ter ocorrido após o horário de expediente.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente THALIA DA SILVA LOURENÇO, que encontra-se de alta na Santa Casa de Misericórdia de São Lourenço do Sul. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: São Lourenço do Sul
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 20/04/2016 ás 17:00 horas
Retorno: 20/04/2016 ás 22:00 horas
SIS N° 3822/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá transportar material biológico do laboratório municipal para o laboratório da FURG em Rio Grande.
Local de deslocamento: Rio Grande
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 20/04/2016 ás 10:30 horas
Retorno: 20/04/2016 ás 15:00 horas
SIS N° 3821/2016


VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E011055/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/EDVALDO/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente KAUA SOUZA DUARTE (8 anos, paciente cadeirante) e acompanhante, para fisioterapia, terapia ocupacional e hidroterapia no Educandario em Porto Alegre, e do paciente ESCLEY FROTA RODRIGUES (8 anos, paciente com leucemia linfoblástica) e acompanhante, para consulta com oncologista, exames e quimioterapia intratecal no Hospital Conceição em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 22/04/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 22/04/2016 após fisioterapia, terapia ocupacional, hidroterapia, consulta, exames e quimioterapia
SIS N° 3089/2016 e 3704/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>EDVALDO DOS SANTOS DA GAMA                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente ADELINO SILVEIRA SOARES (52 anos, paciente com esclerose multipla, dificuldade na marcha e paraparetra) e acompanhante, para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 22/04/2016 ás 13:00 horas
Retorno: 22/04/2016 após consulta
SIS N° 3324/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ERILDO TANHOTE CORREA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente ELOISA VEIGA PICANÇO, que encontra-se de alta do Hospital Mãe de Deus em Canoas. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Canoas
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 20/04/2016 ás 16:00 horas
Retorno: 21/04/2016 ás 01:00 horas
SIS N° 3820/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CARLOS ROBERTO PINTO DE SOUZA                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/20 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 20/04/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 20/04/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 3796/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente  LUIZ CARLOS CORREA PEREIRA, com urgência para possível transplante renal no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 18/04/2016 ás 18:00 horas
Retorno: 19/04/2016 ás 02:00 horas
SIS N° 3795/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente GLAUCIANE SLAVADOR SCHAUN, que encontra-se de alta do Hospital Conceição de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 16/04/2016 ás 15:00 horas
Retorno: 16/04/2016 ás 22:00 horas
SIS N° 3791/2016

*Empenho não prévio devido a viagem ter ocorrido no final de semana.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E011080/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/EDVALDO/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente DALMAR PERAZZO GOMES (65 anos, paciente transplantado, Processo Judicial N° 022/1.14.0003128-0) e acompanhante, para internação na Santa Casa de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 20/04/2016 ás 03:30 horas
Retorno: 20/04/2016 após internação
SIS N° 3592/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E011081/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ERILDO/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente FERNANDO CORREA SEVERO (55 anos, paciente transplantado), para consulta com nefrologista e exames de sangue laboratoriais na Santa Casa de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 20/04/2016 ás 02:30 horas
Retorno: 20/04/2016 após consulta e exames
SIS N° 3174/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ERILDO TANHOTE CORREA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/20 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E011082/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ANDRE/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá transportar material biológico para análise no LACEN em Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 20/04/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 20/04/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 3777/2016


VERBA: Doenças em Foco
Fonte: 4710
C/C: 15.281-1
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS DA SILVA NOGUEIRA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/20 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue em Bagé, para abastecimento do estoque do Hemopel, bem como atender a demanda do município conveniado.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 27/01/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 27/01/2016 ás 16:30 horas
SIS N° 184/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALINE MACHADO FEIJO                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Auxiliar Enfermagem
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de São Lourenço do Sul.
Local de deslocamento: São Lourenço do Sul
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 16/04/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 16/04/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 2757/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALINE GOMES CARDOSO                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E011126/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ROSANGELA/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000148,33</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Diretora de Gestão Ambulatorial e Hospitalar
Função: Diretora de Gestão Ambulatorial e Hospitalar
Programa do evento/atividade: A diretora irá participar da reunião da Central de Regulação Estadual em Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 25/04/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 25/04/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 3781/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Chefe de Departamento
Programa do evento/atividade: A servidora iá acompanhar a Diretora Rosangela Aveiro, para participar da reunião da Central de Regulação Estadual em Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 25/04/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 25/04/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 3780/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Auxiliar Enfermagem
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 11/05/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 11/05/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 3536/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARIA CLARICE PEDROZO DOS SANTOS                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 27/04/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 27/04/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 3972/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 26/04/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 26/04/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 3922/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E011246/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/MALHEIRO/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 25/04/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 25/04/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 3861/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOSE ANTONIO DE REZENDE MALHEIRO                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá transportar material biológico do laboratório municipal para o laboratório da FURG em Rio Grande.
Local de deslocamento: Rio Grande
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 25/04/2016 ás 10:30 horas
Retorno: 25/04/2016 ás 15:00 horas
SIS N° 3892/2016


VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>WELINGTON RIBEIRO GULARTE                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E011251/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/EDVALDO/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente MARIA OTILIA BARROS ANTUNEZ (67 anos, paciente transplantada) e acompanhante, para consulta com nefrologista e exames laboratoriais no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e da paciente ELOISA VEIGA PICANÇO (45 anos, paciente em tratamento para realizar cirúrgia bariátrica, Processo Judicial N° 022/1.12.0015346-20), para pós operatório, retirada de pontos no Hospital Mãe de Deus em Porto Alegre. Transporte destinado a pacientes SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 26/04/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 26/04/2016 após consulta, exames e retiradas de pontos
SIS N° 3810/2016 e 3847/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente EDSON LUIZ CENTENO (60 anos, paciente cadeirante) e acompanhante, para consulta na URCAMP em Bagé.. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 26/04/2016 ás 05:30 horas
Retorno: 26/04/2016 após consulta
SIS N° 3728/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E011259/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ERILDO/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente ODETE WEBER (63 anos, paciente imunosupressor) e acompanhante, para consulta e exames no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e do paciente CRISTIAM RODRIGUES XAVIER (4 anos, paciente com paralisia cerebral, Processo Judicial N° 022.5.140000959-3) e acompanhante, para consulta no Hospital São Lucas PUCRS em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 26/04/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 26/04/2016 após consulta e exames
SIS N° 3623/2016 e 3702/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
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Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente LAZARO DA SILVA CALÇADA (12 anos, paciente com epilepsia de difícil controle, paralisia cerebral, cadeirante) e acompanhante, para consulta com pneumologista pediátrica no Hospital São Lucas PUC em Porto Alegre, e da paciente GIOVANA MACIEL LACERDA (12 anos, paciente realizou transplante de bexiga, cadeirante) e acompanhante, para consulta e exame de ressonância da coluna lombar no Hospital Santo Antônio em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 25/04/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 25/04/2016 após consultas e exame
SIS N° 2953/2016 e 3816/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente ELBER ENDRIGO NEVES DE CAMPOS (6 anos, paciente portador de paralisia cerebral, epilepsia grave e faz uso de gastrotomia) e acompanhante, para exames no Hospital São Lucas PUC em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 24/04/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 24/04/2016 após exames
SIS N° 3823/2016

*Empenho não prévio em virtude da viagem ter ocorrido no final de semana.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E011296/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ERILDO/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente EVERTON BILHALVA ROJAHN (7 anos, paciente com epilepsia de grau I de alto risco, causando convulsão, Processo Judicial N° 022/5.15.0000219-1) e acompanhante, para conslta com neurologista no Hospital da PUC em Porto Alegre, e do paciente LUCIANO RITA BARTEL (41 anos, paciente cadeirante, Processo Judicial N° 022/1.130012435-9) e acompanhante, para exames pré-operatórios na Santa Casa de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 25/04/2016 ás 02:00 horas
Retorno: 25/04/2016 após consulta e exames
SIS N° 3859/2016 e 3187/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do pacientes PATRICK MOURA DOS SANTOS e SÉRGIO RUBIRA, do Hospital Estrela, para a cidade de Pelotas. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Estrela
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 27/04/2016 ás 02:00 horas
Retorno: 27/04/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 3994/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ERILDO TANHOTE CORREA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E011302/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/EDVALDO/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente LAURA REJANE RAMIREZ ALVES (52 anos, paciente cadeirante) e acompanhante, para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 27/04/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 27/04/2016 após consulta
SIS N° 3441/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>EDVALDO DOS SANTOS DA GAMA                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E011303/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/RENATO/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente DALMAR PERAZZO GOMES (65 anos, paciente transplantado, Processo Judicial N° 022/1.14.003128-0) e acompanhante, para consulta na Santa Casa de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 25/04/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 25/04/2016 após consulta
SIS N° 3594/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RENATO ECHEVERRIA BORGES                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E011306/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/CARLOS/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da Diretora Rosangela Aveiro e a Chefe de Departamento Suelen Arduin, para reunião da Central de Regulação Estadual em Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 25/04/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 25/04/2016 após reunião
SIS N° 3944/2016


VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4001
C/C: 81.168-8
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O motorista irá transportar o Diretor do Hemopel ao aeroporto de Porto Alegre, para posteriormente participar de curso no Rio de Janeiro.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 08/05/2016 ás 09:00 horas
Retorno: 08/05/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 4020/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O servidor irá levar bolsas de sangue para pacientes que estão internados na Santa Casa de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 27/04/2016 ás 9:30 horas
Retorno: 27/04/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 4022/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E011314/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS- Diárias</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000095,32</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

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</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000093,4700</VALOR_ITEM> <CREDOR>DANIEL JUNIOR DA SILVA ISLABAO                                                                      </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/05/20 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Bioquímica
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de um treinamento no Hemocentro Coordenador sobre Imunohematologia para Hemocentros.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 02 (duas) pernoites
Saída: 02/05/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 04/05/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 3866/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000341,6800</VALOR_ITEM> <CREDOR>NEUSA MARIA DA ROSA COUTO                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá transportar material biológico para o LACEN em Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 25/04/2016 ás 07:30 horas
Retorno: 25/04/2016 ás 15:00 horas
SIS N° 3873/2016


VERBA: Doenças em Foco
Fonte: 4710
C/C: 36.852-0
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS DA SILVA NOGUEIRA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Técnico em Segurança do Trabalho
Programa do evento/atividade: Servidor irá realizar capacitação nas unidades de saúde no município de Amaral Ferrador.
Local de deslocamento: Amaral Ferrador
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 03/05/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 03/05/2016 ás 19:00 horas
SIS N° 3633/2016

VERBA: Planejando a Saúde do Trabalhador (CEREST)
Fonte: 4630
C/C: 0495/006/00624003-0
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>MURILO DA SILVEIRA GARCIA                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O motorista irá transportar servidor irá realizar capacitação nas unidades de saúde no município de Amaral Ferrador.
Local de deslocamento: Amaral Ferrador
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 03/05/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 03/05/2016 ás 19:00 horas
SIS N° 3633/2016

VERBA: Planejando a Saúde do Trabalhador (CEREST)
Fonte: 4630
C/C: 0495/006/00624003-0
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS SALDANHA DO NASCIMENTO                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E011338/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/MURILO/PM</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Técnico em Segurança do Trabalho
Função: Técnico em Segurança do Trabalho
Programa do evento/atividade: Servidor irá realizar apoio técnico em vigilância em ambiente de trabalho em Pinheiro Machado.
Local de deslocamento: Pinheiro Machado
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 29/04/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 29/04/2016 ás 19:00 horas
SIS N° 3631/2016

VERBA: Planejando a Saúde do Trabalhador (CEREST)
Fonte: 4630
C/C: 0495/006/00624003-0
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>MURILO DA SILVEIRA GARCIA                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Bióloga
Programa do evento/atividade: Servidora irá realizar apoio técnico em vigilância em ambiente de trabalho em Pinheiro Machado.
Local de deslocamento: Pinheiro Machado
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 29/04/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 29/04/2016 ás 19:00 horas
SIS N° 3631/2016

VERBA: Planejando a Saúde do Trabalhador (CEREST)
Fonte: 4630
C/C: 0495/006/00624003-0
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JULIANA DE SOUZA DODE                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O motorista irá levar servidores que irão realizar apoio técnico em vigilância em ambiente de trabalho em Pinheiro Machado.
Local de deslocamento: Pinheiro Machado
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 29/04/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 29/04/2016 ás 19:00 horas
SIS N° 3631/2016

VERBA: Planejando a Saúde do Trabalhador (CEREST)
Fonte: 4630
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 28/04/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 28/04/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 4075/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 28/04/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 28/04/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 4071/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá transportar material biológico do laboratório municipal para o laboratório da FURG em Rio Grande.
Local de deslocamento: Rio Grande
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 27/04/2016 ás 10:30 horas
Retorno: 27/04/2016 ás 15:00 horas
SIS N° 4067/2016


VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E011377/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ERILDO/BAGÉ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente GIOVANA MACIEL LACERDA (12 anos, paciente realizou transplante de bexiga, cadeirante) e acompanhante, para consulta e ressonância coluna lombar na Clínica em Bagé, e do paciente RAFAEL GOUVEIA HOLS do Grupelli, para consulta em Bagé. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 28/04/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 28/04/2016 após consulta e ressonância
SIS N° 3817/2016 e 4004/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ERILDO TANHOTE CORREA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E011379/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/EDVALDO/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente GUILHERME ARAUJO AMARAL (9 anos, paciente com câncer no pulmão, fígado, abdomem e costela) e acompanhante, para consulta e exames no Hospital Santo Antônio em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 28/04/2016 ás 02:00 horas
Retorno: 28/04/2016 após consulta e exames
SIS N° 3016/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>EDVALDO DOS SANTOS DA GAMA                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Técnico em Segurança do Trabalho
Programa do evento/atividade: Servidor irá participar de reunião do Conselho Gestor Estadual e Reunião do Conselho Estadual da Saúde na cidade de Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 02 (duas) pernoites
Saída: 10/05/2016 ás 14:00 horas
Retorno: 12/05/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 3898/2016

VERBA: Planejando a Saúde do Trabalhador (CEREST)
Fonte: 4630
C/C: 0495/006/00624003-0
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000341,6800</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROGER DUARTE DUARTE                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E011384/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ANDRE/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000341,68</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O motorista irá levar servidores que irão participar de reunião do Conselho Gestor Estadual e Reunião do Conselho Estadual da Saúde na cidade de Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 02 (duas) pernoites
Saída: 10/05/2016 ás 14:00 horas
Retorno: 12/05/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 3898/2016

VERBA: Planejando a Saúde do Trabalhador (CEREST)
Fonte: 4630
C/C: 0495/006/00624003-0
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000341,6800</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS SALDANHA DO NASCIMENTO                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O motorista irá transportar servidores que irão participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 16/05/2016 ás 18:00 horas
Retorno: 17/05/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 4046/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Oficial Administrativo
Programa do evento/atividade:O servidor irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 16/05/2016 ás 18:00 horas
Retorno: 17/05/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 4046/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
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Função: Oficial Administrativo
Programa do evento/atividade:O servidor irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 16/05/2016 ás 18:00 horas
Retorno: 17/05/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 4046/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 16/05/2016 ás 18:00 horas
Retorno: 17/05/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 4046/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Assistente Social
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 16/05/2016 ás 18:00 horas
Retorno: 17/05/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 4046/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Técnica Enfermagem
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 16/05/2016 ás 18:00 horas
Retorno: 17/05/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 4046/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 16/05/2016 ás 18:00 horas
Retorno: 17/05/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 4046/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
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Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 16/05/2016 ás 18:00 horas
Retorno: 17/05/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 4046/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 29/04/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 29/04/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 4177/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente MARIANA HARTWIG, que encontra-se internada no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento:Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 28/04/2016 ás 20:00 horas
Retorno: 29/04/2016 ás 05:00 horas
SIS N° 4174/2016

*Empenho não prévio devido a viagem ter ocorrido após o horário de expediente.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente ALESSANDRA DA SILVA PULS (38 anos, paciente convalescendo pós cirúrgia de grande porte) e acompanhante, para exames no Hospital Puc São Lucas, e do paciente KAUA SOUZA DUARTE (8 anos, paciente cadeirante) e acompanhante, para fisioterapia, terapia ocupacional e hidroterapia no Eduncadario em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 29/04/2016 ás 02:30 horas
Retorno: 29/04/2016 após exames
SIS N° 3699/2016 e 3086/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente CARLA GIANA FARIAS DE SOUZA ( 45 anos paciente com obesidade morbida ), para consulta de revisão de cirugia no hospital mãe de deus em CANOAS . Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Canoas
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 29/04/2016 ás 07:30 horas
Retorno: 29/04/2016 após consulta
SIS N°4172/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E011515/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA COM PERNOITE ERILDO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000170,84</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente CARLOS EDUARDO GONÇALVES SILVEIRA ( 33 anos paciente em tramento pós operátorio para cirugia bariátrica, processo judicial n° 022/1.13.0012468-5) e acompanhante , para consulta pós cirugico no hospital de santo angelo . Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: santo angelo 
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 29/04/2016 ás 02:00 horas
Retorno: 30/04/2016 ás 15:00 horas
SIS N° 3893/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000170,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ERILDO TANHOTE CORREA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/29 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E011525/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO/> <VL_EMPENHO> 00000000126,92</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000126,9200</VALOR_ITEM> <CREDOR>PATRICIA MACHADO FERREIRA                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/05/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E011526/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/RENATO/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente EMERSON DA ROSA DONINI (16 anos, paciente com diparesia epástica por encefalopatia crônica infantil, cirúrgia nos joelhos, Processo Judicial N° 022/5.15.0000389-9) e acompanhante, para fisioterapia e psicologia no Educandario em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 29/04/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 29/04/2016 após fisioterapia e psicologia
SIS N° 2963/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RENATO ECHEVERRIA BORGES                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/29 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E011526/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS- Diárias</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000635,44</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000635,4400</VALOR_ITEM> <CREDOR>BIANCA MEDEIROS DA SILVEIRA                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/05/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E011531/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ANDRE/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá transportar material biológico para análise no LACEN em Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 29/04/2016 ás 06:00 horas
Retorno: 29/04/2016 ás 19:00 horas
SIS N° 4095/2016

VERBA: Doenças em Foco
Fonte: 4710
C/C : 36.852-0
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS DA SILVA NOGUEIRA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/29 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E011532/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ALEXANDRE/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O motorista irá transportar amostras de sangue de doadores do Hemopel ao Hemorgs em Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 28/04/2016 ás 5:00 horas
Retorno: 28/04/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 4109/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E011533/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/SUELEN/CRISTL</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Chefe de Departamento
Função: Chefe de Departamento
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de reunião na CIR e COSEMS-RS na cidade de Cristal.
Local de deslocamento: Cristal
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 28/04/2016 ás 9:00 horas
Retorno: 28/04/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 4089/2016

*A secretária Arita não pode ir viajar com a servidora conforme descrito no SIS.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4001
C/C: 81.168-8
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>SUELEN DA SILVA ARDUIN                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E011534/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/CARLOS/CRISTAL</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O motorista irá levar a Chefe de Departamento Suelen Arduin, para participar de reunião na CIR e COSEMS-RS na cidade de Cristal.
Local de deslocamento: Cristal
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 28/04/2016 ás 9:00 horas
Retorno: 28/04/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 4092/2016

*O motorista foi levar a Chefe de Departamento Suelen Arduin no lugar da secretária Arita.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4001
C/C: 81.168-8
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CARLOS ROBERTO PINTO DE SOUZA                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E011536/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ANSELMO/RG</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Condutor
Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente INDIAMARA ELESBAO FONTES (32 anos), que encontra-se no setor de Obstetricia do HE-UFPEL FAU, para o Hospital da FURG, setor de obstetricia em Rio Grande. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Rio Grande
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 28/04/2016 ás 13:15 horas
Retorno: 28/04/2016 ás 16:10 horas
SIS N° 4140/2016

VERBA: SOS - SAMU Regional
Fonte: 4170
C/C 04.125.397.0-4
BANRISUL
:
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANSELMO LAUTENSCHAGER                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E011537/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/FABIOLA/RG</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Técnica Enfermagem
Função:  Técnica Enfermagem
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente INDIAMARA ELESBAO FONTES (32 anos), que encontra-se no setor de Obstetricia do HE-UFPEL FAU, para o Hospital da FURG, setor de obstetricia em Rio Grande. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Rio Grande
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 28/04/2016 ás 13:15 horas
Retorno: 28/04/2016 ás 16:10 horas
SIS N° 4140/2016

VERBA: SOS - SAMU Regional
Fonte: 4170
C/C 04.125.397.0-4
BANRISUL
:</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>FABIOLA DA SILVA LEMOS                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 02/05/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 02/05/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 4220/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROSEMERY MORAES RAMOS                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/05/02 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O motorista irá buscar as caixas de sangue da coleta realizada em Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 29/04/2016 ás 16:00 horas
Retorno: 29/04/2016 ás 22:00 horas
SIS N° 4239/2016

*Empenho não prévio devido o SIS estar aguardando por fonte e projeto.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RODINEI PELUFFE DE OLIVEIRA                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/05/02 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E011685/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/JACIMARA/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000341,68</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Fisioterapeuta
Função: Fisioterapeuta
Programa do evento/atividade: Servidora irá participar de capacitação promovida pela Procuradoria Regional do Trabalho do RS, em parceria com o CEV'S e é objeto de trabalho exigido para a força tarefa que será realizada nos hospitais do RS em 2016.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 02 (duas) pernoites
Saída: 14/05/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 16/05/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 4076/2016

VERBA: Planejando a Saúde do Trabalhador (CEREST)
Fonte: 4210
C/C: 04.125.410.0-8
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E011689/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ANDRE/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000341,68</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O motoristas irá transpotar servidora que irá participar de capacitação promovida pela Procuradoria Regional do Trabalho do RS, em parceria com o CEV'S e é objeto de trabalho exigido para a força tarefa que será realizada nos hospitais do RS em 2016.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 02 (duas) pernoites
Saída: 14/05/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 16/05/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 4076/2016

VERBA: Planejando a Saúde do Trabalhador (CEREST)
Fonte: 4210
C/C: 04.125.410.0-8
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000341,6800</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS SALDANHA DO NASCIMENTO                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/05/02 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E011703/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ALEXANDRE/PIRATINI</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O motorista irá levar servidores que irão participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Piratini.
Local de deslocamento: Pinheiro Machado
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 21/05/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 21/05/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 3539/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/05/02 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Assistente Social
Programa do evento/atividade:  Servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Piratini.
Local de deslocamento: Piratini
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 21/05/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 21/05/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 3539/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CINTIA DIAS DA CUNHA SILVEIRA                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/05/02 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Assistente Social
Programa do evento/atividade: Servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Piratini.
Local de deslocamento: Piratini
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 21/05/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 21/05/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 3539/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: Oficial Administrativo
Programa do evento/atividade: Servidor irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Piratini.
Local de deslocamento: Piratini
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 21/05/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 21/05/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 3539/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: Servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Piratini.
Local de deslocamento: Piratini
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 21/05/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 21/05/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 3539/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: Servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Piratini.
Local de deslocamento: Piratini
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 21/05/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 21/05/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 3539/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>LUDMILA MEIRELES COSTA                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/05/02 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Auxiliar Enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Piratini.
Local de deslocamento: Piratini
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 21/05/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 21/05/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 3539/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: Técnica Enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Piratini.
Local de deslocamento: Piratini
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 21/05/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 21/05/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 3539/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JULIANE DA SILVA RODRIGUES                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/05/02 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Técnica Enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Piratini.
Local de deslocamento: Piratini
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 21/05/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 21/05/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 3539/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>TATIANE VOLZ OTT                                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/05/02 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Técnica Enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Piratini.
Local de deslocamento: Piratini
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 21/05/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 21/05/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 3539/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CARLA VALERIA DO NASCIMENTO                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/05/02 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E011728/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/CARLA/SLS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Bioquímica
Função: Bioquímica
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar do "Curso de Inspeção Sanitária - Vigiágua", realizado pelos técnicos do nível central (Centro Estadual de Vigilância em Saúde) e instrutores da Escola de Saúde Pública da SES na cidade de São Lourenço do Sul.
Local de deslocamento: São Lourenço do Sul
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 16/05/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 16/05/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 4129/2016

VERBA: Educação Sanitária em Saúde
Fonte: 4760
C/C: 24.040-0
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CARLA BEATRIZ  DA SILVA PERNAS                                                                      </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/05/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E011730/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/IZABEL/SLS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000683,36</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Agente de Investigação Ambiental
Função: Agente de Investigação Ambiental
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar do "Curso de Inspeção Sanitária - Vigiágua", realizado pelos técnicos do nível central (Centro Estadual de Vigilância em Saúde) e instrutores da Escola de Saúde Pública da SES na cidade de São Lourenço do Sul.
Local de deslocamento: São Lourenço do Sul
Número de diárias: 04 (quatro) pernoites
Saída: 16/05/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 20/05/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 4116/2016

VERBA: Educação Sanitária em Saúde
Fonte: 4760
C/C: 24.040-0
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000683,3600</VALOR_ITEM> <CREDOR>IZABEL DOS SANTOS HARTMANN                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/05/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E011731/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ANDRE/SLS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O motorista irá transportar servidoras que irão participar do "Curso de Inspeção Sanitária - Vigiágua", realizado pelos técnicos do nível central (Centro Estadual de Vigilância em Saúde) e instrutores da Escola de Saúde Pública da SES na cidade de São Lourenço do Sul.
Local de deslocamento: São Lourenço do Sul
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 16/05/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 16/05/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 4121/2016

VERBA: Educação Sanitária em Saúde
Fonte: 4760
C/C: 24.040-0
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS DA SILVA NOGUEIRA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/05/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O motorista irá levar servidores que irão participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 25/05/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 25/05/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 3542/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/05/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 03/05/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 03/05/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 4305/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente LUAN GUSTAVO LIMA DA SILVA (paciente oncológico), para o Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 30/04/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 30/04/2016 ás 15:00 horas
SIS N° 4257/2016

*Empenho não prévio devido a viagem ter ocorrido no final de semana.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E011764/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/WELINGTON/RG</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá transportar material biológico do laboratório municipal para o laboratório da FURG em Rio Grande.
Local de deslocamento: Rio Grande
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 02/05/2016 ás 10:30 horas
Retorno: 02/05/2016 ás 15:00 horas
SIS N° 4306/2016


VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente JOÃO PEDRO PINTO DE BARROS (10 anos, paciente com leucemia) e acompanhante, para consulta com hematologista pediatra oncológico e exames no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e do paciente DIEL WEIZEMANN PERES (29 anos, paciente realizou transplante de medula óssea) e acompanhante, para consulta pós transplante no Hospital Santa Clara de Porto Alegre Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 02/05/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 02/05/2016 após consultas e exames
SIS N° 3993/2016 e 4158/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente ENILDA SILVEIRA SOARES (54 anos, paciente com dor crônica e paralisia em consequência de cirúrgia na coluna vertebral) e acompanhante, para exames no Hospital Conceição e Santa Casa de Porto Alegre, e da paciente AGATHA VICTORIA PASSOS DA COSTA (3 anos, paciente cardiopata) e acompanhante, para consulta com cardiologista no Hospital Santo Antônio em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 03/05/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 03/05/2016 após consulta e exames
SIS N° 3882/2016 e 4157/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente BRYAN KRUGER CASTRO (3 anos, paciente com leucemia, imunidade baixa) e acompanhante, para consulta com onco-pediatra, exames de sangue e quimioterapia no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 03/05/2016 ás 05:30 horas
Retorno: 03/05/2016 após consulta, exames e quimioterapia
SIS N° 3885/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente EVERTON BILHALVA ROJAHN (7 anos, paciente com epilepsia, Processo Judicial Nº 022/5.15.0000219-1) e acompanhante, para consulta com neurologista no Hospital da PUC em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 02/05/2016 ás 09:00 horas
Retorno: 02/05/2016 após consulta
SIS N° 4010/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente VIVIANE GONÇALVES SILVEIRA (39 anos, paciente com cirúrgia bariátrica, Processo Judicial N° 022/1.11.00131475) e acompanhante, para consulta com nutricionista no Hospital Santo Ângelo na cidade de Santo Ângelo. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Santo Ângelo
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 01/05/2016 ás 16:00 horas
Retorno: 02/05/2016 ás 23:00 horas
SIS N° 3896/2016

*Empenho não prévio devido a viagem ter ocorrido no final de semana.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente MARIA ANTONIA DA SILVA SOUZA (5 anos, paciente com imunidade baixa, gastrotomia e faz uso de traquiostoma, cadeirante, Processo Judicial N° 022/5.15.0000609-6) e acompanhante, para tomografia de crânio no Hospital de Clínicas em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 03/05/2016 ás 10:00 horas
Retorno: 03/05/2016 ás 2100 horas
SIS N° 3901/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E011797/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/MARIA/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Técnica Enfermagem
Função: Técnica Enfermagem
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente MARIA ANTONIA DA SILVA SOUZA (5 anos, paciente com imunidade baixa, gastrotomia e faz uso de traquiostoma, cadeirante, Processo Judicial N° 022/5.15.0000609-6) e acompanhante, para tomografia de crânio no Hospital de Clínicas em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 03/05/2016 ás 10:00 horas
Retorno: 03/05/2016 ás 2100 horas
SIS N° 3901/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARIA CRISTINA VALENTE GREGORIO                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/05/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E011798/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/WILLIAM/BAGÉ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Oficial Administrativo
Função: Oficial Administrativo
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 18/05/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 18/05/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 4302/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>WILLIAM NEVES DE OLIVEIRA                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/05/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E011800/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ALEXANDRE/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O motorista irá conduzir van até a FEPPS em Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 02/05/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 02/05/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 4300/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/05/02 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E011827/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/LELIO/BAGÉ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 04/05/2016 ás 05:30 horas
Retorno: 04/05/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 4373/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>LELIO RIBEIRO DE LIMA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/05/04 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E011828/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/MALHEIRO/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 04/05/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 04/05/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 4367/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOSE ANTONIO DE REZENDE MALHEIRO                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/05/04 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E011829/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/EDVALDO/BAGÉ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente LEONARDO SOARES LINDEMANN (17 anos, paciente cadeirante com escoleose na coluna lombar) e acompanhante, para consulta com ortopedista na URCAMP em Bagé, e do paciente UBIRAJARA CARLOS VELEDA BASTOS (60 anos, pacinte paraplégica, caquético, com úlcera) e acompanhante, para consulta na URCAMP em Bagé . Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 04/05/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 04/05/2016 após consultas
SIS N° 3905/2016 e 4085/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>EDVALDO DOS SANTOS DA GAMA                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/05/04 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E011832/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ERILDO/BAGÉ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente THIERRE KAIRA AMARAL CARVALHO (9 anos, paciente portador de paralisia cerebral, hidrocefalia e epilepsia) e acompanhante, para reabilitação física na URCAMP em Bagé, e da paciente NEIDA VASCONSELLOS SHWANTZ (64 anos, paciente cadeirante, amputada de uma das pernas), para consulta na URCAMP em Bagé. Transporte destinado a pacientes SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 04/05/2016 ás 09:00 horas
Retorno: 04/05/2016 após consultas
SIS N° 4317/2016 e 4319/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ERILDO TANHOTE CORREA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/05/04 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E011835/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/RENATO/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente VERA LEONTINA BASTOS E SILVA (59 anos, paciente transplatada renal) e acompanhante, para consulta com nefrologista e exames na Santa Casa de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 04/05/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 04/05/2016 após consulta e exames
SIS N° 4210/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E011838/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ANDRE/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente EMERSON DA ROSA DONINI (Processo Judicial N° 022/5.15.0000389-9), para tratamento no Educandário em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 03/05/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 03/05/2016 após tratamento
SIS N° 4380/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E011838/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS- Diárias</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000095,32</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O motorista irá levar servidores que irão participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 04/05/2016 ás 06:00 horas
Retorno: 04/05/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 4374/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS DA SILVA NOGUEIRA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/05/04 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Farmacêutica
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de reunião sobre o fluxo de atendimento para a profilaxia pós-exposição ao HIV na cidade de Jaguarão.
Local de deslocamento: Jaguarão
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 03/05/2016 ás 9:00 horas
Retorno: 03/05/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 4421/2016

VERBA: DST - Saber e Viver
Fonte: 4740
C/C: 17.460-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 05/05/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 05/05/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 4401/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E013009/2021        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>6288/2021</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000105,29</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E013027/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS: 6141/2023</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000118,66</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000118,6600</VALOR_ITEM> <CREDOR>LEANDRO BELTRAO CARRE                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/05/29 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E013044/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/RENATO/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente LUCIANO RITA BARTEL (41 anos, paciente cadeirante, Processo Judicial N° 022/1.130012435-9) e acompanhante, para consulta com nefrologista na Santa Casa de Porto Alegre, e da paciente MARIA OTILIA BARROS ANTUNEZ (67 anos, paciente transplantada) e acompanhante, para consulta com nefrologista e exames laboratoriais no Hospital de Clínicas em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 05/05/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 05/05/2016 após consultas e exames
SIS N° 4000/2016 e 4143/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Secretária de Saúde
Programa do evento/atividade: A secretária Arita Bergmann, irá participar da reunião SETEC na cidade de Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 05/05/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 05/05/2016 ás 20:00 horas
SIS N° 4449/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.661-0
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O motorista irá levar a secretária Arita Bergmann, para participar da reunião SETEC na cidade de Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 05/05/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 05/05/2016 ás 21:00 horas
SIS N° 4450/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.661-0
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CARLOS ROBERTO PINTO DE SOUZA                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/05/05 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E013051/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ANSELMO/CANGUÇU</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Condutor
Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente JOÃO LUIZ DUARTE VARGAS do Hospital de Caridade de Canguçu, para sua residência na cidade de Pelotas. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Canguçu
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 04/05/2016 ás 13:00 horas
Retorno: 04/05/2016 ás 16:00 horas
SIS N° 4415/2016

VERBA: SOS - SAMU Regional
Fonte: 4170
C/C 04.125.397.0-4
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Função: Técnico Enfermagem
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Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 05/05/2016 ás 05:30 horas
Retorno: 05/05/2016 ás 16:30 horas
SIS N° 3989/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente JHULIRRANY VINHOLES BORGES (8 meses, paciente apresenta apneias e necessita de oxigenioterapia) e acompanhante, para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 05/05/2016 ás 05:30 horas
Retorno: 05/05/2016 ás 16:30 horas
SIS N° 3989/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>SERGIO RENATO HELLWIG                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/05/05 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente EDUARDO COLVARA DA SILVA (paciente com tuberculose resistente), para tratamento no Sanatório Partenon em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 05/05/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 05/05/2016 ás 16:30 horas
SIS N° 4126/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>EDVALDO DOS SANTOS DA GAMA                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/05/05 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E013080/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/MALHEIRO/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 06/05/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 06/05/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 4489/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente ALESSANDRA DA SILVA PULS (38 anos, paciente convalescendo pós cirúrgia de grande porte) e acompanhante, para exames no Hospital PUC São Lucas em Porto Alegre, e do paciente JOÃO LUIS RODRIGUES DE FREITAS (51 anos, paciente AVC e paralísia no lado direito do cérebro, cadeirante) e acompanhante, para consulta no Hospital de Clínicas em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 06/05/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 06/05/2016 após consulta  e exames
SIS N° 4301/2016 e 4081/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E013082/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ERILDO/SA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000170,84</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente ANDREIA MOREIRA SOUZA (35 anos, pós operatório bariátrica, Processo Judicial N° 002/1.100020075-0), para consulta com psicóloga e nutrionista no Hospital de Santo Ângelo em Santo Ângelo. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Santo Ângelo
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 06/05/2016 ás 02:00 horas
Retorno: 07/05/2016 ás 15:00 horas
SIS N° 3726/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E013082/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS: 6146/2023</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000118,66</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000118,6600</VALOR_ITEM> <CREDOR>LEANDRO BELTRAO CARRE                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/05/30 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E013083/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ANDRE/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá transportar material biológico para ser analisado pelo LACEN em Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 06/05/2016 ás 06:00 horas
Retorno: 06/05/2016 ás 19:00 horas
SIS N° 4497/2016

VERBA: Doenças em Foco
Fonte: 4710
C/C: 36.852-0
BANCO DO BRASIL
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E013084/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/GILVAN/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Técnico Enfermagem
Função: Técnico Enfermagem
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente EMERSON DA ROSA DONINI (16 anos, paciente com diparesia epástica por encefalopátia crônica infantil, cirúrgia nos joelhos, Processo Judicial N° 022/5.15.0000389-9) e acompanhante, para fisioterapia no Educandario em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 06/05/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 06/05/2016 ás 21:00 horas
SIS N° 3909/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>GILVAN GEORGE BERCOT                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/05/06 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E013085/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/SERGIO/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Condutor
Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente EMERSON DA ROSA DONINI (16 anos, paciente com diparesia epástica por encefalopátia crônica infantil, cirúrgia nos joelhos, Processo Judicial N° 022/5.15.0000389-9) e acompanhante, para fisioterapia no Educandario em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 06/05/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 06/05/2016 ás 21:00 horas
SIS N° 3909/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E013086/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/WELINGTON/RG</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá transportar material biológico do laboratório municipal para o laboratório da FURG em Rio Grande.
Local de deslocamento: Rio Grande
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 04/05/2016 ás 10:30 horas
Retorno: 04/05/2016 ás 15:00 horas
SIS N° 4468/2016


VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 09/05/2016 ás 05:30 horas
Retorno: 09/05/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 4530/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL:
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 09/05/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 09/05/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 4529/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente BRYAN KRUGER CASTRO, que encontra-se de alta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 06/05/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 06/05/2016 ás 14:00 horas
SIS N° 4531/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>EDVALDO DOS SANTOS DA GAMA                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/05/06 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O motorista irá levar servidores que irão participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 11/05/2016 ás 06:00 horas
Retorno: 11/05/2016 ás 17:30 horas
SIS N° 4568/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CARLOS ROBERTO PINTO DE SOUZA                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/05/09 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E013172/2021        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>6772/2021</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000105,29</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000105,2900</VALOR_ITEM> <CREDOR>LUCIANO INSAURRIAGA CERREDEIRO                                                                      </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002021</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2021/06/08 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E013237/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ROSEMERY/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 10/05/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 10/05/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 4587/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROSEMERY MORAES RAMOS                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/05/10 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E013238/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/CARLOS/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente MARIA EDUARDA BENGUÁ VIEIRA, que encontra-se de alta na Unidade de Oncologia Pediátrica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 06/05/2016 ás 18:30 horas
Retorno: 07/05/2016 ás 02:00 horas
SIS N° 4584/2016

*Empenho não prévio devido a viagem ter ocorrido após o horário de expediente.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CARLOS ROBERTO PINTO DE SOUZA                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/05/09 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E013239/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/VANDERLEI/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000170,84</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente CHARLENE RIBEIRO SOUZA, para possível transplante no Hospital de Clínicas de Porto Alegre.. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 08/05/2016 ás 13:00 horas
Retorno: 09/05/2016 ás 06:00 horas
SIS N° 4585/2016

*Empenho não prévio devido a viagem ter ocorrido no final de semana.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000170,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>VANDERLEI ESPINDOLA DA SILVA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/05/09 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E013240/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/SERGIO/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Condutor
Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente EMERSON DA ROSA DONINI (16 anos, paciente com dipalesia epástica por encefalopátia crônica infantil, cirúrgia nos joelhos, Processo Judicial N° 022/5.15.0000389-9) e acompanhante, para fisioterapia no Educandario em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 10/05/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 10/05/2016 ás 21:00 horas
SIS N° 3911/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>SERGIO RENATO HELLWIG                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/05/10 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E013241/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/EDVALDO/BAGÉ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente EDSON LUIZ CENTENO (60 anos, paciente com amputação no membro esquerdo. possui doenças de takayasu, cadeirante) e acompanhante, para fisioterapia na URCAMP em Bagé, e da paciente TANIA DAS GRAÇAS SAMPAIO PINTO (57 anos, paciente cadeirante, com amputação de membros) e acompanhante, para fisioterapia na URCAMP em Bagé. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 10/05/2016 ás 05:40 horas
Retorno: 10/05/2016 após consulta
SIS N° 4097/2016 e 4556/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>EDVALDO DOS SANTOS DA GAMA                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/05/10 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E013242/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ERILDO/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente LUCIANO RITA BARTEL (41 anos, paciente cadeirante, Processo Judicial N° 022/1.130012435-9) e acompanhante, para internação na Santa Casa de Porto Alegre, e da paciente RUTE REGINA CRUZ LIMA (57 anos, paciente transplantada renal, obesa, diabética, com degeneração do quadril), para consulta no Hospital São Lucas PUCRS em Porto Alegre Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 10/05/2016 ás 01:30 horas
Retorno: 10/05/2016 após internação e consulta
SIS N° 4001/2016 e 4052/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ERILDO TANHOTE CORREA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/05/10 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E013263/2021        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>5011/2021</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000099,95</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 11/05/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 11/05/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 4640/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá transportar material biológico do laboratório municipal para o laboratório da FURG em Rio Grande.
Local de deslocamento: Rio Grande
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 09/05/2016 ás 10:30 horas
Retorno: 09/05/2016 ás 15:00 horas
SIS N° 4595/2016


VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O motorista irá levar servidores que irão participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 11/05/2016 ás 06:00 horas
Retorno: 11/05/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 4661/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS DA SILVA NOGUEIRA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/05/11 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Auxiliar de Enfermagem
Programa do evento/atividade: A servidora irá acompanhar os pacientes que realizarão consultas e/ou cirúrgias e/ou revisão de cirúrgias de cataratas na cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 12/05/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 12/05/2016 ás 14:00 horas
SIS N° 4583/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente VERA LEONTINA BASTOS E SILVA (59 anos, paciente transplantada renal) e acompanhante, para consulta com nefrologista e exames na Santa Casa de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 11/05/2016 ás 03:30 horas
Retorno: 11/05/2016 após consulta e exames
SIS N° 4211/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E013303/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS- Diárias- Alexandre</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000190,63</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E013304/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS- Diárias- Adriana</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000190,63</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente ARTHUR BARBOZA VERGARA (03 anos, paciente retirou tumo da lingua e transplante de medula óssea) e acompanhante, para consulta e exames no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 11/05/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 11/05/2016 após consulta e exames
SIS N° 4170/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá transportar material biológico do laboratório municipal para o laboratório da FURG em Rio Grande.
Local de deslocamento: Rio Grande
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 11/05/2016 ás 10:30 horas
Retorno: 11/05/2016 ás 15:00 horas
SIS N° 4696/2016


VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 12/05/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 12/05/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 4699/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente JOSE CARLOS LEIVAS DOS SANTOS (74 anos, paciente com aputação de membro inferior e déficit visual) e acompanhante, para fisioterapia na URCAMP em Bagé, e da paciente VERA REGINA DOS SANTOS VASCONSELOS (58 anos, paciente cadeirante, não tem duas pernas) e acompanhante, para revisão de prótese na URCAMP em Bagé. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 12/05/2016 ás 05:40 horas
Retorno: 12/05/2016 ás 15:00 horas
SIS N° 4564/2016 e 4567/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente MARIA OTILIA BARROS ANTUNEZ (67 anos, paciente transplantada) e acompanhante, para consulta com nefrologista e exames laboratoriais no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 12/05/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 12/05/2016 após consulta e exames
SIS N° 4528/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente JESSICA JOSIANE BROMBRIL BORGES (24 anos, paciente cadeirante) e acompanhante, para fisioterapia na URCAMP em Bagé.. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 12/05/2016 ás 06:20 horas
Retorno: 12/05/2016 após fisioterapia
SIS N° 4579/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>EDVALDO DOS SANTOS DA GAMA                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/05/12 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E013447/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ERILDO/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente ENTONY DOS REIS REIZNAUT (16 anos, paciente com paralisia cerebral) e acompanhante, para consulta no Hospital Moinhos de Vento em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 12/05/2016 ás 10:00 horas
Retorno: 12/05/2016 após consulta
SIS N° 4642/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente  BRUNA FARIAS NASENTE (14 anos, paciente cadeirante, com sonda urinária, faz drenagem) e acompanhante, para consulta e exames no Hospital Santo Antônio em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 09/05/2016 ás 02:30 horas
Retorno: 09/05/2016 após consulta e exames
SIS N° 4320/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Nutricionista
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar da Oficina de Treinamento Permanente para os conselheiros municipais de saúde na cidade de Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 11/05/2016 ás 09:00 horas
Retorno: 11/05/2016ás 17:00 horas
SIS N° 4698/2016

VERBA: Fortalecimento do Controle Social
Fonte: 4001
C/C: 81168-8
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente NATALIA RODRIGUES DE AVILA (18 anos, paciente com anemia plástica idiopática, imunosupressão) e acompanhante, para exames laboratoriais no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e do paciente KAUA SOUZA DUARTE (8 anos, paciente cadeirante) e acompanhante, para fisioterapia, terapia ocupacional e hidroterapia no Educandário em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 13/05/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 13/05/2016 após consultas e exames
SIS N° 3903/2016 e 4444/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente ODETE WEBER (63 anos, paciente com imunidade baixa) e acompanhante, para consulta e colocar cateter no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e da paciente VICTORIA RIPPOL CARDOSO (18 anos, paciente transplantada de medula óssea, Processo Judicial N° 022/5.13.0000939-7) e acompanhante, para consulta, quimioterapia e exames no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 13/05/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 13/05/2016 após consulta e exames
SIS N° 4325/2016 e 4624/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E013488/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/EDVALDO/SA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000170,84</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente CARLOS EDUARDO GONÇALVES SILVEIRA (34 anos, paciente em tratamento pós operatório de cirúrgia bariátrica, Processo Judicial N° 022/1.13.0012468-5) e acompanhante, para consulta pós cirúrgico no Hospital de Santo Ângelo. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Santo Ângelo
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 13/05/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 14/05/2016 ás 15:00 horas
SIS N° 4695/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E013489/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/RUDINEI/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 13/05/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 13/05/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 4720/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente EMERSON DA ROSA DONINI (16 anos, paciente com dipalesia epástica por encefalopática crônica infantil, cirúrgia nos joelhos, Processo Judicial N° 022/5.15.0000389-9) e acompanhante, para fisioterapia no Educandario em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 13/05/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 13/05/2016 ás 21:00 horas
SIS N° 3912/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 16/05/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 16/05/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 4743/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 16/05/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 16/05/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 4744/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E013590/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/RENATO/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente FRANCISCO CEDENIR UGOSKI (60 anos, paciente cadeirante, amputado dos dois pés e problemas visuais) e acompanhante, para consulta com oftalmologista na Santa Casa de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 16/05/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 16/05/2016 após consulta
SIS N° 4062/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente NATALIA RODRIGUES DE AVILA (18 anos, paciente com anemia aplástica idiopática, imunosupressão) e acompanhante, para consulta com hematologista no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e da paciente ODETE WEBER (63 anos, paciente com imunidade baixa) e acompanhante, para consulta e coleta de células tronco no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a pacientes SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 16/05/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 16/05/2016 após consulta, exames e coleta
SIS N° 3904/2016 e 4326/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
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Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 16/05/2016 ás 06:00 horas
Retorno:16/05/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 4746/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
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Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 13/05/2016 ás 08:00 horas
Retorno:13/05/2016 ás 16:00 horas
SIS N° 4739/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 13/05/2016 ás 06:00 horas
Retorno: 13/05/2016 ás 19:00 horas
SIS N° 4725/2016

VERBA: Doenças em Foco
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Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente EMERSON DA ROSA DONINI (16 anos, paciente com dipalesia epástica por encefalopátia crônica infantil, cirúrgia nos joelhos, Processo Judicial N° 022/5.15.0000389-9) e acompanhante, para fisioterapia no Educandario em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 17/05/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 17/05/2016 ás 21:00 horas
SIS N° 3913/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
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BANCO DO BRASIL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente MARIA EDUARDA BENGUÁ que encontra-se em tratamento oncológico, para internação imediata em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 16/05/2016 ás 18:00 horas
Retorno: 17/05/2016 ás 02:00 horas
SIS N° 4815/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente RAFAELA BERNEIRA MARINS (35 anos, paciente com obesidade mórbida, Processo Judicial N° 022/1.11.0015251-0) e acompanhante, para consulta no Hospital Universitário Canoas em Canoas, e da paciente ODETE WEBER (63 anos, paciente com imunidade baixa) e acompanhante, para consulta e coleta de células tronco no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a pacientes SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Canoas e Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 17/05/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 17/05/2016 após consultas e coleta
SIS N° 4509/2016 e 4327/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ERILDO TANHOTE CORREA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/05/17 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente ALEX SANDER DE AZEVEDO VASCONSELOS do Hospital Escola FAU, para o Hospital Sanatório Partenon em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 17/05/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 17/05/2016 ás 16:00 horas
SIS N° 4808/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>EDVALDO DOS SANTOS DA GAMA                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/05/17 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E013757/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ROSEMERY/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 17/05/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 17/05/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 4806/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente LAZARO DA SILVA CALÇADA (12 anos, paciente com epilepsia de difícil controle, paralisia cerebral) e acompanhante, para consulta com fisiatra no Hospital São ucas PUC em Porto Alegre, e do paciente ANDRE MARCOS BORGES BOTELHO (18 anos, paciente com paralisia cerebral, gastrotomia, cadeirante) e acompanhante, para consulta com otorrinologista no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 18/05/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 18/05/2016 após consultas
SIS N° 3984/2016 e 4070/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente ODETE WEBER (63 anos, paciente com imunidade baixa) e acompanhante, para consulta e coleta de células tronco no Hospital de Clínicas em Porto Alegre, VERA LEONTINA BASTOS E SILVA (59 anos, paciente com imunidade baixa) e acompanhante, para consulta com nefrologista e exames na Santa Casa de Porto Alegre. Transporte destinado a pacientes SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 18/05/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 18/05/2016 após consulta
SIS N° 4328/2016 e 4212/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O motorista irá levar o Diretor do Hemopel, Guilherme Bergmann, para reunião na FEPPS em Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 17/05/2016 ás 06:00 horas
Retorno: 17/05/2016 ás 16:00 horas
SIS N° 4834/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/05/17 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E013790/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO/> <VL_EMPENHO> 00000000240,36</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000006,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000240,3600</VALOR_ITEM> <CREDOR>FABIO LOPES DA SILVA                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/06/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E013797/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/LEANDRO/FORTALEZA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000888,56</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Dentista
Função: Chefe de Setor
Programa do evento/atividade: O servidor irá representar a Secretaria Municipal de Saúde no Congresso Nacional do CONASEMS em Fortaleza - CE, para apresentar o projeto "Sorrindo no ônibus" selecionado pelo COSEMS/RS.
Local de deslocamento: Fortaleza - CE
Número de diárias: 04 (quatro) pernoites
Saída: 31/05/2016 ás 10:00 horas
Retorno: 04/06/2016 ás 12:00 horas
SIS N° 4823/2016

VERBA: Prevenindo na Atenção Básica
Fonte: 4930
C/C : 36.850-4
BANCO DO BRASIL

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000888,5600</VALOR_ITEM> <CREDOR>LEANDRO LEITZKE THUROW                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/05/18 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E013799/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ROSEMERY/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 18/05/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 18/05/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 4846/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROSEMERY MORAES RAMOS                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/05/18 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E013800/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/SERGIO/BAGÉ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Condutor
Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente JOSE CARLOS LEIVAS DOS SANTOS (74 anos, paciente com amputação de membro inferior) e acompanhante, para fisioterapia na URCAMP em Bagé, e da pacinte JESSICA JOSIANE BROMBIL BORGES (24 anos, paciente cadeirante) e acompanhante, para fiisoterapia na URCAMP em Bagé. Transporte destinado a pacientes SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 19/05/2016 ás 05:40 horas
Retorno: 19/05/2016 ás 15:00 horas
SIS N° 4565/2016 e 4580/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>SERGIO RENATO HELLWIG                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/05/18 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E013801/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ANA/BAGÉ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Auxiliar Enfermagem
Função: Auxiliar Enfermagem
Programa do evento/atividade: A servidora irá acompanhar os pacientes que realizarão consultas e/ou cirurgias e/ou revisão de cirurgias de cataratas na cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 19/05/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 19/05/2016 ás 14:00 horas
SIS N° 4791/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANA SUSI DA SILVA BLANKE                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/05/18 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E013804/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/LEANDRO/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Oficial Administrativo
Função: Oficial Administrativo
Programa do evento/atividade: Servidor fará logística de materiais do Hemocentro de Pelotas, bem como, entrega de materiais na UFRGS, Hospital de Clínicas e rotinas que envolvem o Hemopel.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 02/06/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 02/06/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 4827/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>LEANDRO BELTRAO CARRE                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/05/18 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E013805/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/LEANDRO/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Oficial Administrativo
Função: Oficial Administrativo
Programa do evento/atividade: Servidor fará logística de materiais do Hemocentro de Pelotas, bem como, entrega de materiais na UFRGS, Hospital de Clínicas e rotinas que envolvem o Hemopel.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 09/06/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 09/06/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 4828/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>LEANDRO BELTRAO CARRE                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/05/18 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E013807/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/LEANDRO/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Oficial Administrativo
Função: Oficial Administrativo
Programa do evento/atividade: Servidor fará logística de materiais do Hemocentro de Pelotas, bem como, entrega de materiais na UFRGS, Hospital de Clínicas e rotinas que envolvem o Hemopel.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 16/06/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 16/06/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 4829/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 23/06/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 23/06/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 4831/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
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Função: Oficial Administrativo
Programa do evento/atividade: Servidor fará logística de materiais do Hemocentro de Pelotas, bem como, entrega de materiais na UFRGS, Hospital de Clínicas e rotinas que envolvem o Hemopel.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 30/06/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 30/06/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 4832/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Programa do evento/atividade: Servidor fará logística de materiais do Hemocentro de Pelotas, bem como, entrega de materiais na UFRGS, Hospital de Clínicas e rotinas que envolvem o Hemopel.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 02/06/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 02/06/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 4827/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Programa do evento/atividade: Servidor fará logística de materiais do Hemocentro de Pelotas, bem como, entrega de materiais na UFRGS, Hospital de Clínicas e rotinas que envolvem o Hemopel.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 09/06/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 09/06/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 4828/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 16/06/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 16/06/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 4829/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
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Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 23/06/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 23/06/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 4831/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Saída: 30/06/2016 ás 8:00 horas
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VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Bage
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 19/05/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 19/05/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 4903/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente Kelen Rogeria Santos dos Santos (35 anos, paciente transplantada), para consulta com nefrologista e exames no Hospital da PUC em Porto Alegre, e da paciente Maria Otilia Barros Antunez (67 anos, pacientes transplantada), e acompanhante para consulta com nefrologista e exames no Hospital de Clinicas de Porto Alegre. Transporte destinado a pacientes SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 19/06/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 19/06/2016 após termino da consulta e exames
SIS N° 4771/2016 e 4165/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente ODETE WEBER (63 anos, paciente com imunidade baixa) e acompanhante, para coleta de células no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e do paciente ESCLEY FROTA RODRIGUES (8 anos, paciente com leucemia linfoblástica) e acompanhante, para consulta com oncologista, exames e quimioterapia intratecal no Hospital Conceição em Porto Alegre . Transporte destinado a pacientes SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 19/05/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 19/05/2016 ás 19:00 horas
SIS N° 4910/2016 e 4213/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E013935/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO/> <VL_EMPENHO> 00000000232,69</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000232,6900</VALOR_ITEM> <CREDOR>GISELE DO SACRAMENTO ORTIZ                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/06/24 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E013936/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/MALHEIRO/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 19/05/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 19/05/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 4902/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOSE ANTONIO DE REZENDE MALHEIRO                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/05/19 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E013937/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/VALDECI/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Condutor
Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente ISADORA LEITE BLANCO do PS de Pelotas, para o Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 18/05/2016 ás 14:00 horas
Retorno: 18/05/2016 ás 23:30 horas
SIS N° 4901/2016

VERBA: SOS - SAMU Regional
Fonte: 4170
C/C 04.125.397.0-4
BANRISUL

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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E013938/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/GILVAN/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Técnico Enfermagem
Função: Técnico Enfermagem
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente ISADORA LEITE BLANCO do PS de Pelotas, para o Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 18/05/2016 ás 14:00 horas
Retorno: 18/05/2016 ás 23:30 horas
SIS N° 4901/2016

VERBA: SOS - SAMU Regional
Fonte: 4170
C/C 04.125.397.0-4
BANRISUL

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>GILVAN GEORGE BERCOT                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/05/18 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E013939/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ANDRE/SLS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte das servidoras que irão participar do "Curso de Inspenção Sanitária - VIGIÁGUA" na cidade de São Lourenço do Sul.
Local de deslocamento: São Lourenço do Sul
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 18/05/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 18/05/2016 ás 17:30 horas
SIS N° 4838/2016

VERBA: Doenças em Foco
Fonte: 4710
C/C: 36.852-0
BANCO DO BRASIL


</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS DA SILVA NOGUEIRA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/05/18 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E013939/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária Adriana</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM/> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ADRIANA SOUZA DE MELLO                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/06/07 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E013941/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/SUELEN/SLS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000148,33</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Chefe de Departamento
Função: Chefe de Departamento
Programa do evento/atividade: A servidora irá acompanhar a Diretora de Gestão Ambulatorial e Hospitalar, Rosângela Aveiro, no COSEMS-SUL na cidade de São Lourenço do Sul.
Local de deslocamento: São Lourenço do Sul
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 19/05/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 19/05/2016 ás 13:00 horas
SIS N° 4884/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
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Função: Diretora de Gestão Ambulatorial e Hospitalar
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar do COSEMS-SUL na cidade de São Lourenço do Sul.
Local de deslocamento: São Lourenço do Sul
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 19/05/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 19/05/2016 ás 13:00 horas
SIS N° 4882/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O motorista irá levar a Chefe de Departamento, Suelen Arduin, e a Diretora de Gestão Ambulatorial e Hospitalar, Rosângela Aveiro, no COSEMS-SUL na cidade de São Lourenço do Sul.
Local de deslocamento: São Lourenço do Sul
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 19/05/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 19/05/2016 ás 13:00 horas
SIS N° 4885/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
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Função: Auxiliar Enfermagem
Programa do evento/atividade: A servidora irá acompanhar pacientes que realizarão consulta e/ou cirurgias e/ou revisão de cirurgias de cataratas na cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 24/05/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 24/05/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 4886/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E014020/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO/> <VL_EMPENHO> 00000000120,18</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000003,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000120,1800</VALOR_ITEM> <CREDOR>GILBERTO MULLER RADTKE                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/06/06 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E014038/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ROSEMERY/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 20/05/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 20/05/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 4948/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROSEMERY MORAES RAMOS                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/05/20 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente CHARLENE RIBEIRO DE SOUZA, que encontra-se de alta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 19/05/2016 ás 15:00 horas
Retorno: 19/05/2016 ás 00:00 horas
SIS N° 4957/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOSE ANTONIO DE REZENDE MALHEIRO                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/05/19 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E014040/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/RENATO/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente LUAN GUSTAVO LIMA DA SILVA (18 anos, paciente com neoplasia maligna dos ossos e cartilagens articulares, Processo Judicial N° 022/5.13.0001233-9) e acompanhante, para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 20/05/2016 ás 04:30 horas
Retorno: 20/05/2016 ás 20:00 horas
SIS N° 4794/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RENATO ECHEVERRIA BORGES                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/05/20 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E014042/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ERILDO/SA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000170,84</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente CARLOS EDUARDO GONÇALVES SILVEIRA (34 anos, paciente em tratamento pós operatório para cirurgia bariátrica, Processo Judicial N° 022/1.13.0012468-5) e acompanhante, para consulta pós ciúrgica no Hospital de Santo Ângelo.. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Santo Ângelo
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 20/05/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 21/05/2016 ás 15:00 horas
SIS N° 4826/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000170,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ERILDO TANHOTE CORREA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/05/20 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E014043/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/EDVALDO/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente VICTORIA RIPPOL CARDOSO (17 anos, paciente transplantada de medula óssea, Processo Judicial N° 022/5.13.0000939-7) e acompanhante, para consulta, quimioterapia e exames no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e do paciente KAUA SOUZA DUARTE (8 anos, paciente cadeirante) e acompanhante, para fisioterapia, terapia ocupacional e hidroterapia no Educandario em Porto Alegre . Transporte destinado a pacientes SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 20/05/2016 ás 06:00 horas
Retorno: 20/05/2016 ás 16:00 horas
SIS N° 4621/2016 e 4445/2016 

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente EMERSON DA ROSA DONINI (16 anos, paciente com dipalesia epática por encefalopatia crônica infantil, cirúrgia nos joelhos, Processo Judicial N° 022/5.15.0000389-9) e acompanhante, para fisioterapia no Educandario em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (V.I.R)
Local de deslocamento: Canoas
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 20/05/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 20/05/2016 ás 21:00 horas
SIS N° 3914/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE SILVA DA SILVA                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/05/20 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O motorista irá transportar servidores que irão participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 08/06/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 08/06/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 4894/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
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Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 08/06/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 08/06/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 4894/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Auxiliar Enfermagem
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 08/06/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 08/06/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 4894/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: Auxiliar Enfermagem
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 08/06/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 08/06/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 4894/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar servidores que irão participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 15/06/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 15/06/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 4900/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E014133/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ROBERTA/BAGÉ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Médica
Função: Médica
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 08/06/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 08/06/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 4894/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL

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Função: Auxiliar Enfermagem
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 08/06/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 08/06/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 4946/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL

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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E014135/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>diária sis4900</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Enfermeiro
Função: Enfermeiro
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 15/06/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 15/06/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 4900/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E014136/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ALEXANDRE/BAGÉ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O motorista irá transportar servidores que irão participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 22/06/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 22/06/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 4905/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E014137/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/CINTIA/BAGÉ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Assistente Social
Função: Assistente Social
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 22/06/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 22/06/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 4905/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E014138/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/GISELE/BAGÉ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Assistente Social
Função: Assistente Social
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 22/06/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 22/06/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 4905/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: Oficial Administrativo
Programa do evento/atividade: O servidor irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 22/06/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 22/06/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 4905/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: Enfemeira
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 22/06/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 22/06/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 4905/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL

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Função: Auxiliar Enfermagem
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 22/06/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 22/06/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 4905/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E014143/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/RUDINEI/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 23/05/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 23/05/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 4977/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RUDINEI PEREIRA DA SILVA                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/05/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E014143/2026        </NUM_EMPENHO> <RESUMO/> <VL_EMPENHO> 00000002424,87</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000346,4100</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAOLA DE OLIVEIRA MEDEIROS                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002026</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2026/05/29 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Técnico em Enfermagem
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 15/06/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 15/06/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 4900/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CARLA VALERIA DO NASCIMENTO                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/05/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E014145/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/LELIO/BAGÉ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 23/05/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 23/05/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 4981/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>LELIO RIBEIRO DE LIMA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/05/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E014145/2026        </NUM_EMPENHO> <RESUMO/> <VL_EMPENHO> 00000000041,57</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000041,5700</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARCIA DOS SANTOS LAGES                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002026</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2026/05/29 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E014146/2026        </NUM_EMPENHO> <RESUMO/> <VL_EMPENHO> 00000000041,57</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000041,5700</VALOR_ITEM> <CREDOR>JAQUELINE MEDEIROS DOS SANTOS                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002026</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2026/05/29 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E014147/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/RENATO/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente LUISA ELENA LARROZA DA SILVA (48 anos, paciente realizou transplante de medula óssea, Processo Judicial N° 022/1.15.0005254-8) e acompanhante, para consulta com oncologista no Hospital Santa Clara em Porto Alegre, e da paciente ODETE WEBER (63 anos, paciente com imunidade baixa) e acompanhante, para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a pacientes SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 23/05/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 23/05/2016 após consultas
SIS N° 4161/2016 e 4329/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RENATO ECHEVERRIA BORGES                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/05/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E014147/2026        </NUM_EMPENHO> <RESUMO/> <VL_EMPENHO> 00000000138,56</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000138,5600</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS SALDANHA DO NASCIMENTO                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002026</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2026/05/01 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E014148/2026        </NUM_EMPENHO> <RESUMO/> <VL_EMPENHO> 00000000138,56</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000138,5600</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARCIA DA ROCHA BASTOS                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002026</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2026/05/01 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E014149/2026        </NUM_EMPENHO> <RESUMO/> <VL_EMPENHO> 00000000138,56</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000138,5600</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS SALDANHA DO NASCIMENTO                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002026</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2026/05/01 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E014150/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/EDVALDO/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente JOÃO PEDRO PINHO DE BARROS (10 anos, paciente com leucemia) e acompanhante, para consulta com hematologista e exames laboratoriais no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e do paciente BRYAN KRUGER CASTRO (3 anos, paciente com leucemia, imunidade baixa) e acompanhante, para consulta com oncologista-pediatra, exames de sangue e quimioterapia no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a pacientes SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 23/05/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 23/05/2016 após consulta e exames
SIS N° 4841/2016 e 4589/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>EDVALDO DOS SANTOS DA GAMA                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/05/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Auxiliar de Enfermagem
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 15/06/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 15/06/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 4900/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARIA CLARICE PEDROZO DOS SANTOS                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/05/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá transportar material biológico para ser analisado pelo LACEN em Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 20/05/2016 ás 06:00 horas
Retorno: 20/05/2016 ás 19:00 horas
SIS N° 4952/2016


VERBA: Doenças em Foco
Fonte: 4710
C/C: 36.852-0
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS DA SILVA NOGUEIRA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/05/20 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E014153/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ANDRE/PIRATINI</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O motorista irá transportar servidores que irão participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Piratini.
Local de deslocamento: Piratini
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 21/05/2016 ás 06:00 horas
Retorno: 21/05/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 4992/2016

*Empenho não prévio devido a viagem ter ocorrido no final de semana.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS SALDANHA DO NASCIMENTO                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/05/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Fisioterapeuta
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar do 1º Seminário Municipal de Saúde do Trabalhador de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 08/06/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 08/06/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 4954/2016

VERBA: Planejando a Saúde do Trabalhador (CEREST)
Fonte: 4630
C/C: 0495/006/00624003-0
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JACIMARA RAMOS DOS SANTOS                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/05/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Fisioterapeuta
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de reunião sobre força tarefa dos frigoríficos na cidade de Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 09/06/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 09/06/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 4975/2016

VERBA: Planejando a Saúde do Trabalhador (CEREST)
Fonte: 4630
C/C: 0495/006/00624003-0
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JACIMARA RAMOS DOS SANTOS                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/05/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 24/05/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 24/05/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 5019/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente MARIA EDUARDA BENGUA VIEIRA (16 anos, paciente em tratamento quimioterápico) e acompanhante, para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e da paciente RAFAELA BERNEIRA MARINS (35 anos, paciente com obesidade mórbida, Processo Judicial N° 022/1.11.0015251-0) e acompanhante, para consulta e cirúrgia no Hospital Universitário Canoas em Canoas. Transporte destinado a pacientes SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre e Canoas
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 24/05/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 24/05/2016 após consulta e exames
SIS N° 4654/2016 e 5022/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente MARIA GORETI CARDOZO VEIGA (58 anos, paciente com leucemia mieloide aguda) e acompanhante, para consulta com oncologista e exames no Hospital Universitário de Santa Maria. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Santa Maria
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 24/05/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 24/05/2016 após consulta e exames
SIS N° 4484/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ERILDO TANHOTE CORREA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/05/24 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente CHARLENE RIBEIRO DE SOUZA (34 anos, paciente com insuficiência renal) e acompanhante, para consulta e exames no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 24/05/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 24/05/2016 após consulta e exames
SIS N° 4990/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente EMERSON DA ROSA DONINI, para consulta na cidade de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 24/05/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 24/05/2016 ás 19:00 horas
SIS N° 5038/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS DA SILVA NOGUEIRA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/05/24 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá transportar material biológico para análise no LACEN em Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 25/05/2016 ás 06:00 horas
Retorno: 25/05/2016 ás 19:00 horas
SIS N° 5029/2016

VERBA: Doenças em Foco
Fonte: 4710
C/C: 36.852-0
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Função: Auxiliar de Enfermagem
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Morro Redondo.
Local de deslocamento: Morro Redondo
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 24/06/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 24/06/2016 ás 16:30 horas
SIS N° 4908/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
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Função: Técnico em Enfermagem
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Morro Redondo.
Local de deslocamento: Morro Redondo
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 24/06/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 24/06/2016 ás 16:30 horas
SIS N° 4908/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
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Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Morro Redondo.
Local de deslocamento: Morro Redondo
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 24/06/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 24/06/2016 ás 16:30 horas
SIS N° 4908/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Morro Redondo.
Local de deslocamento: Morro Redondo
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 24/06/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 24/06/2016 ás 16:30 horas
SIS N° 4908/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Motorista irá transportar servidores que participarão de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Morro Redondo.
Local de deslocamento: Morro Redondo
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 24/06/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 24/06/2016 ás 16:30 horas
SIS N° 4908/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Oficial Administrativo
Programa do evento/atividade: O servidor irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Morro Redondo.
Local de deslocamento: Morro Redondo
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 24/06/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 24/06/2016 ás 16:30 horas
SIS N° 4908/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: Assistente Social
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Morro Redondo.
Local de deslocamento: Morro Redondo
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 24/06/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 24/06/2016 ás 16:30 horas
SIS N° 4908/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Assistente Social
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Morro Redondo.
Local de deslocamento: Morro Redondo
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 24/06/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 24/06/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 4908/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CINTIA DIAS DA CUNHA SILVEIRA                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/05/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 25/05/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 25/05/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 5058/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E014320/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/RENATO/POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente DALMAR PERAZZO GOMES (65 anos, paciente transplantado, Processo Judicial N° 022/1.14.0003128-0) e acompanhante, para exame na Santa Casa de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 25/05/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 25/05/2016 após exame
SIS N° 4951/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente VERA LEONTINA BASTOS E SILVA (59 anos, paciente transplantada renal) e acompanhante, para consulta com nefrologista e exames na Santa Casa de Porto Alegre, e da paciente GIOVANA MACIEL LACERDA (12 anos, paciente realizou transplante de bexiga, cadeirante) e acompanhante, para consulta com neurologista no Hospital Santo Antônio em Porto Alegre . Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 25/05/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 25/05/2016 após consultas
SIS N° 4947/2016 e 3973/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O motorista irá transportar servidores que irão participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Jaguarão.
Local de deslocamento: Jaguarão
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 17/06/2016 ás 18:00 horas
Retorno: 18/06/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 4904/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Assistente Social
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Jaguarão.
Local de deslocamento: Jaguarão
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 17/06/2016 ás 18:00 horas
Retorno: 18/06/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 4904/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000170,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CINTIA DIAS DA CUNHA SILVEIRA                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/05/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Assistente Social
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Jaguarão.
Local de deslocamento: Jaguarão
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 17/06/2016 ás 18:00 horas
Retorno: 18/06/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 4904/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000170,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>GISELE DO SACRAMENTO ORTIZ                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/05/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Jaguarão.
Local de deslocamento: Jaguarão
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 17/06/2016 ás 18:00 horas
Retorno: 18/06/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 4904/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000170,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ISABEL CRISTINA BORGES SAVEDRA                                                                      </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/05/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Jaguarão.
Local de deslocamento: Jaguarão
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 17/06/2016 ás 18:00 horas
Retorno: 18/06/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 4904/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Auxiliar Enfermagem
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Jaguarão.
Local de deslocamento: Jaguarão
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 17/06/2016 ás 18:00 horas
Retorno: 18/06/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 4904/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: Técnica Enfermagem
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Jaguarão.
Local de deslocamento: Jaguarão
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 17/06/2016 ás 18:00 horas
Retorno: 18/06/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 4904/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: Técnica Enfermagem
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Jaguarão.
Local de deslocamento: Jaguarão
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 17/06/2016 ás 18:00 horas
Retorno: 18/06/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 4904/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: Auxiliar Enfermagem
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Jaguarão.
Local de deslocamento: Jaguarão
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 17/06/2016 ás 18:00 horas
Retorno: 18/06/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 4904/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: Bióloga
Programa do evento/atividade: Servidora irá palestrar sobre a Ação dos Agrotóxicos no ser humano, no encontrão de associações da comunidade Saraiva em São José do Norte.
Local de deslocamento: São José do Norte
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 14/06/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 14/06/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 5016/2016

VERBA: Planejando a Saúde do Trabalhador (CEREST)
Fonte: 4210
C/C: 04.125.410.0-8
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Função: Técnico em Segurança do Trabalho
Programa do evento/atividade: O servidor irá participar de reunião extraordinária junto com o Conselho Gestor Estadual na cidade de Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 01/06/2016 ás 14:00 horas
Retorno: 02/06/2016 ás 16:00 horas
SIS N° 5035/2016

VERBA: Planejando a Saúde do Trabalhador (CEREST)
Fonte: 4210
C/C: 04.125.410.0-8
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000170,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROGER DUARTE DUARTE                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/05/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O motorista irá transportar servidor que irá participar de reunião extraordinária junto com o Conselho Gestor Estadual na cidade de Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 01/06/2016 ás 14:00 horas
Retorno: 02/06/2016 ás 16:00 horas
SIS N° 5035/2016

VERBA: Planejando a Saúde do Trabalhador (CEREST)
Fonte: 4210
C/C: 04.125.410.0-8
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000170,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS SALDANHA DO NASCIMENTO                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/05/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E014400/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA/ALEXANDRE/CANGUÇU</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O motorista irá transportar servidores que irão participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Canguçu.
Local de deslocamento: Canguçu
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 29/06/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 29/06/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 4911/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Assistente Social
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Canguçu.
Local de deslocamento: Canguçu
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 29/06/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 29/06/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 4911/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
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Função: Assistente Social
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Canguçu.
Local de deslocamento: Canguçu
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 29/06/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 29/06/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 4911/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
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Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Canguçu.
Local de deslocamento: Canguçu
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 29/06/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 29/06/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 4911/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
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Função: Auxiliar Enfermagem
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Canguçu.
Local de deslocamento: Canguçu
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 29/06/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 29/06/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 4911/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
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BANRISUL
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Função: Técnica Enfermagem
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Canguçu.
Local de deslocamento: Canguçu
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 29/06/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 29/06/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 4911/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Técnica Enfermagem
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Canguçu.
Local de deslocamento: Canguçu
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 29/06/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 29/06/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 4911/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: Oficial Administrativo
Programa do evento/atividade: O servidor irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Canguçu.
Local de deslocamento: Canguçu
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 29/06/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 29/06/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 4911/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL

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Função: Motorista
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Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 27/05/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 27/05/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 5122/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente EMERSON DA ROSA DONINI (16 anos, paciente com dipalesia epástica por encefalopatia crônica infantil, cirúrgia nos joelhos, Processo Judicial N° 022/5.15.0000389-9) e acompanhante, para fisioterapia no Educandario em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 27/05/2016 ás 09:00 horas
Retorno: 27/05/2016 após fisioterapia
SIS N° 3917/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente MARCIANO DIAS DOS SANTOS (28 anos, paciente cadeirante) e acompanhante, para consulta com neurologista no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e do paciente JOÃO LUIS RODRIGUES DE FREITAS (51 anos, paciente com avc e paralisia no lado direito do cérebro, cadeirenta) e acompanhante, para consulta no Hospital de Clínicas em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 27/05/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 27/05/2016 após consultas
SIS N° 5109/2016 e 4970/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 30/05/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 30/05/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 5178/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 30/05/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 30/05/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 5187/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá levar a paciente Keila da Cruz Cames dom Pronto Socorro Municipal para o Hospital de Piratini. 
* Empenho não prévio devido ao Feriado do dia 26/05/2016.
Local de deslocamento: Piratini
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 26/11/2015 ás 18:00 horas
Retorno: 26/11/2015 ás 21:00 horas
SIS N° 5201/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
C/C: 36.896-2
BANCO DO BRASIL

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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá transportar o paciente Lázaro da silva calçada (12 anos, paciente com epilepsia de difícil controle, paralisia cerebral, cadeirante) e acompanhante, para consulta no Hospital da PUC/RS e da paciente Maria Eduarda Bengua Vieira (16 anos, paciente em tratamento quimioterápico desde 21/01/2016) e acompanhante, para consulta no Hospital de clínicas de Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 30/05/2016 ás 06:00 horas
Retorno: 30/05/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 3987/2016 e 5168/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
C/C: 36.896-2
BANCO DO BRASIL
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E014635/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - PGTO EDVALDO DOS SANTOS DA GAMA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá transportar o paciente Maurício Soares Sadoski (23 anos, paciente com aplasia de medulaóssea, imunossuprimido) e acompanhante, para consulta com hematologista no Hospital de Clínicas e da paciente Giovana Maciel Lacerda (12 anos, paciente realizou transplante de bexiga, cadeirante) e acompanhante, para consulta com urologista no Hospital da PUC/RS de Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 30/05/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 30/05/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 3974/2016 e 4570/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
C/C: 36.896-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>EDVALDO DOS SANTOS DA GAMA                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/05/30 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá levar bolsas de sangue para pacientes que estão internados no Hospital da Santa Casa de Bagé, tendo em vista que, o Hemopel é responsável por abastecer os municípios da 3ª e 7ª CRS.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 30/05/2016 ás 09:30 horas
Retorno: 30/05/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 5170/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
FONTE: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E014636/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária Carlos</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM/> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CARLOS ROBERTO PINTO DE SOUZA                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/06/12 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Auxiliar de enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidora irá acompanhar os pacientes que realizarão consultas e/ou cirurgias de catarata no município de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 31/05/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 31/05/2016 ás 14:00 horas
SIS N° 5110/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL

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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente Edson Luiz Centeno (60 anos, paciente com amputação do membro esquerdo, possui doença de Takayasu, cadeirante) e acompanhante, para fisioterapia na URCAMP e do paciente José Carlos Leivas dos santos (74 anos, paciente com amputação de membro inferior e défcit visual0 e acompanhante, para realização de fisioterapia na URCAMP. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 31/05/2016 ás 06:00 horas
Retorno: 31/05/2016 após fisioterapia
SIS N° 4100/2016 e 4967/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL

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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente Tânia das Graças Sampaio Pinto (57 anos, paciente cadeirante, com amputação de membros) e acompanhante, para realização de fisioterapia na URCAMP. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 31/05/2016 ás 05:40 horas
Retorno: 31/05/2016 após fisioterapia
SIS N° 4559/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>EDVALDO DOS SANTOS DA GAMA                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/05/31 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 31/05/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 31/05/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 5261/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Oficial Administrativo
Programa do evento/atividade: O Servidor irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Jaguarão, tendo em vista a distância do local e a necessidade de preparação de todo o material no local da coleta a equipe irá pernoitar no município de Jaguarão.
Local de deslocamento: Jaguarão
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 17/06/2016 ás 18:00 horas
Retorno: 18/06/2016 após 17:00 horas
SIS N° 5256/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
FONTE: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL

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Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: A Servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 08/06/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 08/06/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 5246/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
FONTE: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL

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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente Maria Eduarda Benguá Vieira, que está com Alta Hospitalar do Hospital de Clínicas. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 31/05/2016 ás 17:00 horas
Retorno: 01/06/2016 00:00
SIS N° 5361/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente Rosa Denise dos Reis, que está com Alta Hospitalar do Hospital Bruno Bom de Lajeado. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Lajeado
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 01/06/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 01/06/2016 após Alta da paciente
SIS N° 5340/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FFONTE: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 31/05/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 31/05/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 5275/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL

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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente Rafaela Bandeira Martins, submetida à cirúrgia bariátrica no Hospital da ULBRA. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro). * Empenho não prévio por se tratar de viagem no domingo.
Local de deslocamento: Canoas
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 29/05/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 29/05/2016 18:00 horas
SIS N° 5273/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL

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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E014718/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - PGTO WELLINGTON</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte dos pacientes , Henry Duarte Neujahe e Carla Larissa Pedroso do Pronto Socorro Municipal de Pelotas para o Hospital Banco de Olhos em Porto alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 27/05/2016 ás 11:00 horas
Retorno: 27/05/2016 21:00 horas
SIS N° 5268/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL

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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente Carla Lisandra Pedroso, que está com Alta Hospitalar do Hospital Banco de Olhos. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 29/05/2016 ás 12:00 horas
Retorno: 29/05/2016 21:00 horas
SIS N° 5271/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>VANDERLEI ESPINDOLA DA SILVA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/05/30 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E014720/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - PGTO RENATO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente Henry Duarte Neujahr que está com Alta Hospitalar do Hospital Banco de Olhos. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 28/05/2016 ás 09:00 horas
Retorno: 28/05/2016 17:00 horas
SIS N° 5269/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FonteONTE: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente Dalmar Perazzo Gomes (65 anos, paciente transplantado em 12/07/2014, portado da bactéria KPC, com isolamento de contato, Processo Judicial n° 022/1.14.0003128-0) e acompanhante, para consulta com gastro no Hospital da Santa Casa. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 01/06/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 01/06/2016 após consulta
SIS N° 2438/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL

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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente Emerson da Rosa Donini (16 anos, paciente com diplasia e pastica por encefalopatia crônica infantil, Processo Judicial n° 022/5.15.0000389-9) e acompanhante, para realização de fisioterapia no Educandário em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 31/05/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 31/05/2016 às 19:00 horas 
SIS N° 3918/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E014829/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS-PGT. WELLINGTON</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000028,60</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente Luan Gustavo Lima da Silva (18 anos, paciente com neoplasia maligna dos ossos e cartilagens, Processo Judicial n° 022/5.13.0001233-9) e acompanhante, para realização de exames no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 02/062016 ás 11:00 horas
Retorno: 02/06/2016 após exames
SIS N° 5339/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL

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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 02/06/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 02/06/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 5414/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOSE ANTONIO DE REZENDE MALHEIRO                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/06/01 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente André Marcos Borges Botelho (18 anos, paciente com paralisia cerebral, cadeirante) e acompanhante, para aplicação de toxina botulínica no Hospital de Clínicas. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 02/06/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 02/06/2016 após aplicação da Toxina
SIS N° 5103/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL

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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E014834/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - PGTO RENATO ECHEVERRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente Luciano Rita Bartel (11 anos, paciente cadeirante, Processo Judicial n° 022/1.13.0012435-9) e acompanhante, para internação no Hospital da Santa Casa de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 02/06/2016 ás 01:30 horas
Retorno: 02/06/2016 após consulta
SIS N° 5228/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RENATO ECHEVERRIA BORGES                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/06/01 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E014837/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - PGTO ALEXANDRE</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O Servidor levará bolsas de sangue para pacientes que estão internados no Hospital da Santa Casa de Bagé, tendo em vista que, o Hemopel é responsável por abastecer os municípios da 3ª e 7ª CRS.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 01/06/2016 ás 09:30 horas
Retorno: 01/06/2016 após entrega
SIS N° 5412/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
FONTE: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL

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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 03/06/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 03/06/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 5489/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FFONTE: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL

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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 03/06/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 03/06/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 5489/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FFONTE: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RUDINEI PEREIRA DA SILVA                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/06/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá transportar material biológico do laboratório municipal para o Laboratório Central (LACEN) em porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 03/06/2015 ás 06:00 horas
Retorno: 03/06/2015 ás 19:00 horas
SIS N° 5424/2016

VERBA: Doenças em Foco
FONTE: 4710
C/C : 36.852-0
BANCO DO BRASIL

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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente Carlos Eduardo Gonçalves Silveira (34 anos, paciente em tratamento pós operatório de cirúrgia bariátrica, Processo Judicial n° 022/1.13.0012468-5) e acompanhante, para consulta no Hospital de Santo Ângelo. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Santo Ângelo
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 03/06/2016 ás 01:00 horas
Retorno: 04/06/2016 às 15:00 horas
SIS N° 5123/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL

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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente Eduardo Colvara da Silva para o Sanatório Partenon, onde se encontra em tratamento de uma TB resistente. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 02/06/2016 ás 03:30 horas
Retorno: 02/06/2016 16:00 horas
SIS N° 5105/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL

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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente Eduardo Colvara da Silva para o Sanatório Partenon, onde se encontra em tratamento de uma TB resistente. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 02/06/2016 ás 03:30 horas
Retorno: 02/06/2016 16:00 horas
SIS N° 5105/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL

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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente Emerson da Rosa Donini (16 anos, paciente com diplasia epastica por encefalopatia crônica, pROCESSO jUDICIAL N° 022/5.15.0000389-9)  e acompanhante, para realização de fisioterapia no Educandário. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 03/06/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 03/06/2016 21:00 horas
SIS N° 5084/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ERILDO TANHOTE CORREA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/06/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E016039/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - PGTO ROSEMERY MORAES RAMOS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 06/06/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 06/06/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 5550/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FFONTE: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente Maria eduarda Bengua Vieira (16 anos, paciente em tratamento de quimioterapia desde 21/01/2016) e aqcompanhante, para consulta e possível internaçao no Hospital de Clínicas, e do paciente João Pedro Pinho de Barros (10 anos, paciente com leucemia) e acompanhante, para consulta com hematologista pedi´patrico e realização de exaes laboratoriais no Hospital de Clínicas. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 06/06/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 06/06/2016 após consulta
SIS N° 5420 e 5473/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL

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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente Diel Weizemann Peres (28 anos, paciente realizou transplante de Medula Óssea em 30/03/2016) e acompanhante, para consulta pós transpolante no Hospital da Beneficência Portuguesa. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 06/06/2016 ás 03:30 horas
Retorno: 06/06/2016 após consulta
SIS N° 5419/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente Kauã Souza Duarte (09 anos, paciente cadeirante) e acompanhante, para realização de fisioterapia, terapia ocupacional e hidroterapia no Educandário. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 03/06/2016 ás 03:30 horas
Retorno: 03/06/2016 após consulta
SIS N° 5127/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RENATO ECHEVERRIA BORGES                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/06/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Auxiliar de Enfermagem
Programa do evento/atividade: A Servidora irá participar de Capacitação do Respiranet - Setor de Espirometria. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 13/06/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 13/06/2016 após 17:00 horas
SIS N° 5470/2016

VERBA: Prevenindo a Atenção Básica
FONTE: 4011
C/C: 04.125.584.0-7
BANRISUL

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Função: Auxiliar de Enfermagem
Programa do evento/atividade: A Servidora irá participar de Capacitação do Respiranet - Setor de Espirometria. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 13/06/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 13/06/2016 após 17:00 horas
SIS N° 5470/2016

VERBA: Prevenindo a Atenção Básica
FONTE: 4011
C/C: 04.125.584.0-7
BANRISUL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANELUCI JANAINA PEIXOTO CAMPELO                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/06/06 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Cargo: Contador(a)
Função: Contabilista
Evento: Curso DPM
Programa do Evento: Curso na DPM em Porto Alegre/RS para qualificação de elaboração do orçamento.
Local de Deslocamento: Porto Alegre/RS

Relação do Evento com o Servidor: Elaboração de Orçamento

Número de Diárias: 02 (duas) pernoites
Horário de Partida do Servidor: 11/07/2018 - 15h
Horário de Retorno do Servidor: 13/07/2018 - 19h

Observações extras:

SIS Nº 7856/2018

PROJETO/ATIVIDADE: GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE SAÚDE
DÉBITO: C/C: AG: 2820 C/C: 006/00624057-0 - CEF
FONTE: 4590 - FATURAMENTO</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000341,6800</VALOR_ITEM> <CREDOR>CHARLENE CORREA RODRIGUES                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/07/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E016168/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - PGTO JOSÉ ANTÔNIO MALHEIRO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 07/06/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 07/06/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 5603/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FFONTE: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOSE ANTONIO DE REZENDE MALHEIRO                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/06/07 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E016169/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - PGTO EDVALDO DOS SANTOS DA GAMA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente Charlene Ribeiro de Souza (34 anos, paciente com insuficiência renal, transplantada em 19/05/2016) e acompanhante, para consulta e exames no Hospital de Clínicas. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 07/06/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 07/06/2016 após consulta
SIS N° 5585/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E016170/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - PGTO ANA SUSI</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 09/06/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 09/06/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 5507/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FFONTE: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANA SUSI DA SILVA BLANKE                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/06/07 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E016170/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - PERNOITES - BIANCA CARVALHO VERGARA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000341,68</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Bianca Carvalho Vergara
Cargo: Oficial Administrativo
Função: Chefe Depto Orçamentário e Financeiro

Evento: Curso DPM
Programa do Evento: Servidora fará curso na DPM em Porto Alegre/RS para qualificação quanto a elaboração do orçamento.  
Local de Deslocamento: Porto Alegre/RS

Relação do Evento com o Servidor: -

Número de Diárias: 2 (duas) pernoites
Horário de Partida do Servidor: 15h em 11/07/2018
Horário de Retorno do Servidor: 19h em 13/07/2018

Observações extras:

SIS N° 7824/2018


VERBA: GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE SAÚDE 
C/C: AG: 2820 C/C: 006/00624057-0 - CEF
FONTE:4590 - FATURAMENTO

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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E016171/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - PGTO ERILDO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente Thierre Kaira Amaral Carvalho (09 anos, paciente portador de paralisia cerebral, hidrocefalia e epilepsia) e acompanhante, para consulta no Hospital de Clínicas, e da paciente rafaela Berneira Marins (35 anos, paciente com obesidade mórbida, Processo Judicial n° 022/1.11.0015251-0) e acompanhante, para consulta no Hospital Universitário de Canoas. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: porto Alegre e Canoas
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 07/06/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 07/06/2016 após consulta
SIS N° 5262/2016 e 5485/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ERILDO TANHOTE CORREA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/06/07 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente Thierre Kaira Amaral Carvalho (09 anos, paciente portador de paralisia cerebral, hidrocefalia e epilepsia) e acompanhante, para consulta no Hospital de Clínicas, e da paciente rafaela Berneira Marins (35 anos, paciente com obesidade mórbida, Processo Judicial n° 022/1.11.0015251-0) e acompanhante, para consulta no Hospital Universitário de Canoas. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: porto Alegre e Canoas
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 07/06/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 07/06/2016 após consulta
SIS N° 5262/2016 e 5485/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ERILDO TANHOTE CORREA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/06/07 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E016171/2026        </NUM_EMPENHO> <RESUMO/> <VL_EMPENHO> 00000000138,56</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000138,5600</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROBERTA CORREA DA COSTA                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002026</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2026/06/30 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E016177/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - PGTO ANDRÉ LUIS DA SILVA NOGUEIRA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente Emerson da Rosa donini (16 anos, paciente com diplasia epastica por encefalopatia crônica infantil, Processo Judicial n° 022/5.15.00003589-9) e acompanhante, para realização de fisioterapia no Educandário. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 07/06/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 07/06/2016 21:00 horas
SIS N° 5086/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente josé carlos Leivas dos santos (74 anos, paciente com amputação de membro inferior) e acompanhante, para realização de fisioterapia na URCAMP. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 07/06/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 07/06/2016 após consulta
SIS N° 5458/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL

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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor transportou o Diretor do Hemopel até o Aeroporto Salgado Filho.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 05/06/2015 ás 09:00 horas
Retorno: 05/06/2015 ás 18:00 horas
SIS N° 5579/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/06/06 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Médica
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Pinheiro Machado.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 15/06/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 15/06/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 5594/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL

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Função: Psicóloga
Programa do evento/atividade: Servidora irá participar da "I SIPAT da Prefeitura Municipal de Rio Grande" onde a psicóloga irá palestrar sobre "Assédio Moral no Trabalho".
Local de deslocamento: Rio Grande
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 06/06/2016 ás 08:30 horas
Retorno: 06/06/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 5136/2016

VERBA: Planejando a Saúde do Trabalhador (CEREST)
Fonte: 4210
C/C: 04.125.410.0-8
BANRISUL
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Função: Coordenador Departamento DST/AIDS
Programa do evento/atividade: O Servidor irá representar o município na reunião da Comissão de Gestão das Ações de DST/AIDS - COGE. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 15/06/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 15/06/2016 após término da Reunião
SIS N° 5584/2016

VERBA: DST - Saber e Viver
FONTE: 4740
C/C: 17.460-2
BANCO DO BRASIL

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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente Vera Leontina Bastos e Silva (59 anos, paciente transplantada renal desde 10/02/2016) e acompanhante, para consulta com nefrologista e realização de exames no Hospital da Santa Casa. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 08/06/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 09/03/2016 após consulta
SIS N° 5156/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: A Servidora ira participar do Encontro Estadual de Avaliação do Sistema Hemovida WEB, acerca das Coagulopatias.
Local de deslocamento: Porto alegre
Passagens
Saída: 08/07/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 08/07/2016 após término da reunião
SIS N° 5644/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALINE MACHADO FEIJO                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/06/08 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: A Servidora ira participar do Encontro Estadual de Avaliação do Sistema Hemovida WEB, acerca das Coagulopatias.
Local de deslocamento: Porto alegre
Passagens
Saída: 08/07/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 08/07/2016 após término da reunião
SIS N° 5644/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O Servidor irá ao Aeroporto Salgado Filho a Chef Neka Menna Barreto, que irá participar do "I Seminário de Gastronomia e Saúde" à convite da SMS. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 07/06/2016 ás 16:30 horas
Retorno: 08/06/2016 01:00 horas
SIS N° 4651/2016

VERBA: Prevenindo a Atenção Básica
FONTE: 4930
C/C: 36.850-4
BANCO DO BRASIL

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Função: Condutor
Programa do evento/atividade: O Condutor irá levar as Servidoras Juliana Ferrari e Andiara Torres à Capital representar o SAMU em reunião referente ao Revezamento da Tocha Olimpica no município de Pelotas. (Carro).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 08/06/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 08/06/2016 após término da reunião
SIS N° 5623/2016

VERBA: SOS - SAMU Regional
Fonte: 4170
C/C 04.125.397.0-4
BANRISUL
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E016357/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS-PGT. JALUSA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000119,14</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E016361/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS-PGT. LÁZARO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000119,14</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

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Função: Técnico de enfermagem
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente Otávio dos Santos Ferreira, e acompanhante, do Pronto Socorro Municipal para o Hospital Santo Antônio , pacienteS SUS em TFD. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 08/062016 ás 15:30 horas
Retorno: 08/06/2016 ás 00:00 horas
SIS N° 5688/2016

VERBA: SOS - SAMU Regional
Fonte: 4170
C/C 04.125.397.0-4
BANRISUL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>GILVAN GEORGE BERCOT                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/06/08 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E016382/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - PGTO VALDECI</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Condutor
Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente Otávio dos Santos Ferreira, e acompanhante, do Pronto Socorro Municipal para o Hospital Santo Antônio , pacienteS SUS em TFD. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 08/062016 ás 15:30 horas
Retorno: 08/06/2016 ás 00:00 horas
SIS N° 5688/2016

VERBA: SOS - SAMU Regional
Fonte: 4170
C/C 04.125.397.0-4
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>VALDECI HESS GONCALVES                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/06/08 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O Servidor irá transportar os Servidores que ião participar de Coleta Externa de Sangue no município de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 09/06/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 08/06/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 5632/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS DA SILVA NOGUEIRA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/06/08 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E016389/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - PGTO EDVALDO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente Rute regina Cruz Lima (57anos, paciente transolantado renal, obesa mórbida) para consulta no Hospital São Lucas da PUC. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 09/06/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 09/06/2016 após consulta
SIS N° 5175/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>EDVALDO DOS SANTOS DA GAMA                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/06/08 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E016487/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS: 7373/2022</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000470,50</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente Neida Vasconcelos shwantz (62 anos, paciente cadeirante, amputada de uma  das pernas) para consulta na URCAMP, e do paciente (08 anos, paciente cadeirante, deficiente visual, baixa imunidade0 e acompanhante, para receber cadeira de rodas na URCAMP. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 09/06/2016 ás 05:30 horas
Retorno: 09/06/2016 após consulta
SIS N° 4784/2016 e 5487/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente Delamar Ulguim Bueno e acompanhante, que está com alta Hospitalar do Hospital Conceição. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 08/06/2016 ás 16:00 horas
Retorno: 09/06/2016 à 01:00 horas
SIS N° 5701/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CARLOS ROBERTO PINTO DE SOUZA                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/06/08 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E016492/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - PGTO ERILDO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente Luis Fernando Braga da Silva (42 anos, paciente paraplégico, em uso de fralda e bolsa coletora de urina) e acompanhante, para consulta na URCAMP. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 09/06/2016 ás 05:30 horas
Retorno: 09/06/2016 após consulta
SIS N° 5396/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ERILDO TANHOTE CORREA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/06/09 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E016493/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - PGTO ROSEMERY</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 09/06/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 09/06/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 5697/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FFONTE: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 09/06/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 09/06/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 5700/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FFONTE: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RUDINEI PEREIRA DA SILVA                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/06/09 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O motorista irá transportar a Servidora Jacimara Ramos dos Santos e o preisdente do Conselho Gestor Gilson Lemos de Paula que irão participar do "I Seminário Municipal de Saúde do Trabalhador" do município de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 08/06/2016 ás 06:00 horas
Retorno: 08/06/2016 ás 20:00 horas
SIS N° 5669/2016

VERBA: Planejando a Saúde do Trabalhador (CEREST)
Fonte: 4210
C/C: 04.125.410.0-8
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOSE ANTONIO DE REZENDE MALHEIRO                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/06/08 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E016569/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO/> <VL_EMPENHO> 00000000734,38</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000244,7900</VALOR_ITEM> <CREDOR>VERA REGINA LEITZKE MARTINS NETO                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/06/30 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E016570/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - PGTO ERILDO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente Tânia maria Viela dos Santos (56 anos, paciente transplantada de rim) e acompanhante, para consulta no Hospital São Lucas da PUC e do paciente Fernando Corrêa Severo (55 anos, paciente transplantado renal) para consulta com nefrologista e realização de exames laboratoriais no Hospital da Santa Casa. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 10/06/2016 ás 02:00 horas
Retorno: 10/06/2016 após consulta
SIS N° 5099/2016 e 5243/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente Odete Weber (63 anos, paciente portadora de IRC, baixa imunidade) e acompanhante, para colocação de cateter no Hospital de Clínicas. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 10/06/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 10/06/2016 após consulta
SIS N° 5343/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL

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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente Alessandra Puls (38 anos, paciente com insuficiência respiratória, aguardando transplante de pulmão e coração) e acompanhante para consulta no Hospital são Lucas da PUC/RS. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 10/06/2016 ás 12:00 horas
Retorno: 10/06/2016 após consulta
SIS N° 5260/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>EDVALDO DOS SANTOS DA GAMA                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/06/10 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E016574/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - PGTO ANDRÉ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente Emerson da Rosa donini (paciente com diplasia epastica por encefalopatia crônica infantil, Processo Judicial n° 022/5.15.0000389-9) e acompanhante, para realização de fisioterapia no Educandário. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 10/06/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 10/06/2016 após 20:00 horas
SIS N° 5087/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS DA SILVA NOGUEIRA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/06/10 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E016576/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - PGTO JOSÉ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 10/06/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 10/06/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 5728/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FFONTE: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOSE ANTONIO DE REZENDE MALHEIRO                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/06/10 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E016606/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS-PGT. ADRANA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000028,60</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 13/06/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 13/06/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 5759/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente . Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: POA
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 13/06/2016 ás 10 horas
Retorno: 13/06/2016 após consulta
SIS N° 5686/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente . Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: POA
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 11/06/2016 ás 8hs
Retorno: 11/06/2016 após consulta
SIS N° 5544/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente . Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: POA
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída:13/06/2016 ás 03:00horas
Retorno: 13/06/2016 12:20h
SIS: N° 5344 E 5492/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade:Transporte de médicos para curso na UFCSPA
Local de deslocamento: POA
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 11/06/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 11/06/2016 16:30
SIS N° 5652/2016

VERBA: PREVENINDO NO ESF
FONTE: 4520
C/C: 24.041-9
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RODINEI PELUFFE DE OLIVEIRA                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/06/13 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Transportar servidora Renata Mendes Muenzer que irá participar de evento em Rio Grande -RS.
Local de deslocamento: Rio Grande
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 06/06/2016 ás 08:30 horas
Retorno:06/06/16 ás 19:00 horas
SIS N° 9598/2015

VERBA: Planejando a Saúde do Trabalhador 
Fonte: 4210
C/C: 04.125.410.0-8
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOSE ANTONIO DE REZENDE MALHEIRO                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/06/13 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E016705/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS: 7507/2022</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000117,62</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000117,6200</VALOR_ITEM> <CREDOR>VIVIANE GOMES                                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/06/14 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E016712/2017        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Empenho de Resto E016712/2017</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000000,00</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Carga Pad 2018</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Lata                                                                                                </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000000,0000</VALOR_ITEM> <CREDOR>LIONARDO SOUZA DA SILVA                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002017</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2017/12/31 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente EMERSON DA ROSA DONINI (16 anos, Processo Judicial N° 022/5.15.0000389-9) e acompanhante, para FISIOTERAPIA. Educandário/POA. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: POA
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 14/06/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 14/06/2016 após consulta
SIS N° 5089/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente JOSE CARLOS LEIVAS DOS SANTOS (74 anos, para FISIOTERAPIA, Urcamp Bagé. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 14/06/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 14/06/2016 após consulta
SIS N° 5460/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>EDVALDO DOS SANTOS DA GAMA                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/06/14 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente Emilio Bonow ao P. Socorro/POA. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento:POA
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 10/06/2016 ás 19 horas
Retorno: 11/06/2016 03h
SIS N° 5796/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E016722/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>5794</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000000,00</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente Maria Joana Guterres Ribeiro, com urgência para transplante renal no Hosp. de Clinicas de POA. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: POA
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 10/06/2016 ás 9h
Retorno: 10/06/2016 18h
SIS N° 5794/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 14/06/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 14/06/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 5798/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E016967/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO/> <VL_EMPENHO> 00000000133,52</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000133,5200</VALOR_ITEM> <CREDOR>LEANDRO BELTRAO CARRE                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/07/07 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E016971/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO/> <VL_EMPENHO> 00000000200,03</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000005,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000200,0300</VALOR_ITEM> <CREDOR>ADÃO PATRICK SENA DOS SANTOS                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/07/07 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E016972/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO/> <VL_EMPENHO> 00000000200,03</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000005,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000000,0000</VALOR_ITEM> <CREDOR>FERNANDO LUIZ DOS SANTOS GOMES                                                                      </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/07/07 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E016977/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>5831</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: A servidora irá levar a equipe que participará de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 15/06/2016 ás 6:00 horas
Retorno:15/06/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 5831/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS DA SILVA NOGUEIRA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/06/16 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E016978/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>5835</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 15/06/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 15/06/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 5835/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RUDINEI PEREIRA DA SILVA                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/06/16 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E016979/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>5792</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Aux. Enfermagem
Função: Aux. Enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 16/06/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 16/06/2016 14h
SIS N° 5792/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANA SUSI DA SILVA BLANKE                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/06/16 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E016980/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>5778</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente SANDRA MARISA SILVEIRA FREITAS ( Processo Judicial N° 022/1.12.0005940-7)  para consulta em Canoas. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Canoas
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 12/06/2016 ás 09:00 horas
Retorno: 12/06/2016 16h
SIS N° 5778/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>VANDERLEI ESPINDOLA DA SILVA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/06/16 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E016981/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>5751</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000000,00</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá transportar servidora Juliana Dode, que irá palestrar em S. José do Norte.
Local de deslocamento: São J. do Norte
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 14/06/2016 ás 08:30 horas
Retorno: 14/06/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 5751/2016

VERBA: Planejando a Saúde do Trabalhador (CEREST)
Fonte: 4210
C/C: 04.125.410.0-8
BANRISUL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000000,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000000,0000</VALOR_ITEM> <CREDOR>RODINEI PELUFFE DE OLIVEIRA                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/06/16 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E016982/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>5120</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente ESCLEY FROTA RODRIGUES (8 anos) e acompanhante, para consulta no Hospital Conceição em POA. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: POA
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 15/06/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 15/06/2016 após consulta
SIS N° 5120/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 17/06/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 17/06/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 5931/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente CARLOS EDUARDO G. SILVEIRA (34 anos,  Processo Judicial N° 022/1.13.0012468-5) e acompanhante, para consulta no Hospital de Santo Ângelo. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Santo Ângelo
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 17/06/2016 ás 02:00 horas
Retorno: 18/06/2016 15h

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente ALESSANDRA PULS (38 anos) e acompanhante, para consulta no Hospital São Lucas (POA). Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: POA
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 17/06/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 17/06/2016 após consulta
SIS N° 5255/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente KAUA SOUZA DUARTE (9 anos) e acompanhante, para consulta no Educandário POA. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: POA
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 17/06/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 17/06/2016 após consulta
SIS N° 5129/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E017153/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>5723</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente MARIA OTILIA B. ANTUNEZ (67 anos) e acompanhante, para consulta no Hospital de Clinicas. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: POA
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 16/06/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 16/06/2016 após consulta
SIS N° 5723/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
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Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 16/06/2016 ás 06:00 horas
Retorno: 16/06/2016 após consulta
SIS N° 5876/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: BAGÉ
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 16/06/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 16/06/2016 após término das consultas e exames
SIS N°58862016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 16/06/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 16/06/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 5883/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente ANDREIA MOREIRA SOUZA (35 anos,  Processo Judicial N° 022/1.10.0020075-0) e acompanhante, para consulta no Hospital de Santo Angelo. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: SANTO ANGELO
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 29/05/2016 as 16h 
Retorno: 30/05/2016 22h
SIS N° 4697/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000170,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ERILDO TANHOTE CORREA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/06/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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SIS:5879/2016


VERBA: GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
DÉBITO: C/C:36.851-2 BCO DO BRASIL
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SIS:5878/2016

VERBA: GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
DÉBITO: C/C:36.851-2 BCO DO BRASIL
FONTE:4590</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>SUELEN DA SILVA ARDUIN                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/06/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Canguçu.
Local de deslocamento: Canguçu
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 29/06/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 29/06/2016 ás 16:00 horas
SIS N° 5906/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>AMANDA ANTONOVICK RODRIGUES                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/06/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E017273/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO/> <VL_EMPENHO> 00000000500,72</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000166,9100</VALOR_ITEM> <CREDOR>NIURA MASSARIO DOS SANTOS                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/07/14 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E017273/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO/> <VL_EMPENHO> 00000000500,72</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000333,8100</VALOR_ITEM> <CREDOR>NIURA MASSARIO DOS SANTOS                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/07/14 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E017274/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>5920</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Uma diária para o motorista André Luis da Silva Nogueira, matricula 33420, para sexta-feira, dia 17/06/2016, levar material biológico para análise  no Lacen em Porto Alegre.

Saída: 6h.
Retorno: 19h.

SIS:5920/2016

VERBA: DOENÇAS EM FOCO
DÉBITO:C/C: 36.852-0 BCO DO BRASIL
FONTE: 4710</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS DA SILVA NOGUEIRA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/06/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função:Farmacêutico
Os servidores participarão da primeira fase de curso de atualização em planejamento e Gestão de Sistemas de Saúde promovido pela CGSH/MS e UFBA, em Porto Alegre..
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 02 (duas) diárias
Saída: 04/07/2016 Manhã
Retorno: 06/07/2016 Noite
SIS N° 5910/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000002,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000341,6800</VALOR_ITEM> <CREDOR>NEUSA MARIA DA ROSA COUTO                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/06/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E017279/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>5910,3</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000341,68</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Enfermeiro
Função: Enfermeiro
Os servidores participarão da primeira fase de curso de atualização em planejamento e Gestão de Sistemas de Saúde promovido pela CGSH/MS e UFBA, em Porto Alegre..
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 02 (duas) diárias
Saída: 04/07/2016 Manhã
Retorno: 06/07/2016 Noite
SIS N° 5910/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000341,6800</VALOR_ITEM> <CREDOR>LUCIANE ESCOBAR KRUGER SCHIAVON                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/06/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E017282/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>5910</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000341,68</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Assistente Social
Função: Assistente Social
Os servidores participarão da primeira fase de curso de atualização em planejamento e Gestão de Sistemas de Saúde promovido pela CGSH/MS e UFBA, em Porto Alegre..
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 02 (duas) diárias
Saída: 04/07/2016 Manhã
Retorno: 06/07/2016 Noite
SIS N° 5910/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000002,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000341,6800</VALOR_ITEM> <CREDOR>GISELE DO SACRAMENTO ORTIZ                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/06/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função:Farmacêutico
Os servidores participarão da terceira fase de curso de atualização em planejamento e Gestão de Sistemas de Saúde promovido pela CGSH/MS e UFBA, em Porto Alegre..
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 02 (duas) diárias
Saída: 12/10/2016 Manhã
Retorno: 14/10/2016 Noite
SIS N° 5913/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000002,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000341,6800</VALOR_ITEM> <CREDOR>NEUSA MARIA DA ROSA COUTO                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/06/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Enfermeira
Os servidores participarão da terceira fase de curso de atualização em planejamento e Gestão de Sistemas de Saúde promovido pela CGSH/MS e UFBA, em Porto Alegre..
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 02 (duas) diárias
Saída: 12/10/2016 Manhã
Retorno: 14/10/2016 Noite
SIS N° 5913/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000002,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000341,6800</VALOR_ITEM> <CREDOR>LUCIANE ESCOBAR KRUGER SCHIAVON                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/06/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Ass. Social
Os servidores participarão da terceira fase de curso de atualização em planejamento e Gestão de Sistemas de Saúde promovido pela CGSH/MS e UFBA, em Porto Alegre..
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 02 (duas) diárias
Saída: 12/10/2016 Manhã
Retorno: 14/10/2016 Noite
SIS N° 5913/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Farmacêutico
Os servidores participarão da segunda fase de curso de atualização em planejamento e Gestão de Sistemas de Saúde promovido pela CGSH/MS e UFBA, em Porto Alegre..
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 02 (duas) diárias
Saída: 16/08/2016 Manhã
Retorno: 18/08/2016 Noite
SIS N° 5912/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: Enfermeira
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Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 02 (duas) diárias
Saída: 16/08/2016 Manhã
Retorno: 18/08/2016 Noite
SIS N° 5912/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: Ass. Social
Os servidores participarão da segunda fase de curso de atualização em planejamento e Gestão de Sistemas de Saúde promovido pela CGSH/MS e UFBA, em Porto Alegre..
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 02 (duas) diárias
Saída: 16/08/2016 Manhã
Retorno: 18/08/2016 Noite
SIS N° 5912/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 01/06/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 01/06/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 5338/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Bioquímica
Programa do evento/atividade: A servidora irá visitar o HEMORGS
Local de deslocamento: POA
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 24/06/2016 ás 6:00 horas
Retorno: 24/06/2016 ás 16:00 horas
SIS N° 5881/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Retorno: 24/06/2016 ás 16:00 horas
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Função: Oficial Administrativo
Programa do evento/atividade: Servidor fará logística de materiais do Hemocentro de Pelotas, bem como, entrega de materiais na UFRGS, Hospital de Clínicas e rotinas que envolvem o Hemopel.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 21/07/2016 as 8:00 horas
Retorno: 10/12/2015 as 18:00 horas
SIS N° 6086/2016


VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>LEANDRO BELTRAO CARRE                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/06/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor fará logística de materiais do Hemocentro de Pelotas, bem como, entrega de materiais na UFRGS, Hospital de Clínicas e rotinas que envolvem o Hemopel.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 14/07/2016 as 8:00 horas
Retorno: 14/07/2016 as 18:00 horas
SIS N° 6085/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
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Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 14/07/2016 as 8:00 horas
Retorno: 14/07/2016 as 18:00 horas
SIS N° 6085/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
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Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída:07/07/2016 as 8:00 horas
Retorno: 07/07/2016 as 18:00 horas
SIS N° 6083/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: Oficial Administrativo
Programa do evento/atividade: Servidor fará logística de materiais do Hemocentro de Pelotas, bem como, entrega de materiais na UFRGS, Hospital de Clínicas e rotinas que envolvem o Hemopel.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 07/07/2016 as 8:00 horas
Retorno: 07/07/2016 as 18:00 horas
SIS N° 6083/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>LEANDRO BELTRAO CARRE                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/06/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente Emerson da Rosa Donini (16 anos, paciente com diplasia epastica por encefoaopatia crônica infantil, Processo Judicial n° 055/5.15.0000389-9) e acompanhante, para realização de fisioterapia no Educandário. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 21/06/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 21/06/2016 após consulta
SIS N° 5091/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente Kauã Souza Duarte (09 anos, paciente cadeirante) e acompanhante, para frealização de fisioterapia, terapia ocupacional e hidroginástica no Educandário, e do paciente dalmar Perazzo Gomes (65 anos, paciente transplantado em 12/07/2014, Processo Judicial n° 022/1.14.0003128-0) e acompanhante, para exame no Hospital da Santa Casa. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 24/06/2016 ás 03:30 horas
Retorno: 24/06/2016 após consulta
SIS N° 5131 e 5479/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente Vera Leontina Bastos e silva (59 anos, paciente transplantada renal desde 10/02/2016, altamente imunossuprimida) e acompanhante, para consulta com nefrologista e realização de exames no Hospital da Santa Casa. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 22/06/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 22/06/2016 após consulta
SIS N° 5158/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL

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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente Victória Rippol Cardoso (18 anos) e acompanhante, para realização de exames no Hospital de Clínicas. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 22/06/2016 ás 06:00 horas
Retorno: 22/06/2016 após consulta
SIS N° 5159/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de São Lourenço do Sul
Local de deslocamento: São Lourenço do Sul
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 30/07/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 30/07/2016 ás 16:30 horas
SIS N° 6064/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/06/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Assistente Social
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de São Lourenço do Sul
Local de deslocamento: São Lourenço do Sul
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 30/07/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 30/07/2016 ás 16:30 horas
SIS N° 6064/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: Ass. Social
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de São Lourenço do Sul
Local de deslocamento: São Lourenço do Sul
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 30/07/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 30/07/2016 ás 16:30 horas
SIS N° 6064/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
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BANRISUL
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Função: Enfermeiro
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de São Lourenço do Sul
Local de deslocamento: São Lourenço do Sul
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 30/07/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 30/07/2016 ás 16:30 horas
SIS N° 6064/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: Enfermeiro
Programa do evento/atividade: O servidor irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de São Lourenço do Sul
Local de deslocamento: São Lourenço do Sul
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 30/07/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 30/07/2016 ás 16:30 horas
SIS N° 6064/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
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Função: Téc. Enf.
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de São Lourenço do Sul
Local de deslocamento: São Lourenço do Sul
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 30/07/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 30/07/2016 ás 16:30 horas
SIS N° 6064/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
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Função: Téc. Enf.
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de São Lourenço do Sul
Local de deslocamento: São Lourenço do Sul
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 30/07/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 30/07/2016 ás 16:30 horas
SIS N° 6064/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
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Função: Téc. Enf.
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de São Lourenço do Sul
Local de deslocamento: São Lourenço do Sul
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 30/07/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 30/07/2016 ás 16:30 horas
SIS N° 6064/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E017585/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO/> <VL_EMPENHO> 00000000667,60</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000005,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000667,6000</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/07/21 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Téc. Enf.
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de São Lourenço do Sul
Local de deslocamento: São Lourenço do Sul
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 30/07/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 30/07/2016 ás 16:30 horas
SIS N° 6064/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CARLA VALERIA DO NASCIMENTO                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/06/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E017588/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - PGTO RENATO SIS N° 5491 E 5877/2016</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente adelino silveira Soares (52 anos, paciente com esclerose multipla, dificuldade na marcha e paraparetra), e acompanhante, para consulta no Hospital de Clínicas, e do paciente joão Luis Rodrigues de Freitas (51 anos, paciente com AVC e paralisia no lado direito) e acompanhante, para consulta no Hospital de Clínicas. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 24/06/2016 ás 09:00 horas
Retorno: 24/06/2016 após consulta
SIS N° 5491 e 5877/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RENATO ECHEVERRIA BORGES                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/06/24 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000098,4700</VALOR_ITEM> <CREDOR>TAIS ARAUJO DA SILVA                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002020</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2020/08/18 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E017589/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS: 8507/2022</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000235,25</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000235,2500</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARCIA DOS SANTOS LAGES                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/06/29 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E017590/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - PGTO FLÁVIO - SIS N° 5461 E 6003/2016</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente José Carlos Leivas dos Santos (74 anos, paciente com amputação de membro inferior e défcit visual) e acompanhante, para realização de fisioterapia na URCAMP, e do paciente Renan Machado de Oliveira (08 anos, paciente guiobascoma, deficiente visual , cadeirante, baixa imunidade) e acompanhante, para entrega de cadeira na URCAMP. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 23/06/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 23/06/2016 após consulta
SIS N° 5461 e 6003/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>FLAVIO RENATO CENTENA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/06/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E017591/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - PGTO ERILDO - SIS N° 5587/2016</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente andré Marcos Borges Botelho (18 anos, paciente com  paralisia cerebral, cadeirante) e acompanhante, para aplicação de toxina botulínica no Hospital de Clínicas. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 20/06/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 20/06/2016 após consulta
SIS N° 5587/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente enilda silveira Soares (56 anos, paciente com dor crônica e paralisia em consequência de cirúrgia na coluna vertebral) e acompanhante para consulta no Hospital São Lucas da PUC. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 21/06/2016 ás 06:00 horas
Retorno: 21/06/2016 após consulta
SIS N° 5824/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente Mariana Hartwuig Perleberg (04 anos, paciente com baixa imunidade) e acompanhante, para consulta e quimioterapia no Hospital de Clínicas. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 20/06/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 20/06/2016 após consulta
SIS N° 5855/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL

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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 20/06/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 20/06/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 5975/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E017599/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS: 8042/2022</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000980,20</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000005,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000980,2000</VALOR_ITEM> <CREDOR>BIANCA MEDEIROS DA SILVEIRA                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/06/29 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E017600/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - PGTO ROSEMERY - SIS N° 6019/2016</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 21/06/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 21/06/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 6019/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 22/06/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 22/06/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 6065/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RUDINEI PEREIRA DA SILVA                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/06/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E017602/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - PGTO ANA SUSI - SIS N° 6006/2016</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Auxiliar de Enfermagem
Função: auxiliar de enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidora irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e cirurgias de catarata no Hospital de Bagé. (Ônibus).
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 23/06/2016 ás 09:00 horas
Retorno: 23/06/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 6006/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANA SUSI DA SILVA BLANKE                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/06/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E017608/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - PGTO RENATO - SIS N° 5952 E 6087/2016</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente Neida Vasconcelos Shwantz (62 anos, paciente cadeirante, amputada de uma das pernas) para consulta na URCAMP, e do paciente Leonardo Soares Lindemann (17 anos, paciente cadeirante com esclerose na coluna lombar) e acompanhante, para prove de cadeira de rodas na URCAMP. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 12/06/2016 ás 06:00 horas
Retorno: 23/06/2016 após consulta
SIS N° 5952 e 6087/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RENATO ECHEVERRIA BORGES                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/06/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E017609/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - PGTO ERILDO - SIS N° 5875 E 6055/2016</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente Enilda Silveira Soares (56 anos, dor crônica e paralisia em consequencia de cirurgia na coluna vertebral) e acompanhante, para consulta na URCAMP, e do paciente kelvin Porto de Oliveira (21 anos, paciente com paralisia cerebral, cadeirante) e acompanhante para revisão na Clínica Mathilde Fayad. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 23/06/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 23/06/2016 após consulta
SIS N° 5875 e 6055/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ERILDO TANHOTE CORREA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/06/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E017610/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - PGTO RODINEI - SIS N° 5865/2016</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000170,84</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente Andréia Moreira Souza (35 anos, paciente de cirurgia bariátrica, Processo Judicial ° 022/1.10.0020075-0) e acompanhante, para consulta com psicológa e realização de exames laboratoriais no Hospital de Santo Ângelo. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Santo Ângelo
Número de diárias: 01 (uma) Pernoite
Saída: 24/06/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 25/06/2016 após 15:00 horas
SIS N° 5865/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente Henry Duarte Neujahr e sua mãe andressa Duarte, que está com alta Hospitalar do Hospital Banco de Olhos. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 17/06/2016 ás 00:30 horas
Retorno: 17/06/2016 08:30 horas
SIS N° 5990/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOSE ANTONIO DE REZENDE MALHEIRO                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/06/17 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente Everton Bilhalva Rojan e acompanhante, para consulta com o Dr. andré Luis Fernandes Palmini ao encerrar o expediente de atendimento ambulatorial no Hospital São Lucas da PUC. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 20/06/2016 ás 12:00 horas
Retorno: 20/06/2016 após consulta
SIS N° 5972/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente Sandra Marisa Silveira Freitas que está com Alta Hospitalar do Hospital Mãe de Deus. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Canoas
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 18/06/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 18/06/2016 às 17:00 horas
SIS N° 6071/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente Maria Eduarda Bengua, que se encontra com Alta Hospitalar da Unidade de Oncologia Pediátrica do Hospital de Clínicas. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 21/06/2016 ás 18:00 horas
Retorno: 21/06/2016 às 03:00 horas
SIS N° 6079/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 24/06/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 24/06/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 6164/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 23/06/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 23/06/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 6108/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 23/06/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 23/06/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 6107/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O Servidor irá trasnsportar a Gerente de regulação Suelen Arduin que irá participar de reunião do COSEMS-SUL às 08:00 horas e CIR às 14:00 horas no município de Canguçu. (Carro)
Local de deslocamento: Canguço
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 24/06/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 24/06/2016 após 17:00 horas
SIS N° 6168/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Gerente de regulação
Programa do evento/atividade: A Gerente de Regulação da SMS Suelen Arduin irá participar de reunião da COSEMS-SUL às 08:00 horas e reunião da CIR às 14:00 horas, no município de Canguçu. (Carro)
Local de deslocamento: Canguçu
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 24/06/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 24/06/2016 após 17:00 horas
SIS N° 6130/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente Isadora Leite Blanco, que está com Alta Hospitalar da Unidade de Oncologia Pediátrica do Hospital de Clínicas. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 23/06/2016 ás 16:00 horas
Retorno: 23/06/2016 após liberação da paciente
SIS N° 6169/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E017685/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - PGTO ERILDO - SIS N° 6204/2016</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente Rosa Maria de castro Carapeços que irá realizar cirurgia de retina no Hospital Vila Nova, e do paciente Nei Roberto Bitencourt Ortiz que irá realizar cirurgia de retina no Hospital Vila Nova. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 24/06/2016 ás 15:30 horas
Retorno: 24/06/2016 às 23:30 horas
SIS N° 6204/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente Bryan Kruger Castro, e acompanhante, e da paciente Mariana Hartwuig Perlenberg, e acompanhante, que estão com Alta Hospitalar do Hospital de Clínicas. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 22/06/2016 ás 10:00 horas
Retorno: 22/06/2016 às 20:00 horas
SIS N° 6161/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
C/C: 36.851-2
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E017700/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - PGTO ERILDO - SIS N° 5715/2016</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente Giovana Maciel Lacerda (12 anos, paciente realizou transplante de bexiga, cadeirante) e acompanhante, para consulta no Hospital Santo Antônio. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 27/06/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 27/06/2016 após consulta
SIS N° 5715/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente Rafaela Berneira Marins (35 anos, paciente com obesidade mórbida, Processo Judicial n° 022/1.11.0015251-0) e acompanhante, para consulta no Hospital Universitário de Canoas, e da paciente Sandra Marisa silveira Freitas (62 anos, paciente de cirurgia bariátrica, Processo Judicial n° 022/1.12.0005940-7) e acompanhante, para retirada de pontos no Hospital da ULBRA em Canoas. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Canoas
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 27/06/2016 ás 02:30 horas
Retorno: 27/06/2016 após consulta
SIS N° 5969/2016 e 6018/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E017702/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - PGTO GILVAN - SIS N° 6146/2016</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Técnico de enfermagem
Função: Técnico de enfermagem
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente Jhulirrany Vinholes Borges (10meses, paciente com apnéia e necessita de oxignioterapia) e acompanhante, para consulta no Hospital de Clínicas. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Ambulância)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 27/06/2016 ás 09:00 horas
Retorno: 27/06/2016 às 20:00 horas
SIS N° 6146/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>GILVAN GEORGE BERCOT                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/06/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E017703/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - PGTO VALDECI - SIS N° 6146/2016</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Condutor
Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente Jhulirrany Vinholes Borges (10meses, paciente com apnéia e necessita de oxignioterapia) e acompanhante, para consulta no Hospital de Clínicas. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Ambulância)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 27/06/2016 ás 09:00 horas
Retorno: 27/06/2016 às 20:00 horas
SIS N° 6146/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente Matheus Mortagua Santos, e acompanhante, que está com Alta hospitalar do Hospital Santo Antônio. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 25/06/2016 ás 06:00 horas
Retorno: 25/06/2016 às 14:00 horas
SIS N° 6207/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E017705/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - PGTO ROSEMERY - SIS N° 6209/2016</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 27/06/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 27/06/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 6209/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente Francisco Cedenir Ugoski (60 anos, paciente cadeirante, amputado dos dois pés e problemas visuais) e acompanhante, para consulta com oftalmo no Hospital da Santa Casa, e da paciente Maria Eduarda Bengua Vieira (16 anos, paciente em tratamento quimioterápico) e acompanhante, para consulta no Hospital de Clínicas. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 28/06/2016 ás 03:30 horas
Retorno: 28/06/2016 após consulta
SIS N° 5590/2016 e 6188/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Gerente Distrital
Programa do evento/atividade: O Servidor irá representar a Secretaria Municipal de Saúde na XV Plenária dos Conselhos Municipais de Saúde - RS, que acontecerá no município de Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 30/06/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 30/06/2016 às 18:00 horas
SIS N° 6223/2016

VERBA: Prevenindo a Atenção Básica
FONTE: 4510
C/C: 36.849-0
BANCO DO BRASIL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente José Carlos Leivas dos Santos (74 anos, paciente com amputação de membro inferior e déficti visual) e acompanhante para realização de fisioterapia na URCAMP e da paciente Jéssica Josiane bombril Borges (24 anos, paciente cadeirante) e acompanhante para realização de fisioterapia na URCAMP. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 28/06/2016 ás 06:20 horas
Retorno: 28/06/2016 após fisioterapia
SIS N° 5462/2016 e 5964/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente Dalmar Perazzo Gomes (65 anos, paciente transplantado em 12/07/2014, Processo Judicial n° 022/1.14.0003128-0) e acompanhante, para consulta no Hospital da Santa Casa e do paciente Escley Frota Rodrigues (08 anos, paciente com leucemia linfoblástica aguda) e acompanhante, para realização de exames e quimioterapia integral no Hospital Conceição. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 29/06/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 29/06/2016 após consulta
SIS N° 5480/2016 e 5919/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente Odete Weber (63 anos, paciente portadora de IRC) e acompanhante, para realização de exames no Hospital de Clínicas. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 27/06/2016 ás 06:00 horas
Retorno: 27/06/2016 às 15:00 horas
SIS N° 5348/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 29/06/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 29/06/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 6359/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 28/06/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 28/06/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 2605/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E017873/2020        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>sms sis 8967</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000098,47</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000098,4700</VALOR_ITEM> <CREDOR>LEANDRO BELTRAO CARRE                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002020</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2020/08/26 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E017878/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - PGTO ERILDO - SIS N° 5094/2016</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente Emerson da Rosa Donini (16 anos, paciente com diplasia epastica por encefalopatia cronica infantil, Processo Judicial n° 022/5.15.0000389-9) e acompanhante, para realização de fisioterapia no Educandário. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 28/06/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 28/06/2016 após término
SIS N° 5094/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ERILDO TANHOTE CORREA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/06/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E017879/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - PGTO ANA SUSI - SIS N° 6310/2016</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Auxiliar de Enfermagem
Função: Auxiliar de enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidora irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e cirurgias no Hospital da Santa Casa. (Ônibus).
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 30/06/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 30/06/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 6310/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANA SUSI DA SILVA BLANKE                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/06/30 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E017880/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - PGTO JOSÉ - SIS N° 6363/2016</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente João Pedro Pinho de Barros e acompanhante, que está com Alta Hospitalar do Setor de Oncologia do Hospital de Clínicas. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 27/06/2016 ás 19:00 horas
Retorno: 28/06/2016 às 03:00 horas
SIS N° 6363/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOSE ANTONIO DE REZENDE MALHEIRO                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/06/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E017881/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - PGTO ALEXANDRE - SIS N° 6208/2016</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Condutor
Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte dos pacientes Rosa Maria de castro Carapeços, e acompanhante, Nei Roberto Bitencourt Ortiz, e acompanhante que estão com Alta Hospitalar da Associação Hospitalar Vila Nova e do paciente Henrique Malheiro Lopes, e acompanhante, que está com Alta Hospitalar do Hospital de Clínicas.Pacientes SUS em TFD. (VIR).
Local de deslocamento: Porto alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 24/06/2016 ás 19:00 horas
Retorno: 25/06/2016 ás 04:00 horas
SIS N° 6208/2016

VERBA: SOS - SAMU Regional
FONTE: 4170
C/C 04.125.397.0-4
BANRISUL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE SILVA DA SILVA                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/06/24 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E017882/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - PGTO RODRIGO - SIS N° 6042/2016</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Oficial Administrativo
Função: Oficial Administrativo
Programa do evento/atividade: Servidor irá participar  de reunião, no Centro administrativo Fernando Ferrari (CAFF), que abordará o tema "Licenciamento Sanitário para Microempresas, Empresas de Pequeno Porte, conforme convite e programação em anexo. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 23/06/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 23/06/2016 após término
SIS N° 6042/2016

VERBA: Educação Sanitária em Saúde
FONTE: 4760
C/C: 24.040-0
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RODRIGO OTAVIO MENDONCA DA SILVA                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/06/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E017883/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - PGTO RENATO - SIS N° 5341/2016</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente Luan Gustavo Lima da silva (18 anos, paciente com neoplasia maligna dos ossos e cartilagens, Processo Judicial n° 022/5.13.0001233-9) e acompanhante, para consulta e realização de exames no Hospital de Clínicas. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 30/06/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 30/06/2016 após consulta
SIS N° 5341/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RENATO ECHEVERRIA BORGES                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/06/30 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E017884/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - PGTO ROSEMERY - SIS N° 6462/2016</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 30/06/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 30/06/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 6462/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente Maria Otília Barros Antunez (67 anos, paciente transplantada renal em 15/03/2016) para consulta com nefrologista no Hospital de Clínicas e da paciente Mariana Hertwio Perleberg (04 anos, paciente com baixa imunidade) e acompanhante, para consulta no Hospital de Clínicas. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 30/06/2016 ás 03:20 horas
Retorno: 30/06/2016 após consulta
SIS N° 6190/2016 e 6248/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O servidor irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 27/07/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 27/07/2016 ás 16:30 horas
SIS N° 6063/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/06/30 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Assistente Social
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 27/07/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 27/07/2016 ás 16:30 horas
SIS N° 6063/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CINTIA DIAS DA CUNHA SILVEIRA                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/06/30 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Assistente Social
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 27/07/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 27/07/2016 ás 16:30 horas
SIS N° 6063/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 27/07/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 27/07/2016 ás 16:30 horas
SIS N° 6063/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>OLIVIA WYSE FARIA                                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/06/30 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 27/07/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 27/07/2016 ás 16:30 horas
SIS N° 6063/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: Téc. Enf
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 27/07/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 27/07/2016 ás 16:30 horas
SIS N° 6063/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E017908/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>6063.7</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Aux. Enf
Função: Aux. Enf
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 27/07/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 27/07/2016 ás 16:30 horas
SIS N° 6063/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Téc. Enf.
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 27/07/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 27/07/2016 ás 16:30 horas
SIS N° 6063/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Of. Administrativo
Programa do evento/atividade: O servidor irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 27/07/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 27/07/2016 ás 16:30 horas
SIS N° 6063/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O servidor irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 20/07/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 20/07/2016 ás 16:30 horas
SIS N° 6061/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E017912/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>6061.2</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Ass. Social
Função: Ass. Social
Programa do evento/atividade: O servidor irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 20/07/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 20/07/2016 ás 16:30 horas
SIS N° 6061/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: Ass. Social
Programa do evento/atividade: O servidor irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 20/07/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 20/07/2016 ás 16:30 horas
SIS N° 6061/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E017915/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>6061.4</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Enfermeira
Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: O servidor irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 20/07/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 20/07/2016 ás 16:30 horas
SIS N° 6061/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E017916/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>6061.5</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Enfermeira
Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 20/07/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 20/07/2016 ás 16:30 horas
SIS N° 6061/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL

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Função: Téc. Enfermagem
Programa do evento/atividade: O servidor irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 20/07/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 20/07/2016 ás 16:30 horas
SIS N° 6061/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: Téc. Enfermagem
Programa do evento/atividade: O servidor irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 20/07/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 20/07/2016 ás 16:30 horas
SIS N° 6061/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>GISELE TIMM BONOW GRECCO                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/06/30 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E017919/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>6061.8</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000000,00</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Téc. Enfermagem
Função: Téc. Enfermagem
Programa do evento/atividade: O servidor irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 20/07/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 20/07/2016 ás 16:30 horas
SIS N° 6061/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O servidor irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Dom Pedrito
Local de deslocamento: Dom Pedrito
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 15/07/2016 ás 18:00 horas
Retorno: 16/07/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 6059/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Ass. Social
Programa do evento/atividade: O servidor irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Dom Pedrito
Local de deslocamento: Dom Pedrito
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 15/07/2016 ás 18:00 horas
Retorno: 16/07/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 6059/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Ass. Social
Programa do evento/atividade: O servidor irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Dom Pedrito
Local de deslocamento: Dom Pedrito
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 15/07/2016 ás 18:00 horas
Retorno: 16/07/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 6059/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: O servidor irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Dom Pedrito
Local de deslocamento: Dom Pedrito
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 15/07/2016 ás 18:00 horas
Retorno: 16/07/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 6059/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: O servidor irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Dom Pedrito
Local de deslocamento: Dom Pedrito
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 15/07/2016 ás 18:00 horas
Retorno: 16/07/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 6059/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL

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Função: Aux. Enf
Programa do evento/atividade: O servidor irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Dom Pedrito
Local de deslocamento: Dom Pedrito
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 15/07/2016 ás 18:00 horas
Retorno: 16/07/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 6059/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: Aux. Enf
Programa do evento/atividade: O servidor irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Dom Pedrito
Local de deslocamento: Dom Pedrito
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 15/07/2016 ás 18:00 horas
Retorno: 16/07/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 6059/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL

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Função: Téc. Enf
Programa do evento/atividade: O servidor irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Dom Pedrito
Local de deslocamento: Dom Pedrito
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 15/07/2016 ás 18:00 horas
Retorno: 16/07/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 6059/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Téc. Enf
Programa do evento/atividade: O servidor irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Dom Pedrito
Local de deslocamento: Dom Pedrito
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 15/07/2016 ás 18:00 horas
Retorno: 16/07/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 6059/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: Oficial Administrativo
Programa do evento/atividade: O servidor irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Dom Pedrito
Local de deslocamento: Dom Pedrito
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 15/07/2016 ás 18:00 horas
Retorno: 16/07/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 6059/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O servidor irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 06/07/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 06/07/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 6058/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/06/30 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Ass. Social
Programa do evento/atividade: O servidor irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 06/07/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 06/07/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 6058/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
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Função: Ass. Social
Programa do evento/atividade: O servidor irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 06/07/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 06/07/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 6058/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E017968/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>6058.4</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Enfermeira
Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: O servidor irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 06/07/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 06/07/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 6058/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Téc. Enf.
Programa do evento/atividade: O servidor irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 06/07/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 06/07/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 6058/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
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Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: O servidor irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 06/07/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 06/07/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 6058/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Téc. Enf.
Programa do evento/atividade: O servidor irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 06/07/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 06/07/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 6058/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Aux. Enf.
Programa do evento/atividade: O servidor irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 06/07/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 06/07/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 6058/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E018028/2026        </NUM_EMPENHO> <RESUMO/> <VL_EMPENHO> 00000001443,38</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000288,6800</VALOR_ITEM> <CREDOR>GIZELI IBEIRO GODINHO                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002026</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2026/07/09 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000098,4700</VALOR_ITEM> <CREDOR>TAIS ARAUJO DA SILVA                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002020</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2020/08/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E018035/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - JOSÉ - SIS N° 6549/2016</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 01/07/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 01/07/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 6549/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente Gládis Moreira Crizel, e acompanhante, que está com Alta Hospitalar do Hospital São Lucas da PUC. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Portom Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 30.06/2016 ás 19:00 horas
Retorno: 01/07/2016 03:00 horas
SIS N° 6584/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>VANDERLEI ESPINDOLA DA SILVA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/06/30 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E018036/2020        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS SIS 9110</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000098,47</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000098,4700</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002020</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2020/08/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E018037/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - PGTO GILVAN - SIS N° 6535/2016</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Técnico de enfermagem
Função: Técnico de enfermagem
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente Nathaniely Corrêa de Melo do Pronto Socorro Municipal de Pelotas para o HPS de Porto Alegre, pacienteS SUS em TFD. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 29/06/2016 ás 23:00 horas
Retorno: 30/06/2016 ás 11:00 horas
SIS N° 6535/2016

VERBA: SOS - SAMU Regional
FONTE: 4170
C/C 04.125.397.0-4
BANRISUL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>GILVAN GEORGE BERCOT                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/06/29 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E018038/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - PGTO DARCI - SIS N° 6535/2016</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Condutor
Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente Nathaniely Corrêa de Melo do Pronto Socorro Municipal de Pelotas para o HPS de Porto Alegre, pacienteS SUS em TFD. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 29/06/2016 ás 23:00 horas
Retorno: 30/06/2016 ás 11:00 horas
SIS N° 6535/2016

VERBA: SOS - SAMU Regional
FONTE: 4170
C/C 04.125.397.0-4
BANRISUL
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Função: Médica
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída:13/07/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 13/07/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 6348/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROBERTA DE OLIVEIRA BOABAID                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/04 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E018129/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>6232</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente EMERSON DA ROSA DONINI (16 anos, Processo Judicial N° 022/5.15.0003389-9) e acompanhante, para consulta no Educandário em Poa. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento:POA
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 01/07/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 01/07/2016 21h
SIS N° 6232/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente GUIOMARIO DE OLIVEIRA (62 anos) e acompanhante, para consulta no Hospital da PUC, em POA. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: POA
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 01/07/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 01/07/2016 após consulta
SIS N° 6324/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá transportar material biológico do laboratório municipal para o LACEN.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 24/06/2016 ás 6 horas
Retorno: 24/06/2016 ás 19:00 horas
SIS N° 6170/2016

VERBA: DOENÇAS EM FOCO
Fonte: 4710
C/C : 36.852-0
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS DA SILVA NOGUEIRA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/04 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E018134/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>6053</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Valor referente a 1 (uma) diária para levar o servidor (assessor administrativo) RODRIGO SILVA na Reunião ocorrida no dia 23 de junho no Centro Administrativo FernandoFerrari (CAFF), Av. Borges de Medeiros, n.º 1501, Porto Alegre.

SIS:6053/2016
Solic.: Dep. Vig. Sanitária

VERBA: EDUCAÇÃO SANITÁRIA EM SAÚDE
DÉBITO:C/C: 24.040-0 BCO DO BRASIL
FONTE: 4760</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE CASES DA LUZ                                                                                  </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/04 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E018135/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>5935</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Valor referente a 1(uma) diária para a servidora CRISTINA TOLEDO VETROMILA, assistente social, para visita técnica a Secretaria Municipal de Saúde de Caxias do Sul.

Solic.: Dep. de Contrato Serviço de Saúde
SIS:5935/2016

Data:01/07/2016
Saída: 04h
Retorno: 15h

VERBA: GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
DÉBITO:C/C: 36.851-2 BCO DO BRASIL
FONTE: 4590</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CRISTINA TOLEDO VETROMILA                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/04 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E018136/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>5933</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Valor referente a 1(uma) diária para a servidora LUCIENE SMITHS PRIMO, enfermeira, para visita técnica a Secretaria Municipal de Saúde de Caxias do Sul.

Solic.: Dep. de Contrato Serviço de Saúde
SIS:5933/2016

Data:01/07/2016
Saída: 04h
Retorno: 15h

VERBA: GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
DÉBITO:C/C: 36.851-2 BCO DO BRASIL
FONTE: 4590</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>LUCIENE SMITHS PRIMO                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/04 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E018137/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>6031</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Valor referente a 1(uma) diária para o servidor GILBERTO MULLER RADTKE, motorista, para transporte de delegados da XV Plenária Estadual de Conselhos Municipais de Saúde-RS, em Porto Alegre-RS.

Solic.: Conselho Municipal de Saúde
SIS: 6031/2016

Data:30/06/2016
Saída prevista: 05h
Retorno previsto: após encerramento do evento

VERBA: FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL
DÉBITO:C/C: 81.168-8 BCO DO BRASIL
FONTE: 4001</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>GILBERTO MULLER RADTKE                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/04 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 02/06/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 02/06/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 5430/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
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BANCO DO BRASIL
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E018177/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - PGTO RUDINEI - SIS N° 5651/2016</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 06/06/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 08/06/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 5651/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RUDINEI PEREIRA DA SILVA                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/04 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente ERIKA LOY AIRES (15 anos, paciente com paralisia cerebral) e acompanhante, para consulta na URCAMP, em Bagé. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 01/07/2016 as 06h
Retorno: 01/07/2016 após consulta
SIS N° 6517/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E018182/2020        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS SIS 9352</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000098,47</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000098,4700</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002020</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2020/08/31 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente KAUA SOUZA DUARTE (9 anos, paciente cadeirante) e acompanhante, para consulta no Educandario de Poa. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: POA
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 01/07/2016 as 3h
Retorno: 01/07/2016 após procedimentos
SIS N° 6258/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>EDVALDO DOS SANTOS DA GAMA                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/04 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E018184/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>6353</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000170,84</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente ANDREIA MOREIRA SOUZA (35 anos, paciente com pós operat. bariatrico, Processo Judicial N° 022/1.10.0020075-0) e acompanhante, para consulta no Hospital de Santo Angelo. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Santo Angelo
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 30/06/2016 as 17h
Retorno: 01/07/2016 23h
SIS N° 6353/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000170,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ERILDO TANHOTE CORREA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/04 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E018184/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS: 6768/2023</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000118,66</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000118,6600</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROGER DUARTE DUARTE                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/06/21 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Cargo: Motorista
Função: Motorista

Transportar os servidores da Vigilância Sanitária na Reunião que ocorrerá no próximo dia 07 de julho no Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF), Av. Borges de Medeiros, n.º 1501, Porto Alegre.
 

Número de Diárias: 1(uma)
Horário de Partida do Servidor: 05h
Horário de Retorno do Servidor: 18h

Solic.:Dep. Vig. Sanitária
SIS:6581/2016

VERBA: EDUCAÇÃO SANITÁRIA EM SAÚDE
DÉBITO:C/C: 24.040-0 BCO DO BRASIL
FONTE: 4760
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE CASES DA LUZ                                                                                  </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/04 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá transportar material biológico do laboratório municipal para o laboratório da LACEN em POA
Local de deslocamento:POA
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 01/07/2016 as 6 horas
Retorno: 01/07/2016 as 19h
SIS N° 6533/2016

VERBA: DOENÇAS EM FOCO
Fonte: 4710
C/C : 36.852-0
BANCO DO BRASIL
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E018207/2026        </NUM_EMPENHO> <RESUMO/> <VL_EMPENHO> 00000000138,56</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000138,5600</VALOR_ITEM> <CREDOR>BIANCA POZZA DOS SANTOS                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002026</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2026/07/13 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E018208/2026        </NUM_EMPENHO> <RESUMO/> <VL_EMPENHO> 00000000138,56</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000138,5600</VALOR_ITEM> <CREDOR>RAQUEL ZIEMANN CAMPOS                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002026</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2026/07/13 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente YSTEVAN RUBIRA MOURA DOS SANTOS que encontra-se em alta hospitalar no hospital de Estrela. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Estrela-RS
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 02/07/2016 as 06:00 horas
Retorno: 02/07/2016 15h
SIS N° 6643/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 04/07/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 04/07/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 6637/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E018214/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>6407</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente EDUARDO COLVARA DA SILVA (46 anos, paciente com tuberculose) , para consulta no Sanatório Partenon, em Poa. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: POA
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 04.07/16 ás 08:00 horas
Retorno: 04/07/2016 após consulta
SIS N° 6407/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E018214/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS: 6759/2023</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000118,66</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000118,6600</VALOR_ITEM> <CREDOR>CARLA CONCEICAO CARDOSO DA SILVA                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/06/21 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E018217/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>6333</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente DIEL WEIZEMANN PERES (28 anos, paciente tranplantado) e acompanhante, para consulta no Hospital Beneficiência Portuguesa de POA. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: POA
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 04/07/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 04/07/2016 após consulta
SIS N° 6333/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E018218/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>6270</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente ENILDA SILVEIRA SOARES (56 anos) e acompanhante, para consulta no Hospital São Lucas PUC. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: POA
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 03/07/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 03/07/2016 após consulta
SIS N° 6270/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
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Local de deslocamento: POA
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 04/07/2016 ás 09:00 horas
Retorno: 04/07/2016 após consulta
SIS N° 6274/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
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BANCO DO BRASIL
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Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente CLARA DELOA DOS SANTOS PORCIÚNCULA (53 anos) e acompanhante, para consulta no Hospital de Clínicas em POA. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (ambulância)
Local de deslocamento: POA
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 04/07/2016 ás 09:00 horas
Retorno: 04/07/2016 após consulta
SIS N° 6274/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Cargo: Méd. Veterinário
Função: Méd. Veterinário
Servidor irá participar da Reunião/Encontro junto ao Grupo de Trabalho do Comitê Temático Desoneração e Desburocratização e da implantação/consolidação da REDESIMPLES no Município de Pelotas.  Esta reunião dará continuidade aos trabalhos sobre o tema Licenciamento Sanitário para Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Reclassificação de Grau de Risco do Setor Regulado que ocorrerá no Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF), Av. Borges de Medeiros, n.º1501, Porto Alegre no dia 07 de Julho de 2016.
Local de Deslocamento: POA

Número de Diárias: 1(uma)
Horário de Partida do Servidor: 6h (07/07/2016)
Horário de Retorno do Servidor: 17h (07/07/2016)

SIS:6500/2016
Solic.: Dep. de Vig. Sanitária

VERBA: EDUCAÇÃO SANITÁRIA EM SAÚDE
DÉBITO:C/C: 24.040-0 BCO DO BRASIL
FONTE: 4760
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E019383/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>6500.2</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome:RODRIGO OTAVIO MENDONÇA DA SILVA
Cargo: Chefe do setor administrativo da Vig. Sanitária
Função: Chefe do setor administrativo da Vig. Sanitária
Servidor irá participar da Reunião/Encontro junto ao Grupo de Trabalho do Comitê Temático Desoneração e Desburocratização e da implantação/consolidação da REDESIMPLES no Município de Pelotas.  Esta reunião dará continuidade aos trabalhos sobre o tema Licenciamento Sanitário para Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Reclassificação de Grau de Risco do Setor Regulado que ocorrerá no Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF), Av. Borges de Medeiros, n.º1501, Porto Alegre no dia 07 de Julho de 2016.
Local de Deslocamento: POA

Número de Diárias: 1(uma)
Horário de Partida do Servidor: 6h (07/07/2016)
Horário de Retorno do Servidor: 17h (07/07/2016)

SIS:6500/2016
Solic.: Dep. de Vig. Sanitária

VERBA: EDUCAÇÃO SANITÁRIA EM SAÚDE
DÉBITO:C/C: 24.040-0 BCO DO BRASIL
FONTE: 4760
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RODRIGO OTAVIO MENDONCA DA SILVA                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/05 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E019404/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>6500.3</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Martha Schenatto Monks
Cargo: Nutricionista
Função: Nutricionista

Esta reunião dará continuidade aos trabalhos sobre o tema Licenciamento Sanitário para Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Reclassificação de Grau de Risco do Setor Regulado que ocorrerá no Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF), Av. Borges de Medeiros, n.º
1501, Porto Alegre no dia 07 de Julho de 2016.
Local de Deslocamento: POA
Número de Diárias: 1(uma)
Horário de Partida do Servidor: 5h
Horário de Retorno do Servidor: 18h
SIS:6500/2016
Solic.:Vig. Sanitária

VERBA: EDUCAÇÃO SANITÁRIA EM SAÚDE
DÉBITO:C/C: 24.040-0 BCO DO BRASIL
FONTE: 4760</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARTHA SCHENATTO MONKS                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/06 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E019413/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO/> <VL_EMPENHO> 00000000634,60</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000005,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000634,6000</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/08/29 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E019414/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>6616</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente LUAN GUSTAVO LIMA DA SILVA (18 anos, , Processo Judicial N° 022/5.13.0001233-9) e acompanhante, para consulta no Hospital de Clinicas de POA. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: POA
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 05/07/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 05/07/2016 após consulta
SIS N° 6616/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Téc. Enfermagem
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente CLARA DELOA DOS S. PORCIUNCULA (53 anos, paciente aguardando tranplante de pulmão e coração) e acompanhante, para consulta no Hospital de Clinicas em POA. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (ambulância)
Local de deslocamento: POA
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 05/07/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 05/07/2016 19h
SIS N° 6275/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E019418/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>6275.2</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Condutor
Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente CLARA DELOA DOS S. PORCIUNCULA (53 anos, paciente aguardando tranplante de pulmão e coração) e acompanhante, para consulta no Hospital de Clinicas em POA. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (ambulância)
Local de deslocamento: POA
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 05/07/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 05/07/2016 19h
SIS N° 6275/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>VALDECI HESS GONCALVES                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/06 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E019420/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>6250</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente LAZARO DA SILVA CALÇADA (12 anos, paciente com paralisia cerebral e cadeirante) e acompanhante, para consulta no Hospital Santo Antônio. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: POA
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 05/07/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 05/07/2016 após consulta
SIS N° 6250/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>EDVALDO DOS SANTOS DA GAMA                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/06 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E019425/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>6235</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente EMERSON DA ROSA DONINI (16 anos, Processo Judicial N° 022/1.15.0000389-9) e acompanhante, para consulta no Educandário em POA. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: POA
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 05/07/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 05/07/2016 após consulta
SIS N° 6235/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>SERGIO RENATO HELLWIG                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/06 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E019427/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>6295</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente BRYAN KRUGER CASTRO (3 anos, paciente com leocemia) e acompanhante, para consulta no Hospital de Clinicas em POA. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: POA
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 05/07/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 05/07/2016 após consulta
SIS N° 6295/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RODINEI PELUFFE DE OLIVEIRA                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/06 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E019428/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>6692</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo:Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O servidor irá conduzir equipe que participará de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 06/07/2016 as 6:00 horas
Retorno: 06/07/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 6692/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS DA SILVA NOGUEIRA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/06 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E019429/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>6687.</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000000,00</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: CARMEN SILVA PALOMBINI
Cargo: MÉDICA
Função: MÉDICA

Participação da servidora do I Fórum sobre Tuberculose no Auditório do Cremers - Rua Bernardo Pires, 415 no dia 08/07/2016 às 09h em Porto Alegre/RS.
Local de Deslocamento: POA

Número de Diárias: 01(uma)
Horário de Partida do Servidor: 05h
Horário de Retorno do Servidor: 18h

Solic.: Diretoria de Ações em Saúde
SIS:6687/2016

VERBA: PREVININDO A ATENÇÃO BÁSICA
DÉBITO: C/C:36.849-0 BCO DO BRASIL
FONTE: 4510
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Cargo: Ass. Social
Função: Ass. Social

Participação da servidora do I Fórum sobre Tuberculose no Auditório do Cremers - Rua Bernardo Pires, 415 no dia 08/07/2016 às 09h em Porto Alegre/RS.
Local de Deslocamento: POA

Número de Diárias: 01(uma)
Horário de Partida do Servidor: 05h
Horário de Retorno do Servidor: 18h

Solic.: Diretoria de Ações em Saúde
SIS:6687/2016

VERBA: PREVININDO A ATENÇÃO BÁSICA
DÉBITO: C/C:36.849-0 BCO DO BRASIL
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Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente NATHANIELY CORREA DE MELLO em alta hospitalar do HPS de POA, paciente SUS em TFD. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: POA
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 02/07/2016 ás 13:30 hs
Retorno: 02/07/2016 ás 20:30 hs
SIS N° 6678/2016

VERBA: SOS - SAMU Regional
Fonte: 4170
C/C 04.125.397.0-4
BANRISUL
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Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente LAVINIA DA COSTA do PSP para a ala de queimados da SANTA CASA de Rio Grande paciente SUS em TFD. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Rio GrAnde
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 04/07/2016 ás 13h
Retorno: 04/07/2016 ás 17h
SIS N° 6678/2016

VERBA: SOS - SAMU Regional
Fonte: 4170
C/C 04.125.397.0-4
BANRISUL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente MARIA EDUARDA VIEIRA (16 anos, paciente em tratamento quimioterapico) e acompanhante, para consulta no Hospital de Clinicas em POA. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: POA
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 06/07/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 06/07/2016 após consulta
SIS N° 6672/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 05/7/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 05/7/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 6755/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente MARIA JOANA DUARTE DE MOURA, paciente com alta hospitalar e acompanhante, no Hosp. de Clinicas de POA. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: POA
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 04/07/2016 ás 18 horas
Retorno: 05/07/2016  02 consulta
SIS N° 6707/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 05/07/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 05/07/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 6699/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: AUX. ENFERMAGEM
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: BAGÉ
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 07/07/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 07/07/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 6698/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Cargo: Chefe de departamento Saúde Bucal

Evento:  Congresso das Secretarias Municipais de Saúde 2016 promovido pelo COSEMS/RS, que ocorrerá nos dias 11, 12 e
13 de julho de 2016
Programa do Evento: A experiência "Sorrindo no Ônibus" de Pelotas foi selecionada para apresentação oral na MOSTRA ESTADUAL DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS.
Local de Deslocamento: POA

Número de Pernoites: 2 (duas)
Data Partida do Servidor: 11/07/16
Data de Retorno do Servidor: 13/07/16
SIS:6688/2016
Solic.: Setor de Saúde Bucal

VERBA: PREVININDO NA ATENÇÃO BÁSICA
DÉBITO: C/C: 36.850-4 BCO DO BRASIL
FONTE: 4930</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000002,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000341,6800</VALOR_ITEM> <CREDOR>LEANDRO LEITZKE THUROW                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/07 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E019616/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>6855</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 08/07/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 08/07/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 6855/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: BAGÉ
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 07/07/2016 ás 04:00 horas
Retorno:07/07/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 6821/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 7/7/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 7/7/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 6814/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E019619/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>6813</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente GLADIMIR ANDRADE BRUM (75 anos, paciente com mal de parkinson, Processo Judicial N° 022/1.15.0016209-2) e acompanhante, para consulta no Hospital Clinicas, em POA. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: POA
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 07/07/2016 as 09:00 horas
Retorno: 07/07/2016 após consulta
SIS N° 6813/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RODINEI PELUFFE DE OLIVEIRA                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/07 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E019620/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>6663/6546</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente JOSE CARLOS LEIVAS DOS SANTOS (74 anos) e acompanhante, para consulta na Urcamp/Bagé. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 07/07/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 07/07/2016 após consulta
SIS N° 6663/2016; 6546/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E019621/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>6423</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente ALESSANDRA PULS (38 anos) e acompanhante, para consulta no Hospital São Lucas PUC-POA. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: POA
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 08/07/2016 ás 12:00 horas
Retorno: 08/07/2016 após consulta
SIS N° 6423/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOSE ANTONIO DE REZENDE MALHEIRO                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/07 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente ENILDA SILVEIRA SOARES (56 anos) e acompanhante, para consulta no Hospital Conceição e Santa Casa em POA. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: POA
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 07/07/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 07/07/2016 após consulta
SIS N° 6272/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>EDVALDO DOS SANTOS DA GAMA                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/07 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente KAUA SOUZA DUARTE  e  RUTE REGINA CRUZ LIMA e acompanhante, para consulta no EDUCANDARIO e Hosp. São Lucas, respectivamente. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento:POA
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 08/07/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 08/07/2016 após consultas
SIS N° 6259/2016;6289/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Tec. Enf.
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente JHULIRRANY VINHOLES BORGES(11meses, pacientenecessita oxigenioterapia (apneias)) e acompanhante, para consulta no Hospital Clinicas em, POA Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (ambulancia)
Local de deslocamento: Poa
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 07/07/2016 ss 9 horas
Retorno: 07/07/2016 as 21h
SIS N° 6432/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E019626/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>6432.2</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000000,00</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo:Condutor
Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente JHULIRRANY VINHOLES BORGES(11meses, pacientenecessita oxigenioterapia (apneias)) e acompanhante, para consulta no Hospital Clinicas em, POA Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (ambulância)
Local de deslocamento: Poa
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 07/07/2016 ss 9 horas
Retorno: 07/07/2016 as 21h
SIS N° 6432/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E019649/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO/> <VL_EMPENHO> 00000000500,72</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000333,8100</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOSE RICARDO WURDIG FONSECA                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/08/06 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E019686/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>6909</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 11/07/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 11/07/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 6909/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 11/07/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 11/07/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 6908/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>LELIO RIBEIRO DE LIMA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/11 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E019690/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>6859</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá transportar material biológico do laboratório municipal para o laboratório da LACEN, em POA
Local de deslocamento: POA
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 08/07/2016 ás 7 horas
Retorno: 08/07/2016 ás 19 horas
SIS N° 6859/2016

VERBA: Doenças em Foco
Fonte: 4710
C/C : 36.852-0
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARCOS PAULO DUARTE FERREIRA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/11 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte dos pacientes ESCLEY FROTA RODRIGUES e  MARIANA HARTWIG PERLEBERG e acompanhante, para consulta no Hospital Conceição e Clinicas,POA, respectivamente. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: POA
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 11/07/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 11/07/2016 após consulta
SIS N°6671/2016 e 6665/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RODINEI PELUFFE DE OLIVEIRA                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/11 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte dos pacientes ARTHUR BARBOZA VERGARA e VICTORIA RIPPOL CARDOSO e acompanhantes, para consulta no Hospital de Clinicas, em POA. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: POA
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 11/07/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 11/07/2016 após consulta
SIS N° 6509/2016 e 6351/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ERILDO TANHOTE CORREA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/11 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E019693/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>6266</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000170,84</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente CARLOS EDUARDO GONÇALVES SILVEIRA (34 anos, paciente com cir. bariátrica, Processo Judicial N° 022/1.13.0012468-5) e acompanhante, para consulta no Hospital de Santo Angelo. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Santo Angelo
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 08/07/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 09/07/2016 15h
SIS N° 6266/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000170,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>VANDERLEI ESPINDOLA DA SILVA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/11 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E019695/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>6236</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente EMERSON DA ROSA DONINI (16 anos, paciente com dilapesia, Processo Judicial N° 022/5.15.0000389-9) e acompanhante, para consulta no Educandario em Poa. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: POA
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 08/07/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 08/07/2016 após consulta
SIS N° 6236/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>SERGIO RENATO HELLWIG                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/11 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E019696/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>6865</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000000,00</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Condutor
Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente ANDRESSA PINHEIRO LACERDA e acompanhante, para consulta no Hospital Santa Casa em POA. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (ambulância)
Local de deslocamento: POA
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 08/07/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 08/07/2016 15h
SIS N° 6865/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente EMERSON DA ROSA DONINI (34 anos, paciente com obesidade mórbida, Processo Judicial N° 022/5.15.0000389-9) e acompanhante, para consulta no Educandario em POA. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (ambulância)
Local de deslocamento: POA
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 12/07/2016 as 8 horas
Retorno: 12/07/2016 21h
SIS N° 6237/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 12/07/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 12/07/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 6942/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOSE ANTONIO DE REZENDE MALHEIRO                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/13 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente JOANA DUARTE DE MOURA (61 anos) e acompanhante, para consulta no Hospital Clinicas, em POA. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: POA
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 12/07/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 12/07/2016 após consulta
SIS N° 6892/2016; 6804/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ERILDO TANHOTE CORREA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/13 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função:Téc. Segurança do Trabalho
Programa do evento/atividade: Servidor irá participar de reunião da Cist Estadual e da Reunião do Conselho Gestor Estadual.
Local de deslocamento: POA
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 12/07/2015 ás 08:00 horas
Retorno: 13/07/2015 ás 19:00 horas
SIS N° 5810/2015

VERBA: Planejando a Saúde do Trabalhador (CEREST)
Fonte: 4210
C/C: 04.125.410.0-8
BANRISUL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá participar de reunião da Cist Estadual e da Reunião do Conselho Gestor Estadual.
Local de deslocamento: POA
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 12/07/2015 ás 08:00 horas
Retorno: 13/07/2015 ás 19:00 horas
SIS N° 5810/2015

VERBA: Planejando a Saúde do Trabalhador (CEREST)
Fonte: 4210
C/C: 04.125.410.0-8
BANRISUL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000170,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS SALDANHA DO NASCIMENTO                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/13 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente JHULIRRANY VINHOLES BRAGA (11 MESES, paciente com apneia) e acompanhante, para consulta no Hospital de Clinicas em POA. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (ambulância)
Local de deslocamento: POA
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 12/07/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 12/07/2016 após consulta
SIS N° 6790/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>SERGIO RENATO HELLWIG                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/13 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Téc. Enf.
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente JHULIRRANY VINHOLES BRAGA (11 MESES, paciente com apneia) e acompanhante, para consulta no Hospital de Clinicas em POA. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (ambulância)
Local de deslocamento: POA
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 12/07/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 12/07/2016 após consulta
SIS N° 6790/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>GIULIANO PERDOMO BENTO                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/13 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E019862/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>6277</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Téc. Enf.
Função: Téc Enf.
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente CLARA DELOA DOS SANTOS PORCIUNCULA, 53 ANOS, e acompanhante, para consulta no Hospital de Clinicas em POA. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (ambulância)
Local de deslocamento: POA
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 12/07/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 12/07/2016 após consulta
SIS N° 6277/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>GILVAN GEORGE BERCOT                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/13 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E019864/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>6277.2</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Condutor
Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente CLARA DELOA DOS SANTOS PORCIUNCULA (53 ANOS) e acompanhante, para consulta no Hospital de Clinicas em POA. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (ambulância)
Local de deslocamento: POA
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 12/07/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 12/07/2016 após consulta
SIS N° 6277/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE SILVA DA SILVA                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/13 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Aux. Enf.
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 14/07/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 14/07/2016 16h
SIS N° 6968/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANA SUSI DA SILVA BLANKE                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/13 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E019869/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>6968.2</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Aux. Enf.
Função: Aux. Enf.
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 15/07/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 15/07/2016 16h
SIS N° 6968/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANA SUSI DA SILVA BLANKE                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/13 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Aux. Enf.
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 16/07/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 16/07/2016 16h
SIS N° 6968/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Aux. Enf.
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 17/07/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 17/07/2016 16h
SIS N° 6968/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANA SUSI DA SILVA BLANKE                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/13 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E019872/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>6963</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: CARLOS ROBERTO PINTO DE SOUZA
Cargo: MOTORISTA
Função: MOTORISTA

Transportar a Sec. de Saúde Arita Bergmann, ao Congresso do COSEMS - POA-RS  (12/07/2016)
Local de Deslocamento: POA

Número de Diárias: 1(uma)
Horário de Partida do Servidor: 7h
Horário de Retorno do Servidor:21h
SIS N° 6963/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Cargo: Secretaria da Saúde
Função: Secretaria da Saúde

Participar do Congresso do COSEMS - POA-RS  (12/07/2016)
Local de Deslocamento: POA

Número de Diárias: 1(uma)
Horário de Partida do Servidor: 7h
Horário de Retorno do Servidor:21h
SIS N° 6963/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000148,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>ARITA GILDA HUBNER BERGMANN                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/13 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E019874/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>6947</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente ARMINDO SANTANA e acompanhante, para receber transplante de rim no Hospital Clinicas em POA. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: POA
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 09/07/2016 ás 14horas
Retorno: 09/072016 23h
SIS N° 6947/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RODINEI PELUFFE DE OLIVEIRA                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/13 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Oficial Administrativo
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de São lourenço do Sul.
Local de deslocamento: São Lourenço do Sul
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 30/072016 ás 7:00 horas
Retorno: 30/07/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 6931/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: Agente Administrativo
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 20/07/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 20/07/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 6929/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL

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Função: Ag. Administrativo
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 27/07/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 27/07/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 6928/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: Médica
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 27/07/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 27/07/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 6928/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E019880/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>6804</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente JOSÉ CARLOS LEIVAS DOS SANTOS (74 anos) e acompanhante, para consulta na URCAMP, Bagé. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída:12/07/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 12/07/2016 após consulta
SIS N° 6878/2016; 6611/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente LUISA ELENA LARROZA (49 anos, Processo Judicial N° 022/1.15.0005254-8) e acompanhante, para consulta no Hospital Santa Casa, em POA. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: POA
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 13/07/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 13/07/2016 após consulta
SIS N° 6805, 6424/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente GIOVANA MACIEL LACERDA (12 anos) e acompanhante, para consulta no Hospital São Lucas, POA. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: POA
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 13/07/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 13/07/2016 após consulta
SIS N° 6718/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor fará logística de materiais do Hemocentro de Pelotas, bem como, entrega de materiais na UFRGS, Hospital de Clínicas e rotinas que envolvem o Hemopel.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 28/07/2016 as 6 horas
Retorno: 28/07/2016 as 18:00 horas
SIS N° 7024/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: Oficial administrativo
Programa do evento/atividade: Servidor fará logística de materiais do Hemocentro de Pelotas, bem como, entrega de materiais na UFRGS, Hospital de Clínicas e rotinas que envolvem o Hemopel.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 28/07/2016 as 6 horas
Retorno: 28/07/2016 as 18:00 horas
SIS N° 7024/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função:agente administrativo
Programa do evento/atividade: Servidor fará logística de materiais do Hemocentro de Pelotas, bem como, entrega de materiais na UFRGS, Hospital de Clínicas e rotinas que envolvem o Hemopel.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 28/07/2016 as 6 horas
Retorno: 28/07/2016 as 18:00 horas
SIS N° 7024/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>DAIANE FERNANDES GARCIA                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/13 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E019913/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>7023</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor fará logística de bolsas de sangue do Hemocentro de Pelotas, para a Santa Casa de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 13/07/2016 as 9:30 horas
Retorno: 13/07/2016 as 18:00 horas
SIS N° 7023/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/13 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E019915/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>7015</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 13/07/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 13/07/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 7015/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>LELIO RIBEIRO DE LIMA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/13 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E019916/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>7014</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 13/072016 ás 03:00 horas
Retorno: 13/07/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 7014/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROSEMERY MORAES RAMOS                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/13 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E019917/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>6120</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Fisioterapeuta
Função: Fisioterapeuta
Programa do evento/atividade: Servidora irá participar de reunião preparativa da força tarefa Hospitais.
Local de deslocamento: POA
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 14/07/2016 as 04:00 horas
Retorno: 14/07/2016 as 17:00 horas
SIS N° 6120/2016

VERBA: Planejando a Saúde do Trabalhador (CEREST)
Fonte: 4210
C/C: 04.125.410.0-8
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JACIMARA RAMOS DOS SANTOS                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/13 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E019918/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>6120.2</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Transportar servidora que irá participar de reunião preparativa da força tarefa Hospitais.
Local de deslocamento: POA
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 14/07/2016 as 04:00 horas
Retorno: 14/07/2016 as 17:00 horas
SIS N° 6120/2016

VERBA: Planejando a Saúde do Trabalhador (CEREST)
Fonte: 4210
C/C: 04.125.410.0-8
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS SALDANHA DO NASCIMENTO                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/13 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E019945/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>6278</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: téc. enf.
Função: téc. enf.
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente CLARA DELOA DOS SANTOS PORCIUNCULA (53 anos) e acompanhante, para consulta no Educandario em POA. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: POA
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 13/07/2016 ás 6:30horas
Retorno: 13/07/2016 17h
SIS N° 6278/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>FABIOLA NUNES DA ROZA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/14 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E019947/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>6278.2</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: condutor
Função: condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente CLARA DELOA DOS SANTOS PORCIUNCULA (53 anos) e acompanhante, para consulta no Educandario em POA. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: POA
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 13/07/2016 ás 6:30horas
Retorno: 13/07/2016 17h
SIS N° 6278/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>VALDECI HESS GONCALVES                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/14 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E019981/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>7055</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 14/07/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 14/07/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 7055/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOSE ANTONIO DE REZENDE MALHEIRO                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/14 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E019982/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>7054</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 14/07/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 14/07/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 7054/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente MARIA OTILIA ANTUNEZ, transplantada renal em carater de urgencia para o Hosp. Clinicas de Poa. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: POA
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 12/07/2016 ás 13h
Retorno: 12/07/2016 22h
SIS N° 6993/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente NEIDA VASCONCELOS SHWANTZ (62 anos) e acompanhante, para consulta no URCAMP, Bagé. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 14/07/2016 ás 06:00 horas
Retorno: 14/07/2016 após consulta
SIS N° 6742/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente LAZARO DA SILVA CALÇADA (12 anos) e acompanhante, para consulta no Hospital Sto Antonio, em POA. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: POA
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 14/07/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 14/07/2016 após consulta
SIS N° 6251/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000000,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000000,0000</VALOR_ITEM> <CREDOR>ERILDO TANHOTE CORREA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/14 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: motorista
Programa do evento/atividade: Transportar servidores que participarão de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Dom Pedrito.
Local de deslocamento: Dom Pedrito
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 15/07/2016 ás 15:00 horas
Retorno: 16/07/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 7044/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000170,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS SALDANHA DO NASCIMENTO                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/14 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: motorista
Programa do evento/atividade: Transportar servidores que participarão de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Dom Pedrito.
Local de deslocamento: Dom Pedrito
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 15/07/2016 ás 15:00 horas
Retorno: 16/07/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 7044/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000170,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CARLOS ROBERTO PINTO DE SOUZA                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/14 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente Lívia de Oliveira volz (02 anos, paciente com fibrose cística, apresentando colonização por bactérias) e acompanhante, para consulta com pneumologista no Hospital Santo Antônio, e do paciente kauã Souza Duarte (09 anos, paciente cadeirante) e acompanhante, para realização de fisioterapia, terapia ocupacional e hidroterapia no Educandário. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 15/07/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 15/07/2016 após consulta
SIS N° 6260/2016 e 6948/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL

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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 16/07/2016 ás 04:30 horas
Retorno: 16/07/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 6966/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL

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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 17/07/2016 ás 04:30 horas
Retorno: 17/07/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 6967/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente Maria Joana Duarte de Moura (61 anos, paciente com transplante renal) e acompanhante, para consulta e exames no Hospital de Clínicas, e da paciente Enilda Silveira Soares (56 anos, paciente com dor crônica e paralisia em consequencia de cirurgia na coluna vertebral, Processo Judicial n° 022/1.09.000509-6) e acompanhante, para consulta com urologista no Hospital Moinhos de Vento. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 15/07/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 15/07/2016 após consulta
SIS N° 6794/2016 e 7040/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 15/07/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 15/07/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 7072/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
C/C: 36.851-2
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Cargo: MOTORISTA
Função: MOTORISTA
Programa do Evento: Transporte da equipe de coleta externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé.
Local de Deslocamento: Bagé-RS
Número de Diárias: 01 (UMA) Diária
Horário de Partida do Servidor:22/06/16 as 6h
Horário de Retorno do Servidor:22/06/16 as 17h
SIS:6066/2016
SOLIC.: HEMOCENTRO

VERBA: GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO
HEMOCENTRO
DÉBITO:C/C:04.125.799.0-0 BANRISUL
FONTE:4001</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS DA SILVA NOGUEIRA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/18 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E020194/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO/> <VL_EMPENHO> 00000000133,52</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000133,5200</VALOR_ITEM> <CREDOR>BIANCA POZZA DOS SANTOS                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/08/18 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 3/08/2016 as 8:00 horas
Retorno: 3/08/2016 as 16:30 horas
SIS N° 7126/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: Assistente Social
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 3/08/2016 as 8:00 horas
Retorno: 3/08/2016 as 16:30 horas
SIS N° 7126/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL

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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E020228/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>7126.3</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Assistente Social
Função: Assistente Social
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 3/08/2016 as 8:00 horas
Retorno: 3/08/2016 as 16:30 horas
SIS N° 7126/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 3/08/2016 as 8:00 horas
Retorno: 3/08/2016 as 16:30 horas
SIS N° 7126/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 3/08/2016 as 8:00 horas
Retorno: 3/08/2016 as 16:30 horas
SIS N° 7126/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: Téc. Enfermagem
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 3/08/2016 as 8:00 horas
Retorno: 3/08/2016 as 16:30 horas
SIS N° 7126/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL

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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E020232/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>7126.7</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Aux. Enfermagem
Função: Aux. Enfermagem
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 3/08/2016 as 8:00 horas
Retorno: 3/08/2016 as 16:30 horas
SIS N° 7126/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL

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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E020233/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>7126</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Aux. Enfermagem
Função: Aux. Enfermagem
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 3/08/2016 as 8:00 horas
Retorno: 3/08/2016 as 16:30 horas
SIS N° 7126/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL

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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E020234/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>71269</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: agente administrativo
Função: agente administrativo
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 3/08/2016 as 8:00 horas
Retorno: 3/08/2016 as 16:30 horas
SIS N° 7126/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL

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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente Jéssica Josiane Bombril Borges (24 anos, paciente cadeirante) e acompanhante, para realização de fisioterapia na URCAMP, e do paciente José Carlos Leivas dos Santos (74 anos, paciente com amputação de membro inferior e defct visual) e acompanhante, para realização de fisioterapia na URCAMP. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 19/07/2016 ás 06:20 horas
Retorno: 19/07/2016 após consulta
SIS N° 6612/2016 e 6879/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E020263/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - PGTO RENATO - SIS N° 6796/2016</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente Gladimir Andrade Brum (75 anos, paciente com Mal de Parkson, acamado, sem condições de se locomover, Processo Judicial n° 022/1.15.0016209-2) e acompanhante, para consulta no Hospital de Clínicas, e da paciente Maria Eduarda Bengua Vieira (16 anos, paciente em tratamento quimioterápico desde 21/01/2016) e acompanhante, para consulta e exames no Hospital de Clínicas. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 18/07/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 18/07/2016 após consulta
SIS N° 6796/2016 e 7042/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E020264/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - PGTO EDVALDO - SIS N° 7062/2016</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente Rafaela Berneira Marins (35 anos, paciente com obesidade móbida, Processo Judicial n° 022/1.11.0015251-0) e acompanhante, para consulta no Hospital Universitário de Canoas. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Canoas
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 19/07/2016 ás 08:30 horas
Retorno: 19/07/2016 após consulta
SIS N° 7062/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidora irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 20/07/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 20/07/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 7178/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente Maristela Texeira Macedo, que se encontra no Pronto atendimento do Hospital de Caxias do Sul, na observação psiquiátrica e será transferida para o Hospital Espirita de Pelotas. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Caxias do Sul
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 19/07/2016 ás 07:30 horas
Retorno: 19/07/2016 14:30
SIS N° 7137/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>SIDNEI FONTOURA MARTINS                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/19 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E020268/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - PGTO JOSÉ - SIS N° 7112/2016</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 18/07/2016 ás 04:30 horas
Retorno: 18/07/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 7112/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOSE ANTONIO DE REZENDE MALHEIRO                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/18 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E020269/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - PGTO RUDINEI - SIS N° 7103/2016</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 18/07/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 18/07/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 7103/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RUDINEI PEREIRA DA SILVA                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/18 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E020270/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - PGTO ANA SUSI - SIS N° 7119/2016</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 21/07/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 21/07/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 7119/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANA SUSI DA SILVA BLANKE                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/20 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E020273/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - PGTO RODINEI - SIS N° 6435/2016</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente Everton Bilhalva Rojahn (08 anos, paciente com epilepsia de grau I de alto risco, Processo Judicial n° 022/5.15.0000219-1) e acompanhante, para consulta no Hospital de Clínicas. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 18/07/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 18/07/2016 após consulta
SIS N° 6435/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RODINEI PELUFFE DE OLIVEIRA                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/18 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E020274/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - PGTO MARCOS - SIS N° 7079/2016</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá transportar material biológico do laboratório municipal para o Laboratório Central (LACEN) em Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 15/07/2015 ás 07:00 horas
Retorno: 15/07/2015 ás 19:00 horas
SIS N° 7079/2016

VERBA: Doenças em Foco
FONTE: 4710
C/C: 36.852-0
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARCOS PAULO DUARTE FERREIRA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/15 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E020278/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - PGTO GILVAN - SIS N° 6257/2016</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Técnico de Enfermagem
Função: Técnico de Enfermagem
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente Vera Lúcia Borges da Costa (51 anos, paciente com insuficiência resriratória, Processo Judicial n° 022/1.13.0008609-0) e acompanhante, para consulta com pneumologista no Hospital de Clínicas. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Ambulância)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 18/07/2016 ás 06:00 horas
Retorno: 18/07/2016 às 16:00 horas
SIS N° 6257/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente Vera Lúcia Borges da Costa (51 anos, paciente com insuficiência resriratória, Processo Judicial n° 022/1.13.0008609-0) e acompanhante, para consulta com pneumologista no Hospital de Clínicas. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Ambulância)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 18/07/2016 ás 06:00 horas
Retorno: 18/07/2016 às 16:00 horas
SIS N° 6257/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente CARLOS EDUARDO GONÇALVES SILVEIRA (34 anos, paciente com pós bariátrica, Processo Judicial N° 022/1.13.0012468-5) e acompanhante, para consulta no Hospital Santo Angelo. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Santo Angelo
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 17/07/2016 ás 12:00 horas
Retorno: 18/07/2016 21h
SIS N° 6267/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente EMERSON DA ROSA DONINI (16 anos, paciente com obesidade mórbida, Processo Judicial N° 022/5.15.0000389-9) e acompanhante, para consulta no Educandário, em POA. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (ambulância)
Local de deslocamento: POA
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 19/07/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 19/07/2016 21h
SIS N° 6240/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 19/07/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 19/07/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 7134/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>LELIO RIBEIRO DE LIMA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/20 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 19/07/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 19/07/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 7133/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E020304/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>7130</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente GILSON LUIZ DA SILVA CRIZEL do PS de Pelotas ao HPS de POA. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (ambulância)
Local de deslocamento: POA
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 17/07/2016 ás 18:00 horas
Retorno: 18/07/2016 2h
SIS N° 7130/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente EMERSON DA ROSA DONINI (16 anos, Processo Judicial N° 022/5.15.0000389-9) e acompanhante, para consulta no Educandario. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (ambulância)
Local de deslocamento: POA
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 15/07/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 15/07/2016 21h
SIS N° 6238/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Téc. enf.
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente JHULIRRANY V. BORGES (34 anos) e acompanhante, para consulta no Hospital Clinicas, em Poa. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (ambulância)
Local de deslocamento: Poa
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 15/07/2016 ás 4 horas
Retorno: 15/07/2016 20h
SIS N° 6434/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>GILVAN GEORGE BERCOT                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/20 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E020307/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>6434.2</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: condutor
Função: condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente JHULIRRANY V. BORGES (11meses) e acompanhante, para consulta no Hospital Clinicas, em Poa. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (ambulância)
Local de deslocamento: Poa
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 15/07/2016 ás 4 horas
Retorno: 15/07/2016 20h
SIS N° 6434/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>DARCI GIORDANO LIMA HERRERA                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/20 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: motorista
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Chuí.
Local de deslocamento: Chuí
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 19/08/2016 ás 18:00 horas
Retorno: 20/08/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 7144/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000170,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/20 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: assistente social
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Chuí.
Local de deslocamento: Chuí
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 19/08/2016 ás 18:00 horas
Retorno: 20/08/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 7144/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000170,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CINTIA DIAS DA CUNHA SILVEIRA                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/20 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: assistente social
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Chuí.
Local de deslocamento: Chuí
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 19/08/2016 ás 18:00 horas
Retorno: 20/08/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 7144/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: enfermeira
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Chuí.
Local de deslocamento: Chuí
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 19/08/2016 ás 18:00 horas
Retorno: 20/08/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 7144/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000170,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>OLIVIA WYSE FARIA                                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/20 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: enfermeira
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Chuí.
Local de deslocamento: Chuí
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 19/08/2016 ás 18:00 horas
Retorno: 20/08/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 7144/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
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BANRISUL
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Função: Téc enfermagem
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Chuí.
Local de deslocamento: Chuí
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 19/08/2016 ás 18:00 horas
Retorno: 20/08/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 7144/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000170,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>FERNANDA SANTOS DE BITTENCOURT                                                                      </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/20 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Aux de enfermagem
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Chuí.
Local de deslocamento: Chuí
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 19/08/2016 ás 18:00 horas
Retorno: 20/08/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 7144/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: Aux de enfermagem
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Chuí.
Local de deslocamento: Chuí
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 19/08/2016 ás 18:00 horas
Retorno: 20/08/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 7144/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: Téc de enfermagem
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Chuí.
Local de deslocamento: Chuí
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 19/08/2016 ás 18:00 horas
Retorno: 20/08/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 7144/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: oficial administrativo
Programa do evento/atividade: O servidor irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Chuí.
Local de deslocamento: Chuí
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 19/08/2016 ás 18:00 horas
Retorno: 20/08/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 7144/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente GUILHERME ARAUJO AMARAL (9 anos) e acompanhante, para consulta no Hospital SANTO ANTONIO, em POA. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: POA
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 19/07/2016 ás 03:30 horas
Retorno: 19/07/2016 após consulta
SIS N° 6201/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente ENILDA SILVEIRA SOARES (56 anos, paciente com paralisia) e acompanhante, para consulta no Hospital Conceição, POA. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: POA
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 20/07/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 20/07/2016 após consulta
SIS N° 6273/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E020403/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO/> <VL_EMPENHO> 00000001390,88</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000278,1800</VALOR_ITEM> <CREDOR>PIETRA BOETEGE PIRES                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/08/19 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E020404/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO/> <VL_EMPENHO> 00000000834,53</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000002,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000667,6200</VALOR_ITEM> <CREDOR>KATHERIN DE ALMEIDA MEDEIROS                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/08/19 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E020405/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>7182</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: motorista
Função: motorista
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 20/07/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 20/07/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 7182/2016
(obs: pedido enviado dia 19/07/2016, conrme SIS em anexo)

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS DA SILVA NOGUEIRA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/21 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E020406/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>7212</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 21/07/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 21/07/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 7212/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROSEMERY MORAES RAMOS                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/21 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E020407/2021        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>10622/2021</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000105,29</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000105,2900</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002021</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2021/09/06 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E020408/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>7186</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Condutor
Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente JULIA MICHELON GOULART do HUSFP, em Pelotas, para o Hosp. Santo Antonio, em POA, paciente SUS em TFD. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: POA
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 19/07/16 ás 20 horas
Retorno: 20/07/2016 ás 5 horas
SIS N° 7186/2016

VERBA: SOS - SAMU Regional
Fonte: 4170
C/C 04.125.397.0-4
BANRISUL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE SILVA DA SILVA                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/19 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E020409/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>7186.2</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: téc. enfermagem
Função: téc. enfermagem
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente JULIA MICHELON GOULART do HUSFP, em Pelotas, para o Hosp. Santo Antonio, em POA, paciente SUS em TFD. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: POA
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 19/07/16 ás 20 horas
Retorno: 20/07/2016 ás 5 horas
SIS N° 7186/2016

VERBA: SOS - SAMU Regional
Fonte: 4170
C/C 04.125.397.0-4
BANRISUL

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>SANTO VALDECI PUREZA CUNHA                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/19 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E020411/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>7088</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente MARIANA HARTWIG e acompanhante, para consulta no HospitalClinicas em Poa. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: POA
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 21/07/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 21/07/2016 após consulta
SIS N° 7088/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>EDVALDO DOS SANTOS DA GAMA                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/21 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E020412/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>7041</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente MARIA JOANA DUARTE DE MOURA (61 anos, paciente com transplante renal) e acompanhante, para consulta no Hospital Clinicas, Poa. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: POA
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 19/07/2016 ás 02:30 horas
Retorno: 19/07/2016 após consulta
SIS N° 6193, 7041/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
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Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente VERA L. BASTOS E SILVA 59 anos, paciente com transplante renal) e acompanhante, para consulta no Hospital Santa casa, em POA. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: POA
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 20/07/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 20/07/2016 após consulta
SIS N° 6282/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
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Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 25/08/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 25/08/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 7239/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
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Função: Oficial Administrativo
Programa do evento/atividade: Servidor fará logística de materiais do Hemocentro de Pelotas, bem como, entrega de materiais na UFRGS, Hospital de Clínicas e rotinas que envolvem o Hemopel.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 25/08/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 25/08/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 7239/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
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Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 18/08/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 18/08/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 7238/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
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Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 18/08/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 18/08/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 7238/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
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BANRISUL
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Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 11/08/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 11/08/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 7237/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
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Função: Oficial Administrativo
Programa do evento/atividade: Servidor fará logística de materiais do Hemocentro de Pelotas, bem como, entrega de materiais na UFRGS, Hospital de Clínicas e rotinas que envolvem o Hemopel.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 21/07/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 21/07/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 7237/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
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Função: motorista
Programa do evento/atividade: Servidor fará logística de materiais do Hemocentro de Pelotas, bem como, entrega de materiais na UFRGS, Hospital de Clínicas e rotinas que envolvem o Hemopel.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 04/08/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 04/08/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 7236/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
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BANRISUL
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Função: Oficial Administrativo
Programa do evento/atividade: Servidor fará logística de materiais do Hemocentro de Pelotas, bem como, entrega de materiais na UFRGS, Hospital de Clínicas e rotinas que envolvem o Hemopel.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 04/08/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 04/08/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 7236/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente EMERSON DA ROSA DONINI (16 anos, Processo Judicial N° 022/5.15.0000389-9) e acompanhante, para consulta no Educandário, POA. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: POA
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 22/07/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 22/07/2016 após consulta
SIS N° 6241/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente KELEN ROGERIA S. DOS SANTOS (35 anos, paciente transplantada) e acompanhante, para consulta no Hospital PUC POA. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: POA
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 21/07/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 21/07/2016 após consulta
SIS N° 6193/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Cargo: AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL

Programa do Evento: Para participação da equipe de trabalhadores do Projeto Mão de Obra Prisional no SUS da 19ª Feira da Construção Civil na cidade de Novo Hamburgo/RS no dia 04 de agosto de 2016.
Local de Deslocamento: Novo Hamburgo

Número de Diárias: 1(uma) diária
Horário de Partida do Servidor:5h
Horário de Retorno do Servidor:18h

VERBA: PREVININDO NA ATENÇÃO BÁSICA
DÉBITO: C/C: 36.850-4 BCO DO BRASIL
FONTE: 4930
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Cargo: ASSESSOR DE SECRETARIO II

Programa do Evento: Para participação da equipe de trabalhadores do Projeto Mão de Obra Prisional no SUS da 19ª Feira da Construção Civil na cidade de Novo Hamburgo/RS no dia 04 de agosto de 2016.
Local de Deslocamento: Novo Hamburgo

Número de Diárias: 1(uma) diária
Horário de Partida do Servidor:5h
Horário de Retorno do Servidor:18h

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Função: motorista
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 10/08/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 10/08/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 7253/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: assistente social
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 10/08/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 10/08/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 7253/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL

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Função: médica
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 10/08/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 10/08/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 7253/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: enfermeira
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 10/08/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 10/08/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 7253/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E020730/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>7253.5</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: enfermeira
Função: enfermeira
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 10/08/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 10/08/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 7253/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: aux. de enfermagem
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 10/08/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 10/08/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 7253/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL

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Função: aux. de enfermagem
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 10/08/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 10/08/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 7253/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARIA CLARICE PEDROZO DOS SANTOS                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: téc. de enfermagem
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 10/08/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 10/08/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 7253/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E020734/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>7253.9</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo:agente adm.
Função: agente adm.
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 10/08/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 10/08/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 7253/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>DAIANE FERNANDES GARCIA                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E020734/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS 11197/2024</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000038,08</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000038,0800</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARCIA DOS SANTOS LAGES                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/09/02 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E020735/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>6880</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente JOSE CARLOS LEIVAS DOS SANTOS (74 anos) e acompanhante, para consulta no URCAMP, em Bagé. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 26/07/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 26/07/2016 após consulta
SIS N° 6880/2016; 6613/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente BRYAN K. CASTRO (4 anos, paciente com leucemia) e acompanhante, para consulta no Hospital Clinicas em POA. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: POA
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 26/07/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 26/07/2016 após consulta
SIS N° 6939/2016; 7025/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOSE ANTONIO DE REZENDE MALHEIRO                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/26 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E020737/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>6801</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente LUISA LARROZA DA SILVA (49 anos, paciente com LEUCEMIA, Processo Judicial N° 022/1.15.0005254-8) e acompanhante, para consulta no Hospital Santa Casa em POA. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento:POA
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 25/07/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 25/07/2016 após consulta
SIS N° 6801/2016; 6252/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RENATO ECHEVERRIA BORGES                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E020737/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS 11197/2024</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000038,08</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000038,0800</VALOR_ITEM> <CREDOR>JAQUELINE MEDEIROS DOS SANTOS                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/09/02 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E020739/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>6352</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente VICTORIA RIPPOL CARDOSO (18 anos, paciente transplantada, Processo Judicial N° 022/5.13.0000939-7) e acompanhante, para consulta no Hospital CLINICAS, em POA. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: POA
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 25/07/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 25/07/2016 após consulta
SIS N° 6352/2016; 6719/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
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Local de deslocamento: POA
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 22/07/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 22/07/2016 após consulta
SIS N° 7156/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente EDUARDA B. VIEIRA (16 anos, paciente com osteosarcoma) e acompanhante, para consulta no Hospital Clinicas, POA. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: POA
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 26/07/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 26/07/2016 após consulta
SIS N° 7321/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente NEIDA V. SHWANTZ (62 anos, paciente amputada) e acompanhante, para consulta no URCAMP, Bagé. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 21/07/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 21/07/2016 após consulta
SIS N° 6744/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente ADELINO S. SOARES (52 anos, paciente com esclerose mult.) e acompanhante, para consulta no Hospital Clinicas, POA. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: POA
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 22/07/2016 ás 10h horas
Retorno: 22/07/2016 16:45h
SIS N° 6798/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento:POA
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 22/07/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 22/07/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 7254/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL

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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 25/07/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 25/07/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 7288/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Aux. Enf.
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 28/07/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 28/07/2016 15h
SIS N° 7329/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANA SUSI DA SILVA BLANKE                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E020747/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>7094</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000170,84</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente ANDREIA MOREIRA DE SOUZA (35 anos, paciente com pós baria´trica, Processo Judicial N° 022/1.10.0020075-0) e acompanhante, para consulta no Hospital de Santo Angelo. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento:Santo Angelo
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 24/07/2016 ás 16 horas
Retorno: 25/07/2016 22h
SIS N° 7094/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000170,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ERILDO TANHOTE CORREA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E020748/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>7221</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá transportar material biológico do laboratório municipal para o laboratório da LACEN, em POA
Local de deslocamento: POA
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 22/07/2016 ás 7 horas
Retorno: 22/07/2016 ás 19:00 horas
SIS N° 7221/2016

VERBA: Doenças em foco
Fonte: 4710
C/C : 36.852-0
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARCOS PAULO DUARTE FERREIRA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E020749/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>7223</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: RITA DE CÁSSIA MOURÃO DOS REIS CARVALHO
Cargo: ENFERMEIRA

Evento: Participação no evento: "Conhecer para enfrentar: debatendo violência no RS", na PUC-RS.
Local de Deslocamento: POA
Número de Diárias: 01(uma)
Data: 04/08/16
Horário de Partida do Servidor: 05h
Horário de Retorno do Servidor: 19h
SIS:7223/2016
Solic.: Vig. Epidemio.

VERBA: DOENÇAS EM FOCO
DÉBITO:C/C: 36.852-0 BCO DO BRASIL
FONTE: 4710
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RITA DE CASSIA MOURAO DOS REIS CARVALHO                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E020760/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>6244</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente EMERSON DA ROSA DONINI (16 anos, paciente com dipalesia, Processo Judicial N° 022/5.15.0000389-9) e acompanhante, para consulta no Educandario, em Poa. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Poa
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 26/07/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 26/07/2016 após consulta
SIS N° 6244/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE SILVA DA SILVA                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/26 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E020762/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>7355</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída:26/07/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 26/07/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 7355/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RUDINEI PEREIRA DA SILVA                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/26 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E020763/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>7428</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 26/07/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 26/07/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 7428/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS SALDANHA DO NASCIMENTO                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E020767/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>7350</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI
Cargo: MOTORISTA

Evento: O servidor saiu de Pelotas pela manhã, as 10h, para levar Direção do Hemocentro de Pelotas à Solenidade com autoridades da Prefeitura Municipal de Pelotas e 3ªCRS realizada em São Lourenço do Sul. Retorno a Pelotas previsto para 19h.
Local de Deslocamento: São Lorenço do Sul
Número de Diárias: 1(uma) diária
Horário de Partida do Servidor:10h
Horário de Retorno do Servidor:19h
Data: 25/07/2016
SIS:7350/2016
Solic.: Hemocentro

VERBA: GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO
HEMOCENTRO
DÉBITO:C/C:04.125.799.0-0 BANRISUL
FONTE:4001</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E020770/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>7407</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: MÉDICA
Função: MÉDICA
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de BAGÉ
Local de deslocamento: BAGÉ
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 10/08/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 10/08/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 7407/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E020772/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>7367.2</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: ANA ALICE MARTINS MACIEL
Cargo: ENFERMEIRA

Representante da Vigilância Epidemiológica do município no encontro sobre Oficina para Discussão do Plano de Erradicação da Poliomielite promovida pela Secretaria Estadual de Saúde RS.
DATA:03/08/2016
Local de Deslocamento: POA
Número de Diárias: 1(uma) diária
Horário de Partida do Servidor:4h
Horário de Retorno do Servidor:22h
SIS:7367/2016

VERBA: DOENÇAS EM FOCO
DÉBITO:C/C: 36.852-0 BCO DO BRASIL
FONTE: 4710
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANA ALICE MARTINS MACIEL                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E020773/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>7367</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: MARIA REGINA REIS GOMES
Cargo: ENFERMEIRA

Representante da Vigilância Epidemiológica do município no encontro sobre Oficina para Discussão do Plano de Erradicação da Poliomielite promovida pela Secretaria Estadual de Saúde RS.
DATA:03/08/2016
Local de Deslocamento: POA
Número de Diárias: 1(uma) diária
Horário de Partida do Servidor:4h
Horário de Retorno do Servidor:22h
SIS:7367/2016

VERBA: DOENÇAS EM FOCO
DÉBITO:C/C: 36.852-0 BCO DO BRASIL
FONTE: 4710
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARIA REGINA REIS GOMES                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E020774/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>7470</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000000,00</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: ISABEL C. BORGES SAVEDRA
Cargo: ENFERMEIRA
Função: ENFERMEIRA

Evento:  Programa de Treinamento do HEMORGS, em Porto Alegre. 
Local de Deslocamento: POA
DATA:21/09//16
Número de Diárias: 1(UMA)pernoite
Horário de Partida do Servidor: 20/09/16, 17h.
Horário de Retorno do Servidor: 21/09/16,18h
SIS:7470/2016
Solic: Hemopel

VERBA: GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO
HEMOCENTRO
DÉBITO:C/C:04.125.799.0-0 BANRISUL
FONTE:4001
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000000,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000000,0000</VALOR_ITEM> <CREDOR>ISABEL CRISTINA BORGES SAVEDRA                                                                      </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E020775/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>7470</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000170,84</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: GISELE TIMM B. SAVEDRA
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Função: TEC. ENFERMAGEM

Evento:  Programa de Treinamento do HEMORGS, em Porto Alegre. 
Local de Deslocamento: POA
DATA:21/09//16
Número de Diárias: 1(UMA)pernoite
Horário de Partida do Servidor: 20/09/16, 17h.
Horário de Retorno do Servidor: 21/09/16,18h
SIS:7470/2016
Solic: Hemopel

VERBA: GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO
HEMOCENTRO
DÉBITO:C/C:04.125.799.0-0 BANRISUL
FONTE:4001
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000170,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>GISELE TIMM BONOW GRECCO                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E020776/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>7470.3</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000170,84</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: MAICON JOHN DE SOUZA BARBOSA
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Função: TEC. ENFERMAGEM

Evento:  Programa de Treinamento do HEMORGS, em Porto Alegre. 
Local de Deslocamento: POA
DATA:21/09//16
Número de Diárias: 1(UMA)pernoite
Horário de Partida do Servidor: 20/09/16, 17h.
Horário de Retorno do Servidor: 21/09/16,18h
SIS:7470/2016
Solic: Hemopel

VERBA: GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO
HEMOCENTRO
DÉBITO:C/C:04.125.799.0-0 BANRISUL
FONTE:4001
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000170,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>MAICON JOHN DE SOUZA BARBOSA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E020777/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - PGTO BIANCA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000659,04</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Oficial Administrativo
Função: Chefe Departamento Financeiro
Programa do evento/atividade: A Servidoa irá participar do curso "Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) paea 2017", juntamente com o Diretor Administrativo e Financeiro da SMS João Antônio Rosinha, no IGAM em Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de pernoites: 02 (duas)
Saída: 17/8//2016 ás 16:00 horas
Retorno: 19/08/03/2016 após término do curso
SIS N° 7405/2016


VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 33.661-0
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000002,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000659,0400</VALOR_ITEM> <CREDOR>BIANCA CARVALHO VERGARA                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E020778/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - PGTO JOÃO ANTÔNIO ROSINHA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000659,04</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Diretor Administrativo e Financeiro
Função: Diretor Administrativo e Financeiro
Programa do evento/atividade: O Servidor irá participar do curso "Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) paea 2017", juntamente com a Chefe do Departamento Financeiro da SMS Bianca Carvalho Vergara, no IGAM em Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de pernoites: 02 (duas)
Saída: 17/8//2016 ás 16:00 horas
Retorno: 19/08/03/2016 após término do curso
SIS N° 7405/2016


VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 33.661-0
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000002,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000659,0400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOAO ANTONIO SOARES ROSINHA                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente NEIDA V. SCHWATZ (62 anos, paciente amputada) e acompanhante, para consulta na URCAMP, Bagé. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 28/07/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 28/07/2016 após consulta
SIS N° 6745/2016, 7457/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente EMILY F. BORGEA (14 anos, paciente cedeirante) e acompanhante, para consulta na Urcamp, bagé. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 28/07/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 28/07/2016 após consulta
SIS N° 7406/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E020903/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>6202</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente GUILHERME ARAUJO AMARAL (9 anos, paciente com cancer) e acompanhante, para consulta no Hospital S. Antonio, em Poa. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: POA
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 28/07/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 28/07/2016 após consulta
SIS N° 6202/2016; 7319/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 29/07/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 29/07/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 7593/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 28/07/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 28/07/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 7587/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 28/07/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 28/07/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 7495/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E020907/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>7213</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente RAFAELA BERNEIRA MARINS (35 anos, Processo Judicial N° 022/1.11.0015251-0) e acompanhante, para consulta no Hospital Universitário Canoas em Canoas. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Canoas
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 29/07/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 29/07/2016 após consulta
SIS N° 7213/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASILL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RODINEI PELUFFE DE OLIVEIRA                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/29 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E020908/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>6279</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente CLARA D. PORCIUNCULA (53 anos, paciente com insuficiencia respiratoria) e acompanhante, para consulta no Hospital Universitário Canoas em Canoas. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (AMBULÂNCIA)
Local de deslocamento: Canoas
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 27/07/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 27/07/2016 após consulta
SIS N° 6279/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE SILVA DA SILVA                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: motorista
Programa do evento/atividade: o servidor irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de São Lourenço do Sul
Local de deslocamento: São Lourenço do Sul
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 30/07/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 30/07/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 7608/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: motorista
Programa do evento/atividade: Levar bolsas de sangue para pacientes internados na Santa Casa de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 29/07/2016 ás 9:00 horas
Retorno: 29/07/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 7468/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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referente aos meses de Agosto e Setembro, para acompanhar os pacientes SUS em TFD que realizarão consultas 
e/ou cirurgias e/ou revisões de cirurgias de catarata.


VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 00624039-1 AG.: 2820
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001844,8100</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANA SUSI DA SILVA BLANKE                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/07/31 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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referente aos meses de Agosto e Setembro, para acompanhar os pacientes SUS em TFD que realizarão consultas 
e/ou cirurgias e/ou revisões de cirurgias de catarata.


VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 00624039-1 AG.: 2820
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001844,8100</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANA SUSI DA SILVA BLANKE                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/07/31 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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referente aos meses de Agosto e Setembro, para acompanhar os pacientes SUS em TFD que realizarão consultas 
e/ou cirurgias e/ou revisões de cirurgias de catarata.


VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 00624039-1 AG.: 2820
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001844,8100</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANA SUSI DA SILVA BLANKE                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/07/31 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E020929/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA - ANA LUCIA PIRES AFONSO DA COSTA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000148,33</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Secretária de Saúde
Função: Secretária de Saúde
Programa do evento/atividade: A Secretária participará da reunião CIB/SES/COSEMS e uma reunião junto ao diretor do DAHA/SES, Rogério SELE.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 09/08/2018 às 05:00 horas
Retorno: 09/08/2018 após o término das atividades.
SIS N° 9774/2018


VERBA: GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE SAÚDE 
C/C:81.168-8 
FONTE:4001 
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000148,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANA LUCIA PIRES AFONSO DA COSTA                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/08/08 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E020933/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIAS - ANA LÚCIA AFONSO DA COSTA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000148,33</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Secretária de Saúde
Função: Secretária de Saúde
Programa do evento/atividade: A Secretária participará de uma reunião com secretário de saúde do estado do RS.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 06/08/2018 às 09:00 horas
Retorno: 06/08/2018 após o término das atividades.
SIS N° 9774/2018


VERBA: GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE SAÚDE 
C/C:81.168-8 
FONTE:4001 
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente MARIA EDUARDA BENGUA e acompanhante, que recebeu alta do Hosp. Clinicas, em POA. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: POA
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 31/07/2016 ás 8h 
Retorno: 31/07/2016 as 16h
SIS N° 7653/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 01/08/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 01/08/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 7643/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E021157/2021        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>sis 11500</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000193,03</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E021158/2021        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>sis 11498</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000421,16</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

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Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: Treinamento prático e teórico de coletas de sangue.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 05 (Cinco) pernoite
Saída: 09/09/2018 às 07:00 horas
Retorno: 14/09/2018 após o término das atividades.
SIS N° 3252/2018


VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000854,2000</VALOR_ITEM> <CREDOR>CAROLINE SILVEIRA PICKERSGILL                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/08/21 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Transporte de bolsas de sangue.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 12/07/2018 às 08:00 horas
Retorno: 12/07/2018 às 17:00 horas
SIS N° 8705/2018

VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E021184/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA - MARCOS PAULO DUARTE FERREIRA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000170,84</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Transporte de bolsas de sangue ao município.
Local de deslocamento: Dom Pedrito
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 13/07/2018 às 18:00 horas
Retorno: 14/07/2018 após o término das atividades.
SIS N° 8633/2018

VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
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VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
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Fonte: 4590
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VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
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VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
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VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
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VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
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VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
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VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
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VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
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VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
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VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
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VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
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VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
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VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
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VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
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VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
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VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
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VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
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Função: Chefe de Departamento
Programa do evento/atividade: Participar no projeto capacitar.
Local de deslocamento: Jaguarão
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 16/08/2018 às 07:30 horas
Retorno: 16/08/2018 após o término das atividades.
SIS N° 9971/2018


VERBA: VIGILÂNCIA AMBIENTAL
Fonte: 4710
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Função: Nutricionista
Programa do evento/atividade: Participação no siminário estadual "Ampliando o acesso para a atenção integral à saúde do adolescente".
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) 
Saída: 23/08/2018 às 05:00 horas
Retorno: 23/08/2018 após o término das atividades.
SIS N° 10241/2018


VERBA: VIGILÂNCIA AMBIENTAL
Fonte: 4710
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Função: Motorista 
Programa do evento/atividade: Transporte de paciente ao hospital HPSde Pelotas para o hospital HPS de Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 29/06/2018 às 19:00 horas
Retorno: 29/06/2018 às 04:00 horas
SIS N° 8126/2018


VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 006/624057-0  AG:2820
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>VITOR AIRAM RANGEL NUNES                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/08/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Transportar material biológico para o LACEN.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 17/08/2018 às 05:00 horas
Retorno: 17/08/2018 às 18:00 horas
SIS N° 10099/2018


VERBA: VIGILÂNCIA AMBIENTAL
Fonte: 4710
C/C: 006/00624057-0  AG: 2820
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>DANIEL VIEIRA GONCALVES                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/08/10 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Transportar material biológico para o LACEN.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 27/07/2018 às 05:00 horas
Retorno: 27/07/2018 às 18:00 horas
SIS N° 9098/2018


VERBA: VIGILÂNCIA AMBIENTAL
Fonte: 4710
C/C: 006/00624057-0  AG: 2820
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>DANIEL VIEIRA GONCALVES                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/08/01 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Téc. Segurança do Trabalho
Programa do evento/atividade: Participação no grupo de trabalho do comitê de óbitos relacionados ao trabalho do estado do RS.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 04/09/2018 às 05:00 horas
Retorno: 04/09/2018 às 19:00 horas
SIS N° 10075/2018


VERBA: CEREST 
Fonte: 4630
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>MURILO DA SILVEIRA GARCIA                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/08/30 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Téc. Segurança do Trabalho
Programa do evento/atividade: Os servidores 
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 06/09/2018 às 05:00 horas
Retorno: 06/09/2018 às 19:00 horas
SIS N° 10077/2018


VERBA: CEREST 
Fonte: 4630
C/C: 006/00624057-0 AG: 2820
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Transportar material biológico para o LACEN.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 24/08/2018 às 06:00 horas
Retorno: 24/08/2018 às 19:00 horas
SIS N° 10377/2018


VERBA: VIGILÂNCIA AMBIENTAL
Fonte: 4710
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS DA SILVA NOGUEIRA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/09/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Transportar material biológico para o LACEN.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 10/08/2018 às 06:00 horas
Retorno: 10/08/2018 às 19:00 horas
SIS N° 9864/2018


VERBA: VIGILÂNCIA AMBIENTAL
Fonte: 4710
C/C: 006/00624057-0  AG: 2820
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS DA SILVA NOGUEIRA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/09/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E022040/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS8942/2022</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000117,62</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000117,6200</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROBERTA PAGANINI LAURIA RIBEIRO                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/07/04 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E022045/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS8507/2022</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000235,25</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000235,2500</VALOR_ITEM> <CREDOR>SUELEN BALDEZ FERRARI                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/07/01 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E022109/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - DIÁRIA SIS 10976 TAINÁ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000095,32</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000095,3200</VALOR_ITEM> <CREDOR>TAINA DA SILVA LOPES                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/09/13 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E022159/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>e019697</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: téc. enfermagem
Função: téc. enfermagem
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente ANDRESSA PINHEIRO LACERDA  e acompanhante, para consulta na Santa Casa, em POA. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: POA
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 08/07/2016 ás 4 horas
Retorno: 08/07/2016 ás 15:00 horas
SIS N° 6865/2016

VERBA: SOS - SAMU Regional
Fonte: 4170
C/C 04.125.397.0-4
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>FABIOLA NUNES DA ROZA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/02 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E022160/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>e019696/2016</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Condutor
Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente ANDRESSA PINHEIRO LACERDA e acompanhante, para consulta na Santa Casa, em POA. Transpote de paciente SUS em TFD. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: POA
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 08/07/2016 as 4 horas
Retorno: 08/07/2016 as 15:00 horas
SIS N° 6865/2016

VERBA: SOS - SAMU Regional
Fonte: 4170
C/C 04.125.397.0-4
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>VALDECI HESS GONCALVES                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/02 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E022161/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>r019985/2016</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente LAZARO DA SILVA CALÇADA (12 anos) e acompanhante, para consulta no Hospital Santo Antonio, em POA. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: POA
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 14/07/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 14/07/2016 após consulta
SIS N° 6251/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ERILDO TANHOTE CORREA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/02 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E022162/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>e017563</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: motorista
Função: motorista
Programa do evento/atividade: Servidor fará logística de materiais do Hemocentro de Pelotas, bem como, entrega de materiais na UFRGS, Hospital de Clínicas e rotinas que envolvem o Hemopel.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 21/07/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 21/07/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 6086/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/02 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E022163/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>e018212</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 04/07/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 04/07/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 6633/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RUDINEI PEREIRA DA SILVA                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/02 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E022165/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>E017295</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diária para Carlos Roberto Pinto de Souza, mat:28096, motorista que irá acompanhar a gerente da Regulação Suelen Arduin, na reunião do GT da Regulação, que será no auditório do CAFF, dia 16 de junho de 2016, em Porto Alegre:
Saída prevista para 9h, e retorno para as 18h.

SIS:5880/2016

VERBA: GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
C/C: 81.168-8
BANCO DO BRASIL
F: 4001</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CARLOS ROBERTO PINTO DE SOUZA                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/02 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E022166/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>E016722</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente MARIA JOANA GUTERRES RIBEIRO com urgência para transplante renal no Hosp. Clinicas, em POA. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: POA
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída:10/06/2016 ás 9 horas
Retorno: 10/06/2016 18h
SIS N° 5794/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RENATO ECHEVERRIA BORGES                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/02 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: MOTORISTA
Programa do evento/atividade:  Transporte da servidora JULIANA DODE que irá palestrar em S. José do Norte.
Local de deslocamento: São José do Norte
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 14/06/2016 ás 08:30 horas
Retorno: 14/06/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 5751/2016

VERBA: Planejando a Saúde do Trabalhador (CEREST)
Fonte: 4210
C/C: 04.125.410.0-8
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RODINEI PELUFFE DE OLIVEIRA                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/02 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E022168/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>e017156/</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 16/06/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 16/06/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 5883/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOSE ANTONIO DE REZENDE MALHEIRO                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/02 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E022169/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>e019854</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: condutor
Função: condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente EMERSON DA ROSA DONINI (34 anos, paciente com obesidade mórbida, Processo Judicial N° 022/5.15.0000389-9) e acompanhante, para consulta no EDUCANDARIO, em POA. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (ambulancia)
Local de deslocamento: POA
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 12/07/2016 ás 8 horas
Retorno: 12/07/2016 21h
SIS N° 6237/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>VALDECI HESS GONCALVES                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/02 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E022170/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>e019490</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Condutor
Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente Lavinia da Costa do PSP, para a ala de queimados da Santa Casa de Rio Grande, paciente SUS em TFD. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Rio Grande
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 04/07/2016 ás 13 horas
Retorno: 04/07/2016 ás 17 horas
SIS N° 6678/2016

VERBA: SOS - SAMU Regional
Fonte: 4170
C/C 04.125.397.0-4
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>SERGIO RENATO HELLWIG                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/02 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E022172/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>e019626</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: condutor
Função: condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente JHULIRRANY VINHOLES BORGES (11 MESES, paciente necessita oxigenoterapia (apeneisas))e acompanhante, para consulta no Hospital Clinicas em POA. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: POA
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 07/07/2016 ás 09:00 horas
Retorno: 07/07/2016 21h
SIS N° 6432/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>VALDECI HESS GONCALVES                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/02 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E022172/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA - ALINE MACHADO FEIJO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001138,35</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Enfermeira
Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: Treinamento prático e teórico de coleta de sangue na Hemorgs.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 05 (cinco) pernoites
Saída: 09/09/2018 às 06:00 horas
Retorno: 14/09/2018 após ao término das atividades. 
SIS N° 3298/2018


VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRIS</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001138,3500</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALINE MACHADO FEIJO                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/09/05 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E022173/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIAS - GISELE TIMM BONOW GRECCO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001138,35</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Técnica em enfermagem
Função: Técnica em enfermagem
Programa do evento/atividade: Treinamento prático e teórico de coleta de sangue na Hemorgs.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 05 (cinco) pernoites
Saída: 09/09/2018 às 06:00 horas
Retorno: 14/09/2018 após ao término das atividades. 
SIS N° 9446/2018


VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001138,3500</VALOR_ITEM> <CREDOR>GISELE TIMM BONOW GRECCO                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/09/05 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E022174/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>e019877</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Agente Administrativo
Função: Agente Administrativo
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 27/07/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 27/07/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 6928/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>DAIANE FERNANDES GARCIA                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/02 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E022194/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>7639</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 01/08/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 01/08/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 7639/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente KAUANDER DE ARAUJO (12 anos, paciente cadeirante) e acompanhante, para consulta nal URCAMP, Bagé. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 01/08/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 01/08/2016 após consulta
SIS N° 7629/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E022198/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>7625</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente MARIA JOANA DUARTE DE MOURA (61 anos, paciente com transplante renal) e acompanhante, para consulta no Hospital Clinicas,POA. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento:POA
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 01/08/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 01/08/2016 após consulta
SIS N° 7625/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RODINEI PELUFFE DE OLIVEIRA                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/02 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E022203/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>7539</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo:téc. enfermagem
Função: téc. enfermagem
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente CLARA DELOA PORCIUNCULA (53 anos, paciente transplantada) e acompanhante, para consulta no Hospital Clinicas, em POA. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (ambulância)
Local de deslocamento: POA
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 01/08/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 01/08/2016 após consulta
SIS N° 7539/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>GILVAN GEORGE BERCOT                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/02 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E022204/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>7539.2</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo:motorista
Função: motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente CLARA DELOA PORCIUNCULA (53 anos, paciente transplantada) e acompanhante, para consulta no Hospital Clinicas, em POA. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (ambulância)
Local de deslocamento: POA
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 01/08/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 01/08/2016 após consulta
SIS N° 7539/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>VALDECI HESS GONCALVES                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/01 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E022207/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>7380</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo:motorista
Função: motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente VICTORIA RIPPOL  (18 anos, paciente transplantada, processo num. 022/5.13.0000939-7) e acompanhante, para consulta no Hospital Clinicas, em POA. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (ambulância)
Local de deslocamento: POA
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 01/08/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 01/08/2016 após consulta
SIS N° 7380/2016; 7456/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E022210/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>7363</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente MARIANA HARTWIG PERLEBERG (4 anos, paciente com imunidade baixa) e acompanhante, para consulta no Hospital Clinicas, em POA. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: POA
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 01/08/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 01/08/2016 após consulta
SIS N° 7363/2016;7484/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E022215/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>6262</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente KAUA SOUZA DUARTE (9 anos, paciente cadeirante) e acompanhante, para consulta no Educandario, em POA. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: POA
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 29/07/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 29/07/2016 após consulta
SIS N° 6262/2016; 6803/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E022218/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>6245</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente EMERSON DA ROSA DONIN (16 anos, paciente com dipalesia, Processo Judicial N° 022/5.15.0000389-9) e acompanhante, para consulta no Educandario, POA. Transporte destinado a paciente TFD.
Destino: POA
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 29/07/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 29/07/2016 após consulta
SIS N° 6245/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>SERGIO RENATO HELLWIG                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/02 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E022220/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - DIÁRIAS SIS 10001 LUCIANA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000476,58</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

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Cargo: MOTORISTA
Função: MOTORISTA

"Transporte necessário para que possa haver respresentantes da Vigilância Epidemiológica do município no encontro "Oficina para discussão do plano de erraadicação da Poliomilite" promovida pela Secretaria estadual de Saúde do RS, em POA."
DATA:03/08/2016
Local de Deslocamento: POA
Número de Diárias: 1(uma) diária
Horário de Partida do Servidor: 4h
Horário de Retorno do Servidor:22h
SIS:7382/2016

V: DOENÇAS EM FOCO
C/C. 36.852-0
BANCO DO BRASIL 
F: 4710
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E022321/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS SIS 11075 BERNARDO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000095,32</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 02/08/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 02/08/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 7734/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E022333/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>7680</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente LUAN GUSTAVO DE LIMA (18 anos, paciente com obesidade mórbida, Processo Judicial N° 022/5.13.0001233-9) e acompanhante, para consulta no Hospital Clinicas, em POA. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Canoas
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 02/08/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 02/08/2016 após consulta
SIS N° 7680/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E022334/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>7627</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente MARIA JOANA DUARTE DE MOURA (61 anos, paciente com transplante renal) e acompanhante, para consulta no Hospital Clinicas, em POA. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: POA
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 02/08/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 02/08/2016 após consulta
SIS N° 7627/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E022336/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>7589</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: CRISTINA DE AZEVEDO ZIMMER
Cargo: ASS. SOCIAL
Função: ASS. SOCIAL

Evento: Seminário "Conhecer para enfrentar: debatendo a violência no RS", na PUCRS, POA.
DIA:04/08/2016
Local de Deslocamento: POA
SIS:7589/2016

Relação do Evento com o Servidor: Vigilância de doenças e agravos não transmissíveis 

Número de Diárias: 01(UMA) DIÁRIA
Horário de Partida do Servidor: 5h
Horário de Retorno do Servidor:21h

V: PREV. A ATENÇÃO BÁSICA
C/C. 04.125.584.0-7
BANRISUL
F: 4011
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E022337/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>7541</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: TÉC. ENF.
Função: TÉC. ENF.
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente CLARA DELOA PORCIUNCULA (53 anos, paciente aguarda transplantante) e acompanhante, para consulta no Hospital Clinicas em POA. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: POA
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 02/08/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 02/08/2016 após consulta
SIS N° 7541/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>FABIOLA NUNES DA ROZA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/02 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente CLARA DELOA PORCIUNCULA (53 anos, paciente aguarda transplantante) e acompanhante, para consulta no Hospital Clinicas em POA. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: POA
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 02/08/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 02/08/2016 após consulta
SIS N° 7541/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE SILVA DA SILVA                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/02 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E022338/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO/> <VL_EMPENHO> 00000000400,57</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000133,5200</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARCIA DOS SANTOS LAGES                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/09/01 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E022338/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO/> <VL_EMPENHO> 00000000400,57</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000267,0500</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARCIA DOS SANTOS LAGES                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/09/01 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E022339/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>7326</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: motorista
Função: motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente ENILDA SOARES SILVEIRA (56 anos, processo num. 022/1.09.000509-6) e acompanhante, para consulta no Hospital PUC, POA. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: POA
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 02/08/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 02/08/2016 após consulta
SIS N° 7326/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>EDVALDO DOS SANTOS DA GAMA                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/02 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000098,4700</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002020</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2020/10/13 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente EMERSON DA ROSA DONINI (17 anos, paciente com dipalesia, proc. num. 022/5.15.0000389-9) e acompanhante, para consulta no Educandário. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (ambulância)
Local de deslocamento: POA
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 02/08/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 02/08/2016 após consulta
SIS N° 7300/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>VALDECI HESS GONCALVES                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/02 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: TÉC. ENF.
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente MARIA EDUARDA FERREIRA TEIXEIRA, tranferida do PSP, para o HPS, POA. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (ambulância)
Local de deslocamento: POA
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 30/07/2016 ás 00:00 horas
Retorno: 30/07/2016 as 09:00h
SIS N° 7694/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E022342/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>7694.+2</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: condutor
Função: condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente MARIA EDUARDA FERREIRA TEIXEIRA, tranferida do PSP, para o HPS, POA. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (ambulância)
Local de deslocamento: POA
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 30/07/2016 ás 00:00 horas
Retorno: 30/07/2016 as 09:00h
SIS N° 7694/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>DARCI GIORDANO LIMA HERRERA                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente TANIA REGINA DE JESUS RAMOS (55 anos, paciente cadeirante) e acompanhante, para consulta no Hospital de Clinicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 03/08/2016 ás 10:00 horas
Retorno: 03/08/2016 após termino da consulta
SIS N° 7393/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 03/08/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 03/08/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 7784/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROSEMERY MORAES RAMOS                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar o paciente LUAN GUSTAVO LIMA DA SILVA, para consulta no Hospital de Clinicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 03/08/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 03/08/2016 após termino da consulta
SIS N° 7789/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Auxiliar de Enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor irá acompanhar os pacientes que realizarão, consultas e/ou cirurgias e/ou revisão de cirurgias de catarata.
Local de deslocamento: Bage
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 04/08/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 04/08/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 7766/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANA SUSI DA SILVA BLANKE                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/04 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E022361/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>771</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: MOTORISTA
Função: MOTORISTA
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de BAGÉ
Local de deslocamento: BAGÉ
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída:27/7/2016 ás 7:00 horas
Retorno:27/07/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 7408/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: téc. enfermagem
Programa do evento/atividade: A servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de São Lourenço do Sul
Local de deslocamento: São Lourenço do Sul
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 09/08/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 09/08/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 7797/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
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Função: MOTORISTA
Programa do evento/atividade: O servidor irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 03/08/2016 ás 6:00 horas
Retorno: 03/08/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 7796/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS SALDANHA DO NASCIMENTO                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Cargo: MOTORISTA
Função: MOTORISTA

Evento: Transporte de servidora que participará do seminário "Conhecer para enfrentar: debatendo a violência no RS, na PUCRS, em POA
Local de Deslocamento: POA
DATA:04/08/2016
Número de Diárias: 1(uma) diária
Horário de Partida do Servidor: 4h
Horário de Retorno do Servidor: 22h
SIS:7727/2016
Solic.: Dep. Vig. Epidemio.

VERBA: DOENÇAS EM FOCO
DÉBITO:C/C: 36.852-0 BCO DO BRASIL
FONTE: 4710
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E022436/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000245,50</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000002,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000245,5000</VALOR_ITEM> <CREDOR>ELIZABETE DA SILVA ACOSTA                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/08/24 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E022440/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO/> <VL_EMPENHO> 00000000166,91</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000166,9100</VALOR_ITEM> <CREDOR>ELEM CRISTINA LIRA RODRIGUES                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/09/02 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E022444/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>diaria SIS7395/2016</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar a paciente TANIA REGINA DE JESUS RAMOS(55 anos, paciente cadeirante), para consulta no Hospital de Clinicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 04/08/2016 ás 10:00 horas
Retorno: 04/08/2016 após termino da consulta
SIS N° 7395/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RODINEI PELUFFE DE OLIVEIRA                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/04 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E022452/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA - BIANCA MEDEIROS DA SILVEIRA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001593,69</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Assistente Social
Função: Assistente Social
Programa do evento/atividade: Participação no 6° Congresso Brasileiro de Saúde Mental
Local de deslocamento: Brasília - DF
Data de saída: 01/09/2018 às 08:00
Data de retorno: 04/09/2018 após o término das atividades.
Número de diárias: 04 (03 pernoites e 01 estada)
SIS N° 10590/2018

OBS: Substituição ao empenho de N° E021992/2018

VERBA: FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL
Fonte: 4001
C/C: 81.168-8
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001593,6900</VALOR_ITEM> <CREDOR>BIANCA MEDEIROS DA SILVEIRA                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/09/01 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E022454/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>diária SIS7807/2016</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar o paciente JOSE CARLOS LEIVAS DOS SANTOS(74 anos, paciente com amputação de membro inferior e déficit visual), para consulta no URCAMP em Bagé. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 04/08/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 04/08/2016 após termino da consulta
SIS N° 7395/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ERILDO TANHOTE CORREA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/05 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E022455/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>diária SIS7836/2016</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 04/08/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 04/08/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 7836/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RUDINEI PEREIRA DA SILVA                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/04 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E022456/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>diária SIS7188/2016</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar os integrantes do projeto Mão de Obra Prisional para participação na 19ª Feira da Construção civil -CONSTRUSUL- na FENAC. (carro)
Local de deslocamento: Novo Hamburgo
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 04/08/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 04/08/2016 previsto para ás 21:00 horas
SIS N° 7188/2016

VERBA: Prevenindo na AtençãoBásica 
Fonte: 4930
C/C: 36.850-4
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>GILBERTO MULLER RADTKE                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/04 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E022456/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS - 11830/2025 - Adão Patrick Sena dos Santos</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000240,36</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000240,3600</VALOR_ITEM> <CREDOR>ADÃO PATRICK SENA DOS SANTOS                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/09/02 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E022459/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS - 11830/2025 - Fernando Luiz Gomes</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000200,30</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000200,3000</VALOR_ITEM> <CREDOR>FERNANDO LUIZ DOS SANTOS GOMES                                                                      </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/09/02 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E022461/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>EMPENHO GLOBAL - ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000002368,63</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Valor estimativo referente ao pagamento de pernoites e/ou estadas, no período de 01/08/2018 a 30/09/2018, 
referente aos meses de Agosto e Setembro, para acompanhar atender as rotinas do HEMOCENTRO de Pelotas, como:
Deslocamento de servidores para outros municípios e transporte de bolsas sangue. 

VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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referente aos meses de Agosto e Setembro, para acompanhar atender as rotinas do HEMOCENTRO de Pelotas, como:
Deslocamento de servidores para outros municípios e transporte de bolsas sangue. 

VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
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referente aos meses de Agosto e Setembro, para acompanhar atender as rotinas do HEMOCENTRO de Pelotas, como:
Deslocamento de servidores para outros municípios e transporte de bolsas sangue. 

VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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referente aos meses de Agosto e Setembro, para acompanhar atender as rotinas do HEMOCENTRO de Pelotas, como:
Deslocamento de servidores para outros municípios e transporte de bolsas sangue. 

VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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referente aos meses de Agosto e Setembro, para acompanhar atender as rotinas do HEMOCENTRO de Pelotas, como:
Deslocamento de servidores para outros municípios e transporte de bolsas sangue. 

VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Diretora
Programa do evento/atividade: Reunião da CIB no auditório do núcleo estadual do MS/RS.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma)  
Saída: 05/09/2018 às 05:00 horas
Retorno: 05/09/2018 às 18:00 horas
SIS N° 11113/2018


VERBA: SAÚDE PÚBLICA
FONTE: 4090
C/C: 04.125.051.0-9
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Função: Técnica em enfermagem
Programa do evento/atividade: A servidora irá acompanhar demais servidores convocados à atividade externa de doação de sangue promovida pelo Hemopel.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 10/08/2016 ás 6:00 horas
Retorno: 10/08/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 7798/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E022513/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>diária SIS7772/2016</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000902,72</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Fonoaudióloga
Função: Diretora Executiva
Programa do evento/atividade: Servidor irá para participar da reunião de Gestores da Rede Bem Cuidar
Local de deslocamento: São Paulo
Número de diárias: 02 (duas) pernoites
Saída: 08/08/2016
Retorno: 10/08/2016
SIS N° 7772/2016

VERBA: Prevenindo na Atenção Básica 
Fonte: 4011
C/C: 04.125.584.0-7
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá buscar o paciente LÁZARO DA SILVA CALÇADA, com alta hospitalar. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 05/08/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 05/08/2016 após termino da consulta
SIS N° 7908/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS DA SILVA NOGUEIRA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/05 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E022515/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>diaria SIS7900/2016</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 05/08/2016 ás 04:30 horas
Retorno: 05/08/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 7900/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar o paciente MARCIANO DIAS DOS SANTOS,(28 anos, paciente cadeirante), para consulta no Hospital de Clinicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 05/08/2016 ás 13:30 horas
Retorno: 05/08/2016 após termino da consulta
SIS N° 7379/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 05/08/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 05/08/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 7899/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar o paciente EMERSON DA ROSA DONINI,(17 anos, paciente com diparesia espástica, realizou cirurgia nos joelhos em 08/10/2014, impossibilitado de colocar os pés para baixo, devendo viajar com as pernas esticadas), para realizar sessões de fisioterapia e hidroterapia no Educandário em POA, Ordem Judicial  Processo Nº022/5.15.0000389-9. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 05/08/2016 ás 09:00 horas
Retorno: 05/08/2016 após termino da consulta
SIS N° 7301/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar a paciente TANIA REGINA DE JESUS RAMOS,(55 anos, paciente cadeirante), para consulta no Hospital de Clinicas. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 04/08/2016 ás 10:00 horas
Retorno: 04/08/2016 após termino da consulta
SIS N° 7395/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar a paciente KAUA SOUZA DUARTE,(9 anos, paciente cadeirante), para realizar sessões de fisioterapia, hidroterapia e terapia ocupacional no Educandário Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 05/08/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 05/08/2016 após termino da consulta
SIS N° 7717/2016 e 7708/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar o paciente LUAN GUSTAVO DE LIMA, paciente com alta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 05/08/2016 ás 14:00 horas
Retorno: 05/08/2016 ás 23:00 horas
SIS N° 7944/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar o paciente MARIANA HARTWIG PELEBERG, paciente com alta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 05/08/2016 ás 17:00 horas
Retorno: 05/08/2016 ás 01:00 hora
SIS N° 7955/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 08/08/2016 ás 04:30 horas
Retorno: 08/08/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 7954/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
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Função: Auxiliar de Enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor irá acompanhar os pacientes que realizarão, consultas e/ou cirurgias e/ou revisão de cirurgias de catarata.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 09/08/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 09/08/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 7863/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar o paciente ESCLEY FROTA RODRIGUES,(8 anos, paciente com leucemia linfoblástica aguda, não pode ser transportado junto com portadores de doenças infectocontagiosas), para consulta no Hospital Conceição em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 08/08/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 08/08/2016 ás 13:30 hora
SIS N° 7562/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 08/08/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 08/08/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 7950/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar o paciente CAUA CASTRO KUBASKI,(27 anos, paciente recentemente transplantado), para consulta no Hospital São Lucas da PUC. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 08/08/2016 ás 07:30 horas
Retorno: 08/08/2016 ás 15:00 hora
SIS N° 7882/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar o paciente NATALIA RODRIGUES DE AVILA,(18 anos, paciente com anemia aplástica idiopática, imunossupressão), para consulta no Hospital de Clinicas. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 08/08/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 08/08/2016 após término da consulta
SIS N° 7827/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá transportar o Diretor da Vigilância em Saúde para reunião em Porto Alegre do Grupo de Trabalho da Vigilância.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 09/08/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 09/08/2016 ás 20:00 horas
SIS N° 7911/2016

VERBA: EDUCAÇÃO SANITARIA EM SAÚDE
Fonte: 4760
C/C: 24.040-0
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Cargo: ENFERMEIRA
Função: ENFERMEIRA
A servidorá participará do I Seminário Microrregional de Educação Permanente em Rio Grande, em virtude de trabalhar com uma atividade semelhante no Nucleo de Ideias/Rede Bem Cuidar e futuramente implementar-se o NUMESC em nosso municipio.

Local de deslocamento: Rio Grande-RS
DATA:28/06/2016

Número de Diárias: 1(UMA) DIÁRIA
Horário de Partida do Servidor: 8H
Horário de Retorno do Servidor: 17H

V: PREV. A ATENÇÃO BÁSICA
C/C. 04.125.584.0-7
BANRISUL
F:4011
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Função: Téc. em Enfermagem
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente ROSEMERY DE LURDES LOPES (47 anos, Paciente sofreu um acidente de carro o qual acabou fraturando fraturando a C1, encontra-se com imobilização cervical) do Hospital de Vera Cruz para o Pronto Socorro de Pelotas. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Vera Cruz
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 07/08/2016 ás 15:00 horas
Retorno: 08/08/2016 ás 05:00 horas
SIS N° 8002/2016

VERBA: SOS - SAMU Regional
Fonte: 4170
C/C 04.125.397.0-4
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 09/08/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 09/08/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 8014/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar a paciente MARIANA HARTWIG, que recebeu alta no Hospital de Clinicas. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 09/08/2016 ás 18:00 horas
Retorno: 09/08/2016 ás 01:00 hora
SIS N° 8047/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CARLOS ROBERTO PINTO DE SOUZA                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/09 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar o paciente LUAN GUSTAVO LIMA DA SILVA,(18 anos, paciente com neoplasia maligna dos ossos e cartilagens articulares dos membros, amputação de membro inferior esquerdo), para consulta no Hospital de Clinicas. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 09/08/2016 ás 07:30 horas
Retorno: 09/08/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 7981/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar o paciente MARIA EDUARDA BENGUA VIEIRA,(16 anos, Paciente em tratamento quimioterápico), para consulta no Hospital de Clinicas. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 09/08/2016 ás 03:30 horas
Retorno: 09/08/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 7767/2016 e 7887/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>EDVALDO DOS SANTOS DA GAMA                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/09 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar o paciente ENTONY DOS REIS REIZNAT,(16 anos, Paciente com paralisia devido a paralisia cerebral), para consulta no Hospital Moinhos de Vento em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 09/08/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 09/08/2016 após término da consulta
SIS N° 7779/2016 e 7396/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar o paciente DANIELVILELA MARTINS,(29 anos), para sessão de fisioterapia na URCAMP em Bagé. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 09/08/2016 ás 06:20 horas
Retorno: 09/08/2016 após término da sessão
SIS N° 8004/2016 e 8006/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar o paciente EMERSON DA ROSA DONINI,(17 anos, Paciente com displasia espástica por encefalopatia infantil, cirurgia nos joelhos impossibilitado de colocar os pés para baixo), para sessão fisioterapia e psicopedagogia no Educandário de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 09/08/2016 ás 06:00 horas
Retorno: 09/08/2016 ás 21:00 horas
SIS N° 7303/2016 

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
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Programa do evento/atividade: Irá transportar o paciente FERNANDO CORREA SEVERO,(55 anos, paciente transplantado), para consulta na Santa Casa de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 10/08/2016 ás 02:30 horas
Retorno: 10/08/2016 após término da consulta
SIS N° 7466/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 10/08/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 10/08/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 8044/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor realizará o transporte dos servidores escalados à realização de campanha externa de doação de sangue.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 10/08/2016 ás 6:00 horas
Retorno: 10/08/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 7991/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS SALDANHA DO NASCIMENTO                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/10 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor realizará o transporte dos servidores escalados à realização de campanha esterna de doação de sangue.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 10/08/2016 ás 6:00 horas
Retorno: 10/08/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 7991/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS DA SILVA NOGUEIRA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/10 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor realizará o transporte da equipe do Hemopel para realização de campanha de doação de medula óssea.
Local de deslocamento: São Lourenço do Sul
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 09/08/2016 ás 6:30 horas
Retorno: 09/08/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 7990/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/09 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar a paciente MARIA OTILIA BARROS ANTUNEZ,(67 anos, paciente transplantada), para consulta no Hospital de Clinicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 11/08/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 11/08/2016 após término da consulta
SIS N° 7914/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 11/08/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 11/08/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 8110/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 11/08/2016 ás 07:30 horas
Retorno: 11/08/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 8119/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E022906/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS: 10855/2022</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000882,18</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000003,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000882,1800</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROBERTA PAGANINI LAURIA RIBEIRO                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/08/15 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E022911/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS: 10112/2022</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000117,62</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000117,6200</VALOR_ITEM> <CREDOR>PATRICIA MACHADO FERREIRA                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/08/15 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 11/08/2016 ás 07:30 horas
Retorno: 11/08/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 8119/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 12/08/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 12/08/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 8147/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOSÉ ANTONIO LEIVAS LANG                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/12 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E022960/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>diaria sis 7718/2016</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar o paciente KAUA SOUZA DUARTE,(9 anos, paciente cadeirante), para fisioterapia, hidroterapia no educandário de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 12/08/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 12/08/2016 após término da consulta
SIS N° 7718/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar o paciente EMERSON DA ROSA DONINI,(17 anos, paciente com displasia espástica por encefalopatia cronica infantil, impossibilitado de colocar os pés para baixo), para  fisioterapia no educandário de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 12/08/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 12/08/2016 após término da consulta
SIS N° 7304/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá transportar material biológico para o Lacen em Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 12/08/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 12/08/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 8144/2016

VERBA: DOENÇAS EM FOCO
Fonte: 4710
C/C : 36.852-0
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar o paciente BRAYAN KRUGER CASTRO,(4 anos, paciente com leucemia), para consulta no Hospital de Clínicas Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 15/08/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 15/08/2016 após término da consulta
SIS N° 8034/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS SALDANHA DO NASCIMENTO                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/15 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar o paciente FRANCISCO CEDENIR UGOSKI,(60 anos, paciente cadeirante, com ambos os pés amputados e problemas visuais), para consulta na Santa casa de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 15/08/2016 ás 03:00 horas 
Retorno: 15/08/2016 após término da consulta
SIS N° 7361/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000095,3200</VALOR_ITEM> <CREDOR>LEANDRO BELTRAO CARRE                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/10/02 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E023024/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>diária sis8159/2016</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá transportar 04(quatro) pacientes SUS em TFD, onde os mesmos realizarão consultas na Clínica Mathylde Fayad.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 15/08/2016 ás 04:30 horas
Retorno: 15/08/2016 após término das consultas
SIS N° 8159/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 15/08/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 15/08/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 8162/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RUDINEI PEREIRA DA SILVA                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/15 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E023043/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>diáris sis8192/2016</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar a paciente MARIA EDUARDA BENGUA VIEIRA, com alta no Hospital de Clinicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 13/08/2016 ás 10:00 horas 
Retorno: 13/08/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 8192/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL

Observações extras: O empenho é não prévio pois a viagem ocorreu no sábado
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E023071/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>diária sis8212/2016</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 16/08/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 16/08/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 8212/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROSEMERY MORAES RAMOS                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/16 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E023081/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>diária sis7723/2016</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar o paciente ADELINO SILVEIRA SOARES,(52 anos, paciente com esclerose múltipla e paraplégico), para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 16/08/2016 ás 06:03 horas 
Retorno: 16/08/2016 após término da consulta
SIS N° 7723/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>EDVALDO DOS SANTOS DA GAMA                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/16 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E023084/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>diária sis7485/2016</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar o paciente VERA LEONTINA BASTOS E SILVA,(59 anos, paciente transplantado e com imunossupressão), para consulta na Santa Casa de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 16/08/2016 ás 04:03 horas 
Retorno: 16/08/2016 após término da consulta
SIS N° 7485/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ERILDO TANHOTE CORREA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/16 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar o paciente JOSÉ CARLOS LEIVAS DOS SANTOS,(74 anos, paciente com amputação de membro inferior e deficiência visual), para consulta na Santa Casa de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 16/08/2016 ás 06:00 horas 
Retorno: 16/08/2016 após término da consulta
SIS N° 7809/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RODINEI PELUFFE DE OLIVEIRA                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/16 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar o paciente LUAN GUSTAVO LIMA DA SILVA,(18 anos, paciente com neoplasia maligna dos ossos e cartilagens e amputação de membro inferior esquerdo), para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 16/08/2016 ás 08:00 horas 
Retorno: 16/08/2016 após término da consulta
SIS N° 8131/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RENATO ECHEVERRIA BORGES                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/16 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E023092/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>diária sis7940/2016</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá transportar pessoal do CAPS para participação no 1º Não Tchê Lokeia.
Local de deslocamento: Arroio Grande
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 17/08/2016 ás 07:30 horas
Retorno: 17/08/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 7940/2016

VERBA: Saúde Mental em Rede
Fonte: 4590
C/C: 36.896-2
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Função: Auxiliar de Enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor irá acompanhar os pacientes que realizarão, consultas e/ou cirurgias e/ou revisão de cirurgias de catarata.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 18/08/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 18/08/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 8125/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá transportar Gerente da Saúde Mental e os profissionais do CAPS Fragata ao Hospital São Pedro, para começar os acertos para a desinstitucionalização dos pacientes de Pelotas que estão hospitalizados.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 24/08/2016 ás 05:0 horas
Retorno: 24/08/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 7948/2016

VERBA: Saúde Mental em Rede
Fonte: 4590
C/C: 36.896-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor realizará o transporte de sangue para o abastecimento de hospitais de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 16/08/2016 ás 14:00 horas
Retorno: 16/08/2016 ás 20:00 horas
SIS N° 8256/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/16 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 17/08/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 17/08/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 8244/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOSE ANTONIO DE REZENDE MALHEIRO                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/17 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar o paciente DALMAR PERAZZO GOMES,(65 anos, paciente transplantado), para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 17/08/2016 ás 03:00 horas 
Retorno: 17/08/2016 após término da consulta
SIS N° 8138/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Auxiliar de Enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor irá acompanhar os pacientes que realizarão, consultas e/ou cirurgias e/ou revisão de cirurgias de catarata.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 11/08/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 11/08/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 7865/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANA SUSI DA SILVA BLANKE                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/17 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E023177/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>diária sis7918/2016</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000148,33</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Diretor de Vigilância em Saúde
Função: Diretor de Vigilância em Saúde
Programa do evento/atividade: Servidor irá transportar o Diretor da Vigilância em Saúde para reunião em Porto Alegre do Grupo de Trabalho da Vigilância.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 09/08/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 09/08/2016 ás 20:00 horas
SIS N° 7918/2016

VERBA: EDUCAÇÃO SANITARIA EM SAÚDE
Fonte: 4760
C/C: 24.040-0
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar o paciente DENNER DOS SANTOS que será transferido do Pronto Socorro de Pelotas para o Hospital São Pedro em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Ambulância)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 16/08/2016 ás 09:30 horas 
Retorno: 16/08/2016 ás 17:30 horas
SIS N° 8220/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E023264/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA SIS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Tec. enfermagem
Função: Tec. enfermagem
Programa do evento/atividade: Irá auxiliar no paciente DENNER DOS SANTOS que será transferido do Pronto Socorro de Pelotas para o Hospital São Pedro em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 16/08/2016 ás 03:00 horas 
Retorno: 16/08/2016 após término da consulta
SIS N° 8220/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 18/08/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 18/08/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 8277/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 18/08/2016 ás 06:30 horas
Retorno: 18/08/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 8278/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RODINEI PELUFFE DE OLIVEIRA                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/18 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Irá transportar o paciente CLARA DELOA DOS SANTOS PORCIÍNCULA,(53 anos, paciente com insuficiência respiratória, aguardando transplante de pulmão e coração), para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 17/08/2016 ás 08:00 horas 
Retorno: 17/08/2016 após término da consulta
SIS N° 7542/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE SILVA DA SILVA                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/17 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Téc. Enfermagem
Programa do evento/atividade: Irá auxiliar no transporte do paciente CLARA DELOA DOS SANTOS PORCIÍNCULA,(53 anos, paciente com insuficiência respiratória, aguardando transplante de pulmão e coração), para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 17/08/2016 ás 08:00 horas 
Retorno: 17/08/2016 após término da consulta
SIS N° 7542/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>GILVAN GEORGE BERCOT                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/17 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E023303/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS - 4736/2025 - Rodrigo Alves Doro</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000129,07</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000129,0700</VALOR_ITEM> <CREDOR>RODRIGO ALVES DORO                                                                                  </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/09/17 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá buscar a van em Porto alegre, que será utilizada para o transporte dos servidores para a realização da coleta esterna de sangue na cidade de Chui no dia seguinte (20/08).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 19/08/2016 ás 06:00 horas
Retorno: 19/08/2016 ás 16:00 horas
SIS N° 8275/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/19 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar o paciente DALMAR PERAZZO GOMES,(65 anos, paciente transplantado), para consulta na Santa Casa de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 18/08/2016 ás 08:00 horas 
Retorno: 18/08/2016 após término da consulta
SIS N° 8139/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 19/08/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 19/08/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 8307/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Programa do evento/atividade: Irá transportar o paciente EMERSON DA ROSA DONINI,(17 anos, Paciente com displasia espástica por encefalopatia infantil, cirurgia nos joelhos impossibilitado de colocar os pés para baixo), para sessão de fisioterapia e hidroterapia no Educandário de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 19/08/2016 ás 09:00 horas
Retorno: 19/08/2016 após término das sessões
SIS N° 7307/2016 

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Transportou a paciente ALESSANDRE PULS,(38 anos, paciente com insuficiência respiratória, aguardando transplante de pulmão e coração), para consulta no Hospital São Lucas da PUC, e a paciente VICTORIA RIPPOL CARDOSO,(18 anos, paciente com transplante de medula óssea), para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a pacientes SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 19/08/2016 ás 05:30 horas 
Retorno: 19/08/2016 após término da consulta
SIS N° 8177 e 7381/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
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Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Transportou a paciente KAUA SOUZA DUARTE,(9 anos, paciente cadeirante), para sessão de fisioterapia, hidroterapia e terapia ocupacional no Educandário em Porto Alegre. Transporte destinado a pacientes SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 19/08/2016 ás 05:30 horas 
Retorno: 19/08/2016 após término da consulta
SIS N° 7719/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 22/08/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 22/08/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 8357/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Transportou a paciente KELLY DAIANE GONÇALVES DOS SANTOS,(31 anos, paciente de cirurgia bariátrica), para consulta no Hospital Santo Ângelo. Transporte destinado a pacientes SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Santo Ângelo
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 21/08/2016 ás 16:00 horas 
Retorno: 22/08/2016 ás 21:00
SIS N° 7774/2016

*Empenho não prévio pois a viagem ocorreu no final de semana

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 22/08/2016 ás 03:30 horas 
Retorno: 22/08/2016 após término da consulta
SIS N° 8141/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Transportou a paciente LAZARO DA SILVA CALÇADA,(13 anos, paciente com epilepsia , paralisia cerebral e cadeirante), para consulta no Hospital São Lucas da PUC. Transporte destinado a pacientes SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 22/08/2016 ás 03:30 horas 
Retorno: 22/08/2016 após término da consulta
SIS N° 7371/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá transportar material biológico para o Lacen em Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 19/08/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 19/08/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 8322/2016

VERBA: DOENÇAS EM FOCO
Fonte: 4710
C/C : 36.852-0
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá devolver a van em Porto alegre, a qual foi utilizada para o transporte dos servidores para a realização da coleta esterna de sangue na cidade de Chui no dia 20/08.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 22/08/2016 ás 06:00 horas
Retorno: 22/08/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 8380/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Transportou a paciente EVERTON BILHAVA ROJAHN,(7 anos, paciente com epilepsia), para consulta no Hospital São Lucas da PUC. Transporte destinado a pacientes SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 22/08/2016 ás 08:30 horas 
Retorno: 22/08/2016 após término da consulta
SIS N° 8200/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 23/08/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 23/08/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 8422/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Transportou a paciente WILLIAM BARBOZA XIMENDES,(21 anos, paciente com atrofia muscular espinhal), para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a pacientes SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 23/08/2016 ás 09:00 horas 
Retorno: 23/08/2016 após término da consulta
SIS N° 7324/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Transportou o paciente JOSE CARLOS LEIVAS DOS SANTOS,(74 anos, paciente com amputado), para consulta no URCAMP em Bagé, e a paciente MARIA LUIZA CALDEIRA PEREIRA,(49 anos, paciente cadeirante), para consulta no URCAMP em Bagé. Transporte destinado a pacientes SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 23/08/2016 ás 06:00 horas 
Retorno: 23/08/2016 após término da consulta
SIS N° 7810 e 8409/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Transportar a paciente MARIA GORETI CARDOZO VEIGA,(58 anos, paciente com leucemia mieloide aguda), para consulta no Hospital Universitário de Santa Maria. Transporte destinado a pacientes SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Santa Maria
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 23/08/2016 ás 02:30 horas 
Retorno: 23/08/2016 após término da consulta
SIS N° 7883/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Irá transportar o paciente ARMINDO SOARES SANTANA,(62 anos, paciente transplantado), para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 23/08/2016 ás 05:00 horas 
Retorno: 23/08/2016 após término da consulta
SIS N° 8274/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Auxiliar de Enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor irá acompanhar os pacientes que realizarão, consultas e/ou cirurgias e/ou revisão de cirurgias de catarata.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 25/08/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 25/08/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 8378/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 24/08/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 24/08/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 8480/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Transportar a paciente ANILDA SILVEIRA SOARES,(54 anos, paciente com dor cronica e paralisia), para consulta no Hospital da PUCRS em Porto Alegre. Transporte destinado a pacientes SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento:  Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 23/08/2016 ás 05:30 horas 
Retorno: 23/08/2016 após término da consulta
SIS N° 7826/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Enfermeira
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Local de deslocamento: Jaguarão
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 14/09/2018 às 18:00 horas
Retorno: 15/09/2018 após o término das atividades.
SIS N° 10409/2018


VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
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BANRISUL
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Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: Coleta externa de sangue no quartel da cidade de Jaguarão.
Local de deslocamento: Jaguarão
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 14/09/2018 às 18:00 horas
Retorno: 15/09/2018 após o término das atividades.
SIS N° 10409/2018


VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
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BANRISUL
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Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: Coleta externa de sangue na cidade de Jaguarão.
Local de deslocamento: Jaguarão
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 14/09/2018 às 18:00 horas
Retorno: 15/09/2018 após o término das atividades.
SIS N° 10409/2018


VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E023619/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIAS - LUCIANE ESCOBAR KRUGER SCHIAVON</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000182,14</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Enfermeira
Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: Coleta externa de sangue na cidade de Jaguarão.
Local de deslocamento: Jaguarão
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 14/09/2018 às 18:00 horas
Retorno: 15/09/2018 após o término das atividades.
SIS N° 10409/2018


VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL

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Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: Coleta externa de sangue na cidade de Jaguarão.
Local de deslocamento: Jaguarão
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 14/09/2018 às 18:00 horas
Retorno: 15/09/2018 após o término das atividades.
SIS N° 10409/2018


VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL

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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Transportar a paciente VICTORIA RIPPOL CARDOSO,(18 anos, paciente transplantado), para consulta no Hospital de Clínicas Porto Alegre. Transporte destinado a pacientes SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento:  Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 24/08/2016 ás 05:00 horas 
Retorno: 24/08/2016 após término da consulta
SIS N° 8386/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Gerente de Saúde Mental
Programa do evento/atividade: Irá participar junto com os profissionais do CAPS Fragata de visita ao Hospital São Pedro, para começar os acertos para a desinstitucionalização dos pacientes de Pelotas que estão hospitalizados.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 24/08/2016 ás 05:0 horas
Retorno: 24/08/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 8384/2016

VERBA: Saúde Mental em Rede
Fonte: 4590
C/C: 36.896-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 25/08/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 25/08/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 8517/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E023691/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>diária sis8441</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Transportar a paciente NEIDA VASCOCELOS SHWANTZ,(62 anos, paciente cadeirante amputado), para consulta no URCAMP em Bagé, e o paciente EUCLIDES PEDROSO DE OLIVEIRA,(paciente cadeirante ), para consulta no URCAMP em Bagé. Transporte destinado a pacientes SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 25/08/2016 ás 06:00 horas 
Retorno: 25/08/2016 após término da consulta
SIS N°  8441 e 8495/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: Coleta externa de sangue na cidade de Bagé.
Local de deslocamento: BAGÉ
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 24/08/2018 às 18:00 horas
Retorno: 25/08/2018 após o término das atividades.
SIS N° 9188/2018


VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: Coleta externa de sangue na cidade de Bagé.
Local de deslocamento: BAGÉ
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 24/08/2018 às 18:00 horas
Retorno: 25/08/2018 após o término das atividades.
SIS N° 9188/2018


VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: Participação no 1º Simpósio em Hemoterapia
Local de deslocamento: Passo Fundo
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 22/08/2018 às 18:00 horas
Retorno: 24/08/2018 após o término das atividades.
SIS N° 10180/2018


VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: Coleta externa de sangue na cidade de Canguçu.
Local de deslocamento: Canguçu
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 17/08/2018 às 07:00 horas
Retorno: 17/08/2018 após o término das atividades.
SIS N° 9185/2018


VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>LUCIANE ESCOBAR KRUGER SCHIAVON                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/09/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar a paciente MARIA EDUARDA BENGUE VIEIRA,(16 anos, paciente em tratamento quimioterápico), para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 25/08/2016 ás 05:00 horas 
Retorno: 25/08/2016 após término da consulta
SIS N° 8503/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E023703/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIAS - LUCIANE ESCOBAR KRUGER SCHIAVON</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Enfermeira
Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: Visita técnica para a avaliação de possível novo local de coleta externa de sangue na cidade de Jaguarão.
Local de deslocamento: Jaguarão
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 13/08/2018 às 08:00 horas
Retorno: 13/08/2018 após o término das atividades.
SIS N° 9954/2018


VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Irá transportar o paciente MARCIA DUVAL RODRIGUES,(50 anos, paciente portador de sequela de acidente de trânsito), para consulta no Hospital São Lucas da PUC. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 25/08/2016 ás 04:30 horas 
Retorno: 25/08/2016 após término da consulta
SIS N° 8342/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Téc. em Enfermagem
Programa do evento/atividade: Irá transportar o paciente MARCIA DUVAL RODRIGUES,(50 anos, paciente portador de sequela de acidente de trânsito), para consulta no Hospital São Lucas da PUC. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 25/08/2016 ás 04:30 horas 
Retorno: 25/08/2016 após término da consulta
SIS N° 8342/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARIA CRISTINA VALENTE GREGORIO                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: Coleta externa de sangue na cidade de Bagé.
Local de deslocamento: BAGÉ
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 28/09/2018 às 18:00 horas
Retorno: 29/09/2018 após o término das atividades.
SIS N° 10410/2018


VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
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Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: Coleta externa de sangue na cidade de Bagé.
Local de deslocamento: BAGÉ
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 28/09/2018 às 18:00 horas
Retorno: 29/09/2018 após o término das atividades.
SIS N° 10410/2018


VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000182,1400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CARMEN REGINA CARDOSO DAS NEVES                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/09/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E023712/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS 12718/2024</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000380,77</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000253,8500</VALOR_ITEM> <CREDOR>IURI DE LIMA BERTIN                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/10/16 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E023713/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA - AMANDA ANTONOVICK RODRIGUES</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000182,14</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Enfermeira
Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: Coleta externa de sangue na cidade de Bagé.
Local de deslocamento: BAGÉ
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 28/09/2018 às 18:00 horas
Retorno: 29/09/2018 após o término das atividades.
SIS N° 10410/2018


VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Telefonista
Programa do evento/atividade: Coleta externa de sangue na cidade de Bagé.
Local de deslocamento: BAGÉ
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 28/09/2018 às 18:00 horas
Retorno: 29/09/2018 após o término das atividades.
SIS N° 10406/2018


VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
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Função: Oficial Administrativo
Programa do evento/atividade: Coleta externa de sangue na cidade de  Jaguarão.
Local de deslocamento: Jaguarão
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 14/09/2018 às 18:00 horas
Retorno: 15/09/2018 após o término das atividades.
SIS N° 10409/2018


VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
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Função: Técnica em enfermagem
Programa do evento/atividade: Coleta externa de sangue na cidade de  Jaguarão.
Local de deslocamento: Jaguarão
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 14/09/2018 às 18:00 horas
Retorno: 15/09/2018 após o término das atividades.
SIS N° 10409/2018


VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Técnica em enfermagem
Programa do evento/atividade: Coleta externa de sangue na cidade de  Jaguarão.
Local de deslocamento: Jaguarão
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 14/09/2018 às 18:00 horas
Retorno: 15/09/2018 após o término das atividades.
SIS N° 10409/2018


VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
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Função: Oficial Administrativo
Programa do evento/atividade: Rotina administrativa semanal na HEMORGS para o Hemopel.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 27/09/2018 às 09:00 horas
Retorno: 27/09/2018 às 21:00 horas
SIS N° 10829/2018


VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Assistente Social
Programa do evento/atividade: Servidora participará de uma palestra em Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 27/09/2018 às 18:00 horas
Retorno: 28/09/2018 após o término das atividades.
SIS N° 10407/2018


VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000182,1400</VALOR_ITEM> <CREDOR>GISELE DO SACRAMENTO ORTIZ                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/09/17 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Assistente Social
Programa do evento/atividade: Coleta externa de sangue na cidade de Jaguarão.
Local de deslocamento: Jaguarão
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 14/09/2018 às 18:00 horas
Retorno: 15/09/2018 após o término das atividades.
SIS N° 10405/2018


VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000182,1400</VALOR_ITEM> <CREDOR>GISELE DO SACRAMENTO ORTIZ                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/09/13 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Assistente Social
Programa do evento/atividade: Coleta externa de sangue na cidade de Jaguarão.
Local de deslocamento: Jaguarão
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 14/09/2018 às 18:00 horas
Retorno: 15/09/2018 após o término das atividades.
SIS N° 10405/2018


VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
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Função:Oficial Administrativo
Programa do evento/atividade: Coleta externa de sangue na cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 28/09/2018 às 18:00 horas
Retorno: 29/09/2018 após o término das atividades.
SIS N° 10410/2018


VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função:Técnica em Enfermagem
Programa do evento/atividade: Coleta externa de sangue na cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 28/09/2018 às 18:00 horas
Retorno: 29/09/2018 após o término das atividades.
SIS N° 10410/2018


VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
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Função:Técnica em Enfermagem
Programa do evento/atividade: Coleta externa de sangue na cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 28/09/2018 às 18:00 horas
Retorno: 29/09/2018 após o término das atividades.
SIS N° 10410/2018


VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função:Assistente Social
Programa do evento/atividade: Coleta externa de sangue na cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 28/09/2018 às 18:00 horas
Retorno: 29/09/2018 após o término das atividades.
SIS N° 10406/2018


VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000182,1400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ADRIANA SOUZA DE MELLO                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/09/17 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E023815/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA - MARCOS PAULO FERREIRA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo:Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Transportar material biológico para o LACEN.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 31/08/2018 às 05:00 horas
Retorno: 31/08/2018 após o término das atividades.
SIS N° 10892/2018


VERBA: VIGILÂNCIA AMBIENTAL
Fonte: 4710
C/C: 006/00624057-0  AG: 2820
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARCOS PAULO DUARTE FERREIRA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/09/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E023816/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA - ALEXANDRA CAMARGO DE MORAES NOVACK</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000091,07</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Enfermeira
Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: Servidroa capacitará as enfermeiras do Hospital Santa Casa de São Lourenço do Sul sobre risco biológico.
Local de deslocamento: São Lourenço do Sul
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 17/09/2018 às 07:00 horas
Retorno: 17/09/2018 após o término das atividades.
SIS N° 10778/2018


VERBA: CEREST 
Fonte: 4630
C/C: 006/00624057-0 AG: 2820
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000091,0700</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRA CAMARGO DE MORAES NOVACK                                                                  </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/09/12 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E023817/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA - DAIANE BASTOS REIS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000091,07</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Auxiliar de Enfermagem
Função: Auxiliar de Enfermagem
Programa do evento/atividade: Capacitação das enfermeiras do Hospital Santa Casa de São Lourenço do Sul sobre risco biológico.
Local de deslocamento: São Lourenço do Sul
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 17/09/2018 às 07:00 horas
Retorno: 17/09/2018 após o término das atividades.
SIS N° 10778/2018


VERBA: CEREST 
Fonte: 4630
C/C: 006/00624057-0 AG: 2820
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000091,0700</VALOR_ITEM> <CREDOR>DAIANE BASTOS REIS                                                                                  </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/09/12 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E023818/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA - MARIA ANGÉLICA CARRET</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000148,33</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Assistente Social 
Função: Assistente Social 
Programa do evento/atividade: Reunião da CIB e do DAHA.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 09/08/2018 às 5:30 horas
Retorno: 09/08/2018 
SIS N° 9977/2018

FONTE: 4001
VERBA: GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE SAÚDE
C/C: 81.168-8
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000148,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARIA ANGELICA CARRET SOARES                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/09/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E023819/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA - MURILO DA SILVEIRA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000091,07</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Téc. Segurança do Trabalho
Função: Téc. Segurança do Trabalho
Programa do evento/atividade: O servidor participará do curso PPRAMP no auditório da CEVS em Porto Alegre e reunião GT Força Tarefa Hospitais e frigoríficos da CEVS.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 25/09/2018 às 05:00 horas
Retorno: 25/09/2018 à
SIS N° 11342/2018


VERBA: CEREST 
Fonte: 4630
C/C: 006/00624057-0 AG: 2820
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000091,0700</VALOR_ITEM> <CREDOR>MURILO DA SILVEIRA GARCIA                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/09/17 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E023819/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO/> <VL_EMPENHO> 00000000400,57</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000133,5200</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANGELA ROBERTA ALVES LIMA                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/09/24 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Téc. Segurança do Trabalho
Programa do evento/atividade:Capacitação sob tema Agrotóxicos: orientações e medidas protetivas.
Local de deslocamento: São Lourenço do Sul
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 14/09/2018 às 09:00 horas
Retorno: 14/09/2018 
SIS N° 10762/2018


VERBA: CEREST 
Fonte: 4630
C/C: 006/00624057-0 AG: 2820
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000091,0700</VALOR_ITEM> <CREDOR>MURILO DA SILVEIRA GARCIA                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/09/12 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E023821/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA - DANIEL VIEIRA GONÇALVES</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000091,07</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Transportar material biológico para o LACEN.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 06/09/2018 às 05:00 horas
Retorno: 06/09/2018 
SIS N° 11184/2018


VERBA: VIGILÂNCIA AMBIENTAL
Fonte: 4710
C/C: 006/00624057-0  AG: 2820
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Função: Tec. Enfermagem
Programa do evento/atividade: Transporte de paciente para o HPS de Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 23/08/2018 às 17 horas
Retorno: 23/08/2018 
SIS N° 10532/2018


VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 006/624057-0  AG:2820
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Função: Tec. Enfermagem
Programa do evento/atividade: Transporte de paciente para o Hospital de Clínicas de Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 22/08/2018 às 17 horas
Retorno: 22/08/2018 
SIS N° 10487/2018


VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 006/624057-0  AG:2820
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>OBERDAN RICARDO ROCKEMBACK HERMANN                                                                  </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/09/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Tec. Enfermagem
Programa do evento/atividade: Transporte de paciente para o Hospital de Clínicas de Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 31/08/2018 às 17 horas
Retorno: 31/08/2018 
SIS N° 11048/2018


VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 006/624057-0  AG:2820
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000091,0700</VALOR_ITEM> <CREDOR>OBERDAN RICARDO ROCKEMBACK HERMANN                                                                  </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/09/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: Curso introdutório do SAMU/192.
Local de deslocamento: São Leopoldo 
Número de diárias: 02 (duas) pernoites + 01 (uma) estada
Saída: 04/09/2018 às 17 horas
Retorno: 06/09/2018 
SIS N° 11119/2018


VERBA: Gestão Ambulatorial e Hospitalar
Fonte: 4620
C/C: 006/624057-0  AG:2820
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000455,3500</VALOR_ITEM> <CREDOR>VANESSA VARGAS DE CASTRO                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/09/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Téc. em Enfermagem
Programa do evento/atividade: Transporte destinado a paciente SUS em TFD.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 03/09/2018 às 08:00 horas
Retorno: 03/09/2018 
SIS N° 10577/2018


VERBA: Gestão, manutenção e serviços de saúde. 
Fonte: 4590
C/C: 006/624057-0  AG:2820
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000091,0700</VALOR_ITEM> <CREDOR>GILVAN GEORGE BERCOT                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/09/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Oficial Administrativo
Programa do evento/atividade: O servidor irá atender demanda de logística do Hemopel e contemplar rotinas administrativas, tendo em vista contrato FEPPS e SMS e necessidade de intermediar o conserto de materiais, a busca de materiais no Almoxarifado da FEPPS, e ainda entregar amostras de sangue para o cadastro de doadores de medula óssea.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 01/09/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 01/09/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 8361/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Motorista
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Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 01/09/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 01/09/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 8361/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá trasportar servidor para atender demanda de logística do Hemopel e contemplar rotinas administrativas, tendo em vista contrato FEPPS e SMS e necessidade de intermediar o conserto de materiais, a busca de materiais no Almoxarifado da FEPPS, e ainda entregar amostras de sangue para o cadastro de doadores de medula óssea.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 08/09/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 08/09/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 8362/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/29 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Oficial Administrativo
Programa do evento/atividade: O servidor irá atender demanda de logística do Hemopel e contemplar rotinas administrativas, tendo em vista contrato FEPPS e SMS e necessidade de intermediar o conserto de materiais, a busca de materiais no Almoxarifado da FEPPS, e ainda entregar amostras de sangue para o cadastro de doadores de medula óssea.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 08/09/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 08/09/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 8362/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: Médico
Programa do evento/atividade: O servidor realizará capacitação junto a estratégia de saúde da família para reconhecimentodo nexo causal em saúde do trabalhador.
Local de deslocamento: São Lourenço do Sul
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 06/09/2018 às 13:30 horas
Retorno: 06/09/2018 às 20:00 horas
SIS N° 10077/2018


VERBA: PLANEJANDO A SAÚDE DO TRABALHADOR 
FONTE:4630 
C/C: 0495/006/00624003-0 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá trasportar servidor para atender demanda de logística do Hemopel e contemplar rotinas administrativas, tendo em vista contrato FEPPS e SMS e necessidade de intermediar o conserto de materiais, a busca de materiais no Almoxarifado da FEPPS, e ainda entregar amostras de sangue para o cadastro de doadores de medula óssea.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 15/09/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 15/09/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 8363/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/29 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Oficial Administrativo
Programa do evento/atividade: O servidor irá atender demanda de logística do Hemopel e contemplar rotinas administrativas, tendo em vista contrato FEPPS e SMS e necessidade de intermediar o conserto de materiais, a busca de materiais no Almoxarifado da FEPPS, e ainda entregar amostras de sangue para o cadastro de doadores de medula óssea.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 15/09/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 15/09/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 8363/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>LEANDRO BELTRAO CARRE                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/29 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E023940/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>diária sis8460 alex</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá trasportar servidor para atender demanda de logística do Hemopel e contemplar rotinas administrativas, tendo em vista contrato FEPPS e SMS e necessidade de intermediar o conserto de materiais, a busca de materiais no Almoxarifado da FEPPS, e ainda entregar amostras de sangue para o cadastro de doadores de medula óssea.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 22/09/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 22/09/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 8460/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: Oficial Administrativo
Programa do evento/atividade: O servidor irá atender demanda de logística do Hemopel e contemplar rotinas administrativas, tendo em vista contrato FEPPS e SMS e necessidade de intermediar o conserto de materiais, a busca de materiais no Almoxarifado da FEPPS, e ainda entregar amostras de sangue para o cadastro de doadores de medula óssea.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 22/09/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 22/09/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 8460/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá trasportar servidor para atender demanda de logística do Hemopel e contemplar rotinas administrativas, tendo em vista contrato FEPPS e SMS e necessidade de intermediar o conserto de materiais, a busca de materiais no Almoxarifado da FEPPS, e ainda entregar amostras de sangue para o cadastro de doadores de medula óssea.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 29/09/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 29/09/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 8461/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Oficial Administrativo
Programa do evento/atividade: O servidor irá atender demanda de logística do Hemopel e contemplar rotinas administrativas, tendo em vista contrato FEPPS e SMS e necessidade de intermediar o conserto de materiais, a busca de materiais no Almoxarifado da FEPPS, e ainda entregar amostras de sangue para o cadastro de doadores de medula óssea.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 29/09/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 29/09/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 8461/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Auxiliar de Enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor irá acompanhar os pacientes que realizarão, consultas e/ou cirurgias e/ou revisão de cirurgias de catarata.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 01/09/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 01/09/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 8650/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E023975/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>diária sis7373/2016</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar o paciente LAZARO DA SILVA CALÇADA,(13 anos, paciente com epilepsia, paralisia cerebral e cadeirante), para consulta no Hospital da PUC de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 29/08/2016 ás 05:00 horas 
Retorno: 29/08/2016 após término da consulta
SIS N° 7373 e 8001/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 26/08/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 26/08/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 8574/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOSE ANTONIO DE REZENDE MALHEIRO                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/26 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar o paciente MARIA SARITA CAMARGO SCHUCH,(76 anos, paciente trasplantado), para consulta no Hospital Cristo Redentor em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 26/08/2016 ás 04:00 horas 
Retorno: 26/08/2016 após término da consulta
SIS N° 8413/2016 e 7720/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>EDVALDO DOS SANTOS DA GAMA                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/26 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Assistente Social
Programa do evento/atividade: Participação no seminário estadual "Ampliando o acesso para a atenção à saúde do adolescente."
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Data : 23/08/2018

SIS N° 10241/2018

VERBA: Saúde Pública
Fonte: 4520
AG:2820 C/C:006/00624057-0
Caixa Econômica Federal</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>THAIS ISABEL HUCKEMBECK MEDEIROS                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/09/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Assistente Social
Programa do evento/atividade: Servidor irá participar de visita técnica ao setor gastronômico da EXPOINTER, em Esteio juntamente com a VISA deste município. Com justificativa e autirização da secretaria Arita em anexo.
Local de deslocamento: Esteio
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 30/08/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 30/08/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 8612/2016

VERBA: EDUCAÇÃO SANITARIA EM SAÚDE
Fonte: 4760
C/C: 24.040-0
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>BEATRIZ HELENA SEDREZ GARCIA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/30 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: Participação na oficina de vigilância das coberturas vacinas promovida pelo Ministério da Saúde.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada + 02 (duas) pernoites
Saída: 03/10/2018 às 07:00 horas
Retorno: 05/10/2018 às 19:00 horas
SIS N° 11452/2018


VERBA: VIGILÂNCIA AMBIENTAL
Fonte: 4710
C/C: 006/00624057-0  AG: 2820
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000569,1700</VALOR_ITEM> <CREDOR>RITA DE CASSIA MOURAO DOS REIS CARVALHO                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/09/19 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E024011/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO/> <VL_EMPENHO> 00000000133,52</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000133,5200</VALOR_ITEM> <CREDOR>BIANCA POZZA DOS SANTOS                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/09/29 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E024012/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>diária maria</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Chefe de Departamento
Função: Chefe de Departamento
Programa do evento/atividade: Servidor irá participar de visita técnica ao setor gastronômico da EXPOINTER, em Esteio juntamente com a VISA deste município. Com justificativa e autirização da secretaria Arita em anexo.
Local de deslocamento: Esteio
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 30/08/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 30/08/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 8612/2016

VERBA: EDUCAÇÃO SANITARIA EM SAÚDE
Fonte: 4760
C/C: 24.040-0
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARIA ANGELICA PETRUCCI DE CARVALHO                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/30 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E024013/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA - ANA ALICE MARTINS MACIEL</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000569,17</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Enfermeira
Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: Participação na oficina de vigilância das coberturas vacinas promovida pelo Ministério da Saúde.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada + 02 (duas) pernoites
Saída: 03/10/2018 às 07:00 horas
Retorno: 05/10/2018 às 19:00 horas
SIS N° 11463/2018


VERBA: VIGILÂNCIA AMBIENTAL
Fonte: 4710
C/C: 006/00624057-0  AG: 2820
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000569,1700</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANA ALICE MARTINS MACIEL                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/09/19 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E024013/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO/> <VL_EMPENHO> 00000000133,52</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000133,5200</VALOR_ITEM> <CREDOR>RAQUEL ZIEMANN CAMPOS                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/09/29 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E024014/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA MILLER</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá participar de visita técnica ao setor gastronômico da EXPOINTER, em Esteio juntamente com a VISA deste município. Com justificativa e autirização da secretaria Arita em anexo.
Local de deslocamento: Esteio
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 30/08/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 30/08/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 8612/2016

VERBA: EDUCAÇÃO SANITARIA EM SAÚDE
Fonte: 4760
C/C: 24.040-0
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>GILBERTO MULLER RADTKE                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/30 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Agente Fiscal
Programa do evento/atividade: Servidor irá participar de visita técnica ao setor gastronômico da EXPOINTER, em Esteio juntamente com a VISA deste município. Com justificativa e autirização da secretaria Arita em anexo.
Local de deslocamento: Esteio
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 30/08/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 30/08/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 8612/2016

VERBA: EDUCAÇÃO SANITARIA EM SAÚDE
Fonte: 4760
C/C: 24.040-0
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>VANIA ELIZABETH DE BRITO BARBOSA                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/30 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E024017/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS 13802/2024</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000126,92</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000126,9200</VALOR_ITEM> <CREDOR>DANIEL VIEIRA GONCALVES                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/10/21 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E024018/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>diária helio</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Chefe de Setor
Função: Chefe de Setor
Programa do evento/atividade: Servidor irá participar de visita técnica ao setor gastronômico da EXPOINTER, em Esteio juntamente com a VISA deste município. Com justificativa e autirização da secretaria Arita em anexo.
Local de deslocamento: Esteio
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 30/08/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 30/08/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 8612/2016

VERBA: EDUCAÇÃO SANITARIA EM SAÚDE
Fonte: 4760
C/C: 24.040-0
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>HELIO FERNANDO ALMEIDA DE OLIVEIRA                                                                  </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/30 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função:Oficial administrativo
Programa do evento/atividade: Curso sobre LOA (Lei Orçamentária Anual)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 02 (duas) pernoites
Saída: 01/10/2018 às 15:00 horas
Retorno: 03/10/2018 após o término das atividades
SIS N° 11624/2018


VERBA: GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte: 4590
C/C: 006/00624057-0  AG: 2820 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000455,3400</VALOR_ITEM> <CREDOR>BIANCA CARVALHO VERGARA                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/09/19 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E024027/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS 12560/2024</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000126,92</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000126,9200</VALOR_ITEM> <CREDOR>LEANDRO BELTRAO CARRE                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/10/21 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E024030/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS 12568/2024</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000232,69</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000232,6900</VALOR_ITEM> <CREDOR>GISELE DO SACRAMENTO ORTIZ                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/10/21 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Agente de Saúde
Programa do evento/atividade: Servidor irá participar de visita técnica ao setor gastronômico da EXPOINTER, em Esteio juntamente com a VISA deste município. Com justificativa e autirização da secretaria Arita em anexo.
Local de deslocamento: Esteio
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 30/08/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 30/08/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 8612/2016

VERBA: EDUCAÇÃO SANITARIA EM SAÚDE
Fonte: 4760
C/C: 24.040-0
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>LUIZ GUSTAVO DE MEDEIROS FERNANDES                                                                  </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/30 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E024033/2021        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS 12821/2021</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000105,29</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000105,2900</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROGER DUARTE DUARTE                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002021</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2021/10/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E024033/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS 12568/2024</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000126,92</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000126,9200</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARCIA DOS SANTOS LAGES                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/10/21 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E024035/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>diária olga</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Assistente Social
Função: Assistente Social
Programa do evento/atividade: Servidor irá participar de visita técnica ao setor gastronômico da EXPOINTER, em Esteio juntamente com a VISA deste município. Com justificativa e autirização da secretaria Arita em anexo.
Local de deslocamento: Esteio
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 30/08/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 30/08/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 8612/2016

VERBA: EDUCAÇÃO SANITARIA EM SAÚDE
Fonte: 4760
C/C: 24.040-0
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>OLGA MARIA PALMEIRA MONTENEGRO                                                                      </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/30 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Agente Fiscal
Programa do evento/atividade: Servidor irá participar de visita técnica ao setor gastronômico da EXPOINTER, em Esteio juntamente com a VISA deste município. Com justificativa e autirização da secretaria Arita em anexo.
Local de deslocamento: Esteio
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 30/08/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 30/08/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 8612/2016

VERBA: EDUCAÇÃO SANITARIA EM SAÚDE
Fonte: 4760
C/C: 24.040-0
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ELISA VOLZ GIMENES                                                                                  </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/30 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E024041/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS 12568/2024</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000126,92</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000126,9200</VALOR_ITEM> <CREDOR>JAQUELINE MEDEIROS DOS SANTOS                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/10/21 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar a paciente MARIA LUIZA CALDEIRA PEREIRA,(49 anos, paciente amputado), para consulta no URCAMP em Bagé. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 30/08/2016 ás 06:00 horas 
Retorno: 30/08/2016 após término da consulta
SIS N° 8615/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 29/08/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 29/08/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 8608/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 30/08/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 30/08/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 8712/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar a paciente MARIA JOANA DUARTE DE MOURA,(61 anos, paciente transplantado), para consulta no Hospital de Clinicas. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 30/08/2016 ás 02:30 horas 
Retorno: 30/08/2016 após término da consulta
SIS N° 8271/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E024129/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO/> <VL_EMPENHO> 00000000126,92</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000126,92</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000126,9200</VALOR_ITEM> <CREDOR>DANIEL VIEIRA GONCALVES                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/10/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E024129/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO/> <VL_EMPENHO> 00000000126,92</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000126,92</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000126,9200</VALOR_ITEM> <CREDOR>DANIEL VIEIRA GONCALVES                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/10/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E024130/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO/> <VL_EMPENHO> 00000000126,92</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000126,9200</VALOR_ITEM> <CREDOR>BERNARDO BARBOSA SEOANE                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/10/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E024134/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>8607</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar os pacientes VENILDA EIFA SCHERDIEN DIETRICH e GILBERTO PEREIRA, para consulta na Clínica Mathylde Fayad. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 29/08/2016 ás 05:30 horas 
Retorno: 29/08/2016 após término da consulta
SIS N° 8607/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS SALDANHA DO NASCIMENTO                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/29 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E024145/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>7310</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Condutor
Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Irá transportar o paciente EMERSON DA ROSA DONINI,(17 anos, Paciente com displasia espástica por encefalopatia infantil, cirurgia nos joelhos impossibilitado de colocar os pés para baixo), para sessão fisioterapia e psicopedagogia no Educandário de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 25/08/2016 ás 09:00 horas
Retorno: 25/08/2016 após término das sessões
SIS N° 7310/2016 

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JORGE CARDOSO VALERIO NETO                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/26 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E024146/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>7310</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Téc. enfermagem
Função: Téc. enfermagem
Programa do evento/atividade: Irá transportar o paciente EMERSON DA ROSA DONINI,(17 anos, Paciente com displasia espástica por encefalopatia infantil, cirurgia nos joelhos impossibilitado de colocar os pés para baixo), para sessão fisioterapia e psicopedagogia no Educandário de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 25/08/2016 ás 09:00 horas
Retorno: 25/08/2016 após término das sessões
SIS N° 7310/2016 

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>PATRICIA VELEDA DUARTE                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/26 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E024147/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>diária sis7543</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Téc. em Enfermagem
Função: Téc. em Enfermagem
Programa do evento/atividade: Irá transportar o paciente CLARA DELOA DOS SANTOS PORCIÚNCULA,(53 anos, paciente com insuficiência respiratória, aguardando transplante de pulmão e coração), para consulta no Hospital de Clínicas em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Ambulância)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 26/08/2016 ás 06:00 horas 
Retorno: 26/08/2016 após término da consulta
SIS N° 7543/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>GILVAN GEORGE BERCOT                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/26 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E024148/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>sis7543</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Condutor
Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Irá transportar o paciente CLARA DELOA DOS SANTOS PORCIÚNCULA,(53 anos, paciente com insuficiência respiratória, aguardando transplante de pulmão e coração), para consulta no Hospital de Clínicas em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Ambulância)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 26/08/2016 ás 06:00 horas 
Retorno: 26/08/2016 após término da consulta
SIS N° 7543/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE SILVA DA SILVA                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/26 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E024149/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>sis8501</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Ira transportar servidores da VISA a Porto Alegre para reunião que dará continuidade aos trabalhos sobre o tema Licenciamento Sanitário para Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Reclassificação de Grau de Risco do Setor Regulado que ocorrerá no Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 25/08/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 25/08/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 8501/2016

VERBA: EDUCAÇÃO SANITARIA EM SAÚDE
Fonte: 4760
C/C: 24.040-0
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS DA SILVA NOGUEIRA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E024152/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>diária sis8300</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar a paciente MARIANA HERTWIG PERLEBERG(4 anos, Paciente com imunidade baixa) para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 26/08/2016 ás 05:00 horas 
Retorno: 26/08/2016 após término da consulta
SIS N° 8300/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar o paciente KAUA SOUZA DUARTE (9 anos, Paciente cadeirante) para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 30/08/2016 ás 04:00 horas 
Retorno: 30/08/2016 após término da consulta
SIS N° 8377/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Irá transportar o paciente YSIS CAMPOBEL SOARES,(9 anos, paciente sintomática com dispneia e cansaço), para consulta no Instituto de Cardiologia em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Ambulância)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 26/08/2016 ás 04:00 horas 
Retorno: 26/08/2016 após término da consulta
SIS N° 8243/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>EVARISTO FERRAZ SOARES                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/26 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Irá transportar o paciente MARIA ANTONIA DA SILVA SOUZA,(5 anos, paciente imunidade baixa, com gastrostomia e traqueostomia, cadeirante), para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Ambulância)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 29/08/2016 ás 06:00 horas 
Retorno: 29/08/2016 após término da consulta
SIS N° 7984/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JORGE CARDOSO VALERIO NETO                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/29 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E024155/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO/> <VL_EMPENHO> 00000002002,86</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000004,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001780,3200</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALINE KOHLER GEPPERT                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/09/30 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E024155/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO/> <VL_EMPENHO> 00000002002,86</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000222,5400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALINE KOHLER GEPPERT                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/09/30 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Téc. em Enfermagem
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente MARIA ANTONIA DA SILVA SOUZA,(5 anos, paciente imunidade baixa, com gastrostomia e traqueostomia, cadeirante), para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Ambulância)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 29/08/2016 ás 06:00 horas 
Retorno: 29/08/2016 após término da consulta
SIS N° 7984/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>GILVAN GEORGE BERCOT                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/29 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E024185/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>sis8793</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 31/08/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 31/08/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 8793/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar a paciente RAFAELA BERNEIRA MARINS (35 anos, Paciente com obesidade morbida) para consulta no Hospital Universitário de Canoas. (Carro)
Local de deslocamento: Canoas
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 31/08/2016 ás 09:00 horas 
Retorno: 31/08/2016 após término da consulta
SIS N° 8408/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar a paciente ANDREIA MOREIRA DE SOUZA (35 anos, Paciente em pós-operatório de bariátrica) para consulta no Hospital de Santo Ângelo. (Carro)
Local de deslocamento: Santo Ângelo
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 31/08/2016 ás 06:00 horas 
Retorno: 01/09/2016  ás 15:00 horas
SIS N° 8599/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Irá transportar o paciente EMERSON DA ROSA DONINI,(17 anos, Paciente com displasia espástica por encefalopatia infantil, cirurgia nos joelhos impossibilitado de colocar os pés para baixo), para sessão fisioterapia e psicopedagogia no Educandário de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 30/08/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 30/08/2016 após término das sessões
SIS N° 7311/2016 

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: Coleta externa de sangue no quartel da cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 28/09/2018 às 18:00 horas
Retorno: 29/09/2018 após o término das atividades.
SIS N° 10410/2018


VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000182,1400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CAROLINE SILVEIRA PICKERSGILL                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/09/11 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: Coleta externa de sangue no quartel da cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 28/09/2018 às 18:00 horas
Retorno: 29/09/2018 
SIS N° 10410/2018


VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000182,1400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALINE MACHADO FEIJO                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/09/10 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 01/09/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 01/09/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 8882/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RUDINEI PEREIRA DA SILVA                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/09/01 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E024405/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>8755</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar a paciente NEIDA VASCONCELOS SHWANTZ (62 anos, Paciente cadeirante com amputação de uma das pernas) para consulta no URCAMP em Bagé. (Carro)
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 01/09/2016 ás 05:30 horas 
Retorno: 01/09/2016 após término da consulta
SIS N° 8755/2016 e 8872/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar a paciente GLADIMIR ANDRADE BRUM (75 anos, Paciente com mal de parkinson sem condições de se locomover) para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 01/09/2016 ás 07:00 horas 
Retorno: 01/09/2016 após término da consulta
SIS N° 8581/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E024473/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - DIÁRIA SIS 11795 ESTELA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000095,32</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

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Função: Tec. Enfermagem
Programa do evento/atividade: Transporte destinado a pacientes SUS em TFD. 
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 23/08/2018 às 04:30 horas
Retorno: 23/08/2018 
SIS N° 10527/2018


VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 006/624057-0  AG:2820
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>GILVAN GEORGE BERCOT                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/09/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Médico
Programa do evento/atividade: Capacitação junto a estratégia de saúde da família, para o reconhecimento do nexo causal em saúde do trabalhador.
Local de deslocamento: São Lourenço do Sul
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 04/10/2018 às 09:00 horas
Retorno: 04/10/2018 após o término das atividades.
SIS N° 11292/2018


VERBA: CEREST 
Fonte: 4630
C/C: 006/00624057-0 AG: 2820
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000091,0700</VALOR_ITEM> <CREDOR>HERNANI ANTONIO XAVIER                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/09/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E024498/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - LÉLIO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000091,07</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: LÉLIO RIBEIRO LIMA
Cargo: MOTORISTA
Evento:  Transporte de paciente SUS em TFD
Local de Deslocamento: Porto Alegre/ RS

Número de Diárias: 01
DIA/Horário de Partida do Servidor:17/08/2018 - 03h
DIA/Horário de Retorno do Servidor: 17/08/2018 - 23:00h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000091,0700</VALOR_ITEM> <CREDOR>LELIO RIBEIRO DE LIMA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/09/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 02/09/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 02/09/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 8961/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOSE ANTONIO DE REZENDE MALHEIRO                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/09/02 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E024500/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>8824</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Condutor
Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Irá transportar o paciente EMERSON DA ROSA DONINI,(17 anos, Paciente com displasia espástica por encefalopatia infantil, cirurgia nos joelhos impossibilitado de colocar os pés para baixo), para sessão fisioterapia e psicopedagogia no Educandário de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 02/09/2016 ás 09:00 horas
Retorno: 02/09/2016 após término das sessões
SIS N° 8824/2016 

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JORGE CARDOSO VALERIO NETO                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/09/02 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar o paciente KAUA SOUZA DUARTE (9 anos, Paciente cadeirante) para sessão de fisioterapia e psicopedagogia no Educandário de Porto Alegre. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 02/09/2016 ás 07:00 horas 
Retorno: 02/09/2016 após término da consulta
SIS N° 8675/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ERILDO TANHOTE CORREA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/09/02 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E024513/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA - CAMILA CAVALHEIRO SICA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000227,67</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Farmacêutica
Função: farmacêutica 
Programa do evento/atividade: Oficina de capacitação para implantação da profilaxia no município.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 01/10/2018 às 16:00 horas
Retorno: 02/10/2018 
SIS: 11573/2018


VERBA: DST
Fonte: 4710
C/C: 006/00624057-0  AG: 2820
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000227,6700</VALOR_ITEM> <CREDOR>CAMILA CAVALHEIRO SICA                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/09/14 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Cargo: MOTORISTA
Evento:  Transporte de paciente SUS em TFD
Local de Deslocamento: Porto Alegre/ RS

Número de Diárias: 01
DIA/Horário de Partida do Servidor:21/08/2018 - 03h
DIA/Horário de Retorno do Servidor: 21/08/2018 - 23:00h
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>LELIO RIBEIRO DE LIMA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/09/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E024520/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - LELIO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: LÉLIO RIBEIRO LIMA
Cargo: MOTORISTA
Matrícula: 6468
Evento: Transporte de paciente SUS em TFD
Local de Deslocamento: Porto Alegre/ RS

Número de Diárias: 01
DIA/Horário de Partida do Servidor:23/08/2018 - 03h
DIA/Horário de Retorno do Servidor: 23/08/2018 - 23:00h
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>LELIO RIBEIRO DE LIMA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/09/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: LÉLIO RIBEIRO LIMA
Cargo: MOTORISTA
Matrícula: 6468
Local de Deslocamento: Porto Alegre/ RS
Número de Diárias: 01
DIA/Horário de Partida do Servidor: 27/08/2018 - 03h
DIA/Horário de Retorno do Servidor: 27/08/2018 - 23:00h
Valor: R$ 91,07

SIS: 10602/20148
Solicitante: Depto. de Acolhimento ao Usuário - DAU

Verba: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
C/C: 006/624057-0  AG.:2820 CX. ECONÔMICA FEDERAL
FONTE: 4590
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E024555/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - LELIO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Valor referente ao pagamento de Diária para transporte destinado a paciente SUS em TFD.
Nome: LÉLIO RIBEIRO LIMA
Cargo: MOTORISTA
Matrícula: 6468
Local de Deslocamento: Porto Alegre/ RS
Número de Diárias: 01
DIA/Horário de Partida do Servidor: 29/08/2018 - 03h
DIA/Horário de Retorno do Servidor: 29/08/2018 - 23:00h
Valor: R$ 91,07

SIS: 10806/20148
Solicitante: Depto. de Acolhimento ao Usuário - DAU

Verba: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
C/C: 006/624057-0  AG.:2820 CX. ECONÔMICA FEDERAL
FONTE: 4590
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>LELIO RIBEIRO DE LIMA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/09/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: LÉLIO RIBEIRO LIMA
Cargo: MOTORISTA
Matrícula: 6468
Local de Deslocamento: Porto Alegre/ RS
Número de Diárias: 01
DIA/Horário de Partida do Servidor: 15/08/2018 - 03h
DIA/Horário de Retorno do Servidor: 15/08/2018 - 23:00h
Valor: R$ 91,07

SIS: 10151/20148
Solicitante: Depto. de Acolhimento ao Usuário - DAU
Verba: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
C/C: 006/624057-0  AG.:2820 CX. ECONÔMICA FEDERAL
FONTE: 4590</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>LELIO RIBEIRO DE LIMA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/09/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: LÉLIO RIBEIRO LIMA
Cargo: MOTORISTA
Matrícula: 6468
Local de Deslocamento: Porto Alegre/ RS
Número de Diárias: 01
DIA/Horário de Partida do Servidor: 17/09/2018 - 03h
DIA/Horário de Retorno do Servidor: 17/09/2018 - 23:00h

Valor: R$ 91,07
SIS: 11631/20148
Solicitante: Depto. de Acolhimento ao Usuário - DAU
Verba: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
C/C: 006/624057-0  AG.:2820 CX. ECONÔMICA FEDERAL
FONTE: 4590
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000091,0700</VALOR_ITEM> <CREDOR>LELIO RIBEIRO DE LIMA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/09/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E024571/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - LELIO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000091,07</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Valor referente ao pagamento de Diária para transporte destinado a paciente SUS em TFD.
Nome: LÉLIO RIBEIRO LIMA
Cargo: MOTORISTA
Matrícula: 6468
Local de Deslocamento: Porto Alegre/ RS
Número de Diárias: 01
DIA/Horário de Partida do Servidor: 04/09/2018 - 03h
DIA/Horário de Retorno do Servidor: 04/09/2018 - 23:00h

Valor: R$ 91,07
SIS: 11127/20148
Solicitante: Depto. de Acolhimento ao Usuário - DAU
Verba: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
C/C: 006/624057-0  AG.:2820 CX. ECONÔMICA FEDERAL
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Nome: LÉLIO RIBEIRO LIMA
Cargo: MOTORISTA
Matrícula: 6468
Local de Deslocamento: Porto Alegre/ RS
Número de Diárias: 01
DIA/Horário de Partida do Servidor: 06/09/2018 - 03h
DIA/Horário de Retorno do Servidor: 06/09/2018 - 23:00h

Valor: R$ 91,07
SIS: 11314/20148
Solicitante: Depto. de Acolhimento ao Usuário - DAU
Verba: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
C/C: 006/624057-0  AG.:2820 CX. ECONÔMICA FEDERAL
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Nome: LÉLIO RIBEIRO LIMA
Cargo: MOTORISTA
Matrícula: 6468
Local de Deslocamento: Porto Alegre/ RS
Número de Diárias: 01
DIA/Horário de Partida do Servidor: 12/09/2018 - 03h
DIA/Horário de Retorno do Servidor: 12/09/2018 - 23:00h

Valor: R$ 91,07
SIS: 11469/2018
Solicitante: Depto. de Acolhimento ao Usuário - DAU
Verba: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
C/C: 006/624057-0  AG.:2820 CX. ECONÔMICA FEDERAL
FONTE: 4590</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000091,0700</VALOR_ITEM> <CREDOR>LELIO RIBEIRO DE LIMA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/09/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: LÉLIO RIBEIRO LIMA
Cargo: MOTORISTA
Matrícula: 6468
Local de Deslocamento: Porto Alegre/ RS
Número de Diárias: 01
DIA/Horário de Partida do Servidor: 12/09/2018 - 03h
DIA/Horário de Retorno do Servidor: 12/09/2018 - 23:00h

Valor: R$ 91,07
SIS: 11469/2018
Solicitante: Depto. de Acolhimento ao Usuário - DAU
Verba: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
C/C: 006/624057-0  AG.:2820 CX. ECONÔMICA FEDERAL
FONTE: 4590</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000091,0700</VALOR_ITEM> <CREDOR>LELIO RIBEIRO DE LIMA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/09/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: LÉLIO RIBEIRO LIMA
Cargo: MOTORISTA
Matrícula: 6468
Local de Deslocamento: Porto Alegre/ RS
Número de Diárias: 01
DIA/Horário de Partida do Servidor: 31/08/2018 - 03h
DIA/Horário de Retorno do Servidor: 31/08/2018 - 23:00h

Valor: R$ 91,07
SIS: 10978/2018
Solicitante: Depto. de Acolhimento ao Usuário - DAU
Verba: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
C/C: 006/624057-0  AG.:2820 CX. ECONÔMICA FEDERAL
FONTE: 4590</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>LELIO RIBEIRO DE LIMA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/09/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar servidores que participarão de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Pinheiro Machado para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque.
Local de deslocamento: Pinheiro Machado
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 10/09/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 10/09/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 8456/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/09/06 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E024591/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>8456</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Assistente Social
Função: Assistente Social
Programa do evento/atividade: Servidor irá participar de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Pinheiro Machado para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque.
Local de deslocamento: Pinheiro Machado
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 10/09/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 10/09/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 8456/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Oficial Administrativo
Programa do evento/atividade: Servidor irá participar de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Pinheiro Machado para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque.
Local de deslocamento: Pinheiro Machado
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 10/09/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 10/09/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 8456/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: Servidor irá participar de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Pinheiro Machado para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque.
Local de deslocamento: Pinheiro Machado
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 10/09/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 10/09/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 8456/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E024597/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>8456</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Enfermeira
Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: Servidor irá participar de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Pinheiro Machado para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque.
Local de deslocamento: Pinheiro Machado
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 10/09/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 10/09/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 8456/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Téc. em enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor irá participar de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Pinheiro Machado para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque.
Local de deslocamento: Pinheiro Machado
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 10/09/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 10/09/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 8456/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E024601/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>8456</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Aux. de enfermagem
Função: Aux. de enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor irá participar de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Pinheiro Machado para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque.
Local de deslocamento: Pinheiro Machado
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 10/09/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 10/09/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 8456/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALINE GOMES CARDOSO                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/09/06 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Aux. de enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor irá participar de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Pinheiro Machado para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque.
Local de deslocamento: Pinheiro Machado
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 10/09/2016 ás 8:00 horas
Retorno: 10/09/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 8456/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>NARA JUREMA COSTA ROCKEMBACK                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/09/06 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E024608/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>8751</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar a paciente GIOVANA MACIEL LACERDA (12 anos, Paciente realizou transplante de bexiga, cadeirante) para consulta no Hospital Santo Antônio de Porto Alegre. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 05/09/2016 ás 09:00 horas 
Retorno: 05/09/2016 após término da consulta
SIS N° 8751/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ERILDO TANHOTE CORREA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/09/05 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E024650/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA - ALAYDE MARIA CUNHA FERNANDES</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000227,67</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Assistente Social 
Função: Assistente Social
Programa do evento/atividade: Oficina de implantação da prep.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 01/10/2018 às 14:00 horas
Retorno:02/10/2018 após o término das atividades.
SIS N° 11645/2018


VERBA: VIGILÂNCIA AMBIENTAL
Fonte: 4710
C/C: 006/00624057-0  AG: 2820
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000227,6700</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALAYDE MARIA CUNHA FERNANDES                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/09/18 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E024651/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>9025</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 05/09/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 05/09/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 9025/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RUDINEI PEREIRA DA SILVA                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/09/05 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E024652/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS 10274/2023</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000122,75</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000122,7500</VALOR_ITEM> <CREDOR>JAQUELINE MEDEIROS DOS SANTOS                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/09/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E024657/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA - ANDRE LUIS DA SILVA NOGUEIRA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000091,07</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Transportar material biológico para o LACEN.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 19/09/2018 às 06:00 horas
Retorno: 19/09/2018 às 19:00 horas
SIS N° 11723/2018


VERBA: VIGILÂNCIA AMBIENTAL
Fonte: 4710
C/C: 006/00624057-0  AG: 2820
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000091,0700</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS DA SILVA NOGUEIRA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/09/19 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E024658/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>9093</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 06/09/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 06/09/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 9093/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROSEMERY MORAES RAMOS                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/09/06 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E024659/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>9092</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 06/09/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 06/09/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 9092/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RODINEI PELUFFE DE OLIVEIRA                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/09/06 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E024659/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA - JOICE DO SANTOS GONÇALVES</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000455,35</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Auxiliar em saúde bucal
Função: Auxiliar em saúde bucal
Programa do evento/atividade: Curso de formação de voluntários do método APAC 2018.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 03 (três) (02 pernoites + 01 estada) 
Saída: 26/09/2018 às 05:00 horas
Retorno: 28/09/2018 
SIS N° 11682/2018


VERBA: SAÚDE PÚBLICA
FONTE: 4941
C/C: 36.850-4
Banco do Brasil</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000455,3500</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOICE DOS SANTOS GONCALVES                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/09/18 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E024660/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA - ALINE KOPHLER GEPPERT</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000455,35</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Enfermeira
Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: Curso de formação de voluntários do método APAC 2018.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 03 (três) (02 pernoites + 01 estada) 
Saída: 26/09/2018 às 05:00 horas
Retorno: 28/09/2018 
SIS N° 11682/2018


VERBA: SAÚDE PÚBLICA
FONTE: 4941
C/C: 36.850-4
Banco do Brasil</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000455,3500</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALINE KOHLER GEPPERT                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/09/18 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E024661/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA - LEANDRO LEITZKE</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000455,35</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Dentista
Função: Dentista
Programa do evento/atividade: Curso de formação de voluntários do método APAC 2018.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 03 (três) (02 pernoites + 01 estada) 
Saída: 26/09/2018 às 05:00 horas
Retorno: 28/09/2018 
SIS N° 11682/2018


VERBA: SAÚDE PÚBLICA
FONTE: 4941
C/C: 36.850-4
Banco do Brasil</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000455,3500</VALOR_ITEM> <CREDOR>LEANDRO LEITZKE THUROW                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/09/18 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E024662/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>8582</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar a paciente GLADIMIR ANDREDA BRUM (75 anos, Paciente com mal de Parkinson, sem condições de se locomover) para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 02/09/2016 ás 09:00 horas 
Retorno: 02/09/2016 após término da consulta
SIS N° 8582/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Téc. em Enfermagem
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente CARLA DELOA DOS SANTOS PORCIUNCULA,(53 anos, paciente aguardando transplante de pulmão e coração), para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Ambulância)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 02/09/2016 ás 08:30 horas 
Retorno: 02/09/2016 após término da consulta
SIS N° 8766/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente CARLA DELOA DOS SANTOS PORCIUNCULA,(53 anos, paciente aguardando transplante de pulmão e coração), para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Ambulância)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 02/09/2016 ás 08:30 horas 
Retorno: 02/09/2016 após término da consulta
SIS N° 8766/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar a paciente KAUA SOUZA DUARTE (9 anos, Paciente cadeirante) para sessão de fisioterapia e psicopedagogia no Educandário de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 06/09/2016 ás 04:00 horas 
Retorno: 06/09/2016 após término da consulta
SIS N° 8676/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ERILDO TANHOTE CORREA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/09/06 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E024713/2020        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - diferenças diárias hemocentro Alexandre</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000014,80</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E024838/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária - Raquel Lucas de Medeiros</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000091,07</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Transportar material biológico para o LACEN.
Local de deslocamento: Rio Grande
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 26/09/2018 às 11:00 horas
Retorno: 26/09/2018 às 19:00 horas
SIS N° 11997/2018


VERBA: DST
Fonte: 4710
C/C: 006/00624057-0  AG: 2820
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Capacitação relativo ao reconhecimento do nexo causal em saúde de trabalhador.
Local de deslocamento: São Lourenço do Sul
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 04/10/2018 às 09:30 horas
Retorno: 04/10/2018 
SIS N° 11292/2018


VERBA: CEREST
FONTE:4630 
C/C: 0495/006/00624003-0 AG: 2820
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Transporte de paciente SUS em TFD.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 01/10/2018 às 08:20 horas
Retorno: 01/10/2018 
SIS N° 12310/2018

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 006/624057-0  AG:2820
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000091,0700</VALOR_ITEM> <CREDOR>SIDNEI FONTOURA MARTINS                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/09/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Transporte de paciente SUS em TFD.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 26/09/2018 às 15:30 horas
Retorno: 26/09/2018 
SIS N° 12026/2018

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 006/624057-0  AG:2820
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000091,0700</VALOR_ITEM> <CREDOR>SIDNEI FONTOURA MARTINS                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/09/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E024923/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - DIÁRIA SIS 12167</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000095,32</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Transporte de paciente SUS em TFD.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 04/09/2018 às 03:30 horas
Retorno: 04/09/2018 
SIS N° 11137/2018

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 006/624057-0  AG:2820
CAIXA ECONÔMICA FEDER</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000091,0700</VALOR_ITEM> <CREDOR>SIDNEI FONTOURA MARTINS                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/09/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Transporte de paciente SUS em TFD.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 11/09/2018 às 04:00 horas
Retorno: 11/09/2018 
SIS N° 11420/2018

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 006/624057-0  AG:2820
CAIXA ECONÔMICA FEDER</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000091,0700</VALOR_ITEM> <CREDOR>SIDNEI FONTOURA MARTINS                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/09/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Transporte de servidores.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 28/08/2018 às 15:00 horas
Retorno: 28/08/2018 
SIS N° 10791/2018

VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>SIDNEI FONTOURA MARTINS                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/09/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Transporte de paciente SUS em TFD.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 27/08/2018 às 14:40 horas
Retorno: 27/08/2018 
SIS N° 10699/2018

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 006/624057-0  AG:2820
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>SIDNEI FONTOURA MARTINS                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/09/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Transporte de paciente SUS em TFD.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 23/09/2018 às 09:30 horas
Retorno: 23/09/2018 
SIS N° 12294/2018


VERBA: GESTÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR 
Fonte: 4620
C/C: 006/00624057-0  AG.: 2820
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000091,0700</VALOR_ITEM> <CREDOR>SIDNEI FONTOURA MARTINS                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/09/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Irá transportar o paciente EMERSON DA ROSA DONINI,(17 anos, Paciente com displasia espástica por encefalopatia infantil, cirurgia nos joelhos impossibilitado de colocar os pés para baixo), para sessão fisioterapia e psicopedagogia no Educandário de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 06/09/2016 ás 09:00 horas
Retorno: 06/09/2016 após término das sessões
SIS N° 8825/2016 

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar o paciente ARMINDO SOARES SANTANA (62 anos, Paciente fez transplante de rim) para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e o paciente ESCLEY FROTA RODRIGUES (8 anos, Paciente com leucemia linfoblástica) para consulta no Hospital Conceição em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 06/09/2016 ás 09:00 horas 
Retorno: 06/09/2016 após término da consulta
SIS N° 8864/2016 e 8673/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E025762/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO/> <VL_EMPENHO> 00000000834,53</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000166,9100</VALOR_ITEM> <CREDOR>JACQUELINE FLORES DE OLIVEIRA                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/10/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar o paciente JOSE CARLOS LEIVAS DOS SANTOS (74 anos, Paciente com amputação de membro inferior e deficiência visual) para consulta no URCAMP em Bagé, e o paciente DANIEL VILELA MARTINS (29 anos, Paciente em tratamento) para consulta no URCAMP em Bagé. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 08/09/2016 ás 10:00 horas 
Retorno: 08/09/2016 após término da consulta
SIS N° 8998/2016 e 8916/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Auxiliar de Enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor irá acompanhar os pacientes que realizarão, consultas e/ou cirurgias e/ou revisão de cirurgias de catarata.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 14/09/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 14/09/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 9174/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 08/09/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 08/09/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 9157/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 08/09/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 08/09/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 9158/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOSE ANTONIO DE REZENDE MALHEIRO                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/09/08 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar o paciente JOÃ PEDRO PINHO DE BARROS (10 anos, Paciente com leucemia) para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 08/09/2016 ás 10:00 horas 
Retorno: 08/09/2016 após término da consulta
SIS N° 9073/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar o paciente JOÃ PEDRO DA SILVA VALDEZ NUNES (13 anos, Paciente cadeirante) para consulta no URCAMP em Bagé. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 08/09/2016 ás 10:00 horas 
Retorno: 08/09/2016 após término da consulta
SIS N° 9131/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS SALDANHA DO NASCIMENTO                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/09/08 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar os seguintes pacientes que encontram-se com alta médica, BRYAN KRUGER CASTRO (que está aguardando na Casa de Apoio do Hospital de Clínicas de Porto Alegre) e ISADORA LEITE BLANCO (que está com alta no 3º Lesta, leito 389B do Hospital de Clínicas de Porto Alegre). Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 06/09/2016 ás 19:30 horas 
Retorno: 07/09/2016 ás 04:30 horas
SIS N° 9159/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CARLOS ROBERTO PINTO DE SOUZA                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/09/06 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E025818/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>9127</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O servidor saiu de Pelotas para levar bolsas de sangue para pacientes que estão internados na Santa Casa de Bagé, tendo em vista que Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS. .
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 06/09/2016 ás 09:30 horas
Retorno: 06/09/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 9127/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/09/06 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E025819/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS: 12329/2022</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000035,29</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000035,2900</VALOR_ITEM> <CREDOR>LISIANE SILVA DE LIMA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/09/13 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar a paciente Ysis Campos Soares, que encontra-se internada no Hospital Instituto do Coração na cidade de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 07/09/2016 ás 08:00 horas 
Retorno: 07/09/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 9203/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS SALDANHA DO NASCIMENTO                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/09/07 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar a paciente Alexandra Ferraz Duarte, idade 1 ano, com alta médica na Unidade Ala de Queimados leito 1500 A da Santa Casa de Rio Grande . Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Rio Grande
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 06/09/2016 ás 18:00 horas 
Retorno: 06/09/2016 ás 22:00 horas
SIS N° 9202/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 09/09/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 09/09/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 9204/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 09/09/2016 ás 04:30 horas
Retorno: 09/09/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 9206/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar a paciente ALESSANDRA DA SILVA PLUS,(38 anos, Paciente com dificuldade de locomoção após cirurgia bariátrica complicada com Síndrome de Werincke), para consulta no Hospital São Lucas da PUC. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 09/09/2016 ás 08:00 horas 
Retorno: 09/09/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 8928/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar a paciente FRANCISCO CEDENIR UGOSKI,(61 anos, Paciente cadeirante, amputação dos dois pés e problemas visuais), para consulta no URCAMP em Bagé. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 09/09/2016 ás 05:00 horas 
Retorno: 09/09/2016 após término da consulta
SIS N° 8868/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS SALDANHA DO NASCIMENTO                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/09/09 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar a paciente RUTE REGINA CRUZ LIMA,(57 anos, Paciente com transplante renal, obesa, diabética, com degeneração do quadril), para consulta no Hospital São Lucas da PUC. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 09/09/2016 ás 04:00 horas 
Retorno: 09/09/2016 após término da consulta
SIS N° 8537/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>EDVALDO DOS SANTOS DA GAMA                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/09/09 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 12/09/2016 ás 04:30 horas
Retorno: 12/09/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 9246/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 13/09/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 13/09/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 9304/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar a paciente DANIEL VILELA MARTINS,(29 anos, Paciente em tratamento), para fisioterapia no URCAMP em Bagé. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 13/09/2016 ás 04:00 horas 
Retorno: 13/09/2016 após término da consulta
SIS N° 8918/2016 e 9000/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS SALDANHA DO NASCIMENTO                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/09/13 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar a paciente LUAN GUSTAVO LIMA DA SILVA,(18 anos, Paciente com neoplasia maligna dos ossos e cartilagens), para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 13/09/2016 ás 0:00 horas 
Retorno: 13/09/2016 após término da consulta
SIS N° 9220/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RODINEI PELUFFE DE OLIVEIRA                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/09/13 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E025937/2021        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS 13595/2021</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000110,69</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

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Local de deslocamento: Vera Cruz
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 13/09/2016 ás 09:00 horas
Retorno: 13/09/2016 ás 21:00 horas
SIS N° 8412/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente JHULIRRANY VINHOLES BORGES (1 ano, Paciente apresenta apneias e necessita de oxigenoterapia) para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Vera Cruz
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 13/09/2016 ás 09:00 horas
Retorno: 13/09/2016 ás 21:00 horas
SIS N° 8412/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar o paciente THIERRE KAIRA AMARAL CARVALHO,(8 anos, Paciente portador de paralisia cerebral, hidrocefalia e epilepsia), para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 14/09/2016 ás 09:30 horas 
Retorno: 14/09/2016 após término da consulta
SIS N° 9260/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar a paciente YSIS CAMPOBEL SOARES(9 anos, Paciente sintomática com dispneia e cansaço), para consulta no Instituto de Cardiologia em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 14/09/2016 ás 03:00 horas 
Retorno: 14/09/2016 após término da consulta
SIS N° 9282/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ERILDO TANHOTE CORREA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/09/14 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026023/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>9343</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 14/09/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 14/09/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 9343/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RUDINEI PEREIRA DA SILVA                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/09/14 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O servidor saiu de Pelotas para transportar bolsas de sangue ao Hemocentro de Santa Maria/RS, tendo em vista que Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS. .
Local de deslocamento:  Santa Maria
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 10/09/2016 às 20:00 horas
Retorno: 11/09/2016 às 09:00 horas
SIS N° 9290/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000170,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS SALDANHA DO NASCIMENTO                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/09/12 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O servidor saiu de Pelotas para transportar bolsas de sangue ao Hemocentro de Santa Maria/RS, tendo em vista que Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS. .
Local de deslocamento:  Santa Maria
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 10/09/2016 às 20:00 horas
Retorno: 11/09/2016 às 09:00 horas
SIS N° 9290/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000170,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RODINEI PELUFFE DE OLIVEIRA                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/09/12 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Chefe de Departamento
Programa do evento/atividade: Participar de um curso no IGAM nos dias 29 e 30/09/2016, sobre a Lei Orçamentária Anual (LOA), com saída no dia anterior devido ao horário de início de curso 
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 02 (duas) pernoites
Saída: 28/09/2016 ás 17:00 horas
Retorno: 30/09/2016 previsto para ás 18:00 horas
SIS N° 9067/2016

FONTE:4590
VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
C/C:33.661-0
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000341,6800</VALOR_ITEM> <CREDOR>BIANCA CARVALHO VERGARA                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/09/15 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Transportar material biológico para o LACEN.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 28/09/2018 às 05:00 horas
Retorno: 28/09/2018
SIS N° 12142/2018


VERBA: VIGILÂNCIA AMBIENTAL
Fonte: 4710
C/C: 006/00624057-0  AG: 2820
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000091,0700</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARCOS PAULO DUARTE FERREIRA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/09/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026109/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA - GILVAN BERÇOT</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000091,07</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Tecnico em enfermagem
Função: Tecnico em enfermagem
Programa do evento/atividade: Transporte destinado a pacientes SUS em TFD.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 01/10/2018 às 10:00 horas
Retorno: 01/10/2018
SIS N° 11981/2018


VERBA:GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOES DE SAÚDE 
Fonte: 4590
C/C: 006/00624057-0  AG: 2820
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000091,0700</VALOR_ITEM> <CREDOR>GILVAN GEORGE BERCOT                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/09/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Técnica em enfermagem
Programa do evento/atividade: Coleta externa de sangue no quartel da cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 26/10/2018 às 18:30 horas
Retorno: 27/10/2018 
SIS N° 12223/2018


VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000182,1400</VALOR_ITEM> <CREDOR>NARA JUREMA COSTA ROCKEMBACK                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/10/08 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Oficial administrativo
Programa do evento/atividade: Coleta externa de sangue no quartel da cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 26/10/2018 às 18:30 horas
Retorno: 27/10/2018 
SIS N° 12223/2018


VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000182,1400</VALOR_ITEM> <CREDOR>IURI DE LIMA BERTIN                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/10/08 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Técnico em enfermagem
Programa do evento/atividade: Coleta externa de sangue no quartel da cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 26/10/2018 às 18:30 horas
Retorno: 27/10/2018 
SIS N° 12223/2018


VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Técnico em enfermagem
Programa do evento/atividade: Coleta externa de sangue no quartel da cidade de Pinheiro Machado.
Local de deslocamento: Pinheiro Machado
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 20/10/2018 às 07:00 horas
Retorno: 20/10/2018 
SIS N° 12221/2018


VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Técnico em enfermagem
Programa do evento/atividade: Coleta externa de sangue no quartel da cidade de Pinheiro Machado.
Local de deslocamento: Pinheiro Machado
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 20/10/2018 às 07:00 horas
Retorno: 20/10/2018 
SIS N° 12221/2018


VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Técnico em enfermagem
Programa do evento/atividade: Coleta externa de sangue no quartel da cidade de Pinheiro Machado.
Local de deslocamento: Pinheiro Machado
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 20/10/2018 às 07:00 horas
Retorno: 20/10/2018 
SIS N° 12221/2018


VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026144/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA - IURI DE LIMA BERTIN</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000091,07</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo:Oficial administrativo
Função: Oficial administrativo
Programa do evento/atividade: Coleta externa de sangue no quartel da cidade de Pinheiro Machado.
Local de deslocamento: Pinheiro Machado
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 20/10/2018 às 07:00 horas
Retorno: 20/10/2018 
SIS N° 12221/2018


VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Secretária de Saúde
Programa do evento/atividade: A Secretária ira participar da reunião da CIR 21ª Região Sul 
Local de deslocamento: Piratini
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 15/09/2016 às 08:00 horas
Retorno: 15/09/2016 às 18:00
SIS N° 9383/2016

FONTE:4590
VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
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Função: Assistente Social
Programa do evento/atividade: Reunião para apresentação do plano de ação 2019 - 2021.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 09/10/2018 às 18:00 horas
Retorno: 09/10/2018 
SIS N° 12215/2018


VERBA: DST
Fonte: 4710
AG:2820 C/C:006/00624057-0
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Função: Assistente Social
Programa do evento/atividade: Coleta externa de sangue no município de Arroio Grande.
Local de deslocamento: Arroio Grande
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 10/11/2018 às 07:00 horas
Retorno: 10/11/2018 
SIS N° 11910/2018


VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026188/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS: 12485/2022</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000117,62</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000117,6200</VALOR_ITEM> <CREDOR>CAROLINE TORRES HOFFMANN                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/09/21 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Coleta externa de sangue na cidade de Bagé.
Local de deslocamento: BAGÉ
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 26/10/2018 às 18:30 horas
Retorno: 27/10/2018 
SIS N° 11908/2018

VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Coleta externa de sangue na cidade de Arroio Grande.
Local de deslocamento: Arroio Grande 
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 10/11/2018 às 07:00
Retorno: 10/11/2018
SIS N° 11910/2018

VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: Coleta externa de sangue na da cidade de Pinheiro Machado.
Local de deslocamento: Pinheiro Machado
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 20/10/2018 às 07:00 horas
Retorno: 20/10/2018
SIS N° 12221/2018


VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
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BANRISUL
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Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: Coleta externa de sangue na da cidade de Pinheiro Machado.
Local de deslocamento: Pinheiro Machado
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 20/10/2018 às 07:00 horas
Retorno: 20/10/2018
SIS N° 12221/2018


VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
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BANRISUL
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Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: Coleta externa de sangue na da cidade de Pinheiro Machado.
Local de deslocamento: Pinheiro Machado
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 20/10/2018 às 07:00 horas
Retorno: 20/10/2018
SIS N° 12221/2018


VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
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Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: Coleta externa de sangue na da cidade de Pinheiro Machado.
Local de deslocamento: Pinheiro Machado
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 20/10/2018 às 07:00 horas
Retorno: 20/10/2018
SIS N° 12221/2018


VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026217/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS: 12506/2022</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000117,62</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000117,6200</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/09/16 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar servidores que participarão de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Morro Redondo no dia 23/09/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque.
Local de deslocamento: Morro Redondo
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 23/09/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 23/09/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 8457/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Aux. de enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor irá participar de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Morro Redondo no dia 23/09/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: Morro Redondo
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 23/09/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 23/09/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 8457/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Aux. de enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor irá participar de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Morro Redondo no dia 23/09/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: Morro Redondo
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 23/09/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 23/09/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 8457/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALINE GOMES CARDOSO                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/09/19 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026228/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>8457</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Téc. de enfermagem
Função: Aux. de enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor irá participar de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Morro Redondo no dia 23/09/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: Morro Redondo
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 23/09/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 23/09/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 8457/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Cargo: Enfermeira
Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: Servidor irá participar de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Morro Redondo no dia 23/09/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: Morro Redondo
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 23/09/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 23/09/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 8457/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: Servidor irá participar de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Morro Redondo no dia 23/09/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: Morro Redondo
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 23/09/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 23/09/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 8457/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALINE MACHADO FEIJO                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/09/19 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026246/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>8457</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Agente Administrativo
Função: Agente Administrativo
Programa do evento/atividade: Servidor irá participar de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Morro Redondo no dia 23/09/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: Morro Redondo
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 23/09/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 23/09/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 8457/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>DAIANE FERNANDES GARCIA                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/09/19 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026247/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>8457</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Assistente Social
Função: Assistente Social
Programa do evento/atividade: Servidor irá participar de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Morro Redondo no dia 23/09/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: Morro Redondo
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 23/09/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 23/09/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 8457/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CINTIA DIAS DA CUNHA SILVEIRA                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/09/19 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026252/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>9265</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O servidor irá para a cidade de Porto Alegre buscar paciente Maria Eduarda Benguá de alta no Hospital de Clínicas daquela cidade. Paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 10/09/2016 ás 13:00 horas
Retorno: 10/09/2016 após concluir o transporte da paciente
SIS N° 9265/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Dir. de Gestão Ambulatorial e Hospitalar
Programa do evento/atividade: Irá acompanhar a Secretária para participar da reunião da CIR 21ª Região Sul.
Local de deslocamento: Piratini
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 15/09/2016
Retorno: 15/09/2016
SIS N° 9315/2016

FONTE:4590
VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
C/C:33.661-0
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá tranportar os ervidores que irão particitar de coleta externa de sangue a ser realizada em Dom Pedrito para atendimento da demanda do próprio município e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: Dom Pedrito
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 25/09/2016 ás 18:00 horas
Retorno: 26/09/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 8939/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Assistente Social
Programa do evento/atividade: Servidor irá particitar de coleta externa de sangue a ser realizada em Dom Pedrito para atendimento da demanda do próprio município e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque.  
Local de deslocamento: Dom Pedrito
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 25/09/2016 ás 18:00 horas
Retorno: 26/09/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 8939/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: Coleta externa de sangue na cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 26/10/2018 às 18:30 horas
Retorno: 27/10/2018 
SIS N° 12223/2018


VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026328/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>gisele 8939</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000170,84</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Assistente Social
Função: Assistente Social
Programa do evento/atividade: Servidor irá particitar de coleta externa de sangue a ser realizada em Dom Pedrito para atendimento da demanda do próprio município e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque.  
Local de deslocamento: Dom Pedrito
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 25/09/2016 ás 18:00 horas
Retorno: 26/09/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 8939/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000170,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>GISELE DO SACRAMENTO ORTIZ                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/09/21 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026328/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA - CARMEN REGINA CARDOSO DAS NEVES</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000182,14</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Enfermeira
Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: Coleta externa de sangue na cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 26/10/2018 às 18:30 horas
Retorno: 27/10/2018 
SIS N° 12223/2018


VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000182,1400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CARMEN REGINA CARDOSO DAS NEVES                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/10/10 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026329/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>caroline 8939</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000170,84</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Enfermeira
Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: Servidor irá particitar de coleta externa de sangue a ser realizada em Dom Pedrito para atendimento da demanda do próprio município e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque.  
Local de deslocamento: Dom Pedrito
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 25/09/2016 ás 18:00 horas
Retorno: 26/09/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 8939/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026329/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA - ISABEL CRISTINA BORGES SAVEDRA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000182,14</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Enfermeira
Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: Coleta externa de sangue na cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 26/10/2018 às 18:30 horas
Retorno: 27/10/2018 
SIS N° 12223/2018


VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026330/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>isabel 9839</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000170,84</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Enfermeira
Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: Servidor irá particitar de coleta externa de sangue a ser realizada em Dom Pedrito para atendimento da demanda do próprio município e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque.  
Local de deslocamento: Dom Pedrito
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 25/09/2016 ás 18:00 horas
Retorno: 26/09/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 8939/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: Coleta externa de sangue na cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 26/10/2018 às 18:30 horas
Retorno: 27/10/2018 
SIS N° 12223/2018


VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000182,1400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALINE MACHADO FEIJO                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/10/10 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026331/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>carla 8939</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000170,84</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Téc. Em Enfermagem
Função: Téc. Em Enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor irá particitar de coleta externa de sangue a ser realizada em Dom Pedrito para atendimento da demanda do próprio município e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque.  
Local de deslocamento: Dom Pedrito
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 25/09/2016 ás 18:00 horas
Retorno: 26/09/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 8939/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000170,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CARLA VALERIA DO NASCIMENTO                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/09/21 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Transporte destinado a pacientes SUS em TFD. 
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 01/10/2018 às 10:00 horas
Retorno: 01/10/2018 
SIS N° 11981/2018


VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 006/624057-0  AG:2820
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026333/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>fernanda 8939</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000170,84</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Téc. Em Enfermagem
Função: Téc. Em Enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor irá particitar de coleta externa de sangue a ser realizada em Dom Pedrito para atendimento da demanda do próprio município e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque.  
Local de deslocamento: Dom Pedrito
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 25/09/2016 ás 18:00 horas
Retorno: 26/09/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 8939/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000170,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>FERNANDA SANTOS DE BITTENCOURT                                                                      </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/09/21 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026334/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>gisele 8939</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000170,84</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Téc. Em Enfermagem
Função: Téc. Em Enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor irá particitar de coleta externa de sangue a ser realizada em Dom Pedrito para atendimento da demanda do próprio município e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque.  
Local de deslocamento: Dom Pedrito
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 25/09/2016 ás 18:00 horas
Retorno: 26/09/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 8939/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000170,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>GISELE TIMM BONOW GRECCO                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/09/21 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026335/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>maicon 8939</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000170,84</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Téc. Em Enfermagem
Função: Téc. Em Enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor irá particitar de coleta externa de sangue a ser realizada em Dom Pedrito para atendimento da demanda do próprio município e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque.  
Local de deslocamento: Dom Pedrito
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 25/09/2016 ás 18:00 horas
Retorno: 26/09/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 8939/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Aux. Em Enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor irá particitar de coleta externa de sangue a ser realizada em Dom Pedrito para atendimento da demanda do próprio município e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque.  
Local de deslocamento: Dom Pedrito
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 25/09/2016 ás 18:00 horas
Retorno: 26/09/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 8939/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
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Função: Oficial Administrativo
Programa do evento/atividade: Servidor irá particitar de coleta externa de sangue a ser realizada em Dom Pedrito para atendimento da demanda do próprio município e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque.  
Local de deslocamento: Dom Pedrito
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 25/09/2016 ás 18:00 horas
Retorno: 26/09/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 8939/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000170,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>DAIANE FERNANDES GARCIA                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/09/21 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar o paciente CLEIA CARDOSO DE LIMA,(43 anos, Paciente com tuberculose), para consulta no Hospital Partenon em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 12/09/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 12/09/2016 após término da consulta
SIS N° 9110/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar o paciente ENILDA SILVEIRA SOARES,(54 anos, Paciente com paralisia), para consulta no Hospital Conceição em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 12/09/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 12/09/2016 após término da consulta
SIS N° 8618/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá transportar material biológico para o Lacen em Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 02/09/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 02/09/2016 ás 19:00 horas
SIS N° 8964/2016

VERBA: DOENÇAS EM FOCO
Fonte: 4710
C/C : 36.852-0
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O servidor saiu de Pelotas para buscar bolsas de sangue no Hemocentro Regional de Santa Maria para abastecimento dos estoques do HEMOPEL.
Local de deslocamento: Santa Maria
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 12/09/2016 ás 09:30 horas
Retorno: 12/09/2016 ás 21:00 horas
SIS N° 9268/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/09/12 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 15/09/2016 ás 04:30 horas
Retorno: 15/09/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 9390/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar o paciente KAUA SOUZA DUARTE,(9 anos, Paciente cadeirante), para consulta no Educandario em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 13/09/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 13/09/2016 após término da consulta
SIS N° 8677/2016
	
VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar o paciente LIDIA DOS SANTOS KEMLE,(29 anos, Paciente para cirurgia bariátrica), para consulta no Hospital de Santo Ângelo. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Santo Ângelo
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 12/09/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 13/09/2016 ás 15:00 horas
SIS N° 9172/2016
	
VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá transportar a equipe da rede AD e Atenção Básica que irá participar na reunião da CIR, a pedido da Secretária Arita.
Local de deslocamento: Piratini
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 15/09/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 15/09/2016 ás 19:00 horas
SIS N° 9327/2016

VERBA: Saúde Mental em Rede
Fonte: 4590
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar o paciente KAUA SOUZA DUARTE,(9 anos, Paciente cadeirante), para sessão fisioterapia e psicopedagogia no Educandário de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 16/09/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 16/09/2016 após concluir o transporte da paciente
SIS N° 8680/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Auxiliar de Enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor irá acompanhar os pacientes que realizarão, consultas e/ou cirurgias e/ou revisão de cirurgias de catarata.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 29/09/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 29/09/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 9600/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANA SUSI DA SILVA BLANKE                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/09/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Auxiliar de Enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor irá acompanhar os pacientes que realizarão, consultas e/ou cirurgias e/ou revisão de cirurgias de catarata.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 28/09/2016 ás 09:00 horas
Retorno: 28/09/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 9596/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANA SUSI DA SILVA BLANKE                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/09/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá transportar material biológico para o Lacen em Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 23/09/2016 ás 06:00 horas
Retorno: 23/09/2016 ás 19:00 horas
SIS N° 9586/2016

VERBA: EDUCAÇÃO SANITÁRIA EM SAÚDE
Fonte: 4760
C/C : 24.040-0
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS DA SILVA NOGUEIRA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/09/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026515/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O servidor irá para a cidade de Porto Alegre buscar a Secretária de Saúde Arita Bergmann no Aeroporto Salgado Filho.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 23/09/2016 às 13:00 horas
Retorno: 23/09/2016 às 21:00 horas.
SIS N° 9614/2016

VERBA: Mãe Pelotense
Fonte: 4160
C/C: 04.125.259.0-8
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CARLOS ROBERTO PINTO DE SOUZA                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/09/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026518/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O servidor irá para a cidade de Porto Alegre levar a Secretária de Saúde Arita Bergmann à uma reunião no PIM Estadual.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 21/09/2016 às 12:30 horas
Retorno: 21/09/2016 às 21:00 horas.
SIS N° 9610/2016

VERBA: Mãe Pelotense
Fonte: 4160
C/C: 04.125.259.0-8
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CARLOS ROBERTO PINTO DE SOUZA                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/09/21 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026521/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS 9641</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000122,75</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000122,7500</VALOR_ITEM> <CREDOR>LEONARDO MOREIRA DA SILVA                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/10/05 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026522/2021        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS 12758/2021</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000105,29</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000105,2900</VALOR_ITEM> <CREDOR>DANIEL JUNIOR DA SILVA ISLABAO                                                                      </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002021</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2021/10/14 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026526/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - PGTO ROSEMERY - SIS N° 9391/2016</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 15/09/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 15/09/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 9391/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026527/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - PGTO RODINEI - SIS N° 9376/2016</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente Luan Gustavo Lima da silva (18 anos, paciente com neuplasia maligna dos ossos e cartilagens, Processo Judicial n° 022/5.13.0001233-9) e acompanhante, para consulta no Hospital de Clínicas. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 15/09/2016 ás 09:00 horas
Retorno: 15/09/2016 após consulta
SIS N° 9376/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RODINEI PELUFFE DE OLIVEIRA                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/09/15 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026532/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - PGTO LÉLIO - SIS N° 8829/2016</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente Emerson da Rosa Dinini ( 17 anos, paciente com dipalesia epastica por encefalopatia crônica infantil, Processo Judicial n° 022/5.15.0000389-9) e acompanhante, para realização de fisioterapia e hidroterapia no Educandário. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 16/09//2016 ás 09:00 horas
Retorno: 16/09/2016 após consulta
SIS N° 8829/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026544/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - PGTO ANDRE LUIS - SIS N° 9234/2016</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente Neida vasconcelos shwantz (62 anos, paciente cadeirante amputada de uma das pernas), para realização de fisioterapia e consulta na URCAMP, e do paciente Arcelino Rodrigues da fonseca (75 anos, paciente amputado de uma perna) e acompanhante, para fisioterapia na URCAMP. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 15/09/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 15/09/2016 após consulta
SIS N° 8757/2016 e 9234/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS SALDANHA DO NASCIMENTO                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/09/15 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026551/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO/> <VL_EMPENHO> 00000000033,39</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000033,3900</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALINE MACHADO FEIJO                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/10/20 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026558/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - PGTO GILVAN - SIS N° 9313/2016</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Técnico de enfermagem
Função: Técnico de enfermagem
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente Clara Deloa dos santos Porciúncula (53 anos, paciente com insuficiencia respiratória, aguardando transplante de pulmão e coração) e acompanhante, para realização de exames no Hospital de Clínicas. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 16/09/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 16/09/2016 às 20:00 horas
SIS N° 9313/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>GILVAN GEORGE BERCOT                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/09/16 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026563/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - PGTO JORGE - SIS N° 9313/2016</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Condutor
Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente Clara Deloa dos santos Porciúncula (53 anos, paciente com insuficiencia respiratória, aguardando transplante de pulmão e coração) e acompanhante, para realização de exames no Hospital de Clínicas. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 16/09/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 16/09/2016 às 20:00 horas
SIS N° 9313/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JORGE CARDOSO VALERIO NETO                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/09/16 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026575/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - PGTO ALEXANDRE - SIS N° 9359/2016</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O servidor realizou o transporte de bolsas de sangue para pacientes que estão internados no Hospital da Santa Casa de bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 14/09/2016 ás 09:00 horas
Retorno: 14/09/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 9359/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/09/14 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026576/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - PGTO LUCIANE - SIS N° 9340/2016</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Enfermeira
Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: A Servidora irá participar de encontro com a Secretária de saúde de Bagé e direção da HEMORREDE para tratar  acerca das atividades externas de doação de sangue promovidas pelo HEMOPEL em Bagé periodicamente..
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 22/09/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 22/09/2016 ás 16:00 horas
SIS N° 9340/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>LUCIANE ESCOBAR KRUGER SCHIAVON                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/09/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026577/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - PGTO GISELE</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Assistente Social
Função: Assistente Social
Programa do evento/atividade: A Servidora irá participar de encontro com a Secretária de saúde de Bagé e direção da HEMORREDE para tratar  acerca das atividades externas de doação de sangue promovidas pelo HEMOPEL em Bagé periodicamente..
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 22/09/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 22/09/2016 ás 16:00 horas
SIS N° 9340/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>GISELE DO SACRAMENTO ORTIZ                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/09/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar o paciente ANDRE MARCOS BORGES BOTELHO,(18 anos, Paciente com paralisia cerebral, cadeirante), para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 12/09/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 12/09/2016 após o término da consulta
SIS N° 8589/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS SALDANHA DO NASCIMENTO                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/09/12 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026580/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>9237</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá transportar material biológico para o Lacen em Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 12/09/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 12/09/2016 ás 19:00 horas
SIS N° 9237/2016

VERBA: DOENÇAS EM FOCO
Fonte: 4710
C/C : 36.852-0
BANCO DO BRASIL
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Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente MARI ANTONIA DA SILVA SOUZA (5 ano, Paciente cadeirante com imunidade baixa) para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 12/09/2016 ás 09:00 horas
Retorno: 12/09/2016 ás 21:00 horas
SIS N° 9077/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026582/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>9077</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Téc. em Enfermagem
Função: Téc. em Enfermagem
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente MARI ANTONIA DA SILVA SOUZA (5 ano, Paciente cadeirante com imunidade baixa) para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 12/09/2016 ás 09:00 horas
Retorno: 12/09/2016 ás 21:00 horas
SIS N° 9077/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>GILVAN GEORGE BERCOT                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/09/12 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026584/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>9244</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Auxiliar de Enfermagem
Função: Auxiliar de Enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor irá acompanhar os pacientes que realizarão, consultas e/ou cirurgias e/ou revisão de cirurgias de catarata.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 15/09/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 15/09/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 9244/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANA SUSI DA SILVA BLANKE                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/09/15 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026590/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>9256</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar a paciente MARIANA HARTWING PERLEBERG,(4 anos, Paciente com rabdomiossarcoma e imunidade baixa), para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 16/09/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 16/09/2016 após o término da consulta
SIS N° 9256/2016 e 8602/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS SALDANHA DO NASCIMENTO                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/09/16 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026592/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - PGTO JORGE CARDOSO - SIS N° 9330/2016</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Condutor
Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente Elaine Seus Vilz (40 anos, paciente portador de cardiotatia congênita, Processo Judicial n° 022/5.16.0000986-4) e acompanhante, para consulta e possível internação no Hospital da Santa Casa.Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Ambulância)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 15/09/2016 ás 03:30 horas
Retorno: 15/09/2016 às 14:00 horas
SIS N° 9330/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JORGE CARDOSO VALERIO NETO                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/09/15 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026593/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - PGTO REGINALDO - SIS N° 9330/2016</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Técnico enfermagem
Função: Técnico enfermagem
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente Elaine Seus Vilz (40 anos, paciente portador de cardiotatia congênita, Processo Judicial n° 022/5.16.0000986-4) e acompanhante, para consulta e possível internação no Hospital da Santa Casa.Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Ambulância)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 15/09/2016 ás 03:30 horas
Retorno: 15/09/2016 às 14:00 horas
SIS N° 9330/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>REGINALDO LUCEIRO VALADAO                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/09/15 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026594/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - PGTO GILVAN - SIS N° 9370/2016</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Técnico de enfermagem
Função: Técnico de enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor irá realizar a retirada de uma motolância cedida ao SAMU Pelotas pela Coordenação estadual do SAMU RS/Departamento de Regulação Estadual/ SES/RS.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 15/09/2016 ás 08:30 horas
Retorno: 15/09/2016 após liberação do veículo
SIS N° 9370/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá transportar a Secretária de Saúde Arita Bergmann para participar da reunião da CIR 21ª Região Sul. (Carro)
Local de deslocamento: Piratini
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 15/09/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 15/09/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 9384/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CARLOS ROBERTO PINTO DE SOUZA                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/09/15 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026602/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - PGTO MARCOS PAULO - SIS N° 9392/2016</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá transportar material biológico do Laboratório Municipal para o Laboratório Central (LACENJ. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 16/09/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 16/09/2016 ás 19:00 horas
SIS N° 9392/2016

VERBA: Doenças em Foco
Fonte: 4710
C/C : 36.852-0
BANCO DO BRASIL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar servidores que participarão de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Canguçu no dia 28/09/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque.
Local de deslocamento: Canguçu
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 28/09/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 28/09/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 8458/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Assistente Social
Programa do evento/atividade: Servidor irá participar de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Canguçu no dia 28/09/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: Canguçu
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 28/09/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 28/09/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 8458/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Assistente Social
Programa do evento/atividade: Servidor irá participar de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Canguçu no dia 28/09/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: Canguçu
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 28/09/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 28/09/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 8458/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026615/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Enfermeiro(a)
Função: Enfermeiro(a)
Programa do evento/atividade: Servidor irá participar de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Canguçu no dia 28/09/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: Canguçu
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 28/09/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 28/09/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 8458/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: Enfermeiro(a)
Programa do evento/atividade: Servidor irá participar de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Canguçu no dia 28/09/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: Canguçu
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 28/09/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 28/09/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 8458/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: Técnica em enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor irá participar de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Canguçu no dia 28/09/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: Canguçu
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída:  28/09/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 28/09/2016  após atendar todas as demandas.
SIS N° 8458/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>TATIANE VOLZ OTT                                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/09/26 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Aux. de enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor irá participar de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Canguçu no dia 28/09/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: Canguçu
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 28/09/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 28/09/2016 após atendar todas as demandas.
SIS N° 8458/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: Aux. de enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor irá participar de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Canguçu no dia 28/09/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: Canguçu
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 28/09/2016 ás 7:00 horas
Retorno: 28/09/2016 após atendar todas as demandas.
SIS N° 8458/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026625/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Agente Administrativo
Função: Agente Administrativo
Programa do evento/atividade: Servidor irá participar de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Canguçu no dia 28/09/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: Canguçu
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 28/09/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 28/09/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 8458/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Coleta externa de sangue no quartel da cidade de Pinheiro Machado.
Local de deslocamento: Pinherio Machado
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 20/10/2018 às 08:00 horas
Retorno: 20/10/2018 após término das atividades
SIS N° 11907/2018


VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
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Função: Assistente Social
Programa do evento/atividade: Coleta externa de sangue no quartel da cidade de Pinheiro Machado.
Local de deslocamento: Pinherio Machado
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 20/10/2018 às 08:00 horas
Retorno: 20/10/2018 após término das atividades
SIS N° 11907/2018


VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
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Função: Assistente Social
Programa do evento/atividade: Participar do Congresso Brasileiro de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular (Hemo 2016) nos dias 10 a 13/11/2016, com saída no dia anterior devido ao horário de início de curso.
Programa do evento/atividade: A servidora sairá de Pelotas no dia 08/11 (terça – feira) com destino a PoA, onde se hospedará até o dia seguinte. No dia 09/11/16 pela manhã será levada por veículo da FEPPS (Fundação Estadual de Produção e Pesquisa em Saúde) até Florianópolis, cidade na qual inicia-se o congresso no dia 10/11/16 pela manhã. Tendo o evento finalizado no dia 13/11/16, permanecerão na cidade até segunda – feira (14/11), quando retornam a PoA e, em seguida, a Pelotas. 
Local de deslocamento: POA
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 08/11/2016
Retorno: 14/11/2016</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000170,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>GISELE DO SACRAMENTO ORTIZ                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/09/26 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Número de diárias: 05 (cinco) pernoites
Saída: 08/11/2016
Retorno: 14/11/2016
SIS N° 9217/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar a paciente VICTORIA RIPPOL CARDOSO,(18 anos, Paciente transplantada de medula óssea), para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 23/09/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 23/09/2016 após o término da consulta
SIS N° 9493/2016 e 8936/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar o paciente JOÃO PEDRO PINHO DE BARROS,(10 anos, Paciente com leucemia), para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 19/09/2016 ás 02:30 horas
Retorno: 19/09/2016 após o término da consulta
SIS N° 9366/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026720/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001281,54</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Enfermeiro(a)
Função: Enfermeiro(a)
Programa do evento/atividade: Participar do Congresso Brasileiro de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular (Hemo 2016) nos dias 10 a 13/11/2016, com saída no dia anterior devido ao horário de início de curso.
Programa do evento/atividade: A servidora sairá de Pelotas no dia 08/11 (terça – feira) com destino a PoA, onde se hospedará até o dia seguinte. No dia 09/11/16 pela manhã será levada por veículo da FEPPS (Fundação Estadual de Produção e Pesquisa em Saúde) até Florianópolis, cidade na qual inicia-se o congresso no dia 10/11/16 pela manhã. Tendo o evento finalizado no dia 13/11/16, permanecerão na cidade até segunda – feira (14/11), quando retornam a PoA e, em seguida, a Pelotas. 
Local de deslocamento: POA
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 08/11/2016
Retorno: 14/11/2016</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000170,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>LUCIANE ESCOBAR KRUGER SCHIAVON                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/09/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026720/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001281,54</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Local de deslocamento: Florianópolis/SC
Número de diárias: 05 (cinco) pernoites
Saída: 08/11/2016
Retorno: 14/11/2016
SIS N° 9217/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001110,7000</VALOR_ITEM> <CREDOR>LUCIANE ESCOBAR KRUGER SCHIAVON                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/09/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026720/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>diária 12893</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000095,32</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000095,3200</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/11/07 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026721/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>diária sis 12894</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000095,32</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000095,3200</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/11/07 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026722/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>9475</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar o paciente KAUA SOUZA DUARTE,(9 anos, Paciente cadeirante), para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 21/09/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 21/09/2016 após o término da consulta
SIS N° 9475/2016

*Empenho não prévio pois a SMS estava sem sistema nos dias 21 e 22/09

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS SALDANHA DO NASCIMENTO                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/09/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026724/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000341,68</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá buscar os usuários do Hospital São Pedro que irão visitar a casa aonde será instalado o Serviço de Residencial Terapêutico e os mesmos passarão a residir. Para isso sairá de pelotas no dia 28/09 às 18:30 horas e pernoitará na cidade de POA, sairá da capital no dia 29/09 às 07:30 horas com os usuários e a equipe responsável por eles para Pelotas, aonde os mesmos farão visita a casa e a cidade e retornará com eles para POA às 19:00 horas e pernoitará retornando para Pelotas dia 30/09 às 08:00 horas.
Local de deslocamento: POA
Número de diárias: 02 (duas) pernoites
Saída: 28/09/2016 às 18:30 horas
Retorno: 30/09/2016 às 08:00 horas
SIS N° 9647/2016

VERBA: Saúde Mental em Rede
Fonte: 4590
C/C: 36.896-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000341,6800</VALOR_ITEM> <CREDOR>GILBERTO MULLER RADTKE                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/09/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026725/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA 12895</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000095,32</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000095,3200</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/11/07 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026727/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>diária sis 12946</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000028,60</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000028,6000</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/11/07 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026728/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>9483</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Téc. em Enfermagem
Função: Téc. em Enfermagem
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente JHULIRRANY VINHOLES BORGES (1 ano, Paciente apresenta apneia a necessita de oxigenioterapia) para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 21/09/2016 ás 09:00 horas
Retorno: 21/09/2016 ás 21:00 horas
SIS N° 9647/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O servidor irá para a cidade de Porto Alegre levar paciente Caua Castro Kubaski, 27 anos (recentemente transplantado CID Z94.0) para consulta e exames no Hospital São Lucas da PUC daquela cidade. Paciente SUS  TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 26/09/2016 às 04:00 horas
Retorno: 26/09/2016 após concluir o transporte da paciente
SIS N° 9341/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Levar os exames citopatológicos para análise em Canguçu.
Local de deslocamento:Canguçu
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 05/10/2018 às 11:00 horas
Retorno: 05/10/2018 
SIS N° 12428/2018


VERBA: VIGILÂNCIA AMBIENTAL
Fonte: 4710
C/C: 006/00624057-0  AG: 2820
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000027,3200</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS DA SILVA NOGUEIRA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/10/01 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026790/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA - HERNANI ANTONIO XAVIER</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000091,07</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Médico
Função: Médico
Programa do evento/atividade: O servidor participará de capacitação junto a estratégia de saúde da família.
Local de deslocamento: São Lourenço
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 14/09/2018 
Retorno: 14/09/2018 
SIS N° 10762/2018


VERBA: CEREST 
Fonte: 4630
C/C: 006/00624057-0 AG: 2820
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000091,0700</VALOR_ITEM> <CREDOR>HERNANI ANTONIO XAVIER                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/10/17 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026791/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - Diária - Gisele Pinto - 22/10/2018</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000091,07</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Assistente Social
Função: Assistente Social
Programa do evento/atividade: Visita técnica para futura coleta externa de sangue na cidade de Pedras Altas.
Local de deslocamento: Pedras Altas
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 22/10/2018 às 08:00 horas
Retorno: 22/10/2018 às 18:00 horas

SIS N° 13058/2018

PROJETO/ATIVIDADE: 10.122.0101.2055.00 - HEMOCENTRO
DÉBITO:C/C:04.125.799.0-0 BANRISUL
FONTE:4001</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000091,0700</VALOR_ITEM> <CREDOR>GISELE DO SACRAMENTO ORTIZ                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/10/17 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026794/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - Diárias - Luciane Schiavon - 22/10/2018</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000091,07</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Enfermeira
Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: Visita técnica para realização de futura coleta externa de sangue na cidade de Pedras Altas.
Local de deslocamento: Pedras Altas
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 22/10/2018 às 18:00 horas
Retorno: 22/10/2018 após o término das atividades.

SIS N° 13058/2018

PROJETO/ATIVIDADE: 10.122.0101.2055.00 - HEMOCENTRO
DÉBITO:C/C:04.125.799.0-0 BANRISUL
FONTE:4001</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000091,0700</VALOR_ITEM> <CREDOR>LUCIANE ESCOBAR KRUGER SCHIAVON                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/10/17 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026795/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O servidor irá para a cidade de Porto Alegre transportará pacientes Bryan Kruger Castro, 4 anos (leucemia baixa CID C91.0) e Odete Weber, 63 anos (portadora de irc. SPB CID N18.0 – Imunossupressor paciente com baixa imunidade), para consulta e exames no Hospital de Clínicas daquela cidade. Paciente SUS  TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 26/09/2016 às 05:00 horas
Retorno: 26/09/2016 após concluir o transporte da paciente
SIS N° 9286/2016 e 9335/2016.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente JHULIRRANY VINHOLES BORGES (1 ano, Paciente apresenta apneia a necessita de oxigenioterapia) para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 21/09/2016 ás 09:00 horas
Retorno: 21/09/2016 ás 21:00 horas
SIS N° 9647/2016

*Empenho não prévio pois a SMS estava sem sistema nos dias 21 e 22/09

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026825/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO/> <VL_EMPENHO> 00000000129,07</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000129,0700</VALOR_ITEM> <CREDOR>BIANCA POZZA DOS SANTOS                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/11/19 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026831/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor atenderá a demanda de logística do Hemopel e contemplar rotinas administrativas semanalmente, tendo em vista contrato FEPPS e SMS e necessidade de intermediar o conserto de materiais, a busca de materiais no almoxarifado da FEPPS, e ainda entregar amostras de sangue para cadastro de doadores de medula óssea que é feito 1X por semana em Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 06/10/2016 às 07:00 horas
Retorno: 06/10/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 9540/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/09/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026833/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS 8667</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000153,44</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000153,4400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CESAR RICARDO LIMA                                                                                  </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/10/16 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026834/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>9329</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar servidor que participarão da I Conferencia Regional Sul de Politicas sobre Drogas.
Local de deslocamento: Rio Grande
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 21/09/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 21/09/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 9327/2016

VERBA: Saúde Mental em Rede
Fonte: 4590
C/C: 36.896-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>SIDNEI PORTO FIGUEIREDO                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/09/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026835/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Oficial Administrativo
Função: Oficial Administrativo
Programa do evento/atividade: Servidor atenderá a demanda de logística do Hemopel e contemplar rotinas administrativas semanalmente, tendo em vista contrato FEPPS e SMS e necessidade de intermediar o conserto de materiais, a busca de materiais no almoxarifado da FEPPS, e ainda entregar amostras de sangue para cadastro de doadores de medula óssea que é feito 1X por semana em Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 06/10/2016 às 07:00 horas
Retorno: 06/10/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 9540/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>LEANDRO BELTRAO CARRE                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/09/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026836/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - Diária - Luciane Schiavon - 27 e 28/09/2018</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000182,14</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Enfermeira
Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: Jornada de hemoterapia no HCPA
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 27/09/2018 às 18:00 horas
Retorno: 28/09/2018 às 21:00 horas

SIS: 12357/2018

PROJETO/ATIVIDADE: 10.122.0101.2055.00 - HEMOCENTRO
DÉBITO:C/C:04.125.799.0-0 BANRISUL
FONTE:4001</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000182,1400</VALOR_ITEM> <CREDOR>LUCIANE ESCOBAR KRUGER SCHIAVON                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/10/17 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026838/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - Diárias - Caroline Silveira - 27 e 28/09/2018</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000182,14</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Enfermeira
Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: Jornada de hemoterapia no HCPA
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 27/09/2018 às 18:00 horas
Retorno: 28/09/2018 às 21:00 horas

SIS: 12357/2018
  
PROJETO/ATIVIDADE: 10.122.0101.2055.00 - HEMOCENTRO
DÉBITO:C/C:04.125.799.0-0 BANRISUL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 22/09/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 22/09/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 9546/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Enfermeiro(a)
Programa do evento/atividade: Servidor participará de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Cristal no dia 07/10/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: Cristal
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 07/10/2016 às 07:00 horas
Retorno: 07/10/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 9477/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALINE MACHADO FEIJO                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/09/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Enfermeiro (a)
Programa do evento/atividade: Servidor participará de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Cristal no dia 07/10/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: Cristal
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 07/10/2016 às 07:00 horas
Retorno: 07/10/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 9477/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: Aux. de enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor participará de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Cristal no dia 07/10/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: Cristal
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 07/10/2016 às 7:00 horas
Retorno: 07/10/2016 após atendar todas as demandas.
SIS N° 9477/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>NARA JUREMA COSTA ROCKEMBACK                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/09/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Nutricionista
Programa do evento/atividade: A Servidora irá participar do "XX Congresso Brasileiro de Nutrologia", "XX Simpósio de Obesidade e Síndrome Metabólica", "XIII Fórum do Direito Humano à Alimentação Adequada", que ocorrerá nos dias 06, 07 e 08/10/2016 em são Paulo/SP, pois neles há temáticas que serão abordadas ligadas a Saúde da Criança e do Adolescente, assim como do Adulto, que correspondem o público que a saúde do escolar se dedica. Destaco a temática obesidade, que é o principal problema em saúde pública que vivemos na atualidade, adulta e infantil, as carências nutricionais - ferro em especial, os aspectos psicológicos ligados a alimentação e a obesidade infantil e as doenças relacionadas ao público infantil e suas relações com a gestação, aleitamento materno e demais alimentos, considerando o direito humano a alimentação adequada..
Local de deslocamento: São Paulo/SP
Número de Diárias: 04 (quatro) 
Saída: 05/10/2016 às 12:00 horas 
Retorno: 09/10/2016 às 21:00 horas
SIS N° 8655/2016

VERBA: Ptrevenindo a Atenção Básica
Fonte: 4930
C/C 24.750-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000004,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000888,5600</VALOR_ITEM> <CREDOR>JACQUELINE DA SILVA DUTRA                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/09/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Aux. de enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor participará de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Cristal no dia 07/10/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: Cristal
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 07/10/2016 às 7:00 horas
Retorno: 07/10/2016 após atendar todas as demandas.
SIS N° 9477/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALINE GOMES CARDOSO                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/09/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Aux. de enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor participará de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Cristal no dia 07/10/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: Cristal
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 07/10/2016 às 7:00 horas
Retorno: 07/10/2016 após atendar todas as demandas.
SIS N° 9477/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: Agente Administrativo
Programa do evento/atividade: Servidor participará de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Cristal no dia 07/10/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: Cristal
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 07/10/2016 às 07:00 horas
Retorno: 07/10/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 9477/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>DAIANE FERNANDES GARCIA                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/09/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026874/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Assistente Social
Função: Assiatente Social
Programa do evento/atividade: Servidor participará de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Cristal no dia 07/10/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: Cristal
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 07/10/2016 às 07:00 horas
Retorno: 07/10/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 9477/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CINTIA DIAS DA CUNHA SILVEIRA                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/09/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026879/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO/> <VL_EMPENHO> 00000000126,92</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000126,9200</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAOLA DE OLIVEIRA MEDEIROS                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/11/21 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026881/2017        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Empenho de Resto E026881/2017</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000000,00</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Carga Pad 2018</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Lata                                                                                                </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000000,0000</VALOR_ITEM> <CREDOR>LUCIA ELENA DA SILVEIRA                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002017</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2017/12/31 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026884/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Assistente Social
Função: Asistente Social
Programa do evento/atividade: Servidor participará de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Cristal no dia 07/10/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: Cristal
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 07/10/2016 às 07:00 horas
Retorno: 07/10/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 9477/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>GISELE DO SACRAMENTO ORTIZ                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/09/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026888/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor atenderá a demanda de logística do Hemopel e contemplar rotinas administrativas semanalmente, tendo em vista contrato FEPPS e SMS e necessidade de intermediar o conserto de materiais, a busca de materiais no almoxarifado da FEPPS, e ainda entregar amostras de sangue para o cadastro de doadores de medula óssea que é feito 1X por semana em Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 13/10/2016 às 07:00 horas.
Retorno: 13/10/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 9541/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/09/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026889/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Oficial Administrativo
Função: Oficial Administrativo
Programa do evento/atividade: Servidor atenderá a demanda de logística do Hemopel e contemplar rotinas administrativas semanalmente, tendo em vista contrato FEPPS e SMS e necessidade de intermediar o conserto de materiais, a busca de materiais no almoxarifado da FEPPS, e ainda entregar amostras de sangue para o cadastro de doadores de medula óssea que é feito 1X por semana em Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 13/10/2016 às 07:00 horas.
Retorno: 13/10/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 9541/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>LEANDRO BELTRAO CARRE                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/09/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026891/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>9407/2016</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Auxiliar de Enfermagem
Função: Auxiliar de Enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor irá acompanhar os pacientes que realizarão, consultas e/ou cirurgias e/ou revisão de cirurgias de catarata.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 22/9/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 22/09/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 9407/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANA SUSI DA SILVA BLANKE                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/09/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026893/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - Diária - Alexandre Motta Baldassari - 22/10/2018</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000091,07</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Transporte de servidoras para visita técnica para realização de futura coleta externa de sangue em Pedras Altas
Local de deslocamento: Pedras Altas
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 22/10/2018 às 08:00 horas
Retorno: 22/10/2018 às 18:00 horas

SIS N° 13057/2018

PROJETO/ATIVIDADE: 10.122.0101.2055.00 -
HEMOCENTRO
DÉBITO:C/C:04.125.799.0-0 BANRISUL
FONTE:4001</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000091,0700</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/10/17 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026897/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>8929</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar o paciente ALESSANDRA DA SILVA PLUS,(38 anos, Paciente com dificuldade de locomoção pós-cirurgia bariátrica), para consulta no Hospital São Lucas da PUC. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 23/09/2016 ás 11:00 horas
Retorno: 23/09/2016 após o término da consulta
SIS N° 8929/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RODINEI PELUFFE DE OLIVEIRA                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/09/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026902/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>9438</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar a paciente ENILDA SILVEIRA SOARES,(54 anos, Paciente com dor cronica e paralisia em consequencia de cirurgia na coluna), para consulta no URCAMP em Bagé. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 21/09/2016 ás 06:00 horas
Retorno: 21/09/2016 após o término da consulta
SIS N° 9438/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente SIMONE GOULART NUNES (45 ano, Paciente internada para cirurgia na coluna) para consulta no Hospital Santa Casa de Porto Alegre. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 23/09/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 23/09/2016 ás 14:00 horas
SIS N° 9560/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Téc. em Enfermagem
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente SIMONE GOULART NUNES (45 ano, Paciente internada para cirurgia na coluna) para consulta no Hospital Santa Casa de Porto Alegre. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 23/09/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 23/09/2016 ás 14:00 horas
SIS N° 9560/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 19/09/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 19/09/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 9464/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 21/09/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 21/09/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 9502/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar o paciente FRANCISCO CEDENIR UGOSKI,(60 anos, Paciente cadeirante, amputado dos dois pés e problemas visuais), para consulta na Santa Casa de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 19/09/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 19/09/2016 após o término da consulta
SIS N° 8554/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar o paciente RAFAELA BARNEIRA MARINS,(35 anos, Paciente com obesidade morbida), para consulta no Hospital Universitário de Canoas. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Canoas
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 21/09/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 21/09/2016 após o término da consulta
SIS N° 9328/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL

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Função: Auxiliar de Enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor irá acompanhar os pacientes que realizarão, consultas e/ou cirurgias e/ou revisão de cirurgias de catarata.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 21/09/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 21/09/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 9459/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANA SUSI DA SILVA BLANKE                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/09/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026921/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>9378</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar o paciente ARMINDO SOARES SANTANA,(62 anos, Paciente com transplante de rim), para consulta no Hospital de Clinicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 22/09/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 22/09/2016 após o término da consulta
SIS N° 9378/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ERILDO TANHOTE CORREA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/09/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar o paciente NEIDA VASCONCELOS SHWANTZ, (62 anos, paciente cadeirante), para consulta no URCAMP em Bagé. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 22/09/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 22/09/2016 após o término da consulta
SIS N° 8760/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>EDVALDO DOS SANTOS DA GAMA                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/09/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026922/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS 14777/2025 - Eliézer da Silva Maciel</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000400,56</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000003,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000400,5600</VALOR_ITEM> <CREDOR>ELIEZER DA SILVA MACIEL                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/10/24 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Irá transportar o paciente KAUA SOUZA DUARTE ,(9 anos, Paciente cadeirante), para sessão fisioterapia e hidroterapia no Educandário de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 23/09/2016 ás 09:00 horas
Retorno: 23/09/2016 após término das sessões
SIS N° 8681/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>EDVALDO DOS SANTOS DA GAMA                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/09/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: Jornada de hemoterapia no HCPA
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 27/09/2018
Retorno: 28/09/2018

SIS: 12357/2018

PROJETO/ATIVIDADE: 10.122.0101.2055.00 - HEMOCENTRO
DÉBITO:C/C:04.125.799.0-0 BANRISUL
FONTE:4001</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000182,1400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALINE MACHADO FEIJO                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/10/18 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026930/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - Diárias - Carmen Regina Neves</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000091,07</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Enfermeira
Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: Coleta externa de sangue na cidade de Arroio Grande.
Local de deslocamento: Arroio Grande
Número de diárias: 01 (uma) Estada
Saída: 10/11/2018 às 07:00 horas
Retorno: 10/11/2018 19:00 horas

SIS nº 12605/2018

PROJETO/ATIVIDADE: 10.122.0101.2055.00 - HEMOCENTRO
DÉBITO:C/C:04.125.799.0-0 BANRISUL
FONTE:4001
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000091,0700</VALOR_ITEM> <CREDOR>CARMEN REGINA CARDOSO DAS NEVES                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/10/18 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026932/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>9574</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 23/09/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 23/09/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 9574/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RUDINEI PEREIRA DA SILVA                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/09/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026932/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - Diária - Isabel Savedra</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000091,07</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Enfermeira
Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: Coleta externa de sangue na cidade de Arroio Grande.
Local de deslocamento: Arroio Grande
Número de diárias: 01 (uma) Estada
Saída: 10/11/2018 às 07:00 horas
Retorno: 10/11/2018 19:00 horas

SIS nº 12605/2018

PROJETO/ATIVIDADE: 10.122.0101.2055.00 - HEMOCENTRO
DÉBITO:C/C:04.125.799.0-0 BANRISUL
FONTE:4001
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000091,0700</VALOR_ITEM> <CREDOR>ISABEL CRISTINA BORGES SAVEDRA                                                                      </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/10/18 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026933/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO/> <VL_EMPENHO> 00000000667,62</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000002,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000534,1000</VALOR_ITEM> <CREDOR>IURI DE LIMA BERTIN                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/10/24 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026933/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO/> <VL_EMPENHO> 00000000667,62</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000133,5200</VALOR_ITEM> <CREDOR>IURI DE LIMA BERTIN                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/10/24 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026935/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>9276</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000170,84</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar o paciente ANDREIA MOREIRA DE SOUZA, (62 anos, paciente em pós-operatório de cirurgia bariátrica), para consulta no Hospital de Santo Ângelo. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Santo Ângelo
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 23/09/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 24/09/2016 após o término da consulta
SIS N° 9276/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000170,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ERILDO TANHOTE CORREA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/09/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026935/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - Diária - Luciane Escobar Schiavon</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000091,07</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Enfermeira
Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: Coleta externa de sangue na cidade de Arroio Grande.
Local de deslocamento: Arroio Grande
Número de diárias: 01 (uma) Estada
Saída: 10/11/2018 às 07:00 horas
Retorno: 10/11/2018 19:00 horas

SIS nº 12605/2018

PROJETO/ATIVIDADE: 10.122.0101.2055.00 - HEMOCENTRO
DÉBITO:C/C:04.125.799.0-0 BANRISUL
FONTE:4001
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000091,0700</VALOR_ITEM> <CREDOR>LUCIANE ESCOBAR KRUGER SCHIAVON                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/10/18 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026935/2020        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS SIS 13648</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000099,95</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000099,9500</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002020</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2020/12/01 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026937/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>9539</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000170,84</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Enfermeiro
Função: Enfermeiro
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente LARISSA OLIVEIRA (19 anos, Paciente encontra-se na maternidade da FAU, e vai para o Hospital presidente Vargas em Porto Alegre) para consulta no Hospital Santa Casa de Porto Alegre. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 21/09/2016 ás 18:00 horas
Retorno: 22/09/2016 ás 04:00 horas
SIS N° 9539/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000170,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>REGINALDO LUCEIRO VALADAO                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/09/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026937/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - Diária - Nara Jurema Costa</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000091,07</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Enfermeira
Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: Coleta externa de sangue na cidade de Arroio Grande.
Local de deslocamento: Arroio Grande
Número de diárias: 01 (uma) Estada
Saída: 10/11/2018 às 07:00 horas
Retorno: 10/11/2018 19:00 horas

SIS nº 12605/2018

PROJETO/ATIVIDADE: 10.122.0101.2055.00 - HEMOCENTRO
DÉBITO:C/C:04.125.799.0-0 BANRISUL
FONTE:4001
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000091,0700</VALOR_ITEM> <CREDOR>NARA JUREMA COSTA ROCKEMBACK                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/10/18 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026941/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>9354</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Condutor
Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente FABIANAS DA SILVA CUNHA (44 anos, Paciente com deficiência visual e amputação dos dois pés) para consulta no banco de olhos de Porto Alegre. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estda
Saída: 26/09/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 26/09/2016 ás 15:00 horas
SIS N° 9354/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>BENHUR MARTINS BRUNO                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/09/26 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026942/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>9354</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Téc. em Enfermagem
Função: Téc. em Enfermagem 
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente FABIANAS DA SILVA CUNHA (44 anos, Paciente com deficiência visual e amputação dos dois pés) para consulta no banco de olhos de Porto Alegre. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estda
Saída: 26/09/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 26/09/2016 ás 15:00 horas
SIS N° 9354/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>GILVAN GEORGE BERCOT                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/09/26 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá transportar a equipe da rede AD que irá participar da l Conferencia Regional Sul de Políticas Públicas Sobre Drogas.
Local de deslocamento: Rio Grande
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 21/09/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 21/09/2016 ás 19:00 horas
SIS N° 9505/2016

VERBA: Saúde Mental em Rede
Fonte: 4590
C/C: 36.896-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>GILBERTO MULLER RADTKE                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/09/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Oficial Administrativo
Programa do evento/atividade: Coleta externa de sangue na cidade de Arroio Grande.
Local de deslocamento: Arroio Grande
Número de diárias: 01 (uma) Estada
Saída: 10/11/2018 às 07:00 horas
Retorno: 10/11/2018 19:00 horas

SIS nº 12605/2018

PROJETO/ATIVIDADE: 10.122.0101.2055.00 - HEMOCENTRO
DÉBITO:C/C:04.125.799.0-0 BANRISUL
FONTE:4001
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000091,0700</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALISSON MONDEZIR FARIAS NAVEIRA                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/10/18 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar o paciente JOSE CARLOS LEIVAS DOS SANTOS, (74 anos, paciente com amputação de membro inferior e déficit visual), para consulta no URCAMP em Bagé. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 27/09/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 27/09/2016 após o término da consulta
SIS N° 9001 e 9707/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026961/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS 10022/2025 - Carlos Roberto Pinto de Souza</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001468,72</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000011,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001468,7200</VALOR_ITEM> <CREDOR>CARLOS ROBERTO PINTO DE SOUZA                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/10/24 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026962/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO/> <VL_EMPENHO> 00000000133,52</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000133,5200</VALOR_ITEM> <CREDOR>RAQUEL ZIEMANN CAMPOS                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/10/24 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 26/09/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 26/09/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 9637/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROSEMERY MORAES RAMOS                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/09/26 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026965/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - Diárias - Alexandre Motta</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000091,07</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Levar servidor do Hemopel para rotinas administrativas em Porto Alegre
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 01/11/2018 às 08:00 horas
Retorno: 01/11/2017 às 20:00 horas

SIS N° 13047/2018

PROJETO/ATIVIDADE: 10.122.0101.2055.00 - HEMOCENTRO
DÉBITO:C/C:04.125.799.0-0 BANRISUL
FONTE:4001</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000091,0700</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/10/18 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026968/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>9710</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 27/09/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 27/09/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 9710/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar o paciente KAUA SOUZA DUARTE, (9 anos, paciente cadeirante), para sessão fisioterapia e hidroterapia no Educandário de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 27/09/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 27/09/2016 após o término da consulta
SIS N° 8683 e 9505/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Levar servidor do Hemopel para rotinas administrativas em Porto Alegre
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 29/11/2018 às 08:00 horas
Retorno: 29/11/2018 às 20:00 horas

SIS N° 13050/2018

PROJETO/ATIVIDADE: 10.122.0101.2055.00 - HEMOCENTRO
DÉBITO:C/C:04.125.799.0-0 BANRISUL
FONTE:4001
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026982/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>empenho global sis 13270</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000192,40</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000192,4000</VALOR_ITEM> <CREDOR>DIEGO WEINERT UMPIERRE                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/11/13 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Levar servidor do Hemopel para rotinas administrativas em Bagé
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 07/11/2018 às 08:00 horas
Retorno: 07/11/2018 às 20:00 horas

SIS N° 13052/2018

PROJETO/ATIVIDADE: 10.122.0101.2055.00 - HEMOCENTRO
DÉBITO:C/C:04.125.799.0-0 BANRISUL
FONTE:4001</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000091,0700</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/10/18 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Transporte de Hemocomponentes para a cidade de Bagé
Local de deslocamento:Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 14/11/2018 às 08:00 horas
Retorno: 14/11/2018 às 20:00 horas

SIS N° 13053/2018

PROJETO/ATIVIDADE: 10.122.0101.2055.00 - HEMOCENTRO
DÉBITO:C/C:04.125.799.0-0 BANRISUL
FONTE:4001</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000091,0700</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/10/18 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Téc. em Enfermagem 
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente CARLA DELOA DOS SANTOS PORCIÚNCULA (53 anos, Paciente com insuficiência respiratória aguardando transplante de pulmão e coração) para consulta no Hospital de Clinicas de Porto Alegre. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 27/09/2016 ás 06:30 horas
Retorno: 27/09/2016 ás 16:00 horas
SIS N° 9354/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>GILVAN GEORGE BERCOT                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/09/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026996/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>8768</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Condutor
Função: Condutor 
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente CARLA DELOA DOS SANTOS PORCIÚNCULA (53 anos, Paciente com insuficiência respiratória aguardando transplante de pulmão e coração) para consulta no Hospital de Clinicas de Porto Alegre. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 27/09/2016 ás 06:30 horas
Retorno: 27/09/2016 ás 16:00 horas
SIS N° 8768/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>BENHUR MARTINS BRUNO                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/09/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Transporte de hemocomponentes para a cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 21/11/2018 às 08:00 horas
Retorno: 21/11/2018 às 18:00 horas

SIS N° 13054/2018

PROJETO/ATIVIDADE: 10.122.0101.2055.00 - HEMOCENTRO
DÉBITO:C/C:04.125.799.0-0 BANRISUL
FONTE:4001</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000091,0700</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/10/18 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Transporte de hemocomponentes para a cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 28/11/2018 às 08:00 horas
Retorno: 28/11/2018 às 18:00 horas

SIS N° 13055/2018

PROJETO/ATIVIDADE: 10.122.0101.2055.00 - HEMOCENTRO
DÉBITO:C/C:04.125.799.0-0 BANRISUL
FONTE:4001

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000091,0700</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/10/18 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 22/11/2018 às 08:00 horas
Retorno: 22/11/2018 às 20:00 horas

SIS N° 13049/2018

PROJETO/ATIVIDADE: 10.122.0101.2055.00 - HEMOCENTRO
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Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 08/11/2018 às 08:00 horas
Retorno: 08/11/2018 às 20:00 horas

SIS N° 13048/2018

PROJETO/ATIVIDADE: 10.122.0101.2055.00 -
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Função: Téc. em Enfermagem
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente JHULIRRANY VINHOLES BORGES (1 ano, Paciente apresenta apneias e necessita de oxigenoterapia) para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 28/09/2016 ás 09:00 horas
Retorno: 28/09/2016 ás 20:00 horas
SIS N° 9482/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
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Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente JHULIRRANY VINHOLES BORGES (1 ano, Paciente apresenta apneias e necessita de oxigenoterapia) para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 28/09/2016 ás 09:00 horas
Retorno: 28/09/2016 ás 20:00 horas
SIS N° 9482/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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30/11/2018, referente aos meses de Outubro e Novembro, para os servidores que realizarão ou 
acompanharão o transporte de pacientes SUS em TFD.


Verba: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde 
Fonte: 4590
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Caixa Econ/õmica Federal</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001912,4700</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS SALDANHA DO NASCIMENTO                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/10/01 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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30/11/2018, referente aos meses de Outubro e Novembro, para os servidores que realizarão ou 
acompanharão o transporte de pacientes SUS em TFD.


Verba: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde 
Fonte: 4590
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30/11/2018, referente aos meses de Outubro e Novembro, para os servidores que realizarão ou 
acompanharão o transporte de pacientes SUS em TFD.


Verba: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde 
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30/11/2018, referente aos meses de Outubro e Novembro, para os servidores que realizarão ou 
acompanharão o transporte de pacientes SUS em TFD.


Verba: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde 
Fonte: 4590
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Função: Motorista
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Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 29/09/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 29/09/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 9884/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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acompanharão o transporte de pacientes SUS em TFD.


Verba: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde 
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Verba: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde 
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Verba: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde 
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Verba: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde 
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Verba: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde 
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acompanharão o transporte de pacientes SUS em TFD.


Verba: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde 
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Verba: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde 
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Verba: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde 
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30/11/2018, referente aos meses de Outubro e Novembro, para os servidores que realizarão ou 
acompanharão o transporte de pacientes SUS em TFD.


Verba: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde 
Fonte: 4590
C/C: 006/624057-0 AG: 2820
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Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 28/09/2016 ás 04:30 horas
Retorno: 28/09/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 9796/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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30/11/2018, referente aos meses de Outubro e Novembro, para os servidores que realizarão ou 
acompanharão o transporte de pacientes SUS em TFD.


Verba: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde 
Fonte: 4590
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Caixa Econ/õmica Federal</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000236,7800</VALOR_ITEM> <CREDOR>GERSON LEOPOLDINO GONCALVES SOUZA                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/10/01 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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30/11/2018, referente aos meses de Outubro e Novembro, para os servidores que realizarão ou 
acompanharão o transporte de pacientes SUS em TFD.


Verba: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde 
Fonte: 4590
C/C: 006/624057-0 AG: 2820
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30/11/2018, referente aos meses de Outubro e Novembro, para os servidores que realizarão ou 
acompanharão o transporte de pacientes SUS em TFD.


Verba: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde 
Fonte: 4590
C/C: 006/624057-0 AG: 2820
Caixa Econ/õmica Federal</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000093,4700</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALISSON HERBSTRITH BATISTA                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/10/01 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O servidor irá para a cidade de São Gabriel buscar o paciente Simone Goulart de alta no Hospital Irmandade da Santa Casa de São Gabriel. Paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: São Gabriel
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 27/09/2016 ás 14:00 horas
Retorno: 28/09/2016 ás 03:00 horas
SIS N° 9776/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O servidor irá para a cidade de Porto Alegre buscar o paciente Bryan Kruger Castro alta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 27/09/2016 ás 17:00 horas
Retorno: 28/09/2016 ás 03:00 horas
SIS N° 9800/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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30/11/2018, referente aos meses de Outubro e Novembro, para os servidores que realizarão ou 
acompanharão o transporte de pacientes SUS em TFD.


Verba: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde 
Fonte: 4590
C/C: 006/624057-0 AG: 2820
Caixa Econ/õmica Federal</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000482,6700</VALOR_ITEM> <CREDOR>LUCIANO INSAURRIAGA CERREDEIRO                                                                      </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/10/01 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar o paciente FERNANDA HARTER OLIVEIRA, (21 anos, Paciente com miopatia congênita e cadeirante), para consulta na Santa Casa de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 29/09/2016 ás 02:30 horas
Retorno: 29/09/2016 ás 03:00 após término da consulta
SIS N° 9584/2016 e 9619/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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30/11/2018, referente aos meses de Outubro e Novembro, para os servidores que realizarão ou 
acompanharão o transporte de pacientes SUS em TFD.


Verba: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde 
Fonte: 4590
C/C: 006/624057-0 AG: 2820
Caixa Econ/õmica Federal</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000455,3500</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANA SUSI DA SILVA BLANKE                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/10/01 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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30/11/2018, referente aos meses de Outubro e Novembro, para os servidores que realizarão ou 
acompanharão o transporte de pacientes SUS em TFD.


Verba: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde 
Fonte: 4590
C/C: 006/624057-0 AG: 2820
Caixa Econ/õmica Federal</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000455,3500</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANA SUSI DA SILVA BLANKE                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/10/01 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar o paciente ARCELINO RODRIGUES DA FONSECA, (75 anos, Paciente amputado de uma perna), para consulta no URCAMP em Bagé. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 29/09/2016 ás 05:30 horas
Retorno: 29/09/2016 após término da consulta
SIS N° 9486/2016 e 9869/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar o paciente ARCELINO RODRIGUES DA FONSECA, (57 anos), e o paciente DALMAR PERAZZO GOMES, (65 anos), para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 28/09/2016 ás 05:30 horas
Retorno: 28/09/2016 após término da consulta
SIS N° 9758/2016 e 9784/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Auxiliar de Enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor irá acompanhar os pacientes que realizarão, consultas e/ou cirurgias e/ou revisão de cirurgias de catarata.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 05/10/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 05/10/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 9838/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Téc. em Enfermagem
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente MAICON SANTOS DA CRUZ do Hospital Santa Casa de pelotas para o Instituto de Cardiologia em Porto Alegre. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 28/09/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 28/09/2016 ás 15:00 horas
SIS N° 9803/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente MAICON SANTOS DA CRUZ SO Hospital Santa Casa de pelotas para o Instituto de Cardiologia em Porto Alegre. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 28/09/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 28/09/2016 ás 15:00 horas
SIS N° 9803/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá transportar as servidoras da vigilância sanitária para reunião de trabalho da rede simples
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 29/09/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 29/09/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 9855/2016

VERBA: DOENÇAS EM FOCO
Fonte: 4710
C/C : 36.852-0
BANCO DO BRASIL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar o paciente ARMINDO SOARES SANTANA, (62 anos, paciente com transplante de rim), para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 29/09/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 29/09/2016 após término da consulta
SIS N° 9702/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS SALDANHA DO NASCIMENTO                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/09/29 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027087/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>9893</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar a paciente MARIANA HARTWIG PERLEBERG, que se encontra internada no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 28/09/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 28/09/2016 após término da consulta
SIS N° 9893/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CARLOS ROBERTO PINTO DE SOUZA                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/09/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027087/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO/> <VL_EMPENHO> 00000000793,28</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000002,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000634,6200</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROSANGELA AVEIRO CARNEIRO SOARES                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/11/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027087/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO/> <VL_EMPENHO> 00000000793,28</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000158,6600</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROSANGELA AVEIRO CARNEIRO SOARES                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/11/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027089/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Técnica em enfermagem
Função: Técnica em enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor participará de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Bagé no dia 15/10/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 15/10/2016 às 6:00 horas
Retorno: 15/10/2016 após atendar todas as demandas.
SIS N° 9768/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CARLA VALERIA DO NASCIMENTO                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/09/30 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O servidor transportará servidores a Bagé para participação em encontro com secretária de Saúde do Município e direção da HEMORREDE
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 22/09/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 22/09/2016 ás 16:00 horas
SIS N° 9544/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS SALDANHA DO NASCIMENTO                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/09/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027091/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor atenderá a demanda de logística do Hemopel e contemplar rotinas administrativas semanalmente, tendo em vista contrato FEPPS e SMS e necessidade de intermediar o conserto de materiais, a busca de materiais no almoxarifado da FEPPS, e ainda entregar amostras de sangue para o cadastro de doadores de medula óssea que é feito 1X por semana em Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 20/10/2016 às 07:00 horas.
Retorno: 20/10/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 9542/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O servidor saiu de Pelotas para transportar sangue de doadores do HEMOPEL para o HEMORGS, para realização de rotina de exames sorológicos necessários à liberação das bolsas de sangue
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 19/09/2016 ás 06:00 horas
Retorno: 19/09/2016 ás 16:00 horas
SIS N° 9469/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Oficial Administrativo
- Oficial administrativo: Leandro Beltrão Carré - CPF: 755.108.550-53
- Hora prevista da saída:08:00
- Hora prevista de chegada:20:00
- Data de saída:29/11/18
- Data do retorno:29/11/18
- Cidade do destino:PORTO ALEGRE
- Motivo da viagem:ROTINAS ADMINISTRATIVAS DO HEMOPEL EM PORTO ALEGRE

SIS nº: 12944/2018

PROJETO/ATIVIDADE: 10.122.0101.2055.00 - HEMOCENTRO
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Função: Oficial Administrativo
- Oficial administrativo: Leandro Beltrão Carré - CPF: 755.108.550-53
- Hora prevista da saída:08:00
- Hora prevista de chegada:20:00
- Data de saída:29/11/18
- Data do retorno:29/11/18
- Cidade do destino:PORTO ALEGRE
- Motivo da viagem:ROTINAS ADMINISTRATIVAS DO HEMOPEL EM PORTO ALEGRE

SIS nº: 12944/2018

PROJETO/ATIVIDADE: 10.122.0101.2055.00 - HEMOCENTRO
DÉBITO:C/C:04.125.799.0-0 BANRISUL
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Função: Oficial Administrativo
Programa do evento/atividade: Servidor atenderá a demanda de logística do Hemopel e contemplar rotinas administrativas semanalmente, tendo em vista contrato FEPPS e SMS e necessidade de intermediar o conserto de materiais, a busca de materiais no almoxarifado da FEPPS, e ainda entregar amostras de sangue para o cadastro de doadores de medula óssea que é feito 1X por semana em Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 20/10/2016 às 07:00 horas.
Retorno: 20/10/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 9542/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Téc. em Enfermagem
Programa do evento/atividade: Participar de um curso de Capacitação em Triagem Neonatal, no Auditório do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 14/09/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 14/09/2016 previsto para ás 18:00 horas
SIS N° 9054/2016

FONTE:4160
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Saída: 14/09/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 14/09/2016 previsto para ás 18:00 horas
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Função: Condutor
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Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 29/09/2016 ás 11:00 horas
Retorno: 29/09/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 9931/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
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Função: Téc. em Enfermagem
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente ALFREDO TIMM SOBRINHO, paciente da UPA de Bagé para a Santa Casa de Pelotas. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 29/09/2016 ás 11:00 horas
Retorno: 29/09/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 9931/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar a paciente GIULIANA GARCIA DOS SANTOS, que encontra-se de alta no leito 6610 da Santa Casa de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 29/09/2016 ás 17:00 horas
Retorno: 29/09/2016 ás 00:00 horas
SIS N° 9991/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar a paciente KAUA DOUZA DUARTE,(9 anos, Paciente cadeirante), para sessão fisioterapia e hidroterapia no Educandário de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento:Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 30/09/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 30/09/2016 após o término da consulta
SIS N° 8684/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027183/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO/> <VL_EMPENHO> 00000000129,07</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000129,0700</VALOR_ITEM> <CREDOR>LEANDRO BELTRAO CARRE                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/11/26 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027186/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO/> <VL_EMPENHO> 00000000244,79</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000244,7900</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAOLA DE OLIVEIRA MEDEIROS                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/10/30 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027190/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>9979</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 30/09/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 30/09/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 9979/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOSE ANTONIO DE REZENDE MALHEIRO                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027193/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>9551</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar a paciente CARLA GIANA FARIAS DE DOUSA,(49 anos, Paciente com obesidade mórbida), para consulta no Hospital Mãe de Deus em Canoas. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Canoas
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 30/09/2016 ás 08:30 horas
Retorno: 30/09/2016 após o término da consulta
SIS N° 9551/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RODINEI PELUFFE DE OLIVEIRA                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027202/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>9877</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar servidores para participar da 1ª Reunião do GT Investigação de Óbitos Relacionados ao Trabalho.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 13/10/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 13/10/2016 previsto para ás 18:00 horas
SIS N° 9877/2016


VERBA: Planejando a Saúde do Trabalhador
Fonte: 4210
C/C: 04.125.410.0-8
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS SALDANHA DO NASCIMENTO                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027203/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - Diárias - Caroline Silveira</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000091,07</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Enfermeira
Função: Enfermeira
- Hora prevista da saída:07:00
- Hora prevista de chegada:19:00
- Data de saída:10/11/2018
- Data do retorno:10/11/2018
- Cidade do destino:ARROIO GRANDE
- Motivo da viagem:COLETA EXTERNA DE SANGUE NA CIDADE DE ARROIO GRANDE.

SIS: 12605/2018

PROJETO/ATIVIDADE: 10.122.0101.2055.00 - HEMOCENTRO
DÉBITO:C/C:04.125.799.0-0 BANRISUL
FONTE:4001</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000091,0700</VALOR_ITEM> <CREDOR>CAROLINE SILVEIRA PICKERSGILL                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/10/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027204/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA - LÉLIO RIBEIRO DE LIMA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Transporte de paciente SUS em TFD.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 16/08/2018 às 03:00 horas
Retorno: 16/08/2018 às 23:00 horas
SIS N° 10209/2018

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 006/624057-0  AG:2820
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>LELIO RIBEIRO DE LIMA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/10/01 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027205/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - Diárias - Andréia dos Santos</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000091,07</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Técnica em Enfermagem
Função: Técnica em Enfermagem
- Hora prevista da saída:07:00
- Hora prevista de chegada:19:00
- Data de saída:10/11/2018
- Data do retorno:10/11/2018
- Cidade do destino:ARROIO GRANDE
- Motivo da viagem:COLETA EXTERNA DE SANGUE NA CIDADE DE ARROIO GRANDE.


SIS: 12605/2018

PROJETO/ATIVIDADE: 10.122.0101.2055.00 - HEMOCENTRO
DÉBITO:C/C:04.125.799.0-0 BANRISUL
FONTE:4001</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000091,0700</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDREA DA SILVA DOS SANTOS                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/10/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027205/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - Diárias - Andréia dos Santos</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000091,07</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Técnica em Enfermagem
Função: Técnica em Enfermagem
- Hora prevista da saída:07:00
- Hora prevista de chegada:19:00
- Data de saída:10/11/2018
- Data do retorno:10/11/2018
- Cidade do destino:ARROIO GRANDE
- Motivo da viagem:COLETA EXTERNA DE SANGUE NA CIDADE DE ARROIO GRANDE.


SIS: 12605/2018

PROJETO/ATIVIDADE: 10.122.0101.2055.00 - HEMOCENTRO
DÉBITO:C/C:04.125.799.0-0 BANRISUL
FONTE:4001</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000091,0700</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDREA DA SILVA DOS SANTOS                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/10/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027207/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - Diária - Raquel de Medeiros</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000091,07</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
 Hora prevista da saída:6 horas
- Hora prevista de chegada:19 horas
- Data de saída:05/10/2018
- Data do retorno:05/10/2018
- Cidade do destino:Porto Alegre-RS
- Motivo da viagem:Transportar material biológico para o Lacen em Porto Alegre-RS.

SIS: 12459/2018

PROJETO/ATIVIDADE: 10.305.0101.2046.00 - VIGILÂNCIA AMBIENTAL
DÉBITO: AG:2820 C/C:006/00624057-0 CX ECONÔMICA FEDERAL
FONTE: 4710</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000091,0700</VALOR_ITEM> <CREDOR>RAQUEL LUCAS DE MEDEIROS                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/10/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027210/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA - AMANDA RODRIGUES</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000170,84</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Enfermeira
Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: Coleta externa de sangue no quartel da cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 24/08/2018 às 18:00 horas
Retorno: 25/08/2018 
SIS N° 9188/2018


VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000170,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>AMANDA ANTONOVICK RODRIGUES                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/10/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027211/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA - CARMEN REGINA CARDOSO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000170,84</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Enfermeira
Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: Coleta externa de sangue no quartel da cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 24/08/2018 às 18:00 horas
Retorno: 25/08/2018 
SIS N° 9188/2018


VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000170,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CARMEN REGINA CARDOSO DAS NEVES                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/10/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027232/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - Diária - Zulma Jorge - 10.11.18</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000091,07</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Técnica em enfermagem
Função: Técnica em Enfermagem
- Hora prevista da saída:07:00
- Hora prevista de chegada:19:00
- Data de saída:10/11/2018
- Data do retorno:10/11/2018
- Cidade do destino:ARROIO GRANDE
- Motivo da viagem:COLETA EXTERNA DE SANGUE NA CIDADE DE ARROIO GRANDE.

SIS: 12605/2018

PROJETO/ATIVIDADE: 10.122.0101.2055.00 - HEMOCENTRO
DÉBITO:C/C:04.125.799.0-0 BANRISUL
FONTE:4001</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000091,0700</VALOR_ITEM> <CREDOR>ZULMA ROSALES FONSECA JORGE                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/10/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027236/2020        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS SIS 13593/2020</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000029,99</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000029,9900</VALOR_ITEM> <CREDOR>GILBERTO MULLER RADTKE                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002020</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2020/11/30 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027242/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS 11197/2023</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000122,75</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000122,7500</VALOR_ITEM> <CREDOR>LEANDRO BELTRAO CARRE                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/10/04 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027256/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS 11198/2023</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000122,75</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000122,7500</VALOR_ITEM> <CREDOR>LEANDRO BELTRAO CARRE                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/10/10 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 03/10/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 03/10/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 10057/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RUDINEI PEREIRA DA SILVA                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027259/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS 11199</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000122,75</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000122,7500</VALOR_ITEM> <CREDOR>LEANDRO BELTRAO CARRE                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/10/18 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Atender demanda de logística do Hemopel e contemplar rotinas administrativas. 
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 26/07/2018
Retorno: 26/07/2018 
SIS N° 7769/2018

VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/10/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027284/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA - LEANDRO BELTRÃO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Oficial Administrativo
Função: Oficial Administrativo
Programa do evento/atividade: Atender demanda de logística do Hemopel e contemplar rotinas administrativas. 
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 26/07/2018
Retorno: 26/07/2018 
SIS N° 7769/2018

VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: Coleta externa de sangue na cidade de Dom Pedrito.
Local de deslocamento: Dom Pedrito
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 12/07/2018 às 18:00 horas
Retorno: 13/07/2018 
SIS n°: 8323/2018


VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: tec. em enfermagem
Programa do evento/atividade: Coleta externa de sangue na cidade de Dom Pedrito.
Local de deslocamento: Dom Pedrito
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 13/07/2018 às 18:00 horas
Retorno: 14/07/2018 
SIS n°: 8513/2018


VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Oficial Administrativo
Programa do evento/atividade: Atender demanda de logítica do Hemopel e contemplar rotinas administrativas.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 02/08/2018 às 08:00 horas
Retorno: 02/08/2018 
SIS n°: 9177/2018


VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027290/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA - LEANDRO BELTRAO CARRE</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Oficial Administrativo
Função: Oficial Administrativo
Programa do evento/atividade: Atender demanda de logítica do Hemopel e contemplar rotinas administrativas.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 09/08/2018 às 08:00 horas
Retorno: 09/08/2018 
SIS n°: 9178/2018


VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Oficial Administrativo
Programa do evento/atividade: Atender demanda de logítica do Hemopel e contemplar rotinas administrativas.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 16/08/2018 às 08:00 horas
Retorno: 16/08/2018 
SIS n°: 9179/2018


VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027292/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA - LEANDRO BELTRAO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Oficial Administrativo
Função: Oficial Administrativo
Programa do evento/atividade: Atender demanda de logítica do Hemopel e contemplar rotinas administrativas.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 23/08/2018 às 08:00 horas
Retorno: 23/08/2018 
SIS n°: 9180/2018


VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL

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Função: Oficial Administrativo
Programa do evento/atividade: Coleta externa de sangue na cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 24/08/2018 às 18:00 horas
Retorno: 25/08/2018 
SIS n°: 9188/2018


VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027294/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA - ZULMA ROSALES FONSECA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000170,84</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Tec. em enfermagem
Função: Tec. em enfermagem
Programa do evento/atividade: Coleta externa de sangue na cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 24/08/2018 às 18:00 horas
Retorno: 25/08/2018 
SIS n°: 9188/2018


VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Tec. em enfermagem
Programa do evento/atividade: Coleta externa de sangue na cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 24/08/2018 às 18:00 horas
Retorno: 25/08/2018 
SIS n°: 9188/2018


VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000170,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>NARA JUREMA COSTA ROCKEMBACK                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/10/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027296/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA - ANDREA SILVA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000170,84</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Tec. em enfermagem
Função: Tec. em enfermagem
Programa do evento/atividade: Coleta externa de sangue na cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 24/08/2018 às 18:00 horas
Retorno: 25/08/2018 
SIS n°: 9188/2018


VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000170,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDREA DA SILVA DOS SANTOS                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/10/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: CEntregar a unidade móvel de coleta externa de sangue na HEMORGS.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 30/07/2018 às 10:00 horas
Retorno: 30/07/2018 
SIS n°: 9450/2018


VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/10/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027300/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA - IURI DE LIMA BERTIN</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Oficial Administrativo
Função: Oficial Administrativo
Programa do evento/atividade: Treinamento em almoxarifado na HEMORGS.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 02/08/2018 às 09:00 horas
Retorno: 02/08/2018 
SIS n°: 9543/2018


VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>IURI DE LIMA BERTIN                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/10/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027302/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>9951</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Téc. em Enfermagem
Função: Téc. em Enfermagem
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente JHULIRRANY VINHOLES BORGES (1 ano, Paciente apresenta apneias e necessita de oxigenoterapia) para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 03/10/2016 ás 09:00 horas
Retorno: 03/10/2016 ás 21:00 horas
SIS N° 9951/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>GILVAN GEORGE BERCOT                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027303/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>9951</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Condutor
Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente JHULIRRANY VINHOLES BORGES (1 ano, Paciente apresenta apneias e necessita de oxigenoterapia) para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 03/10/2016 ás 09:00 horas
Retorno: 03/10/2016 ás 21:00 horas
SIS N° 9951/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>BENHUR MARTINS BRUNO                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027303/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA - ALEXANDRE MOTTA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000182,14</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Transporte do coordenador do HEMOPEL para reunião.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 25/09/2018 às 09:00 horas
Retorno: 26/09/2018 
SIS n°: 9950/2018


VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000182,1400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/10/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027307/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA - CAROLINE SILVEIRA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Enfermeira
Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: Visita técnica para avaliação de possível novo local de coleta externa em Jaguarão.
Local de deslocamento: Jaguarão
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 13/08/2018 às 08:00 horas
Retorno: 13/08/2018 
SIS n°: 9954/2018


VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CAROLINE SILVEIRA PICKERSGILL                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/10/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027312/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA - VANI JOSELE RODRIGUES DA CRUZ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000091,07</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Tec. em enfermagem
Função: Tec. em enfermageml 
Programa do evento/atividade: Coleta externa de sangue.
Local de deslocamento: Jaguarão
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 15/09/2018 às 07:00 horas
Retorno: 15/09/2018 
SIS n°: 11658/2018


VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000091,0700</VALOR_ITEM> <CREDOR>VANI JOSELE RODRIGUES DA CRUZ                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/10/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027313/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA - ALINE MACHADO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000170,84</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Enfermeira
Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: Reunião no HEMORGS.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 28/08/2018 às 18:00 horas
Retorno: 29/08/2018 
SIS n°: 10413/2018


VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000170,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALINE MACHADO FEIJO                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/10/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027332/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>9403</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar a paciente ANDRE MARCOS BORGES BOTELHO,(18 anos, Paciente cadeirante com paralisia cerebral), para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 28/09/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 28/09/2016 após o término da consulta
SIS N° 9403/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>EDVALDO DOS SANTOS DA GAMA                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/04 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027333/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>10100</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar a paciente MIGUEL ANGELO CAMARGO CARUCCIO,(61 anos, Paciente realizou transplante de fígado), para consulta na Santa Casa de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 05/10/2016 ás 02:30 horas
Retorno: 05/10/2016 após o término da consulta
SIS N° 10100 e 9756/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RODINEI PELUFFE DE OLIVEIRA                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/05 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 04/10/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 04/10/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 10158/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOSE ANTONIO DE REZENDE MALHEIRO                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/04 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027335/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>10180</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 05/10/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 05/10/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 10180/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>EDMILSON MENEZES LIMA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/05 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027339/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>10161</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 05/10/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 05/10/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 10161/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOSE ANTONIO DE REZENDE MALHEIRO                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/05 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027354/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>9955</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar o paciente CAUA CASTRO KUBASKI,(27 anos, Paciente realizou transplante recentemente), para consulta no Hospital São Lucas da PUC. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 05/10/2016 ás 02:30 horas
Retorno: 05/10/2016 após o término da consulta
SIS N° 10154 e 9955/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RUDINEI PEREIRA DA SILVA                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/05 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027365/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>10157</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 04/10/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 04/10/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 10157/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROSEMERY MORAES RAMOS                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/04 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027374/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>10207</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O servidor saiu de Pelotas para buscar medicamentos utilizados em pacientes Hemofilicos assistidos pelo HEMOPEL em Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 05/10/2016 ás 09:00 horas
Retorno: 05/10/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 10207/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C: 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS SALDANHA DO NASCIMENTO                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/05 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027374/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA - ALEXANDRE MOTTA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000091,07</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Transporte de doadore.
Local de deslocamento: São Lourenço do Sul
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 01/10/2018 às 07:00 horas
Retorno: 01/10/2018 
SIS N° 11663/2018

VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000091,0700</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/10/01 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Rotinas administrativas para o hemocentro na HEMORGS.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 04/10/2018 às 07:00 horas
Retorno: 04/10/2018 
SIS N° 11664/2018

VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000091,0700</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/10/01 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027377/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor participará de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Bagé no dia 15/10/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 15/10/2016 às 6:00 horas
Retorno: 15/10/2016 após atendar todas as demandas.
SIS N° 9706/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Ofical Administrativo 
Programa do evento/atividade: Rotinas administrativas para o hemocentro na HEMORGS.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 04/10/2018 às 07:00 horas
Retorno: 04/10/2018 
SIS N° 11664/2018

VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Motorista 
Programa do evento/atividade: Rotinas administrativas para o hemocentro na HEMORGS.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 11/10/2018 às 07:00 horas
Retorno: 11/10/2018 
SIS N° 11665/2018

VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
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Função: Oficial Administrativo
Programa do evento/atividade: Rotinas administrativas para o hemocentro na HEMORGS.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 11/10/2018 às 08:00 horas
Retorno: 11/10/2018 
SIS N° 11665/2018

VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Motorista 
Programa do evento/atividade: Rotinas administrativas para o hemocentro na HEMORGS.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 18/10/2018 às 08:00 horas
Retorno: 18/10/2018 
SIS N° 11667/2018

VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Oficial Administrativo
Programa do evento/atividade: Rotinas administrativas para o hemocentro na HEMORGS.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 18/10/2018 às 08:00 horas
Retorno: 18/10/2018 
SIS N° 11667/2018

VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: Oficial Administrativo
Programa do evento/atividade: Logística de materiais para o hemocentro de Pelotas.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 30/08/2018 às 08:00 horas
Retorno: 30/08/2018 
SIS N° 9181/2018

VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
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Função: Oficial administrativo
Programa do evento/atividade: Rotinas administrativas do hemocentro no HEMORGS.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 25/10/2018 às 08:00 horas
Retorno: 25/10/2018 
SIS N° 11671/2018

VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
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Função: Oficial administrativo
Programa do evento/atividade: Rotinas administrativas do hemocentro.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 01/11/2018 às 08:00 horas
Retorno: 01/11/2018 
SIS N° 12940/2018

VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
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Função: Oficial administrativo
Programa do evento/atividade: Rotinas administrativas do hemocentro.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 08/11/2018 às 08:00 horas
Retorno: 08/11/2018 
SIS N° 12942/2018

VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Oficial administrativo
Programa do evento/atividade: Rotinas administrativas do hemocentro.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 22/11/2018 às 08:00 horas
Retorno: 22/11/2018 
SIS N° 12943/2018

VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000091,0700</VALOR_ITEM> <CREDOR>LEANDRO BELTRAO CARRE                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/10/24 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027392/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Assistente Social
Função: Assistente Social
Programa do evento/atividade: Servidor participará de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Bagé no dia 15/10/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 15/10/2016 às 6:00 horas
Retorno: 15/10/2016 após atendar todas as demandas.
SIS N° 9706/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CINTIA DIAS DA CUNHA SILVEIRA                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/06 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027393/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA - ALISSON MONDERZIR</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000170,84</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo:Oficial administrativo
Função: Oficial administrativo
Programa do evento/atividade: Coleta externa de sangue na cidade de Dom Pedrito.
Local de deslocamento: Dom Pedrito 
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 12/07/2018 às 18:00 horas
Retorno: 13/07/2018 
SIS N° 8314/2018

VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000170,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALISSON MONDEZIR FARIAS NAVEIRA                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/10/24 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027394/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>9693</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Condutor
Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente MARIA ANTONIA DA SILVA SOUZA(5 ano, Paciente com imunidade baixa, gastrostomia e faz usa de traqueostomia) para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 05/10/2016 ás 09:00 horas
Retorno: 05/10/2016 ás 21:00 horas
SIS N° 9693/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>BENHUR MARTINS BRUNO                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/05 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027395/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA - GISELE ORTIZ HEIDRICH</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000170,84</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Assistente Social
Função: Assistente Social
Programa do evento/atividade: Coleta externa de sangue na cidade de Dom Pedrito.
Local de deslocamento: Dom Pedrito 
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 12/07/2018 às 18:00 horas
Retorno: 13/07/2018 
SIS N° 8314/2018

VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000170,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>GISELE DO SACRAMENTO ORTIZ                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/10/24 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027396/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA - LEANDRO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000091,07</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo:Oficial administrativo
Função: Oficial administrativo
Programa do evento/atividade: Rotina administrativa semanal na HEMORGS para o HEMOPEL.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 06/09/2018 às 09:00 horas
Retorno: 06/09/2018 
SIS N° 10826/2018

VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000091,0700</VALOR_ITEM> <CREDOR>LEANDRO BELTRAO CARRE                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/10/24 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027397/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Assistente Social
Função: Assistente Social
Programa do evento/atividade: Servidor participará de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Bagé no dia 15/10/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 15/10/2016 às 6:00 horas
Retorno: 15/10/2016 após atendar todas as demandas.
SIS N° 9706/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>NARA HELENA DE VASCONCELOS VIEIRA                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/06 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027397/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA - LEANDRO CARRE</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000091,07</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo:Oficial administrativo
Função: Oficial administrativo
Programa do evento/atividade: Rotina administrativa semanal na HEMORGS para o HEMOPEL.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 13/09/2018 às 09:00 horas
Retorno: 13/09/2018 
SIS N° 10827/2018

VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000091,0700</VALOR_ITEM> <CREDOR>LEANDRO BELTRAO CARRE                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/10/24 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027399/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Enfermeiro (a)
Função: Enfermeiro (a)
Programa do evento/atividade: Servidor participará de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Bagé no dia 15/10/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 15/10/2016 às 6:00 horas
Retorno: 15/10/2016 após atendar todas as demandas.
SIS N° 9706/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CAROLINE SILVEIRA PICKERSGILL                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/06 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027401/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>9693</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Téc. em Enfermagem
Função: Téc. em Enfermagem
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente MARIA ANTONIA DA SILVA SOUZA(5 ano, Paciente com imunidade baixa, gastrostomia e faz usa de traqueostomia) para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 05/10/2016 ás 09:00 horas
Retorno: 05/10/2016 ás 21:00 horas
SIS N° 9693/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>GILVAN GEORGE BERCOT                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/05 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027402/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Enfermeiro (a)
Função: Enfermeiro (a)
Programa do evento/atividade: Servidor participará de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Bagé no dia 15/10/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 15/10/2016 às 6:00 horas
Retorno: 15/10/2016 após atendar todas as demandas.
SIS N° 9706/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ISABEL CRISTINA BORGES SAVEDRA                                                                      </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/06 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027404/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - Diária - Alexandre Baldassari - 10.10.18</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000091,07</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>1 (uma) Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000091,0700</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/10/24 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027406/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>10118</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000170,84</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar a paciente KELLY DAIANE GONÇALVES DOS SANTOS,(31 anos, Paciente para cirurgia bariátrica), para consulta no Hospital de Santo Ângelo. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Santo Ângelo
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 05/10/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 06/10/2016 ás 15:00 horas
SIS N° 10118/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000170,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ERILDO TANHOTE CORREA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/05 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027408/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Técnica em enfermagem
Função: Técnica em enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor participará de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Bagé no dia 15/10/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 15/10/2016 às 6:00 horas
Retorno: 15/10/2016 após atendar todas as demandas.
SIS N° 9706/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDREA DA SILVA DOS SANTOS                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/06 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027408/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS 11848/2023</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000511,46</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000002,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000511,4600</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROBERTA PAGANINI LAURIA RIBEIRO                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/10/24 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027411/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Aux. de  enfermagem
Função: Aux. de enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor participará de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Bagé no dia 15/10/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 15/10/2016 às 6:00 horas
Retorno: 15/10/2016 após atendar todas as demandas.
SIS N° 9706/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARIA CLARICE PEDROZO DOS SANTOS                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/06 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027412/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>10078</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Auxiliar de Enfermagem
Função: Auxiliar de Enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor irá acompanhar os pacientes que realizarão, consultas e/ou cirurgias e/ou revisão de cirurgias de catarata.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 06/10/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 06/10/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 10078/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANA SUSI DA SILVA BLANKE                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/06 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027413/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - Diária - Alexandre Baldassari - 03.10.18</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000091,07</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>1 (uma) Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000091,0700</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/10/24 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027417/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Aux. de enfermagem
Função: Aux. de enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor participará de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Bagé no dia 15/10/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 15/10/2016 às 6:00 horas
Retorno: 15/10/2016 após atendar todas as demandas.
SIS N° 9706/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>NARA JUREMA COSTA ROCKEMBACK                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/06 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027418/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>diária sis 13360/2019</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000176,37</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027419/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>diária sis 13361</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000096,20</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000096,2000</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/11/21 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027421/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Oficial Administrativo
Função: Oficial Administrativo
Programa do evento/atividade: Servidor participará de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Bagé no dia 15/10/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 15/10/2016 às 6:00 horas
Retorno: 15/10/2016 após atendar todas as demandas.
SIS N° 9706/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>IURI DE LIMA BERTIN                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/06 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar a Secretária para participar da reunião da SETEC  e visita ao PIM estadual em POA.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 06/10/2016
Retorno: 06/10/2016
SIS N° 10314/2016

FONTE:4160
VERBA: Mãe Pelotense
C/C:04.125.259.0-8
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Função: Secretária de Saúde
Programa do evento/atividade: Irá participar da reunião da SETEC  e visita ao PIM estadual em POA.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 06/10/2016
Retorno: 06/10/2016
SIS N° 10313/2016

FONTE:4160
VERBA: Mãe Pelotense
C/C:04.125.259.0-8
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000148,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>ARITA GILDA HUBNER BERGMANN                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/06 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027430/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - Diárias - Vânia Barbosa</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000091,07</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>1 (uma) Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000091,0700</VALOR_ITEM> <CREDOR>VANIA ELIZABETH DE BRITO BARBOSA                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/10/24 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027446/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS 12306/2023</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000767,19</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000003,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000767,1900</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROBERTA PAGANINI LAURIA RIBEIRO                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/10/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027457/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>8700</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar a paciente KELEN ROGERIA SANTOS DOS SANTOS,(35 anos, Paciente transplantada), para consulta no Hospital da PUC. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 06/10/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 06/10/2016 após término da consulta
SIS N° 8700 e 10087/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>EDVALDO DOS SANTOS DA GAMA                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/06 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027470/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA - ADRIANA SOUZA DE MELLO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000182,14</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Assistente Social 
Função: Assistente Social 
Programa do evento/atividade: Coleta externa de sangue no município de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma ) pernoite
Saída: 26/10/2018 às 18:30 horas
Retorno: 27/10/2018 
SIS N° 11908/2018


VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000182,1400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ADRIANA SOUZA DE MELLO                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/10/08 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027471/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA - GISELE ORTIZ HEIDRICH</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000182,14</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Assistente Social 
Função: Assistente Social 
Programa do evento/atividade: Coleta externa de sangue no município de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma ) pernoite
Saída: 26/10/2018 às 18:30 horas
Retorno: 27/10/2018 
SIS N° 11908/2018


VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000182,1400</VALOR_ITEM> <CREDOR>GISELE DO SACRAMENTO ORTIZ                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/10/08 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027474/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>10315</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 06/10/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 06/10/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 10315/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOSE ANTONIO DE REZENDE MALHEIRO                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/06 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027476/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000170,84</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Enfermeiro (a)
Função: Enfermeiro (a)
Programa do evento/atividade: Servidor participará de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Jaguarão no dia 22/10/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: Jaguarão
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 21/10/2016 às 18:00 horas
Retorno: 22/10/2016 após atendar todas as demandas.
SIS N° 9530/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000170,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CAROLINE SILVEIRA PICKERSGILL                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/07 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027477/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - Diária - Alexandre Baldassari - 23 e 24/10</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000182,14</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>1 (uma) Pernoite</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000182,1400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/10/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027478/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000170,84</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Enfermeiro (a)
Função: Enfermeiro (a)
Programa do evento/atividade: Servidor participará de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Jaguarão no dia 22/10/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: Jaguarão
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 21/10/2016 às 18:00 horas
Retorno: 22/10/2016 após atendar todas as demandas.
SIS N° 9530/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000170,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ISABEL CRISTINA BORGES SAVEDRA                                                                      </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/07 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027478/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - Diária - Jalusa Michel - 30 e 31/10</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000227,67</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>1 (uma) Pernoite</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000227,6700</VALOR_ITEM> <CREDOR>JALUSA DE OLIVEIRA MICHEL                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/10/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027478/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - Diária - Jalusa Michel - 30 e 31/10</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000227,67</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>1 (uma) Pernoite</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000227,6700</VALOR_ITEM> <CREDOR>JALUSA DE OLIVEIRA MICHEL                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/10/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027480/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000170,84</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Técnica em enfermagem
Função: Técnica em enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor participará de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Jaguarão no dia 22/10/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: Jaguarão
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 21/10/2016 às 18:00 horas
Retorno: 22/10/2016 após atendar todas as demandas.
SIS N° 9530/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000170,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>FERNANDA SANTOS DE BITTENCOURT                                                                      </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/07 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027481/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>10147</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Levar servidores que participarão de Reunião junto a Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia  SDECT.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 06/10/2016 ás 09:30 horas
Retorno: 06/10/2016 ás 15:30 horas
SIS N° 10147/2016

VERBA: EDUCAÇÃO SANITARIA EM SAÚDE
Fonte: 4760
C/C: 24.040-0
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027514/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - Diária - Aline Feijo - 23 e 24/11</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000182,14</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>1 (uma) pernoite</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000182,1400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALINE MACHADO FEIJO                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/10/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027515/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO/> <VL_EMPENHO> 00000000129,07</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000129,0700</VALOR_ITEM> <CREDOR>RAQUEL ZIEMANN CAMPOS                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/11/29 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027519/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - Diária - Caroline Silveira - 23 e 24/11</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000182,14</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>1 (uma) pernoite</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000182,1400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CAROLINE SILVEIRA PICKERSGILL                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/10/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027520/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>10337</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá buscar o paciente Dalmar Peazzo Gomes paciente transplantado no Hospital Dom Vicente Scherer. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 06/10/2016 às 16:00 horas
Retorno: 07/10/2016 às 01:00 hora
SIS N° 10337/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS SALDANHA DO NASCIMENTO                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/06 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027529/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000170,84</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Técnica em enfermagem
Função: Técnica em enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor participará de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Jaguarão no dia 22/10/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: Jaguarão
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 21/10/2016 às 18:00 horas
Retorno: 22/10/2016 após atendar todas as demandas.
SIS N° 9530/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000170,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>TATIANE VOLZ OTT                                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/07 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027530/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000170,84</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Técnica em enfermagem
Função: Técnica em enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor participará de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Jaguarão no dia 22/10/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: Jaguarão
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 21/10/2016 às 18:00 horas
Retorno: 22/10/2016 após atendar todas as demandas.
SIS N° 9530/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000170,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CARLA VALERIA DO NASCIMENTO                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/07 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027532/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>9811</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar o paciente GUIOMARIO DE OLIVEIRA,(62 anos, Paciente transplantado), para consulta no Hospital da PUC em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 07/10/2016 às 03:00 horas
Retorno: 07/10/2016 às 17:00 hora
SIS N° 9811 e 9847/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RODINEI PELUFFE DE OLIVEIRA                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/07 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027533/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000170,84</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Aux. de enfermagem
Função: Aux. de enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor participará de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Jaguarão no dia 22/10/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: Jaguarão
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 21/10/2016 às 18:00 horas
Retorno: 22/10/2016 após atendar todas as demandas.
SIS N° 9530/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000170,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>NARA JUREMA COSTA ROCKEMBACK                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/07 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027534/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000170,84</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Oficial Administrativo
Função: Oficial Administrativo
Programa do evento/atividade: Servidor participará de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Jaguarão no dia 22/10/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: Jaguarão
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 21/10/2016 às 18:00 horas
Retorno: 22/10/2016 após atendar todas as demandas.
SIS N° 9530/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027535/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS 11438/2024</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000038,08</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000038,0800</VALOR_ITEM> <CREDOR>BIANCA POZZA DOS SANTOS                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/11/29 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027536/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>10301</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 07/10/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 07/10/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 10301/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROSEMERY MORAES RAMOS                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/07 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor participará de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Jaguarão no dia 22/10/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: Jaguarão
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 21/10/2016 às 18:00 horas
Retorno: 22/10/2016 após atendar todas as demandas.
SIS N° 9530/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000170,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/07 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027539/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000170,84</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Assistente Social
Função: Assistente Social
Programa do evento/atividade: Servidor participará de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Jaguarão no dia 22/10/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: Jaguarão
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 21/10/2016 às 18:00 horas
Retorno: 22/10/2016 após atendar todas as demandas.
SIS N° 9530/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000170,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CINTIA DIAS DA CUNHA SILVEIRA                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/07 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027540/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000170,84</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Assistente Social
Função: Assiatente Social
Programa do evento/atividade: Servidor participará de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Jaguarão no dia 22/10/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: Jaguarão
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 21/10/2016 às 18:00 horas
Retorno: 22/10/2016 após atendar todas as demandas.
SIS N° 9530/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000170,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>GISELE DO SACRAMENTO ORTIZ                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/07 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027541/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>10322</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 07/10/2016 ás 05:30 horas
Retorno: 07/10/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 10322/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOSE ANTONIO DE REZENDE MALHEIRO                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/07 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar o paciente WILLIAM BARBOZA XIMENDES,(22 anos, Paciente com atrofia muscular espinhal), para consulta na Santa Casa de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 07/10/2016 às 04:00 horas
Retorno: 07/10/2016 às 16:00 hora
SIS N° 9816 e 9862/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>EDVALDO DOS SANTOS DA GAMA                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/07 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027550/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>10124</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000170,84</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar a paciente ANDREIA MOREIRA DE SOUZA,(35 anos, Paciente pós operatório de cirurgia bariátrica), para consulta no Hospital de Santo Ângelo. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Santo Ângelo
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 07/10/2016 às 00:00 horas
Retorno: 08/10/2016 às 14:00 hora
SIS N° 10124/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000170,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ERILDO TANHOTE CORREA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/07 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027551/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>10032</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Condutor
Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente MARCIANO DIAS DOS SANTOS( 28 anos, Paciente cadeirante) para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 07/10/2016 ás 12:00 horas
Retorno: 07/10/2016 ás 23:00 horas
SIS N° 10032/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE SILVA DA SILVA                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/07 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Fisioterapeuta
Programa do evento/atividade: Servidora participará junto com a 3 CRS da investigação de um óbito no município de Arroio Grande.
Local de deslocamento:  Arroio Grande
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 07/10/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 07/10/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 9956/2016

VERBA: Planejando a Saúde do Trabalhador
Fonte: 4210
C/C: 04.125.410.0-8
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JACIMARA RAMOS DOS SANTOS                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/07 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Transportará a servidora que participará junto com a 3 CRS da investigação de um óbito no município de Arroio Grande.
Local de deslocamento:  Arroio Grande
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 07/10/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 07/10/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 9956/2016

VERBA: Planejando a Saúde do Trabalhador
Fonte: 4210
C/C: 04.125.410.0-8
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS SALDANHA DO NASCIMENTO                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/07 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor transportará material biológico para o LACEN em Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 07/10/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 07/10/2016 ás 19:00 horas
SIS N° 10358/2016

VERBA: DOENÇAS EM FOCO
Fonte: 4710
C/C : 36.852-0
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARCOS PAULO DUARTE FERREIRA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/07 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Para transportar o diretor de Vigilância em Saúde a uma reunião do GT da Vigilância no CEVS em Porto Alegre 
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 30/09/2016 ás 07:30 horas
Retorno: 30/09/2016 ás 20:30 horas
SIS N° 10028/2016

VERBA: EDUCAÇÃO SANITARIA EM SAÚDE
Fonte: 4760
C/C: 24.040-0
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Função: Dir. de Vigilância em Saúde
Programa do evento/atividade: Participará de uma reunião do GT da Vigilância a convite do COSEMS/RS em Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 5/10/2016 ás 07:30 horas
Retorno: 5/10/2016 ás 20:30 horas
SIS N° 10024/2016

VERBA: EDUCAÇÃO SANITARIA EM SAÚDE
Fonte: 4760
C/C: 24.040-0
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000148,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>FRANKLIN MENDONCA DE SOUZA NETO                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/05 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Levar sangue para o município de Rio Grande.
Local de deslocamento:Rio Grande
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 10/10/2018 às 11:00 horas
Retorno: 10/10/2018 
SIS N° 12800/2018

 
VERBA: DST
FONTE: 4710
C/C: 00624057-0 AG: 2820
Caixa Econômica Federal</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000027,3200</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS DA SILVA NOGUEIRA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/10/01 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Transportará o servidor que participará junto com a 3 CRS da investigação de um óbito no município de Canguçu.
Local de deslocamento: Canguçu
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 18/10/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 18/10/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 9985/2016

VERBA: Planejando a Saúde do Trabalhador
Fonte: 4210
C/C: 04.125.410.0-8
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS SALDANHA DO NASCIMENTO                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/10 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027638/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>9985</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Téc. em Segurança do Trabalho
Função: Téc. em Segurança do Trabalho
Programa do evento/atividade: Servidor participará junto com a 3 CRS da investigação de um óbito no município de Canguçu.
Local de deslocamento: Canguçu
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 18/10/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 18/10/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 9985/2016

VERBA: Planejando a Saúde do Trabalhador
Fonte: 4210
C/C: 04.125.410.0-8
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>MURILO DA SILVEIRA GARCIA                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/10 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027663/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>9664</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar a paciente LAZARO DA SILVA CALÇADA,(13 anos, Paciente com paralisia cerebral), para consulta no Hospital Santo Antônio em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 10/10/2016 às 03:00 horas
Retorno: 10/10/2016 após término da consulta
SIS N° 9664/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>EDVALDO DOS SANTOS DA GAMA                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/10 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027664/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>9907</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar o paciente BRYAN KRUGER CASTRO,(4 anos, Paciente com leucemia), para consulta no Hospital de Clínicas em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 10/10/2016 às 03:00 horas
Retorno: 10/10/2016 após término da consulta
SIS N° 9907 e 3971/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RODINEI PELUFFE DE OLIVEIRA                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/10 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027666/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>10411</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 10/10/2016 ás 05:30 horas
Retorno: 10/10/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 10411/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RUDINEI PEREIRA DA SILVA                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/10 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027671/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor atenderá a demanda de logística do Hemopel e contemplar rotinas administrativas semanalmente, tendo em vista contrato FEPPS e SMS e necessidade de intermediar o conserto de materiais, a busca de materiais no almoxarifado da FEPPS, e ainda entregar amostras de sangue para o cadastro de doadores de medula óssea que é feito 1X por semana em Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 27/10/2016 às 07:00 horas.
Retorno: 27/10/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 9543/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/11 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027672/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Oficial Administrativo
Função: Oficial Administrativo
Programa do evento/atividade: Servidor atenderá a demanda de logística do Hemopel e contemplar rotinas administrativas semanalmente, tendo em vista contrato FEPPS e SMS e necessidade de intermediar o conserto de materiais, a busca de materiais no almoxarifado da FEPPS, e ainda entregar amostras de sangue para o cadastro de doadores de medula óssea que é feito 1X por semana em Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 27/10/2016 às 07:00 horas.
Retorno: 27/10/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 9543/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>LEANDRO BELTRAO CARRE                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/11 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027675/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>10024</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Transportar o Dir. de Vigilância em Saúde que participará de uma reunião do GT da Vigilância a convite do COSEMS/RS em Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 5/10/2016 ás 07:30 horas
Retorno: 5/10/2016 ás 20:30 horas
SIS N° 10024/2016

VERBA: EDUCAÇÃO SANITARIA EM SAÚDE
Fonte: 4760
C/C: 24.040-0
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS SALDANHA DO NASCIMENTO                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/05 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027697/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA - MARISTELA COSTA IRAZOQUI</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000091,07</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Assistente Social
Função: Assistente Social
Programa do evento/atividade: Servidora realizará capacitação no município de São Lourenço do Sul no distrito de Santa Tereza, junto a estratégia de saúde da família para o reconhecimento do nexo causal em saúde do trabalhador.
Local de deslocamento: São Lourenço do Sul
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 04/10/2018 às 09:00 horas
Retorno: 04/10/2018
SIS N° 11523/2018
Substituíção do empenho E024019/2018


VERBA: CEREST
FONTE:4630 
C/C: 0495/006/00624003-0 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000091,0700</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARISTELA COSTA IRAZOQUI                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/10/29 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027701/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA - ISABEL CRISTINA BORGES</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000341,68</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Enfermeira
Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: Participação no 1° Simpósio em Hemoterapia na cidade de Passo Fundo.
Local de deslocamento: Passo Fundo 
Número de diárias: 02 (duas) pernoites
Saída: 22/08/2018 às 18:00 horas
Retorno: 24/08/2018 após o término das atividades.
SIS N° 10180/2018


VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000341,6800</VALOR_ITEM> <CREDOR>ISABEL CRISTINA BORGES SAVEDRA                                                                      </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/10/29 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027702/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA - GISELE ORTIZ HEIDRISH PINTO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Assistente Social
Função: Assistente Social
Programa do evento/atividade: visita técnica para avaliação de possível novo local de coleta externa no município de Jaguarão.
Local de deslocamento: Jaguarão
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 13/08/2018 às 08:00
Retorno: 13/08/2018 
SIS N° 9954/2018


VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>GISELE DO SACRAMENTO ORTIZ                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/10/29 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Irá transportar os colaboradores para convocação do Grupo Estadual de Condução das Urgências e Emergências (GECUE) em Porto Alegre.(Carro).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 10/10/2016 ás 08:30 horas
Retorno: 10/10/2016 ás 20:30 horas
SIS N° 10420/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE SILVA DA SILVA                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/10 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027732/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>diária sis 13472</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000096,20</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000096,2000</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/11/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027753/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>10092</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar o paciente ARMINDO SOARES SANTANA,(62 anos, Paciente realizou transplante de rim), para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 11/10/2016 às 03:30 horas
Retorno: 11/10/2016 após término da consulta
SIS N° 10092 e 10246/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS SALDANHA DO NASCIMENTO                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/11 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027760/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>10096</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar o paciente DANIEL VILELA MARTINS,(29 anos, Paciente em tratamento), para consulta no URCMP em Bagé. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 11/10/2016 às 05:40 horas
Retorno: 11/10/2016 após término da consulta
SIS N° 10096, 10307 e 10232/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RODINEI PELUFFE DE OLIVEIRA                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/11 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027776/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>9948</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar a paciente OEDETE WEBER,(23 anos, Paciente portador de IRC. SPB), para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 11/10/2016 às 04:00 horas
Retorno: 11/10/2016 após término da consulta
SIS N° 9948 e 9849/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ERILDO TANHOTE CORREA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/11 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027787/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>10461</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 11/10/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 11/10/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 10461/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOSE ANTONIO DE REZENDE MALHEIRO                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/11 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027811/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>10494</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor transportará material biológico para o LACEN em Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 13/10/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 13/10/2016 ás 19:00 horas
SIS N° 10494/2016

VERBA: DOENÇAS EM FOCO
Fonte: 4710
C/C : 36.852-0
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Função: Auxiliar de Enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor irá acompanhar os pacientes que realizarão, consultas e/ou cirurgias e/ou revisão de cirurgias de catarata.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 13/10/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 13/10/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 10371/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANA SUSI DA SILVA BLANKE                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/11 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027813/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>10429</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Condutor
Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente SIBELE VIGNOL DE ANDRADE RIBEIRO (44 anos, paciente apresenta tetraparesia por comprometimento na caluna cervical), para consulta no URCAMP, paciente SUS em TFD. (Carro).
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 13/10/2016 ás 05:30 horas
Retorno: 13/10/2016 ás 14:30 horas
SIS N° 10429/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE SILVA DA SILVA                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/11 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027814/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>10492</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar a paciente GIULIANA GARCIA DOS SANTOS,(13 anos, Paciente em tratamento oncológico), para consulta no Hospital Santo Antônio de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 13/10/2016 às 02:30 horas
Retorno: 13/10/2016 após término da consulta
SIS N° 9750 e 10492/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar o médico Alberto para o aeroporto e trazer os pacientes Maria Eduarda Benguá e Bryan Kruger de Castro que estão com alta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 11/10/2016 às 02:30 horas
Retorno: 11/10/2016 após término da consulta
SIS N° 10500/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 13/10/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 13/10/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 10502/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar o paciente ARCELINO RODRIGUES DA FONSECA,(75 anos, Paciente amputado de uma perna), para consulta no URCAMP em Bagé. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 13/10/2016 às 05:00 horas
Retorno: 13/10/2016 após término da consulta
SIS N° 10381 e 10363/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Téc. em Enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor irá participar de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Pinheiro Machado para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento:  Pinheiro Machado
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 10/09/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 10/09/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 8456/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Téc. em Enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor irá participar de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Morro Redondo para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento:  Morro Redondo
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 23/09/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 23/09/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 8457/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDREA DA SILVA DOS SANTOS                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/13 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027890/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>8458</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Téc. em Enfermagem
Função: Téc. em Enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor irá participar de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Canguçu para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: Canguçu
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 28/09/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 28/09/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 8458/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDREA DA SILVA DOS SANTOS                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/13 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027893/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>9477</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Téc. em Enfermagem
Função: Téc. em Enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor irá participar de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Cristal para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento:  Cristal
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 07/10/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 07/10/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 9477/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027930/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA - ALINE MACHADO FEIJO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000182,14</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Enfermeira
Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: Coleta externa de sangue no quartel da cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 28/09/2018 às 18:00 horas
Retorno: 29/09/2018 
SIS N° 10410/2018


VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027933/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA - CARLOS ROBERTO PINTO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000091,07</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Transporte de homocomponentes ao município de Jaguarão.
Local de deslocamento: Jaguarão
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 15/09/2018 às 09:00 horas
Retorno: 15/09/2018 
SIS N° 11582/2018


VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Buscar servidoras no HEMORGS.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 14/09/2018 às 14:00 horas
Retorno: 14/09/2018 
SIS N° 11581/2018


VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027935/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA - MARCOS PAULO DUARTE FERREIRA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000512,52</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Transporte de enfermeiras para simpósio e coleta externa sangue.
Local de deslocamento: Passo Fundo - Bagé
Número de diárias: 03 (três) pernoites
Saída: 22/08/2018 às 18:00 horas
Retorno: 25/08/2018 
SIS N° 10192/2018


VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Transportar coordenador do HEMOPEL para as reuniões na secretaria do estado e/ou HEMORGS.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 27/11/2018 às 21:00 horas
Retorno: 28/11/2018 
SIS N° 9952/2018


VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027939/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA - CARLOS ROBERTO PINTO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade:Coleta externa de bolsa de sangue.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 30/06/2018 às 06:00 horas
Retorno: 30/06/2018 


VERBA: Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Aux. de Enfermagem
Programa do evento/atividade: Participação em treinamento sobre o Projeto Paternidade Legal no laboratório de Investigação de Paternidade da FEPPS.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 14/10/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 14/10/2016 previsto para ás 17:00 horas
SIS N° 10093/2016

FONTE: 4510
VERBA: Prevenindo na Atenção Básica
C/C: 36.849-0
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>IEDA MARIA PEREIRA                                                                                  </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/13 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor participará de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de São Lourenço do Sul no dia 29/10/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: São Lourenço do Sul
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 29/10/2016 às 07:00 horas
Retorno: 29/10/2016 após atendar todas as demandas.
SIS N° 9485/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: Assistente Social
Programa do evento/atividade: Servidor participará de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de São Lourenço do Sul no dia 29/10/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: São Lourenço do Sul
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 29/10/2016 às 07:00 horas
Retorno: 29/10/2016 após atendar todas as demandas.
SIS N° 9485/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CINTIA DIAS DA CUNHA SILVEIRA                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/14 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Assistente Social
Programa do evento/atividade: Servidor participará de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de São Lourenço do Sul no dia 29/10/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: São Lourenço do Sul
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 29/10/2016 às 07:00 horas
Retorno: 29/10/2016 após atendar todas as demandas.
SIS N° 9485/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027979/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Oficial Administrativo
Função: Oficial Administrativo
Programa do evento/atividade: Servidor participará de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de São Lourenço do Sul no dia 29/10/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: São Lourenço do Sul
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 29/10/2016 às 07:00 horas
Retorno: 29/10/2016 após atendar todas as demandas.
SIS N° 9485/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: Enfermeiro (a)
Programa do evento/atividade: Servidor participará de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de São Lourenço do Sul no dia 29/10/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: São Lourenço do Sul
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 29/10/2016 às 07:00 horas
Retorno: 29/10/2016 após atendar todas as demandas.
SIS N° 9485/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
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Programa do evento/atividade: Servidor participará de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de São Lourenço do Sul no dia 29/10/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: São Lourenço do Sul
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 29/10/2016 às 07:00 horas
Retorno: 29/10/2016 após atendar todas as demandas.
SIS N° 9485/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
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Função: Técnica em enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor participará de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de São Lourenço do Sul no dia 29/10/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: São Lourenço do Sul
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 29/10/2016 às 07:00 horas
Retorno: 29/10/2016 após atendar todas as demandas.
SIS N° 9485/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>FERNANDA SANTOS DE BITTENCOURT                                                                      </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/14 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Aux. de enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor participará de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de São Lourenço do Sul no dia 29/10/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: São Lourenço do Sul
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 29/10/2016 às 07:00 horas
Retorno: 29/10/2016 após atendar todas as demandas.
SIS N° 9485/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARIA CLARICE PEDROZO DOS SANTOS                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/14 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Local de deslocamento: São Lourenço do Sul
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 29/10/2016 às 07:00 horas
Retorno: 29/10/2016 após atendar todas as demandas.
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VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
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Função: Aux. de enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor participará de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de São Lourenço do Sul no dia 29/10/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: São Lourenço do Sul
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 29/10/2016 às 07:00 horas
Retorno: 29/10/2016 após atendar todas as demandas.
SIS N° 9485/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Técnica em enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor participará de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de São Lourenço do Sul no dia 29/10/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: São Lourenço do Sul
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 29/10/2016 às 07:00 horas
Retorno: 29/10/2016 após atendar todas as demandas.
SIS N° 9485/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: Condutor
Programa do evento/atividade: realizara viagem intermunicipal de serviço para buscar a moto cedida ao SAMU Pelotas na cidade de POA na Coordenação Estadual do SAMU RS/ Departamento de Regulação Estadual/ SES/RS. (Carro).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 14/10/2016 ás 08:30 horas
Retorno: 14/10/2016 ás 16:30 horas
SIS N° 10581/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Condutor
Programa do evento/atividade: realizara viagem intermunicipal de serviço para buscar a moto cedida ao SAMU Pelotas na cidade de POA na Coordenação Estadual do SAMU RS/ Departamento de Regulação Estadual/ SES/RS. (Carro).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 14/10/2016 ás 08:30 horas
Retorno: 14/10/2016 ás 16:30 horas
SIS N° 10581/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Téc. em Segurança do Trabalho
Programa do evento/atividade: Servidor participará junto com a 3 CRS da investigação de um óbito no município de Cristal.
Local de deslocamento: Cristal
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 10/10/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 10/10/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 9984/2016

VERBA: Planejando a Saúde do Trabalhador
Fonte: 4210
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BANRISUL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Transportar servidor participará junto com a 3 CRS da investigação de um óbito no município de Cristal.
Local de deslocamento: Cristal
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 10/10/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 10/10/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 9984/2016

VERBA: Planejando a Saúde do Trabalhador
Fonte: 4210
C/C: 04.125.410.0-8
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Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente CLARA DELOA DOS SANTOS PORCIUNCULA (56 anos, Paciente portadora de patologia classificada em CID 10J44.8.) para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 14/11/2016 ás 4:30 horas
Retorno: 14/11/2016 ás 15:00 horas
SIS N° 10434/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar a paciente ALESSANDRA DA SILVA PLUS,(38 anos, Paciente com dificuldade de locomoção pós-cirurgia bariátrica), para consulta no Hospital São Lucas da PUC. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 14/10/2016 às 04:30 horas
Retorno: 14/10/2016 após término da consulta
SIS N° 10150 e 9677/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 14/10/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 14/10/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 10587/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar a paciente JOAO PEDRO PINHO DE BARROS,(10 anos, Paciente com leucemia), para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 14/10/2016 às 03:30 horas
Retorno: 14/10/2016 após término da consulta
SIS N° 10477 e 10469/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar o paciente KAUA SOUZA DUARTE,(9 anos, Paciente cadeirante), para consulta no Educandário de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 14/10/2016 às 04:00 horas
Retorno: 14/10/2016 após término da consulta
SIS N° 9850/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E028086/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>10583</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar o paciente CRISTIAN RODRIGUES com alta hospitalar, paciente encontra-se no Hospital São Lucas da PUC. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 12/10/2016 às 06:00 horas
Retorno: 12/10/2016 às 16:00 horas
SIS N° 10583/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
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BANCO DO BRASIL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor transportará material biológico para o LACEN em Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 14/10/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 14/10/2016 ás 19:00 horas
SIS N° 10562/2016

VERBA: DOENÇAS EM FOCO
Fonte: 4710
C/C : 36.852-0
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Função: Secretáira de Saúde
Programa do evento/atividade: Representação da SMS no almoço do 5° Distrito Naval, atendendo o convite, e acompanhando a prefeita de Pelotas.
Local de deslocamneto: Rio Grande
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 26/09/2018 às 10:30 horas
Retorno: 26/09/2018 após o término das atividades
SIS N°: 11999/2018

Substituição do empenho E024842/2018

Verba: Gestão, Manutenção e Serviços de Saúde
C/C: 81.168-8
Fonte: 4001
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Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente THIERRE KAIRA AMARAL CARVALHO (9 anos, Paciente portadora de paralisia cerebral , hidrocefalia e epilepsia) para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 11/10/2016 ás 08:30 horas
Retorno: 11/10/2016 ás 20:00 horas
SIS N° 10376/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Auxiliar de Enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor irá acompanhar os pacientes que realizarão, consultas e/ou cirurgias e/ou revisão de cirurgias de catarata.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 19/10/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 19/10/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 10545/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Transportar servidores que participarão de reunião técnica ampliada com a presença do Secretário de Saúde, Prefeito e responsável técnico da Saúde do Trabalhador do município de Arroio Grande, para organização do 1º Encontro em Saúde do Trabalhador o qual irá se realizar no referido município no dia 09/11/16. 
Local de deslocamento: Arroio Grande
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 27/10/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 27/10/2016 previsto para ás 18:30 horas
SIS N° 10410/2016


VERBA: Planejando a Saúde do Trabalhador
Fonte: 4210
C/C: 04.125.410.0-8
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Função: Coordenadora do CEREST
Programa do evento/atividade: Participar de reunião técnica ampliada com a presença do Secretário de Saúde, Prefeito e responsável técnico da Saúde do Trabalhador do município de Arroio Grande, para organização do 1º Encontro em Saúde do Trabalhador o qual irá se realizar no referido município no dia 09/11/16. 
Local de deslocamento: Arroio Grande
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 27/10/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 27/10/2016 previsto para ás 18:30 horas
SIS N° 10410/2016


VERBA: Planejando a Saúde do Trabalhador
Fonte: 4210
C/C: 04.125.410.0-8
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E029176/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO/> <VL_EMPENHO> 00000000038,72</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000038,7200</VALOR_ITEM> <CREDOR>JAQUELINE MEDEIROS DOS SANTOS                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/12/06 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Médico do Trabalho
Programa do evento/atividade: Participar de reunião técnica ampliada com a presença do Secretário de Saúde, Prefeito e responsável técnico da Saúde do Trabalhador do município de Arroio Grande, para organização do 1º Encontro em Saúde do Trabalhador o qual irá se realizar no referido município no dia 09/11/16. 
Local de deslocamento: Arroio Grande
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 27/10/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 27/10/2016 previsto para ás 18:30 horas
SIS N° 10410/2016


VERBA: Planejando a Saúde do Trabalhador
Fonte: 4210
C/C: 04.125.410.0-8
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E029271/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - Diária - Luciano Cerredeiro - 19.09.2018</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000027,32</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>1 (uma) Estada ao município de RIO GRANDE (valor referente a 30 % do valor da estada em cidades limítrofes, conforme Lei Municipal nº 6.621/2018)</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000027,3200</VALOR_ITEM> <CREDOR>LUCIANO INSAURRIAGA CERREDEIRO                                                                      </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/11/08 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar a paciente MARIANA HETRWIG PERLEBERG,(Paciente oncológica com intercorrência), para consulta no Hospital de Clinicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 15/10/2016 às 04:00 horas
Retorno: 15/10/2016 após término da consulta
SIS N° 10714/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOSE ANTONIO DE REZENDE MALHEIRO                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/17 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E029290/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>10687</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O servidor saiu de Pelotas as 08:00 a fim de auxiliar no transporte da equipe do HEMOPEL para Bagé, local onde, em 15/10/2016, foi realizada atividade externa de doação de sangue no município, tendo em vista que Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 15/10/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 15/10/2016 ás 18:30 horas
SIS N° 10687/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS SALDANHA DO NASCIMENTO                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/17 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar a paciente BRUNA FARIAS NASENTE,(14 anos, Paciente cadeirante), para consulta no Hospital Santo Antônio de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 18/10/2016 às 04:00 horas
Retorno: 18/10/2016 após término da consulta
SIS N° 10304/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RODINEI PELUFFE DE OLIVEIRA                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/18 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 17/10/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 17/10/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 10660/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RODINEI PELUFFE DE OLIVEIRA                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/17 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E029439/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - Diárias - Ana Susi - 06.11.18</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000093,47</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>1 (uma) Estada à cidade BAGÉ</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000093,4700</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANA SUSI DA SILVA BLANKE                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/11/12 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E029445/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000170,84</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Técnica em enfermagem
Função: Técnica em enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor participará de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Jaguarão no dia 22/10/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: Jaguarão
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 21/10/2016 às 18:00 horas
Retorno: 22/10/2016 após atendar todas as demandas.
SIS N° 9530/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000170,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>NELY IEDA BIERHALS                                                                                  </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/20 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar a paciente CLEIA CARDOSO DE LIMA,(43 anos, Paciente portador de tuberculose em tratamento), para consulta no Hospital Partenon em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 17/10/2016 às 03:00 horas
Retorno: 17/10/2016 após término da consulta
SIS N° 10431/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
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Programa do evento/atividade: Irá transportar o paciente EVERTON BILHALVA ROJAHN,(8 anos, Paciente com epilepsia de grau I), para consulta no Hospital da PUC em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 17/10/2016 às 07:00 horas
Retorno: 17/10/2016 após término da consulta
SIS N° 9711/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 17/10/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 17/10/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 10662/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 18/10/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 18/10/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 10719/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E029621/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS 11487/2023</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000368,25</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000003,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000368,2500</VALOR_ITEM> <CREDOR>DANATIELI DA SILVA ULGUIM DOS SANTOS                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/10/31 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar o paciente LAZARO DA SILVA CALÇADA,(13 anos, Paciente com epilepsia de difícil controle), para consulta no Hospital da PUC em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 18/10/2016 às 07:00 horas
Retorno: 18/10/2016 após término da consulta
SIS N° 9665 e 9851/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>EDVALDO DOS SANTOS DA GAMA                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/18 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente MARCIANO DIAS DOS SANTOS (29 anos, Paciente cadeirante) para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. (Carro).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 18/10/2016 ás 06:00 horas
Retorno: 18/10/2016 ás 20:30 horas
SIS N° 10472 e 10607/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>BENHUR MARTINS BRUNO                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/18 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E029675/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO/> <VL_EMPENHO> 00000000129,07</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000129,0700</VALOR_ITEM> <CREDOR>AMANDA ACOSTA MENDEL                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/12/16 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O servidor saiu de Pelotas para levar bolsas de sangue para pacientes que estão internados na Santa Casa de Bagé, tendo em vista que Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS. 
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 19/10/2016 ás 09:30 horas
Retorno: 19/10/2016 ás 18:30 horas
SIS N° 10834/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/19 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O motorista se deslocará para a cidade de Caxias do Sul para levar e acompanhar profissionais da SMS em evento e reuniões na Secretaria Municipal de Saúde de Caxias do Sul conforme solicitação do SIS 10206/2016. (Carro)
Local de deslocamento: Caxias
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 18/10/2016 às 07:00 horas
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ERILDO TANHOTE CORREA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/18 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Local de deslocamento: Caxias
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 19/10/2016 às 07:00 horas
Retorno: 20/10/2016 à 01:00 hora
SIS N° 10661/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000170,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ERILDO TANHOTE CORREA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/18 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Auxiliar de Enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor irá acompanhar os pacientes que realizarão, consultas e/ou cirurgias e/ou revisão de cirurgias de catarata.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 20/10/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 20/10/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 10771/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANA SUSI DA SILVA BLANKE                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/20 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E029690/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>10300</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar a paciente IDINARA DE MORAES, (62 anos, Paciente diabética com obesidade mórbida), para consulta no URCAMP em Bagé. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 20/10/2016 às 06:30 horas
Retorno: 20/10/2016 após término da consulta
SIS N° 10300/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar o paciente ESCLEY FROTA RODRIGUES, (9 anos, Paciente com leucemia linfoblástica aguda), para consulta no Hospital Conceição em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 20/10/2016 às 03:30 horas
Retorno: 20/10/2016 após término da consulta
SIS N° 10758/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>EDVALDO DOS SANTOS DA GAMA                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/20 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: Servidor representara a Prefeitura de Pelotas/Secretaria Municipal de Saúde no evento de premiação da REDE BEM CUIDAR no dia 28 de outubro de 2016 no CENTER FOR ACTIVE DESIGN.
Local de deslocamento: Nova Iorque/Estados Unidos
Número de diárias: 04 (quatro) pernoites
Saída: 26/10/2016 
Retorno: 30/10/2016
SIS N° 9935/2016

FONTE: 4930
VERBA: Prevenindo na Atenção Básica
C/C: 36.850-4
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor atenderá a demanda de logística do Hemopel e contemplar rotinas administrativas semanalmente, tendo em vista contrato FEPPS e SMS e necessidade de intermediar o conserto de materiais, a busca de materiais no almoxarifado da FEPPS, e ainda entregar amostras de sangue para o cadastro de doadores de medula óssea que é feito 1X por semana em Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 03/11/2016 às 07:00 horas.
Retorno: 03/11/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 10776/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/21 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E029719/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Oficial Administrativo
Função: Oficial Administrativo
Programa do evento/atividade: Servidor atenderá a demanda de logística do Hemopel e contemplar rotinas administrativas semanalmente, tendo em vista contrato FEPPS e SMS e necessidade de intermediar o conserto de materiais, a busca de materiais no almoxarifado da FEPPS, e ainda entregar amostras de sangue para o cadastro de doadores de medula óssea que é feito 1X por semana em Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 03/11/2016 às 07:00 horas.
Retorno: 03/11/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 10776/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>LEANDRO BELTRAO CARRE                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/21 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E029724/2020        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>sms sis 12770</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000029,99</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000029,9900</VALOR_ITEM> <CREDOR>GILBERTO MULLER RADTKE                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002020</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2020/12/18 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E029728/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Farmacêutica/Bioquímica
Função: Farmacêutica/Bioquímica
Programa do evento/atividade: Servidor atenderá a demanda de logística do Hemopel e contemplar rotinas administrativas semanalmente, tendo em vista contrato FEPPS e SMS e necessidade de intermediar o conserto de materiais, a busca de materiais no almoxarifado da FEPPS, e ainda entregar amostras de sangue para o cadastro de doadores de medula óssea que é feito 1X por semana em Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 03/11/2016 às 07:00 horas.
Retorno: 03/11/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 10776/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>NEUSA MARIA DA ROSA COUTO                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/21 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Farmacêutica/Bioquímica
Programa do evento/atividade: Servidor atenderá a demanda de logística do Hemopel e contemplar rotinas administrativas semanalmente, tendo em vista contrato FEPPS e SMS e necessidade de intermediar o conserto de materiais, a busca de materiais no almoxarifado da FEPPS, e ainda entregar amostras de sangue para o cadastro de doadores de medula óssea que é feito 1X por semana em Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 03/11/2016 às 07:00 horas.
Retorno: 03/11/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 10776/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>NEUSA MARIA DA ROSA COUTO                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/21 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E029740/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor atenderá a demanda de logística do Hemopel e contemplar rotinas administrativas semanalmente, tendo em vista contrato FEPPS e SMS e necessidade de intermediar o conserto de materiais, a busca de materiais no almoxarifado da FEPPS, e ainda entregar amostras de sangue para o cadastro de doadores de medula óssea que é feito 1X por semana em Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 10/11/2016 às 07:00 horas.
Retorno: 10/11/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 10777/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/21 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E029748/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Oficial Administrativo
Função: Oficial Administrativo
Programa do evento/atividade: Servidor atenderá a demanda de logística do Hemopel e contemplar rotinas administrativas semanalmente, tendo em vista contrato FEPPS e SMS e necessidade de intermediar o conserto de materiais, a busca de materiais no almoxarifado da FEPPS, e ainda entregar amostras de sangue para o cadastro de doadores de medula óssea que é feito 1X por semana em Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 10/11/2016 às 07:00 horas.
Retorno: 10/11/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 10777/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>LEANDRO BELTRAO CARRE                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/21 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E029749/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>10790</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 19/10/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 19/10/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 10790/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOSE ANTONIO DE REZENDE MALHEIRO                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/19 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E029753/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor atenderá a demanda de logística do Hemopel e contemplar rotinas administrativas semanalmente, tendo em vista contrato FEPPS e SMS e necessidade de intermediar o conserto de materiais, a busca de materiais no almoxarifado da FEPPS, e ainda entregar amostras de sangue para o cadastro de doadores de medula óssea que é feito 1X por semana em Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 17/11/2016 às 07:00 horas.
Retorno: 17/11/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 10778/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/21 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E029754/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS 12319/2023</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000122,75</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000122,7500</VALOR_ITEM> <CREDOR>ELISANGELA LOPES DOMINGUES                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/10/31 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá transportar paciente MARCIANO DIAS DOS SANTOS, internado no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 20/10/2016 às 18:00 horas
Retorno: 21/10/2016 às 13:00 horas
SIS N° 10870/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CARLOS ROBERTO PINTO DE SOUZA                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/20 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E029757/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Oficial Administrativo
Função: Oficial Administrativo
Programa do evento/atividade: Servidor atenderá a demanda de logística do Hemopel e contemplar rotinas administrativas semanalmente, tendo em vista contrato FEPPS e SMS e necessidade de intermediar o conserto de materiais, a busca de materiais no almoxarifado da FEPPS, e ainda entregar amostras de sangue para o cadastro de doadores de medula óssea que é feito 1X por semana em Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 17/11/2016 às 07:00 horas.
Retorno: 17/11/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 10778/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>LEANDRO BELTRAO CARRE                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/21 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 21/10/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 21/10/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 10868/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROSEMERY MORAES RAMOS                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/21 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E029759/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>10876</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 21/10/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 21/10/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 10876/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOSE ANTONIO DE REZENDE MALHEIRO                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/21 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E029760/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor atenderá a demanda de logística do Hemopel e contemplar rotinas administrativas semanalmente, tendo em vista contrato FEPPS e SMS e necessidade de intermediar o conserto de materiais, a busca de materiais no almoxarifado da FEPPS, e ainda entregar amostras de sangue para o cadastro de doadores de medula óssea que é feito 1X por semana em Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 24/11/2016 às 07:00 horas.
Retorno: 24/11/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 10779/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6410</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/21 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E029762/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Oficial Administrativo
Função: Oficial Administrativo
Programa do evento/atividade: Servidor atenderá a demanda de logística do Hemopel e contemplar rotinas administrativas semanalmente, tendo em vista contrato FEPPS e SMS e necessidade de intermediar o conserto de materiais, a busca de materiais no almoxarifado da FEPPS, e ainda entregar amostras de sangue para o cadastro de doadores de medula óssea que é feito 1X por semana em Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 24/11/2016 às 07:00 horas.
Retorno: 24/11/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 10779/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>LEANDRO BELTRAO CARRE                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/21 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E029762/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO/> <VL_EMPENHO> 00000001669,05</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000005,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001669,0500</VALOR_ITEM> <CREDOR>BRUNA ABBUD DA SILVA                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/11/24 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E029767/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS: 14090/2022</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000117,62</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000117,6200</VALOR_ITEM> <CREDOR>INEIDA CABREIRA MORAES                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/11/01 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Assistente Social
Programa do evento/atividade: Servidor realizará Visita Técnica a Secretaria Municipal de Saúde de Caxias do Sul/RS, para troca de experiências de boas práticas solidificando os conceitos de qualidade em Atenção Primária em Saúde, concepções da ESF e do processo de Implantação de Educação Permanente do município, bem como o enfrentamento das IST's no município.
Local de deslocamento: Caxias do Sul
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 18/10/2016 ás 05:00 horas
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CRISTINA DE AZEVEDO ZIMMER                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/18 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Local de deslocamento: Caxias do Sul
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 18/10/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 19/10/2016 pós 19:00 horas
SIS N° 10122/2016

VERBA: Prevenindo a Atenção Básica
Fonte: 4011
C/C: 04.125.584.0-7
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E029772/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>10122</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000247,48</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Enfermeira
Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: Servidor realizará Visita Técnica a Secretaria Municipal de Saúde de Caxias do Sul/RS, para troca de experiências de boas práticas solidificando os conceitos de qualidade em Atenção Primária em Saúde, concepções da ESF e do processo de Implantação de Educação Permanente do município, bem como o enfrentamento das IST's no município.
Local de deslocamento: Caxias do Sul
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 18/10/2016 ás 05:00 horas
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CARLA LUCIANE DOS SANTOS BORGES                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/18 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E029772/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>10122</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000247,48</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Programa do evento/atividade: Servidor realizará Visita Técnica a Secretaria Municipal de Saúde de Caxias do Sul/RS, para troca de experiências de boas práticas solidificando os conceitos de qualidade em Atenção Primária em Saúde, concepções da ESF e do processo de Implantação de Educação Permanente do município, bem como o enfrentamento das IST's no município.
Local de deslocamento: Caxias do Sul
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 18/10/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 19/10/2016 pós 18:00 horas
SIS N° 10122/2016

VERBA: Prevenindo a Atenção Básica
Fonte: 4011
C/C: 04.125.584.0-7
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor transportará no dia 21/10/16 para Porto Alegre amostras de sangue de doadores do HEMOPEL ao HEMORGS. No retorno, transportará o coordenador do HEMOPEL, que está na cidade, à Pelotas. Retorno previsto para a manhã do dia 22/10/16.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 21/10/2016 às 17:00 horas.
Retorno: 22/10/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 10900/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor transportará material biológico para o LACEN em Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 21/10/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 21/10/2016 ás 19:00 horas
SIS N° 10856/2016

VERBA: EDUCAÇÃO SANITARIA EM SAÚDE
Fonte: 4760
C/C: 24.040-0
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E029809/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS-PGT. SIDNEI</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000091,07</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E029810/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS-PGT. OBERDAN</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000091,07</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000091,0700</VALOR_ITEM> <CREDOR>OBERDAN RICARDO ROCKEMBACK HERMANN                                                                  </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/10/12 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E029815/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>10750</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar o paciente LUAN GUSTAVA LIMA DA SILVA, (18 anos, Paciente com neoplasia maligna aguda dos ossos e cartilagens articulares), para consulta no Hospital Conceição em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 21/10/2016 às 03:30 horas
Retorno: 21/10/2016 após término da consulta
SIS N° 10750/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E029820/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>9666</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar o paciente LAZARO DA SILVA CALÇADA, (13 anos, Paciente com epilepsia e paralisia cerebral), para consulta no Hospital Santo Antônio Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 20/10/2016 às 08:00 horas
Retorno: 20/10/2016 após término da consulta
SIS N° 9666/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RODINEI PELUFFE DE OLIVEIRA                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/20 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E029823/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS 11671</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000122,75</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000122,7500</VALOR_ITEM> <CREDOR>MILENA AIRES DE MORAES                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/10/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E029824/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>10690</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar o paciente KAUA SOUZA DUARTE, (9 anos, Paciente cadeirante), para consulta no Educandário em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 21/10/2016 às 04:00 horas
Retorno: 21/10/2016 após término da consulta
SIS N° 10690/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar o paciente DANIEL VILELA MARTINS, (29 anos, Paciente em tratamento), para consulta no URCAMP em Bagé. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 18/10/2016 às 05:30 horas
Retorno: 18/10/2016 após término da consulta
SIS N° 10540 e 10308/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E029827/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>10715</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000000,00</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar a paciente GIULIANA GARCIA DOS SANTOS, (13 anos, Paciente em tratamento oncologico), para consulta no Hospital Santo Antônio de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 19/10/2016 às 03:00 horas
Retorno: 19/10/2016 após término da consulta
SIS N° 10715 e 10531/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E029832/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS 12254</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000122,75</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000122,7500</VALOR_ITEM> <CREDOR>LEONARDO MOREIRA DA SILVA                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/10/17 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E029835/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO/> <VL_EMPENHO> 00000000248,69</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000248,6900</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAOLA DE OLIVEIRA MEDEIROS                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/11/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E029836/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO/> <VL_EMPENHO> 00000000135,65</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000135,6500</VALOR_ITEM> <CREDOR>RAQUEL ZIEMANN CAMPOS                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/11/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E029840/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO/> <VL_EMPENHO> 00000000248,69</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000248,6900</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAOLA DE OLIVEIRA MEDEIROS                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/11/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E029842/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO/> <VL_EMPENHO> 00000000248,69</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000248,6900</VALOR_ITEM> <CREDOR>RAQUEL ZIEMANN CAMPOS                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/11/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motoriata
Programa do evento/atividade: Servidor participará de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Candiota no dia 11/11/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: Candiota
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 11/11/2016 às 07:00 horas
Retorno: 11/11/2016 após atendar todas as demandas.
SIS N° 10939/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: Telefonista
Programa do evento/atividade: Servidor participará de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Candiota no dia 11/11/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: Candiota
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 11/11/2016 às 07:00 horas
Retorno: 11/11/2016 após atendar todas as demandas.
SIS N° 10939/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>NARA HELENA DE VASCONCELOS VIEIRA                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/24 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E029852/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Assistente Social
Função: Assistente Social
Programa do evento/atividade: Servidor participará de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Candiota no dia 11/11/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: Candiota
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 11/11/2016 às 07:00 horas
Retorno: 11/11/2016 após atendar todas as demandas.
SIS N° 10939/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CINTIA DIAS DA CUNHA SILVEIRA                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/24 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E029856/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Enfermeiro (a)
Função: Enfermeiro (a)
Programa do evento/atividade: Servidor participará de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Candiota no dia 11/11/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: Candiota
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 11/11/2016 às 07:00 horas
Retorno: 11/11/2016 após atendar todas as demandas.
SIS N° 10939/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E029864/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS 12368/2023</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001278,63</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000002,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001022,9000</VALOR_ITEM> <CREDOR>CAROLINE TORRES HOFFMANN                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/10/29 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Enfermeiro (a)
Programa do evento/atividade: Servidor participará de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Candiota no dia 11/11/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: Candiota
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 11/11/2016 às 07:00 horas
Retorno: 11/11/2016 após atendar todas as demandas.
SIS N° 10939/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALINE MACHADO FEIJO                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/24 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Técnica em enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor participará de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Candiota no dia 11/11/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: Candiota
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 11/11/2016 às 07:00 horas
Retorno: 11/11/2016 após atendar todas as demandas.
SIS N° 10939/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>FERNANDA SANTOS DE BITTENCOURT                                                                      </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/24 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 20/10/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 20/10/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 10819/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOSE ANTONIO DE REZENDE MALHEIRO                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/24 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E029913/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Técnica em enfermagem
Função: Técnica em enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor participará de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Candiota no dia 11/11/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: Candiota
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 11/11/2016 às 07:00 horas
Retorno: 11/11/2016 após atendar todas as demandas.
SIS N° 10939/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CARLA VALERIA DO NASCIMENTO                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/24 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Técnica em enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor participará de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Candiota no dia 11/11/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: Candiota
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 11/11/2016 às 07:00 horas
Retorno: 11/11/2016 após atendar todas as demandas.
SIS N° 10939/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>GISELE TIMM BONOW GRECCO                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/24 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar a paciente GIULIANA GARCIA DOS SANTOS, (13 anos, Paciente em tratamento oncológico), para consulta no Hospital Santo Antônio de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 24/10/2016 às 03:30 horas
Retorno: 24/10/2016 após término da consulta
SIS N° 10854 e 10811/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS SALDANHA DO NASCIMENTO                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/24 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E029924/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>ROBERTA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001239,96</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada = 01 = R$ 413,32 + 01 Pernoite = R$ 826,64</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001239,9600</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROBERTA PAGANINI LAURIA RIBEIRO                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/11/14 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E029926/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS 11999/2023</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000037,20</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000037,2000</VALOR_ITEM> <CREDOR>TAIS DE ALMEIDA DOMINGUES                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/11/14 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Aux. de enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor participará de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Candiota no dia 11/11/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: Candiota
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 11/11/2016 às 07:00 horas
Retorno: 11/11/2016 após atendar todas as demandas.
SIS N° 10939/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: Oficial Administrativo
Programa do evento/atividade: Servidor participará de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Candiota no dia 11/11/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: Candiota
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 11/11/2016 às 07:00 horas
Retorno: 11/11/2016 após atendar todas as demandas.
SIS N° 10939/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>DAIANE FERNANDES GARCIA                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/24 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E029931/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Oficial Administrativo
Função: Oficial Administrativo
Programa do evento/atividade: Servidor participará de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Candiota no dia 11/11/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: Candiota
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 11/11/2016 às 07:00 horas
Retorno: 11/11/2016 após atendar todas as demandas.
SIS N° 10939/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>DAIANE FERNANDES GARCIA                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/24 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E029938/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>10767</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000170,84</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar a paciente ANDREIA MOREIRA DE SOUZA, (35 anos, Paciente em pós-operatório de cirurgia bariátrica), para consulta no Hospital de Santo Ângelo. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 21/10/2016 às 00:00 horas
Retorno: 22/10/2016 às 15:00 horas
SIS N° 10767/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000170,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ERILDO TANHOTE CORREA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/21 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Agente Redutor de Danos
Programa do evento/atividade: Participação no evento para representar o município, tendo em vista que serão discutidos temas referentes ao nosso trabalho na REDE AD. Além disso, fomos convidados para uma reunião com a equipe técnica de Santa Maria para trocar experiências dos serviços de Redução de Danos e Consultório na Rua.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 18/10/2016 ás 10:00 horas
Retorno: 19/10/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 10627/2016

VERBA: Saúde Mental em Rede
Fonte: 4590
C/C: 36.896-2
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Função: Agente Redutor de Danos
Programa do evento/atividade: Participação no evento para representar o município, tendo em vista que serão discutidos temas referentes ao nosso trabalho na REDE AD. Além disso, fomos convidados para uma reunião com a equipe técnica de Santa Maria para trocar experiências dos serviços de Redução de Danos e Consultório na Rua.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 18/10/2016 ás 10:00 horas
Retorno: 19/10/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 10627/2016

VERBA: Saúde Mental em Rede
Fonte: 4590
C/C: 36.896-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000170,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARILEIA EBERSOL BRAGA                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/18 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E030001/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>10488</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Condutor
Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente MIGUEL ANGELO CAMARGO CARUCCIO (61 anos, Paciente realizou transplante de fígado) para consulta na Santa Casa de Porto Alegre. (Carro).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 19/10/2016 ás 03:30 horas
Retorno: 19/10/2016 após término da consulta
SIS N° 10488/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente MARIA ANTONIA DA SILVA SOUZA (5 anos, Paciente com imunidade baixa, com gastrostomia e traqueostomia e cadeirante) para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. (Ambulância).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 19/10/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 19/10/2016 ás 20:00 horas
SIS N° 9694/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Téc. em Enfermagem
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente MARIA ANTONIA DA SILVA SOUZA (5 anos, Paciente com imunidade baixa, com gastrostomia e traqueostomia e cadeirante) para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. (Ambulância).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 19/10/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 19/10/2016 ás 20:00 horas
SIS N° 9694/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente ALESSANDRA DA SILVA PULS (38 anos, Paciente com dificuldade de locomoção pós-cirurgia bariátrica) para consulta no Hospital São Lucas da PUC. (Carro).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 21/10/2016 ás 10:00 horas
Retorno: 21/10/2016 após término da consulta
SIS N° 10151/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente AMIGUEL ANGELO CAMARGO CARUCCIO (61 anos, Paciente com dificuldade de locomoção pós-cirurgia bariátrica) para consulta na Santa Casa de Porto Alegre. (Carro).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 24/10/2016 ás 03:30 horas
Retorno: 24/10/2016 após término da consulta
SIS N° 10487 e 10709/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E030081/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>10908</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 24/10/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 24/10/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 10908/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente LUISA ELENA LARRAZA DA SILVA (49 anos, Paciente realizou transplante de medula óssea) para consulta na Santa Casa de Porto Alegre. (Carro).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 24/10/2016 ás 03:30 horas
Retorno: 24/10/2016 após término da consulta
SIS N° 10435/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Auxiliar de Enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor irá acompanhar os pacientes que realizarão, consultas e/ou cirurgias e/ou revisão de cirurgias de catarata.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 26/10/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 26/10/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 10897/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Auxiliar de Enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor irá acompanhar os pacientes que realizarão, consultas e/ou cirurgias e/ou revisão de cirurgias de catarata.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 27/10/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 27/10/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 10898/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E030086/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>10952</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 25/10/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 25/10/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 10952/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOSE ANTONIO DE REZENDE MALHEIRO                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E030089/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - Diária - Gisele Pinto - 14 e 15/12</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000186,94</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>1 (uma) PERNOITE à cidade de BAGÉ.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000186,9400</VALOR_ITEM> <CREDOR>GISELE DO SACRAMENTO ORTIZ                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/11/20 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E030096/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - Diária - Isabel Savedra - 01/12/2018</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000028,04</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>1 (uma) Estada à cidade de SÃO LOURENÇO DO SUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000028,0400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ISABEL CRISTINA BORGES SAVEDRA                                                                      </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/11/20 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E030105/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor participará de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Piratini no dia 19/11/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: Piratini
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 19/11/2016 às 07:00 horas
Retorno: 19/11/2016 após atendar todas as demandas.
SIS N° 10948/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/26 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Assistente Social
Programa do evento/atividade: Servidor participará de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Piratini no dia 19/11/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: Piratini
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 19/11/2016 às 07:00 horas
Retorno: 19/11/2016 após atendar todas as demandas.
SIS N° 10948/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CINTIA DIAS DA CUNHA SILVEIRA                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/26 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E030114/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS 11752/2023</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000368,25</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000003,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000368,2500</VALOR_ITEM> <CREDOR>GREICE CARVALHO DE MATOS                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/11/17 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E030142/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Assistente Social
Função: Assistente Social
Programa do evento/atividade: Servidor participará de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Piratini no dia 19/11/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: Piratini
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 19/11/2016 às 07:00 horas
Retorno: 19/11/2016 após atendar todas as demandas.
SIS N° 10948/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Enfermeiro (a)
Programa do evento/atividade: Servidor participará de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Piratini no dia 19/11/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: Piratini
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 19/11/2016 às 07:00 horas
Retorno: 19/11/2016 após atendar todas as demandas.
SIS N° 10948/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>OLIVIA WYSE FARIA                                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/26 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Téc. em Enfermagem
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente DORIS CRISTINA ANDRADE BASTOS (45 anos, Paciente com asma histórico de bronquiolite) para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. (Ambulância).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 25/10/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 25/10/2016 ás 15:00 horas
SIS N° 10426/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente ARMINDO SOARES SANTANA (62 anos, Paciente realizou transplante de rim) para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. (Carro).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 25/10/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 25/10/2016 após término da consulta
SIS N° 10754 e 10446/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente KAUA SOUZA DUARTE (9 anos, Paciente cadeirante) para consulta no Educandário em Porto Alegre. (Carro).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 25/10/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 25/10/2016 após término da consulta
SIS N° 10693/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ERILDO TANHOTE CORREA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Transportar material biológico para o LACEN.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 24/10/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 24/10/2016 ás 19:00 horas
SIS N° 10849/2016

VERBA: EDUCAÇÃO SANITARIA EM SAÚDE
Fonte: 4760
C/C: 24.040-0
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E030158/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>11032</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 26/10/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 26/10/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 11032/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente ENILDA SILVEIRA SOARES (54 anos, Paciente com dor cronica ) para consulta no Hospital Conceição em Porto Alegre. (Carro).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 26/10/2016 ás 09:00 horas
Retorno: 26/10/2016 após término da consulta
SIS N° 10101/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>EDVALDO DOS SANTOS DA GAMA                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/26 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E030160/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>10712</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente VICTORIA RIPPOL CARDOSO (18 anos, Paciente transplantada de medula óssea) para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. (Carro).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 26/10/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 26/10/2016 após término da consulta
SIS N° 10712/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ERILDO TANHOTE CORREA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/26 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E030161/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Enfermeiro (a)
Função: Enfermeiro (a)
Programa do evento/atividade: Servidor participará de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Piratini no dia 19/11/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: Piratini
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 19/11/2016 às 07:00 horas
Retorno: 19/11/2016 após atendar todas as demandas.
SIS N° 10948/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>LAZARO DE CANTO GOMES                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/26 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E030162/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Técnica em enfermagem
Função: Técnica em enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor participará de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Piratini no dia 19/11/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: Piratini
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 19/11/2016 às 07:00 horas
Retorno: 19/11/2016 após atendar todas as demandas.
SIS N° 10948/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDREA DA SILVA DOS SANTOS                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/26 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E030162/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO/> <VL_EMPENHO> 00000000406,95</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000135,6500</VALOR_ITEM> <CREDOR>ZULMA ROSALES FONSECA JORGE                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/11/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E030163/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>11051</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O motorista acompanhará a Gerente de Regulação, Aline Machado da Silva, que irá a Porto Alegre, no dia 26 de Outubro de 2016, onde participará de uma reunião na Corregedoria do Tribunal de Justiça.  (Carro).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 26/10/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 26/10/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 11051/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Técnica em enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor participará de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Piratini no dia 19/11/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: Piratini
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 19/11/2016 às 07:00 horas
Retorno: 19/11/2016 após atendar todas as demandas.
SIS N° 10948/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
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Função: Aux. de enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor participará de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Piratini no dia 19/11/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: Piratini
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 19/11/2016 às 07:00 horas
Retorno: 19/11/2016 após atendar todas as demandas.
SIS N° 10948/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARIA CLARICE PEDROZO DOS SANTOS                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/26 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Aux. de enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor participará de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Piratini no dia 19/11/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: Piratini
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 19/11/2016 às 07:00 horas
Retorno: 19/11/2016 após atendar todas as demandas.
SIS N° 10948/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Técnica em enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor participará de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Piratini no dia 19/11/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: Piratini
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 19/11/2016 às 07:00 horas
Retorno: 19/11/2016 após atendar todas as demandas.
SIS N° 10948/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Ofical Administrativo 
Programa do evento/atividade: Servidor participará de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Piratini no dia 19/11/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: Piratini
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 19/11/2016 às 07:00 horas
Retorno: 19/11/2016 após atendar todas as demandas.
SIS N° 10948/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O servidor saiu de Pelotas para levar bolsas de sangue para pacientes que estão internados na Santa Casa de Bagé, tendo em vista que Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS. 
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 26/10/2016 ás 09:30 horas
Retorno: 26/10/2016 ás 18:30 horas
SIS N° 11074/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá realizar o transporte de retorno do paciente BRYAN DOMINGOS COUTO, o mesmo encontra-se de alta após transplante no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. (Carro).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 26/10/2016 ás 16:00 horas
Retorno: 26/10/2016 ás 23:00 horas
SIS N° 11110/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 27/10/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 27/10/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 11083/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 27/10/2016 ás 04:30 horas
Retorno: 27/10/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 11088/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOSE ANTONIO DE REZENDE MALHEIRO                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente LUAN GUSTAVO LIMA DA SILVA(18 anos, Paciente com neoplasia maligna dos ossos) para consulta na Clínica correto em Porto Alegre. (Carro).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 27/10/2016 ás 05:30 horas
Retorno: 27/10/2016 após término da consulta
SIS N° 10978/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E030198/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO/> <VL_EMPENHO> 00000000135,65</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000135,6500</VALOR_ITEM> <CREDOR>LEANDRO BELTRAO CARRE                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/11/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente ARMINDO SOARES SANTANA (62 anos, Paciente transplantado de rim) para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. (Carro).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 27/10/2016 ás 04:30 horas
Retorno: 27/10/2016 após término da consulta
SIS N° 11054 e 9753/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente NEIDA VASCONCELOS SHWANTZ (62 anos, Paciente cadeirante amputada de uma das pernas) para consulta no URCAMP em Bagé. (Carro).
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 27/10/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 27/10/2016 após término da consulta
SIS N° 10901, 10853 e 10893/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JORGE CARDOSO VALERIO NETO                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Por solicitação do presidente do Conselho gestor do Cerest Macrosul, o motorista irá conduzir os palestrantes para a oficina de trabalho sobre SUS na cidade de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 26/10/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 26/10/2016 previsto para ás 19:00 horas
SIS N° 10961/2016


VERBA: Planejando a Saúde do Trabalhador
Fonte: 4210
C/C: 04.125.410.0-8
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS SALDANHA DO NASCIMENTO                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/26 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Dir. de Gestão Ambulatorial e Hospitalar
Programa do evento/atividade: Irá participar da reunião do COSEMS pela manhã e uma reunião da CIR a tarde.
Local de deslocamento: Cerrito
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 27/10/2016
Retorno: 27/10/2016
SIS N° 11073/2016

FONTE:4590
VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
C/C:33.661-0
BANCO DO BRASIL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar servidoras que irão participar da reunião do COSEMS pela manhã e uma reunião da CIR a tarde.
Local de deslocamento: Cerrito
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 27/10/2016 as 08:00
Retorno: 27/10/2016 as 19:00
SIS N° 11079/2016

FONTE:4590
VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
C/C:36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor atenderá a demanda de logística do Hemopel e contemplar rotinas administrativas semanalmente, tendo em vista contrato FEPPS e SMS e necessidade de intermediar o conserto de materiais, a busca de materiais no almoxarifado da FEPPS, e ainda entregar amostras de sangue para o cadastro de doadores de medula óssea que é feito 1X por semana em Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 08/12/2016 às 07:00 horas.
Retorno: 08/12/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 11008/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E030263/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Oficial Administrativo
Função: Oficial Administrativo
Programa do evento/atividade: Servidor atenderá a demanda de logística do Hemopel e contemplar rotinas administrativas semanalmente, tendo em vista contrato FEPPS e SMS e necessidade de intermediar o conserto de materiais, a busca de materiais no almoxarifado da FEPPS, e ainda entregar amostras de sangue para o cadastro de doadores de medula óssea que é feito 1X por semana em Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 08/12/2016 às 07:00 horas.
Retorno: 08/12/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 11008/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>LEANDRO BELTRAO CARRE                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E030264/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor atenderá a demanda de logística do Hemopel e contemplar rotinas administrativas semanalmente, tendo em vista contrato FEPPS e SMS e necessidade de intermediar o conserto de materiais, a busca de materiais no almoxarifado da FEPPS, e ainda entregar amostras de sangue para o cadastro de doadores de medula óssea que é feito 1X por semana em Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 15/12/2016 às 07:00 horas.
Retorno: 15/12/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 11009/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E030265/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>10766</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000002664,92</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Dentista
Função: Dentista
Programa do evento/atividade: Servidor representara a Prefeitura de Pelotas/Secretaria Municipal de Saúde no evento de premiação da REDE BEM CUIDAR no dia 28 de outubro de 2016 no CENTER FOR ACTIVE DESIGN.
Local de deslocamento: Nova Iorque/Estados Unidos
Número de diárias: 04 (quatro) pernoites
Saída: 26/10/2016 
Retorno: 30/10/2016
SIS N° 10766/2016

FONTE: 4930
VERBA: Prevenindo na Atenção Básica
C/C: 36.850-4
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000002664,9200</VALOR_ITEM> <CREDOR>LEANDRO LEITZKE THUROW                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/26 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E030266/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Oficial Administrativo
Função: Oficial Administrativo
Programa do evento/atividade: Servidor atenderá a demanda de logística do Hemopel e contemplar rotinas administrativas semanalmente, tendo em vista contrato FEPPS e SMS e necessidade de intermediar o conserto de materiais, a busca de materiais no almoxarifado da FEPPS, e ainda entregar amostras de sangue para o cadastro de doadores de medula óssea que é feito 1X por semana em Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 15/12/2016 às 07:00 horas.
Retorno: 15/12/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 11009/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>LEANDRO BELTRAO CARRE                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E030268/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor atenderá a demanda de logística do Hemopel e contemplar rotinas administrativas semanalmente, tendo em vista contrato FEPPS e SMS e necessidade de intermediar o conserto de materiais, a busca de materiais no almoxarifado da FEPPS, e ainda entregar amostras de sangue para o cadastro de doadores de medula óssea que é feito 1X por semana em Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 01/12/2016 às 07:00 horas.
Retorno: 01/12/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 11006/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E030270/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>11125</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Auxiliar de Enfermagem
Função: Auxiliar de Enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor irá acompanhar os pacientes que realizarão, consultas e/ou cirurgias e/ou revisão de cirurgias de catarata.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 01/11/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 01/11/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 11125/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANA SUSI DA SILVA BLANKE                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E030271/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - Diária - Lélio de Lima - 17/08/2018</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>1 (uma) Estada à cidade de PORTO ALEGRE.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>LELIO RIBEIRO DE LIMA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/11/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E030272/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Oficial Administrativo
Função: Oficial Administrativo
Programa do evento/atividade: Servidor atenderá a demanda de logística do Hemopel e contemplar rotinas administrativas semanalmente, tendo em vista contrato FEPPS e SMS e necessidade de intermediar o conserto de materiais, a busca de materiais no almoxarifado da FEPPS, e ainda entregar amostras de sangue para o cadastro de doadores de medula óssea que é feito 1X por semana em Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 01/12/2016 às 07:00 horas.
Retorno: 01/12/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 11006/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>LEANDRO BELTRAO CARRE                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E030273/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>11152</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 28/10/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 28/10/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 11152/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOSE ANTONIO DE REZENDE MALHEIRO                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E030273/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - Diárias - Lelio de Lima - 17/09/2018</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000091,07</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>1 (uma) Estada à cidade de PORTO ALEGRE</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000091,0700</VALOR_ITEM> <CREDOR>LELIO RIBEIRO DE LIMA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/11/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E030274/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor atenderá a demanda de logística do Hemopel e contemplar rotinas administrativas semanalmente, tendo em vista contrato FEPPS e SMS e necessidade de intermediar o conserto de materiais, a busca de materiais no almoxarifado da FEPPS, e ainda entregar amostras de sangue para o cadastro de doadores de medula óssea que é feito 1X por semana em Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 29/12/2016 às 07:00 horas.
Retorno: 29/12/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 11012/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E030275/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>11150</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá transportar paciente Juliana Garcia dos Santos, que encontra-se de alta do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. (Carro).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 27/10/2016 ás 17:00 horas
Retorno: 28/10/2016 ás 01:00 hora
SIS N° 11150/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RODINEI PELUFFE DE OLIVEIRA                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E030276/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Oficial Administrativo
Função: Oficial Administrativo
Programa do evento/atividade: Servidor atenderá a demanda de logística do Hemopel e contemplar rotinas administrativas semanalmente, tendo em vista contrato FEPPS e SMS e necessidade de intermediar o conserto de materiais, a busca de materiais no almoxarifado da FEPPS, e ainda entregar amostras de sangue para o cadastro de doadores de medula óssea que é feito 1X por semana em Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 29/12/2016 às 07:00 horas.
Retorno: 29/12/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 11012/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>LEANDRO BELTRAO CARRE                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E030277/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS 13070/2023</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000122,75</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000122,7500</VALOR_ITEM> <CREDOR>JAQUELINE MEDEIROS DOS SANTOS                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/11/11 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E030283/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor atenderá a demanda de logística do Hemopel e contemplar rotinas administrativas semanalmente, tendo em vista contrato FEPPS e SMS e necessidade de intermediar o conserto de materiais, a busca de materiais no almoxarifado da FEPPS, e ainda entregar amostras de sangue para o cadastro de doadores de medula óssea que é feito 1X por semana em Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 22/12/2016 às 07:00 horas.
Retorno: 22/12/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 11011/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E030285/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - Diária - Gisele Pinto - 27/11/2018</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000186,94</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>1 (uma) PERNOITE à cidade de BAGÉ.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000186,9400</VALOR_ITEM> <CREDOR>GISELE DO SACRAMENTO ORTIZ                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/11/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E030286/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Oficial Administrativo
Função: Oficial Administrativo
Programa do evento/atividade: Servidor atenderá a demanda de logística do Hemopel e contemplar rotinas administrativas semanalmente, tendo em vista contrato FEPPS e SMS e necessidade de intermediar o conserto de materiais, a busca de materiais no almoxarifado da FEPPS, e ainda entregar amostras de sangue para o cadastro de doadores de medula óssea que é feito 1X por semana em Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 22/12/2016 às 07:00 horas.
Retorno: 22/12/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 11011/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>LEANDRO BELTRAO CARRE                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E030286/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - Diária - Alisson Naveira - 08/11/12</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000093,47</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>1 (uma) ESTADA à cidade PORTO ALEGRE.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000093,4700</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALISSON MONDEZIR FARIAS NAVEIRA                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/11/07 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E030287/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>10981</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Téc. em Enfermagem
Função: Téc. em Enfermagem
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente MARCIA DUVAL RODRIGUES (52 anos, Paciente portadora de sequela de acidente de trânsito) para consulta no Hospital São Lucas da PUC. (Ambulância).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 27/10/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 27/10/2016 ás 14:00 horas
SIS N° 10981/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente MARCIA DUVAL RODRIGUES (52 anos, Paciente portadora de sequela de acidente de trânsito) para consulta no Hospital São Lucas da PUC. (Ambulância).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 27/10/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 27/10/2016 ás 14:00 horas
SIS N° 10981/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E031234/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS 9844/2023</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000122,75</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000122,7500</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALISSON HERBSTRITH BATISTA                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/11/30 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E031333/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor participará de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Bagé no dia 26/11/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 26/11/2016 às 07:00 horas
Retorno: 26/11/2016 após atendar todas as demandas.
SIS N° 10950/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Assistente Social
Programa do evento/atividade: Servidor participará de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Bagé no dia 26/11/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 26/11/2016 às 07:00 horas
Retorno: 26/11/2016 após atendar todas as demandas.
SIS N° 10950/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E031335/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Assistente Social
Função: Assistente Social
Programa do evento/atividade: Servidor participará de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Bagé no dia 26/11/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 26/11/2016 às 07:00 horas
Retorno: 26/11/2016 após atendar todas as demandas.
SIS N° 10950/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Enfermeiro (a)
Programa do evento/atividade: Servidor participará de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Bagé no dia 26/11/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 26/11/2016 às 07:00 horas
Retorno: 26/11/2016 após atendar todas as demandas.
SIS N° 10950/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>LAZARO DE CANTO GOMES                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E031337/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Enfermeiro (a)
Função: Enfermeiro (a) 
Programa do evento/atividade: Servidor participará de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Bagé no dia 26/11/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 26/11/2016 às 07:00 horas
Retorno: 26/11/2016 após atendar todas as demandas.
SIS N° 10950/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Técnica em enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor participará de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Bagé no dia 26/11/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 26/11/2016 às 07:00 horas
Retorno: 26/11/2016 após atendar todas as demandas.
SIS N° 10950/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDREA DA SILVA DOS SANTOS                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E031339/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Técnica em enfermagem
Função: Técnica em enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor participará de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Bagé no dia 26/11/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 26/11/2016 às 07:00 horas
Retorno: 26/11/2016 após atendar todas as demandas.
SIS N° 10950/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CARLA VALERIA DO NASCIMENTO                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E031340/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Técnica em enfermagem
Função: Técnica em enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor participará de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Bagé no dia 26/11/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 26/11/2016 às 07:00 horas
Retorno: 26/11/2016 após atendar todas as demandas.
SIS N° 10950/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>FERNANDA SANTOS DE BITTENCOURT                                                                      </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E031342/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Aux. de enfermagem
Função: Aux. de enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor participará de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Bagé no dia 26/11/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 26/11/2016 às 07:00 horas
Retorno: 26/11/2016 após atendar todas as demandas.
SIS N° 10950/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARIA CLARICE PEDROZO DOS SANTOS                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E031343/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Aux. de enfermagem
Função: Aux. de enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor participará de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Bagé no dia 26/11/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 26/11/2016 às 07:00 horas
Retorno: 26/11/2016 após atendar todas as demandas.
SIS N° 10950/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>NARA JUREMA COSTA ROCKEMBACK                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E031344/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Oficial Administrativo
Função: Oficial Administrativo
Programa do evento/atividade: Servidor participará de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Bagé no dia 26/11/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 26/11/2016 às 07:00 horas
Retorno: 26/11/2016 após atendar todas as demandas.
SIS N° 10950/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>IURI DE LIMA BERTIN                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E031549/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>10379</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000000,00</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Médica Pediatra
Função: Médica Pediatra
Programa do evento/atividade: Servidor participará do 19º Congresso Brasileiro de Infectologia Pediátrica, que se realizara na cidade de Fortaleza(CE).
Local de deslocamento: Fortaleza
Número de diárias: 04 (quatro) pernoite
Saída: 01/11/2016 
Retorno: 05/11/2016 
SIS N° 10379/2016

FONTE: 4740
VERBA: DST - SABER E VIVER 
DÉBITO: C/C: 17.460-2
 BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000000,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000000,0000</VALOR_ITEM> <CREDOR>SONIA LENY CAMPS ALT                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/31 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E031556/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>11162</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Chefe de Departamento de Assessória Técnica
Função: Chefe de Departamento de Assessória Técnica
Programa do evento/atividade: Servidor representará a Secretária Municipal de Saúde, na Reunião do Comitê Executivo Estadual do RS do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde do CNJ .
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 26/10/2016 
Retorno: 26/10/2016 
SIS N° 11162/2016

FONTE: 4590
VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
C/C: 33.661-0
 BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>BRUNO GIOVANI ALVIENES LIMA                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/26 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E031571/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>10907</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente LIVIA DE OLIVEIRA VOLZ (3 anos, Paciente com fibrose cística) para consulta no Hospital dee Porto Alegre. (Carro).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 28/10/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 28/10/2016 após término da consulta
SIS N° 10907 e 10095/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RODINEI PELUFFE DE OLIVEIRA                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E031580/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>10694</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente KAUA SOUZA DUARTE (9 anos, Paciente cadeirante) para consulta no Educandário em Porto Alegre. (Carro).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 28/10/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 28/10/2016 após término da consulta
SIS N° 10694/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>EDVALDO DOS SANTOS DA GAMA                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E031585/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>11227</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Condutor
Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente GABRIELE OLIVEIRA DE MOURA, do Hospital Presidentes Vargas de POA para o Hospital Escola de Pelotas. (Ambulância).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 28/10/2016 ás 16:00 horas
Retorno: 28/10/2016 ás 02:00 horas
SIS N° 11227/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Téc. em Enfermagem
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente GABRIELE OLIVEIRA DE MOURA, do Hospital Presidentes Vargas de POA para o Hospital Escola de Pelotas. (Ambulância).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 28/10/2016 ás 16:00 horas
Retorno: 28/10/2016 ás 02:00 horas
SIS N° 11227/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>GILVAN GEORGE BERCOT                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E031587/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>11241</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor iá realizar o transporte para paciente ISADORA LEITE BLANCO - LEITO 385C a mesma encontra-se de alta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre.  (Carro).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 29/10/2016 ás 06:00 horas
Retorno: 29/10/2016 após término da consulta
SIS N° 101241/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ERILDO TANHOTE CORREA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/29 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E031588/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>11174</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O servidor saiu de Pelotas as 08:00 para buscar um grupo de 15 doadores de sangue na cidade de Cerrito para transportá-los até o HEMOPEL. O servidor aguardará o atendimento a todos do grupo e, após, levará os doadores de volta à Cerrito. Retorno à Pelotas previsto para o final da tarde, entre 17h e 18h. 
Local de deslocamento: Cerrito
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 28/10/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 28/10/2016 ás 17:30 horas
SIS N° 11174/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS SALDANHA DO NASCIMENTO                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E031589/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>11221</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 31/10/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 31/10/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 11221/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROSEMERY MORAES RAMOS                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/01 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E031590/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>10305</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente BRUNA FARIAS NASENTE (14 anos, Paciente cadeirante, com sonda urinaria) para consulta no Hospital Santo Antonio em Porto Alegre. (Carro).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 31/10/2016 ás 02:30 horas
Retorno: 31/10/2016 após término da consulta
SIS N° 10305 e 10713/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ERILDO TANHOTE CORREA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/01 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E031593/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>11065</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente MARIA EDUARDA BENGUE VIEIRA (16 anos, Paciente em tratamento quimioterápico) para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. (Carro).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 31/10/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 31/10/2016 após término da consulta
SIS N° 11065 e 10891/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS SALDANHA DO NASCIMENTO                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/31 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E031596/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>11139</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Chefe de Setor
Função: Chefe de Setor
Programa do evento/atividade: Servidor representará a VISA no Seminário de Segurança Alimentar no Ministério Publico em Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 31/10/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 31/10/2016 ás 18:30 horas
SIS N° 11139/2016

VERBA: EDUCAÇÃO SANITARIA EM SAÚDE
Fonte: 4760
C/C: 24.040-0
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>HELIO FERNANDO ALMEIDA DE OLIVEIRA                                                                  </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/31 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor representará a VISA no Seminário de Segurança Alimentar no Ministério Publico em Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 31/10/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 31/10/2016 ás 18:30 horas
SIS N° 11138/2016

VERBA: EDUCAÇÃO SANITARIA EM SAÚDE
Fonte: 4760
C/C: 24.040-0
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS DA SILVA NOGUEIRA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/31 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E031647/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>9668</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente LAZARO DA SILVA CALÇADA (13 anos, Paciente com epilepsia) para consulta no Hospital da PUC em Porto Alegre. (Carro).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 31/10/2016 ás 09:00 horas
Retorno: 31/10/2016 após término da consulta
SIS N° 9668/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Chefe do Setor de Assessória Técnica
Programa do evento/atividade: Servidor representará a Secretária Municipal de Saúde, na Reunião do Comitê Executivo Estadual do RS do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde do CNJ .
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 26/10/2016 
Retorno: 26/10/2016 
SIS N° 11162/2016

FONTE: 4590
VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
C/C: 33.661-0
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 03/11/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 03/11/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 11387/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente OTILIO PINTO FILHO (59 anos, Paciente com epilepsia) para consulta no URCAMP em Bagé. (Carro).
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 01/11/2016 ás 06:20 horas
Retorno: 01/11/2016 após término da consulta
SIS N° 11141 e 11136/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente AGATHA VICTORIA PASSOS DA COSTA ( 4 anos, Paciente com cardiopatia) para consulta no Hospital Santo Antônio em Porto Alegre. (Carro).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 01/11/2016 ás 03:20 horas
Retorno: 01/11/2016 após término da consulta
SIS N° 11140 e 10988/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente KAUA SOUZA DUARTE (9 anos, paciente cadeirante), para consulta no Educandário de Porto Alegre. (Carro).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 01/11/2016 ás 04:45 horas
Retorno: 01/11/2016 ás 21:00 horas
SIS N° 11016 e 11197/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ERILDO TANHOTE CORREA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/01 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E032051/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS: 15317/2022</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000118,66</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000118,6600</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOAO OCTAVIO CELANTE DA SILVA                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/11/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 01/11/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 01/11/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 11327/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E032092/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - Diária - Ana Susi - 13/11</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000093,47</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>1 (uma) ESTADA à cidade de BAGÉ</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000093,4700</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANA SUSI DA SILVA BLANKE                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/11/12 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá transportar paciente Rute Regina Cruz Lima, que encontra-se internada no Hospital São Lucas da PUC em Porto Alegre. (Carro).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 02/11/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 02/11/2016 ás 07:00 horas
SIS N° 11395/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CARLOS ROBERTO PINTO DE SOUZA                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 04/11/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 04/11/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 11454/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROSEMERY MORAES RAMOS                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/04 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E032101/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>11439</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O servidor dirigiu-se para a cidade de Porto Alegre para buscar a paciente RUTE REGINA CRUZ LIMA de alta no Hospital de Clínicas daquela cidade. Paciente SUS em TFD. (Carro).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 02/11/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 02/11/2016 após término da consulta e exame
SIS N° 11439/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOSE ANTONIO DE REZENDE MALHEIRO                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E032102/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - Diárias - Ana Susi - 16/11/2018</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000093,47</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>1 (uma) ESTADA à cidade de PORTO ALEGRE.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000093,4700</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANA SUSI DA SILVA BLANKE                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/11/12 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente ANDREIA ERAZABA DE MATTOS MACHADO (46 anos, paciente em pós-operatório), para consulta no Instituto de Cardiologia de Porto Alegre. (Carro).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 01/11/2016 ás 03:30 horas
Retorno: 01/11/2016 ás 21:00 horas
SIS N° 10938/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Auxiliar de Enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor irá acompanhar os pacientes que realizarão, consultas e/ou cirurgias e/ou revisão de cirurgias de catarata.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 03/11/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 03/11/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 11226/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANA SUSI DA SILVA BLANKE                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E032111/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>1998</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente LUCIANO RITA BARTEL (41 anos, paciente cadeirante), para consulta na Santa Casa de Porto Alegre. (Carro).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 03/11/2016 ás 02:30 horas
Retorno: 03/11/2016 após término da consulta e exame
SIS N° 10998 e 10992/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ERILDO TANHOTE CORREA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E032112/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>11171</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente IDINARA DE MORAES (62 anos, paciente diabética amputada), para consulta no URCAMP em Bagé. (Carro).
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 03/11/2016 ás 07:40 horas
Retorno: 03/11/2016 após término da consulta e exame
SIS N° 11171/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>EDVALDO DOS SANTOS DA GAMA                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E032119/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - Diárias - Ana Susi - 28/11</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000093,47</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>1 (uma) ESTADA à cidade de BAGÉ.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000093,4700</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANA SUSI DA SILVA BLANKE                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/11/26 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E032127/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - Diária - Andre Luis Nogueira - 14/09/2018</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000027,32</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>1 (uma) ESTADA à cidade de CANGUÇU (Valor referente a 30% do valor de uma Estada, em conformidade com a Lei Municipal nº 6.621/2018)</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000027,3200</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS DA SILVA NOGUEIRA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/12/06 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente JHULIRRANY VINHOLES BORGES (1 ano, paciente com apneia), para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. (Carro).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 03/11/2016 ás 06:00 horas
Retorno: 03/11/2016 ás 16:00 horas
SIS N° 11005/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>BENHUR MARTINS BRUNO                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Téc. em Enfermagem
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente JHULIRRANY VINHOLES BORGES (1 ano, paciente com apneia), para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. (Carro).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 03/11/2016 ás 06:00 horas
Retorno: 03/11/2016 ás 16:00 horas
SIS N° 11005/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>GILVAN GEORGE BERCOT                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E032141/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>11000</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente VICTORIA RIPPOL CARODOSA (18 anos, paciente transplantada), para consulta no Hospital de Clinicas de Porto Alegre. (Carro).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 04/11/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 04/11/2016 após término da consulta e exame
SIS N° 11000 e 11001/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente KAUA SOUZA DUARTE (9 anos, paciente cadeirante), para consulta no Educandario de Porto Alegre. (Carro).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 04/11/2016 ás 03:40 horas
Retorno: 04/11/2016 após término da consulta e exame
SIS N° 11183 e 11022/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente MARIANA HERTWING PERLEBERG (4 anos, paciente com imunidade baixa), para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre de Porto Alegre. (Carro).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 04/11/2016 ás 03:30 horas
Retorno: 04/11/2016 após término da consulta e exame
SIS N° 10980 e 11210/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Auxiliar de Enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor irá acompanhar os pacientes que realizarão, consultas e/ou cirurgias e/ou revisão de cirurgias de catarata.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 04/11/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 04/11/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 11336/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente GIULIANA GARCIA DOS SANTOS (13 anos, paciente em tratamento oncológico), para consulta no Hospital Santo Antônio de Porto Alegre de Porto Alegre. (Carro).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 04/11/2016 ás 12:30 horas
Retorno: 04/11/2016 após término da consulta e exame
SIS N° 11495/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente TANIA REGINA DE JESUS RAMOS (55 anos, paciente cadeirante), para consulta no Hospital Santo Antônio de Porto Alegre de Porto Alegre. (Carro).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 07/11/2016 ás 09:00 horas
Retorno: 07/11/2016 após término da consulta e exame
SIS N° 11271/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente MIGUEL ANGELO CAMARGO CARUCCIO (61 anos, paciente realizou transplante de fígado), para consulta na Santa Casa de Porto Alegre de Porto Alegre. (Carro).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 07/11/2016 ás 09:00 horas
Retorno: 07/11/2016 após término da consulta e exame
SIS N° 10991 e 11181/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Téc. em Enfermagem
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente JHULIRRANY VINHOLES BORGES (1 ano, paciente com apneia), para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. (Carro).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 07/11/2016 ás 09:00 horas
Retorno: 07/11/2016 ás 19:00 horas
SIS N° 11516/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente JHULIRRANY VINHOLES BORGES (1 ano, paciente com apneia), para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. (Carro).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 07/11/2016 ás 09:00 horas
Retorno: 07/11/2016 ás 19:00 horas
SIS N° 11516/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E032224/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>11616</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 08/11/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 08/11/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 11616/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente OTILIO PINTO FILHO (59 anos, paciente com diabetes e amputação de membro), para consulta no URCAMP em Bagé. (Carro).
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 08/11/2016 ás 05:30 horas
Retorno: 08/11/2016 após término da consulta e exame
SIS N° 11593 e 11409/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 07/11/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 07/11/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 11541/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 07/11/2016 ás 04:30 horas
Retorno: 07/11/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 11551/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente JONAS DE FREITAS CAPUA (12 anos, paciente com distrofia muscular), para consulta no Hospital de Clinicas de Porto Alegre. (Carro).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 08/11/2016 ás 03:30 horas
Retorno: 08/11/2016 após término da consulta e exame
SIS N° 11021/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RODINEI PELUFFE DE OLIVEIRA                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/08 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Transportar material biológico para o LACEN.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 11/11/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 1/11/2016 ás 19:00 horas
SIS N° 11143/2016

VERBA: DOENÇAS EM FOCO
Fonte: 4710
C/C: 36.852-0
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Transportar material biológico para o LACEN.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 11/11/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 1/11/2016 ás 19:00 horas
SIS N° 11143/2016

VERBA: DOENÇAS EM FOCO
Fonte: 4710
C/C: 36.852-0
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS DA SILVA NOGUEIRA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/09 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Transportar material biológico para o LACEN.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 09/12/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 09/12/2016 ás 19:00 horas
SIS N° 11143/2016

VERBA: DOENÇAS EM FOCO
Fonte: 4710
C/C: 36.852-0
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS DA SILVA NOGUEIRA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/09 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Transportar material biológico para o LACEN.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 22/12/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 22/12/2016 ás 19:00 horas
SIS N° 11143/2016

VERBA: DOENÇAS EM FOCO
Fonte: 4710
C/C: 36.852-0
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS DA SILVA NOGUEIRA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/09 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Transportar material biológico para o LACEN.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 04/11/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 04/11/2016 ás 19:00 horas
SIS N° 11144/2016

VERBA: DOENÇAS EM FOCO
Fonte: 4710
C/C: 36.852-0
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E032249/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>11144</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Transportar material biológico para o LACEN.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 18/11/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 18/11/2016 ás 19:00 horas
SIS N° 11144/2016

VERBA: DOENÇAS EM FOCO
Fonte: 4710
C/C: 36.852-0
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Transportar material biológico para o LACEN.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 16/12/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 16/12/2016 ás 19:00 horas
SIS N° 11144/2016

VERBA: DOENÇAS EM FOCO
Fonte: 4710
C/C: 36.852-0
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARCOS PAULO DUARTE FERREIRA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/10 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Transportar material biológico para o LACEN.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 01/12/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 01/12/2016 ás 19:00 horas
SIS N° 11144/2016

VERBA: DOENÇAS EM FOCO
Fonte: 4710
C/C: 36.852-0
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Transportar material biológico para o LACEN.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 16/12/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 16/12/2016 ás 19:00 horas
SIS N° 11144/2016

VERBA: DOENÇAS EM FOCO
Fonte: 4710
C/C: 36.852-0
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARCOS PAULO DUARTE FERREIRA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/10 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O servidor sairá de Pelotas hoje (segunda-feira) para devolver Unidade Móvel à FEPPS, em Porto Alegre. O veículo foi utilizado em uma atividade de doação de sangue ocorrida em na Nissul Renault em Pelotas, sendo na unidade móvel realizado o atendimento dos doadores.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 07/11/2016 ás 20:00 horas
Retorno: 08/11/2016 ás 08:00 horas
SIS N° 11588/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000170,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/07 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E032314/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>11583</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Auxiliar de Enfermagem
Função: Auxiliar de Enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor irá acompanhar os pacientes que realizarão, consultas e/ou cirurgias e/ou revisão de cirurgias de catarata.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 09/11/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 09/11/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 11583/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANA SUSI DA SILVA BLANKE                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/09 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E032317/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>11585</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Auxiliar de Enfermagem
Função: Auxiliar de Enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor irá acompanhar os pacientes que realizarão, consultas e/ou cirurgias e/ou revisão de cirurgias de catarata.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 10/11/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 10/11/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 11585/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANA SUSI DA SILVA BLANKE                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/10 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Orientadora Educacional
Programa do evento/atividade: Servidor participará Reunião de trabalho com o Sr Ministro Osmar Terra para implementação do Programa Criança Feliz 
Local de deslocamento: Brasília
Número de diárias: 02 (duas) pernoite
Saída: 08/11/2016  
Retorno: 10/11/2016 
SIS N° 11467/2016

FONTE: 4160
VERBA: Mãe Pelotense
C/C: 04.125.259.0-8
 BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000005,80</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000444,2800</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARIA DE LOURDES BOTELHO                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/08 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E032330/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - Diárias - André Nogueira - 23/11</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000093,47</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>1 (uma) ESTADA à cidade de PORTO ALEGRE</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000093,4700</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS DA SILVA NOGUEIRA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/11/19 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E032331/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>11467</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000444,28</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Enfermeira
Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: Servidor participará Reunião de trabalho com o Sr Ministro Osmar Terra para implementação do Programa Criança Feliz 
Local de deslocamento: Brasília
Número de diárias: 02 (duas) pernoite
Saída: 08/11/2016  
Retorno: 10/11/2016 
SIS N° 11467/2016

FONTE: 4160
VERBA: Mãe Pelotense
C/C: 04.125.259.0-8
 BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000444,2800</VALOR_ITEM> <CREDOR>SHEILA BORGES STRELOW                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/08 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E032354/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>11599</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000148,32</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Diretora de Gestão Ambulatorial e Hospitalar
Função: Diretora de Gestão Ambulatorial e Hospitalar
Programa do evento/atividade: Servidor participará de uma reunião no Hemocentro, apresentação do protocolo Clínico para Regulação de Neonatos. 
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 10/11/2016  
Retorno: 10/11/2016 
SIS N° 11599/2016

FONTE:4590 
VERBA: GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 
C/C:33.661-0 
BCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000148,3200</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROSANGELA AVEIRO CARNEIRO SOARES                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/10 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E032362/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - Diária - Oberdan Hermann - 01/10</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000182,14</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>1 (uma) PERNOITE à cidade de SANTA MARIA</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000182,1400</VALOR_ITEM> <CREDOR>OBERDAN RICARDO ROCKEMBACK HERMANN                                                                  </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/12/10 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E032370/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>11675</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000148,33</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Diretor de Vigilância em Saúde
Função: Diretor de Vigilância em Saúde
Programa do evento/atividade: Servidor participar do GT da Vigilância à convite do COSEMS/RS por solicitação da Secretária Arita Bergmann. A mesma será realizada no auditório do CEVS. 
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 09/11/2016  
Retorno: 09/11/2016 
SIS N° 11675/2016

FONTE: 4760  
VERBA: EDUCAÇÃO SANITÁRIA EM SAÚDE 
C/C: 24.040-0
BCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000148,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>FRANKLIN MENDONCA DE SOUZA NETO                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/09 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E032377/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>11704</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O servidor saiu de Pelotas as 09:30 para levar bolsas de sangue para pacientes que estão internados na Santa Casa de Bagé, tendo em vista que Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 16/11/2016 ás 09:30 horas
Retorno: 16/11/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 11704/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/11 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E032378/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>11706</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O servidor saiu de Pelotas as 09:30 para levar bolsas de sangue para pacientes que estão internados na Santa Casa de Bagé, tendo em vista que Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 23/11/2016 ás 09:30 horas
Retorno: 23/11/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 11706/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/11 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E032379/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>11707</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O servidor saiu de Pelotas as 09:30 para levar bolsas de sangue para pacientes que estão internados na Santa Casa de Bagé, tendo em vista que Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 30/11/2016 ás 09:30 horas
Retorno: 30/11/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 11707/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/11 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E032380/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>11708</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O servidor saiu de Pelotas as 09:30 para levar bolsas de sangue para pacientes que estão internados na Santa Casa de Bagé, tendo em vista que Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 07/12/2016 ás 09:30 horas
Retorno: 07/12/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 11708/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/11 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E032381/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>11712</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O servidor saiu de Pelotas as 09:30 para levar bolsas de sangue para pacientes que estão internados na Santa Casa de Bagé, tendo em vista que Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 28/12/2016 ás 09:30 horas
Retorno: 28/12/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 11712/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/11 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E032383/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>11677</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor levar o Diretor de Vigilância em Saúde a uma reunião do GT da Vigilância no CEVS em Porto Alegre a convite do COSEM/RS 
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 09/11/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 09/11/2016 ás 21:30 horas
SIS N° 11677/2016

VERBA: DOENÇAS EM FOCO
Fonte: 4710
C/C: 36.852-0
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS DA SILVA NOGUEIRA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/09 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E032386/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>11678</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 09/11/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 09/11/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 11678/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente VICTORIA RIPPOL CARDOSO(18 anos, paciente transplantada de medula óssea), para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. (Carro).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 09/11/2016 ás 02:00 horas
Retorno: 09/11/2016 após término da consulta e exame
SIS N° 11590/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá transportar paciente Rute Regina Cruz Lima, que encontra-se de alta no Hospital São Lucas da PUC na cidade de Porto Alegre. (Carro).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 09/11/2016 ás 18:00 horas
Retorno: 10/11/20 ás 03:00 horas
SIS N° 11731/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 10/11/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 10/11/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 11715/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E032420/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>11515</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente MARIA GORETI CARDOZO VEIGA(58 anos, paciente com leucemia mieloide aguda), para consulta no Hospital Universitário de Santa Maria. (Carro).
Local de deslocamento: Santa Maria
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 09/11/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 09/11/2016 após término da consulta e exame
SIS N° 11515/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente MARIA EDUARDA BENGUE VIEIRA(16 anos, paciente com em tratamento quimioterápico), para consulta no Hospital de Clinicas de Porto Alegre. (Carro).
Local de deslocamento:  Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 09/11/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 09/11/2016 após término da consulta e exame
SIS N° 11660/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RODINEI PELUFFE DE OLIVEIRA                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/10 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O servidor saiu de Pelotas as 09:30 para levar bolsas de sangue para pacientes que estão internados na Santa Casa de Bagé, tendo em vista que Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 09/11/2016 ás 09:30 horas
Retorno: 09/11/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 11703/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E032424/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>11179</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O servidor sairá de Pelotas às 08:00 para transporte de amostras de doadores de sangue do HEMOPEL ao HEMORGS (Porto Alegre), para realização de exames sorológicos de rotina nas mesmas. O retorno do servidor está previsto para as 17h. 
Local de deslocamento:  Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 12/11/2016 ás 08:30 horas
Retorno: 12/11/2016 ás 07:00 horas
SIS N° 11179/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/10 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O servidor sairá de Pelotas pela manhã, para levar bolsas de sangue para pacientes que estão internados na Santa Casa de Bagé, tendo em vista que Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS.
Local de deslocamento:  Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 13/12/2016 ás 09:30 horas
Retorno: 13/12/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 11710/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/16 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E032426/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>11695</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Auxiliar de Enfermagem
Função: Auxiliar de Enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor irá acompanhar os pacientes que realizarão, consultas e/ou cirurgias e/ou revisão de cirurgias de catarata.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 16/11/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 16/11/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 11694/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANA SUSI DA SILVA BLANKE                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/16 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E032428/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>11695</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Auxiliar de Enfermagem
Função: Auxiliar de Enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor irá acompanhar os pacientes que realizarão, consultas e/ou cirurgias e/ou revisão de cirurgias de catarata.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 17/11/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 17/11/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 11695/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANA SUSI DA SILVA BLANKE                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/16 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E032430/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>11600</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Transportar a Superintendente a uma reunião em Porto Alegre. (Carro).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 10/11/2016 ás 09:00 horas
Retorno: 10/11/2016 ás 21:00 horas
SIS N° 11600/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CARLOS ROBERTO PINTO DE SOUZA                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/10 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E032435/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>11404</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Téc. em Enfermagem
Função: Téc. em Enfermagem
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente BERNARDO DAFONSECA RAUBACH da Santa Casa de Pelotas para o Hospital da Criança Santo Antônio em Porto Alegre. (Ambulancia).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 02/11/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 02/11/2016 ás 14:00 horas
SIS N° 11404/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>GILVAN GEORGE BERCOT                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/02 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E032436/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>11404</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Condutor
Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente BERNARDO DAFONSECA RAUBACH da Santa Casa de Pelotas para o Hospital da Criança Santo Antônio em Porto Alegre. (Ambulancia).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 02/11/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 02/11/2016 ás 14:00 horas
SIS N° 11404/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>BENHUR MARTINS BRUNO                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/02 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E032446/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>11612</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor foi por orientação da 3ªCRS, buscar Soro Antiloxoscélico, em Rio Grande, para paciente que aguarda atendimento no Pronto Socorro de Pelotas.  
Local de deslocamento: Rio Grande
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 07/11/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 07/11/2016 ás 21:30 horas
SIS N° 11612/2016

VERBA: DOENÇAS EM FOCO
Fonte: 4710
C/C: 36.852-0
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS DA SILVA NOGUEIRA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/07 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E032446/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS: 15588/2022</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000237,31</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000237,3100</VALOR_ITEM> <CREDOR>BIANCA MEDEIROS DA SILVEIRA                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/11/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E032460/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>11535</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O servidor sairá de Pelotas às 08:00 para Porto Alegre para levar direção do HEMOPEL ao Aeroporto da cidade .
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 07/11/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 07/11/2016 ás 16:30 horas
SIS N° 11535/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/06 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E032467/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>11682</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar os
 médicos do Programa Mais Médicos para o aeroporto de Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 09/11/2016 ás 12:00 horas
Retorno: 09/11/2016 ás 19:00 horas
SIS N° 11682/2016

VERBA: Prevenindo no ESF
Fonte: 4520
C/C: 24.041-9
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>GILBERTO MULLER RADTKE                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/09 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E032478/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>11386</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá conduzir o presidente do Conselho Gestor e seus integrantes para a reunião da Cist Estadual e reunião do Conselho Gestor Estadual 
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 16/11/2016 ás 06:00 horas
Retorno: 16/11/2016 previsto para ás 20:00 horas
SIS N° 11386/2016


VERBA: Planejando a Saúde do Trabalhador
Fonte: 4210
C/C: 04.125.410.0-8
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS SALDANHA DO NASCIMENTO                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/16 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Médica Pediatra
Programa do evento/atividade: Servidor participara do 19º Congresso Brasileiro de Infectologia Pediátrica, que se realizará na cidade de Fortaleza(CE) nos dia 02, 03, 04 e 05 de novembro/16. 
Local de deslocamento: Fortaleza
Número de diárias: 04 (quatro) pernoites
Saída: 01/11/2016  
Retorno: 05/11/2016 
SIS N° 9854/2016

FONTE: 4740 
VERBA: DST - SABER E VIVER 
C/C: 17.460-2 
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 11/11/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 11/11/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 11754/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente ALESSANDRA DA SILVA PLUS(38 anos, paciente dificuldade de locomoção pós-cirurgia bariátrica), para consulta no Hospital São Lucas da PUC. (Carro).
Local de deslocamento:  Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 11/11/2016 ás 10:00 horas
Retorno: 11/11/2016 após término da consulta e exame
SIS N° 11377/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente ALEX SANDRE DE AZEVEDO VASCONCELOS (44 anos, paciente portador de tuberculose), para consulta no Hospital Pártenon em Porto Alegre. (Carro).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 11/11/2016 ás 10:00 horas
Retorno: 11/11/2016 após término da consulta e exame
SIS N° 11630/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente VERA LUCIA BORGES DA COSTA (51 anos, Paciente com insuficiência respiratória) para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 11/11/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 11/11/2016 ás 14:00 horas
SIS N° 10975/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Téc. em Enfermagem
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente VERA LUCIA BORGES DA COSTA (51 anos, Paciente com insuficiência respiratória) para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 11/11/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 11/11/2016 ás 14:00 horas
SIS N° 10975/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>GILVAN GEORGE BERCOT                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/11 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor transportará o paciente IDINARA DE MORAES (62 anos, paciente diabética amputada), para consulta no URCAMP em Bagé. (Carro).
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 10/11/2016 ás 10:00 horas
Retorno: 10/11/2016 após término da consulta e exame
SIS N° 11493 e 11693/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor transportará o paciente LUIZ FERNANDO DE BRITO MOTTA (44 anos, paciente cadeirante), para o aeroporto de Porto Alegre. (Carro).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 12/11/2016 ás 07:30 horas
Retorno: 12/11/2016 após término da consulta e exame
SIS N° 11563/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O servidor irá para a cidade de Porto Alegre transportará os pacientes Dalmar Perazzo Gomes, 63 anos (transplantado em 12/07/2014 – paciente apresentou atestado médico informando que é portador da bactéria KPC e seu isolamento é de contato, com higienização das mãos e do assento, e não respiratório – Provavelmente doença pulmonar oportunista) para consulta no Hospital Dom Vicente Scherer daquela cidade. E e Kaua Souza Duarte, 9 anos (paciente cadeirante  - atestado apresentado em 26/10/2016, o mesmo é válido até o dia 26/11/2016), para consultas no Educandário de Porto Alegre. Paciente SUS  TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 18/11/2016 às 02:30 horas
Retorno: 18/11/2016 após concluir o transporte da paciente.
SIS N° 11527/2016 e 11188/2016.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O servidor irá para a cidade de Porto Alegre para transportar o paciente Luan Gustavo Lima da Silva, 18 anos (CID: C40.9, paciente com neoplasia maligna dos ossos e cartilagens articulares de membros) para consulta na Clínica Correto daquela cidade. Paciente SUS  TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 18/11/2016 às 10:30 horas
Retorno: 18/11/2016 após concluir o transporte da paciente.
SIS N° 11792/2016.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E032571/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 18/11/2016 às 03:00 horas
Retorno: 18/11/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 11872/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O servidor irá para a cidade de Porto Alegre para transportar A paciente Alessandra da Silva Puls, 38 anos (CID: E66.8/Z54, paciente com dificuldade de locomoção pós-cirurgia bariátrica complicada com síndrome de Wernicke) para consulta no Hospital São Lucas daquela cidade. Paciente SUS  TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 18/11/2016 às 13:00 horas
Retorno: 18/11/2016 após concluir o transporte da paciente.
SIS N° 11812/2016.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Gerente de Saúde Mental
Programa do evento/atividade: Irá participação no Fórum Internacional: Novas Abordagens em Saúde Mental, que busca promover um espaço de debates e trocas de experiências entre pessoas e organizações que vem construindo práticas bem sucedidas no campo da saúde mental e da atenção psicossocial 
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 17/11/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 17/11/2016 ás 19:00 horas
SIS N° 11375/2016

VERBA: Saúde Mental em Rede
Fonte: 4590
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente DALMAR PERAZZO GOMES (65 anos, paciente transplantado), para consulta no Hospital Dom Vicente Scherer em Porto Alegre. (Carro).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 14/11/2016 ás 10:00 horas
Retorno: 14/11/2016 após término da consulta e exame
SIS N° 11526/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E032636/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>11763</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá transportar paciente Clóvis José Schwanz Loy, que esta internado no Heufpel Ebserh e irá para o Hospital de Clínicas de Porto Alegre. . (Carro).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 10/11/2016 ás 18:30 horas
Retorno: 11/11/2016 ás 11:00 horas
SIS N° 11763/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 14/11/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 14/11/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 11772/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 16/11/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 16/11/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 11773/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente ESCLEY FROTA RODRIGUES (9 anos, paciente com leucemia linfoblástica), para consulta no Hospital Conceição em Porto Alegre. (Carro).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 17/11/2016 ás 02:30 horas
Retorno: 17/11/2016 após término da consulta e exame
SIS N° 11811 e 11769/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E032671/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>11420</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente EMERSON DA ROSA DONINI (17 anos, paciente com diparesia espástica por encefalopatia cronica infantil), para consulta no Hospital Moinhos de Vento em Porto Alegre. (Carro).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 17/11/2016 ás 10:30 horas
Retorno: 17/11/2016 após término da consulta e exame
SIS N° 11420 e 11419/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O servidor irá para a cidade de Porto Alegre para transportar a paciente Cleia Cardoso de Lima, 43 anos (paciente portador de TBC positivo (tuberculose) em tratamento, segundo orientação médica é recomendado uso de máscara e sem necessidade de ambulância) para consulta no Hospital Partenon daquela cidade. Paciente SUS TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 21/11/2016 às 03:30 horas
Retorno: 21/11/2016 após concluir o transporte da paciente.
SIS N° 11803/2016.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>EDGAR DA SILVA SOUZA                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/21 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente ARCELINA RODRIGUES DA FONSECA (75 anos, paciente amputado de uma perna), para consulta no URCAMP em Bagé. (Carro).
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 17/11/2016 ás 06:00 horas
Retorno: 17/11/2016 após término da consulta e exame
SIS N° 11777 e 11770/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O servidor irá para a cidade de Porto Alegre para transportar o paciente Kaua Souza Duarte, 9 anos (paciente cadeirante) para consulta no Educandário de Porto Alegre. E o paciente Renan Machado de Oliveira, 9 anos (paciente com glioblastoma, deficiente visual, cadeirante com imunidade baixa, CID: C71.9), no Hospital de Clínicas daquela cidade. Paciente SUS TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 22/11/2016 às 04:00 horas
Retorno: 22/11/2016 após concluir o transporte da paciente.
SIS N° 11597 e 11191/2016.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Agente de Investigação Epidemiológica
Programa do evento/atividade: Irá participar de capacitação no CEVS, para instalação do programa SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação) em outros computadores do município. 
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 04/11/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 04/11/2016 ás 21:30 horas
SIS N° 11155/2016

VERBA: DOENÇAS EM FOCO
Fonte: 4710
C/C: 36.852-0
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: foi a Porto Alegre no hospital Psiquiátrico Pártenon buscar vacina anti-rábica para criança mordida por cão na cabeça, que encontrava-se na UTI pediátrica do Hospital São Francisco. 
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 14/11/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 14/11/2016 ás 16:30 horas
SIS N° 11797/2016

VERBA: ZOONOSES EM FOCO
Fonte: 4710
C/C: 36.852-0
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 17/11/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 17/11/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 11831/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E032693/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS 11254/2023</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000122,75</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000122,7500</VALOR_ITEM> <CREDOR>BERNARDO BARBOSA SEOANE                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/12/05 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E032695/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS 10242/2023</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000122,75</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000122,7500</VALOR_ITEM> <CREDOR>BERNARDO BARBOSA SEOANE                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/12/05 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E032708/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>11434</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente ANDRE MARCOS BORGES BOTELHO (18 anos, paciente com paralisia cerebral, cadeirante), para consulta no Hospital Clínicas de Porto Alegre. (Carro).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 21/11/2016 ás 08:30 horas
Retorno: 21/11/2016 após término da consulta
SIS N° 11434/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ERILDO TANHOTE CORREA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/21 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E032709/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS 13995/2023</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000124,00</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000124,0000</VALOR_ITEM> <CREDOR>LEONARDO MOREIRA DA SILVA                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/11/29 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente LAZARO DA SILVA CALÇADA (13 anos, paciente com paralisia cerebral, cadeirante), para consulta no Hospital da PUC em Porto Alegre. (Carro).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 21/11/2016 ás 08:30 horas
Retorno: 21/11/2016 após término da consulta
SIS N° 11052/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>EDVALDO DOS SANTOS DA GAMA                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/21 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 21/11/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 21/11/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 11907/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RUDINEI PEREIRA DA SILVA                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/21 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E032716/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>11908</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 21/11/2016 ás 05:30 horas
Retorno: 21/11/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 11908/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente AMANDA DORNELLES BILHALVA (13 anos, Paciente com paralisia cerebral) para consulta no URCAMP em Bagé (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 21/11/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 21/11/2016 ás 20:00 horas
SIS N° 11862/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
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Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente MARIA EDUARDA BENGUE VIEIRA (16 anos, Paciente em tratamento oncológico) para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 21/11/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 21/11/2016 ás 20:30 horas
SIS N° 11776/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>BENHUR MARTINS BRUNO                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/21 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E032776/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>10955</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000170,84</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Ira transportar a servidora que participara do encontro da Renast-RS, onde está sendo solicitado a presença dos coodenadores dos CERESTs e demais representantes em ST e Visats.
Local de deslocamento: Canoas
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 07/11/2016 ás 12:00 horas
Retorno: 08/11/2016 previsto para ás 21:00 horas
SIS N° 10955/2016


VERBA: Planejando a Saúde do Trabalhador
Fonte: 4210
C/C: 04.125.410.0-8
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000170,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS SALDANHA DO NASCIMENTO                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/07 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E032793/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>11592</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Condutor
Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente CLARA DELOA DOS SANTOS PORCIUNCULA (56 anos, Paciente portador de patologia) para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 22/11/2016 ás 05:30 horas
Retorno: 22/11/2016 ás 15:30 horas
SIS N° 11592/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>BENHUR MARTINS BRUNO                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E032795/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>11592</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Téc. em Enfermagem
Função: Téc. em Enfermagem
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente CLARA DELOA DOS SANTOS PORCIUNCULA (56 anos, Paciente portador de patologia) para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 22/11/2016 ás 05:30 horas
Retorno: 22/11/2016 ás 15:30 horas
SIS N° 11592/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>GILVAN GEORGE BERCOT                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E032796/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>11883</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Auxiliar de Enfermagem
Função: Auxiliar de Enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor irá acompanhar os pacientes que realizarão, consultas e/ou cirurgias e/ou revisão de cirurgias de catarata.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 24/11/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 24/11/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 11883/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANA SUSI DA SILVA BLANKE                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E032806/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>11939</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 22/11/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 22/11/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 11939/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>LELIO RIBEIRO DE LIMA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E032811/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>11937</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 22/11/2016 ás 10:30 horas
Retorno: 22/11/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 11937/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOSE ANTONIO DE REZENDE MALHEIRO                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E032823/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>JAIME</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001653,28</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000004,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001653,2800</VALOR_ITEM> <CREDOR>JAIME DA SILVA FONSECA                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/12/06 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E032824/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>VALDIR</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001653,28</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000004,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001653,2800</VALOR_ITEM> <CREDOR>VALDIR DIAS DUARTE                                                                                  </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/12/06 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E032825/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>11878</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente JEFERSON LINDEMANN PIRES (23 anos, paciente fará a prova da prótese da mão esquerda), em consulta no URCAMP em Bagé. (Carro).
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 22/11/2016 ás 10:30 horas
Retorno: 22/11/2016 após término da consulta
SIS N° 11878 e 11894/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente MIGUEL ANGELO CAMARGO CARUCCIO (61 anos, paciente realizou transplante de rim), para consulta na Santa Casa de Porto Alegre. (Carro).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 22/11/2016 ás 03:30 horas
Retorno: 22/11/2016 após término da consulta
SIS N° 11701 e 11200/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E032878/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - diaria</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000093,47</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>1 (Estada)</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000093,4700</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS SALDANHA DO NASCIMENTO                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/12/17 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor levará para a cidade de Bagé bolsas de sangue para os pacientes que estão internados na Santa Casa desta cidade, tendo em vista que o HEMOPEL é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 21/12/2016 às 09:30 horas.
Retorno: 21/12/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 11711/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Assistente Social
Programa do evento/atividade: Participará do evento de certificação das empresas amigas da Hemorrede no Palácio Piratini, em Porto Alegre. 
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 25/11/2016 às 07:00 horas
Retorno: 25/11/2016 após concluir as atividades.
SIS N° 11824/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>GISELE DO SACRAMENTO ORTIZ                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E032896/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>9675</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001332,84</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Agente Fiscal
Função: Agente Fiscal
Programa do evento/atividade: A servidora apresentará trabalho no 7º SIMBRAVISA
Local de deslocamento: Salvador
Número de diárias: 06 (seis) pernoites
Saída: 24/11/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 01/12/2016 ás 18:30 horas
SIS N° 9674/2016

VERBA: EDUCAÇÃO SANITARIA EM SAÚDE
Fonte: 4760
C/C: 24.040-0
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001332,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>VANIA ELIZABETH DE BRITO BARBOSA                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá Transportar o técnico em segurança palestrará na localidade da Palma, no município de Arroio Grande a respeito da saúde do trabalhador e a importância da prevenção 
Local de deslocamento: Arroio Grande
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 07/12/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 07/12/2016 ás 18:30 horas
SIS N° 11756/2016

VERBA: Planejando a Saúde do Trabalhador
Fonte: 4210
C/C: 04.125.410.0-8
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS SALDANHA DO NASCIMENTO                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Técnico em Segurança do Trabalho
Programa do evento/atividade: O técnico em segurança palestrará na localidade da Palma, no município de Arroio Grande a respeito da saúde do trabalhador e a importância da prevenção 
Local de deslocamento: Arroio Grande
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 07/12/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 07/12/2016 ás 18:30 horas
SIS N° 11756/2016

VERBA: Planejando a Saúde do Trabalhador
Fonte: 4210
C/C: 04.125.410.0-8
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROGER DUARTE DUARTE                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Conselheira
Programa do evento/atividade: Servidor participará de reunião da CEPICS do CES.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 30/11/2016  
Retorno: 30/11/2016 
SIS N° 11876/2016

FONTE:4001 
VERBA: FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL 
C/C:81.168-8
BCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JACQUELINE DA SILVA DUTRA                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E032911/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS 16199/2024</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000451,75</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000129,0700</VALOR_ITEM> <CREDOR>FLARIA NOGUEIRA DE AVILA                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/12/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E032911/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS 16199/2024</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000451,75</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000322,6800</VALOR_ITEM> <CREDOR>FLARIA NOGUEIRA DE AVILA                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/12/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 23/11/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 23/11/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 11969/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RUDINEI PEREIRA DA SILVA                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E032916/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - diaria</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000093,47</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>1 (uma) Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000093,4700</VALOR_ITEM> <CREDOR>OBERDAN RICARDO ROCKEMBACK HERMANN                                                                  </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/12/17 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E032917/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor participará de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de São Lourenço do Sul no dia 14/12/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: São Lourenço do Sul
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 14/12/2016 às 07:00 horas
Retorno: 14/12/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 11962/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Assistente Social
Programa do evento/atividade: Servidor participará de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de São Lourenço do Sul no dia 14/12/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: São Lourenço do Sul
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 14/12/2016 às 07:00 horas
Retorno: 14/12/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 11962/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
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BANRISUL
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Função: Assistente Social
Programa do evento/atividade: Servidor participará de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de São Lourenço do Sul no dia 14/12/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: São Lourenço do Sul
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 14/12/2016 às 07:00 horas
Retorno: 14/12/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 11962/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
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Função: Enfermeiro(a)
Programa do evento/atividade: Servidor participará de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de São Lourenço do Sul no dia 14/12/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: São Lourenço do Sul
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 14/12/2016 às 07:00 horas
Retorno: 14/12/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 11962/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: Aux. de Enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor participará de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de São Lourenço do Sul no dia 14/12/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: São Lourenço do Sul
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 14/12/2016 às 07:00 horas
Retorno: 14/12/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 11962/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
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BANRISUL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor participará de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de São Lourenço do Sul no dia 10/12/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: São Lourenço do Sul
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 10/12/2016 às 07:00 horas
Retorno: 10/12/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 11958/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Programa do evento/atividade: Servidor participará de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de São Lourenço do Sul no dia 10/12/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: São Lourenço do Sul
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 10/12/2016 às 07:00 horas
Retorno: 10/12/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 11958/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
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Função: Assistente Social
Programa do evento/atividade: Servidor participará de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de São Lourenço do Sul no dia 10/12/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: São Lourenço do Sul
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 10/12/2016 às 07:00 horas
Retorno: 10/12/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 11958/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: Enfermeiro(a)
Programa do evento/atividade: Servidor participará de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de São Lourenço do Sul no dia 10/12/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: São Lourenço do Sul
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 10/12/2016 às 07:00 horas
Retorno: 10/12/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 11958/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: Enfermeiro(a)
Programa do evento/atividade: Servidor participará de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de São Lourenço do Sul no dia 10/12/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: São Lourenço do Sul
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 10/12/2016 às 07:00 horas
Retorno: 10/12/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 11958/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Téc. de Enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor participará de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de São Lourenço do Sul no dia 10/12/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: São Lourenço do Sul
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 10/12/2016 às 07:00 horas
Retorno: 10/12/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 11958/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDREA DA SILVA DOS SANTOS                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E032955/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS 8322/2023</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000153,44</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000153,4400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CRISTIANE DE MOURA DA ROSA                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/12/07 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E032958/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Aux. de Enfermagem
Função: Aux. de Enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor participará de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de São Lourenço do Sul no dia 10/12/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: São Lourenço do Sul
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 10/12/2016 às 07:00 horas
Retorno: 10/12/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 11958/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARIA CLARICE PEDROZO DOS SANTOS                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E032958/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - Diárias David Bueno Meseburger</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000350,49</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>03 (três) estadas.
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Função: Aux. de Enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor participará de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de São Lourenço do Sul no dia 10/12/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: São Lourenço do Sul
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 10/12/2016 às 07:00 horas
Retorno: 10/12/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 11958/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: Téc. de Enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor participará de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de São Lourenço do Sul no dia 10/12/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: São Lourenço do Sul
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 10/12/2016 às 07:00 horas
Retorno: 10/12/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 11958/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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Função: Oficial Administrativo
Programa do evento/atividade: Servidor participará de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de São Lourenço do Sul no dia 10/12/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: São Lourenço do Sul
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 10/12/2016 às 07:00 horas
Retorno: 10/12/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 11958/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>IURI DE LIMA BERTIN                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E033042/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 24/11/2016 às 03:00 horas
Retorno: 24/11/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 12036/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Auxiliar de Enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor acompanhará os pacientes que realizarão, consultas e/ou cirurgias e/ou revisão de cirurgias de catarata.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 23/11/2016 às 08:00 horas
Retorno: 23/11/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 11964/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E033046/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS 13962/2023</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000124,00</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000124,0000</VALOR_ITEM> <CREDOR>BEATRIZ HELENA MENDES DA SILVA                                                                      </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/11/29 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Téc. em Enfermagem
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente LUIZ CARLOS CORREA PEREIRA (52 anos, Paciente com insuficiência renal cronica e acamado. CID: Z94,0) para internação no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 23/11/2016 às 13:00 horas
Retorno: 23/11/2016 às 23:00 horas
SIS N° 11984/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E033056/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Condutor
Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente LUIZ CARLOS CORREA PEREIRA (52 anos, Paciente com insuficiência renal cronica e acamado. CID: Z94,0) para internação no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 23/11/2016 às 13:00 horas
Retorno: 23/11/2016 às 23:00 horas
SIS N° 11984/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O servidor irá para a cidade de Porto Alegre para transportar o paciente Escley Frota Rodrigues, que está de alta no leito 307,1 na Oncologia do Hospital da Criança Conceição daquela cidade. Paciente SUS TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 23/11/2016 às 16:00 horas
Retorno: 23/11/2016 após concluir o transporte do paciente.
SIS N° 12052/2016.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E033070/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O servidor irá para a cidade de Porto Alegre para transportar o paciente Andre Marcos Borges Botelho, 18 anos (Paciente com paralisia cerebral, com gastrostomia e cadeirante) para consulta no Hospital de Clínicas daquela cidade. Paciente SUS TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 24/11/2016 às 09:00 horas
Retorno: 24/11/2016 após concluir o transporte do paciente.
SIS N° 11435/2016.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O servidor irá para a cidade de Porto Alegre para transportar a paciente Giuliana Garcia dos Santos, 13 anos (Paciente em tratamento oncológico para tumor cerebral – CID: C71.0) para consulta no Hospital de Santo Antônio daquela cidade e a paciente Tania Regina de Jesus Ramos, 55 anos ( CID: I69.4 – cadeirante) para consulta no Hospital Santo Antônio. Paciente SUS TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 24/11/2016 às 05:00 horas.
Retorno: 24/11/2016 após concluir o transporte do paciente.
SIS N° 11918 e 11293/2016.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Técnico em Segurança do Trabalho
Programa do evento/atividade: O técnico em segurança irá para uma capacitação na cidade de Porto Alegre a respeito do curso junto a CEVS dobre investigação de óbito. 
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 08/12/2016 às 05:00 horas
Retorno: 09/12/2016 às 17:00 horas
SIS N° 11963/2016

VERBA: Planejando a Saúde do Trabalhador
Fonte: 4210
C/C: 04.125.410.0-8
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000170,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROGER DUARTE DUARTE                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/24 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Ira transportar o servidor que participara da capacitação junto ao curso do CEVS sobre investigação de óbito.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 08/12/2016 às 05:00 horas
Retorno: 09/12/2016 previsto para as 17:00 horas
SIS N° 11963/2016


VERBA: Planejando a Saúde do Trabalhador
Fonte: 4210
C/C: 04.125.410.0-8
BANRISUL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000170,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS SALDANHA DO NASCIMENTO                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/24 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O servidor irá para a cidade de Porto Alegre para transportar o paciente Kaua Souza Duarte, 9 anos (Paciente cadeirante para consulta no Educandário de Porto Alegre). Paciente SUS TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 25/11/2016 às 04:00 horas.
Retorno: 25/11/2016 após concluir o transporte do paciente.
SIS N° 11192/2016.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O servidor irá para a cidade de Bagé para transportar o paciente Leonardo Venske Farias, 15 anos (Paciente irá para revisão e entrega de aparelhos)  e o paciente Felipe Pastorini Doro, 11 anos (Paciente irá para revisão e entrega de aparelhos) ambos irão ao local Mathilde Fayadd. Paciente SUS TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 25/11/2016 às 08:00 horas.
Retorno: 25/11/2016 após concluir o transporte do paciente.
SIS N° 12065 e 12066/2016.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E033112/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS 14166/2023</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000248,00</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000002,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000248,0000</VALOR_ITEM> <CREDOR>CATIA GOMES SCHMIDT                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/12/08 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E033114/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor transportará paciente da equipe da Rede AD ao aeroporto de Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 06/10/2016 às 13:00 horas
Retorno: 06/10/2016 às 20:00 horas
SIS Nº 10303/2016

VERBA: Saúde Mental em Rede
FONTE: 4590
C/C: 36.896-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>GILBERTO MULLER RADTKE                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Cargo: Téc. Seguranço do Trabalho
Função: Téc Segurança do Trabalho

Evento: Participar da 1ª Reunião do GT Investigação de Óbitos Relacionados ao Trabalho
Local de Deslocamento: Porto Alegre

Número de Diárias: 01 (uma) estada
Horário de Partida do Servidor: 13/10/2016, as 8h
Horário de Retorno do Servidor: 13/10/2016, as 18h

SIS:9877/2016

Verba: Planejando a Saúde do Trabalhador
F:4210
c/c. 04.125.410.0-8
Banrisul
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>MURILO DA SILVEIRA GARCIA                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E033116/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>sub2</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Fisioterapia
Função: Fisioterapia

Programa do Evento: Participar da 1ª Reunião do GT Investigação de Óbitos relacionados ao Trabalho
Local de Deslocamento: Porto Alegre

Número de Diárias: 01 (uma) estada
Horário de Partida do Servidor: 13/10/2016 as 8h
Horário de Retorno do Servidor: 13/10/2016 as 18hs

Sis:9877/2016

Verba: Planejando a saúde do trabalhador
F:4210
c/c. 04.125.410.0-8
Banrisul
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JACIMARA RAMOS DOS SANTOS                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E033138/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000683,36</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Nutricionista
Função: Nutricionista
Programa do evento/atividade: Servidor participará do Congresso Brasileiro de Nutrição na cidade de Porto Alegre, e também apresentará trabalho na VI Mostra de Experiências de Alimentação e Nutrição do SUS.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 04 (quatro) pernoite
Saída: 25/10/2016 às 05:00 horas
Retorno: 29/10/2016 pós 18:00 horas
SIS Nº 6159/2016

VERBA: PREVENINDO NA ATENÇÃO BÁSICA
DÉBITO: C/C: 24.750-2
FONTE4930 - FAN
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000683,3600</VALOR_ITEM> <CREDOR>CRISTINA BOSSLE DE CASTILHOS                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E033141/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000141,40</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Agente Redutor de Danos
Função: Agente Redutor de Danos
Evento: Participação no evento para representar o município, tendo em vista que serão discutidos temas referentes ao nosso trabalho na REDE AD. Além disso, fomos convidados para uma reunião com a equipe técnica de Santa Maria para trocar experiências dos serviços de Redução de Danos e Consultório na Rua.
Programa do evento/atividades: Início às 10:00 horas do dia 18/10. O retorno é previsto para após 18:00 horas do dia 19/10, após o encerramento das atividades.
Data do evento/atividade: 19/10/2016
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de Passagens: 2 (duas) - 18/10 - Pelotas a POA, 19/10 - POA a Pelotas.

Saída: 18/10
Retorno:19/10
SIS Nº 10627/2016

FONTE: 4590
VERBA: SAÚDE MENTAL EM REDE
DÉBITO: C/C: 36.896-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000141,4000</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARILEIA EBERSOL BRAGA                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E033143/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS 7473/2023</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000245,50</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000002,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000245,5000</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOSE CLAUDIO DA SILVA ALBUQUERQUE                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/12/08 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E033150/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo:Téc. em Enfermagem
Função: Téc. em Enfermagem
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente CLARA DELOA DOS SANTOS PORCIUNCULA (56 anos, Paciente portadora de patologia classificada em CID 10J44.8) para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. (AMBULÂNCIA)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 14/10/2016 às 4:30 horas
Retorno: 14/10/2016 às 15:00 horas
SIS Nº 10434/2016

VERBA: GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DA SAÚDE
FONTE: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>GILVAN GEORGE BERCOT                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E033197/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO/> <VL_EMPENHO> 00000000135,65</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000135,6500</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAOLA DE OLIVEIRA MEDEIROS                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/12/10 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E033199/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS 9267/2023</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000122,75</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000122,7500</VALOR_ITEM> <CREDOR>GREICE CARVALHO DE MATOS                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/12/11 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E033201/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000170,84</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Enfermeira
Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: Servidor participará de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Santa Vitória do Palmar no dia 17/12/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: Santa Vitória do Palmar
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 16/12/2016 às 18:00 horas
Retorno: 17/12/2016 após atendar todas as demandas.
SIS N° 12019/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000170,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>LUCIANE ESCOBAR KRUGER SCHIAVON                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E033213/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 25/11/2016 às 03:00 horas
Retorno: 25/11/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 12080/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RUDINEI PEREIRA DA SILVA                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E033218/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO/> <VL_EMPENHO> 00000000135,65</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000135,6500</VALOR_ITEM> <CREDOR>RAQUEL ZIEMANN CAMPOS                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/12/10 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E033221/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO/> <VL_EMPENHO> 00000000135,65</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000135,6500</VALOR_ITEM> <CREDOR>RAQUEL ZIEMANN CAMPOS                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/12/10 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Téc. em Enfermagem
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente FABIANA DA SILVA CUNHA(44 anos, Paciente apresenta amputação dos dois pés, deficiente visual, atestado consta a justificativa de incapacidade de ficar muito tempo sentada, necessitando ir deitada, CID 10: H36.0,H54.0, E14.0) para consulta no Banco de Olhos de Porto Alegre. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Porto Alegre 
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 28/11/2016 às 04:00 horas
Retorno: 28/11/2016 às 14:00 horas
SIS N° 11741/2016


VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>GILVAN GEORGE BERCOT                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E033227/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Condutor
Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente FABIANA DA SILVA CUNHA(44 anos, Paciente apresenta amputação dos dois pés, deficiente visual, atestado consta a justificativa de incapacidade de ficar muito tempo sentada, necessitando ir deitada, CID 10: H36.0,H54.0, E14.0) para consulta no Banco de Olhos de Porto Alegre. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Porto Alegre 
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 28/11/2016 às 04:00 horas
Retorno: 28/11/2016 às 14:00 horas
SIS N° 11741/2016


VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>BENHUR MARTINS BRUNO                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E033228/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Auxiliar de Enfermagem
Função: Auxiliar de Enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor acompanhará os pacientes que realizarão, consultas e/ou cirurgias e/ou revisão de cirurgias de catarata.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 30/11/2016 às 09:00 horas
Retorno: 30/11/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 12077/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O servidor irá para a cidade de Porto Alegre para transportar o paciente Everton Bilhalva Rojahn, 8 anos (Paciente com epilepsia de grau I de alto risco, causando convulsão) e o paciente Lazaro da Silva Calçada, 13 anos (Paciente com epilepsia de dificil controle, paralisia cerebral, cadeirante, CID G80.0 G40.3) ambos irão para o  Hospital da PUC daquela cidade. Paciente SUS TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 28/11/2016 às 08:30 horas.
Retorno: 28/11/2016 após concluir o transporte do paciente.
SIS N° 11946 e 11431/2016.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E033230/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O servidor irá para a cidade de Porto Alegre para transportar o paciente Miguel Angelo Camargo Caruccio, 61 anos (Paciente realizou transplante de fígado em 09/09/2016 CID Z944) para consulta na Santa Casa de Porto Alegre, e o paciente Escley Frota Rodrigues, 9 anos (Paciente com leucemia linfoblástica aguda CID C91.0) para consulta no Hospital Conceição daquela cidade. Paciente SUS TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 28/11/2016 às 03:30 horas.
Retorno: 28/11/2016 após concluir o transporte do paciente.
SIS N° 11702 e 12049/2016.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E033233/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO/> <VL_EMPENHO> 00000000135,65</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000135,6500</VALOR_ITEM> <CREDOR>GILBERTO PADILHA ALMEIDA                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/12/10 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E033240/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS 5865/2023</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000122,75</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000122,7500</VALOR_ITEM> <CREDOR>PATRICIA MACHADO FERREIRA                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/12/11 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar o paciente BRYAN KRUGER CASTRO e MARIANA HARTWIG PERLEBERG, que estavam com alta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 17/08/2016 ás 17:00 horas
Retorno: 17/08/2016 ás 02:00 horas
SIS N° 8282/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E033253/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>8998</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar o paciente JOSE CARLOS LEIVAS DOS SANTOS (74 anos, Paciente com amputação de membro inferior e deficiência visual), para consulta no URCAMP em Bagé, e o paciente DANIEL VILELA MARTINS (29 anos, Paciente em tratamento), para consulta no URCAMP em Bagé. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 08/09/2016 ás 10:00 horas
Retorno: 08/09/2016 após o término das consultas
SIS N° 8998/2016 e 8916/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O servidor irá para a cidade de Porto Alegre para transportar o paciente Alex Sander de Azevedo Vasconcelos, 44 anos (Paciente portador de tuberculose multidroga resistente CID A15.0)) para consulta no Sanatório Partenon daquela cidade. Paciente SUS TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 28/11/2016 às 03:30 horas.
Retorno: 28/11/2016 após concluir o transporte do paciente.
SIS N° 11952/2016.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O servidor irá para a cidade de Bagé para transportar os pacientes João José de Freitas, Carlos Prestes Santana, João Duro Vieira, Ledovina de Oliveira da Silva e Osvaldo Fonseca Farias pacientes irão para consulta na Clínica Mathilde Fayad. Paciente SUS TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Bagé 
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 28/11/2016 às 05:45 horas.
Retorno: 28/11/2016 após concluir o transporte do paciente.
SIS N° 12071/2016.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL

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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O servidor irá para a cidade de Porto Alegre para buscar a paciente Maviri da Silva Rodrigues que está de alta no Hospital São Lucas da PUC daquela cidade. Paciente SUS TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 25/11/2016 às 17:00 horas.
Retorno: 25/11/2016 após concluir o transporte do paciente.
SIS N° 12157/2016.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá transportar o paciente NATALIA RODRIGUES DE AVILA (18 anos, Paciente com anemia aplástica e imunossupressão), para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 03/10/2016 ás 02:30 horas
Retorno: 03/10/2016 após o término das consultas
SIS N° 9660/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Condutor 
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente DANIEL VILELA MARTINS (29 anos, Paciente em tratamento de fisioterapia) para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. (CARRO).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 25/10/2016 ás 06:00 horas
Retorno: 25/10/2016 ás 16:00 horas
SIS N° 10848/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE SILVA DA SILVA                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 28/11/2016 às 03:00 horas
Retorno: 28/11/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 12162/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O servidor irá para a cidade de Porto Alegre para transportar o paciente Arthur Samuel Duarte Prestes para consulta na Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, sala Hospital Santa Antônio. Paciente SUS TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 28/11/2016 às 04:00 horas.
Retorno: 28/11/2016 após concluir o transporte do paciente.
SIS N° 12154/2016.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>VITOR AIRAM RANGEL NUNES                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: Servidor realizará Visita Técnica a Secretaria Municipal de Saúde de Caxias do Sul/RS, para troca de experiências de boas práticas solidificando os conceitos de qualidade em Atenção Primária em Saúde, concepções da ESF e do processo de Implantação de Educação Permanente do município, bem como o enfrentamento da coordenação básica frente as ISTs.
Local de deslocamento: Caxias do Sul
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 18/10/2016 ás 15:00 horas
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Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: Servidor realizará Visita Técnica a Secretaria Municipal de Saúde de Caxias do Sul/RS, para troca de experiências de boas práticas solidificando os conceitos de qualidade em Atenção Primária em Saúde, concepções da ESF e do processo de Implantação de Educação Permanente do município, bem como o enfrentamento da coordenação básica frente as ISTs.
Local de deslocamento: Caxias do Sul
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 18/10/2016 ás 13:30 horas
Retorno: 19/10/2016 pós 18:30 horas
SIS N° 10122/2016

VERBA: Prevenindo a Atenção Básica
Fonte: 4011
C/C: 04.125.584.0-7
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000170,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>PATRICIA DE SOUZA CORREA                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: Servidor irá participar de treinamento do HEMORGS, em Porto Alegre
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 20/09/2016 ás 17:00 horas
Retorno: 21/09/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 7470/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000170,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ISABEL CRISTINA BORGES SAVEDRA                                                                      </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor participará de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Santa Vitória do Palmar no dia 17/12/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: Santa Vitória do Palmar
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 16/12/2016 às 18:00 horas
Retorno: 17/12/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 12017/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000170,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Irá a Porto Alegre, para logística de materiais do Hemocentro de Pelotas e ainda entrega de materiais na UFRGS, Hospital de Clínicas de POA, bem como rotinas que envolve o Hemopel. 
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 04/08/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 04/08/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 7236/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E033325/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000170,84</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Assistente Social
Função: Assistente Social
Programa do evento/atividade: Servidor participará de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Santa Vitória do Palmar no dia 17/12/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: Santa Vitória do Palmar
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 16/12/2016 às 18:00 horas
Retorno: 17/12/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 12017/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000170,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>GISELE DO SACRAMENTO ORTIZ                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Enfermeiro(a)
Programa do evento/atividade: Servidor participará de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Santa Vitória do Palmar no dia 17/12/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: Santa Vitória do Palmar
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 16/12/2016 às 18:00 horas
Retorno: 17/12/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 12017/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000170,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>LAZARO DE CANTO GOMES                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E033341/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000170,84</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Enfermeiro(a)
Função: Enfermeiro(a)
Programa do evento/atividade: Servidor participará de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Santa Vitória do Palmar no dia 17/12/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: Santa Vitória do Palmar
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 16/12/2016 às 18:00 horas
Retorno: 17/12/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 12017/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Aux. de Enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor participará de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Santa Vitória do Palmar no dia 17/12/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: Santa Vitória do Palmar
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 16/12/2016 às 18:00 horas
Retorno: 17/12/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 12017/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000170,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>NARA JUREMA COSTA ROCKEMBACK                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E033354/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS 11674/2023</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000122,75</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000122,7500</VALOR_ITEM> <CREDOR>MILENA AIRES DE MORAES                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/12/12 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E033372/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>11798</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Agente de Vigilância em Saúde
Função: Agente de Vigilância em Saúde
Programa do evento/atividade: Servidor deslocou-se a Porto Alegre para buscar vacina anti-rábica, como o protocolo anti-rábico determinava que a criança mordida pelo cão recebesse ainda na segunda-feira, 14/11/2016 a vacina.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 14/11/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 14/11/2016 ás 19:00 horas
SIS N° 11798/2016

VERBA: ZOONOSES  EM FOCO
Fonte: 4710
C/C : 36.852-0
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CARLOS EDUARDO GONCALVES CARVALHO                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Téc. de Enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor participará de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Santa Vitória do Palmar no dia 17/12/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: Santa Vitória do Palmar
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 16/12/2016 às 18:00 horas
Retorno: 17/12/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 12017/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000170,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>TATIANE VOLZ OTT                                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Téc. de Enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor participará de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Santa Vitória do Palmar no dia 17/12/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: Santa Vitória do Palmar
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 16/12/2016 às 18:00 horas
Retorno: 17/12/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 12017/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000170,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CARLA VALERIA DO NASCIMENTO                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Téc. de Enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor participará de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Santa Vitória do Palmar no dia 17/12/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: Santa Vitória do Palmar
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 16/12/2016 às 18:00 horas
Retorno: 17/12/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 12017/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Oficial Administrativo
Programa do evento/atividade: Servidor participará de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Santa Vitória do Palmar no dia 17/12/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: Santa Vitória do Palmar
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 16/12/2016 às 18:00 horas
Retorno: 17/12/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 12017/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000170,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>IURI DE LIMA BERTIN                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E034397/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS 11752/2023</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000767,18</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000002,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000613,7400</VALOR_ITEM> <CREDOR>GREICE CARVALHO DE MATOS                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/12/15 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E034426/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O servidor irá para a cidade de Porto Alegre para transportar a paciente Odete Weber, 63 anos (paciente é portadora de IRC. SPB CID N18.0, Imunossupressor e com baixa imunidade) para consulta na no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Paciente SUS TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 29/11/2016 às 02:30 horas.
Retorno: 29/11/2016 após concluir o transporte do paciente.
SIS N° 11887/2016.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ERILDO TANHOTE CORREA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/29 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E034427/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O servidor irá para a cidade de Bagé para transportar o paciente Otilio Pinto Filho,59 anos (paciente com diabetes e amputação do membro inferior direito CID E10.0) e o paciente Daniel Giovani Rodrigues Fucolo, 49 anos, para consulta no URCAMP Bagé Reabilitação Física. Paciente SUS TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 29/11/2016 às 06:20 horas.
Retorno: 29/11/2016 após concluir o transporte do paciente.
SIS N° 12211 e 12196/2016.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS SALDANHA DO NASCIMENTO                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/29 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E034461/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>11158</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Agente Sócio Educativo
Função:  Agente Sócio Educativo
Programa do evento/atividade: Servidor irá participar de uma capacitação da vigilância no CEVS, para instalação do programa SINAN.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 04/11/2016 ás 07:30 horas
Retorno: 04/11/2016 ás 20:30 horas
SIS N° 11158/2016

VERBA: EDUCAÇÃO SANITARIA EM SAÚDE
Fonte: 4760
C/C: 24.040-0
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>LAIS MENDES LOPES                                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/04 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E034471/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor levará a médica Marlene de La Caridad Fernandes, pertencente ao programa Mais Médicos para o aeroporto Salgado Filho de Porto Alegre no dia 29 de novembro com saída prevista de Pelotas para as 06:00 horas, o voo está marcado para as 12:00 horas, tendo que estar no aeroporto as 10:00 horas. 
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 29/11/2016 às 06:00 horas
Retorno: 29/11/2016 após concluir a atividade.
SIS N° 12177/2016

VERBA: Prevenindo no ESF 
Fonte: 4520
C/C: 24.041-9
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOAO ROBERTO ROHNELT SENA                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/29 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E034476/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>11151</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Aux. de Enfermagem
Função: Aux. de Enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor irá participar do 2º Encontro Presencial de Espirometria 
Local de deslocamento: Porto alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 13/12/2016 ás 08:30 horas
Retorno: 13/12/2016 pós 17:00 horas
SIS N° 11151/2016

VERBA: Prevenindo a Atenção Básica
Fonte: 4011
C/C: 04.125.584.0-7
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANELUCI JANAINA PEIXOTO CAMPELO                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/29 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E034499/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>12324</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá realizar o transporte para o paciente MAURI ZAMBELI JUNKER e acompanhante CLEBER GIOVANI LORENZATO. Ambos retornam hoje de Brasília. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 29/11/2016 ás 16:00 horas
Retorno: 29/11/2016 ás 00:00 horas
SIS N° 12324/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOSE ANTONIO DE REZENDE MALHEIRO                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/29 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E034511/2021        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS 15270/2021</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000110,69</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

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Função: Téc. em Enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor irá participar de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Bagé para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 20/07/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 20/07/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 6061/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDREA DA SILVA DOS SANTOS                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/30 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E034646/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS 14581/2023</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000227,33</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000227,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>GISELE DO SACRAMENTO ORTIZ                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/12/15 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E034649/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>12253</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Chefe de Setor
Função: Chefe de Setor
Programa do evento/atividade: Servidor participara Judicialização da Saúde – Evidencia, Eficácia e sua Prova no Processo.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 29/11/2016 às 09:00 h
Retorno: 29/11/2016 após as 18:00 h
SIS N° 12253/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 33.661-0
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOSE MARCOS SPALLONE DE ARAUJO                                                                      </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/29 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Chefe de Departamento
Programa do evento/atividade: Servidor participara da Judicialização da Saúde – Evidencia, Eficácia e sua Prova no Processo.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 29/11/2016 às 09:00 h
Retorno: 29/11/2016 após as 18:00 h
SIS N° 12253/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 33.661-0
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>BRUNO GIOVANI ALVIENES LIMA                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/29 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E034655/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS 14653/2023</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000124,00</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000124,0000</VALOR_ITEM> <CREDOR>DARCI LUCIANO SILVA DA SILVA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/12/15 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E034660/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>11389</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O servidor saiu de Pelotas , para levar bolsas de sangue para pacientes que estão internados na Santa Casa de Bagé, tendo em vista que Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 01/11/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 01/11/2016 ás 17:30 horas
SIS N° 11389/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/12/01 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E034670/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS 11689/2023</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000767,18</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000153,4400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANGELINA PONTES DA SILVA                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/12/21 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E034670/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS 11689/2023</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000767,18</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000002,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000613,7400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANGELINA PONTES DA SILVA                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/12/21 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E034690/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>12275</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente GIULIANA GARCIA DOS SANTOS (13 anos, paciente em tratamento oncológico para tumor cerebral), para consulta no Hospital Santo Antônio de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 01/12/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 01/12/2016 após término da consulta
SIS N° 12275/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ERILDO TANHOTE CORREA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/12/01 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente IDINARA DE MORAES (62 anos, paciente diabética, amputada), para consulta no URCAMP em Bagé. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro).
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 01/12/2016 ás 07:30 horas
Retorno: 01/12/2016 após término da consulta
SIS N° 12185 e 12075/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS SALDANHA DO NASCIMENTO                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/12/01 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E034719/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>11133</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Chefe de Departamento
Função: Chefe de Departamento
Programa do evento/atividade: A servidora irá a convite da SES/RS participar de reunião sobre monitoramento e prestação de contas do recurso da rede de frio recebido do ministério da saúde 
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 01/12/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 01/12/2016 ás 18:30 horas
SIS N° 11133/2016

VERBA: EDUCAÇÃO SANITARIA EM SAÚDE
Fonte: 4760
C.C: 24.040-0
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARIA REGINA REIS GOMES                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/12/01 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E034724/2017        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Empenho de Resto E034724/2017</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Carga Pad 2018</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Lata                                                                                                </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>GICELMA FOSSATI KASTER                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002017</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2017/12/31 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E034727/2021        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS 15744/2021</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000110,69</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000110,6900</VALOR_ITEM> <CREDOR>AMANDA ANTONOVICK RODRIGUES                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002021</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2021/12/19 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E034739/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>11133</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Enfermeira
Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: A servidora irá a convite da SES/RS participar de reunião sobre monitoramento e prestação de contas do recurso da rede de frio recebido do ministério da saúde 
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 01/12/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 01/12/2016 ás 18:30 horas
SIS N° 11133/2016

VERBA: IMUNIZAÇÃO COM CARINHO
Fonte: 4710
C/C: 36.852-0
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANA ALICE MARTINS MACIEL                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/12/01 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E034747/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>12400</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 01/12/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 01/12/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 12400/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RUDINEI PEREIRA DA SILVA                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/12/01 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E034748/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>12421</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Auxiliar de Enfermagem
Função: Auxiliar de Enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor irá acompanhar os pacientes que realizarão, consultas e/ou cirurgias e/ou revisão de cirurgias de catarata.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 02/12/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 02/12/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 12421/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANA SUSI DA SILVA BLANKE                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/12/01 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E034838/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>12369</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Condutor
Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente KAUA SOUZA DUARTE (9 anos, Paciente cadeirante) para consulta no Educandário de Porto Alegre. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 02/12/2016 às 04:45 horas
Retorno: 02/12/2016 às 17:00 horas
SIS N° 12369/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>BENHUR MARTINS BRUNO                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/12/02 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E034848/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>12469</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 02/12/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 02/12/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 12469/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>LELIO RIBEIRO DE LIMA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/12/02 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E034862/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>12267</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente LUAN GUSTAVO LIMA DA SILVA (19 anos, paciente com neoplasia maligna dos osso e cartilagens articulares), para consulta no Hospital de Clinicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 02/12/2016 ás 07:30 horas
Retorno: 02/12/2016 após término da consulta
SIS N° 12267/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>EDVALDO DOS SANTOS DA GAMA                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/12/02 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E034873/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>12299</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000170,84</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente ANDREIA MOREIRA DE SOUZA (36 anos, paciente em pós-operatório de cirurgia bariátrica), para consulta no Hospital de Santo Ângelo. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro).
Local de deslocamento: Santo Ângelo
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 02/12/2016 ás 01:00 horas
Retorno: 03/12/2016 ás 02:00 horas
SIS N° 12299/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000170,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS SALDANHA DO NASCIMENTO                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/12/02 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E034875/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>12537</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O servidor sairá de Pelotas às 08:00 para Porto Alegre para levar direção do HEMOPEL ao Aeroporto da cidade.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 04/12/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 04/12/2016 ás 16:30 horas
SIS N° 12537/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS SALDANHA DO NASCIMENTO                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/12/02 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Téc. de Enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor participara do 2º Encontro Presencial de Espirometria 
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 13/12/2016 às 08:30 h
Retorno: 13/12/2016 após as 18:00 h
SIS N° 11151/2016

VERBA: Prevenindo a atenção básica
Fonte: 4011
C/C: 04.125.584.0-7
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>SABRINA MORAES DE BARROS                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/12/05 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E034973/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>11151</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Enfermeira
Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: Servidor participara do 2º Encontro Presencial de Espirometria 
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 13/12/2016 às 08:30 h
Retorno: 13/12/2016 após as 18:00 h
SIS N° 11151/2016

VERBA: Prevenindo a atenção básica
Fonte: 4011
C/C: 04.125.584.0-7
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ELISANGELA LOPES DOMINGUES                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/12/05 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E034976/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>12463</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Téc. em Enfermagem
Função: Téc. em Enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor irá participar de Coleta externa de amostras de sangue para cadastro de doadores no Cadastro Nacional de Medula Óssea. O atendimento será realizado em Rio Grande no dia 17/12.  
Local de deslocamento: Rio Grande
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 17/12/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 17/12/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 12463/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E034983/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>12463</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Téc. em Enfermagem
Função: Téc. em Enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor irá participar de Coleta externa de amostras de sangue para cadastro de doadores no Cadastro Nacional de Medula Óssea. O atendimento será realizado em Rio Grande no dia 17/12.  
Local de deslocamento: Rio Grande
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 17/12/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 17/12/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 12463/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>MAICON JOHN DE SOUZA BARBOSA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/12/05 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E034994/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>12463</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Téc. em Enfermagem
Função: Téc. em Enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor irá participar de Coleta externa de amostras de sangue para cadastro de doadores no Cadastro Nacional de Medula Óssea. O atendimento será realizado em Rio Grande no dia 17/12.  
Local de deslocamento: Rio Grande
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 17/12/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 17/12/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 12463/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDREA DA SILVA DOS SANTOS                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/12/05 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E035007/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>12463</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Enfermeira
Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: Servidor irá participar de Coleta externa de amostras de sangue para cadastro de doadores no Cadastro Nacional de Medula Óssea. O atendimento será realizado em Rio Grande no dia 17/12.
Local de deslocamento: Rio Grande
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 17/12/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 17/12/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 12463/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>OLIVIA WYSE FARIA                                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/12/06 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E035011/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>12463</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Telefonista
Função: Telefonista
Programa do evento/atividade: Servidor irá participar de Coleta externa de amostras de sangue para cadastro de doadores no Cadastro Nacional de Medula Óssea. O atendimento será realizado em Rio Grande no dia 17/12.
Local de deslocamento: Rio Grande
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 17/12/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 17/12/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 12463/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>NARA HELENA DE VASCONCELOS VIEIRA                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/12/06 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E035014/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>12463</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Assistente Social
Função: Assistente Social
Programa do evento/atividade: Servidor irá participar de Coleta externa de amostras de sangue para cadastro de doadores no Cadastro Nacional de Medula Óssea. O atendimento será realizado em Rio Grande no dia 17/12.
Local de deslocamento: Rio Grande
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 17/12/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 17/12/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 12463/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CINTIA DIAS DA CUNHA SILVEIRA                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/12/06 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E035017/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS 14765/2023</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000124,00</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000124,0000</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANA PAULA SILVA DA SILVA                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/12/19 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E035024/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>12018</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Assistente Social
Função: Assistente Social
Programa do evento/atividade: Servidor irá participar de Coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Canguçu no dia 22/12/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque.
Local de deslocamento: Canguçu
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 22/12/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 22/12/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 12018/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
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Função: Telefonista
Programa do evento/atividade: Servidor irá participar de Coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Canguçu no dia 22/12/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque.
Local de deslocamento: Canguçu
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 22/12/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 22/12/2016 após atendar todas as demandas
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VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
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Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: Servidor irá participar de Coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Canguçu no dia 22/12/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque.
Local de deslocamento: Canguçu
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 22/12/2016 ás 07:00 horas
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VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: Servidor irá participar de Coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Canguçu no dia 22/12/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque.
Local de deslocamento: Canguçu
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 22/12/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 22/12/2016 após atendar todas as demandas
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VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
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Função: Téc. de Enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor irá participar de Coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Canguçu no dia 22/12/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque.
Local de deslocamento: Canguçu
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 22/12/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 22/12/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 12018/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
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Função: Téc. de Enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor irá participar de Coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Canguçu no dia 22/12/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque.
Local de deslocamento: Canguçu
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 22/12/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 22/12/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 12018/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Aux. de Enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor irá participar de Coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Canguçu no dia 22/12/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque.
Local de deslocamento: Canguçu
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 22/12/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 22/12/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 12018/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
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Função: Aux. de Enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor irá participar de Coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Canguçu no dia 22/12/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque.
Local de deslocamento: Canguçu
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 22/12/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 22/12/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 12018/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
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Função: Oficial Administrativo
Programa do evento/atividade: Servidor irá participar de Coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Canguçu no dia 22/12/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque.
Local de deslocamento: Canguçu
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 22/12/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 22/12/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 12018/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>LARISSA HERTER CENTENO                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/12/06 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E035124/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O servidor irá para a cidade de Porto Alegre para transportar o paciente Lazaro da Silva Calçada, 13 anos (paciente com epilepsia de difícil controle, paralisa cerebral, cadeirante CID G80.0 – G40.3 – cadeirante) no Hospital Santo Antônio daquela cidade. Paciente SUS TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 06/12/2016 às 04:00 horas.
Retorno: 06/12/2016 após concluir o transporte do paciente.
SIS N° 12122/2016.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>EDVALDO DOS SANTOS DA GAMA                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/12/06 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E035125/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>11538</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000902,72</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Fonoaudióloga
Função: Diretora Executiva 
Programa do evento/atividade: Servidora participará de reunião de trabalho com o Sr. Ministro Osmar Terra para implementação do Programa Criança Feliz. 
Local de deslocamento: Brasilia
Número de diárias: 02 (duas) pernoites
Saída: 08/11/2016 às 18:00 h
Retorno: 10/11/2016 após as 18:00 h
SIS N° 11538/2016

VERBA: Mãe Pelotense
Fonte: 4160
C/C: 04.125.259.0-8
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000902,7200</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANA LUCIA PIRES AFONSO DA COSTA                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/12/07 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E035126/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O servidor irá para a cidade de Bagé para transportar o paciente Sidnei Borba, 63 anos para avaliação auditiva na Clínica Mathilde Fayad daquela cidade. Paciente SUS TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 05/12/2016 às 06:00 horas.
Retorno: 05/12/2016 após concluir o transporte do paciente.
SIS N° 12516/2016.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ERILDO TANHOTE CORREA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/12/05 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E035130/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O servidor irá para a cidade de Porto Alegre para transportar o paciente Adelino Silveira Soares, 53 anos (paciente com esclerose múltipla CID G35 – Deficts Motores – dificuldade na marcha, cadeirante) para consulta no Hospital de Clínicas daquela cidade. Paciente SUS TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 02/12/2016 às 12:00 horas.
Retorno: 02/12/2016 após concluir o transporte do paciente.
SIS N° 12294/2016.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOSE ANTONIO DE REZENDE MALHEIRO                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/12/02 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E035136/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>10955</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000170,84</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Assistente Social
Função: Coordenadora do CEREST
Programa do evento/atividade: Servidora participará do encontro da renast - RS, onde está sendo solicitada a presença dos coordenadores dos CEREST's e demais representantes em ST e Visats.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 07/12/2016 às 17:00 horas
Retorno: 08/12/2016 às 18:00 horas
SIS N° 10955/2016

VERBA: Planejando a Saúde do Trabalhador
Fonte: 4210
C/C: 04.125.410.0-8
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000170,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARISTELA COSTA IRAZOQUI                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/12/07 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E035138/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 06/12/2016 às 04:30 horas
Retorno: 06/16/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 12615/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOSE ANTONIO DE REZENDE MALHEIRO                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/12/06 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E035140/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 06/12/2016 às 03:00 horas
Retorno: 06/16/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 12612/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>LELIO RIBEIRO DE LIMA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/12/06 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E035148/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 05/12/2016 às 03:00 horas
Retorno: 05/16/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 12552/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOSE ANTONIO DE REZENDE MALHEIRO                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/12/05 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E035161/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O servidor irá para a cidade de Porto Alegre para transportar a paciente Giuliana Garcia dos Santos, 13 anos (paciente em tratamento oncológico para tumor cerebral) para consulta no Hospital Santo Antônio de POA e o paciente Escley Frota Rodrigues, 9 anos (paciente com leucemia linfoblástica aguda CID 10: C91.0) para consulta no Hospital Conceição daquela cidade. Paciente SUS TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 07/12/2016 às 04:00 horas.
Retorno: 07/12/2016 após concluir o transporte do paciente.
SIS N° 12594 e 12598/2016.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ERILDO TANHOTE CORREA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/12/07 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E035170/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O servidor irá para a cidade de Porto Alegre para transportar o paciente Kaua souza Duarte, 09 anos (paciente cadeirante) para consulta no Educandário de POA e o paciente Dalmar Perazzo Gomes, 66 anos ( paciente transplantado em 12/07/2016) para consulta na Santa Casa daquela cidade. Paciente SUS TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 06/12/2016 às 03:00 horas.
Retorno: 06/12/2016 após concluir o transporte do paciente.
SIS N° 12368 e 12131/2016.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ERILDO TANHOTE CORREA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/12/06 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E035171/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O servidor irá para a cidade de Porto Alegre para transportar o paciente Thierre Kaira Amaral Carvalho, 09 anos(paciente portador de paralisia cerebral, hidrocefália e epilepsia, CID S10, F79, G40, G80 e G91 – cadeirante) para consulta no Hospital de Clínicas daquela cidade. Paciente SUS TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 06/12/2016 às 10:00 horas.
Retorno: 06/12/2016 após concluir o transporte do paciente.
SIS N° 12287/2016.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E035175/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>12373</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Motorista levará os médicos que estão deixando o Programa Mais Médicos Para o Brasil até o aeroporto de Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 03/12/2016 ás 07:30 horas
Retorno: 03/12/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 12373/2016

VERBA: Previnindo no ESF
Fonte: 4520
C/C: 24.041-9
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOAO ROBERTO ROHNELT SENA                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/12/05 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E035177/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>12455</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Condutor
Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente ARCELINO RODRIGUES DA FONSECA (75 anos, Paciente amputado de uma perna) para consulta no URCAMP em Bagé. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 08/12/2016 às 06:30 horas
Retorno: 08/12/2016 às 13:30 horas
SIS N° 12455/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>EVARISTO FERRAZ SOARES                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/12/07 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E035178/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>12366</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente KELEN ROGERIA SANTOS DOS SANTOS (35 anos, paciente transplantada), para consulta no Hospital da PUC em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 08/12/2016 ás 12:00 horas
Retorno: 08/12/2016 após término da consulta
SIS N° 12366/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ERILDO TANHOTE CORREA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/12/07 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E035179/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O servidor irá para a cidade de Porto Alegre para transportar o paciente Raffael Rapetto Borges, 03 meses (paciente irá acompanhado dos pais para procedimento cirurgico – ordem judicial) no Hospital de Clínicas daquela cidade. Paciente SUS TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 08/12/2016 às 03:00 horas.
Retorno: 08/12/2016 após concluir o transporte do paciente.
SIS N° 12708/2016.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>EDVALDO DOS SANTOS DA GAMA                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/12/07 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E035180/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 08/12/2016 às 03:00 horas
Retorno: 08/16/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 12694/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>LELIO RIBEIRO DE LIMA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/12/07 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E035181/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>12681</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente SELAIR LIMA DOS SANTOS (58 anos, paciente amputado de uma perna), para consulta no URCAMP em Bagé. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro).
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 08/12/2016 ás 06:00 horas
Retorno: 08/12/2016 após término da consulta
SIS N° 12681/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOSE ANTONIO DE REZENDE MALHEIRO                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/12/07 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente BRYAN KRUGES CASTRO (4 anos, paciente com leucemia), para consulta no Hospital de Clinicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 07/12/2016 ás 05:30 horas
Retorno: 07/12/2016 após término da consulta
SIS N° 12103/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E035183/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>12573</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente LUAN GUSTAVO LIMA DA SILVA (19 anos, paciente com neoplasia maligna dos ossos e cartilagens articulares), para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 07/12/2016 ás 06:00 horas
Retorno: 07/12/2016 após término da consulta
SIS N° 12573/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>EDVALDO DOS SANTOS DA GAMA                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/12/07 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E035185/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>12603</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Auxiliar de Enfermagem
Função: Auxiliar de Enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor irá acompanhar os pacientes que realizarão, consultas e/ou cirurgias e/ou revisão de cirurgias de catarata.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 08/12/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 08/12/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 12603/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANA SUSI DA SILVA BLANKE                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/12/08 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E035186/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Enfermeiro(a)
Função: Enfermeiro(a)
Programa do evento/atividade: Servidor participará de coleta externa de sangue a ser realizada no Município de São Lourenço do Sul no dia 14/12/2016 para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque. 
Local de deslocamento: São Lourenço do Sul
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 14/12/2016 às 07:00 horas
Retorno: 14/12/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 12700/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CARMEN REGINA CARDOSO DAS NEVES                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/12/08 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E035187/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor atenderá a demanda de logística do Hemopel e contemplar rotinas administrativas semanalmente, tendo em vista contrato FEPPS e SMS e necessidade de intermediar o conserto de materiais, a busca de materiais no almoxarifado da FEPPS, e ainda entregar amostras de sangue para o cadastro de doadores de medula óssea que é feito 1X por semana em Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 30/12/2016 às 08:00 horas.
Retorno: 30/12/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 12699/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/12/08 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E035190/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor atenderá a demanda de logística do Hemopel e contemplar rotinas administrativas semanalmente, tendo em vista contrato FEPPS e SMS e necessidade de intermediar o conserto de materiais, a busca de materiais no almoxarifado da FEPPS, e ainda entregar amostras de sangue para o cadastro de doadores de medula óssea que é feito 1X por semana em Porto Alegre.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 23/12/2016 às 08:00 horas.
Retorno: 23/12/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 12698/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/12/08 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E035194/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor transportará no dia 12/12/16 para Bagé bolsas de sangue do HEMOPEL para os pacientes que estão internados na Santa Casa de Bagé.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 12/12/2016 às 09:00 horas.
Retorno: 12/12/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 12697/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/12/08 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E035197/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor levará assistente social do HEMOCENTRO para realizar visita técnica e m Rio Grande a fim de definir locais para realização de coletas externa para cadastro de doadores de Medula Óssea na cidade.
Local de deslocamento: Rio Grande
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 09/12/2016 às 08:00 horas.
Retorno: 09/12/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 12730/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/12/08 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Auxiliar de Enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor acompanhará os pacientes que realizarão, consultas e/ou cirurgias e/ou revisão de cirurgias de catarata.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 09/12/2016 às 04:00 horas
Retorno: 09/12/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 12606/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANA SUSI DA SILVA BLANKE                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/12/08 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 06/12/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 06/12/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 12658/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RUDINEI PEREIRA DA SILVA                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/12/06 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E035264/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Auxiliar de Enfermagem
Função: Auxiliar de Enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor acompanhará os pacientes que realizarão, consultas e/ou cirurgias e/ou revisão de cirurgias de catarata.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 10/12/2016 às 04:00 horas
Retorno: 10/12/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 12606/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente CELIA MILENA OLIVEIRA MONTEIRO, para realizar consulta no ambulatório do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, no setor de Patologia Pediátrica. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Poto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 08/12/2016 às 08:00 horas
Retorno: 08/12/2016 às 18:00 horas
SIS N° 12706/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Auxiliar de Enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor acompanhará os pacientes que realizarão, consultas e/ou cirurgias e/ou revisão de cirurgias de catarata.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 11/12/2016 às 04:00 horas
Retorno: 11/12/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 12606/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E035271/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>12706</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Téc. de Enfermagem
Função: Téc. de Enfermagem
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente CELIA MILENA OLIVEIRA MONTEIRO, para realizar consulta no ambulatório do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, no setor de Patologia Pediátrica. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Poto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 08/12/2016 às 08:00 horas
Retorno: 08/12/2016 às 18:00 horas
SIS N° 12706/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>FABIOLA NUNES DA ROZA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/12/08 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E035368/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>12749</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 09/12/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 09/12/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 12749/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RUDINEI PEREIRA DA SILVA                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/12/09 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E035376/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>12569</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente ADELINO SILVEIRA SOARES (53 anos, paciente com esclerose múltipla), para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 09/12/2016 ás 04:30 horas
Retorno: 09/12/2016 após término da consulta
SIS N° 12569/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOSE ANTONIO DE REZENDE MALHEIRO                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/12/09 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E035393/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>12423</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Condutor
Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente VITORIA CAMPOS SANCHES, (5 anos, Paciente portadora de retardo de maturação e prurido não identificado) para realizar consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Poto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 09/12/2016 às 05:00 horas
Retorno: 09/12/2016 às 23:30 horas
SIS N° 12423/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>BENHUR MARTINS BRUNO                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/12/09 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E035396/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>12183</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente RUTE REGINA CRUZ LIMA (58 anos, paciente transplantado renal), para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 09/12/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 09/12/2016 após término da consulta
SIS N° 12183/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ERILDO TANHOTE CORREA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/12/09 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente ANDREIA MOREIRA DE SOUZA (36 anos, paciente em pós-operatório de cirurgia bariátrica), para consulta no Hospital de Santo Ângelo. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 09/12/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 10/12/2016 ás 10:00 horas
SIS N° 12300/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000170,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>EDVALDO DOS SANTOS DA GAMA                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/12/09 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E035417/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>12754</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor transportar os pacientes que realizarão, consultas e/ou cirurgias e/ou revisão de cirurgias de catarata.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 10/12/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 10/12/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 12754/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor transportar os pacientes que realizarão, consultas e/ou cirurgias e/ou revisão de cirurgias de catarata.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 11/12/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 11/12/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 12754/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente GLADIMIR ANDRADE BRUM (75 anos, paciente com mal de Parkinson, acamado ), para consulta em Clinica de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 12/12/2016 ás 06:30 horas
Retorno: 12/12/2016 após término da consulta
SIS N° 12290/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS SALDANHA DO NASCIMENTO                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/12/12 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E035424/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>12791</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 12/12/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 12/12/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 12791/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>LELIO RIBEIRO DE LIMA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/12/12 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E035436/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>12777</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente MAICON MACKEDANZ MARON (26 anos), para consulta na Clínica Mathilde Fayad. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 12/12/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 12/12/2016 após término da consulta
SIS N° 12777/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOSE ANTONIO DE REZENDE MALHEIRO                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/12/12 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E035445/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>12135</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Condutor
Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente JHULIRRANY VINHOLES BORGES (1 ano, Paciente apresenta apneias e necessita de oxigenoterapia) para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Poto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 12/12/2016 às 09:00 horas
Retorno: 12/12/2016 às 19:00 horas
SIS N° 12135/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>VALDECI HESS GONCALVES                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/12/12 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E035448/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>12135</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Téc. em Enfermagem
Função: Téc. em Enfermagem
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente JHULIRRANY VINHOLES BORGES (1 ano, Paciente apresenta apneias e necessita de oxigenoterapia) para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Poto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 12/12/2016 às 09:00 horas
Retorno: 12/12/2016 às 19:00 horas
SIS N° 12135/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>FABIOLA NUNES DA ROZA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/12/12 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E035492/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - diaria</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000093,47</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E035504/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>diaria</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000093,47</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000093,4700</VALOR_ITEM> <CREDOR>CARLOS ROBERTO MELO DA CUNHA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/12/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E035505/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>diaria</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000093,47</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000093,4700</VALOR_ITEM> <CREDOR>CARLOS ROBERTO MELO DA CUNHA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/12/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Enfermeiro
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente VERA LUCIA BORGES DA COSTA(1 ano, Paciente com insuficiência respiratória obesidade mórbida) para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Poto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 12/12/2016 às 06:00 horas
Retorno: 12/12/2016 às 16:30 horas
SIS N° 12090/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E035527/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>12090</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Condutor
Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente VERA LUCIA BORGES DA COSTA(1 ano, Paciente com insuficiência respiratória obesidade mórbida) para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Poto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 12/12/2016 às 06:00 horas
Retorno: 12/12/2016 às 16:30 horas
SIS N° 12090/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>BENHUR MARTINS BRUNO                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/12/12 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E035549/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>12371</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente KAUA SOUZA DUARTE (9 anos, paciente cadeirante), para consulta no Educandário de Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 13/12/2016 ás 06:30 horas
Retorno: 13/12/2016 após término da consulta
SIS N° 12371/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>EDVALDO DOS SANTOS DA GAMA                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/12/12 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E035613/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SIS: 16577/2022</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000118,66</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000118,6600</VALOR_ITEM> <CREDOR>DULCENEIA SOARES ALVES                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/12/12 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 13/12/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 13/12/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 12825/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RUDINEI PEREIRA DA SILVA                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/12/13 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente ENILDA SILVEIRA SOARES (54 anos, paciente com dor cronica e paralisia em consequência de cirurgia feita na coluna), para consulta no Hospital da PUC em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 13/12/2016 ás 06:00 horas
Retorno: 13/12/2016 após término da consulta
SIS N° 12195/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ERILDO TANHOTE CORREA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/12/13 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E035620/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>12824</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Condutor
Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente SILVIA HELEN BALTASSARE, paciente transferida do Hospital Santa Casa de Porto Alegre para o Hospital Universitária São Francisco de Paula. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 10/12/2016 às 06:00 horas
Retorno: 10/12/2016 às 16:30 horas
SIS N° 12824/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>BENHUR MARTINS BRUNO                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/12/12 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Auxiliar de Enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor irá acompanhar os pacientes que realizarão, consultas e/ou cirurgias e/ou revisão de cirurgias de catarata.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 14/12/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 14/12/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 12804/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANA SUSI DA SILVA BLANKE                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/12/13 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E035624/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>12843</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 14/12/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 14/12/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 12843/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>LELIO RIBEIRO DE LIMA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/12/13 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E035626/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>12823</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Enfermeira
Função: Enfermeira
Programa do evento/atividade: Servidora acompanhará demais convocados para coleta externa de amostras de sangue para cadastro de doadores no Cadastro Nacional de Medula Óssea. O atendimento será realizado em Rio Grande no dia 17/12. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque.
Local de deslocamento: Rio Grande
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 17/12/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 17/12/2016 após atendar todas as demandas
SIS N° 12823/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E035632/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>12828</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Gerente de Saúde Mental
Função: Gerente de Saúde Mental
Programa do evento/atividade: Irá participação de viagem para a 2ª parte da capacitação oferecida pelo Hospital São Pedro a equipe do SRT. Visita aos moradores do Hospital que serão nossos residentes bem como aos SRT do São Pedro para observação do funcionamento dos mesmos. 
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 14/12/2016 ás 05:00 horas
Retorno: 14/12/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 12828/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CYNTHIA LUZ YURGEL                                                                                  </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/12/13 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E035759/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>11901</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000170,84</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Motorista ficará a disposição dos pacientes que virão residir no Serviço de Residencial Terapêutico. Os pacientes atualmente estão em processo de Desinstitucionalização do Hospital Psiquiátrico São Pedro em Porto Alegre 
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 22/11/2016 ás 16:00 horas
Retorno: 23/11/2016 ás 06:00 horas
SIS N° 11901/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.896-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000170,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>GILBERTO MULLER RADTKE                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/12/14 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E035764/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>10627</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000170,84</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Agente Redutor de Danos
Função: Agente Redutor de Danos
Programa do evento/atividade: Participação no evento para representar o município, tendo em vista que serão discutidos temas referentes ao nosso trabalho na REDE AD. Além disso, fomos convidados para uma reunião com a equipe técnica de Santa Maria para trocar experiencias dos serviços de Redução de Danos e Consultório na Rua. 
Local de deslocamento: Santa Maria
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 18/10/2016 ás 10:00 horas
Retorno: 19/10/2016 ás 18:00 horas
SIS N° 10627/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.896-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000170,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARIA CRISTINA PORCIUNCULA VIANA                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/12/14 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E035769/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>12899</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Auxiliar de Enfermagem
Função: Auxiliar de Enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor irá acompanhar os pacientes que realizarão, consultas e/ou cirurgias e/ou revisão de cirurgias de catarata.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 21/12/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 22/12/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 12899/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANA SUSI DA SILVA BLANKE                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/12/15 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Função: Auxiliar de Enfermagem
Programa do evento/atividade: Servidor irá acompanhar os pacientes que realizarão, consultas e/ou cirurgias e/ou revisão de cirurgias de catarata.
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 22/12/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 22/12/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 12901/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E035787/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>12774</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente SELAIR LIMA DOS SANTOS (58 anos, paciente com amputação de membro inferior), para consulta no URCMP em Bagé. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro).
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 15/12/2016 às 04:00 horas
Retorno: 15/12/2016 após término da consulta
SIS N° 12774 e 12783/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E035788/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>12483</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Transportar material biológico para o LACEN.
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 02/12/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 02/12/2016 ás 19:00 horas
SIS N° 12483/2016

VERBA: EDUCAÇÃO SANITÁRIA EM SAÚDE
DÉBITO:C/C: 24.040-0 BCO DO BRASIL
FONTE: 4760</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS DA SILVA NOGUEIRA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/12/02 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E035794/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - PGTO LÉLIO - SIS N° 12900/2016</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 16/12/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 16/12/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 12900/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>LELIO RIBEIRO DE LIMA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/12/15 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E035795/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - PGTO RUDINEI - SIS N° 12882/2016</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor irá de guia, a fim de organizar e auxiliar no transporte de pacientes SUS em TFD, através de ônibus locado pela SMS, onde os mesmos realizarão consultas e exames em diferentes Clínicas e Hospitais. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 15/12/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 15/12/2016 após término das consultas e exames
SIS N° 12882/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RUDINEI PEREIRA DA SILVA                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/12/15 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E035796/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - PGTO ANDRÉ LUIZ - SIS N° 12577/2016</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente IDINARA DE MORAES (62 anos, diabética, amputada) e acompanhante, para consulta com fisioterapeuta na URCAMP, e do paciente PAULO CÉSAR CARRIL PEREIRA (59 anos, paciente cadeirante, não caminha, com amputação de membros) e acompanhante, para realização de fisioterapia na URCAMP. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Bagé
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 15/12/2016 ás 06:00 horas
Retorno: 15/12/2016 às 16:00 horas
SIS N° 12577/2016 e 12714/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS SALDANHA DO NASCIMENTO                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/12/15 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E035797/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - PGTO JOSÉ ANTONIO - SIS N° 12572/2016</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente ADELINO SILVEIRA SOARES (53 anos, paciente com esclerose múltipla, dificuldade na marcha, cadeirante) e acompanhante, para consulta com fisiatra no Hospital de Clínicas. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 16/12/2016 ás 12:00 horas
Retorno: 16/12/2016 21:00 horas
SIS N° 12572/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOSE ANTONIO DE REZENDE MALHEIRO                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/12/15 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E035798/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - PGTOANDRÉ - SIS N° 12202/2016</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente VICTÓRIA RIPPOL CARDOS (18 anos, paciente transplantada de medula óssea em 17/07/2015, Processo Judicial n° 022/5.13.0000939-7) e acompanhante, para para realização de quimioterapia no Hospital de Clínicas e do paciente KAUÃ SOUZA DUARTE (09 anos, paciente cadeirante0 e acompanhante para realização de fisioterapia , terapia ocupacional e hidroterapia no educandário. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 16/12/2016 ás 03:00 horas
Retorno: 16/12/2016 às 18:00 horas
SIS N° 12202/2016 e 12372/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS SALDANHA DO NASCIMENTO                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/12/15 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E035802/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - PGTO ERILDO - SIS N° 12721/2016</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000170,84</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte da paciente ANDRÉIA MOREIRA DE SOUZA (36 anos, pós operatório de cirurgia bariátrica, Processo Judicial N° 022/1.10.0020075-0) para consulta com psicólogo e nutricionista no Hospital de santo Ângelo. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Santo Ângelo
Número de diárias: 01 (uma) pernoite
Saída: 15/12/2016 ás 14:00 horas
Retorno: 16/12/2016 às 23:00 horas
SIS N° 12721/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O motorista irá transportar a Gerente de Regulação Aline Machado que irá participar de reunião do GT de Regulação, Atenção Secundária e Terceária (REG-AST) em Porto Alegre. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 15/12/2016 ás 09:00 horas
Retorno: 15/12/2016 às 20:00 horas
SIS N° 12890/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOSE ANTONIO DE REZENDE MALHEIRO                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/12/15 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E035804/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - PGTO CARLOS ROBERTO - SIS N° 2605/2016</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente VICENTE DOS SANTOS HONRATT, que está com alta Hospitalar do Hospital da Criança Conceição em Porto Alegre. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 27/07/2016 ás 15:00 horas
Retorno: 27/07/2016 às 24:00
SIS N° 7491/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
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Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente KAUÃ SOUZA DUARTE (09 anos, paciente cadeirante) e acompanhante, para realização de fisioterapia, terapia ocupacional e hidroterapia no Educandário, e do paciente JOHNY YURI BARCELOS (02 anos, paciente com baixa imunidade, fibrose cística) e acompanhante para consulta com pneumologista no Hospital Santo Antônio. Transporte destinado a paciente SUS em TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 22/07/2016 ás 04:00 horas
Retorno: 22/07/2016 após consultas
SIS N° 6261/2016 e 7043/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
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Função: Assistente Social
Programa do evento/atividade: A Servidora irá participar de Coleta Externa de sangue a ser realizada pelo Hemopel na cidade de Canguçu.
Local de deslocamento: Canguçu
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 22/12/2016 ás 08:00 horas
Retorno: 22/12/2016 ás 16:30 horas
SIS N° 12895/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E036753/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Técnico em Segurança do Trabalho
Função: Técnico em Segurança do Trabalho
Programa do evento/atividade: Servidor dará suporte técnico ao município de São Lourenço do Sul e realizara investigação de óbito naquela cidade.
Local de deslocamento: São Lourenço do Sul
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 28/12/2016 às 07:00 horas
Retorno: 28/12/2016 às 18:00 horas
SIS N° 12883/2016

VERBA: Planejando a Saúde do Trabalhador (CEREST)
Fonte: 4210
C/C: 04.125.410.0-8
BANRISUL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>MURILO DA SILVEIRA GARCIA                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/12/16 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E036770/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Servidor acompanhara o Técnico em Segurança do Trabalho que dará suporte técnico ao município de São Lourenço do Sul e realizara investigação de óbito naquela cidade.
Local de deslocamento: São Lourenço do Sul
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 28/12/2016 às 07:00 horas
Retorno: 28/12/2016 às 18:00 horas
SIS N° 12883/2016

VERBA: Planejando a Saúde do Trabalhador (CEREST)
Fonte: 4210
C/C: 04.125.410.0-8
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS SALDANHA DO NASCIMENTO                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/12/19 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E036774/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>12212</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Condutor
Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente MARIA ANTONIA DA SILVA SOUZA (6 anos, Paciente cadeirante com imunidade baixa, gastrostomia e faz uso traqueostomia) para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. (AMBULÂNCIA).
Local de deslocamento: Poto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 19/12/2016 às 08:30 horas
Retorno: 19/12/2016 às 20:30 horas
SIS N° 12212/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>BENHUR MARTINS BRUNO                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/12/19 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E036775/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O servidor irá para a cidade de Porto Alegre para transportar o paciente Miguel Angelo Camargo Caruccio, 61 anos (paciente realizou transplante de figado em 09/009/2016, CID Z944, devido ao transplante com alta hospitalar em 01/10/2016) e o paciente Francisco Cedenir Ugoski, 60 anos ( paciente cadeirante, amputado dos dois pés e problemas visuais) para consulta na Santa Casa daquela cidade. Paciente SUS TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 19/12/2016 às 03:00 horas.
Retorno: 19/12/2016 após concluir o transporte do paciente.
SIS N° 12696 e 12291/2016.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOSE ANTONIO DE REZENDE MALHEIRO                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/12/19 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E036784/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>12949</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Condutor
Função: Condutor
Programa do evento/atividade: Auxiliar no transporte do paciente VICTORIA RIPPOL CARDOSO (16 anos, Paciente transplantada de medula óssea) para consulta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. (carro).
Local de deslocamento: Poto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 19/12/2016 às 09:00 horas
Retorno: 19/12/2016 às 19:30 horas
SIS N° 12949/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>VALDECI HESS GONCALVES                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/12/19 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E036786/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O servidor irá para a cidade de Porto Alegre para transportar o paciente Rodrigo Oliveira Correa, 32 anos (paciente com leucemia aguda bifenotica em tratamento  quimioterápico, esta imunodeprimido, CID C95.9) para consulta no Hospital Dom Vicente Scherer – Santa Casa – POA  e o paciente João Pedro Pinho de Barros, 10 anos ( paciente com leucemia CID C91.0 – imunidade baixa) para consulta no Hospital de Clínicas daquela cidade. Paciente SUS TFD. (Carro)
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 19/12/2016 às 03:00 horas.
Retorno: 19/12/2016 após concluir o transporte do paciente.
SIS N° 12880 e 12863/2016.

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASI</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ERILDO TANHOTE CORREA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/12/19 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E036817/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>12018</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: Ira transportar servidor para coleta externa de sangue a ser realizada no Município de Canguçu para atendimento da demanda do próprio e do Hemopel. Salientamos que o Hemopel é responsável por abastecer municípios da 3ª e 7ª CRS, levando à necessidade de realizar campanhas de coleta de sangue nestes municípios para abastecer o estoque 
Local de deslocamento:  Canguçu
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 22/12/2016 ás 07:00 horas
Retorno: 22/12/2016 ás 17:00 horas
SIS N° 12018/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000170,84</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALEXANDRE MOTTA BALDASSARI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/12/19 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E037000/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>13034</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000148,33</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Secretaria de Saúde
Função: Secretaria de Saúde
Programa do evento/atividade: Secretaria participará da reunião do COSEMS e CIR em Jaguarão.
Local de deslocamento: Jaguarão
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 22/12/2016 às 08:00 h
Retorno: 22/12/2016 após as 19:00 h
SIS N° 13034/2016

VERBA: GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
FONTE:4590 
C/C:33.661-0
BCO DO BRASIL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000148,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>ARITA GILDA HUBNER BERGMANN                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/12/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E037007/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PGTO DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O servidor irá para a cidade de Jaguarão levar a Secretária de Saúde Arita Bergmann para reuniões técnicas naquela cidade.
Local de deslocamento: Jaguarão
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 22/12/2016 às 07:30 horas
Retorno: 22/12/2016 às 19:00 horas.
SIS N° 13035/2016

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
Fonte: 4590 – FATURAMENTO
C/C: 33.661-0
BANCO DO BRASIL
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<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E042183/2017        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Empenho de Resto E042183/2017</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000170,84</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Carga Pad 2018</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Lata                                                                                                </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000170,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>GERSON LEOPOLDINO GONCALVES SOUZA                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002017</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2017/12/31 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E042184/2017        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Empenho de Resto E042184/2017</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Carga Pad 2018</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Lata                                                                                                </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>GILBERTO MULLER RADTKE                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002017</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2017/12/31 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E042185/2017        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Empenho de Resto E042185/2017</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Carga Pad 2018</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Lata                                                                                                </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDRE LUIS DA SILVA NOGUEIRA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002017</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2017/12/31 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E043302/2017        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Empenho de Resto E043302/2017</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Carga Pad 2018</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Lata                                                                                                </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JONATHAN COSTA SAMPAIO                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002017</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2017/12/31 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>F000499/2017        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - PGTO ANA LÚCIA COSTA - SIS N° 500/2017</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000148,33</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Secretária Municipal de Saúde
Função: Secretária Municipal de Saúde
Programa do evento/atividade: Secretária irá à Porto Alegre participar de reunião na Secretaria Estadual de Saúde. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 19/01/2017 às 07:00 horas
Retorno: 19/01/2017 às 19:00 horas
SIS N° 500/2017

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde
FONTE: 4590
C/C: 36.851-2
BANCO DO BRASIL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000148,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANA LUCIA PIRES AFONSO DA COSTA                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002017</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2017/01/19 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>F000520/2017        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMS - PGTO SABRINA MORAES DE BARROS - SIS N° 288/2017</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Técnica de Enfermagem
Função: Técnica de Enfermagem
Programa do evento/atividade: A Servidora irá participar de treinamento em Porto Alegre para ficar habilitada à atender no Setor de Espirometria no Centro de Especiealidades. (Ônibus).
Local de deslocamento: Porto Alegre
Número de diárias: 01 (uma) diária
Saída: 11/01/2017 às 08:00 horas
Retorno: 11/01/2017 às 17:00 horas
SIS N° 288/2017

 * Empenho não prévio devido à abertura do Orçamento 2017 em 18/01/2017.

VERBA: Prevenindo a Atenção Básica
FONTE: 4011
C/C: 04.125.584.0-7
BANRISUL
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>SABRINA MORAES DE BARROS                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002017</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2017/01/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000208</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Saúde</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>F000549/2017        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA SIS Nº 614/2017</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: O servidor saiu de Pelotas para levar à Jaguarão a equipe de enfermagem do Hospital da cidade, que estava no HEMOPEL para realização de capacitação em coleta de sangue. 
Local de deslocamento: Jaguarão
Número de diárias: 01 (uma) estada
Saída: 20/01/2017 ás 08:00 horas
Retorno: 20/01/2017 após realizar todas as demandas.
SIS N° 614/2017

VERBA: Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro
Fonte: 4001
C/C 04.125.799.0-0
BANRISUL</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CARLOS ROBERTO PINTO DE SOUZA                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002017</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000017</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2017/01/20 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000209</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000813/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SDR-DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000148,33</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Jair Seidel
Cargo: Secretário
Função: Secretário
Evento: PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA DISCUTIR COM DIRETORIA DO CONSEMA SOBRE AS PAUTAS PARA O SEMINÁRIO DOS SECRETÁRIOS DE AGRICULTURA NO DIA 08/02/2018.

Cidade: Porto Alegre-RS
Dia :08/02/2018
Número de Diárias:1 ESTADA 
Horário de Partida do Servidor:06:00
Horário de Retorno do Servidor:19:00

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000148,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>JAIR SEIDEL                                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000021</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/02/08 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000209</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E002509/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SDR DIÁRIA LEANDRO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000118,66</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada- VALOR REFERENTE A UMA ESTADA NA CIDADADE DE CANOAS-RS MOTORISTA LEVAR CAMINHÃO PLACA JBM-5E11  PARA REVISÃO EMPRESA AUTORIZADA.

CIDADE:CANOAS-RS
DATA DA VIAJEM:10-02-2023
HORA SAIDA PELOTAS: 07:00
HORA RETORNO CANOAS:17:00
UMA ESTADA</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000118,6600</VALOR_ITEM> <CREDOR>LEANDRO DA ROCHA REIZNAUT                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000021</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/02/09 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000209</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E002609/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SDR-Diária Ricardo</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Ricardo Peters  Fanka
Cargo: Motorista
Função: Motorista

Evento: Conduzir  a Servidora Ana Senna para Viagem técnica à Porto Alegre/RS para realizar a entrega e esclarecimentos necessários da Prestação de Contas do Convênio 036/2016/CONSULTA POPULAR - FPE 501/2016 referente a aquisição de Calcário dolomítilico utilizado na correção do solo em pequenas propriedades da zona rural de Pelotas.
Programa do Evento: 
Local de Deslocamento: Porto Alegre -RS- dia 28/02/2018

Número de Diárias:01 
Horário de Partida do Servidor:07:00
Horário de Retorno do Servidor:18:00

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<Row><COD_UO> 000000209</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E002609/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SDR-Diária Ricardo</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Ricardo Peters  Fanka
Cargo: Motorista
Função: Motorista

Evento: Conduzir  a Servidora Ana Senna para Viagem técnica à Porto Alegre/RS para realizar a entrega e esclarecimentos necessários da Prestação de Contas do Convênio 036/2016/CONSULTA POPULAR - FPE 501/2016 referente a aquisição de Calcário dolomítilico utilizado na correção do solo em pequenas propriedades da zona rural de Pelotas.
Programa do Evento: 
Local de Deslocamento: Porto Alegre -RS- dia 28/02/2018

Número de Diárias:01 
Horário de Partida do Servidor:07:00
Horário de Retorno do Servidor:18:00

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<Row><COD_UO> 000000209</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E002670/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SDR-Sol. diária Ana Senna</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Ana Lucia Brea Victoria Senna 
Cargo: Assessora Técnica


Evento: 
Viagem técnica à Porto Alegre/RS para realizar a entrega e esclarecimentos necessários da Prestação de Contas do Convênio 036/2016/CONSULTA POPULAR – FPE 501/2016 referente a aquisição de Calcário dolomítico utilizado na correção do solo em pequenas propriedades da zona rural de Pelotas.
Data: 28/02/2018.
Local de Deslocamento: Porto Alegre-RS


Número de Diárias: 01
Horário de Partida do Servidor:07:00
Horário de Retorno do Servidor:18:00


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<Row><COD_UO> 000000209</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E002865/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SDR- Diária Mauricio POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000148,33</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Mauricio Amorim Schwonke
Cargo: Chefe de Departamento

Evento:  Acompanhar Secretário e Diretor Administrativo  da Secretária de Serviços Urbanos e Infraestrutura em visita  ao laboratório Especializado em Eletrônica, calibração e ensaios - Labelo e ao Departamento de iluminação Pública de Porto Alegre -RS  .Servidor Mauricio e membro do CTM-I - Comissão Técnica de modelagem de Iluminação pala sua Secretária- SMDR.
Programa do Evento: 

Cidade: Porto Alegre-RS
Data da Viagem:28/02/2018


Número de Diárias: 01 estada
Horário de Partida do Servidor:07:00
Horário de Retorno do Servidor:19:00

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<Row><COD_UO> 000000209</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E003775/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SDR DIÁRIA TELMO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000230,60</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas  Acompanhar o secretário em  visita ao CEASA .
CIDADE CAXIAS DO SUL
DATA 17 DE FEVEREIRO DE 2022
UMA ESTADA 
SAIDA DE PELOTAS 07:00
RETORNO 17:00</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000230,6000</VALOR_ITEM> <CREDOR>TELMO LENA GARCEZ                                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000021</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/02/17 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000209</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E003885/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SDR DÍARIA JAIR</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000230,60</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas visita ao CEASA.


CIDADE CAXIAS DO SUL-RS

DATA 17.02.2022
SAIDA DE PELOTAS 07:00
RETRONO :18:00
UMA ESTADA 
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000230,6000</VALOR_ITEM> <CREDOR>JAIR SEIDEL                                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000021</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/02/17 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000209</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E003978/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SDR-DIÁRIA TELMO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000148,33</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Telmo Lena Garcez
Cargo: Diretor Administrativo

Acompanhar o Secretário de Desenvolviemnto Rural  e representar o Município na Expoagro/2018.
Local de Deslocamento: Rio Pardo -RS
DIA:21/03/2018
Número de Diárias: 01
Horário de Partida do Servidor:07:00
Horário de Retorno do Servidor:18:00


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Cargo: Secretário
Evento: Representar o município de Pelotas- RS  na Expoagro de 2018.
Local de Deslocamento: Rio Pardo-RS
Dia da viagem:21/03/2018
Número de Diárias: 01
Horário de Partida do Servidor:07:00
Horário de Retorno do Servidor:18:00


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<Row><COD_UO> 000000209</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E003984/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SDR-DIÁRIA RICARDO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Ricardo P. Fanka
Cargo: Motorista


Evento: Conduzir Secretário para Representar o Municipio de Pelotas-RS na Expoagro de 2018.

Local de Deslocamento: Rio Pardo-RS
Dia da viagem:21/03/2018
UMA DIÁRIA
Horário de Partida do Servidor:07:00
Horário de Retorno do Servidor:18:00
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RICARDO PETERS FANKA                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000021</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/03/21 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Levar caminhão para revisão  obrigatória das 300 horas na empresa Mattana Veículos 
CIDADE CANOAS-RS
DATA 17 DE FEVEREIRO DE 2022
SAIDA DE PELOTAS 07 HORAS 
RETORNO 17:00 HORAS 
UMA ESTADA 
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000110,6900</VALOR_ITEM> <CREDOR>WILLIAM RAMOS DUARTE                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000021</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/02/18 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000209</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E004101/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SDR DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000110,69</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas
Levar caminhão para revisão  obrigatória das 300 horas na empresa Mattana Veículos 
CIDADE CANOAS-RS
DATA 17 DE FEVEREIRO DE 2022
SAIDA DE PELOTAS 07 HORAS 
RETORNO 17:00 HORAS 
UMA ESTADA 


</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000110,6900</VALOR_ITEM> <CREDOR>JADIR ROCHA COSTA                                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000021</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/02/18 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000209</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E004896/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SDR JAIR SEIDEL</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000171,36</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas-  SECRETÁRIO MUNICIPAL  Coordenar reunião, às 10h, na FAMURS sobre Seminário do CONSEMA. Realizar reunião, no turno da tarde, com a secretária estadual de saúde, Arita Bergmann, sobre convênio com a FUNASA. Visitar o diretor do DAER sobre repasse de máquinas e veículos deste órgão.


UMA ESTADA 
DATA:07/03/2019 
CIDADE:PORTO ALEGRE-RS
SAÍDA DE PELOTAS P/ POA  HORAS:06:30
RETORNO POA P/ PELOTAS HORAS:17:00
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000171,3600</VALOR_ITEM> <CREDOR>JAIR SEIDEL                                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000021</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/03/07 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000209</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E004897/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SDR-RICARDO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000093,47</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas CONDUZIR SECREATÁRIO PARA   Coordenar reunião, às 10h, na FAMURS sobre Seminário do CONSEMA. Realizar reunião, no turno da tarde, com a secretária estadual de saúde, Arita Bergmann, sobre convênio com a FUNASA. Visitar o diretor do DAER sobre repasse de máquinas e veículos deste órgão.
UMA ESTADA 
CIDADE: PORTO ALEGRE-RS
DATA : 07/03/219
SAÍDA DE PELOTAS P/POA:06:30
RETORNO POA P/ PEL0TAS:17:00</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000093,4700</VALOR_ITEM> <CREDOR>RICARDO PETERS FANKA                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000021</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/03/07 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000209</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E005064/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SDR-DIÁRIA Mariana</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000341,68</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome:: Mariana da Silva Correa Lima        MATRÍCULA:  37301                          
SETOR: Licenciamentos Ambientais  

Data: 10 e 11 de maio de 2018
Local: Rua Marcílio Dias, 574 - Porto Alegre/RS
Horário: 9h às 12h das 13h30 às 17h
Carga Horária: 14h/a
Evento:Participar do  Curso na FAMURS -LICENCIAMENTO AMBIENTAL PRATICO DE IMPACTO LOCAL DE ACORDO COM NA NOVA RESOLUÇÃO DO CONSEMA 372/2018 Capacitar os participantes para a readequação dos procedimentos e processos ambientais em conformidade com as novas Legislação e Normas Ambientais, através do conhecimento de aspectos técnicos legais e institucionais, frente às novas disposições previstas na nova Resolução CONSEMA . Promovendo a qualificação e a reformulação dos procedimentos de licenciamento ambiental. Em todas as etapas do Licenciamento Ambiental e atividades sujeitas ao licenciamento.

Programa do Evento: em anexo
Número de Diárias: 2  Pernoite 
Horário de Partida do Servidor:18 horas do dia 09/05/2018
Horário de Retorno do Servidor:curso acaba as 17:00 do dia 11 retorno por conta da servidora .

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000341,6800</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARIANA DA SILVA CORREA LIMA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000021</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/04/05 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000209</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E005846/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SDR-Sol. de diária</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000171,36</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas-Acompanhar  e assesorar o secretário Jair Seidel em reuniões ordinárias do CONSEMA/SUL, inclusive, com audiência com o secretário estadual de agricultura.pecuária,e desenvolvimento rural.


Uma estada  
DATA:28/03/2019
CIDADE:PORTO ALEGRE/RS
SAÍDA DE PELOTAS P/ POA:6HS 
RETORNO DE POA P/ PELOTAS:18HS</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000171,3600</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDREA SANTOS SILVA SILVEIRA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000021</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/03/21 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000209</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E005848/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SDR-SOL. DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000093,47</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas-Conduzir o Secretário de desenvolvimento rural, Jair Seidel para reunião ordinária do CONSEMA,do qual é presidente.


UMA DIÁRIA 
DATA:28/03/2019
CIDADE:PORTO ALEGRE/RS
SAÍDA DE PELOTAS P/ POA:6HS
RETORNO DE POA P/ PELOTAS:18HS

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000093,4700</VALOR_ITEM> <CREDOR>RICARDO PETERS FANKA                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000021</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/03/21 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000209</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E005850/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SDR-SOL. DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000171,36</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas-Secretário Jair Seidel-Coordenar reunião ordinárias do CONSEMA/SUL,do qual é presidente, inclusive, com audiência com secretário estadual de agricultura, pecuária e desenvolvimento rural.


UMA ESTADA
DATA:28/03/2019
CIDADE:PORTO ALEGRE
SAÍDA DE PELOTAS P/POA:6HS
RETORNO DE POA P/ PELOTAS:18HS
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000171,3600</VALOR_ITEM> <CREDOR>JAIR SEIDEL                                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000021</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/03/21 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000209</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E005852/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SDR-Sol. de diária</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000171,36</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas-SECRETÁRIO SAIR SEIDEL-Acompanhar e acessorar as agroindústrias de Pelotas que estão participando da 19ª EXPOAGRO AFUBRA


UMA ESTADA 
DATA:26/03/2019
CIDADE:RIO PARDO/RS 
SAÍDA DE PELOTAS P/RIO PARDO:6HS
RETORNO DE RIO PARDO P/ PELOTAS:18HS
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000171,3600</VALOR_ITEM> <CREDOR>JAIR SEIDEL                                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000021</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/03/21 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000209</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E005853/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SDR-SOL. DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000171,36</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas-Como diretor técnico de agroindústrias, irá acompanhar e acessorar as agroindústrias de pelotas que estão participando da 19ª EXPOAGRO AFUBRA.

uma estada
DATA:26/03/2019
CIDADE:RIO PARDO/RS
SAÍDA DE PELOTAS P/ RIO PARDO :6HS
RETORNO DE RIO PARDO P/ PELOTAS:18HS

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000171,3600</VALOR_ITEM> <CREDOR>TELMO LENA GARCEZ                                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000021</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/03/21 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000209</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E005855/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SDR-SOL. DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000093,47</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas-Conduzir o Secretário de desenvolvimento rural, Jair Seidel, para visita á 19ª EXPOAGRO AFUBRA,para acompanhar as agroindústrias de Pelotas que estão participendo.

UMA ESTADA 
DATA:26/03/2019
CIDADE:RIO PARDO 
SAIDA DE PELOTAS P/ RIO PARDO:6HS
RETORNO DE RIO PARDO P/PELOTAS:18HS

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000093,4700</VALOR_ITEM> <CREDOR>RICARDO PETERS FANKA                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000021</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/03/21 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000209</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E005905/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SDR- DIÁRIA DIEGO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: DIEGO ZIBETTI DIAS 
Cargo: OPERADOR MÁQUINAS
   Valor referente  a uma diária na cidade de POA para levar uma bomba hidraulica para máquina JCB  para o conserto  da retroescavadeira  na empresa Kaysermaq.
Local de Deslocamento: Porto Alegre-RS
Data: 09 de abril de 2018        

Número de Diárias: 01
Horário de Partida do Servidor:07:00
Horário de Retorno do Servidor: 18:00


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<Row><COD_UO> 000000209</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E005906/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SDR-DIÁRIA IVAN</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Ivan Carlos T. Kohls
Cargo: Motorista 
   Valor referente  a uma diária na cidade de POA para conduzir DIEGO ZIBETTI DIAS para levar uma bomba hidraulica para máquina JCB  para o conserto  da retroescavadeira  na empresa Kaysermaq
Local de Deslocamento: Porto Alegre-RS
Data: 09 de abril de 2018        

Número de Diárias: 01
Horário de Partida do Servidor:07:00
Horário de Retorno do Servidor: 18:00


</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>IVAN CARLOS TUCHTENHAGEN KOHLS                                                                      </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000021</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/04/09 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000209</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E006300/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SDR- Diária Telmo</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Telmo Lena Garcez
Cargo: Diretor Administrativo   
Evento:  Valor a uma diária  a cidade de  Ivoti e Taquara-RS para uma visita técnica nas Unidades de Beneficiamento de Mel  SIF.
Data da viagem:19/04/2018
Local de Deslocamento: Ivoti e Taquara-RS
Número de Diárias: 1
Horário de Partida do Servidor:06:00
Horário de Retorno do Servidor:18:00
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<Row><COD_UO> 000000209</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E007927/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SDR-DIÁRIA JAIR</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000659,04</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Jair Seidel
Cargo: Secretário
 
        Participar  do 26º Seminário dos Secretários Municipais de Agricultura do RS e do  2º Seminário Nacional do Sistema  Unificado de Atenção a Sanidade Agropecuária  (SUASA) no RS
Local de Deslocamento: Porto Alegre -RS
Dias:9,10 e 11 de maio de 2018
Número de Diárias: 2 pernoites
Horário de Partida do Servidor:19:00- ida dia 09/05/2018
Horário de Retorno do Servidor:14:00-retorno dia 11/05/2018


</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000659,0400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JAIR SEIDEL                                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000021</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/05/07 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000209</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008103/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SDR-Diária RICARDO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000153,28</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome:Ricardo Peters Fanka
Cargo: Motorista
Local de Deslocamento: Poto Alegre-RS
Motorista no dia 09/05/2018-Quarta-feira levar o secretario para Porto Alegre para participar   do 26º Seminário dos Secretários Municipais de Agricultura do RS e do  2º Seminário Nacional do Sistema  Unificado de Atenção a Sanidade Agropecuária  (SUASA) no Rs  e No dia 11/05/2018- Sexta  busca o secretário em POA.

Número de Diárias: 02 Estada 

Dia 09/05/2018 Levar o Secretário 
Horário de Partida do Servidor:19:00
Horário de Retorno do Servidor:23:00


Dia 11/05/2018 Buscar o Secretário 
Horário de Partida do Servidor:12:00
Horário de Retorno do Servidor:17:00</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000153,2800</VALOR_ITEM> <CREDOR>RICARDO PETERS FANKA                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000021</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/05/08 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000209</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008569/2026        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SDR Diárias Willian</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000135,65</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000135,6500</VALOR_ITEM> <CREDOR>WILLIAM RAMOS DUARTE                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002026</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000021</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2026/03/31 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000209</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008570/2026        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SDR- Solicitação de Diária para o Diretor Executivo Fabiano</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000248,69</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000248,6900</VALOR_ITEM> <CREDOR>FABIANO SILVEIRA DE ORNEL                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002026</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000021</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2026/03/31 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000209</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008847/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SDSol. de diária</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000093,47</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas-entregar documentação que precisa ser protocolada em horário comercial superintendência  regional da FUNASA, em Porto Alegre/RS, e que garantirá recursos ao município para implantação de sistemas de abastecimento nas colônias Santa Eulália e Santa Silvana ,zona rural de Pelotas.

uma estada 
DATA:17/04/2019
CIDADE:PORTO ALEGRE-RS
SAÍDA DE PELOTAS PARA POA:6:30
RETORNO POA PARA PELOTAS:17:00
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000093,4700</VALOR_ITEM> <CREDOR>RICARDO PETERS FANKA                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000021</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/04/17 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000209</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008989/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>sdr-diária ricardo</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000093,47</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas valor referente a uma estada em POA, para conduzir Secretário Jair Seidel para reunião com secretário Estadual de Agricultura , Pecuária e Desenvolvimento Rural.
CIDADE:PORTO ALEGRE
DIA:23/04/2019
SAÍDA DE PEL X POA; 06:00
SAÍDA DE POAX PEL:17:00

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UMA ESTADA 
Cidade Porto Alegre-RS
21/05/2021
Data  ida  21/05/2021 09:00 h
Data retorno 21/05/2021 17:00h

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000219,3500</VALOR_ITEM> <CREDOR>JAIR SEIDEL                                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002021</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000021</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2021/05/21 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000209</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E010392/2021        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SDR DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000131,16</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas Motorista conduzirá secretario para Acompanha a Prefeita em audiência com o Secretário de Planejamento Estratégico do Governo do Estado.

UMA ESTADA 
Cidade Porto Alegre-RS
21/05/2021
Data  ida  21/05/2021 09:00 h
Data retorno 21/05/2021 17:00h


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<Row><COD_UO> 000000209</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E010504/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SDR-SOL. DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000093,47</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas: Conduzir secretário Jair Seidel para Reunião na FAMURS para organização do 27° seminário de secretários de agricultura que ocorrerá nos dias 16 e 17 de maio.


uma diária 
Data:06/05/2019
Cidade: Porto Alegre 
saída de Pelotas:6hs
Retorno de Poa para Pelotas:18hs</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000093,4700</VALOR_ITEM> <CREDOR>RICARDO PETERS FANKA                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000021</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/05/06 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000209</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E010507/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SDR-SOL. DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000171,36</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas: Realizar audiência com equipe técnica da FAMURS para organização da 27°seminário de secretários de agrricultura que ocorrerá nos dias 16 e 17 me maio.


Uma Diária
Data:06/05/2019
cidade:Porto Alegre 
saída de  pelotas:6 HS
Retorno de Poa para Pelotas:18HS</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000171,3600</VALOR_ITEM> <CREDOR>JAIR SEIDEL                                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000021</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/05/06 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000209</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E010885/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>sdr- diária</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000171,36</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas- NA CIDADE DE POA-RS , PARA AUDIENCIA COM SECRETÁRIO ESTADUAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL,COVATTI FILHO; REUNIÃO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS  DE AGRICULTURA E AUDIÊNCIA COM DIRETOR TÉCNICO DA EMATER.

CIDADE: PORTO ALEGRE-RS
SAÍDA PELXPOA:06:00
RETORNO POAXPEL:17:00
DATA:23/04/2019

EM SUBSTITUIÇÃO:E009125/2019</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000171,3600</VALOR_ITEM> <CREDOR>JAIR SEIDEL                                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000021</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/05/13 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000209</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E011171/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>sdr-sol. estada e pernoite</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000856,80</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas- Realizar audiência com acessoria técnica da FAMURS na tarde do dia 15/05.Participar e coordenar o 27° seminário de secretários de agricultura que ocorrerá nos dias 16(das 08h30 ás 17h) e 17 de maio (das 08Hh30 ás 12h30) e presidir reunião das associações dos secretários municipais deagricultura no dia 16/05, ás 17h30.

uma estada 
duas pernoites 
DATA:15 a 17 de maio 
CIDADE:Porto Alegre 
SAÍDA DE PELOTAS P/ POA:15/05/2019 ás 06h
RETORNO DE POA P/ PELOTAS:17/05/2019 ás 18h 

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000856,8000</VALOR_ITEM> <CREDOR>JAIR SEIDEL                                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000021</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/05/15 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000209</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E011213/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SDR-SOL. DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000093,47</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas- Conduzir secretário Jair Seidel para participação e coordenação do 27° seminário de secretários de agricultura que ocorrerá nos dias 16(das 8h:30 ás 17h) e 17 de maio (das 8h:30 ás 12H30) e reunião das associações dos secretários municipais de agricultura no dia 16/05, ás 17h30.

uma estada 
DATA:15/05/2019
CIDADE:Porto Alegre/RS
SAÍDA DE PELOTAS P/ POA:6h
RETORNO POA P/ PELOTAS:18h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000093,4700</VALOR_ITEM> <CREDOR>RICARDO PETERS FANKA                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000021</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/05/15 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000209</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E011214/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DDR-Sol. de Diária .</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000093,47</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas- buscar secretário Jair Seidel que participou e coordenou o 27° seminário de secretários de agricultura que ocorrerá nos dias 16(das 08h30 ás 17h) e 17(das 08H30 ás 12h30) e presidiu reuniões das associações dos secretários de agricultura no dia 16/05, ás 17h30.

uma estada
DATA:17/05/2019
CIDADE:PORTO ALEGRE 
SAÍDA DE PELOTAS P/ POA:6H
RETORNO DE POA P/ PELOTAS:18H
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000093,4700</VALOR_ITEM> <CREDOR>RICARDO PETERS FANKA                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000021</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/05/16 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000209</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E011334/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SDR - Diária Igor</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Igor Machado do Amaral  
Cargo: Operador de Maquinas 
Função: Motorista 

Evento: intercambio de pescadores da colônia Z-3
Programa do Evento:  Visita técnica á estação marinha de aquacultura
Local de Deslocamento: FURGS - Municipio de Rio Grande 

Relação do Evento com o Servidor: Motorista dos participantes no evento 

Número de Diárias: 01 (uma)
Horário de Partida do Servidor: 10:00 
Horário de Retorno do Servidor: 19:00

Observações extras:

Referente a uma estada no municipio de Rio Grande, dia 07/04/2016,  para levar  Pescadores da colonia Z-3 no evento acima descrito.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>IGOR MACHADO DO AMARAL                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000021</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/07 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Cargo: Gerente de Pesca Artesanal
Função: Gerente de Pesca Artesanal

Evento: intercambio de pescadores da colônia Z-3
Programa do Evento:  Visita técnica á estação marinha de aquacultura
Local de Deslocamento: FURGS - Municipio de Rio Grande 

Relação do Evento com o Servidor: Organizador 

Número de Diárias: 01 (uma)
Horário de Partida do Servidor: 10:00 
Horário de Retorno do Servidor: 19:00

Observações extras:

Referente a uma estada no municipio de Rio Grande, dia 07/04/2016, para acompanhar e organizar Pescadores da colonia Z-3 no evento acima descrito.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CLEITON LEANDRO DE FREITAS MOLINA                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000021</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/07 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000209</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E011641/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SDR-DIÁRIA ANDREA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000171,36</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas-acompanhar e acessorar secretário Jair Seidel no 27° seminário dos Secretários Municipais de agricultura do RS,durante apresentação de case de sucesso da Cooperativa Sul Ecológica, ás 10h30mim do dia 17/05.

Porto Alegre -RS
Saída de Pelotas:07:00
Retorno:19:00
Dia 17/05/2019

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000171,3600</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDREA SANTOS SILVA SILVEIRA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000021</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/05/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000209</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E011982/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SDR DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001278,63</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada  para  participar da *Conferência Estadual de Turismo* que será realizada nos dias 23, 24 e 25 de maio, no Recanto Maestro, em Restinga Sêca.
Este importante evento contará com a presença de líderes públicos e privados do setor turístico, com o objetivo de debater estratégias para o desenvolvimento do turismo no estado. Serão três dias de debates, com uma programação intensa e repleta de informações relevantes.

Cidade:Restinga Sêca-RS
Dias :23, 24 e 25 de maio/2023
Saídas de Pelotas :dia 23 ás 07:00
Retorno p/ Pelotas : dia 25 ás 18:00
Uma Estada 
Diretora de Turismo Rural</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000255,7300</VALOR_ITEM> <CREDOR>VERIDIANE RODRIGUES DE SOUZA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000021</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/05/11 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Este importante evento contará com a presença de líderes públicos e privados do setor turístico, com o objetivo de debater estratégias para o desenvolvimento do turismo no estado. Serão três dias de debates, com uma programação intensa e repleta de informações relevantes.

Cidade:Restinga Sêca-RS
Dias :23, 24 e 25 de maio/2023
Saídas de Pelotas :dia 23 ás 07:00
Retorno p/ Pelotas : dia 25 ás 18:00
2 pernoite 
Diretora de Turismo Rural
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Local: Sede da FAMURS - Rua Marcílio Dias, 574 - Porto Alegre/RS, com todas as precauções necessárias contra o COVID-19.
Data: 15 de maio de 2023
Horário: 9h às 12h – 13h às 17h
Carga Horária: 7h/a (um dia)
Saida de Pelotas: 5:00
Retorno para pelota: 18:00
Motorista
1 estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000122,7500</VALOR_ITEM> <CREDOR>SANDRO ALDEMIR OSTEMBERG AFONSO                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000021</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/05/12 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Local: Sede da FAMURS - Rua Marcílio Dias, 574 - Porto Alegre/RS, com todas as precauções necessárias contra o COVID-19.
Data: 15 de maio de 2023
Horário: 9h às 12h – 13h às 17h
Carga Horária: 7h/a (um dia)
Saida de Pelotas: 5:00
Retorno para pelota: 18:00
Médica veterinaria 
1 estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000122,7500</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANGELA LEITZKE CABANA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000021</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/05/12 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Local: Sede da FAMURS - Rua Marcílio Dias, 574 - Porto Alegre/RS, com todas as precauções necessárias contra o COVID-19.
Data: 15 de maio de 2023
Horário: 9h às 12h – 13h às 17h
Carga Horária: 7h/a (um dia)
Saida de Pelotas: 5:00
Retorno para pelota: 18:00
Médica veterinaria 
1 estada 


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CIDADE:PIRATINI-RS
SAIDA PELOTASX PIRATI: 7:00
RETORNO PIRATINI X PELOTAS:17:00
DIAS:12 E 13 DE MAIO DE 2022.
DUAS ESTADAS


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Viagem para buscar transporte de postes CEEE EQUATORIAL -PIRATINI-RS





CIDADE:PIRATINI-RS
SAIDA PELOTASX PIRATI: 7:00
RETORNO PIRATINI X PELOTAS:17:00
DIAS:12 E 13 DE MAIO DE 2022.
DUAS ESTADAS
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CIDADE:PIRATINI-RS
SAIDA PELOTASX PIRATI: 7:00
RETORNO PIRATINI X PELOTAS:17:00
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DUAS ESTADAS


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CIDADE:PIRATINI-RS
SAIDA PELOTASX PIRATI: 7:00
RETORNO PIRATINI X PELOTAS:17:00
DIAS:12 E 13 DE MAIO DE 2022.
DUAS ESTADAS


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Viagem para buscar transporte de postes CEEE EQUATORIAL -PIRATINI-RS





CIDADE:PIRATINI-RS
SAIDA PELOTASX PIRATI: 7:00
RETORNO PIRATINI X PELOTAS:17:00
DIAS:12 E 13 DE MAIO DE 2022.
DUAS ESTADAS

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CIDADE:PIRATINI-RS
SAIDA PELOTASX PIRATI: 7:00
RETORNO PIRATINI X PELOTAS:17:00
DIAS:12 E 13 DE MAIO DE 2022.
UMA ESTADA 

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 Levar caminhão para revisão na empresa autorizada.


CIDADE: CANOAS-RS
SAIDA: PELOTASX CANOAS 07:00
RETORNO:CANOASXPELOTAS 15:00
DATA 06/06/2022

UMA ESTADA</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000117,6200</VALOR_ITEM> <CREDOR>HENRIQUE PEREIRA AVILA                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000021</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/06/10 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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 BUSCAR MOTORISTA NA CIDADE DE CANOAS -RS, QUE LEVOU O CAMINHÃO PARA AUTORIZADA PARA REVISÃO.


CIDADE: CANOAS  -RS 
SAIDA DE PELOTAS:07:00
RETORNO PARA PELOTAS 15:00
DIA 06/06/2022</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000117,6200</VALOR_ITEM> <CREDOR>WILLIAM RAMOS DUARTE                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000021</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/06/10 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Cidade: Porto Alegre-rs
Data da viagem:22/07/2019
uma estada 
Saída de Pelotas:09:00
Retorno :18:00
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DATA:22/07/2019
CIDADE:PORTO ALEGRE-RS
UMA ESTADA
SAIDA:PELOTAS 09:00 HORAS
RETORNO:18:00 

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DATA:22/07/2019
CIDADE:PORTO ALEGRE-RS
UMA ESTADA
SAIDA:PELOTAS 09:00 HORAS
RETORNO:18:00 

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DATA DA VIAGEM 08/06/2022
SAIDA DE PELOTAS 07:00
RETORNO P/ PELOTAS 17:00
CIDADE PORTO ALEGRE 
UMA ESTADA 
MOTORISTA 
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000117,6200</VALOR_ITEM> <CREDOR>WILLIAM RAMOS DUARTE                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000021</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/06/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000209</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E017640/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>ricardo</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000153,28</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Ricardo Peters Fanka
Cargo: Motorista
Função: Motorista 

Evento: Nos dias 04 de julho de  2018 conduzir o secretário a POA  e 05 de julho DE 2018 buscar, para participará do 38º Congresso de Municípios do Rio Grande do Sul e da posse da nova diretoria da FAMURS, conforme programação anexa (dia 04, das 08h30min às 19h, e dia 05, das 09h às 19h). Também, no dia 04, às 13h30min, coordenará reunião do Consema - Conselho dos Secretários Municipais de Agricultura, do qual é presidente.

Local de Deslocamento: Porto Alegre-RS


Número de Diárias: 02 Estada 

Horário de Partida do Servidor 04/07/2018  04 HORAS  DA MANHÃ
Horário de Retorno do Servidor:04/07/2018  12:00 HORAS

Horário de Partida do Servidor 05/07/2018  12:00 HORAS  
Horário de Retorno do Servidor:05/07/2018 19:00 HORAS


</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000153,2800</VALOR_ITEM> <CREDOR>RICARDO PETERS FANKA                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000021</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/07/13 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000209</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E017643/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>JAIR</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000477,85</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Jair Seidel
Cargo: Secretário
Evento: Nos dias 04 e 05 de julho, participará do 38º Congresso de Municípios do Rio Grande do Sul e da posse da nova diretoria da FAMURS, conforme programação anexa (dia 04, das 08h30min às 19h, e dia 05, das 09h às 19h). Também, no dia 04, às 13h30min, coordenará reunião do Consema - Conselho dos SEcretários Municipais de Agricultura, do qual é presidente.

Local de Deslocamento: Porot Alegre-Rs
Número de Estada: 01
Pernoite:01
Horário de Partida do Servidor04/07/2018:04:00 da manhã
Horário de Retorno do Servidor:05/07/2018 ás 19:00 Horas
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000477,8500</VALOR_ITEM> <CREDOR>JAIR SEIDEL                                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000021</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/07/13 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000209</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E017685/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SDR-SOL. DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000350,50</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas-Participar de curso atualização das Unidades Municipais de Cadastramento, conforme convocação enexa, nos dias 06 e 07 de agosto de 2019. Porto Alegre -RS




uma estada 
uma pernoite
Data:06 e 07 de agosto /2019
Cidade: Porto Alegre 
Saída de Pelotasp/ POA: 06/08/2019 5h 
Retorno de POA p/ Pelotas:7/08/2019 18h 
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000350,5000</VALOR_ITEM> <CREDOR>LUIZ GUSTAVO MUNIZ PIRES                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000021</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/08/01 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000209</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E018235/2026        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SDR - Diária Mariana da Silva Correa Lima</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001154,70</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000230,9400</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARIANA DA SILVA CORREA LIMA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002026</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000021</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2026/07/10 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000209</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E018235/2026        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SDR - Diária Mariana da Silva Correa Lima</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001154,70</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000002,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000923,7600</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARIANA DA SILVA CORREA LIMA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002026</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000021</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2026/07/10 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000209</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E018236/2026        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SDR - Diária Angela Leitzke Cabana</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001154,70</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000230,9400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANGELA LEITZKE CABANA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002026</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000021</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2026/07/10 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Cidade PORTO ALEGRE
DATA 30/06/2022
HORARIO DE SAIDA  07:00
RETORNO 18:00
UMA ESTADA 
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000117,6200</VALOR_ITEM> <CREDOR>HENRIQUE PEREIRA AVILA                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000021</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/07/07 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000209</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E019472/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SDR - DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000117,62</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada  PARA BUSCAR ADESIVOS NA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU, E LEVAR MOTORISTA PARA BUSCAR CAMINHÃO NA EMPRESA AUTORIZADA.



DATA DA VIAGEM: 30/06/2022
CIDADE PORTO ALEGRE-RS
SAIDA DE PELOTAS:07:00
RETORNO:17:00
UMA ESTADA</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000117,6200</VALOR_ITEM> <CREDOR>LEANDRO DA ROCHA REIZNAUT                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000021</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/07/07 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000209</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E021261/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SDR DIÁRIA  JAIR</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000873,73</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas  Participar das atividades da Expointer, como presidente do Conselho dos Secretários Municipais de Agricultura do RS. No dia 27, visitar a Casa da Famurs; no dia 28, participar da Assembleia Geral dos Prefeitos; no dia 29, presidir a reunião do CONSEMA estadual e coordenar a mostra de Turismo Rural de Pelotas.

CIDADE:ESTEIO-RS
ESTADA :01
PERNOITE :02

DIAS 27,28 E 29 DE AGOSTO DE 2019
SAÍDA DE PELOTAS 27/08/2019 :07:00 HORAS 
RETORNO DE PELOTAS 29/08/2019: 19:00 HORAS</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000873,7300</VALOR_ITEM> <CREDOR>JAIR SEIDEL                                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000021</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/08/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000209</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E021262/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SDR DIÁRIA RICARDO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000190,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas
Conduzir secretário Jair Seidel à Expointer, em Esteio/RS, no dia 27/08/19. Depois, conduzir a equipe técnica no dia 29/08/19. O secretário participará das atividades da Expointer nos dias 27 e 28/08. No dia 29/08, o secretário e equipe promoverão reunião do Conselho dos Secretários Municipais de Agricultura do RS (do qual o secretário é presidente) e Mostra de Turismo Rural de Pelotas.

Esteio-RS

ESTADA:02
DIA:27/08/2019- conduzir o secretário 
DIA:29/08/2019-conduzir a equipe técnica 

SAIDA DE PELOTAS:07:00 27/08/2019
RETORNO P/ PELOTAS:19:00 27/08/2019



SAIDA DE PELOTAS:07:00 29/08/2019
RETORNO P/ PELOTAS:19:00 29/08/2019
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000190,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RICARDO PETERS FANKA                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000021</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/08/30 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000209</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E021265/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SDR-Ricardo</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000153,28</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Ricardo Peters Fanka
Cargo: Motorista


Evento: Levar, no dia 27/08, à tarde, e buscar, no dia 29/08, no fim da tarde, o secretário Jair Seidel, que estará participando de ações na Expointer.
Cidade: Esteio-RS
Número de Diárias: 2 Estadas
Horário de Partida do Servidor:27/08/2018-18:00
Horário de Retorno do Servidor:22:00


Horário de Partida do Servidor:29/08/2018-06:00
Horário de Retorno do Servidor:22:00





</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000153,2800</VALOR_ITEM> <CREDOR>RICARDO PETERS FANKA                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000021</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/08/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000209</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E021266/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>sdr diária Jair</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000659,04</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Jair Seidel
Cargo: Secretário

Evento: Participar do Fórum Competitividade do Agro Gaúcho com painéis técnicos, no dia 28/08, das 9h30min às 11h30min; como presidente do Conselho dos Secretários Municipais de Agricultura, coordenar reunião do CONSEMA com eleição de nova diretoria, no dia 29/08, às 11h. As duas atividades ocorrem na programação da Expointer.

Local de Deslocamento: Esteio-RS

Número de Diárias: 02 Pernoite 
Horário de Partida do Servidor:27/08/2018-18:00
Horário de Retorno do Servidor:29/08/2018-19:00

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000659,0400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JAIR SEIDEL                                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000021</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/08/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000209</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E021270/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA FLÁVIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000148,33</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Flávia Silva de Almeida
Cargo: Chefe de Gabinete


Evento: Acompanhar e assessorar o secretário Jair Seidel em reunião do Conselho de Secretários Municipais de Agricultura - CONSEMA, na Expointer. Saída às 05h e retorno às 19h.
DIA:29/08/2018
Local de Deslocamento: Esteio-RS

Número de Diárias: 01 ESTADA
Horário de Partida do Servidor:05:00
Horário de Retorno do Servidor:19:00
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000148,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>FLAVIA SILVA DE ALMEIDA                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000021</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/08/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000209</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E021508/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>sdr-telmo</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000148,33</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Temo Lena
Cargo:Diretor 


Evento: Acompanhar e assessorar o secretário Jair Seidel em reunião do Conselho de Secretários Municipais de Agricultura - CONSEMA, na Expointer. 

Local de Deslocamento: Esteio-RS
Dia:29/08/2018
Número de Diárias: 1 estada
Horário de Partida do Servidor:05h
Horário de Retorno do Servidor:19h


</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000148,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>TELMO LENA GARCEZ                                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000021</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/08/24 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000209</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E023208/2021        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SDR- SANDRO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000105,29</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas  diária para motorista ira conduzir  grupo de assentados para Porto Alegre-RS, DIA 13 DE OUTUBRO DE 2021. Reunião sede do INCRA, junto com representantes assentamento de Pelotas-RS


DATA:13/10/2021
CIDADE:PELOTAS-RS 
SAIDA PELOTAS-09:00
RETORNO PELOTAS 18:00</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000105,2900</VALOR_ITEM> <CREDOR>SANDRO ALDEMIR OSTEMBERG AFONSO                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002021</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000021</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2021/10/13 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000209</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E023209/2021        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SDR D</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000105,29</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas diárias para conduzir o secretário Jair Seidel  para Porto Alegre-RS, dia 13 de outubro de 2021. Reunião na sede do INCRA, junto com representantes do assentamento de Pelotas-RS. 
 
Data 13/10/2021
Cidade Porto Alegre-RS 
Saída de Pelotas 09:00
Retorno P/ Pelotas 18:00
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000105,2900</VALOR_ITEM> <CREDOR>WILLIAM RAMOS DUARTE                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002021</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000021</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2021/10/13 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000209</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E023210/2021        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SDR DIÁRIA SEIDEL</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000193,03</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas diária para o secretário Jair Seidel  para Porto Alegre-RS, dia 13 de outubro de 2021. Reunião na sede do INCRA, junto com representantes do assentamento de Pelotas-RS. 


Data:13/10/2021
Cidade : Porto Alegre 
Saída  Pelotas :09:00
Retorno Pelotas :18:00</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000193,0300</VALOR_ITEM> <CREDOR>JAIR SEIDEL                                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002021</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000021</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2021/10/13 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000209</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E023822/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SDR - UM PERNOITE HENRIQUE</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000294,06</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada, conduzir caminhão caçamba até a empresa responsável pela revisão do veiculo.







UMA PERNOITE


DATA: 29 E 30 DE AGOSTO 2022
SAIDA DE PELOTAS AS 07:00 DIA 29 
RETORNO AS 17:00  DIA 30



CIDADE: ESTRELA/RS


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<Row><COD_UO> 000000209</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E025120/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>sdr-diária Michele</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001191,45</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas 
Evento Festival do Turismo  de Gramado-RS

Cidade:Gramado- RS

Dias : 07, 08 ,09 e 10/11/2019.
Horário de saída :10:00h dia 07/11/2019
Horário de retorno  :14:00h dia 10/11/2019
Pernoites 3 (Três)
Participação no Festival do Turismo  de Gramado-RS. Trabalho no estande do Governo do RS, no balcão correspondente a Pelotas-RS e região da Costa Doce, para  promoção dos  roteiros e produtos turísticos de Pelotas, com a distribuição de material de divulgação e organização das rodas de degustação de doces e produtros coloniais que serão efetuadas no evento.		

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<Row><COD_UO> 000000209</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E025278/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SDR-DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000095,32</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas- para conduzir secretário em agenda em Porto Alegre no dia 30/10/2019. reunião do Conselho dos Secretários Municipais de Agricultura do Estado. 
Cidade :Porto Alegre-RS 
Data:30/10/2019
Saida de Pelotas :07:00
Retorno p/ Pelotas:19:00
Uma Estada 


</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000095,3200</VALOR_ITEM> <CREDOR>RICARDO PETERS FANKA                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000021</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/10/29 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000209</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026163/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SDR-Diária</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000113,83</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM> Conduzir servidora Ana Sena para entrega pessoalmente, plano de trabalho atualizado para garantir os recursos da CONSULTA POPULAR 2017/2018.
Local de Deslocamento: Porto Alegre/RS

Cargo/Função: Motorista 

Número de Diárias:1 estada  
Data de Partida do Servidor:05/10/2018 9h
Data de Retorno do Servidor:05/10/2018 18h


</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Dia                                                                                                 </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000113,8300</VALOR_ITEM> <CREDOR>RICARDO PETERS FANKA                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000021</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/10/08 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000209</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026168/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SDR- Diária</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000113,83</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Ana Lucia Brea Victória Sena 
Assessoria técnica

Entregar no Governo do Estado o Plano de Trabalho atualizado para garantir recursos da CONSULTA POPULAR 2017/2018


Local de Deslocamento: Porto Alegre/RS


Número de Diárias: 1 estada 
Horário de Partida do Servidor:05/10/2018-9h 
Horário de Retorno do Servidor:05/10/2018-18h 


</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000113,8300</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANA LUCIA BREA VICTORIA SENA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000021</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/10/08 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000209</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026985/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SDR DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001790,08</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite para participar doFesturis Gramado,  evento de negócios turísticos das Américas, nasceu há mais de três décadas com a missão de conectar marcas, destinos e pessoas para contribuir no desenvolvimento do Turismo.

CIDADE: GRAMADO / RIO GRANDE DO SUL - BRASIL

DIAS: 9 A 12 DE NOVEMBRO / 2023

DIRETORA DE TURISMO RURAL

3 PERNOITES 
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001534,3500</VALOR_ITEM> <CREDOR>VERIDIANE RODRIGUES DE SOUZA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000021</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/10/17 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000209</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026985/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SDR DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001790,08</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada  para participar do Festuris Gramado,  evento de negócios turísticos das Américas, nasceu há mais de três décadas com a missão de conectar marcas, destinos e pessoas para contribuir no desenvolvimento do Turismo.

CIDADE: GRAMADO / RIO GRANDE DO SUL - BRASIL

DIAS: 9 A 12 DE NOVEMBRO / 2023

DIRETORA DE TURISMO RURAL

1 ESTADAS

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<Row><COD_UO> 000000209</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027109/2017        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Empenho de Resto E027109/2017</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000000,00</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Carga Pad 2018</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Lata                                                                                                </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000000,0000</VALOR_ITEM> <CREDOR>JAIR SEIDEL                                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002017</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000021</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2017/12/31 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000209</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027440/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>diária ricardo</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000113,83</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Ricardo Peters Fanka 
Cargo: Motorista 
Evento: Conduzir o Secretário para participar do Seminário NOVO SUSAF-RS pela manhã e coordenar a reunião do conselho dps Secretários Municipais de Agricultura -CONSEMA-RS, do qual é presidente, ás 15h.

Local de Deslocamento: Porto Alegre-RS
Número de Diárias: 01
Horário de Partida do Servidor:25/10/2018-06:00
Horário de retorno do Servidor:25/10/2018-18:00


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<Row><COD_UO> 000000209</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027441/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária Jair</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000189,72</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Jair Seidel
Cargo: Secretário
Evento: Participar do Seminário NOVO SUSAF-RS pela manhã e coordenar a reunião do conselho dps Secretários Municipais de Agricultura -CONSEMA-RS, do qual é presidente, ás 15h.

Local de Deslocamento: Porto Alegre-RS
Número de Diárias: 01
Horário de Partida do Servidor:25/10/2018-06:00
Horário de retorno do Servidor:25/10/2018-18:00


</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000189,7200</VALOR_ITEM> <CREDOR>JAIR SEIDEL                                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000021</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/10/24 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000209</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027802/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SDR-Sol. de diaria</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001138,35</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Michele de Campos Maino
Cargo:assessora especial 

Evento: Representação de Pelotas na 30ª edição do Festival do Turismo de Gramado com divulgação dos atrativos, roteiros, produtos, serviços e eventos do município no estande do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, entre os dias 08,9,10 e 11 de novembro/2018.  

Local de Deslocamento: Gramado/RS


Número de Diárias: 3 pernoites 
Horário de Partida do Servidor:8/11/2018 8h 
Horário de Retorno do Servidor:11/11/2018 18h


</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001138,3500</VALOR_ITEM> <CREDOR>MICHELE DE CAMPOS MAINO                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000021</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/10/30 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000209</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E032305/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SDR DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000237,31</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite na cidade de Canoas-Rs, para empresa Mattana e cidade de Santo Antonio da Pratulha - Rs para revisão placa caminhão JBM5E11.

LOCAL EMPRESA: MATTANA VEICULOS
CIDADE DE CANOAS E SANTO ANTONIO DA PATRULHA -RS
DATA: 28/11/2022 E 29/11/2022
SAIDA DE PELOTAS 07:00
RETORNO: 18:00</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000237,3100</VALOR_ITEM> <CREDOR>HENRIQUE PEREIRA AVILA                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000021</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/11/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000209</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E032689/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SDR-Sol. de diária</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000093,47</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome; Ricardo P. Fanka 
Cargo: motorista 
Buscar o palestrante Vitor de Abreu Correa, que é coordenador geral de diversificação econômica, apoio ao cooperativismo e á comercialização , da secretaria especial de agricultura familiar e do desenvolvimento agrário, do governo do estado federal,e chega ás 11h no aeroporto de POA-RS
local do deslocamento: PORTO ALEGRE-RS 


Número de diárias: 01 estada 10/12/2018
HORÁRIO DE PARTIDA:8:00
HORÁRIO DE RETORNO DO SERVIDOR:12:00</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000093,4700</VALOR_ITEM> <CREDOR>RICARDO PETERS FANKA                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000021</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/12/13 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000210</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001420/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMTT - DIÁRIA MONTANELLI</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000148,33</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Valor referente a uma estada em Porto Alegre, no dia 14/01/2016, para participar da Reunião do '' Botão de pânico'', dispositivo que possuem os táxis de Porto Alegre, junto ao Secretário da EPTC Vanderlei Luis Capellari, em Porto Alegre, evento se realizará no dia 14/01/2016, em Porto Alegre, as 14:00 hs.

Nome: Claudio Fabrício Montanelli
Cargo: Secretário 
Função: Secretário de Trânsito

Evento: Reunião do '' Botão de pânico''
Programa do Evento: Reunião junto ao Secretário da EPTC 
Local de Deslocamento: Pelotas/Porto Alegre

Relação do Evento com o Servidor: Secretário de Trânsito, também responsável pelo transporte de Pelotas.

Número de Diárias: 01 estada
Horário de Partida do Servidor: 09:00 hs
Horário de Retorno do Servidor:18:00 hs

Observações extras:
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000148,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>CLAUDIO FABRICIO MONTANELLI                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000023</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/01/29 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000210</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001731/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMTT - DIÁRIA CLEO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Valor referente ao pagamento de uma (01) estada em Porto Alegre, no dia 04/01/2016, para o Diretor de Trânsito Cléo Barbosa Cardozo, que vai mensalmente ao CETRAN/RS para entregar processos relativos a defesas de auto de infração da JARI.

Nome: Cléo Barbosa Cardozo
Cargo: Agente de Trânsito
Função: Diretor de Trânsito

Evento: Reunião no CETRAN
Programa do Evento: Reunião para entregar processos relativos a defesas de auto de infração da JARI.
Local de Deslocamento: Pelotas/Porto Alegre

Relação do Evento com o Servidor: Diretor de Trânsito, responsável por levar os processos relativos a defesas de auto de infração da JARI.

Número de Diárias: 01 estada
Horário de Partida do Servidor: 09:00hs
Horário de Retorno do Servidor: 13:00hs
Data: 04/01/2016

Observações extras:
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CLEO BARBOSA CARDOZO                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000023</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/02/04 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000210</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E004658/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMTT - ATTILA DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000247,48</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Valor referente ao pagamento de uma (01) estada E (01) pernoite em Porto Alegre, nos dias 10 e 11/04/2018 para o Chefe de Depto. do Setor de Educação Attila Freitas Amaro da Silveira, que vai participar do Curso de Multiplicadores da Educação para o Trânsito e EPTC, nos dias 10 E 11/04/2018, as 09:00hs do dia 10/04 com término as 17:00hs do dia 11/04/2018.

Nome: Attila Freitas Amaro da Silveira
Cargo: Agente de Trânsito
Função: Chefe de Depto. de Educação

Evento: Curso de Multiplicadores da Educação para o Trânsito
Programa do Evento: Em anexo.
Local de Deslocamento: Pelotas/Porto Alegre

Relação do Evento com o Servidor: Chefe de Depto. de Educação, responsável pela parte de Educação para o Trânsito.

Número de Diárias: 01 estada e 01 pernoite
Horário de Partida do Servidor: 09:00hs
Horário de Retorno do Servidor: 18:00hs
Data: 10 à 11/04/2018



</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000247,4800</VALOR_ITEM> <CREDOR>ATTILA FREITAS AMARO DA SILVEIRA                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000023</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/04/02 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000210</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E005083/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMTT - DIÁRIA CLÉO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Valor referente ao pagamento de uma (01) estada em Porto Alegre, no dia 04/04/2018, para o Chefe do setor de Trânsito Cléo Barbosa Cardozo, que vai mensalmente ao CETRAN/RS para entregar processos relativos a defesas de auto de infração da JARI.

Nome: Cléo Barbosa Cardozo
Cargo: Agente de Trânsito
Função: Chefe do setor de Trânsito

Evento: Reunião no CETRAN
Programa do Evento: Reunião para entregar processos relativos a defesas de auto de infração da JARI.
Local de Deslocamento: Pelotas/Porto Alegre

Relação do Evento com o Servidor: Chefe do setor de Trânsito, responsável por levar os processos relativos a defesas de auto de infração da JARI.

Número de Diárias: 01 estada
Horário de Partida do Servidor: 09:00hs
Horário de Retorno do Servidor: 13:00hs
Data: 04/04/2018
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CLEO BARBOSA CARDOZO                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000023</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/04/06 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000210</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E006829/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMTT - DIÁRIA FABIAN</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Valor referente ao pagamento de uma (01) estada em Porto Alegre, no dia 16/04/2018, para o Agente de Trânsito Fabian Carvalho Rodrigues, que vai participar de um curso de Recursos Didáticos para Educação no Trânsito.

Nome: Fabian Carvalho Rodrigues
Cargo: Agente de Trânsito
Função: Agente de Trânsito

Evento: Curso de Recursos Didáticos para Educação no Trânsito
Programa do Evento: Subsidiar profissionais interessados em multiplicar a educação para o trânsito, utilizando os recursos como palestras, cursos e seminários.
Local de Deslocamento: Pelotas/Porto Alegre

Relação do Evento com o Servidor: Servidor faz palestras em diversos setores referente a Educação para o trânsito

Número de Diárias: 01 estada
Horário de Partida do Servidor: 08:30hs
Horário de Retorno do Servidor: 17:00hs
Data: 16/04/2018


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<Row><COD_UO> 000000210</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E007008/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMTT - DIÁRIA FABIAN</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Valor referente ao pagamento de uma (01) estada em Porto Alegre, no dia 16/03/2016, para o Agente de Trânsito Fabian Carvalho Rodrigues, que vai participar do Curso Presencial de Elaboração de Projetos de Educação para o Trânsito a realizar-se na FAMURS.

Nome:  Fabian Carvalho Rodrigues
Cargo:  Agente de Trânsito 
Função:  Fiscalização

Evento: Escola Pública de Trânsito - DETRAN/RS
Programa do Evento: Curso Presencial de Elaboração de Projetos
Local de Deslocamento: Pelotas/Porto Alegre

Relação do Evento com o Servidor: Em anexo

Número de Diárias: 01 estada 
Horário de Partida do Servidor: 09:00hs
Horário de Retorno do Servidor: 17:00hs
Data: 16/03/2016

Observações extras:
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>FABIAN CARVALHO RODRIGUES                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000023</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/14 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000210</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E007378/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMTT - DIÁRIA CLEO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Valor referente ao pagamento de uma (01) estada em Porto Alegre, no dia 05/04/2016, para o Diretor de Trânsito Cléo Barbosa Cardozo, que vai mensalmente ao CETRAN/RS para entregar processos relativos a defesas de auto de infração da JARI.

Nome: Cléo Barbosa Cardozo
Cargo: Agente de Trânsito
Função: Diretor de Trânsito

Evento: Reunião no CETRAN
Programa do Evento: Reunião para entregar processos relativos a defesas de auto de infração da JARI.
Local de Deslocamento: Pelotas/Porto Alegre

Relação do Evento com o Servidor: Diretor de Trânsito, responsável por levar os processos relativos a defesas de auto de infração da JARI.

Número de Diárias: 01 estada
Horário de Partida do Servidor: 09:00hs
Horário de Retorno do Servidor: 13:00hs
Data: 05/04/2016



</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CLEO BARBOSA CARDOZO                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000023</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/17 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000210</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E009088/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMTT - CRISTIANO VOZER</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000418,32</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Valor referente ao pagamento de uma (01) estada e (02) pernoite em Porto Alegre, para o Agente de Trânsito Cristiano Vozer de Paula, que vai participar de um treinamento específico referente aos controladores de tráfego, na Digicon.

Nome: Cristiano Vozer de Paula
Cargo: Agente de Trânsito
Função: Agente de Trânsito

Evento: Treinamento específico referente a controladores de tráfego
Programa do Evento: Em anexo
Local de Deslocamento: Pelotas/Porto Alegre

Relação do Evento com o Servidor: Servidor responsável pelo controle dos controladores

Número de Diárias: 01 estada e 2 pernoite
Horário de Partida do Servidor: 08:30hs
Horário de Retorno do Servidor: 17:00hs
Data: 15,16 e 17/05/2018

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000418,3200</VALOR_ITEM> <CREDOR>CRISTIANO VOZER DE PAULA                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000023</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/05/10 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000210</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E009147/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMTT - MATHEUS DUARTE QUADROS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000418,32</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Valor referente ao pagamento de uma (01) estada e (02) pernoite em Porto Alegre, para o Servidor Matheus Duarte Quadros, que vai participar de um treinamento específico referente aos controladores de tráfego, na Digicon.

Nome: Matheus Duarte Quadros
Cargo: Assessor de Secretário II
Função: 

Evento: Treinamento específico referente a controladores de tráfego
Programa do Evento: Em anexo
Local de Deslocamento: Pelotas/Porto Alegre

Relação do Evento com o Servidor: Servidor trabalha na manutenção dos semáforos.

Número de Diárias: 01 estada e 2 pernoite
Horário de Partida do Servidor: 08:30hs
Horário de Retorno do Servidor: 17:00hs
Data: 15,16 e 17/05/2018

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000418,3200</VALOR_ITEM> <CREDOR>MATHEUS DUARTE QUADROS                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000023</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/05/10 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000210</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E009149/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMTT - FRANCISCO RUBENS SALDANHA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000418,32</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Valor referente ao pagamento de uma (01) estada e (02) pernoite em Porto Alegre, para o Servidor Francisco Rubens Saldanha Gallo, que vai participar de um treinamento específico referente aos controladores de tráfego, na Digicon.

Nome: Franscisco Rubens Saldanha Gallo
Cargo: Assessor de Secretário II
Função: 

Evento: Treinamento específico referente a controladores de tráfego
Programa do Evento: Em anexo
Local de Deslocamento: Pelotas/Porto Alegre

Relação do Evento com o Servidor: Servidor trabalha na manutenção dos semáforos.

Número de Diárias: 01 estada e 2 pernoite
Horário de Partida do Servidor: 08:30hs
Horário de Retorno do Servidor: 17:00hs
Data: 15,16 e 17/05/2018

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000418,3200</VALOR_ITEM> <CREDOR>FRANCISCO RUBENS SALDANHA GALLO                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000023</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/05/10 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000210</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E009150/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMTT - DIÁRIA CLEO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Valor referente ao pagamento de uma (01) estada em Porto Alegre, no dia 04/05/2018, para o Agente de Trânsito Cléo Barbosa Cardozo, que vai mensalmente ao CETRAN/RS para entregar processos relativos a defesas de auto de infração da JARI.
Nome: Cléo Barbosa Cardozo
Cargo: Agente de Trânsito
Função: Agente de Trânsito

Evento: Reunião no CETRAN
Programa do Evento: Reunião para entregar processos relativos a defesas de auto de infração da JARI.
Local de Deslocamento: Pelotas/Porto Alegre

Relação do Evento com o Servidor: Servidor, responsável por levar os processos relativos a defesas de auto de infração da JARI.

Número de Diárias: 01 estada
Horário de Partida do Servidor: 09:00hs
Horário de Retorno do Servidor: 13:00hs
Data: 04/05/2018


</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CLEO BARBOSA CARDOZO                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000023</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/05/10 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000210</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E011177/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMTT - DIÁRIA CLEO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Valor referente ao pagamento de uma (01) estada em Porto Alegre, no dia 25/04/2016, para o Diretor de Trânsito Cléo Barbosa Cardozo, que vai mensalmente ao CETRAN/RS para entregar processos relativos a defesas de auto de infração da JARI.
Nome: Cléo Barbosa Cardozo
Cargo: Agente de Trânsito
Função: Diretor de Trânsito

Evento: Reunião no CETRAN
Programa do Evento: Reunião para entregar processos relativos a defesas de auto de infração da JARI.
Local de Deslocamento: Pelotas/Porto Alegre

Relação do Evento com o Servidor: Diretor de Trânsito, responsável por levar os processos relativos a defesas de auto de infração da JARI.

Número de Diárias: 01 estada
Horário de Partida do Servidor: 09:00hs
Horário de Retorno do Servidor: 13:00hs
Data: 25/04/2016

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CLEO BARBOSA CARDOZO                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000023</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000210</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E012638/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMTT - DIÁRIA VOZER</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000225,04</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada com transporte oficial</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000225,0400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CRISTIANO VOZER DE PAULA                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000023</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/05/19 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Valor referente ao pagamento de uma (01) estada em Porto Alegre, no dia 06/06/2019, para o Agente de Trânsito Cléo Barbosa Cardozo, que vai mensalmente ao CETRAN/RS para entregar processos relativos a defesas de auto de infração da JARI.
Nome: Cléo Barbosa Cardozo
Cargo: Agente de Trânsito
Função: Agente de Trânsito

Evento: Reunião no CETRAN
Programa do Evento: Reunião para entregar processos relativos a defesas de auto de infração da JARI.
Local de Deslocamento: Pelotas/Porto Alegre

Relação do Evento com o Servidor: Servidor, responsável por levar os processos relativos a defesas de auto de infração da JARI.

Número de Diárias: 01 estada
Horário de Partida do Servidor: 09:00hs
Horário de Retorno do Servidor: 13:00hs
Data: 06/06/2019</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000119,1400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CLEO BARBOSA CARDOZO                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000023</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/06/06 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Cléo Barbosa Cardozo
Cargo: Agente de Trânsito
Função: Chefe do Setor de Trânsito

Evento: Reunião no CETRAN
Programa do Evento: Reunião para entregar processos relativos a defesas de auto de infração da JARI.
Local de Deslocamento: Pelotas/Porto Alegre

Relação do Evento com o Servidor: Chefe do Setor de Trânsito, responsável por levar os processos relativos a defesas de auto de infração da JARI.

Número de Diárias: 01 estada
Horário de Partida do Servidor: 09:00hs
Horário de Retorno do Servidor: 13:00hs
Data: 04/06/2018

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Nome: Cléo Barbosa Cardozo
Cargo: Agente de Trânsito
Função: Diretor de Trânsito

Evento: Reunião no CETRAN
Programa do Evento: Reunião para entregar processos relativos a defesas de auto de infração da JARI.
Local de Deslocamento: Pelotas/Porto Alegre

Relação do Evento com o Servidor: Diretor de Trânsito, responsável por levar os processos relativos a defesas de auto de infração da JARI.

Número de Diárias: 01 estada
Horário de Partida do Servidor: 09:00hs
Horário de Retorno do Servidor: 13:00hs
Data: 30/05/2016
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Nome: Cléo Barbosa Cardozo
Cargo: Agente de Trânsito
Função: Agente de Trânsito

Evento: Reunião no CETRAN
Programa do Evento: Reunião para entregar processos relativos a defesas de auto de infração da JARI.
Local de Deslocamento: Pelotas/Porto Alegre

Relação do Evento com o Servidor: Servidor, responsável por levar os processos relativos a defesas de auto de infração da JARI.

Número de Diárias: 01 estada
Horário de Partida do Servidor: 09:00hs
Horário de Retorno do Servidor: 13:00hs
Data: 05/07/2018</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CLEO BARBOSA CARDOZO                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000023</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/07/11 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Valor referente ao pagamento de uma (01) estada em Porto Alegre, no dia 05/07/2019, para o Agente de Trânsito Cléo Barbosa Cardozo, que vai mensalmente ao CETRAN/RS para entregar processos relativos a defesas de auto de infração da JARI.
Nome: Cléo Barbosa Cardozo
Cargo: Agente de Trânsito
Função: Agente de Trânsito

Evento: Reunião no CETRAN
Programa do Evento: Reunião para entregar processos relativos a defesas de auto de infração da JARI.
Local de Deslocamento: Pelotas/Porto Alegre

Relação do Evento com o Servidor: Servidor, responsável por levar os processos relativos a defesas de auto de infração da JARI.

Número de Diárias: 01 estada
Horário de Partida do Servidor: 09:00hs
Horário de Retorno do Servidor: 13:00hs
Data: 05/07/2019
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<Row><COD_UO> 000000210</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E017862/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMTT - DIÁRIA CLÉO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000119,14</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas
Valor referente ao pagamento de uma (01) estada em Porto Alegre, no dia 07/08/2019, para o Agente de Trânsito Cléo Barbosa Cardozo, que vai mensalmente ao CETRAN/RS para entregar processos relativos a defesas de auto de infração da JARI.
Nome: Cléo Barbosa Cardozo
Cargo: Agente de Trânsito
Função: Agente de Trânsito

Evento: Reunião no CETRAN
Programa do Evento: Reunião para entregar processos relativos a defesas de auto de infração da JARI.
Local de Deslocamento: Pelotas/Porto Alegre

Relação do Evento com o Servidor: Servidor, responsável por levar os processos relativos a defesas de auto de infração da JARI.

Número de Diárias: 01 estada
Horário de Partida do Servidor: 09:00hs
Horário de Retorno do Servidor: 13:00hs
Data: 07/08/2019
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<Row><COD_UO> 000000210</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E018040/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMTT - DIÁRIA CLEO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000000,00</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Valor referente ao pagamento de uma (01) estada em Porto Alegre, no dia 30/06/2016, para o Diretor de Trânsito Cléo Barbosa Cardozo, que vai mensalmente ao CETRAN/RS para entregar processos relativos a defesas de auto de infração da JARI.
Nome: Cléo Barbosa Cardozo
Cargo: Agente de Trânsito
Função: Diretor de Trânsito

Evento: Reunião no CETRAN
Programa do Evento: Reunião para entregar processos relativos a defesas de auto de infração da JARI.
Local de Deslocamento: Pelotas/Porto Alegre

Relação do Evento com o Servidor: Diretor de Trânsito, responsável por levar os processos relativos a defesas de auto de infração da JARI.

Número de Diárias: 01 estada
Horário de Partida do Servidor: 09:00hs
Horário de Retorno do Servidor: 13:00hs
Data: 30/06/2016
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<Row><COD_UO> 000000210</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E019322/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMTT - DIÁRIA CLÉO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Valor referente ao pagamento de uma (01) estada em Porto Alegre, no dia 06/08/2018, para o Agente de Trânsito Cléo Barbosa Cardozo, que vai mensalmente ao CETRAN/RS para entregar processos relativos a defesas de auto de infração da JARI.
Nome: Cléo Barbosa Cardozo
Cargo: Agente de Trânsito
Função: Agente de Trânsito

Evento: Reunião no CETRAN
Programa do Evento: Reunião para entregar processos relativos a defesas de auto de infração da JARI.
Local de Deslocamento: Pelotas/Porto Alegre

Relação do Evento com o Servidor: Servidor, responsável por levar os processos relativos a defesas de auto de infração da JARI.

Número de Diárias: 01 estada
Horário de Partida do Servidor: 09:00hs
Horário de Retorno do Servidor: 13:00hs
Data: 06/08/2018

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<Row><COD_UO> 000000210</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E022337/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMTT - DIÁRIA ANDRE</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001668,03</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas
Valor referente ao pagamento de uma (01) estada e (03) pernoite em São Paulo, no dia 24/09/2019 com retorno no dia 27/09/2019, para o Assessor Especial do Setor de Transporte Andre Luis Lima Nunes que irá acompanhar o Secretário de Trânsito, que vai participar do 22º Congresso Brasileiro de Transporte e Trânsito a realizar-se em São Paulo. 

Nome: Andre Luis Lima Nunes
Cargo: Agente de Trânsito
Função: Assessor Especial do Setor de Transporte

Evento: 22º Congresso Brasileiro de Transporte e Trânsito
Programa do evento / atividade: Em anexo
Local de deslocamento: Porto Alegre/São Paulo

Relação do evento com o Servidor: Responsável pelo Setor de Transporte da Secretaria de Trânsito.

Número de Diárias: 01 estada e 03 pernoites
Horário de Partida do Servidor: 09:30 hs do dia 24/09/2019 
Horário de Retorno:  14:20 hs do dia 27/09/2019 





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<Row><COD_UO> 000000210</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E022338/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMTT - DIÁRIA STORCH</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001668,03</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas
Valor referente ao pagamento de uma (01) estada e (03) pernoite em São Paulo, no dia 24/09/2019 com retorno no dia 27/09/2019, para o Chefe do Setor de Transporte Marcos Renato Storch que irá acompanhar o Secretário de Trânsito, que vai participar do 22º Congresso Brasileiro de Transporte e Trânsito a realizar-se em São Paulo. 

Nome: Marcos Renato Storch
Cargo: Agente de Trânsito
Função: Chefe do Setor de Transporte

Evento: 22º Congresso Brasileiro de Transporte e Trânsito
Programa do evento / atividade: Em anexo
Local de deslocamento: Porto Alegre/São Paulo

Relação do evento com o Servidor: Responsável pelo Setor de Transporte da Secretaria de Trânsito.

Número de Diárias: 01 estada e 03 pernoites
Horário de Partida do Servidor: 09:30 hs do dia 24/09/2019 
Horário de Retorno:  14:20 hs do dia 27/09/2019 





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<Row><COD_UO> 000000210</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E022339/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMTT - DIÁRIA FLAVIO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001668,03</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas
Valor referente ao pagamento de uma (01) estada e (03) pernoite em São Paulo, no dia 24/09/2019 com retorno no dia 27/09/2019, para o Secretário de Trânsito Flávio Modaffar Al Alam, que vai participar do 22º Congresso Brasileiro de Transporte e Trânsito a realizar-se em São Paulo. 

Nome: Flávio Modaffar Al Alam
Cargo: Secretário Municipal
Função: Secretário de Transporte e Trânsito

Evento: 22º Congresso Brasileiro de Transporte e Trânsito
Programa do evento / atividade: Em anexo
Local de deslocamento: Porto Alegre/São Paulo

Relação do evento com o Servidor: Secretário de Transporte e Trânsito responsável pela Secretaria de Trânsito.

Número de Diárias: 01 estada e 03 pernoites
Horário de Partida do Servidor: 09:30 hs do dia 24/09/2019 
Horário de Retorno:  14:20 hs do dia 27/09/2019 


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<Row><COD_UO> 000000210</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E022409/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMTT - DIÁRIA CLÉO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Valor referente ao pagamento de uma (01) estada em Porto Alegre, no dia 04/08/2016, para o Diretor de Trânsito Cléo Barbosa Cardozo, que vai mensalmente ao CETRAN/RS para entregar processos relativos a defesas de auto de infração da JARI.

Nome: Cléo Barbosa Cardozo
Cargo: Agente de Trânsito
Função: Diretor de Trânsito

Evento: Reunião no CETRAN
Programa do Evento: Reunião para entregar processos relativos a defesas de auto de infração da JARI.
Local de Deslocamento: Pelotas/Porto Alegre

Relação do Evento com o Servidor: Diretor de Trânsito, responsável por levar os processos relativos a defesas de auto de infração da JARI.

Número de Diárias: 01 estada
Horário de Partida do Servidor: 09:00hs
Horário de Retorno do Servidor: 13:00hs
Data: 04/08/2016
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<Row><COD_UO> 000000210</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E023121/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMTT - DIÁRIA CLEO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000119,14</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas
Valor referente ao pagamento de uma (01) estada em Porto Alegre, no dia 25/09/2019, para o Agente de Trânsito Cléo Barbosa Cardozo, que vai mensalmente ao CETRAN/RS para entregar processos relativos a defesas de auto de infração da JARI.
Nome: Cléo Barbosa Cardozo
Cargo: Agente de Trânsito
Função: Agente de Trânsito

Evento: Reunião no CETRAN
Programa do Evento: Reunião para entregar processos relativos a defesas de auto de infração da JARI.
Local de Deslocamento: Pelotas/Porto Alegre

Relação do Evento com o Servidor: Servidor, responsável por levar os processos relativos a defesas de auto de infração da JARI.

Número de Diárias: 01 estada
Horário de Partida do Servidor: 09:00hs
Horário de Retorno do Servidor: 13:00hs
Data: 25/09/2019

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<Row><COD_UO> 000000210</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E025172/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMTT - DIÁRIA CLÉO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000113,83</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Valor referente ao pagamento de uma (01) estada em Porto Alegre, no dia 05/10/2018, para o Agente de Trânsito Cléo Barbosa Cardozo, que vai mensalmente ao CETRAN/RS para entregar processos relativos a defesas de auto de infração da JARI.
Nome: Cléo Barbosa Cardozo
Cargo: Agente de Trânsito
Função: Agente de Trânsito

Evento: Reunião no CETRAN
Programa do Evento: Reunião para entregar processos relativos a defesas de auto de infração da JARI.
Local de Deslocamento: Pelotas/Porto Alegre

Relação do Evento com o Servidor: Servidor, responsável por levar os processos relativos a defesas de auto de infração da JARI.

Número de Diárias: 01 estada
Horário de Partida do Servidor: 09:00hs
Horário de Retorno do Servidor: 13:00hs
Data: 05/10/2018

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000113,8300</VALOR_ITEM> <CREDOR>CLEO BARBOSA CARDOZO                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000023</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/10/05 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000210</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026314/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMTT - DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001105,95</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Valor referente ao pagamento de uma (01) estada e (02) pernoite no Rio de Janeiro, nos dias 23,24 e 25/11/2016, para a Diretor de Transporte Paulo Luis Venturini Osório, que vai participar do 17º Etransport e 11ª FetransRio.

Nome: Paulo Luis Venturini Osório
Cargo: Topógrafo
Função: Diretor de Transporte 

Evento: 17º Etransport e 11ª FetransRio
Programa do Evento: Em anexo
Local de Deslocamento: Porto Alegre/Rio de Janeiro

Relação do Evento com o Servidor: Diretor de Transporte, responsável por toda a parte que envolve transporte e mobilidade.

Número de Diárias: 1 estada e 02 pernoites
Horário de Partida do Servidor: 08:00hs
Horário de Retorno do Servidor: 22:00hs

Observações extras:
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001105,9500</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAULO LUIS VENTURINI OSORIO                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000023</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/09/21 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000210</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E029035/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMTT - DIÁRIA CLEO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000116,83</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Valor referente ao pagamento de uma (01) estada em Porto Alegre, no dia 05/11/2018, para o Agente de Trânsito Cléo Barbosa Cardozo, que vai mensalmente ao CETRAN/RS para entregar processos relativos a defesas de auto de infração da JARI.

Nome: Cléo Barbosa Cardozo
Cargo: Agente de Trânsito
Função: Agente de Trânsito

Evento: Reunião no CETRAN
Programa do Evento: Reunião para entregar processos relativos a defesas de auto de infração da JARI.
Local de Deslocamento: Pelotas/Porto Alegre

Relação do Evento com o Servidor: Servidor, responsável por levar os processos relativos a defesas de auto de infração da JARI.

Número de Diárias: 01 estada
Horário de Partida do Servidor: 09:00hs
Horário de Retorno do Servidor: 13:00hs
Data: 05/11/2018


</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000116,8300</VALOR_ITEM> <CREDOR>CLEO BARBOSA CARDOZO                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000023</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/11/05 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000210</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E030642/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMTT - DIÁRIA CLÉO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000116,83</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Valor referente ao pagamento de uma (01) estada em Porto Alegre, no dia 06/12/2018, para o Agente de Trânsito Cléo Barbosa Cardozo, que vai mensalmente ao CETRAN/RS para entregar processos relativos a defesas de auto de infração da JARI.

Nome: Cléo Barbosa Cardozo
Cargo: Agente de Trânsito
Função: Agente de Trânsito

Evento: Reunião no CETRAN
Programa do Evento: Reunião para entregar processos relativos a defesas de auto de infração da JARI.
Local de Deslocamento: Pelotas/Porto Alegre

Relação do Evento com o Servidor: Servidor, responsável por levar os processos relativos a defesas de auto de infração da JARI.

Número de Diárias: 01 estada
Horário de Partida do Servidor: 09:00hs
Horário de Retorno do Servidor: 13:00hs
Data: 06/12/2018

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000116,8300</VALOR_ITEM> <CREDOR>CLEO BARBOSA CARDOZO                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000023</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/11/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000210</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E031354/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMTT - DIÁRIA CLEO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Valor referente ao pagamento de uma (01) estada em Porto Alegre, no dia 28/10/2016, para o Diretor de Trânsito Cléo Barbosa Cardozo, que vai mensalmente ao CETRAN/RS para entregar processos relativos a defesas de auto de infração da JARI.

Nome: Cléo Barbosa Cardozo
Cargo: Agente de Trânsito
Função: Diretor de Trânsito

Evento: Reunião no CETRAN
Programa do Evento: Reunião para entregar processos relativos a defesas de auto de infração da JARI.
Local de Deslocamento: Pelotas/Porto Alegre

Relação do Evento com o Servidor: Diretor de Trânsito, responsável por levar os processos relativos a defesas de auto de infração da JARI.

Número de Diárias: 01 estada
Horário de Partida do Servidor: 09:00hs
Horário de Retorno do Servidor: 13:00hs
Data: 28/10/2016
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CLEO BARBOSA CARDOZO                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000023</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Paulo Augusto Pedrozo
Cargo: Diretor
Função: Diretor de Cultura

Evento: Formatura do Curso de Produção Cultural Comunitária, e Fórum Social Mundial
Programa do Evento: Formatura do Curso de Produção Cultural Comunitária e Fórum Social Mundial
Local de Deslocamento: Porto Alegre / RS

Relação do Evento com o Servidor: Diretor de Cultura

Número de Diárias: 01 (uma) Diária com Estada
Horário de Partida do Servidor: 8:00 hs - 20/01/2016
Horário de Retorno do Servidor: 22:00 hs - 20/01/201.

Observações extras:




</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAULO AUGUSTO PEDROZO                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000037</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/01/26 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Helenira Brasil Dias
Cargo: Supervisora
Função: Supervisora de Cultura

Evento: Formatura do Curso de Produção Cultural Comunitária, e Fórum Social Mundial
Programa do Evento: Formatura do Curso de Produção Cultural Comunitária e Fórum Social Mundial
Local de Deslocamento: Porto Alegre / RS

Relação do Evento com o Servidor: Supervisora de Cultura

Número de Diárias: 01 (uma) Diária com Estada
Horário de Partida do Servidor: 8:00 hs - 20/01/2016
Horário de Retorno do Servidor: 22:00 hs - 20/01/201.

Observações extras:
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>HELENIRA GOULARTE BRASIL DIAS                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000037</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/01/26 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000214</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Cultura</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E004195/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Secult - Diárias para viagem.</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001886,83</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Valor referente ao pagamento de diárias para viagens, sendo : 01 (uma) Diária com Pernoite para Porto Alegre / RS, 03 (três Diárias com Pernoite para São Luiz / MA, e 01 (uma) Diária com Estada em São Luiz / MA, com a finalidade de em Porto Alegre/Rs, participar da reunião mensal dos representantes titulares e suplentes do Conselho dos Dirigentes Municipis de Cultura - CODIC / FAMURS, a ser realizada no dia 23 de fevereiro na Sala 01 da FAMURS - 3º andar - Rua Marcílio Dias, 574, em Porto Alegre/Rs, às 13h30. ;  e viagem a São Luiz / MA com a finalidade de participar do 2º Encontro Brasileiro das Cidades Históricas Turísticas e Patrimônio Mundial, a partir do dia 24 as 14 hs ao dia 27/02/2016 as 12 hs..

Nome: Giorgio Ronna
Cargo: Secretário
Função: Secretário Municipal de Cultura

Evento: Reunião mensal dos representantes titulares e suplentes do Conselho dos Dirigentes Municipais de Cultura-CODIC/FAMURS
Programa do Evento: Reunião Mensal 
Local de Deslocamento: 23/02/2016 - 08:00 hs- Porto Alegre/rs

Evento : 2º Encontro Brasileiro das Cidades Histórias Turísticas e Patrimônio Mundial
Programa do Evento :Definir aenda para o desenvolvimento sustentável dos núcleos históricos, em sintonia com a gestão urbanística das cidades
Local do Deslocamento : 24/02/2016 - 05:52 hs - São luiz / Ma

Relação do Evento com o Servidor: Secretário Municipal de Cultura

Número de Diárias: 04 diárias com pernoite e 01 Diária com estada
Horário de Partida do Servidor:23/02/2016 - 08:00 hs
Horário de Retorno do Servidor: 27/02/2016 - 23:00 hs

Observações extras:
























</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001886,8300</VALOR_ITEM> <CREDOR>GIORGIO RONNA                                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000037</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/02/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000214</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Cultura</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E004201/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Secult - Diárias para viagem.</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001354,08</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Valor referente ao pagamento de diárias para viagens, sendo : 03 (três Diárias com Pernoite para São Luiz / MA, com a finalidade de acompanhar o secretário de cultura Sr. Giorgio Ronna,, em viagem a São Luiz / MA com a finalidade de participar do 2º Encontro Brasileiro das Cidades Históricas Turísticas e Patrimônio Mundial, a partir do dia 24 as 14 hs ao dia 27/02/2016 as 12 hs.

Nome: Gisela Frattini
Cargo: Engenheira Civil
Função: Engenheira civil Secult

Evento : 2º Encontro Brasileiro das Cidades Histórias Turísticas e Patrimônio Mundial
Programa do Evento :Definir agenda para o desenvolvimento sustentável dos núcleos históricos, em sintonia com a gestão urbanística das cidades
Local do Deslocamento : 24/02/2016 - 05:52 hs - São luiz / Ma

Relação do Evento com o Servidor: Engenheira civil Secult

Número de Diárias: 03 diárias com pernoite 
Horário de Partida do Servidor:23/02/2016 - 23:30 hs
Horário de Retorno do Servidor: 27/02/2016 - 23:00 hs

Observações extras:
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001354,0800</VALOR_ITEM> <CREDOR>GISELA DE ALBUQUERQUE FRATTINI                                                                      </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000037</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/02/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000214</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Cultura</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E004781/2020        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Secult – Diária para o Servidor Luiz Roberto Teixeira Link</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000096,20</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome:  Luiz Roberto Teixeira Link
Matrícula: 962
Cargo: Motorista

Evento: Lançamento do documentário “Vivências da Negra Contemporânea do Rio Grande do Sul: SIRLEY AMARO”.

Horário de partida do servidor: Dia 03/03/2020 – 8 horas.
Horário de Retorno do Servidor: Dia 03/03/2020 – 18 horas.

Número de Diárias: 01 (uma) Estada, dentro do Estado do RS.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000096,2000</VALOR_ITEM> <CREDOR>LUIZ ROBERTO TEIXEIRA LINK                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002020</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000037</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2020/03/02 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000214</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Cultura</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E006637/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Secult - Diária motorista SDET.</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Valor referente ao pagamento de 01 (uma) Diária com Estada ao motorista da Sdet, que irá a Porto Alegre/Rs, no dia 07/03/2016 as 800 hs e retorno no final do dia, com a finalidade de levar obras do escritor João Simões Lopes Neto ao Memorial do RS na cidade de Porto Alegre-Rs, para compor a exposição em homenagem aos 150 anos do Escritor Pelotense.

Nome: Júlio Cláudio da Silva Junior
Cargo: Motorista
Função: Motorista

Evento: Transporte de obras
Programa do Evento: Exposição em homenagem aos 150 anos do escritor pelotense João Simões Lopes Neto
Local de Deslocamento: Porto Alegre-RS

Relação do Evento com o Servidor: Motorista

Número de Diárias: 01 (uma) diária com estada
Horário de Partida do Servidor: 8:00 hs - 07/03/2016
Horário de Retorno do Servidor: 17:30 hs - 07/03/2016

Observações extras:
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JULIO CLAUDIO DA SILVA JUNIOR                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000037</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/07 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000214</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Cultura</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008028/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Secult – Diária(s) para o Secretário Paulo Pedrozo</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000608,78</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas
Nome: Paulo Augusto Pedrozo
Matrícula: 30194
Cargo: Secretário Municipal de Cultura

Evento: Assembleia de Verão

Horário de partida do servidor: Dia 24/03/2022 – 7 horas.
Horário de retorno do Servidor: Dia 25/03/2022 – 14 horas

Número de Diárias: 02 (duas), sendo: 01 (uma) Pernoite e 01 (uma) Estada, dentro do Estado do RS.


</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000608,7800</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAULO AUGUSTO PEDROZO                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000037</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/03/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000214</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Cultura</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008029/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Secult – Diária para o Servidor Luiz Roberto Teixeira Link</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000332,06</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas
Nome: Luiz Roberto Teixeira Link
Matrícula: 962
Cargo: Motorista

Evento: Assembleia de Verão

Horário de partida do servidor: Dia 24/03/2022 – 7 horas.
Horário de retorno do Servidor: Dia 25/03/2022 – 14 horas

Número de Diárias: 02 (duas), sendo: 01 (uma) Pernoite e 01 (uma) Estada, dentro do Estado do RS.


</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000332,0600</VALOR_ITEM> <CREDOR>LUIZ ROBERTO TEIXEIRA LINK                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000037</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/03/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000214</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Cultura</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008046/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Secult – Solicitação de Diárias para o Sr. Giorgio Ronna.</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001105,95</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Giorgio Ronna
Matrícula: 31113
Cargo: Secretário de Cultura


Evento: Reunião do Conselho Consultivo do IPHAN, referente ao Registro das Tradições Doceiras de Pelotas.
Programa do Evento: Convite em anexo.
Local de Deslocamento: 
Ida: Rio de Janeiro x Brasília
Volta: Brasília x Porto Alegre – Porto Alegre x Pelotas


Número de Diárias: 03 (Sendo 02 com pernoite e 01 com estada).
Horário de Partida do Servidor: 14/05/2018, no início da tarde
Horário de Retorno do Servidor: 16/05/2018, a noite.

Valor:

R$ 451,36 (Diárias com Pernoite fora do Estado do RS) x 2 (Quantidade) = R$ 902,72.
R$ 203,23 (Diária com Estada fora do Estado do RS) x 1 (Quantidade) = R$ 203,23.

Total: R$ 1.105,95

Observações: o Secretário de Cultura, Sr. Giorgio Ronna já estará no Rio de Janeiro, pois participará de um evento particular, saindo diretamente do Rio para Brasília, no dia 14/05 e, retornando na noite do dia 16/05 para Pelotas.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001105,9500</VALOR_ITEM> <CREDOR>GIORGIO RONNA                                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000037</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/05/08 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000214</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Cultura</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008047/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Secult – Solicitação de Diárias para o Sr. Giorgio Ronna.</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000659,04</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Giorgio Ronna
Matrícula: 31113
Cargo: Secretário de Cultura


Evento: II Congresso Estadual de Cultura do Rio Grande do Sul, que ocorrerá de 09 à 11 de maio de 2018, conforme convite em anexo.
Programa do Evento: Convite em anexo.
Local de Deslocamento: Pelotas x Porto Alegre - Porto Alegre x Bento Gonçalves-RS


Número de Diárias: 02
Horário de Partida do Servidor: 09/05/2018, pela manhã.
Horário de Retorno do Servidor: 11/05/2018, também pela manhã.

Valor:

R$ 329,52 (Diárias com Pernoite no RS) x 2 (Quantidade) = R$ 659,04

Total: R$ 659,04

Observações: o Secretário não irá retornar de Bento Gonçalves para Pelotas no dia 11/05/2018. Ele irá participar de um evento particular no Rio de Janeiro.

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000659,0400</VALOR_ITEM> <CREDOR>GIORGIO RONNA                                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000037</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/05/08 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000214</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Cultura</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008471/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Secult - Diária para motorista.</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000170,84</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Valor referente ao pagamento de 01 (uma) Diária com pernoite, para viagem a Rio Grande - Rs, com saída no dia 02/04/2016 as 16 hs e retorno no dia 03/04/2016 as 8 hs. com a finalidade de acompanhar (transportar) a Corte do Carnaval de Pelotas em evento de carnaval naquela cidade.

Nome: Emanuel Berneira Figueiredo
Cargo: Motorista SMJSS
Função: Motorista

Evento: Carnaval em Rio Grande
Programa do Evento: Levar a Corte do Carnaval de Pelotas
Local de Deslocamento: Rio Grande/Rs

Relação do Evento com o Servidor: Motorista

Número de Diárias: 01 (uma) Diária com pernoite
Horário de Partida do Servidor: 16 hs do dia 02/04/2016
Horário de Retorno do Servidor: 8 hs do dia 03/04/2016

Observações extras:
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000170,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>EMANUEL BERNEIRA FIGUEIREDO                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000037</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/01 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000214</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Cultura</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008489/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Secult - Diária com estada.</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000148,33</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Valor referente ao pagamento de 01 (uma) Diária com estada para viagem a São Lourenço do Sul - RS no dia 08/04/2016, com a finalidade de participar do XV Acampamento Regional de Cultura Afro, no Galpão Criolo do Camping Municipal. Evento organizado pela Associação Movimento Propular de Cultura Afro-Região Sul/RS.

Nome: Paulo Augusto Pedrozo
Cargo: Diretor
Função: Diretor de Manifestações Populares

Evento: XV Acampamento Regional de Cultura Afro
Programa do Evento: Resgatar, valorizar, estimular a Cultura Afro Regional
Local de Deslocamento: São Lourenço do Sul-Rs

Relação do Evento com o Servidor: Diretor de Manifestações Populres

Número de Diárias: 01 (uma) Diária com estada
Horário de Partida do Servidor: 10:00 hs
Horário de Retorno do Servidor: 22:00 hs

Observações extras:


</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000148,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAULO AUGUSTO PEDROZO                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000037</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/01 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000214</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Cultura</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008490/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Secult - Diária  com estada.</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000148,33</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Valor referente ao pagamento de 01 (uma) Diária com estada para viagem a São Lourenço do Sul - RS no dia 08/04/2016, com a finalidade de participar do XV Acampamento Regional de Cultura Afro, no Galpão Criolo do Camping Municipal. Evento organizado pela Associação Movimento Propular de Cultura Afro-Região Sul/RS.

Nome: Clotilde Conceição Victória
Cargo: Diretora
Função: Diretora Executiva

Evento: XV Acampamento Regional de Cultura Afro
Programa do Evento: Resgatar, valorizar, estimular a Cultura Afro Regional
Local de Deslocamento: São Lourenço do Sul-Rs

Relação do Evento com o Servidor: Diretora Executiva

Número de Diárias: 01 (uma) Diária com estada
Horário de Partida do Servidor: 10:00 hs
Horário de Retorno do Servidor: 22:00 hs

Observações extras:
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000148,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>CLOTILDE CONCEICAO VICTORIA                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000037</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/01 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000214</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Cultura</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008494/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Secult - Diária com estada.</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Valor referente ao pagamento de 01 (uma) Diária com estada para viagem a São Lourenço do Sul - RS no dia 08/04/2016, com a finalidade de participar do XV Acampamento Regional de Cultura Afro, no Galpão Criolo do Camping Municipal. Evento organizado pela Associação Movimento Propular de Cultura Afro-Região Sul/RS.

Nome: Helenira Brasil Dias
Cargo: Chefe de setor
Função: Chefe de setor de manifestações populares

Evento: XV Acampamento Regional de Cultura Afro
Programa do Evento: Resgatar, valorizar, estimular a Cultura Afro Regional
Local de Deslocamento: São Lourenço do Sul-Rs

Relação do Evento com o Servidor: Chefe de setor de manifestações populares
Número de Diárias: 01 (uma) Diária com estada
Horário de Partida do Servidor: 10:00 hs
Horário de Retorno do Servidor: 22:00 hs

Observações extras:
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>HELENIRA GOULARTE BRASIL DIAS                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000037</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/01 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000214</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Cultura</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008530/2026        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Secult – Diária(s) para a servidora Sabrina Tarouco</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000169,56</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada
Estada: R$ 169,56
Número de Diárias: 01 (uma) estada, dentro do Estado do RS.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000169,5600</VALOR_ITEM> <CREDOR>SABRINA MACIEL MAGALHAES TAROUCO                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002026</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000037</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2026/03/30 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000214</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Cultura</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008666/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Secult - Diária para motorista.</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Valor referente ao pagamento de 01 (uma) Diária com estada, para viagem a São Lourenço do Sul-RS, com saída no dia 08/04/2016 as 10 hs,e retorno no mesmo dia as 22 hs. Com a finalidade de transportar servidores desta secrecrária, para participarem do XV Acampamento de Cultura Afro Da Região Sul, no Camping Municipal de São Lourenço do Sul-Rs.

Nome: Luiz Roberto Teixeira Link
Cargo: Motorista
Função: Motorista Secult

Evento: XV Acampamento de Cultura Afro Da Região Sul
Programa do Evento: Transportar servidores da Secult
Local de Deslocamento: São lourenço do Sul - Rs

Relação do Evento com o Servidor: Motorista

Número de Diárias: 01 (uma) Diária com Estada
Horário de Partida do Servidor: 10 hs 
Horário de Retorno do Servidor: 22 hs

Observações extras:
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>LUIZ ROBERTO TEIXEIRA LINK                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000037</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/05 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000214</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Cultura</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E009158/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Secult – Diárias para a Servidora Laura Gomes Zambrano</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000233,67</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Laura Gomes Zambrano
Matrícula: 20832
Cargo: Arquiteta

Evento: I Fórum Estadual de Patrimônio Cultural “Envolvimento e Participação da Comunidade na Preservação”

Horário de partida do servidor: Dia 30/04/2019 – 4 horas.
Horário de Retorno do Servidor: Dia 01/05/2019 – 17 horas.

Número de Diárias: 01 (uma) Integral, dentro do Estado do RS.


</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000233,6700</VALOR_ITEM> <CREDOR>LAURA GOMES ZAMBRANO                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000037</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/04/26 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000214</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Cultura</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E010319/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Secult – Diária(s) para o Servidor Fábio Caetano</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000830,16</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas
Nome: Fábio Daniel Mendes Caetano
Matrícula: 2202
Cargo: Arquiteto/Urbanista

Evento: Reunião para tratativas do projeto da nova sede da Câmara Municipal de Pelotas

Horário de partida do servidor: Dia 10/04/2022 – 10 horas.
Horário de retorno do Servidor: Dia 11/04/2022 – 20 horas

Número de Diárias: 02 (duas), sendo: 01 (uma) Pernoite e 01 (uma) Estada, em cidades de outros estados.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000830,1600</VALOR_ITEM> <CREDOR>FABIO DANIEL MENDES CAETANO                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000037</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/04/08 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000214</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Cultura</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E011446/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Secult - Diárias para Diretora.</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000477,85</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Valor referente ao pagamento de 01 (uma) Diária com Estada, e 01 (uma) Diária com Pernoite, para viagem à Porto Alegre / Rs, com saída dia 26/04/2016 às 08:00 hs e retorno no dia 27/04/2016 às 20:00 hs; com a finalidade de participar do 2º Encontro de Dirigentes Municipais de Cultura e Conselhos Municipais de Cultura, promovido pelo Conselho Estadual de Cultura do RS e a Associação Gaúcha de Municipios (AGM). a ser realizado no Centro Cultural Érico Veríssimo (Fundação CEEE), na Rua dos Andradas, 1223 - Porto Alegre-Rs.

Nome: Clotilde Conceição Victória
Cargo: Diretora Executiva
Função: Diretora de Cultura

Evento: 2º Encontro de Dirigentes Municipais de Cultura e Conselhos Municipais de Cultura
Programa do Evento: Encontro de Dirigentes de Cultura e Conselhos de Cultura
Data/horário Evento : Dias 26 e 27/04/2016 - Das 8:00 às 18:00 hs
Local de Deslocamento: Porto Alegre - RS

Relação do Evento com o Servidor: Diretora de Cultura

Número de Diárias: 01 (uma) Diária com Estada e 01 (uma) Diária com Pernoite
Horário de Partida do Servidor:08:00 hs do dia 26/04/2016
Horário de Retorno do Servidor:20:00 hs do dia 27/04/2016

Observações extras:
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000002,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000477,8500</VALOR_ITEM> <CREDOR>CLOTILDE CONCEICAO VICTORIA                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000037</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000214</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Cultura</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E012039/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Secult – Diária(s) p/ a Conselheira Ana Nicoly Vasconcellos</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000920,61</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite
Nome: Ana Micoly Damasceno Vasconcellos
Cargo: Conselheira Titular do Conselho Municipal dos Direitos e da Cidadania LGBT+ de Pelotas

Evento: 9ª Conferência Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul

Horário de partida do servidor: Dia 14/05/2023 – 18 horas.
Horário de retorno do Servidor: Dia 17/05/2023 – 18 horas

Número de Diárias: 03 (três) Pernoites, em cidades do RS.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000003,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000920,6100</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANA NICOLY DAMASCENO VASCONCELLOS                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000037</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/05/12 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000214</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Cultura</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E012339/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Secult – Diária(s) para o Secretário Paulo Pedrozo</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000225,04</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada
Nome: Paulo Augusto Pedrozo
Matrícula: 30194
Cargo: Secretário Municipal de Cultura

Evento: Audiência na Secretaria de Estado da Cultura – SEDAC, para a entrega do dossiê com pedido de registro do Bará do Mercado de Pelotas, nos livros de Lugares e Saberes do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Estadual(IPHAE). 

Horário de partida do servidor: Dia 16/05/2023 – 10 horas.
Horário de retorno do servidor: Dia 16/05/2023 – 17 horas

Número de Diárias: 01 (uma) estada, dentro do Estado do RS.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000225,0400</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAULO AUGUSTO PEDROZO                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000037</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/05/16 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000214</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Cultura</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E012784/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Secult – Diária(s) para o Sr. Giorgio Ronna</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000225,04</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada
Nome: Giorgio Ronna
Matrícula: 31113
Cargo: Assessor Especial

Evento: Reunião do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), para tratar do Centro de Gastronomia.

Horário de partida do servidor: Dia 23/05/2023 – 10 horas.
Horário de retorno do servidor: Dia 23/05/2023 – 23 horas

Número de Diárias: 01 (uma) estada, dentro do Estado do RS.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000225,0400</VALOR_ITEM> <CREDOR>GIORGIO RONNA                                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000037</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/05/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000214</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Cultura</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E012785/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Secult – Diária(s) para a servidora Sra. Liciane Almeida</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000225,04</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada
Nome: Liciane Machado Almeida
Matrícula: 20819
Cargo: Arquiteta e Urbanista

Evento: Reunião do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), para tratar do Centro de Gastronomia.

Horário de partida do servidor: Dia 23/05/2023 – 10 horas.
Horário de retorno do servidor: Dia 23/05/2023 – 23 horas

Número de Diárias: 01 (uma) estada, dentro do Estado do RS.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000225,0400</VALOR_ITEM> <CREDOR>LICIANE MACHADO ALMEIDA                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000037</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/05/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000214</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Cultura</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E012786/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Secult – Diária(s) para o motorista Carlos Carvalho</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000122,75</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada
Nome: Carlos Diogo Rodrigues Carvalho
Matrícula: 41206
Cargo: Motorista

Evento: Reunião do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), para tratar do Centro de Gastronomia.

Horário de partida do servidor: Dia 23/05/2023 – 10 horas.
Horário de retorno do servidor: Dia 23/05/2023 – 23 horas

Número de Diárias: 01 (uma) estada, dentro do Estado do RS.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000122,7500</VALOR_ITEM> <CREDOR>CARLOS DIOGO RODRIGUES CARVALHO                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000037</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/05/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000214</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Cultura</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E012837/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Secult – Solicitação de Diárias para o Sr. Giorgio Ronna.</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000329,52</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Giorgio Ronna
Matrícula: 31113
Cargo: Secretário de Cultura

Evento: 25º Fórum dos Dirigentes Municipais de Cultura do RS, promovido pelo CODIC/FAMURS.
Programa do Evento: Convite em anexo.
Local de Deslocamento: 
Ida: Pelotas x Porto Alegre
Volta: Porto Alegre x Pelotas

Número de Diárias: 01 (com pernoite).
Horário de Partida do Servidor: 04/07/2018, pela manhã.
Horário de Retorno do Servidor: 05/07/2018, pela tarde.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000329,5200</VALOR_ITEM> <CREDOR>GIORGIO RONNA                                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000037</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/06/04 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000214</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Cultura</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E013298/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Secult – Diária(s) para o Diretor Bruno Moraes Viana</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001509,51</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas
Nome: Bruno Moraes Viana
Matrícula: 40562
Cargo: Diretor de Artes Visuais

Evento: FESTURIS CONNECTION

Horário de partida do servidor: Dia 11/05/2022 – 6 horas.
Horário de retorno do Servidor: Dia 14/05/2022 – 18 horas

Número de Diárias: 04 (quatro), sendo: 03 Pernoites e 01 Estada, dentro do Estado do RS.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001509,5100</VALOR_ITEM> <CREDOR>BRUNO DE MORAES VIANA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000037</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/05/10 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000214</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Cultura</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E013300/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Secult – Diária(s) para o Servidor Luiz Roberto T. Link</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000235,24</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas
Nome: Luiz Roberto Teixeira Link
Matrícula: 962
Cargo: Motorista

Evento: FESTURIS CONNECTION

Horário de partida do servidor: Dia 11/05/2022 – 6 horas.
Horário de retorno do Servidor: Dia 11/05/2022 – 18 horas
Horário de partida do servidor: Dia 14/05/2022 – 6 horas.
Horário de retorno do Servidor: Dia 14/05/2022 – 18 horas

Número de Diárias: 02 (duas) Estadas, dentro do Estado do RS.

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000235,2400</VALOR_ITEM> <CREDOR>LUIZ ROBERTO TEIXEIRA LINK                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000037</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/05/10 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000214</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Cultura</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E016927/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Secult – Diária(s) para o Secretário Paulo Pedrozo</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000862,58</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas
Nome: Paulo Augusto Pedrozo
Matrícula: 30194
Cargo: Secretário Municipal de Cultura

Evento: 27º Fórum dos Dirigentes Municipais de Cultura do Rio Grande do Sul

Horário de partida do servidor: Dia 20/06/2022 – 20 horas.
Horário de retorno do Servidor: Dia 22/06/2022 – 16 horas

Número de Diárias: 02 (duas), sendo: 02 (duas) Pernoites, dentro do Estado do RS.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000862,5800</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAULO AUGUSTO PEDROZO                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000037</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/06/20 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000214</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Cultura</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E016932/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Secult – Diária(s) para o Servidor Paulo Duarte Villagra Jr.</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000470,50</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Paulo Duarte Villagra Júnior
Matrícula: 42294
Cargo: Motorista

Evento: 27º Fórum dos Dirigentes Municipais de Cultura do Rio Grande do Sul

Horário de partida do servidor: Dia 20/06/2022 – 20 horas.
Horário de retorno do Servidor: Dia 22/06/2022 – 16 horas

Número de Diárias: 02 (duas), sendo: 02 (duas) Pernoites, dentro do Estado do RS.


</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000470,5000</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAULO DUARTE VILLAGRA JUNIOR                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000037</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/06/20 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000214</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Cultura</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E017080/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Secult – Diária(s) para a servidora Ana Paula Matias Duarte</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000166,91</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada
Número de Diárias: 01 (uma) estada, dentro do Estado do RS.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000166,9100</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANA PAULA MATIAS DUARTE                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000037</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/07/09 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000214</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Cultura</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E017270/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Secult – Solicitação de Diárias para a Sra. Liciane Almeida</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000247,48</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Liciane Machado de Almeida
Matrícula: 20819
Cargo: Arquiteta

Evento: 1ª Conferência Municipal de Cultur em Santa Vitória do Palmar.
Programa do Evento: Convite em anexo.
Local de Deslocamento: 
Ida: Pelotas x Santa Vitória do Palmar
Volta: Santa Vitória do Palmar x Pelotas

Número de Diárias: 02 (sendo uma com pernoite e outra com estada).
Horário de Partida do Servidor: 27/06/2018, pela manhã.
Horário de Retorno do Servidor: 28/06/2018, pela noite.

Valor:

R$ 170,84 (Diárias com Pernoite dentro do Estado do RS) = R$ 170,84
R$ 76,64 (Diárias com Estada dentro do Estado do RS) = R$ 76,64


Total: R$ 247,48
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000247,4800</VALOR_ITEM> <CREDOR>LICIANE MACHADO ALMEIDA                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000037</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/07/09 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000214</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Cultura</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E017687/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Secult - Diária com estada.</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Valor referente ao pagamento de 01 (uma) Diária com estada para viagem a Porto Alegre/RS, com saída no dia 28/06/2016 as 04:00 hs, e retorno as 17:00 hs; com a finalidade de levar o Secretário Estima (SDET) e no retorno trazer as obras da Exposição de João Simões Lopes que encontram-se expostas no Memorial do Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre/Rs.


Nome: Luiz Roberto Teixeira Link
Cargo: Motorista
Função: Motorista Secult

Evento: Levar secretário da SDET e trazer obras de joão Simões Lopes
Programa do Evento: Transporte de pessoal e objetos de arte
Local de Deslocamento: Porto Alegre-Rs

Relação do Evento com o Servidor: Motorista

Número de Diárias: 01 (uma) Diária com Estada
Horário de Partida do Servidor: Dia 28/06/2016 as 04:00 hs
Horário de Retorno do Servidor: Dia 28/06/2016 as 17:00 hs

Observações extras:
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>LUIZ ROBERTO TEIXEIRA LINK                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000037</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/06/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000214</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Cultura</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E017988/2021        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Secult – Diária para o Servidor Luiz Roberto Teixeira Link</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000105,29</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas
Nome:  Luiz Roberto Teixeira Link
Matrícula: 962
Cargo: Motorista

Evento: Entrega do pedido de “Tombamento Estadual da Igreja Matriz do Sagrado Coração de Jesus”.

Horário de partida do servidor: Dia 19/08/2021 – 10 horas.
Horário de Retorno do Servidor: Dia 19/08/2021 – 19 horas.

Número de Diárias: 01 (uma) Estada, dentro do Estado do RS.

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000105,2900</VALOR_ITEM> <CREDOR>LUIZ ROBERTO TEIXEIRA LINK                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002021</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000037</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2021/08/17 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000214</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Cultura</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E018052/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Secult - Diária com pernoite.</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000329,52</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Valor referente ao pagamento de 01 (uma) Diária com pernoite para viagem a Porto Alegre - Rs, com saída no dia 06/07/2016 as 05:00 hs e retorno no dia 07/07/2016 às 18:00 hs, com a finalidade de participar do 3º Fórum Nacional dos Dirigentes Municipais de Cultura e do 23º Fórum dos Dirigentes Municipais de Cultura do Rio Grande do Sul, que será realizado nos dias 06 e 07/07/2016 no auditório Itapema do Hotel Plaza São Rafael, na Rua Alberto Bins, 514 - Porto Alegre / Rs.

Nome: Giorgio Ronna
Cargo: Secretário
Função: Secretário Municipal de Cultura

Evento: 23º Fórum Nacional dos Dirigentes Municipais de Cultura e 23º Fórum dos Dirigentes Municipais de Cultura do R.G.Sul
Programa do Evento: Encontro de Dirigentes de Cultura
Local de Deslocamento: Porto Alegre-Rs

Relação do Evento com o Servidor: Secretário Municipal de Cultura

Número de Diárias: 01 (uma) Diária com pernoite
Horário de Partida do Servidor: Dia 06/07/2016 as 05:00 hs
Horário de Retorno do Servidor: Dia 07/07/2016 as 18:00 hs

Observações extras:
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000329,5200</VALOR_ITEM> <CREDOR>GIORGIO RONNA                                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000037</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/01 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000214</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Cultura</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E018643/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Secult – Diária(s) para o Secretário Paulo Pedrozo</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001534,35</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000002,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001227,4800</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAULO AUGUSTO PEDROZO                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000037</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/07/24 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000214</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Cultura</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E018643/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Secult – Diária(s) para o Secretário Paulo Pedrozo</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001534,35</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000306,8700</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAULO AUGUSTO PEDROZO                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000037</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/07/24 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000214</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Cultura</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E021434/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Secult – Solicitação de Diárias para a Sra. Gisela Frattini.</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000148,33</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Gisela de Albuquerque Frattini
Matrícula: 5931
Cargo: Engenharia Civil/Chefe do Departamento de Memória e Patrimônio

Evento: 25º Reunião Extraordinária da Comissão de Exercício Profissional do CAU/RS.
Programa do Evento: Convite em anexo.
Local de Deslocamento: 
Ida: Pelotas x Porto Alegre
Volta: Porto Alegre x Pelotas

Número de Diárias: 01 (com estada).
Horário de partida do servidor: dia 29/08/2018 – Pelotas/Porto Alegre, pela manhã.
Horário de Retorno do Servidor: dia 29/08/2018 – Pelotas/Porto Alegre, pela noite.

Valor:

R$ 148,33 (Diárias com Estada dentro do Estado do RS) = R$ 148,33

Total: R$ 148,33</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000148,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>GISELA DE ALBUQUERQUE FRATTINI                                                                      </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000037</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/08/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000214</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Cultura</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E021455/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Secult – Diária(s) para a servidora Sra. Liciane Almeida</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000122,75</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000122,7500</VALOR_ITEM> <CREDOR>LICIANE MACHADO ALMEIDA                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000037</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/08/08 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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<Row><COD_UO> 000000214</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Cultura</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E022353/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Secult – Diária(s) para a Secretária Carmem Vera</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000278,18</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

Número de Diárias: 01 (uma) estada, dentro do Estado do RS.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000278,1800</VALOR_ITEM> <CREDOR>CARMEN VERA DA SILVA ROIG                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000037</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/09/01 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000214</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Cultura</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E022719/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Secult – Diária(s) para o Diretor Daniel Amaro</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000003115,56</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite
Número de Diárias: 03 (três) pernoites em Brasília-DF</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000003,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000002670,4800</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOAO DANIEL PEREIRA AMARO                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000037</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/09/01 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000214</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Cultura</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E022719/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Secult – Diária(s) para o Diretor Daniel Amaro</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000003115,56</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada
Número de Diárias: 01 (uma) estada, em Brasília-DF.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000445,0800</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOAO DANIEL PEREIRA AMARO                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000037</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/09/01 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000214</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Cultura</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E022903/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Secult – Diária(s) para o Diretor Bruno Moraes Viana</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001725,16</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite

Nome: Bruno Moraes Viana
Matrícula: 40562
Cargo: Diretor de Artes Visuais

Evento: FESTIVAL DE CINEMA DE GRAMADO

Horário de partida do servidor: Dia 16/08/2022 – 6 horas.
Horário de retorno do Servidor: Dia 20/08/2022 – 18 horas

Número de Diárias: 04 (quatro) Pernoites dentro do Estado do RS.

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000004,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001725,1600</VALOR_ITEM> <CREDOR>BRUNO DE MORAES VIANA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000037</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/08/15 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000214</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Cultura</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E023053/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Secult – Diária(s) para a Secretária Carmem Vera</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000834,53</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada
Número de Diárias: 01 (uma) estada, dentro do Estado do RS.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000278,1800</VALOR_ITEM> <CREDOR>CARMEN VERA DA SILVA ROIG                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000037</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/09/11 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000214</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Cultura</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E023053/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Secult – Diária(s) para a Secretária Carmem Vera</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000834,53</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite
Número de Diárias: 01 (uma) pernoite, dentro do Estado do RS.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000556,3500</VALOR_ITEM> <CREDOR>CARMEN VERA DA SILVA ROIG                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000037</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/09/11 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000214</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Cultura</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E023657/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Secult – Solicitação de Diárias para a Sra. Annelise Montone</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000910,68</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Annelise Costa Montone.
Matrícula: 20836
Cargo: Administrador

Evento: III Encontro Casas Senhorias e seus interiores: estudos luso-brasileiros em arte, memória e patrimônio.
Programa do Evento: Convite em anexo.
Local de Deslocamento: 
Ida: Pelotas x Rio de Janeiro
Volta: Rio de Janeiro x Pelotas

Número de Diárias: 03 (com pernoite).
Horário de partida do servidor: dia 02/10/2018 – Pelotas/Rio de Janeiro, pela tarde.
Horário de Retorno do Servidor: dia 05/10/2018 – Rio de Janeiro/Pelotas pela manhã.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000910,6800</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANNELISE COSTA MONTONE                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000037</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/09/13 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000214</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Cultura</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E023747/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Secult - Substitui empenho E022825/2016.</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000247,48</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Valor referente ao pagamento de 01 (uma) diária com estada e 01 (uma) diária com pernoite, para viagem a Porto Alegre/rs, com saída no dia 17/08/2016 as 5:00 hs e retorno no dia 18/08/2016 as 18:00 hs, com a finalidade de participar no 1º Seminário Nacional sobre Patrimônio Histórico, a ser realizado em Porto Alegre/Rs, no auditório Oscar Machado do Centro Universitário Metodista - Prédio A - Rua Coronel Joaquim Pedro Salgado, 80 - Bairro Rio Branco.

Nome: Gisela de Albuquerque Frattini
Cargo: Engenheira Civil
Função: Engenheira Civil responsável Depto Memória e Patrimônio

Evento: 1º Seminário Nacional sobre Patrimônio Histórico
Programa do Evento:  1º Seminário
Local de Deslocamento: Porto Alegre / Rs

Relação do Evento com o Servidor: Engenheira esponsável

Número de Diárias: 01 (uma) Diária com estada e 01 (uma) diária com pernoite
Horário de Partida do Servidor:17/08/2016 as 05:00 hs
Horário de Retorno do Servidor:18/08/2016 as 18:00 hs

Observações extras:
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000002,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000247,4800</VALOR_ITEM> <CREDOR>GISELA DE ALBUQUERQUE FRATTINI                                                                      </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000037</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/26 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000214</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Cultura</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E023849/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Secult - Substitui empenho E022838/2016.</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000148,33</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Valor referente ao pagamento de 01 (uma) Diária com estada para viagem a Porto Alegre/Rs, com saída no dia 09/08/2016 as 05:00 hs e retorno no mesmo dia as 18:00 hs, com a finalidade de representar o executivo na reunião mensal, ampliada, do Conselho dos Dirigentes Municipais de Cultura - CODIC / FAMURS, a ser realizada no dia 09 de agosto de 2016 na Sala 04 da FAMURS - 2º andar - Rua Marcilio Dias,  574 em Porto Alegre / RS as 09:00 hs.

Nome: Giorgio Ronna
Cargo: Secretário
Função: Secretário Municipal de Cultura

Evento: Reunião mensal, ampliada, do Conselho dos Dirigentes Municipais de Cultura - CODIC / FAMURS
Programa do Evento: Reunião mensal
Local de Deslocamento: Porto Alegre / Rs

Relação do Evento com o Servidor: Secretário Municipal de Cultura

Número de Diárias: 01 (uma) Diária com Estada
Horário de Partida do Servidor: Dia 09/08/2016 as 05:00 hs
Horário de Retorno do Servidor: Dia 09/08/2016 as 18:00 hs

Observações extras:
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000148,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>GIORGIO RONNA                                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000037</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/29 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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<Row><COD_UO> 000000214</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Cultura</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E024300/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Secult – Diária(s) para o Secretário Paulo Pedrozo</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000698,08</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000465,3900</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAULO AUGUSTO PEDROZO                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000037</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/10/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000214</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Cultura</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E024301/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Secult – Diária(s) para o motorista Carlos Carvalho</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000380,77</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000126,9200</VALOR_ITEM> <CREDOR>CARLOS DIOGO RODRIGUES CARVALHO                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000037</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/10/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000214</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Cultura</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E024301/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Secult – Diária(s) para o motorista Carlos Carvalho</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000380,77</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000253,8500</VALOR_ITEM> <CREDOR>CARLOS DIOGO RODRIGUES CARVALHO                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000037</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/10/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000214</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Cultura</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E025973/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Secult – Diária(s) para o Servidor Paulo Duarte V. Júnior</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000117,62</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

Nome: Paulo Duarte Villagra Júnior
Matrícula: 42294
Cargo: Motorista

Evento: Reunião na Secretaria de Estado da Cultura – SEDAC

Horário de partida do servidor: Dia 16/09/2022 – 8 horas.
Horário de retorno do Servidor: Dia 16/09/2022 – 21 horas

Número de Diárias: 01 (uma) estada, dentro do Estado do RS.

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000117,6200</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAULO DUARTE VILLAGRA JUNIOR                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000037</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/09/15 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Paulo Augusto Pedrozo
Matrícula: 30194
Cargo: Secretário Municipal de Cultura

Evento: Reunião na Secretaria de Estado da Cultura – SEDAC, para tratar do projeto do Parque da Baronesa.

Horário de partida do servidor: Dia 16/09/2022 – 8 horas.
Horário de retorno do servidor: Dia 16/09/2022 – 21 horas

Número de Diárias: 01 (uma) estada, dentro do Estado do RS.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000215,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAULO AUGUSTO PEDROZO                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000037</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/09/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000214</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Cultura</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026432/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Secult - Diária com estada.</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000148,33</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Valor referente ao pagamento de 01 (uma) Diária com Estada para acompanhar o Sec. Giorgio Ronna em viagem a Porto Alegre / Rs, com saída no dia 23/09/2016 as 09:00 hs e retorno no mesmo dia as 18:00 hs, com a finalidade de participar de uma reunião no IPHAN marcada para as 14hs, tendo como pauta  " Salvamento Arqueológico do Museu da Baronesa de Pelotas ".

Nome: Diele Ilha Thomasi
Cargo: Arqueóloga
Função: Arqueóloga Secult

Evento: Reunião IPHAN
Programa do Evento: Salvamento Arqueológico do Museu da Baronesa de Pelotas
Local de Deslocamento: Porto Alegre - Rs

Relação do Evento com o Servidor: Arqueóloga Secretária Municipal de Cultura

Número de Diárias: 01 (uma) Diária com Estada
Horário de Partida do Servidor: Dia 23/09/2016 as 09:00 hs 
Horário de Retorno do Servidor: Dia 23/09/2016 - as 18:00 hs

Observações extras:
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000148,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>DIELE ILHA THOMASI                                                                                  </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000037</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/09/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000214</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Cultura</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026433/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Secult - Diária com estada.</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000148,33</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Valor referente ao pagamento de 01 (uma) Diária com Estada para viagem a Porto Alegre / Rs, com saída no dia 23/09/2016 as 09:00 hs e retorno no mesmo dia as 18:00 hs, com a finalidade de participar de uma reunião no IPHAN marcada para as 14hs, tendo como pauta  " Salvamento Arqueológico do Museu da Baronesa de Pelotas ".

Nome: Giorgio Ronna
Cargo: Secretário
Função: Secretário Municipal de Cultura

Evento: Reunião IPHAN
Programa do Evento: Salvamento Arqueológico do Museu da Baronesa de Pelotas
Local de Deslocamento: Porto Alegre - Rs

Relação do Evento com o Servidor: Secretário Municipal de Cultura

Número de Diárias: 01 (uma) Diária com Estada
Horário de Partida do Servidor: Dia 23/09/2016 as 09:00 hs 
Horário de Retorno do Servidor: Dia 23/09/2016 - as 18:00 hs

Observações extras:
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000148,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>GIORGIO RONNA                                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000037</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/09/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000214</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Cultura</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027175/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Secult - Diária com Estada P. Alegre.</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Valor referente ao pagamento de 01 (uma) Diária com Estada, para viagem a Porto Alegre / Rs, com saída no dia 11/10/2016 às 06:00 hs e retorno no mesmo dia as 19:00 hs. com a finalidade de participar no Seminário sobre Licenciamento Ambiental promovido pelo IPHAN, no auditório da FAMURG em Porto Alegre/Rs.

Nome: Diele Ilha Thomasi
Cargo: Arqueóloga
Função: Arqueóloga Secult

Evento: Seminário
Programa do Evento: Licenciamento Ambiental
Local de Deslocamento: Porto Alegre / Rs

Relação do Evento com o Servidor: Arqueóloga da Sec. Municipal de Cultura

Número de Diárias: 01 (uma) Diária com Estada
Horário de Partida do Servidor: Dia 11/10/2016 as 06:00 hs
Horário de Retorno do Servidor: Dia 11/10/2016 as 19:00 hs

Observações extras:
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>DIELE ILHA THOMASI                                                                                  </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000037</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000214</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Cultura</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E028056/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Secult - Diária com estada para servidora.</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Valor referente ao pagamento de 01 (uma) Diária com estada, para viagem a Porto Alegre/RS, com saída dia 18/10/2016 as 08:00 hs e retorno no mesmo dia as 19:00 hs. com a finalidade de participar de uma reunião na sede do IPHAN em Porto Alegre-Rs, tendo como assunto o projeto das redes subterrâneas  (PAC Cidades Históricas).

Nome: Paulina von Laer
Cargo: Arquiteta
Função: Arquiteta Secult

Evento: Reunião sede do IPHAN
Programa do Evento: Redes subterrâneas (Pac Cidades Históricas)
Local de Deslocamento: Porto Alegre-Rs

Relação do Evento com o Servidor: Arquiteta responsável pelo projeto

Número de Diárias: 01 (uma) Diária com estada
Horário de Partida do Servidor: Dia 18/10/2016 as 08:00 hs
Horário de Retorno do Servidor: Dia 18/10/2016 as 19:00 hs

Observações extras:
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAULINA VON LAER                                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000037</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/14 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000214</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Cultura</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E028078/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Secult - Diárias com estada e pernoites.</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001105,95</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Valor referente ao pagamento de 01 (uma) Diária com estada e 02 (duas) Diárias com Pernoites, para a servidora engenheira Gisele Frattini, em viagem a Salvador / BH, com saída no dia 19/10/2016 as 06:58 hs e retorno no dia 21/10/2016 as 08:45 hs. com a finalidade de acompanhar o secretaario de cultura Sr. Giorgio Ronna, em reunião com a presidente do IPHAN e equipe do PAC as 14:00 hs do dia 19/10/2016, e participar da cerimônia de entrega do Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, do qual a cidade de Pelotas foi ganhadora com a ação : Dia do Patrimônio, as 19:00 hs do dia 20/10/2016.

Nome: Gisela Frattini
Cargo: Engenheira Civil
Função: Engenheira Civil Secult

Evento: Reunião IPHAN e Cerimônia de entrega do Prêmio Rodrigo Melo de Andrade
Programa do Evento: Reunião de trabalho e cerimônia prêmiação
Local de Deslocamento: Salvador - BH

Relação do Evento com o Servidor: Engenheira civil Secult responsável pelas ações

Número de Diárias: 01 (uma) Diária com Estada e 02 (duas) Diárias com Pernoites
Horário de Partida do Servidor: Dia 18/10/2016 as 23 hs 
Horário de Retorno do Servidor: Dia 21/10/2016 - as 17 hs

Observações extras:

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000003,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001105,9500</VALOR_ITEM> <CREDOR>GISELA DE ALBUQUERQUE FRATTINI                                                                      </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000037</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/14 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000214</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Cultura</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E028610/2021        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Secult – Diária para o Servidor Luiz Roberto Teixeira Link</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000110,69</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas.

Nome:  Luiz Roberto Teixeira Link
Matrícula: 962
Cargo: Motorista

Evento: Abertura da exposição Giba Giba: O guardião do Sopapo.

Horário de partida do servidor: Dia 18/11/2021 – 14 horas.
Horário de Retorno do Servidor: Dia 18/11/2021 – 21h30min.

Número de Diárias: 01 (uma) Estada, dentro do Estado do RS.


</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000110,6900</VALOR_ITEM> <CREDOR>LUIZ ROBERTO TEIXEIRA LINK                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002021</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000037</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2021/11/19 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000214</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Cultura</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E029362/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Secult – Diária para o Servidor Luiz Roberto Teixeira Link</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000096,20</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome:  Luiz Roberto Teixeira Link
Matrícula: 962
Cargo: Motorista

Evento: Reunião na empresa Solé Associados

Horário de partida do servidor: Dia 04/12/2019 – 4 horas.
Horário de Retorno do Servidor: Dia 04/12/2019 – 14 horas.

Número de Diárias: 01 (uma) Estada, dentro do Estado do RS.

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000096,2000</VALOR_ITEM> <CREDOR>LUIZ ROBERTO TEIXEIRA LINK                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000037</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/12/04 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000214</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Cultura</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E029699/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Secult – Solicitação de Diárias para o Sr. Giorgio Ronna.</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001635,69</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Giorgio Ronna
Matrícula: 31113
Cargo: Secretário de Cultura

Evento: 5º Encontro Brasileiro das Cidades Históricas Turísticas e Patrimônio Mundial
Programa do Evento: Convite em anexo.
Local de Deslocamento: 
Ida: Pelotas x Manaus
Volta: Manaus x Pelotas

Número de Diárias: 04 (quatro), sendo 03 (três) com pernoite e 01 (uma) com estada.
Horário de partida do servidor: dia 21/11/2018 – Pela manhã.
Horário de Retorno do Servidor: dia 24/11/2018 – Pela noite.

Valor:

R$ 467,34 (Diárias com Pernoite fora do Estado do RS) x 3 dias = R$ 1.402,02
R$ 233,67 (Diárias com Estada fora do Estado do RS) x 1 dia = R$ 233,67

Total: R$ 1.635,69</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001635,6900</VALOR_ITEM> <CREDOR>GIORGIO RONNA                                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000037</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/11/14 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000214</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Cultura</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E029969/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Secult - Diária com estada p/Sec. Giorgio Ronna.</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000148,33</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Valor referente ao pagamento de 01 (uma) Diária com Estada, para viagem a Porto Alegre / Rs, com saída dia 26/10/2016 as 05:00 hs, e retorno no msmo dia as 17:00 hs., com a finalidade de participar de uma reunião (mensal) do Conselho dos Dirigentes Municipais de Cultura - CODIC / FAMURGS, na sala 04 da FAMURGS - 2º andar - Rua Marcílio Dias, 574, em Porto Alefre / Rs.

Nome: Giorgio Ronna
Cargo: Secretário
Função: Secretário Municipal de Cultura

Evento: Reunião Reunião mensal CODIC / FAMURGS
Programa do Evento: Reunião mensal dirigentes Municipais de Cultura
Local de Deslocamento: Porto Alegre - Rs

Relação do Evento com o Servidor: Secretário Municipal de Cultura

Número de Diárias: 01 (uma) Diária com Estada
Horário de Partida do Servidor: Dia 26/10/2016 as 05:00 hs 
Horário de Retorno do Servidor: Dia 26/10/2016 - as 17:00 hs

Observações extras:</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000148,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>GIORGIO RONNA                                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000037</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000214</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Cultura</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E032645/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Secult - Diária com estada, viagem a POA.</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000148,33</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Valor referente ao pagamento de 01 (uma) Diária com estada, para viaem a Porto Alegre-Rs, com saída dia 17/11/2016 às 08:00 hs e retorno no mesmo dia as 19:00 hs; com a finalidade de atender ao convite da SEDAC RS, como membro integrante da Comissão Julgadora Edital Sedac nº 05/2016 Edital de Concurso " Prêmio IeacenTeatro - Pró-Cultura RS FAC.

Nome: Giorgio Ronna
Cargo: Secretário
Função: Secretário Municipal de Cultura

Evento: Reunião SADAC RS
Programa do Evento: Comissão Julgadora Edital nº 05/2016
Local de Deslocamento: Porto Alegre - Rs

Relação do Evento com o Servidor: Secretário Municipal de Cultura

Número de Diárias: 01 (uma) Diária com Estada
Horário de Partida do Servidor: Dia 17/11/2016 as 08:00 hs 
Horário de Retorno do Servidor: Dia 17/11/2016 - as 19:00 hs

Observações extras:</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000148,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>GIORGIO RONNA                                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000037</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/18 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000214</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Cultura</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E034485/2021        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Secult – Diária para o Servidor Luiz Roberto Teixeira Link</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000110,69</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome:  Luiz Roberto Teixeira Link
Matrícula: 962
Cargo: Motorista

Evento: Solenidade de Entrega da Medalha Simões Lopes Neto.

Horário de partida do servidor: Dia 22/12/2021 – 7 horas.
Horário de Retorno do Servidor: Dia 22/12/2021 – 18h30min.

Número de Diárias: 01 (uma) Estada, dentro do Estado do RS.



</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000110,6900</VALOR_ITEM> <CREDOR>LUIZ ROBERTO TEIXEIRA LINK                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002021</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000037</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2021/12/21 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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<Row><COD_UO> 000000215</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Cidadania</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E041889/2017        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Empenho de Resto E041889/2017</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Carga Pad 2018</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Lata                                                                                                </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>IRAI CORDEIRO XAVIER                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002017</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000002</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2017/12/31 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000217</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000449/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SQA - Diária Daniel - Motorista</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Daniel Vieira Gonçalves
Cargo: Motorista
Função: Motorista
Evento: Levar o Diretor Executivo e a Diretora para reunião na FEPAM com a Secretária Ana Pellini
Programa do evento/atividade: Reunião
Data e horário do evento/atividade: 07/01/2016 das 08:30h às 18:00h
Local de deslocamento: Pelotas / Porto Alegre / Pelotas
Número de diárias: 01 estada
Relação do evento com o cargo e função do servidor: Levar o Diretor Executivo e a Diretora para reunião na FEPAM com a Secretária Ana Pellini

Saída: 07/01/2016 às 06:00h
Retorno: 07/01/2016 às 18:00h
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<Row><COD_UO> 000000217</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000701/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SQA - Diária Felipe</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000329,52</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Felipe Perez de Garcia Fernandez
Cargo: Assessor Especial do Secretário
Função: Assessoria
Evento: Acompanhar o Secretário na audiência com o Governador do Estado em Exercício para assuntos de interesse do município.
Programa do evento/atividade: Reunião
Data e horário do evento/atividade: 25/01/2016 das 08:30h às 17:00h e 26/01/2016 das 09h às 18h
Local de deslocamento: Pelotas / Porto Alegre / Pelotas
Número de pernoites: 01 pernoite
Relação do evento com o cargo e função do servidor: Acompanhar o Secretário na audiência com o Governador do Estado em Exercício para assuntos de interesse do município.

Saída: 25/01/2016 às 06:00h
Retorno: 26/01/2016 às 18:00h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000329,5200</VALOR_ITEM> <CREDOR>FELIPE PEREZ DE GARCIA FERNANDEZ                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000035</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/01/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000217</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000705/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SQA - Diária Bruna</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000148,33</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Bruna Angelo Alves
Cargo: Diretora
Função: Diretora
Evento: Reunião no Gabinete da SEMA para tratar de questões referentes ao município.
Programa do evento/atividade: Reunião
Data e horário do evento/atividade: 07/01/2016 das 08:30h às 17:00h
Local de deslocamento: Pelotas / Porto Alegre / Pelotas
Número de diárias: 01 estada
Relação do evento com o cargo e função do servidor: Reunião no Gabinete da SEMA para tratar de questões referentes ao município.

Saída: 07/01/2016 às 06:00h
Retorno: 07/01/2016 às 17:00h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000148,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>BRUNA ANGELO ALVES                                                                                  </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000035</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/01/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000217</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000706/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SQA - Diária Caetano</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000148,33</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Fernando Antônio Caetano
Cargo: Diretor Executivo
Função: Diretor
Evento: Reunião no Gabinete da SEMA para tratar de questões referentes ao município.
Programa do evento/atividade: Reunião
Data e horário do evento/atividade: 07/01/2016 das 08:30h às 17:00h
Local de deslocamento: Pelotas / Porto Alegre / Pelotas
Número de diárias: 01 estada
Relação do evento com o cargo e função do servidor: Reunião no Gabinete da SEMA para tratar de questões referentes ao município.

Saída: 07/01/2016 às 06:00h
Retorno: 07/01/2016 às 17:00h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000148,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>FERNANDO ANTONIO CAETANO                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000035</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/01/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000217</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000707/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SQA - Diária Felipe</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000148,33</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Felipe Perez de Garcia Fernandez
Cargo: Assessor Especial
Função: Assessor do Secretário
Evento: Acompanhar o Secretário em uma reunião no Gabinete  da SEMA para tratar de questões referentes ao município.
Programa do evento/atividade: Reunião
Data e horário do evento/atividade: 07/01/2016 das 08:30h às 17:00h
Local de deslocamento: Pelotas / Porto Alegre / Pelotas
Número de diárias: 01 estada
Relação do evento com o cargo e função do servidor: Acompanhar o Secretário em uma reunião no Gabinete da SEMA para tratar de questões referentes ao município.

Saída: 07/01/2016 às 06:00h
Retorno: 07/01/2016 às 17:00h
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<Row><COD_UO> 000000217</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E003564/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SQA - SOLICITAÇÃO DE DIARIA BRUNA ANGELO ALVES</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000148,33</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: BRUNA ANGELO ALVES
Cargo: DIRETORA 
Função: DIRETORA - GESTÃO AMBIENTAL

Evento: REUNIÃO FEPAM
Programa do Evento: FEPAM
Local de Deslocamento: PELOTAS - PORTO ALEGRE - PELOTAS

Relação do Evento com o Servidor: REPRESENTAR O MUNICIPIO DE PELOTAS 

Número de Diárias: 1 DIARIA
Horário de Partida do Servidor: 22/02/2018 08:00 HS 
Horário de Retorno do Servidor: 22/02/2018 17:00 HS

Observações extras:
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NOME: FELIPE PERES DE GARCIA FERNANDEZ
CARGO: SECRETARIO 
FUNÇÃO: SECRETARIO DA SECRETARIA DE QUALIDADE AMBIENTAL

EVENTO: REUNIÃO SEMA/ANEEL
PROGRAMA DO EVENTO: REUNIÃO COM ANEEL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A USINA TÉRMICA DE RIO GRANDE, A REALIZAR-SE NO DIA 27 DE MARÇO DE 2019, ÁS 15HS.
LOCAL DO DESLOCAMENTO: PELOTAS/PORTO ALEGRE/BRASILIA - BRASILIA/PORTO ALEGRE/PELOTAS.

RELAÇÃO DO EVENTO COM O SERVIDOR: REPRESENTAR A PREFEITA PAULA MASCARENHAS NO EVENTO.

NÚMERO DE DIÁRIAS: 02 (DUAS) PERNOITES
HORARIO DE PARTIDA DO SERVIDOR: 26/03/2019 - NOITE
HORARIO DE RETIRNO DO SERVIDOR: 28/03/2019 - MANHA

OBSERVAÇÕES EXTRAS: 02 (DUAS) PERNOITES EM BRASILIA, EM FAVOR DO SECRETARIO DE QUALIDADE AMBIENTAL, FELIPE PERES FERNANDEZ - 34157

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<Row><COD_UO> 000000217</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E009526/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SQA DIARIAS PARA VIAGEM CAMILA PEREIRA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000741,60</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000494,4000</VALOR_ITEM> <CREDOR>CAMILA FARIAS FERREIRA                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000035</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/04/20 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000217</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E009526/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SQA DIARIAS PARA VIAGEM CAMILA PEREIRA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000741,60</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000247,2000</VALOR_ITEM> <CREDOR>CAMILA FARIAS FERREIRA                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000035</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/04/20 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000217</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E010500/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SQA - VIAGEM À PORTO ALEGRE SECRETARIO FELIPE FERNANDEZ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000189,72</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

NOME: FELIPE PERES DE GARCIA FERNANDEZ
CARGO: SECRETARIO
FUNÇÃO: SECRETARIO DA SECRETARIA DE QUALIDADE AMBIENTAL

EVENTO: REUNIÃO COM A PRESIDENTE DA FEPAM
PROGRAMA DO EVENTO: REUNIÃO NO DIA 06/05/2019
LOCAL DE DESLOCAMENTO: PELOTAS - PORTO ALEGRE - PELOTAS

RELAÇÃO DO EVENTO COM O SERVIDOR: QUESTÕES RELATIVAS AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL E IPHAN, CONVÊNIO DE DELEGAÇÕES E COMPETÊNCIAS, INTERVENÇÕES EM ÁREAS DE BANHADOS EM ZONA URBANA

NÚMERO DE DIARIAS: 01 (UMA) ESTADA
HORARIO DE PARTIDA DO SERVIDOR: 06/05/2019 - MANHÃ
HORARIO DE RETORNO DO SERVIDOR: 06/05/2019 - NOITE

OBSERVAÇÕES EXTRAS: 1 (UMA) ESTADA EM PORTO ALEGRE/RS EM FAVOR DO SECRETARIO DE QUALIDADE AMBIENTAL, FELIPE PERES DE GARCIA FERNANDEZ - MATRICULA: 34157

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<Row><COD_UO> 000000217</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E010501/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SQA - VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS BRUNA ANGELO ALVES</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000189,72</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

NOME: BRUNA ANGELO ALVES
CARGO: DIRETORA
FUNÇÃO: DIRETORA - GESTÃO AMBIENTAL

EVENTO: REUNIÃO COM A PRESIDENTE DA FEPAM 
PROGRAMA DO EVENTO: REUNIÃO DO DIA 06/05/2019
LOCAL DE DESLOCAMENTO: PELOTAS - PORTO ALEGRE - PELOTAS

RELAÇÃO DO EVENTO COM O SERVIDOR: ACOMPANHAR O SECRETARIO DE QUALIDADE AMBIENTAL, FELIPE FERNANDEZ.

NÚMERO DE DIARIAS: 01(UMA) ESTADA 
HORÁRIO DE PARTIDA DO SERVIDOR: 06/05/2019 - MANHÃ
HORÁRIO DE RETORNO DO SERVIDOR: 06/05/2019 - NOITE

OBSERVAÇÕES EXTRAS: 1 (UMA) ESTADA EM PORTO ALEGRE/RS EM FAVOR DA DIRETORA DE GESTÃO AMBIENTAL, BRUNA ANGELO ALVES - MATRICULA 28870.

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NOME: BRUNA ANGELO ALVES
CARGO: DIRETORA
FUNÇÃO: DIRETORA - GESTÃO AMBIENTAL

EVENTO: REUNIÃO COM A PRESIDENTE DA FEPAM 
PROGRAMA DO EVENTO: REUNIÃO DO DIA 06/05/2019
LOCAL DE DESLOCAMENTO: PELOTAS - PORTO ALEGRE - PELOTAS

RELAÇÃO DO EVENTO COM O SERVIDOR: ACOMPANHAR O SECRETARIO DE QUALIDADE AMBIENTAL, FELIPE FERNANDEZ.

NÚMERO DE DIARIAS: 01(UMA) ESTADA 
HORÁRIO DE PARTIDA DO SERVIDOR: 06/05/2019 - MANHÃ
HORÁRIO DE RETORNO DO SERVIDOR: 06/05/2019 - NOITE

OBSERVAÇÕES EXTRAS: 1 (UMA) ESTADA EM PORTO ALEGRE/RS EM FAVOR DA DIRETORA DE GESTÃO AMBIENTAL, BRUNA ANGELO ALVES - MATRICULA 28870.

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<Row><COD_UO> 000000217</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E012301/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SQA - ESTADA JONAS EDUARDO DESBESELL EM POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000122,75</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000122,7500</VALOR_ITEM> <CREDOR>JONAS EDUARDO DESBESELL                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000035</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/05/16 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000217</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E012302/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SQA - ESTADA EDUARDO DAUDT SCAHEFER EM POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000225,04</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000225,0400</VALOR_ITEM> <CREDOR>EDUARDO DAUDT SCHAEFER                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000035</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/05/16 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Cargo: SECRETÁRIO
Função: SECRETARIO DA SECRETARIA DE QUALIDADE AMBIENTAL

Evento: SEMINÁRIO CIDADE BEM TRATADA
Programa do Evento: SEMINARIO NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 2018
Local de Deslocamento: PELOTAS - PORTO ALEGRE - PELOTAS

Relação do Evento com o Servidor: REPRESENTAR O MUNICIPIO DE PELOTAS

Número de Diárias: 01 (UMA) PERNOITE
Horário de Partida do Servidor: 11/06/2018 - MANHA
Horário de Retorno do Servidor: 12/06/2018 - NOITE

Observações extras: 01 (UMA) PERNOITE EM PORTO ALEGRE EM FAVOR DO SECRETARIO DE QUALIDADE AMBIENTAL, FELIPE PEREZ DE GARCIA FERNANDEZ - 34157.
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<Row><COD_UO> 000000217</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E012792/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SQA - PERNOITE POA SECRETARIO FELIPE</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000329,52</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: FELIPE PERES DE GARCIA FERNANDEZ
Cargo: SECRETÁRIO
Função: SECRETARIO DA SECRETARIA DE QUALIDADE AMBIENTAL

Evento: SEMINÁRIO CIDADE BEM TRATADA
Programa do Evento: SEMINARIO NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 2018
Local de Deslocamento: PELOTAS - PORTO ALEGRE - PELOTAS

Relação do Evento com o Servidor: REPRESENTAR O MUNICIPIO DE PELOTAS

Número de Diárias: 01 (UMA) PERNOITE
Horário de Partida do Servidor: 11/06/2018 - MANHA
Horário de Retorno do Servidor: 12/06/2018 - NOITE

Observações extras: 01 (UMA) PERNOITE EM PORTO ALEGRE EM FAVOR DO SECRETARIO DE QUALIDADE AMBIENTAL, FELIPE PEREZ DE GARCIA FERNANDEZ - 34157.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000329,5200</VALOR_ITEM> <CREDOR>FELIPE PEREZ DE GARCIA FERNANDEZ                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000035</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/06/04 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Cargo: SECRETÁRIO
Função: SECRETÁRIO DA SECRETÁRIA DE QUALIDADE AMBIENTAL

Evento: VIAGEM DE TRABALHO JUNTAMENTE COM A PREFEITA PAULA MASCARENHAS
Programa do Evento: AGENDA MARCADA PARA CIDADE DE SÃO PULO - SP
Local de Deslocamento: PELOTAS - PORTO ALEGRE - SAO PAULO - PORTO ALEGRE - PELOTAS

Relação do Evento com o Servidor: REPRESENTAR O MUNICIPIO DE PELOTAS, JUNTO A PREFEITA PAULA MASCARENHAS

Número de Diárias: 01 (UMA) PERNOITE EM PORTO ALEGRE - 01 (UMA) PERNOITE EM SÃO PAULO - SP
Horário de Partida do Servidor: PREVISTO PARA 18/06/2018 
Horário de Retorno do Servidor: PREVISTO PARA 20/06/2018

Observações extras: SOLICITAÇÃO DE 1( UMA) PERNOITE EM PORTO ALEGRE E 01 (UMA) PERNOITE EM SÃO PAULO
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000780,8800</VALOR_ITEM> <CREDOR>FELIPE PEREZ DE GARCIA FERNANDEZ                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000035</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/06/04 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000217</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E013183/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SQA - DIÁRIA EDUARDO DAUDT SCHAEFER</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000784,16</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

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<Row><COD_UO> 000000217</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E014069/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SQA - ESTADA JONAS DESBESELL 10/05/2022</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000117,62</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

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<Row><COD_UO> 000000217</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026925/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SQA - VIAGEM SECRETARIO FELIPE PEREZ DE GARCIA FERNANDEZ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000189,72</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: FELIPE PERES DE GARCIA FERNANDEZ
Cargo: SECRETARIO
Função: SECRETARIA DE QUALIDADE AMBIENTAL

Evento: SISTEMA DE LICENCIAMENTO FLORESTAL ONLINE
Programa do Evento: ATUALIZAÇÕES E INFORMAÇÕES ACERCA DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO FLORESTAL ONLINE, NO DIA 24/10/2018.

Local de Deslocamento: PELOTAS - PORTO ALEGRE - PELOTAS

Relação do Evento com o Servidor: REPRESENTAR O MUNICIPIO DE PELOTAS

Número de Diárias: 01 (UMA) ESTADA
Horário de Partida do Servidor: 24/10/2018 - MANHÃ
Horário de Retorno do Servidor: 24/10/2018 - NOITE

Observações extras: 01 (UMA) ESTADA EM PORTO ALEGRE EM FAVOR DO SECRETARIO DE QUALIDADE AMBIENTAL, FELIPE PERES DE GARCIA FERNANDEZ.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000189,7200</VALOR_ITEM> <CREDOR>FELIPE PEREZ DE GARCIA FERNANDEZ                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000035</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/10/18 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: JOSE CLAUDIO DA SILVA ALBUQUERQUE
Cargo/Função: Motorista
Evento: Viagem à Santo Antônio da Patrulha 
Local de Deslocamento: Santo Antônio da Patrulha
relação do evento/atividade com o cargo/função do servidor/servidora: O servidor irá levar o caminhão Ford Cargo da SQA até a empresa Masal, em Santo Antônio da Patrulha para a revisão programada do veículo.
Número de Diárias: 1 (uma) estada
Saída: 20/11/2019, 05h00
Chegada: 20/11/2019, 16h00</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000120,2600</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOSE CLAUDIO DA SILVA ALBUQUERQUE                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000035</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/11/19 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000217</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027429/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SQA - VIAGEM BRUNA ANGELO ALVES 24/10/2018</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000189,72</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: BRUNA ANGELO ALVES
Cargo: DIRETORA
Função: DIRETORA - GESTAO AMBIENTAL

Evento: SISTEMA DE LICENCIAMENTO FLORESTAL ONLINE
Programa do Evento: ATUALIZAÇÕES E INFORMAÇÕES ACERCA DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO FLORESTAL ONLINE, NO DIA 24/10/2018
Local de Deslocamento: PELOTAS - PORTO ALEGRE - PELOTAS

Relação do Evento com o Servidor: ACOMPANHAR O SECRETÁRIO DE QUALIDADE AMBIENTAL, FELIPE PERES DE GARCIA FERNANDEZ

Número de Diárias: 01 (UMA) ESTADA
Horário de Partida do Servidor: 24/10/2018 - MANHÃ
Horário de Retorno do Servidor:24/10/2018 - NOITE

Observações extras:01 (UMA ESTADA) EM PORTO ALEGRE EM FAVOR DA DIRETORA DE GESTÃO AMBIENTAL, BRUNA ANGELO ALVES - MATRICULA 28870
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Nome: JOSE CLAUDIO DA SILVA ALBUQUERQUE
Cargo/Função: MOTORISTA
Evento: Viagem à Santo Antônio da Patrulha
Local de Deslocamento: Santo Antônio da Patrulha
Relação do Evento/Atividade com o Cargo/Função do Servidor/Servidora: O servidor irá buscar o caminhão Ford Cargo da SQA que está na empresa Masal, em Santo Antônio da Patrulha, para a revisão programada do veículo.
Número de Diárias:
Saída: 28/11/2019, 07h00
Chegada: 28/11/2019, 20h00

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Cargo: Engenheiro Civil
Função: Engenheiro Civil
Evento: Seminário sobre Licenciamento Ambiental e Patrimônio Cultural
Programa do evento/atividade: Círculos de palestras sobre Licenciamento Ambiental
Data e horário do evento/atividade: 11/10/2016 das 9h às 17h
Local de deslocamento: Pelotas / Porto Alegre / Pelotas
Número de diárias: 01 estada
Relação do evento/atividade com o cargo e função do servidor: Engenheiro Civil responsável por ações ambientais da SQA.

Saída: 11/10/2016 às 05:00h
Retorno: 11/10/2016 às 19:00h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>LELIO GOMES BROD                                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000035</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/14 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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1 estada e 1 pernoite , para o servidor participar do Curso de Fiscalização e Processo Administrativo Ambiental Municipal, 
nos dias 21  e 22 de novembro de 2022, promovido pelo Instituto Municipium, em Porto Alegre.

Fonte de pagamento 001</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000444,9600</VALOR_ITEM> <CREDOR>LUCIANO ALMEIDA BIELINSKI                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000035</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/11/16 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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 1 estada e 1 pernoite , para o servidor participar do Curso de Fiscalização e Processo Administrativo Ambiental Municipal, 
nos dias 21  e 22 de novembro de 2022, promovido pelo Instituto Municipium, em Porto Alegre.

Fonte de pagamento 001</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000444,9600</VALOR_ITEM> <CREDOR>CLAUDIA DENIZA DA ROSA DA CUNHA                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000035</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/11/16 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Horário de Retorno do Servidor:

Observações extras:
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Cargo: Motorista
Função: Motorista 

Evento: Ida a Santa Maria, para buscar uma parte dos carnês de IPTU, no dia 21 de fevereiro de 2018.
Data e Horário do Evento/Atividade: Dia 21 de fevereiro de 2018.
Local de Deslocamento: Santa Maria-RS

Relação do Evento com o Servidor: Vai buscar os carnês de IPTU.

Número de Diárias: 1
Horário de Partida do Servidor: 11hs
Horário de Retorno do Servidor: 23hs

Observações extras:
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Cargo: MOTORISTA
Função: MOTORISTA

Evento:     Viagem a Porto Alegre para buscar os carnês de IPTU na empresa Postal MKT no dia 28 de março de 2016.
Programa do Evento: 
Local de Deslocamento: PORTO ALEGRE

Relação do Evento com o Servidor: MOTORISTA IRÁ COM O CARRO DA PREFEITURA

Número de Diárias: 1 ESTADA
Horário de Partida do Servidor: 9 HORAS
Horário de Retorno do Servidor: 17HORAS

Observações extras:
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Cargo: Agente de Tributos
Função: Chefe de setor de ICMS

Evento: Visitação na Secretaria da Fazenda (DTIF), Prefeitura de Porto Alegre, setor de ICMS no dia 05 e abril de 2016 e Participação do Treinamento do PIT, a realizar-se no dia 06 de abril de 2016, na Cidade de Porto Alegre, RS.
Programa do Evento: Em anexo
Local de Deslocamento: Porto Alegre.

Relação do Evento com o Servidor: Chefe do Setor

Número de Diárias:  1 Estada e 1 Pernoite
Horário de Partida do Servidor: 8horas do dia  05/04/2016
Horário de Retorno do Servidor: 19horas do dia 06/04/2016

Observações extras:
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000247,4800</VALOR_ITEM> <CREDOR>EDENILSON BOKLKE CORREA                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000097</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/04 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Cargo: AGENTE DE TRIBUTOS
Função: CHEFE DO SETOR DE ISSQN

Evento: Visita a Prefeitura de Bragança Paulista, para visualizar e ver na prática o sistema de informática que essa Prefeitura utiliza.  
Programa do Evento: Visita a Prefeitura 
Local de Deslocamento: São Paulo

Relação do Evento com o Servidor: Convite da Coordenadoria de Estratégia e Gestão

Número de Diárias: 1 pernoite
Horário de Partida do Servidor: 05hs do dia 14/06/2016
Horário de Retorno do Servidor: 21hs do dia 15/06/2016

Observações extras:
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000451,3600</VALOR_ITEM> <CREDOR>CARLA ELIARA RODRIGUES MESKO                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000097</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/06/14 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000222</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Receita</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E020402/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMR -  Estada Edenilson</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>
Nome: Edenilson Boklke Correa
Cargo: Agente de Tributos
Função: Chefe do Setor de ICMS

Evento: Entrega e conferência dos recursos relativos ao ano-base 2015 do Censo do ICMS na Secretaria da Fazenda Estadual na DTIF a realizar-se no dia 27/07/2016 na cidade de Porto Alegre/RS
Local de Deslocamento:Porto Alegre-RS

Relação do evento/atividade com o  servidor: Chefe do Setor

Número de diárias: 1estada
Horário de Partida do Servidor: 5horas do dia 27/07/2016
Horário de Retorno do Servidor: 18 horas do dia 27/07/2016.
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A reunião ocorrerá em Porto Alegre no dia 30/01/2025 das 10h e 12h. O transporte será em veículo oficial.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000236,6300</VALOR_ITEM> <CREDOR>MILTON RODRIGUES MARTINS                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000112</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/02/17 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000236,6300</VALOR_ITEM> <CREDOR>CASSIUS BAUNGARTEN                                                                                  </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000112</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/02/17 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000228</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E003163/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMHRF - Diaria POA Girão</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000236,63</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada referente ao acompanhamento do Secretário Municipal Milton Rodrigues Martins (Matrícula: 45034) a uma agenda de trabalho do Governo Federal a respeito do Projeto Minha Casa Minha Vida -  Reconstrução RS.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000236,6300</VALOR_ITEM> <CREDOR>LUIS CARLOS GIRAO DANDA                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000112</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/02/17 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000228</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E003443/2026        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>diárias 6 conferencia cidades - Marcos Ferreira</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000003617,28</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite 
Sendo que nos dias 24, 25, 26 e 27 de Fevereiro parcipará e pernoitará em Brasilia, fazendo-se presente na conferencia, que constitui o principal espaço democratico de debate e deliberação de ideias sobre a Politica nacional de Desenvolvimento Urbano (PNDU)</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000003,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000002712,9600</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARCOS FERREIRA INSSARRIAGA                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002026</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000112</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2026/02/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000228</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E003443/2026        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>diárias 6 conferencia cidades - Marcos Ferreira</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000003617,28</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000002,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000904,3200</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARCOS FERREIRA INSSARRIAGA                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002026</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000112</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2026/02/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000228</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E006160/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMHRF - Estada POA - Reunião Avançar - UBIRAJARA GARCIA LEAL</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000217,54</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada em Porto Alegre</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000217,5400</VALOR_ITEM> <CREDOR>UBIRAJARA GARCIA LEAL                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000112</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/03/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000228</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E006398/2026        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIAS CHRISTIAN PEREIRA MOLINA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000271,30</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada - para o motorista da SMHRF que levará o Secretário para a cidade Porto Alegre, mas especificamente, ao aeroporto, para que este embarque rumo a Cidade de Brasilia/DF, onde irá participar da 6ª Conferência Nacional das cidades dos Dias 24 a 27 de fevereiro.
A importância do motorista oficial faz-se necessário neste sistema, visto que garante uma maior segurança, pontualidade e eficiência no cumprimento da agenda Institucional, neste referido compromisso.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000002,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000271,3000</VALOR_ITEM> <CREDOR>CHRISTIAN PEREIRA MOLINA                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002026</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000112</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2026/03/19 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000228</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E007895/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMHRF - Diária Cassius - Abril 2024</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000124,00</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

SMHRF - Valor referente a uma estada para o funcionário CASSIUS BAUMGARTEN (Matrícula: 32391)

Nome: Cassius Baumgarten
Cargo: Assessor Especial de Área
Motivo do deslocamento: Participar de reunião para tratar sobre o Convênio entre os Projetos ‘’A Casa é Sua’’ e ‘’Nenhuma Casa Sem Banheiro’’
Data e Local: 01/04/2024 (Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária do Estado, localizada na Avenida Borges de edeiros, 1501 - 14º andar - Bairro: Praia de Belas na cidade de Porto Alegre, RS)
Número de Estada: 01 (uma) estada SEM Pernoite
Transporte em veículo oficial da Prefeitura Municipal de Pelotas
Deslocamento: Pelotas - Porto Alegre - Pelotas
Saída: 01/04/2024
Retorno: 01/04/2024
Valor: R$ 124,00

O Gabinete da Prefeita foi informado através do MEM/003081/2024 de 15.03.2024.
O Comitê de Controle da Gestão Orçamentaria e Financeira - SMF foi informado através do MEM/CCGOF/001175/2024 de 25.03.2024</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000124,0000</VALOR_ITEM> <CREDOR>CASSIUS BAUNGARTEN                                                                                  </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000112</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/04/08 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000228</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E007897/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMHRF - Diária Claudia</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000227,33</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

SMHRF - Valor referente a uma estada para a funcionária CLAUDIA DENTICE DA SILVA LEITE (Matrícula: 23231)

Nome: Claudia Dentice da Silva Leite
Cargo: Secretária Municipal de Habitação e Regularização Fundiária
Função: Secretária
Motivo do deslocamento: Participar de reunião para tratar sobre o Convênio entre os Projetos ‘’A Casa é Sua’’ e ‘’Nenhuma Casa Sem Banheiro’’
Data e Local: 01/04/2024 (Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária do Estado, localizada na Avenida Borges de Medeiros, 1501 - 14º andar - Bairro: Praia de Belas na cidade de Porto Alegre, RS)
Número de Estada: 01 (uma) estada SEM Pernoite
Transporte em veículo oficial da Prefeitura Municipal de Pelotas
Deslocamento: Pelotas - Porto Alegre - Pelotas
Saída: 01/04/2024
Retorno: 01/04/2024
Valor: R$ 227,33

O Gabinete da Prefeita foi informado através do MEM/003081/2024 de 15.03.2024.
O Comitê de Controle da Gestão Orçamentaria e Financeira - SMF foi informado através do MEM/CCGOF/001175/2024 de 25.03.2024</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000227,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>CLAUDIA DENTICE DA SILVA LEITE                                                                      </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000112</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/04/08 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000228</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008853/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMHRF - DIÁRIA TIM - MARÇO 2025 - DEFESA CIVIL</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000236,63</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000236,6300</VALOR_ITEM> <CREDOR>CARLOS ALBERTO DA CUNHA TIMM                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000112</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/04/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000228</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E009019/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMHRF - DIÁRIA TIMM DEFESA CIVIL</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000236,63</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada 01 estada

Assunto: CURSO BÁSICO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
Aula presencial dia 19/02/2025
Horário: 9h
Local: Sede do Ministério Público, Av Aureliano de Figueiredo Pinto, 80 - Praia de Belas, Porto Alegre - RS - 90050-190

Saída: Pelotas x POA - Dia 19/02/2025 às 05:00h
Retorno: POA x Pelotas - Dia 19/02/2025 às 18:00h
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000236,6300</VALOR_ITEM> <CREDOR>CARLOS ALBERTO DA CUNHA TIMM                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000112</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/04/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000228</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E009769/2026        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>ESTADA PORTO ALEGRE - CARAVANA DA REURB</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000248,69</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada - SMHRF - Participação na CARAVANA REURB que será realizada no dia 27 de Abril, na cidade de Porto Alegre, tendo como temas principais: a fomentar a regularização fundiária urbana, ampliando a um acesso de qualidade, promover educação e conscientização por meio de palestras, estimular um aintegração institucional e por fim um apoio tecnico e juridico para dar um inicio e a condução de processos da REURB.

O trajeto será realizado com o veiculo oficial.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000248,6900</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARCELLE BIELEMANN GONCALVES                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002026</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000112</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2026/04/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000228</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E010254/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMHRF - Diária Secretário POA abril/2023</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000217,54</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada em Porto Alegre</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000217,5400</VALOR_ITEM> <CREDOR>UBIRAJARA GARCIA LEAL                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000112</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/04/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000228</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E010842/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMHRF - Diária Milton DC</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000236,63</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000236,6300</VALOR_ITEM> <CREDOR>MILTON RODRIGUES MARTINS                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000112</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/05/02 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000228</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E011118/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA - UBIRAJARA GARCIA LEAL - PORTO ALEGRE</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000342,72</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000342,7200</VALOR_ITEM> <CREDOR>UBIRAJARA GARCIA LEAL                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000112</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/05/15 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000228</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E011323/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMHRF - Diária Cassius - abril 2025</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000236,63</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

SMHRF - Estada para o Diretor Executivo Cassius Baungarten Vieira (Matrícula: 32391) relativa a viagem realizada em: 15/04/2025, conforme dados abaixo:

Assunto: Reunião na Secretaria de Habitação do RS com a equipe fiscal dos Convênios ''A Casa é Sua'' e ''Nenhuma Casa Sem Banheiro''
Reunião presencial realizada em: 15/04/2025 às 10h na Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária do RS - Av. Borges de Medeiros, 1501 - 14° andar em Porto Alegre/RS
Transporte em veículo oficial sem motorista

Saída Pelotas x POA: 15/04/2025 às 06:00h
Retorno: POA x Pelotas: 15/04/2025 às 18:00h

01 estada Cassius Baungarten: R$ 236,63</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000236,6300</VALOR_ITEM> <CREDOR>CASSIUS BAUNGARTEN                                                                                  </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000112</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/05/15 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000228</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E011651/2026        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>estada Secretario de Habitação - Porto Alegre</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000248,69</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada - referente a uma agenda insitucional - 14/04/26 - Secretaria de Habitação do Estado.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000248,6900</VALOR_ITEM> <CREDOR>CASSIUS BAUNGARTEN                                                                                  </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002026</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000112</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2026/05/07 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000228</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E014915/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMHRF - Estada Nino Kruger - 13/06/2025</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000244,79</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

SMHRF - Estada relativa a viagem realizada em: 13/06/2025 pelo Diretor NINO RAFAEL MEDEIROS KRUGER (Matrícula: 45615)

Seminário ''Direito à Cidade e Sustentabilidade Urbano-ambiental''
Porto Alegre no dia 13/06/2025 entre 09h e 17h. 

O transporte será em veículo oficial com motorista (veículo e motorista cedidos pelo SANEP),


Saída Pelotas x POA: 13/06/2025 às 05h30min
Retorno: POA x Pelotas: 13/06/2025 às 18h00min

01 estada Nino Kruger: R$ 244,79

Autorizado pelo MEM/CCGOF002910/2025</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000244,7900</VALOR_ITEM> <CREDOR>NINO RAFAEL MEDEIROS KRUGER                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000112</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/06/24 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000228</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E014916/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMHRF - Diária Tuize - POA seminário</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000244,79</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada 
Saída Pelotas x POA: 13/06/2025 às 05h30min
Retorno: POA x Pelotas: 13/06/2025 às 18h00min
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000244,7900</VALOR_ITEM> <CREDOR>TUIZE SILVA ROVERE                                                                                  </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000112</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/06/24 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000228</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E020616/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMHRF - Estada Marta - Reunião A casa é sua e NCSB</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000236,63</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada Estada para a Secretária Marta da Rosa e Silva (Matrícula: 20860) relativa a viagem realizada em: 15/04/2025, conforme dados abaixo:

Assunto: Reunião na Secretaria de Habitação do RS com a equipe fiscal dos Convênios ''A Casa é Sua'' e ''Nenhuma Casa Sem Banheiro''
Reunião presencial realizada em: 15/04/2025 às 10h na Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária do RS - Av. Borges de Medeiros, 1501 - 14° andar em Porto Alegre/RS
Transporte em veículo oficial sem motorista

Saída Pelotas x POA: 15/04/2025 às 06:00h
Retorno: POA x Pelotas: 15/04/2025 às 18:00h

01 estada Marta Rosa: R$ 236,63</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000236,6300</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARTA DA ROSA E SILVA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000112</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/08/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000228</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E020635/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMHRF - Estada Marta - Direito à Cidade</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000244,79</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

Saída Pelotas x POA: 13/06/2025 às 05h30min
Retorno: POA x Pelotas: 13/06/2025 às 18h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000244,7900</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARTA DA ROSA E SILVA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000112</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/08/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000228</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E020767/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMHRF - DIÁRIA NINO CONF CIDADES - POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000979,16</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada 
SAÍDA: Pelotas X POA, dia 28/08/2025, às 18h30 min. - Transporte oficial, com motorista, junto à SEURB.
RETORNO: Porto Alegre X Pelotas, dia 31/08/2025, às 19 horas. - Transporte oficial, commotorista, junto à SEURB 
04 ESTADAS - R$ 244,79 - Total: R$ 979,16</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000004,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000979,1600</VALOR_ITEM> <CREDOR>NINO RAFAEL MEDEIROS KRUGER                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000112</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/08/26 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000228</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E020954/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMHRF - MARTA - diárias Cachoeira e POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000734,37</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada 03 ESTADAS - 01 CACHOEIRA DO SUL - RS E 02 EM PORTO ALEGRE</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000003,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000734,3700</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARTA DA ROSA E SILVA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000112</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/08/29 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000228</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E025067/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMHRF - DIARIAS UBIRAJARA GARCIA LEAL</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001470,30</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite Participação em curso ATHIS - Assitência Técnica para Habitação de Interesse Social na Prática realizado pela FAMURS em Porto Alegre nos dias 16, 17 e 18 de agosto de 2022.


 SECRETÁRIO UBIRAJARA GARCIA LEAL
 03 PERNOITES


 SAÍDA DIA 15/08/2022 ÀS 18H
 RETORNO 18/08/2022 ÀS 20H	
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000003,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001470,3000</VALOR_ITEM> <CREDOR>UBIRAJARA GARCIA LEAL                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000112</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/08/31 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000228</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E028182/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMHRF - Diárias Cassius - POA - NCSB</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000245,05</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada - participação em reunião agendada pela Secretaria de Obras e Habitação do Estado do Rio Grande do Sul para tratar de assuntos referentes ao Programa Nenhuma Casa Sem Banheiro.
A reunião será realizada em 30/09/2022 às 10:00h na SOP em porto Alegre na Av. Borges de Medeiros, 1501/ 14º andar.

Cassius Baumgarten Vieira - Assessor Especial do Secretário 

Sem transporte Oficial
Saída: 30/09/2022 - 06:00h
Retorno: 30/09/2022 - 16:00h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000245,0500</VALOR_ITEM> <CREDOR>CASSIUS BAUNGARTEN                                                                                  </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000112</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/09/30 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000228</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E030926/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMHRF - Diária Cassius 13-12-2024</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000268,90</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

Diária para participação na cerimônia de premiação na Noite da Arquitetura, representando a Prefeitura de Pelotas, a qual foi escolhida para receber o Prêmio CAURS 2024, na categoria Poder Público, pelo projeto Nenhuma Casa Sem Banheiro, em Porto Alegre no dia 13 de dezembro de 2024.

Cassius Baumgarten Vieira (Matrícula: 32391) - Diretor Executivo

SAÍDA DIA 13/12/2024 ÀS 14H15MIN - Pelotas x Porto Alegre 
RETORNO 13/12/2024 ÀS 23H30MIN - Porto Alegre x Pelotas</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000268,9000</VALOR_ITEM> <CREDOR>CASSIUS BAUNGARTEN                                                                                  </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000112</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/12/13 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000228</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E031905/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMHRF  - Diária Cassius - POA Evento Trienal de Arquitetura</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000494,40</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite para participação no Evento Trienal de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre nos dias 16 e 17 de novembro de 2022.

Funcionário Cassius Baungarten Vieira (Matrícula: 32391) - Assessor Especial de Área

1 pernoite

SAÍDA DIA 16/11/2022 ÀS 14H  
RETORNO 17/11/2022 ÀS 20H 
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000494,4000</VALOR_ITEM> <CREDOR>CASSIUS BAUNGARTEN                                                                                  </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000112</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/11/16 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000229</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000116/2026        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diárias</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000282,60</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada
Evento: Reunião na Superintendência Gral, 2o. andar da Assembléia Legislativa.
Tema: Para tratar das edições do Fórum Democrático Regional desta Casa na Região Sul do
Estado, neste ano de 2026.
Data: 16.01
Hora: 14 hs
Local: Praça Mal. Deodoro, 101 - Centro Histórico, Porto Alegre - RS, 90010-300
Data: A reunião ocorrerá no dia 16/01/2026 às 14:00h
Data da saída de Pelotas: 16/01/2026 às 10:00h
Data do retorno a Pelotas: 16/01/2026 ás 19:00h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000282,6000</VALOR_ITEM> <CREDOR>SALVADOR MANDAGARA MARTINS                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002026</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000113</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2026/01/21 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000229</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000191/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIARIA - Eber</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000124,00</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada Viagem para a cidade de Porto Alegre 
Data da Viagem: 23/01/2024
Saída de Pelotas: dia 23/01/2024 às 07 horas 
Saída de Porto Alegre: dia 23/01/2024 às 20 horas

Motivo da Viagem: Reunião na Secretaria Estadual de Saúde - Secretaria Arita Bergmann
Assunto da Reunião: Obra do Hospital de Pronto Socorro do município de Pelotas,  cronograma da obra e recursos financeiros.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000124,0000</VALOR_ITEM> <CREDOR>EBER CONCEICAO COUTINHO                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000113</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/01/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000229</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000221/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIARIA - Marcelo</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000124,00</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada: Memorando CCGOF - MEM/000941/2024 
Viagem para a cidade de Porto Alegre 
Data da Viagem: 23/01/2024
Saída de Pelotas: dia 23/01/2024 às 07 horas 
Saída de Porto Alegre: dia 23/01/2024 às 20 horas

Motivo da Viagem: Reunião na Secretaria Estadual de Saúde - Secretaria Arita Bergmann
Assunto da Reunião: Obra do Hospital de Pronto Socorro do município de Pelotas,  cronograma da obra e recursos financeiros.
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<Row><COD_UO> 000000229</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000222/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIARIA - Vinicius</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000227,33</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada: Memorando CCGOF - MEM/000941/2024
 Viagem para a cidade de Porto Alegre 
Data da Viagem: 23/01/2024
Saída de Pelotas: dia 23/01/2024 às 07 horas 
Saída de Porto Alegre: dia 23/01/2024 às 20 horas

Motivo da Viagem: Reunião na Secretaria Estadual de Saúde - Secretaria Arita Bergmann
Assunto da Reunião: Obra do Hospital de Pronto Socorro do município de Pelotas,  cronograma da obra e recursos financeiros.
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 Viagem para a cidade de Porto Alegre 
Data da Viagem: 23/01/2024
Saída de Pelotas: dia 23/01/2024 às 07 horas 
Saída de Porto Alegre: dia 23/01/2024 às 20 horas

Motivo da Viagem: Reunião na Secretaria Estadual de Saúde - Secretaria Arita Bergmann
Assunto da Reunião: Obra do Hospital de Pronto Socorro do município de Pelotas,  cronograma da obra e recursos financeiros.
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Cargo: 
Função: 

Evento: 
Programa do Evento: 
Local de Deslocamento: 

Relação do Evento com o Servidor: 

Número de Diárias: 
Horário de Partida do Servidor:
Horário de Retorno do Servidor:

Observações extras:
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Nome: salvador Mandagará Martins

Cargo/função: Secretário da Secretaria de Planejamento e Gestão

Evento: Agenda com o Ministro Rui Costa

Tema: "Balanço das ações para reconstrução e abertura de processo de superação de entraves de obras com os municípios."

Local: Casa do Governo Federal no RS
Data: 28/01/2025
Hora: 10h

1 pernoite


Data e hora da saída de Pelotas: Dia 27/01/2025 as 18:30h

Data e hora do retorno a Pelotas: Dia: 28/01/2025 as 15:30h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000537,8000</VALOR_ITEM> <CREDOR>SALVADOR MANDAGARA MARTINS                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000113</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/02/07 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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evento:
Serpro Day Porto Alegre
Quarta-feira, 16 de abril das 8h às 18h
Tema: Encontro dedicado à apresentação de soluções digitais que promovem inovação,
eficiência e transparência na gestão pública.
Serpro Porto Alegre
Av. Augusto de Carvalho, 1133. Praia de Belas.
Saída de Pelotas: 15/04/2026 às 18h
Retorno a Pelotas: 16/04/2026 às 21h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000565,2000</VALOR_ITEM> <CREDOR>SALVADOR MANDAGARA MARTINS                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002026</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000113</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2026/04/15 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Cargo: 
Função: 

Evento: 
Programa do Evento: 
Local de Deslocamento: 

Relação do Evento com o Servidor: 

Número de Diárias: 
Horário de Partida do Servidor:
Horário de Retorno do Servidor:

Observações extras:
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000780,8800</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAULO RICARDO BRITO MORALES                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000113</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/05/15 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Viagem para Porto Alegre
Agenda: Casa do Governo Federal no RS
LOCAL: Rua Honório Silveira Dias, 1830 - Porto Alegre
TEMA: Tratar dos projetos cadastrados junto aos ministérios abaixo relacionados:
* Ministério da Saúde: Quinta-feira 13:30-14:00 (Sala Saúde)
* INCRA: Quinta-feira 15:00-15:30 (Sala INCRA 1)
* SEPAC: Sexta-feira 11:00-12:00 (Sala 2)</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000577,3500</VALOR_ITEM> <CREDOR>SALVADOR MANDAGARA MARTINS                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002026</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000113</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2026/05/14 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Agenda: Grupos Hospitalar Conceição - GHC - Data: 29/05/2026
TEMA: Novo Hospital Pronto Socorro de Pelotas - HPS
Saída de Pelotas: 29/05/2026 às 8h.
Retorno a Pelotas: 29/05/2026 as 18h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000288,6800</VALOR_ITEM> <CREDOR>SALVADOR MANDAGARA MARTINS                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002026</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000113</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2026/05/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Agenda: GOVTECH 2026 - Dias 02 e 03 de junho de 2026
TEMA: Conhecer soluções e projetos inovadores, conexões e tendencias tecnológicas para
agregar no setor público.
Saída de Pelotas: 01/06 à tarde
Retorno a Pelotas: 03/06 à tarde</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000002,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001154,7000</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDREW MIRANDA DA SILVA                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002026</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000113</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2026/06/01 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Agenda: Tribunal Regional do Trabalho - dia 11/6/2026, às 15h
LOCAL: saguão do CEJUSC - 2º Grau, localizado no térreo do prédio sede do TRT-RS.
TEMA: Sessão de Mediação com o Sindicato dos Enfermeiros


Saída de Pelotas: 11/06/2026 às 8h.
Retorno a Pelotas: 11/06/2026 as 18h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000288,6800</VALOR_ITEM> <CREDOR>SALVADOR MANDAGARA MARTINS                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002026</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000113</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2026/06/02 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Evento: Ministério da Saúde - Acompanhando ao Prefeito
Tema: Reuniao com ministerio da saúde pra contratação do GHC
Data: Ocorrerá no dia 09/06/2026
Data da saída de Pelotas:09/06/2026 ás12:00h
Data do retorno a Pelotas: 11/09/2026 ás18:00h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000002,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001847,5200</VALOR_ITEM> <CREDOR>SALVADOR MANDAGARA MARTINS                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002026</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000113</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2026/06/09 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Cargo: 
Função: 

Evento: 
Programa do Evento: 
Local de Deslocamento: 

Relação do Evento com o Servidor: 

Número de Diárias: 
Horário de Partida do Servidor:
Horário de Retorno do Servidor:

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Viagem a Porto Alegre

Evento: Seminário Violência e Desenvolvimento Infantil
Tema: Evidências e Caminhos de Política para a Prevenção no Brasil
Data: Ocorrerá no dia 23 (manhã e tarde) e 24 (manhã) de junho de 2026
Data da saída de Pelotas: 23/06/2026 às 5h.
Data do retorno a Pelotas: 24/06/2026 às14h
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Cargo: 
Função: 

Evento: 
Programa do Evento: 
Local de Deslocamento: 

Relação do Evento com o Servidor: 

Número de Diárias: 
Horário de Partida do Servidor:
Horário de Retorno do Servidor:

Observações extras:
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Cargo: 
Função: 

Evento: 
Programa do Evento: 
Local de Deslocamento: 

Relação do Evento com o Servidor: 

Número de Diárias: 
Horário de Partida do Servidor:
Horário de Retorno do Servidor:

Observações extras:
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Cargo: 
Função: 

Evento: 
Programa do Evento: 
Local de Deslocamento: 

Relação do Evento com o Servidor: 

Número de Diárias: 
Horário de Partida do Servidor:
Horário de Retorno do Servidor:

Observações extras:
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000659,0400</VALOR_ITEM> <CREDOR>LUCIENE DE OLIVEIRA FERNANDES                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/01/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Cargo: Professor
Função: Professor
Evento: Grand Slam de Taekwondo 2018 " Seletiva final para definição da Seleção Brasileira 2018." 
Programa do evento/atividade: em anexo
Data e horário do evento/atividade: Dias 23,24 e 25 de Fevereiro de 2018.
Local de deslocamento: Rio de Janeiro/RJ.
Relação do evento com o servidor: O professor levará alunos/atletas do Projeto Quem luta não briga da SMED, para participar da seletiva final para definição da Seleção Brasileira de Taekwondo 2018.
 
Saída de Pelotas:21/02/2018 ás 09:00 horas
Retorno a Pelotas: 24/02/2018 ás 21h10min</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000444,2800</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROSSANO DINIZ                                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/02/09 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Arlei Rodrigues e Rodrigues;
Cargo: Motorista;
Função: Motorista;
Evento: Para buscar doação de móveis;
Data do Evento: 01 de fevereiro de 2021; 
Local do evento: POA/RS;
Número de Diárias: 01 estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): O servidor ficará encarregado de buscar os móveis que foram doados pela Caixa Econômica Federal e deverão ser retirados na Avenida João Elustondo Filho nº395, bairro Sarandi, Porto Alegre/RS e trazer para a cidade de Pelotas/RS e entregar na rua Barão de Butui nº84, Centro, Pelotas.


Saída de Pelotas/POA: 01 de fevereiro de 2021  às 10h;
Retorno POA/Pelotas:  01 de fevereiro de 2021  às 17h;




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<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001490/2021        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS-EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO E000817/2021</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000099,95</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas.

Nome: Rui Fernando Lemes Gonçalves;
Cargo: Motorista;
Função: Motorista;
Evento: Para buscar doação de móveis;
Data do Evento: 01 de fevereiro de 2021; 
Local do evento: POA/RS;
Número de Diárias: 01 estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): O servidor ficará encarregado de buscar os móveis que foram doados pela Caixa Econômica Federal e deverão ser retirados na Avenida João Elustondo Filho nº395, bairro Sarandi, Porto Alegre/RS e trazer para a cidade de Pelotas/RS e entregar na rua Barão de Butui nº84, Centro, Pelotas.


Saída de Pelotas/POA: 01 de fevereiro de 2021  às 10h;
Retorno POA/Pelotas:  01 de fevereiro de 2021  às 17h;




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<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E002472/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS- DIÁRIA  LUCIENE</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000444,96</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000296,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>LUCIENE DE OLIVEIRA FERNANDES                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/02/09 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E002518/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS -  DIÁRIA CARLA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000619,98</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000002,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000619,9800</VALOR_ITEM> <CREDOR>CARLA MARIA BECKER PERTUZATTI                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/02/09 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E002852/2020        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS-DIÁRIA ALICEIA CECILIANO OUTROS PAISES</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000003447,31</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias no Exterior.

Nome: Alicéia da Silva Ceciliano;
Cargo: Professora;
Função: Supervisora de Ensino;
Evento: “ACT Raising Safe Kids Program 2020 Annual Leadership Seminar;
Data e Horário do Evento: 27 e 28 de março de 2020; 
Local do evento: Washington DC/ EUA;
Número de Diárias: 01 estada (Lima/Peru) 5 pernoites (outros países);
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): É importante a participação da servidora porque ela irá representar o ACT Pelotas Politica Pública um programa do Pacto Pelotas pela Paz, no Seminário Internacional do ACT diretamente com a idealizadora do programa.
 

Saída de Pelotas/POA: 24 de março de 2020  às 23h 30min;
Saída de POA/Brasil para Lima/Peru: 25 de março de 2020 às 6h 25min;
Saída de Lima/Peru para Newark/EUA: 26 de março de 2020 às 23h 05min;
Saída de Newark/EUA para Washington DC/EUA: 26 de março de 2020 às 10h;
Retorno de  Washington DC/EUA para São Paulo/BR: 29 de março de 2020 às 22h 15min;
Retorno de  São Paulo/SP para POA/RS: 30 de março de 2020 às 11h 35min;
Retorno de POA/Pelotas: 30 de março de 2020 as 15h;
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000003447,3100</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALICEIA DA SILVA CECILIANO                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002020</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2020/02/18 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E002917/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS-DIARIA LUCIANO GIL BARBOSA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000186,94</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000186,9400</VALOR_ITEM> <CREDOR>LUCIANO GIL BARBOZA                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/02/18 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E002957/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS- DIÁRIA DO SECRETÁRIO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001051,05</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome:  Artur Fernando Rocha Corrêa;
Cargo: Cargo em comissão;
Função: Secretário de educação;
Evento: Programa formar;
Programa do evento:  em anexo;
Data e horário do evento: 09 de março de 2018 às 8h30 min;
Local do evento: Vila Olimpia - SP;
Relação do evento com o cargo do servidor: O secretário irá participar da etapa do processo seletivo do programa formar;
Número de Diárias:  02 pernoites - SP;
                                01 estada - POA;
Saída de Pelotas para POA: 08/03/2018 às 11h;
Saída de POA para São Paulo: 08/03/2018 às 17 h 17 min;
Retorno de São Paulo para POA: 10/03/2018 às  7h 45min;
Retorno de POA para Pelotas: 10/03/2018 às 12h;
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001051,0500</VALOR_ITEM> <CREDOR>ARTUR FERNANDO ROCHA CORREA                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/03/08 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E002958/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS- DIÁRIA DA LORENI</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001051,05</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome:  Loreni Peverada de Freitas Silva;
Cargo: Cargo em Comissão ;
Função: Diretora de ensino;
Evento: Programa formar;
Programa do evento:  em anexo;
Data e horário do evento: 09 de março de 2018 às 8h30 min;
Local do evento: Vila Olimpia - SP;
Relação do evento com o cargo do servidor: A diretora irá acompanhar o secretário de educação "Artur Fernando Rocha Correa" na etapa do processo seletivo do programa formar;
Número de Diárias:  02 pernoites - SP;
                                01 estada - POA;
Saída de Pelotas para POA: 08/03/2018 às 11h;
Saída de POA para São Paulo: 08/03/2018 às 17 h 17 min;
Retorno de São Paulo para POA: 10/03/2018 às  7h 45min;
Retorno de POA para Pelotas: 10/03/2018 às 12h;
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001051,0500</VALOR_ITEM> <CREDOR>LORENI PEVERADA DE FREITAS SILVA                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/03/08 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E003021/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS- DIARIA DO MOTORISTA RODRIGO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Rodrigo Veiga Lima;
Cargo: Motorista;
Função: Motorista;
Evento: Programa formar;
Programa do evento: em anexo;
Local de evento: Vila Olimpia - SP;
Data e horário do evento: 09 de março de 2018 às 8 h 30 min;
Relação do evento com o cargo do servidor: O motorista ficará responsável de buscar o secretário de educação "Artur Fernando Rocha Correa" e a diretora de ensino "Loreni Peverada de Freitas Silva" no aeroporto de Porto Alegre.
Número de Diária: 01 estada;

Saída de Pelotas a POA: 10/03/2018 às 8h;
Retorno de POA a Pelotas: 10/03/2018 às 12h;
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RODRIGO VEIGA LIMA                                                                                  </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/03/09 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E003040/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS- DIARIA PARA RODRIGO VEIGA LIMA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Rodrigo Veiga Lima;
Cargo: Motorista;
Função: Motorista;
Evento: Programa formar;
Programa do evento: em anexo;
Local de evento: Vila Olimpia - SP;
Data e horário do evento: 09 de março de 2018 às 8 h 30 min;
Relação do evento com o cargo do servidor: O motorista ficará responsável de levar o secretário de educação "Artur Fernando Rocha Correa" e a diretora de ensino "Loreni Peverada de Freitas Silva" até o aeroporto de Porto Alegre.
Número de Diária: 01 estada;

Saída de Pelotas a POA: 08/03/2018 às 11 h;
Retorno de POA a Pelotas: 08/03/2018 às 16 h;
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RODRIGO VEIGA LIMA                                                                                  </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/03/08 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E003041/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS- DIÁRIA DANIELE FORMOZO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Daniele de Paula Formozo;
Cargo: Professora;
Função: Conselheira de Educação;
Evento: Reunião UNCME - RS;
Programa do evento: em anexo;
Data e horário do evento: 9 de março de 2018 das 9 h às 17h;
Local do evento: Porto Alegre - RS;
Relação do evento com o cargo do servidor: A conselheira deve participar da reunião mensal da UNCME - RS;
Número de diária: 01 estada;

Saída de Pelotas para POA: 09/03/2018 às 5h
Retorno de POA para Pelotas: 09/03/2018 às 19h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>DANIELE DE PAULA FORMOZO                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/03/09 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Cargo: Professora;
Função: Presidente do CME;
Evento: Reunião UNCME - RS;
Programa do evento: em anexo;
Data e horário do evento: 9 de março de 2018 das 9 h às 17h;
Local do evento: Porto Alegre - RS;
Relação do evento com o cargo do servidor: A presidente do conselho deve participar da reunião mensal da UNCME - RS.
Número de Diária: 01 estada; 

Saída de Pelotas para POA: 09/03/2018 às 5h
Retorno de POA para Pelotas: 09/03/2018 às 19h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RITA DE CASSIA DITTGEN ALVES                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/03/09 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Alicéia da Silva Ceciliano;
Cargo: Professora;
Função: Supervisora de Ensino;
Evento: “ACT Raising Safe Kids Program 2020 Annual Leadership Seminar;
Data e Horário do Evento: 27 e 28 de março de 2020; 
Local do evento: Washington DC/ EUA;
Número de Diárias: 01 estada (São Paulo)
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): É importante a participação da servidora porque ela irá representar o ACT Pelotas Politica Pública um programa do Pacto Pelotas pela Paz, no Seminário Internacional do ACT diretamente com a idealizadora do programa.
 

Saída de Pelotas/POA: 24 de março de 2020  às 23h 30min;
Saída de POA/Brasil para Lima/Peru: 25 de março de 2020 às 6h 25min;
Saída de Lima/Peru para Newark/EUA: 26 de março de 2020 às 23h 05min;
Saída de Newark/EUA para Washington DC/EUA: 26 de março de 2020 às 10h;
Retorno de  Washington DC/EUA para São Paulo/BR: 29 de março de 2020 às 22h 15min;
Retorno de  São Paulo/SP para POA/RS: 30 de março de 2020 às 11h 35min;
Retorno de POA/Pelotas: 30 de março de 2020 as 15h;
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000160,3400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALICEIA DA SILVA CECILIANO                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002020</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2020/02/26 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Cargo: Auxiliar de Educação Infantil; 
Função: Chefe do Departamento Financeiro - SMED
Evento: 29° Fórum Estadual da Secretarias Municipais de Educação no Rio Grande do Sul;
Programa do Evento: em anexo;
Local do evento: Porto Alegre - RS; 
Data e horário do evento: 26 de março de 2018 das 7 h 30 min às 12 h e 13h 30 min às 17h 30 min;
                                          27 de março de 2018 das 8h às 12 h  e 13h 30 min às 17 h;
Relação do evento com o cargo da servidora: A servidora irá acompanhar o secretário  Artur Fernando Rocha Correa no evento.
Número de Diárias: 01 pernoite;
                               01 estada;

Saída de Pelotas para POA: 26/03/2018 às 3h;
Retorno POA para Pelotas: 27/03/2018 às 17h;</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000477,8500</VALOR_ITEM> <CREDOR>JULIANA LOMBARDE DA SILVA                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/03/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E004139/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS- DIÁRIA  MARIA CRISTINA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Maria Cristina Cardoso Ramires;
Cargo: Nutricionista;
Função: Nutricionista;
Evento: Visita Técnica Cooperativa dos Assentados de Tapes;
Local da Visita: Cidades de Tapes - RS; 
Data da Visita: 23 de março de 2018;
Número de Diárias: 01 Estada;
Relação do evento com o cargo da servidora: A servidora irá verificar as instalações do fornecedor de pão e bolo que está localizada na cidade de Tapes - RS;
 
Saída de Pelotas para Tapes: 23/03/2018 às 8 h;
Retorno Tapes para Pelotas: 23/03/2018 às 15h;</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARIA CRISTINA CARDOSO RAMIRES                                                                      </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/03/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Cargo: Motorista;
Função: Motorista;
Evento: Visita técnica a Cooperativa dos Assentados de Tapes;
Local do evento: Cidades de Tapes - RS; 
Data da visita: 23 de março de 2018;
Relação do evento com o cargo do servidor:  o motorista irá levar as servidoras Maria Cristina Ramires (Nutricionista responsável Técnica), Marize Levien (Nutricionista), Beatriz Dias ( Responsável Administrativo) na visita técnica na Cooperativa dos Assentados de Tapes.
Número de Diárias: 01 estada;

Saída de Pelotas para Tapes: 23/03/2018 às 8h;
Retorno Tapes para Pelotas: 23/03/2018 às 15h;
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>VANDERLEI ARNORT BERTO                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/03/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Cargo: Cargo em comissão;
Função: Assessora Especial de Secretário;
Evento: Visita Técnica Cooperativa dos Assentados de Tapes;
Local da Visita: Cidades de Tapes - RS; 
Data da visita: 23 de março de 2018;
Número de Diárias: 01 Estada;
Relação do evento com o cargo da servidora: A servidora irá verificar as instalações do fornecedor de pão e bolo que está localizada na cidade de Tapes - RS;
 
Saída de Pelotas para Tapes: 23/03/2018 às 8 h;
Retorno Tapes para Pelotas: 23/03/2018 às 15h;</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>BEATRIZ CABREIRA DIAS                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/03/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E004145/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS- DIÁRIA MARIZE</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Marize Lenar Aguilar Levien;
Cargo: Nutricionista;
Função: Nutricionista;
Evento: Visita técnica Cooperativa dos Assentados de Tapes;
Local da visita: Cidade de Tapes - RS; 
Data da visita: 23 de março de 2018;
Número de Diárias: 01 estada;
Relação do evento com o cargo da servidora: a servidora irá verificar as instalações do fornecedor de pão e bolo que está localizada na cidade de Tapes - RS.


Saída de Pelotas para Tapes: 23/03/2018 às 8 h;
Retorno Tapes para Pelotas: 23/03/2018 às 15 h;</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARIZE LENAR AGUILAR LEVIEN                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/03/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E004147/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS- DIÁRIA DO RODRIGO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000247,48</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Rodrigo Veiga Lima;
Cargo: Motorista;
Função:  Motorista;
Evento: 29° Fórum Estadual das Secretarias Municipais de Educação do RS;
Programa do Evento: em anexo
Local do evento: Porto Alegre - RS 
Data do evento: 26 de março de 2018 das 7h 30 min às 12 h e das 13h 30 min às 17 h 30 min;
                           27 de março de 2018 das 8 h às 12 e das 13 h 30 min às 17 h;

Número de diárias: 01 pernoite;
                                01 estada;
Relação do evento com o cargo do servidor: O servidor irá levar Loreni Peverada de Freita Silva, Luciene de Oliveira Fernandes, Juliana Lombarde da Silva e Artur Fernando Rocha Corrêa no evento.


Saída de Pelotas para POA: 26/03/2018 às 3 h;
Retorno de POA para Pelotas: 27/03/2018 às 17h;
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000247,4800</VALOR_ITEM> <CREDOR>RODRIGO VEIGA LIMA                                                                                  </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/03/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Cargo: Professora;
Função: Supervisora;
Evento: 29° Fórum Estadual das Secretarias Municipais de Educação no Rio Grande do Sul;
Programa do Evento: em anexo;
Local do evento: Porto Alegre - RS; 
Data e horário do evento: 26 de março de 2018 das 7h 30 min às 12 h e das 13h 30 min às 17h 30 min;
                                          27 de março de 2018 das 8h às 12 h e  das 13h 30 min às 17h;
Relação do evento com o cargo da servidora: A servidora coordena, na Secretaria Municipal de Educação e Desporto, os programas do governo federal, que serão tema do forúm. A servidora irá acompanhar o secretário Artur Fernando Rocha Correa no evento.
Número de Diárias: 01 pernoite;
                                01 estada;

Saída de Pelotas para POA: 26/03/2018 às 3h;
Retorno de POA para Pelotas: 27/03/2018 às 17h;</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000477,8500</VALOR_ITEM> <CREDOR>LUCIENE DE OLIVEIRA FERNANDES                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/03/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Cargo: Cargo em Comissão;
Função:  Secretário de Educação;
Evento: 29° Fórum Estadual das Secretarias Municipais de Educação do RS;
Programa do Evento: em anexo
Local do evento: Porto Alegre - RS 
Data do evento: 26 de março de 2018 das 7h 30 min às 12 h e das 13h 30 min às 17 h 30 min;
                           27 de março de 2018 das 8 h às 12 e das 13 h 30 min às 17 h;

Número de Diárias: 01 pernoite;
                                01 estada;
Relação do evento com o cargo do servidor:  O servidor irá participar do evento, tendo em vista ser o Secretário Municipal de Educação e Desporto.


Saída de Pelotas para POA: 26/03/2018 às 3 h;
Retorno de POA para Pelotas: 27/03/2018 às 17h;
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000477,8500</VALOR_ITEM> <CREDOR>ARTUR FERNANDO ROCHA CORREA                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/03/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E004554/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS- DIARIA PARA LORENI PEVERADA DE FREITAS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000477,85</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Loreni Peverada de Freitas Silva;
Cargo: Cargo em comissão;
Função: Diretora de Ensino;
Evento: 29° Fórum Estadual das Secretarias Municipais de Educação no Rio Grande do Sul;
Programa do evento: em anexo;
Local do evento:  Porto Alegre - RS;
Data e horário do evento: 26 de março de 2018 das 7 h 30 min às 12 h e das 13h 30 min às 17 h 30 min;
                                         27 de março  de 2018 das 8 h às 12 h e das 13 h 30 min às 17 h;
Número de Diárias: 01 pernoite;
                               01 estada;
Relação do evento com o cargo da servidora:  A servidora irá acompanhar o Secretário Artur Fernando Rocha Correa no evento.

Saída de Pelotas para POA: 26/03/2018 às 3h;
Retorno de POA para Pelotas: 27/03/2018 às 17h;

 
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000477,8500</VALOR_ITEM> <CREDOR>LORENI PEVERADA DE FREITAS SILVA                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/03/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E004599/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS - DIÁRIA BRUNNO SILVA NASCIMENTO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Brunno Silva Nascimento;
Cargo: Motorista;
Função: Motorista;
Evento: Encontro da AZONASUL;
Programa do evento/atividade: em anexo;
Data e horário do evento/atividade: 23 de março de 2018 das 13 h 30 min das 17 h;
Local do evento: Rio Grande - RS;
Número de diária; 01 estada;
Relação do evento/atividade com o cargo e função da servidor: O servidor irá levar as conselheiras Daniele de Paula Formozo, Adriana Raquel Farias de Farias e Lucélia Seus para o evento.


Saída de Pelotas/Rio Grande: 23 de março de 2018  às  12 h;
Retorno de Rio Grande/Pelotas: 23 de março de 2018 às 17 h;
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>BRUNNO SILVA DO NASCIMENTO                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/03/29 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E004807/2020        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS-DIÁRIA GERSON ISAQUE DA LUZ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000000,00</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Gerson Isaque da Luiz;
Cargo: Professor;
Função: Professor;
Evento: 13ª Copa América de Taekwondo;
Data e Horário do Evento: 20 à 22 de março de 2020; 
Local do evento: Arujá/SP;
Programa do Evento/Atividade: em anexo;
Numero de diárias:3 pernoites e 1 estada (fora do estado);
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): O servidor ficará responsável por acompanhar os 06 alunos (Ketlyn Crizel-EMEF Nossa Senhora das Dores, Roberta Freitas-Colégio Municipal Pelotense, Vitor Dannemberg-EMEF Almirante José Saldanha da Gama, Taissa Gonzales-EMEF Cecilia Meireles, RulianoSilva-EMEF Almirante José Saldanha da Gama e Amanda Veleda-EMEF Jornalista Deogar Soares, integrantes do Projeto Vida Ativa) na 13ª Copa América de Taekwondo em Arujá/SP.


Saída de Pelotas/Porto Alegre: 19 de março de 2020 às 8h;
Saída de Porto Alegre/São Paulo: 19 de março de 2020 às 14h;
Retorno de São Paulo/Porto Alegre: 22 de março de 2020 às 22h 05min;
Retorno de Porto Alegre/Pelotas: 23 de março de 2020 às 01h 30min;


</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000000,0000</VALOR_ITEM> <CREDOR>GERSON ISAQUE DA LUZ                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002020</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2020/03/02 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E004808/2020        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS-DIÁRIA KATIA DENISE COSTA BERNI</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001122,38</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Katia Denise Costa Berni;
Cargo: Técnica em Educação Fisica;
Função: Técnica em Educação Fisica;
Evento: 13ª Copa América de Taekwondo;
Data e Horário do Evento: 20 à 22 de março de 2020; 
Local do evento: Arujá/SP;
Programa do Evento/Atividade: em anexo;
Numero de diárias:3 pernoites e 1 estada (fora do estado);
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): A servidora ficará responsável por acompanhar os 06 alunos (Ketlyn Crizel-EMEF Nossa Senhora das Dores, Roberta Freitas-Colégio Municipal Pelotense, Vitor Dannemberg-EMEF Almirante José Saldanha da Gama, Taissa Gonzales-EMEF Cecilia Meireles, RulianoSilva-EMEF Almirante José Saldanha da Gama e Amanda Veleda-EMEF Jornalista Deogar Soares, integrantes do Projeto Vida Ativa) na 13ª Copa América de Taekwondo em Arujá/SP.


Saída de Pelotas/Porto Alegre: 19 de março de 2020 às 8h;
Saída de Porto Alegre/São Paulo: 19 de março de 2020 às 14h;
Retorno de São Paulo/Porto Alegre: 22 de março de 2020 às 22h 05min;
Retorno de Porto Alegre/Pelotas: 23 de março de 2020 às 01h 30min;


</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001122,3800</VALOR_ITEM> <CREDOR>KATIA DENISE COSTA BERNI                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002020</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2020/03/02 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E005211/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS-  DIÁRIA MARISTELA TEIXEIRA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000341,68</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Maristela Teixeira;
Cargo: Professora;
Função: Supervisora;
Evento: Chamamento Público para Seleção de Organização da Sociedade Civil e Monitoramento, Avaliação e Gestão de Parcerias entre Administração Público e OSCs;
Programa do evento: em anexo;
Local do evento:  Porto Alegre/RS;
Data e horário do evento: 12  e 13 de abril de 2018 das 9h às 12h e das 13h às 17h;
Número de Diárias:  02 pernoites;
Relação do evento com o cargo da servidora: é importante que a servidora participe do evento, tendo em vista ser a gestora das parcerias na Secretaria de Municipal de Educação e Desporto;

Saída de Pelotas/ POA: 11 de abril de 2018 às 18h;
Retorno de POA/Pelotas: 13 de abril de 2018 às 18h;</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000341,6800</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARISTELA TEIXEIRA                                                                                  </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/04/06 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E005343/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS - DIÁRIA PARA SERV. ADRIANE ESPERANÇA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000774,98</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000258,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>ADRIANE CARRILHO ESPERANCA                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/03/13 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Pedro Luiz Jorge Afonso;
Cargo: Oficial Administrativo;
Função: Oficial Administrativo;
Evento: Reunião com a responsável pelo Programa Estadual de Apoio ao Transporte Escolar;
Data do Evento: 06 de março de 2020; 
Local do evento: POA/RS;
Número de Diárias: 01 estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): O servidor acompanhará o Secretário de Educação, Artur Fernando Rocha Correa na reunião do Programa Estadual de Apoio ao Transporte Escolar em POA/RS.


Saída de Pelotas/POA: 06 de março de 2020  às 9h;
Retorno POA/Pelotas- 06 de março de 2020  às 16h:
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Nome: Pedro Luiz Jorge Afonso;
Cargo: Oficial Administrativo;
Função: Oficial Administrativo;
Evento: Reunião com a responsável pelo Programa Estadual de Apoio ao Transporte Escolar;
Data do Evento: 06 de março de 2020; 
Local do evento: POA/RS;
Número de Diárias: 01 estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): O servidor acompanhará o Secretário de Educação, Artur Fernando Rocha Correa na reunião do Programa Estadual de Apoio ao Transporte Escolar em POA/RS.


Saída de Pelotas/POA: 06 de março de 2020  às 9h;
Retorno POA/Pelotas- 06 de março de 2020  às 16h:
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Nome: Luciano Gil Barbosa;
Cargo: Motorista;
Função: Motorista;
Evento: Reunião com a responsável pelo Programa Estadual de Apoio ao Transporte Escolar;
Data do Evento: 06 de março de 2020; 
Local do evento: POA/RS;
Número de Diárias: 01 estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): O servidor ficará responsável pelo transporte do Secretário de Educação, Artur Fernando Rocha Correa e os Oficiais Administrativos Michael Silveira de Mattos, Pedro Luiz Jorge Afonso na reunião do Programa Estadual de Apoio ao Transporte Escolar em POA/RS.


Saída de Pelotas/POA: 06 de março de 2020  às 9h;
Retorno POA/Pelotas- 06 de março de 2020  às 16h:

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000096,2000</VALOR_ITEM> <CREDOR>LUCIANO GIL BARBOZA                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002020</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2020/03/06 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E005501/2020        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS-DIÁRIA MICHAEL SILVEIRA DE MATTOS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000096,20</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas


Nome: Michael Silveira de Mattos;
Cargo: Oficial Administrativo;
Função: Oficial Administrativo;
Evento: Reunião com a responsável pelo Programa Estadual de Apoio ao Transporte Escolar;
Data do Evento: 06 de março de 2020; 
Local do evento: POA/RS;
Número de Diárias: 01 estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): O servidor acompanhará o Secretário de Educação, Artur Fernando Rocha Correa na reunião do Programa Estadual de Apoio ao Transporte Escolar em POA/RS.


Saída de Pelotas/POA: 06 de março de 2020  às 9h;
Retorno POA/Pelotas- 06 de março de 2020  às 16h:

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000096,2000</VALOR_ITEM> <CREDOR>MICHAEL SILVEIRA DE MATTOS                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002020</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2020/03/06 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E005762/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS- DIÁRIA VINICIUS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000118,66</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000118,6600</VALOR_ITEM> <CREDOR>VINICIUS CARVALHO LIMA                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/03/09 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E005852/2020        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS-DIÁRIA LUCIENE DE OLIVEIRA FERNANDES</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000481,02</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas.

Nome: Luciene de Oliveira Fernandes;
Cargo: Professora;
Função: Supervisora de Ensino;
Evento: Reunião mensal da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação do Rio Grande do Sul-UNCME/RS;
Data e Horário do Evento: 12 e 13 de março de 2020; 
Local do evento: POA/RS;
Número de Diárias: 2 pernoites;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): A servidora foi convocada para reunião mensal da UNCME/RS, na qualidade de Coordenadora da Regional AZONASUL, pois é responsável pelo repasse de informações ao demais Conselhos Municipais de Educação da Regional AZONASUL.


Saída de Pelotas/POA: 11 de março de 2020  às 19h;
Retorno de POA/Pelotas: 13 de março de 2019 às 19h;
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000481,0200</VALOR_ITEM> <CREDOR>LUCIENE DE OLIVEIRA FERNANDES                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002020</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2020/03/11 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E006009/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS - DIÁRIA PARA O MOTORISTA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Brunno Silva Nascimento;
Cargo: Motorista;
Função: Motorista;
Evento: Campeonatos Estaduais de Atletismo de Menores;
Programa do evento: em anexo;
Data do evento: 7 de abril de 2018;
Local do evento: Porto Alegre - RS: 
Relação do evento com o  cargo do servidor: o motorista irá levar o técnico em educação física José Inácio Alves e mais  03 alunos integrantes do Projeto Atletismo Pelotas que participarão do evento.
Número de Diárias: 01 Estada;

Saída de Pelotas x POA: 07/04/2018 às 3 h;
Retorno de POA x Pelotas: 07/04/2018 às 17 h;
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>BRUNNO SILVA DO NASCIMENTO                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/04/10 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E006031/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS-DIÁRIA ROGER DE ASSIS ROSA DA SILVA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000035,05</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000035,0500</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROGER DE ASSIS ROSA DA SILVA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/03/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E006045/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS- DIÁRIA PARA SECR. DE EDUCAÇÃO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000217,54</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000217,5400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ADRIANE DE SOUZA SILVEIRA                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/03/20 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E006087/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS- DIÁRIA FERNANDA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Fernanda Rodrigues dos Santos;
Cargo: Professora;
Função: Supervisora;
Evento: VII Jornada de Estudos do Programa de Extensão Educação Infantil na Roda - Construindo Indicadores da Qualidade na Educação Infantil: um diálogo com municípios do Rio Grande do Sul;
Programa do evento: em anexo;
Data e horário do evento: 9 de abril de 2018 das 8h 30 min às 12 h e das 13 h 30 min às 18 h;
Local do evento: Porto Alegre - RS;
Relação do evento com o  cargo da servidora: é importante a participação da servidora, tendo em vista que irá contribuir na melhoria da qualidade de ensino público e privado. Assim, por ser a Educação Infantil a primeira etapa da educação básica e a constante necessidade do olhar preciso aos aspectos essenciais na organização de políticas públicas voltadas à infância, buscando a partir da participação neste evento, analisar, discutir, fomentar e traçar estratégias com objetivo de construir caminhos para que tenhamos em nosso município escolas de educação infantil com ambiente adequado, prazeroso e de qualidade.
Número de Diárias:  01 estada;

Saída de Pelotas x POA: 09/04/2018 às 4h;
Retorno de POA x Pelotas: 09/04/2018 às 18h 30 min;</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/04/09 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E006088/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS- DIÁRIA DA ALICEIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome:Alicéia da Silva Ceciliano;
Cargo: Professora;
Função: Supervisora;
Evento: VII Jornada de Estudos do Programa de Extensão Educação Infantil na Roda - Construindo Indicadores da Qualidade na Educação Infantil: um diálogo com municípios do Rio Grande do Sul;
Programa do evento: em anexo;
Data e horário do evento: 9 de abril de 2018 das 8h 30 min às 12 h e das 13 h 30 min às 18 h;
Local do evento: Porto Alegre - RS;
Relação do evento com o  cargo da servidora: é importante a participação da servidora, tendo em vista que irá contribuir na melhoria da qualidade de ensino público e privado. Assim, por ser a Educação Infantil a primeira etapa da educação básica e a constante necessidade do olhar preciso aos aspectos essenciais na organização de políticas públicas voltadas à infância, buscando a partir da participação neste evento, analisar, discutir, fomentar e traçar estratégias com objetivo de construir caminhos para que tenhamos em nosso município escolas de educação infantil com ambiente adequado, prazeroso e de qualidade.
Número de Diárias:  01 estada;

Saída de Pelotas x POA: 09/04/2018 às 4h;
Retorno de POA x Pelotas: 09/04/2018 às 18h 30 min;</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALICEIA DA SILVA CECILIANO                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/04/09 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E006089/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS- DIÁRIA TANIA RODRIGUES</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Taiani Rodrigues Corrêa;
Cargo: Professora;
Função: Assessora Pedagógica;
Evento: VII Jornada de Estudos do Programa de Extensão Educação Infantil na Roda - Construindo Indicadores da Qualidade na Educação Infantil: um diálogo com municípios do Rio Grande do Sul;
Programa do evento: em anexo;
Data e horário do evento: 9 de abril de 2018 das 8h 30 min às 12 h e das 13 h 30 min às 18 h;
Local do evento: Porto Alegre - RS;
Relação do evento com o  cargo da servidora: é importante a participação da servidora, tendo em vista que irá contribuir na melhoria da qualidade de ensino público e privado. Assim, por ser a Educação Infantil a primeira etapa da educação básica e a constante necessidade do olhar preciso aos aspectos essenciais na organização de políticas públicas voltadas à infância, buscando a partir da participação neste evento, analisar, discutir, fomentar e traçar estratégias com objetivo de construir caminhos para que tenhamos em nosso município escolas de educação infantil com ambiente adequado, prazeroso e de qualidade.
Número de Diárias:  01 estada;

Saída de Pelotas x POA: 09/04/2018 às 4h;
Retorno de POA x Pelotas: 09/04/2018 às 18h 30 min;</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>TAIANI RODRIGUES CORREA                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/04/09 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E006090/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS- DIÁRIA MARCIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Márcia Velloso Langlois Tillmann;
Cargo: Professora;
Função: Conselheira Municipal;
Evento: VII Jornada de Estudos do Programa de Extensão Educação Infantil na Roda - Construindo Indicadores da Qualidade na Educação Infantil: um diálogo com municípios do Rio Grande do Sul;
Programa do evento: em anexo;
Data e horário do evento: 9 de abril de 2018 das 8h 30 min às 12 h e das 13 h 30 min às 18 h;
Local do evento: Porto Alegre - RS;
Relação do evento com o  cargo da servidora: é importante a participação da servidora, tendo em vista que irá contribuir na melhoria da qualidade de ensino público e privado. Assim, por ser a Educação Infantil a primeira etapa da educação básica e a constante necessidade do olhar preciso aos aspectos essenciais na organização de políticas públicas voltadas à infância, buscando a partir da participação neste evento, analisar, discutir, fomentar e traçar estratégias com objetivo de construir caminhos para que tenhamos em nosso município escolas de educação infantil com ambiente adequado, prazeroso e de qualidade.
Número de Diárias:  01 estada;

Saída de Pelotas x POA: 09/04/2018 às 4h;
Retorno de POA x Pelotas: 09/04/2018 às 18h 30 min;</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARCIA VELLOSO LANGLOIS  TILLMANN                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/04/09 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E006131/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS- DIÁRIA LIVIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000854,20</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Lívia Tatsch Alves;
Cargo: Professora;
Função: Supervisora;
Evento: Formação Inicial para Monitores/Supervisores dos Programas Primeira Infância Melhor - PIM e Criança Feliz (PCF);
Programa do evento: em anexo;
Data e horário do evento: 23 a 27 de abril de 2018 das 8 h 30 min às 17h;
Local do evento: Porto Alegre - RS;
Relação do evento com o  cargo da servidora: é importante a participação da servidora no evento, tendo em vista ser membro representante do Comitê Gestor do Programa Criança Fetez, pela SMED;
Número de Diárias:  05 Pernoites;

Saída de Pelotas x POA: 22/04/2018 às 20h
Retorno de POA x Pelotas: 27/04/2018 às 19h.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000854,2000</VALOR_ITEM> <CREDOR>LIVIA TATSCH ALVES                                                                                  </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/04/12 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E006155/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS-DIARIA LUCIENE DE OLIVEIRA FERNANDES</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001246,24</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001246,2400</VALOR_ITEM> <CREDOR>LUCIENE DE OLIVEIRA FERNANDES                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/03/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E006194/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS- DIÁRIA DO BRUNNO SILVA NASCIMENTO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Brunno Silva Nascimento;
Cargo: Motorista;
Função: Motorista;
Evento: VII Jornada de Estudos do Programa de Extensão Infantil na Roda - Construindo Indicadores da Qualidade na Educação Infantil: um diálogo com municipios do Rio Grande do Sul;
Data e horário do evento: 9 de abril de 2018 da 8h 30 min às 12 h e das 13h 30 min às 18 h;
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: Porto Alegre - RS; 
Relação do evento com o cargo do servidor: o motorista irá levar as servidoras Alicéia da Silva Ceciliano, Fernanda Rodrigues dos Santos, Marcia Velloso Langlois Tillmann e Tatiane Rodrigues Correa no evento. 
Número de Diária: 01 estada;

Saída de Pelotas x POA: 09/04/2018 às 14 h;
Retorno de POA x Pelotas:  09/04/2018 às 18 h 30 min;</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>BRUNNO SILVA DO NASCIMENTO                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/04/13 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E006194/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS- DIÁRIA DO BRUNNO SILVA NASCIMENTO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Brunno Silva Nascimento;
Cargo: Motorista;
Função: Motorista;
Evento: VII Jornada de Estudos do Programa de Extensão Infantil na Roda - Construindo Indicadores da Qualidade na Educação Infantil: um diálogo com municipios do Rio Grande do Sul;
Data e horário do evento: 9 de abril de 2018 da 8h 30 min às 12 h e das 13h 30 min às 18 h;
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: Porto Alegre - RS; 
Relação do evento com o cargo do servidor: o motorista irá levar as servidoras Alicéia da Silva Ceciliano, Fernanda Rodrigues dos Santos, Marcia Velloso Langlois Tillmann e Tatiane Rodrigues Correa no evento. 
Número de Diária: 01 estada;

Saída de Pelotas x POA: 09/04/2018 às 14 h;
Retorno de POA x Pelotas:  09/04/2018 às 18 h 30 min;</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>BRUNNO SILVA DO NASCIMENTO                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/04/13 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E006197/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS - DIÁRIA PAULO RENATO RODRIGUES</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000110,69</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Paulo Renato Rodrigues;
Cargo: Motorista;
Função:  Motorista;
Evento: Copa RS de Futebol Amador 2022;
Data e Horário do Evento: 22 de fevereiro de 2022 às 15 horas;
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: Porto Alegre;
Número de Diárias: 01 estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): o servidor irá transportar a Sr. Sérgio Pereira Ferreira ao evento.

Saída de Pelotas/POA: 22 de fevereiro de 2022 às 9h;
Retorno de POA/Pelotas: 22 de fevereiro de 2022 às 23h;
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000110,6900</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAULO RENATO RODRIGUES                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/03/10 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E006198/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS - DIÁRIA PARA SÉRGIO PEREIRA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000202,93</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Sérgio Pereira Ferreira;
Cargo: Cargo em comissão;
Função: Diretor de Desporto e Lazer;
Evento: Copa RS de Futebol Amador 2022;
Data e Horário do Evento: 22 de fevereiro de 2022 às 15 horas;
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: Porto Alegre;
Número de Diárias: 01 estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): o servidor irá participar do ato de lançamento da Copa RS de Futebol Amador 2022, promoção da Secretaria de Esportes e Lazer RS, com a finalidade de viabilizar a participação de Pelotas no evento.

Saída de Pelotas/POA: 22 de fevereiro de 2022 às 9h;
Retorno de POA/Pelotas: 22 de fevereiro de 2022 às 23h;


</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000202,9300</VALOR_ITEM> <CREDOR>SERGIO PEREIRA FERREIRA                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/03/10 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E006200/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS  - DIÁRIA DO ROGER DE ASSIS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000110,69</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Roger de Assis Rosa da Silva;
Cargo: Motorista;
Função: Motorista;
Evento: Reunião do CONSEME/UNDIME -RS;
Data do Evento: 10 de fevereiro de 2022;
Local do evento: Porto Alegre;
Número de Diária: 01 estada; 
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): O servidor irá transportar a Sr. Secretária Adriane Silveira para participar da reunião.


Saída de Pelotas/POA: 10 de fevereiro de 2022 às 4h; 
Retorno de POA/Pelotas: 10 de fevereiro de  2022 às 18h;</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000110,6900</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROGER DE ASSIS ROSA DA SILVA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/03/10 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E006224/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS- DIÁRIA PARA SERV. PAULO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000118,66</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000118,6600</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAULO RENATO RODRIGUES                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/03/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E006271/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS- DIÁRIA MICHELE</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Michele Lemões da Silva Santos;
Cargo: Professora;
Função: Supervisora de ensino;
Evento: Evento estadual de lançamento da platafarma virtual e das ações de implementação da BNCC e referencial curricular gaúcho no Estado Rio Grande do Sul;
Data e horário do evento: 12 de abril de 2018 a partir das 13 h 30min;
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: Porto Alegre - RS; 
Número de diária: 01 estada; 
Relação do evento com o cargo da servidora: é importante a participação da servidora no evento, tendo em vista que se trata de um tema importante  para esta secretaria, uma vez que a discussão sobre a base nacional comum curricular  deverá se estudada para posterior implantação na rede municipal. O referido evento apresentára uma  ferramenta para estudos que viabilizará a reflexão, discussão  sobre BNCC.

Saída de Pelotas x POA: 12/04/2018 às 8 h
Retorno de POA x Pelotas: 12/04/2018 às 18 h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>MICHELE LEMOES DA SILVA SANTOS                                                                      </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/04/16 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E006273/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS- DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Rosiane  Maciel Carvalho Silva;
Cargo: Professora;
Função: Supervisora escolar;
Evento: Evento Estadual de lançamento da platafarma virtual e das ações de implementação da BNCC e referencial curricular gaúcho no Estado Rio Grande do Sul;
Data e horário do evento: 12 de abril de 2018 a partir das 13 h 30min;
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: Porto Alegre - RS; 
Número de diária: 01 estada; 
Relação do evento com o cargo da servidora: é importante a participação da servidora no evento, tendo em vista que se trata de um tema importante  para esta secretaria, uma vez que a discussão sobre a base nacional comum curricular  deverá se estudada para posterior implantação na rede municipal. O referido evento apresentára uma  ferramenta para estudos que viabilizará a reflexão, discussão  sobre BNCC.

Saída de Pelotas x POA: 12/04/2018 às 8 h
Retorno de POA x Pelotas: 12/04/2018 às 18 h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROSIANE MACIEL CARVALHO SILVA                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/04/16 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E006274/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS- DIÁRIA LORENI</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Loreni Peverada de Freitas Silva;
Cargo: Diretora;
Função: Diretora de ensino;
Evento:  Estadual de lançamento da plataforma Virtual e das ações de implementação da BNCC e referencial curricular gaúcho no Estado do Rio Grande do Sul;
Data e horário do evento: 12 de abril de 2018 a partir das 13 h 30min;
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: Porto Alegre - RS;
Número de Diária: 01 estada;
Relação do evento com o cargo da servidora: é importante a participação da servidora no evento, tendo em vista  que se trata de um tema importante para esta secretaria, uma vez que a discussão sobre a base nacional comum curricular deverá ser estudada para posterior implantação na rede municipal. O referido evento apresentará uma ferramenta para estudos que viabilizará a reflexão, discussão sobre a BNCC.

Saída de Pelotas x POA: 12/04/2018 às 8 h
Retorno de POA x Pelotas: 12/04/2018 às 18 h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>LORENI PEVERADA DE FREITAS SILVA                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/04/16 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E006275/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS- DIÁRIA ALICÉIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Alicéia da Silva Ceciliano;
Cargo: Professora;
Função: Supervisora de ensino;
Evento: Evento Estadual de lançamento da platafarma virtual e das ações de implementação da BNCC e referencial curricular gaúcho no Estado Rio Grande do Sul;
Data e horário do evento: 12 de abril de 2018 a partir das 13 h 30min;
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: Porto Alegre - RS; 
Número de diária: 01 estada; 
Relação do evento com o cargo da servidora: é importante a participação da servidora no evento, tendo em vista que se trata de um tema importante  para esta secretaria, uma vez que a discussão sobre a base nacional comum curricular  deverá se estudada para posterior implantação na rede municipal. O referido evento apresentára uma  ferramenta para estudos que viabilizará a reflexão, discussão  sobre BNCC.

Saída de Pelotas x POA: 12/04/2018 às 8 h
Retorno de POA x Pelotas: 12/04/2018 às 18 h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALICEIA DA SILVA CECILIANO                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/04/16 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E006279/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS-  DIÁRIA ROGER</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Roger de Assis Rosa da Silva;
Cargo: Motorista;
Função: Motorista;
Evento: Evento estadual de lançamento da platafarma virtual e das ações de implementação da BNCC e referencial curricular gaúcho no Estado Rio Grande do Sul;
Data e horário do evento: 12 de abril de 2018 a partir das 13 h 30 min;
Programa do evento: em anexo
Local do evento: Porto Alegre - RS;
Número de diária: 01 estada;
Relação do evento com o cargo do servidor: o motorista irá levar as servidoras Michele Lemoes da Silva Santos, Rosiane Maciel Carvalho Silva, Loreni Peverada de Freitas Silva e Aliceia Ceciliano da Silva no evento.

Saída de Pelotas x POA: 12/04/2018 às 8h;
Retorno de POA x Pelotas: 12/04/2018 às 18 h;</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROGER DE ASSIS ROSA DA SILVA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/04/16 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E006282/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS- DIÁRIA PARA MICHEL I</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Michel Mimbacas;
Cargo: Cargo em comissão;
Função: Chefe de departamento;
Evento: Projeto Khan Academy;
Data do evento: 11 de abril até 13 de abril de 2018;
Programa do evento:  em anexo;
Local de evento: Pelotas - RS; 
Número de diária: 01 estada;
Relação do evento com o cargo do servidor: o servidor irá buscar o Felipe Sena Torres da Fundação Lemann no aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre para participar do treinamento e acompanhamento referente ao Projeto Khan.

Saída de Pelotas x POA:  11/04/2018 às 13h 30 min
Retorno de POA x Pelotas: 11/04/2018 às 17 h

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<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E006283/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS- DIÁRIA  MICHEL II</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Michel Mimbacas;
Cargo: Cargo em comissão;
Função: Chefe de departamento;
Evento: Projeto Khan Academy;
Data do evento: 11 de abril até 13 de abril de 2018;
Programa do evento:  em anexo;
Local de evento: Pelotas - RS; 
Número de diária: 01 estada;
Relação do evento com o cargo do servidor: o servidor irá levar o Felipe Sena Torres da Fundação Lemann no aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre.

Saída de Pelotas x POA:  13/04/2018 às 13h 
Retorno de POA x Pelotas: 13/04/2018 às 17 h

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>MICHEL PETER MIMBACAS                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/04/16 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E006401/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS- DIÁRIA PARA CAROLINA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000002029,28</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Caroline Malue Huckembeck;
Cargo: Professora;
Função: Professora;
Evento: 37° Campeonato Brasileiro de Taekwondo; 
Data do Evento: 21 à 24 de abril de 2022;
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: Salvador /BA;
Número de Diárias: 1 estada e 5 pernoites;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): a servidora irá levar os alunos /atletas de alto rendimento da Rede Municipal e do Projeto Vida Ativa no evento (Roberta do Nascimento Freitas , Ranaya Tavares Alves e Jhordan Pereira Nogueira - Colégio Municipal Pelotense; Jobert Martins das Rosa - EMEF Jornalista Deogar  Soares; Luiz Ricardo  Bast Escalante - EMEF Núcleo Habitacional Dunas e Rafaela Xavier Lemos  - EMEF Cecília Meireles).


Saída de Pelotas/POA: 20 de abril de 2022  às 12 h 55 min;
Saída de POA/BA: 20 de abril de 2022 às 14 h 55 min;
Retorno de BA/POA: 25 de abril de 2022 às 12h;
Retorno de POA/Pelotas: 25 de abril 14h 10 min;
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000002029,2800</VALOR_ITEM> <CREDOR>CAROLINE MALUE HUCKEMBECK                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/03/11 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E006403/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS- DIÁRIA PARA GERSON</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000002029,28</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Gerson Isaque da  Luz;
Cargo: Professor;
Função: Professor;
Evento: 37° Campeonato Brasileiro de Taekwondo; 
Data do Evento: 21 à 24 de abril de 2022;
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: Salvador /BA;
Número de Diárias: 1 estada e 5 pernoites;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): o servidor irá levar os alunos /atletas de alto rendimento da Rede Municipal e do Projeto Vida Ativa no evento (Roberta do Nascimento Freitas , Ranaya Tavares Alves e Jhordan Pereira Nogueira - Colégio Municipal Pelotense; Jobert Martins das Rosa – EMEF Jornalista Deogar  Soares; Luiz Ricardo  Bast Escalante – EMEF Núcleo Habitacional Dunas e Rafaela Xavier Lemos  - EMEF Cecília Meireles)


Saída de Pelotas/POA: 20 de abril de 2022  às 12 h 55 min;
Saída de POA/BA: 20 de abril de 2022 às 14 h 55 min;
Retorno de BA/POA: 25 de abril de 2022 às 12h;
Retorno de POA/Pelotas: 25 de abril 14h 10 min;</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000002029,2800</VALOR_ITEM> <CREDOR>GERSON ISAQUE DA LUZ                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/03/11 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E006577/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS- DIÁRIA PARA LUCIENE</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000415,08</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Luciene de Oliveira Fernandes;
Cargo: Professor;
Função: Supervisora;
Evento: Formação Contiuada da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação do Rio Grande do Sul - UNCME/RS;
Data e Horário do Evento: 10 e 11 de março de 2022 das 9h às 15h;
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: Porto Alegre;
Número de Diárias: 01 estada e 01 pernoite;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): A servidora foi convocada para formação continuada da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação do Rio Grande do sul, na qualidade de coordenadora da Regional Azonasul. É responsável pelo repasse das informações aos demais  conselhos municipais de educação da regional AZONASUL.

Saída de Pelotas/Porto Alegre : 10 de março de 2022 às 5h;
Retorno de Porto Alegre/Pelotas: 11 de março de 2022 às 19h;


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<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E006650/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS-DIARIA LUIZ NEI CORREA ANDRADE</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000973,62</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas.

Nome: Luiz Nei Correa Andrade;
Cargo: Cargo em Comissão;
Função: Diretor;
Evento: Planilha de Custos e Formação de Preços;
Data e Horário do Evento: 03 de abril a 05 de abril de 2019; 
Local do evento: POA/RS;
Número de Diárias:2 pernoites e 1 estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): É importante a participação do servidor no evento tendo em vista que o mesmo é responsável pela supervisão do contrato do serviço de limpeza terceirizado prestado a Secretária de Educação.

Saída de Pelotas/POA: 03 de abril de 2019 às 8h;
Retorno de POA/Pelotas: 05 de abril de 2019 às 13h;



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<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E006802/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS-DIARIA REJANE CORREA SANTOS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000233,66</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Rejane Corrêa Santos;
Cargo: Professora;
Função: Diretora de Ensino;
Evento: 30º Fórum Estadual das Secretarias Municipais de Educação do RS e Fórum Ordinário da UNDIME/RS ;
Data e Horário do Evento: 04 e 05 de abril de 2019; 
Local do evento: POA/RS;
Número de Diárias: 02 estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): É importante a participação devido a relevância do tema, o qual tratará da construção do documento orientador no município à luz da BNCC e do referencial Curricular Gaúcho. 
Obs: a servidora não pernoitará em POA.

Saída de Pelotas/POA: 04 de abril de 2019  às 5h;
Retorno POA/Pelotas- 04 de abril de 2019  às 19h:
Saída de Pelotas/POA: 05 de abril de 2019  às 5h;
Retorno POA/Pelotas- 05 de abril de 2019  às 19h:</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000233,6600</VALOR_ITEM> <CREDOR>REJANE CORREA SANTOS                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/04/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E006803/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS-DIARIA LORENI PEVERADA DE FREITAS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000233,66</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas.

Nome: Loreni Peverada de Freitas Silva;
Cargo: Professora;
Função: Diretora de Ensino;
Evento: 30º Fórum Estadual das Secretarias Municipais de Educação do RS e Fórum Ordinário da UNDIME/RS ;
Data e Horário do Evento: 04 e 05 de abril de 2019; 
Local do evento: POA/RS;
Número de Diárias: 02 estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): É importante a participação devido a relevância do tema, o qual tratará da construção do documento orientador no município à luz da BNCC e do referencial Curricular Gaúcho. 
Obs: a servidora não pernoitará em POA.

Saída de Pelotas/POA: 04 de abril de 2019  às 5h;
Retorno POA/Pelotas- 04 de abril de 2019  às 19h:
Saída de Pelotas/POA: 05 de abril de 2019  às 5h;
Retorno POA/Pelotas- 05 de abril de 2019  às 19h:

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000233,6600</VALOR_ITEM> <CREDOR>LORENI PEVERADA DE FREITAS SILVA                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/04/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E006862/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS- DIÁRIA PARA MOTORISTA ROGER DE ASSIS ROSA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Roger de Assis Rosa da Silva;
Cargo: Motorista;
Função: Motorista;
Evento: Reunião da AZONASUL;
Data e horário do evento: 20 de abril de 2018 das 8 h 30 min às 17 h;
Programa do evento: em anexo; 
Local do evento: São Lourenço do Sul - RS; 
Numéro de diária: 01 estada;
Relação do evento com o cargo do servidor: o motorista irá levar as servidoras Adriana Raquel Farias de Farias, Lúcia Cristina Muller dos Santos e Rita Dittgen Alves no evento.

Saída de Pelotas x São Lourenço do Sul: 20/04/2018 às 8 h
Retorno de São Lourenço do Sul x Pelotas: 20/04/2018 às 16h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROGER DE ASSIS ROSA DA SILVA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/04/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E006922/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED - ROSSANO DIÁRIAS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000888,56</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM/> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000888,5600</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROSSANO DINIZ                                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/11 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E006930/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>pernoite lucia</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000902,72</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>
Nomes: Lucia C. Muller dos Santos
Cargo: Professora
Função: Secretária de Educação e Desporto
Evento: Agenda com o FNDE para tratar de assuntos ref. ao PAR incluindo as obras do PROINFANCIA
Programa do evento/atividade: (em anexo)
Data e horário do evento/atividade: 10/03/2016 a partir das 9:00hs
Local de deslocamento: Brasília - DF
Número de pernoites: (2) duas
Relação do evento/atividade com o cargo e função do servidor: tratar de assuntos referentes à SMED.


Saída: 09/03/2016 às 12h
Retorno: 11/03/2016 às 9h
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<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E006936/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>pernoite luciene</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000902,72</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>
Nomes: Luciene de O. Fernandes
Cargo: Professora
Função: Diretora Executiva
Evento: Agenda com o FNDE para tratar de assuntos ref. ao PAR incluindo as obras do PROINFANCIA
Programa do evento/atividade: (em anexo)
Data e horário do evento/atividade: 10/03/2016 a partir das 9:00hs
Local de deslocamento: Brasília - DF
Número de pernoites: (2) duas
Relação do evento/atividade com o cargo e função do servidor: tratar de assuntos referentes à SMED.

Obs.: A servidora, funcionária da SMED, irá acompanhando a secretária de Educação e Desporto.

Saída: 09/03/2016 às 12h
Retorno: 11/03/2016 às 9h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000902,7200</VALOR_ITEM> <CREDOR>LUCIENE DE OLIVEIRA FERNANDES                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/11 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E006940/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>pernoite vitoria</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000902,72</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>

Nomes: Vitoria Kruger Feldens
Cargo: Professora
Função: Professora
Evento: Agenda com o FNDE para tratar de assuntos ref. ao PAR incluindo as obras do PROINFANCIA
Programa do evento/atividade: (em anexo)
Data e horário do evento/atividade: 10/03/2016 a partir das 9:00hs
Local de deslocamento: Brasília - DF
Número de pernoites: (2) duas
Relação do evento/atividade com o cargo e função do servidor: tratar de assuntos referentes à SMED.

Obs.: A servidora, funcionária da SMED, irá acompanhando a secretária de Educação e Desporto.

Saída: 09/03/2016 às 12h
Retorno: 11/03/2016 às 9h
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000902,7200</VALOR_ITEM> <CREDOR>VITORIA KRUGER FELDENS                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/11 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E006958/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS-LYS MARCIA HELENA DA SILVA FERREIRA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000350,50</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas.

Nome: Lys Helena da Silva Ferreira;
Cargo: Técnico Superior em Artes;
Função: Coordenadora e Professora de Música do Projeto da Orquestra;
Evento: “1º fórum Estadual de Bandas, Corais e Orquestras”;
Data e Horário do Evento: 13 e 14 de abril de 2019; 
Local do evento: Teutônia/RS;
Número de Diárias:01 pernoite e 01 estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): É importante a participação da servidora para uma melhor capacitação pois a mesma faz parte da coordenação da Orquestra Estudantil Municipal.

Saída de Pelotas/POA: 13 de abril de 2019  às 7h;
Retorno POA/Teutônia- 13 de abril de 2019  às 11h:
Saída de Teutônia/POA: 14 de abril de 2019  às 18h;
Retorno POA/Pelotas- 14 de abril de 2019  às 22h:
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000350,5000</VALOR_ITEM> <CREDOR>LYS MARCIA HELENA DA SILVA FERREIRA                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/04/05 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E007270/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS- DIÁRIA PARA ALICÉIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000418,32</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Alicéia da Silva Ceciliano;
Cargo: Professora;
Função: Supervisora de ensino;
Evento: Seminário Avaliação Infantil: Concepções Teórico - Metodológicas e Implicações para Políticos Educacionais;
Programa do evento: em anexo; 
Data e horário do evento: 23 de abril de 2018 das 14 h às 17 h;
                                         24 de abril e 25 de abril de 2018 das 8 h 30 min às 12 h e das 14 h às 17 h;
Local do evento:  Porto Alegre - RS; 
Número de Diárias: 2 pernoites e 01 estada;
Relação do evento com o cargo da servidora:  é importante que a servidora participe do evento, tendo em vista que o evento é uma formação continuada sobre avaliação infantil: concepções teórico - metodológicas e implicações para políticas educacionais, de acordo com nova  versão da BNCC, são necessárias para atualizarmos a respeito das novas exigências legais.

Saída de Pelotas x POA: 23/04/2018 às 8 h;
Retorno de POA x Pelotas: 25/04/2018 às 18 h;</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000418,3200</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALICEIA DA SILVA CECILIANO                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/04/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E007358/2021        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS-DIÁRIA RODRIGO VEIGA LIMA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000099,95</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas.

Nome: Rodrigo Veiga Lima;
Cargo: Motorista;
Função: Motorista;
Evento: "Entrega de Documentos em POA";
Data do Evento: 12 de abril de 2021; 
Local do evento: POA/RS;
Número de Diárias: 01 estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): O servidor ficará encarregado pelo transporte do advogado Eduardo Neves que tem agenda a cumprir no TRT e no TJ no municipio de POA/RS


Saída de Pelotas/POA: 12 de abril de 2021 às 9h;
Retorno de POA/Pelotas: 12 de abril de 2021 às 18h;

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000099,9500</VALOR_ITEM> <CREDOR>RODRIGO VEIGA LIMA                                                                                  </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002021</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2021/04/09 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E007390/2021        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS-DIÁRIA RODRIGO VEIGA LIMA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000099,95</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas.

Nome: Rodrigo Veiga Lima;
Cargo: Motorista;
Função: Motorista;
Evento: Assembleia Geral Ordinária UNDIME Rio Grande do Sul;
Data do Evento: 15/04/2021; 
Local do evento: POA/RS;
Número de Diárias: 01 estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): O servidor ficará encarregado pelo transporte da Secretária para a Assembleia Geral Ordinária da UNDIME Rio Grande do Sul que ocorrerá no Centro de Eventos da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, localizada em Porto Alegre/RS.


Saída de Pelotas/POA: 15 de abril de 2021 às 5h;
Retorno de POA/Pelotas: 15 de abril de 2021 às 17h;


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<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E007637/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED - LUCIA DIÁRIAS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000477,85</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM/> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000477,8500</VALOR_ITEM> <CREDOR>LUCIA CRISTINA MULLER DOS SANTOS                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/21 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E007672/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED - DIÁRIAS JOSE FRANCISCO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001041,84</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001041,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOSE FRANCISCO DURAN VIEIRA                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008045/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SME COMPRAS - DIÁRIA PARA SERV. LEONARDO CAPRA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000484,02</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000161,3400</VALOR_ITEM> <CREDOR>LEONARDO CAPRA                                                                                      </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/04/01 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008077/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS- DIÁRIA PARA GERSON ISAQUE</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000217,54</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000217,5400</VALOR_ITEM> <CREDOR>GERSON ISAQUE DA LUZ                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/03/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008078/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS- DIÁRIA VINICIUS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000237,32</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000002,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000237,3200</VALOR_ITEM> <CREDOR>VINICIUS CARVALHO LIMA                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/03/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008079/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS- DIÁRIA PARA CARLA MARIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001384,32</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000197,7600</VALOR_ITEM> <CREDOR>CARLA MARIA BECKER PERTUZATTI                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/04/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008079/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS- DIÁRIA PARA CARLA MARIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001384,32</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000003,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001186,5600</VALOR_ITEM> <CREDOR>CARLA MARIA BECKER PERTUZATTI                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/04/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008108/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS-DIARIA ALESSANDRO BARROS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000701,01</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Alessandro Caetano Barros ;
Cargo: Contínuo;
Função: Analista da Prestação de Contas das Parcerias;
Evento: “Elaboração de Planos de Trabalho de Parcerias”;
             “Análise e Julgamento de Prestações de Contas de Parcerias da Lei 13.019”;
Data e Horário do Evento: 15 de abril à 17 de abril de 2019; 
Local do evento: POA/RS;
Número de Diárias: 03 pernoites;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): É importante a participação do servidor tendo em vista que o servidor é responsável pelas parcerias desta secretaria, conforme Lei 13.019 .

Saída de Pelotas/POA: 14 de abril de 2019  às 18h;
Retorno POA/Pelotas- 17 de abril de 2019  às 18h:
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000701,0100</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALESSANDRO CAETANO BARROS                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/04/12 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008111/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS-DIARIA MARISTELA TEIXEIRA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000701,01</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas.

Nome: Maristela Teixeira;
Cargo: Professora;
Função: Gestora de Parceria;
Evento: “Elaboração de Planos de Trabalho de Parcerias”;
             “Análise e Julgamento de Prestações de Contas de Parcerias da Lei 13.019”;
Data e Horário do Evento: 15 de abril à 17 de abril de 2019; 
Local do evento: POA/RS;
Número de Diárias: 03 pernoites;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): É importante a participação da servidora tendo em vista que a servidora é responsável pelas parcerias desta secretaria, conforme Lei 13.019 .

Saída de Pelotas/POA: 14 de abril de 2019  às 18h;
Retorno POA/Pelotas- 17 de abril de 2019  às 18h:


</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000701,0100</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARISTELA TEIXEIRA                                                                                  </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/04/12 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008112/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS-DIARIA MICHAEL SILVEIRA DE MATTOS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000233,67</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Michael Silveira de Mattos;
Cargo: Oficial Administrativo;
Função: Oficial Administrativo;
Evento: Oficina de Gestão do Transporte Escolar;
Data e Horário do Evento: 21 de abril de 2019 das 9h às 17h; 
Local do evento: POA/RS, auditório FAMURS;
Número de Diárias: 1 pernoite;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): É importante a participação do servidor no curso para conhecimento de novas técnicas e legislação a ser empregado nos serviços de transporte escolar, o servidor é responsável pela prestação de contas do PEATE, bem como responsável pelo abastecimento de informações no software de gestão do transporte escolar.


Saída de Pelotas/POA: 20 de abril de 2019 às 16h;
Retorno de POA/Pelotas: 21 de abril de 2019 as 18h;
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Cargo: 
Função: 

Evento: 
Programa do Evento: 
Local de Deslocamento: 

Relação do Evento com o Servidor: 

Número de Diárias: 
Horário de Partida do Servidor:
Horário de Retorno do Servidor:

Observações extras:
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<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008159/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS - DIÁRIA CARLA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000155,00</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000155,0000</VALOR_ITEM> <CREDOR>CARLA MARIA BECKER PERTUZATTI                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/04/12 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Artur Fernando Rocha Correa;
Cargo: Cargo em Comissão;
Função: Secretário Municipal de Educação e Desporto;
Evento: Reunião com Secretário Estadual de Esporte e Lazer;
Data do Evento: 17 de abril de 2019; 
Local do evento: POA/RS;
Número de Diárias: 01 estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): É importante a participação do Secretário tendo em vista que tratarão da organização da fase final dos jogos intermunicipais do Rio Grande do Sul a ser realizado na cidade de Pelotas.

Saída de Pelotas/POA: 17 de abril de 2019 às 7h;
Retorno de POA/Pelotas: 17 de abril de 2019 às 18h;
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Nome: Rodrigo Veiga Lima;
Cargo: Motorista;
Função: Motorista;
Evento: Reunião com Secretário Estadual de Esporte e Lazer;
Data do Evento: 17 de abril de 2019; 
Local do evento: POA/RS;
Número de Diárias: 01 estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): O servidor ficará encarregado pelo transporte dos servidores, Artur Fernando Rocha Corrêa e Sergio Pereira Ferreira para reunião com o Secretario Estadual de Esporte e Lazer em POA/RS.

Saída de Pelotas/POA: 17 de abril de 2019 às 7h;
Retorno de POA/Pelotas: 17 de abril de 2019 às 18h;


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Nome: Sergio Pereira Ferreira;
Cargo: Cargo em Comissão;
Função: Diretor Desporto e Lazer;
Evento: Reunião com Secretário Estadual de Esporte e Lazer;
Data do Evento: 17 de abril de 2019; 
Local do evento: POA/RS;
Número de Diárias: 01 estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): É importante a participação do Diretor tendo em vista que tratarão da organização da fase final dos jogos intermunicipais do Rio Grande do Sul a ser realizado na cidade de Pelotas.

Saída de Pelotas/POA: 17 de abril de 2019 às 7h;
Retorno de POA/Pelotas: 17 de abril de 2019 às 18h;


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<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008562/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SME COMPRAS - DIÁRIA - PAULO R. RODRIGUES</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000387,21</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000258,1400</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAULO RENATO RODRIGUES                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/04/15 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008777/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS-DIARIA ROGER DE ASSIS ROSA DA SILVA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000186,94</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas.

Nome: Roger de Assis Rosa da Silva;
Cargo: Motorista;
Função: Motorista;
Evento: Evento de Capacitação Técnica do PDDE e Politicas de Transporte Escolar;
Data e Horário do Evento: 23 à 26 de abril de 2019;
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: Pelotas/RS;
Número de Diárias: 2 estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): O servidor ficará encarregado por buscar e levar os servidores em Porto alegre/RS, para realização do Evento de Capacitação Técnica do PDDE e Politicas de Transporte Escolar na cidade Pelotas/RS


Saída de Pelotas/Porto Alegre: 22 de abril de 2019 às 9h;
Retorno de Porto Alegre/Pelotas: 22 de abril de 2019 às 14h; 
Saída de Pelotas/Porto Alegre:26 de abril de 2019 às 13h;
Retorno de Porto Alegre/Pelotas: 26 de abril de 2019 às 18h;


</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000186,9400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROGER DE ASSIS ROSA DA SILVA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/04/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008985/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS-DIARIA JULIANA LOMBARDE DA SILVA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000116,83</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Juliana Lombarde da Silva;
Cargo: Aux. de Educ. Infantil;
Função: Chefe do Departamento Financeiro;
Evento: Oficina de Gestão do Transporte Escolar;
Data e Horário do Evento: 25 de abril de 2019 das 9h;
Local do evento: POA/RS;
Número de Diárias: 1 estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): É importante a participação da servidora no curso tendo em vista que a mesma é chefe do Setor Financeiro da SMED e o curso visa o entendimento, analise e prestação de contas dos recursos da MP 815/2017.


Saída de Pelotas/POA: 25 de abril de 2019 às 09h;
Retorno de POA/Pelotas: 25 de abril de 2019 as 17h;

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<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E009068/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS - DIÁRIA MARISTELA TEIXEIRA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Maristela Teixeira;
Cargo: Professora;
Função: Conselheira do CAE;
Evento: Encontro dos atores envolvidos na execução do PNAE;
Data e Horário do Evento: 09 de maio de 2018 das 8h30min às 12h30min e das 13h30min às 17h30min 
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: Santa Vitória do Palmar/RS
Número de Diárias: 1 estada
Relação do evento com o cargo da servidora: É importante a participação da servidora no evento tendo em vista que o evento tem por objetivo capacitar multiplicadores dos conhecimentos relacionados à execução do Programa


Saída de Pelotas/Santa Vitória do Palmar: 09 de maio de 2018  às 5h30min;
Retorno de Santa Vitória do Palmar/Pelotas: 09 de maio de 2018 às 18 h;</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARISTELA TEIXEIRA                                                                                  </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/05/09 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E009069/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS - DIÁRIA VANDERLEI ARNORT BERTO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Vanderlei Arnort Berto;
Cargo: Motorista;
Função: Motorista;
Evento: Encontro dos atores envolvidos na execução do PNAE;
Data e Horário do Evento: 09 de maio de 2018 das 8h30min às 12h30min e das 13h30min às 17h30min 
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: Santa Vitória do Palmar/RS
Número de Diárias: 1 estada
Relação do evento com o cargo da servidor: O servidor ficará encarregado em levar as servidoras, Maria Cristina Cardoso Ramires, Maristela Teixeira, Vanessa Martins das Neves, no evento.

Saída de Pelotas/Santa Vitória do Palmar: 09 de maio de 2018  às 5h30min;
Retorno de Santa Vitória do Palmar/Pelotas: 09 de maio de 2018 às 18 h;</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>VANDERLEI ARNORT BERTO                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/05/09 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E009070/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS - DIARIA MARIA CRISTINA CARDOSO RAMIRES</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Maria Cristina Cardoso Ramires;
Cargo: Nutricionista;
Função: Nutricionista;
Evento: Encontro dos atores envolvidos na execução do PNAE;
Data e Horário do Evento: 09 de maio de 2018 das 8h30min às 12h30min e das 13h30min às 17h30min 
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: Santa Vitória do Palmar/RS
Número de Diárias: 1 estada
Relação do evento com o cargo da servidora: É importante a participação da servidora no evento tendo em vista que o evento tem por objetivo capacitar multiplicadores dos conhecimentos relacionados à execução do Programa


Saída de Pelotas/Santa Vitória do Palmar: 09 de maio de 2018  às 5h30min;
Retorno de Santa Vitória do Palmar/Pelotas: 09 de maio de 2018 às 18 h;
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARIA CRISTINA CARDOSO RAMIRES                                                                      </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/05/09 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E009136/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS - DIÁRIA ROGER DE ASSIS ROSA DA SILVA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Roger de Assis Rosa da Silva;
Cargo: Motorista;
Função: Motorista;
Evento: "O Fórum Permanente de Educação e Diversidade Étnico-Racial e o Plano Estadual de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e para o ensino da histórias e das Culturas Afro-Brasileira, Africanas e dos povos Indígenas;
Data e Horário do Evento: 14 de maio de 2018 das 8h30min às 17h;
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: Porto Alegre/RS;
Número de Diárias: 1 estada;
Relação do evento com o cargo do servidor: O servidor ficará encarregado pelo transporte das servidoras, Rosa Maria Muller Morales  e Maria Fernanda Zanotta Carneiro, para o evento.


Saída de Pelotas/Porto Alegre: 14 de maio de 2018  às 4h30min
Retorno de Porto Alegre/Pelotas: 14 de maio de 2018 às 17 h
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<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E009139/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS - DIÁRIA ROSA MARIA MULLER MORALES</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Rosa Maria Müller Morales;
Cargo: Professora;
Função: Supervisora de Ensino;
Evento: "O Fórum Permanente de Educação e Diversidade Étnico-Racial e o Plano Estadual de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e para o ensino da histórias e das Culturas Afro-Brasileira, Africanas e dos povos Indígenas;
Data e Horário do Evento: 14 de maio de 2018 das 8h30min às 17h;
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: Porto Alegre/RS;
Número de Diárias: 1 estada;
Relação do evento com o cargo da servidora: É importante a participação da servidora tendo em vista o cumprimento da Lei 10639/03 que prevê a obrigatoriedade da inclusão no currículo a educação das relações étnico raciais para o Ensino de História e Cultura Afro Brasileira.


Saída de Pelotas/Porto Alegre: 14 de maio de 2018  às 4h30min
Retorno de Porto Alegre/Pelotas: 14 de maio de 2018 às 17h
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<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E009140/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS - DIÁRIA MARIA FERNANDA ZANOTTA CARNEIRO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Maria Fernanda Zanotta Carneiro;
Cargo: Cargo em Comissão;
Função: Chefe de Departamento;
Evento: "O Fórum Permanente de Educação e Diversidade Étnico-Racial e o Plano Estadual de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e para o ensino da histórias e das Culturas Afro-Brasileira, Africanas e dos povos Indígenas;
Data e Horário do Evento: 14 de maio de 2018 das 8h30min às 17h;
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: Porto Alegre/RS;
Número de Diárias: 1 estada;
Relação do evento com o cargo da servidora: É importante a participação da servidora tendo em vista o cumprimento da Lei 10639/03 que prevê a obrigatoriedade da inclusão no currículo a educação das relações étnico raciais para o Ensino de História e Cultura Afro Brasileira.


Saída de Pelotas/Porto Alegre: 14 de maio de 2018  às 4h30min
Retorno de Porto Alegre/Pelotas: 14 de maio de 2018 às 17h
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<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E009201/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS-DIARIA PAULO RENATO RODRIGUES</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000093,47</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas.

Nome: Paulo Renato Rodrigues;
Cargo: Motorista;
Função: Motorista;
Evento: 1º Fórum Estadual de Gestores Esportivos;
Data do Evento: 30 de abril de 2019; 
Local do evento: POA/RS;
Número de Diárias: 01 estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): O servidor ficará encarregado pelo transporte dos servidores, Sergio Pereira e Kátia Denise Costa Berni para o 1º Fórum Estadual de Gestores Esportivos POA/RS.

Saída de Pelotas/POA: 30 de abril de 2019 às 5h;
Retorno de POA/Pelotas: 30 de abril de 2019 às 17h;


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<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E009202/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS-DIARIA KATIA DENISE COSTA BERNI</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000093,47</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas.

Nome: Kátia Denise Costa Berni;
Cargo: Técnica em Educação Física;
Função: Técnica em Educação Física;
Evento: 1º Fórum Estadual de Gestores Esportivos;
Data do Evento: 30 de abril de 2019; 
Local do evento: POA/RS;
Número de Diárias: 01 estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): É importante a participação da servidora tendo em vista que será tratado o plano de trabalho da Secretaria Estadual do Esporte e Lazer, as Leis de Incentivo ao esporte estadual e federal e também neste evento será anunciado oficialmente a cidade de Pelotas como sede dos Jogos Intermunicipais do Rio Grande do Sul em outubro.


Saída de Pelotas/POA: 30 de abril de 2019 às 5h;
Retorno de POA/Pelotas: 30 de abril de 2019 às 17h;


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<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E009203/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS-DIARIA SERGIO PEREIRA FERREIRA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000171,36</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas.

Nome: Sergio Pereira Ferreira;
Cargo: Cargo em Comissão;
Função: Diretor Desporto e Lazer;
Evento: 1º Fórum Estadual de Gestores Esportivos;
Data do Evento: 30 de abril de 2019; 
Local do evento: POA/RS;
Número de Diárias: 01 estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): É importante a participação do Diretor tendo em vista que será tratado o plano de trabalho da Secretaria Estadual do Esporte e Lazer, as Leis de Incentivo ao esporte estadual e federal e também neste evento será anunciado oficialmente a cidade de Pelotas como sede dos Jogos Intermunicipais do Rio Grande do Sul em outubro.


Saída de Pelotas/POA: 30 de abril de 2019 às 5h;
Retorno de POA/Pelotas: 30 de abril de 2019 às 17h;


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<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E009361/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS - DIÁRIA MARTA GONÇALVES BONAT</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000170,84</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Marta Gonçalves Bonat;
Cargo: Orientadora;
Função: Orientadora;
Evento: "Formação em Círculos de Construção da Paz, com Kay Pranis";
Data e Horário do Evento: 18 e 19 de junho de 2018 das 9h às 12h e das 14h às 17h
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: Porto Alegre/RS;
Número de Diárias: 1 pernoite;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): É importante a participação da servidora tendo em vista a importância de formação continuada, das práticas e na metodologia de Círculos da Justiça Restaurativa e de Construção da Paz.


Saída de Pelotas/Porto Alegre: 18 de junho de 2018  às 4h
Retorno de Porto Alegre/Pelotas: 19 de junho de 2018 às 18h
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<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E009362/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS - DIÀRIA MÁRCIA RAHAL SILVEIRA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000170,84</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Márcia Rahal SIlveira;
Cargo: Orientadora;
Função: Orientadora;
Evento: "Formação em Círculos de Construção da Paz, com Kay Pranis";
Data e Horário do Evento: 18 e 19 de junho de 2018 das 9h às 12h e das 14h às 17h
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: Porto Alegre/RS;
Número de Diárias: 1 pernoite;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): É importante a participação da servidora tendo em vista a importância de formação continuada, das práticas e na metodologia de Círculos da Justiça Restaurativa e de Construção da Paz.


Saída de Pelotas/Porto Alegre: 18 de junho de 2018  às 4h
Retorno de Porto Alegre/Pelotas: 19 de junho de 2018 às 18h
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<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E009363/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRA - DIÁRIA GIANE MARQUES GRUPELLI</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000170,84</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Giane Marques Grupelli;
Cargo: Orientadora;
Função: Orientadora;
Evento: "Formação em Círculos de Construção da Paz, com Kay Pranis";
Data e Horário do Evento: 18 e 19 de junho de 2018 das 9h às 12h e das 14h às 17h
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: Porto Alegre/RS;
Número de Diárias: 1 pernoite;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): É importante a participação da servidora tendo em vista a importância de formação continuada, das práticas e na metodologia de Círculos da Justiça Restaurativa e de Construção da Paz.


Saída de Pelotas/Porto Alegre: 18 de junho de 2018  às 4h
Retorno de Porto Alegre/Pelotas: 19 de junho de 2018 às 18h
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<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E009364/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS- DIARIA ALINE BARBOSA BATISTA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000170,84</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Aline Barbosa Batista;
Cargo: Professora;
Função: Supervisora de Ensino;
Evento: Formação em Círculos de Construção da Paz;
Data e horário do evento: 18 e 19 de junho de 2018 das 9 h às 12h e das 14 h às 17 h;
Programa do evento: em anexo;
Local de evento: Porto Alegre - RS
Número de Diárias: 01 pernoite;
Relação do evento com o cargo da servidora: é importante a participação da servidora no evento, tendo em vista a importância continuadas, das práticas e na metadologia de círculos da justiça restaurativa e construção da paz. 

Saída de Pelotas x POA: 18/06/2018 às 4h
Retorno de POA x Pelotas: 19/06/2018 às 18h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000170,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALINE BARBOSA BATISTA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/05/11 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Cargo: Professora;
Função: Supervisora de Ensino;
Evento: Formação em Círculos de Construção da Paz;
Data e horário do evento: 18 e 19 de junho de 2018 das 9 h às 12h e das 14 h às 17 h;
Programa do evento: em anexo;
Local de evento: Porto Alegre - RS
Número de Diárias: 01 pernoite;
Relação do evento com o cargo da servidora: é importante a participação da servidora no evento, tendo em vista a importância continuadas, das práticas e na metadologia de círculos da justiça restaurativa e construção da paz. 

Saída de Pelotas x POA: 18/06/2018 às 4h
Retorno de POA x Pelotas: 19/06/2018 às 18h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000170,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>PERPETUA LACERDA PINTO                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/05/11 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Cargo: Professora;
Função: Professora;
Evento: Formação em Círculos de Construção da Paz;
Data e horário do evento: 18 e 19 de junho de 2018 das 9 h às 12h e das 14 h às 17 h;
Programa do evento: em anexo;
Local de evento: Porto Alegre - RS
Número de Diárias: 01 pernoite;
Relação do evento com o cargo da servidora: é importante a participação da servidora no evento, tendo em vista a importância continuadas, das práticas e na metadologia de círculos da justiça restaurativa e construção da paz. 

Saída de Pelotas x POA: 18/06/2018 às 4h
Retorno de POA x Pelotas: 19/06/2018 às 18h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000170,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CLAUDIA SUSANA DIAS CRESPI DE CAMPOS                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/05/11 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Cargo: Orientadora;
Função: Orientadora Educacional;
Evento: Formação em Círculos de Construção da Paz;
Data e horário do evento: 18 e 19 de junho de 2018 das 9 h às 12h e das 14 h às 17 h;
Programa do evento: em anexo;
Local de evento: Porto Alegre - RS
Número de Diárias: 01 pernoite;
Relação do evento com o cargo da servidora: é importante a participação da servidora no evento, tendo em vista a importância continuadas, das práticas e na metadologia de círculos da justiça restaurativa e construção da paz. 

Saída de Pelotas x POA: 18/06/2018 às 4h
Retorno de POA x Pelotas: 19/06/2018 às 18h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000170,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JUSSARA TEDESCO DOS SANTOS CRUZ                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/05/11 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Cargo: Orientadora;
Função: Orientadora Educacional;
Evento: Formação em Círculos de Construção da Paz;
Data e horário do evento: 18 e 19 de junho de 2018 das 9 h às 12h e das 14 h às 17 h;
Programa do evento: em anexo;
Local de evento: Porto Alegre - RS
Número de Diárias: 01 pernoite;
Relação do evento com o cargo da servidora: é importante a participação da servidora no evento, tendo em vista a importância continuadas, das práticas e na metadologia de círculos da justiça restaurativa e construção da paz. 

Saída de Pelotas x POA: 18/06/2018 às 4h
Retorno de POA x Pelotas: 19/06/2018 às 18h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000170,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARIA DELVAIR PEREIRA DA SILVA                                                                      </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/05/11 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E009371/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS- DIÁRIA SUZANA VILELA MARTINS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000170,84</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Suzana Vilela Martins;
Cargo: Professora;
Função: Coordenadora Pedagógica;
Evento: Formação em Círculos de Construção da Paz;
Data e horário do evento: 18 e 19 de junho de 2018 das 9 h às 12h e das 14 h às 17 h;
Programa do evento: em anexo;
Local de evento: Porto Alegre - RS
Número de Diárias: 01 pernoite;
Relação do evento com o cargo da servidora: é importante a participação da servidora no evento, tendo em vista a importância continuadas, das práticas e na metadologia de círculos da justiça restaurativa e construção da paz. 

Saída de Pelotas x POA: 18/06/2018 às 4h
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Cargo: Orientadora;
Função: Orientadora Educacional;
Evento: Formação em Círculos de Construção da Paz;
Data e horário do evento: 18 e 19 de junho de 2018 das 9 h às 12h e das 14 h às 17 h;
Programa do evento: em anexo;
Local de evento: Porto Alegre - RS
Número de Diárias: 01 pernoite;
Relação do evento com o cargo da servidora: é importante a participação da servidora no evento, tendo em vista a importância continuadas, das práticas e na metadologia de círculos da justiça restaurativa e construção da paz. 

Saída de Pelotas x POA: 18/06/2018 às 4h
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Cargo: Orientadora;
Função: Orientadora Educacional;
Evento: Formação em Círculos de Construção da Paz;
Data e horário do evento: 18 e 19 de junho de 2018 das 9 h às 12h e das 14 h às 17 h;
Programa do evento: em anexo;
Local de evento: Porto Alegre - RS
Número de Diárias: 01 pernoite;
Relação do evento com o cargo da servidora: é importante a participação da servidora no evento, tendo em vista a importância continuadas, das práticas e na metadologia de círculos da justiça restaurativa e construção da paz. 

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<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E009574/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS - DIÁRIA DE ROSSANO DINIZ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000237,31</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite.

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<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E009611/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS- DIÁRIA PARA MOTORISTA BRUNNO SILVA NASCIMENTO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Brunno Silva Nascimento;
Cargo: Motorista;
Função: Motorista;
Evento: Rede de Assistência Técnica para Monitoramento e Avaliação dos Planos de Educação do RS - Formação Presencial Regional Azonasul;
Data e horário do evento: 10 de maio de 2018  das 8 h às 12 h e das 13 h às 17 h;
Programa do evento: em anexo; 
Local do evento: Rio Grande - RS 
Número de diárias: 1 estada;
Relação do evento com o cargo do servidor: o servidor irá levar as servidoras Rita de Cássia Ditgen Alves, Taiane  Tavares e Adriana Farias ao evento.

Saída de Pelotas x Rio Grande: 10 de maio de 2018 às 7h
Retorno de Pelotas x Rio Grande: 10 de maio de 2018 às 17h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>BRUNNO SILVA DO NASCIMENTO                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/05/15 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E009672/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS - DIÁRIA GRAZIELA RODRIGUEZ RAMALHO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Graziela Rodriguez Ramalho;
Cargo: Professora;
Função: Supervisora de Ensino;
Evento: Seminário Estadual do FEPAD/RS - "Políticas de Formação Docente" ;
Data e Horário do Evento: 22 de maio, das 8h30min às 17h. 
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: Porto Alegre/RS
Número de Diárias: 1 estada
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): É importante a participação da servidora no evento tendo em vista os temas que serão abordados, Base Nacional Comum Currícular, Residência Pedagógica, Educação à Distância e Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência. A Supervisora de Ensino, irá representar a SMED, com o objetivo de trazer para discussão os conhecimentos e experiências em relação aos assuntos que serão tratados no evento.


Saída de Pelotas/Porto Alegre: 22 de maio de 2018  às 4h30min;
Retorno de Porto Alegre/Pelotas: 22 de maio de 2018 às 17 h;

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<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E009676/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS- DIÁRIA LUCÉLIA GONZALES SEUS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Lucélia Gonzales Seus;
Cargo: Professora;
Função: Supervisora de ensino;
Evento: Seminário Estadual do FEPAD/RS - Políticas de Formação Docente: Articulações;
Data e horário do evento: 22 de maio de 2018 das 8 h 30 min às 17h;
Local do evento: Porto Alegre - RS;
Programa do evento: em anexo;
Número de diárias: 01 estada;
Relação do evento com o cargo da servidora: é importante a participação da servidora no evento tendo em vista os temas que serão abordados, como Base Nacional Comum Curricular, Residência Pedagógica, Educação à Distância e Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. A servidora de ensino irá representar a Secretaria Municipal de Educação e Desporto, com o objetivo de trazer para discussão os conhecimentos e experiências em relação aos assuntos que serão tratados no evento.

Saída de Pelotas x POA: 22 de maio de 2018 às 4h 30 min;
Retorno de POA x Pelotas: 22 de maio de 2018 às 17 h;
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<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E009677/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SNED COMPRA - DIÁRIA ADRIANA RAQUEL FARIAS DE FARIAS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Adriana Raquel Farias de Farias;
Cargo: Professora;
Função: Conselheira de Educação;
Evento: Rede de Assistência Técnica para Monitoramento e Avaliação dos Planos de Educação do RS - Formação Presencial Regional Azonasul;
Data e Horário do Evento: 10 de maio, das 8h às 12h e das 13h às 17h. 
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: Rio Grande/RS
Número de Diárias: 1 estada
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): É importante a participação da servidora no evento tendo em vista o acompanhamento de políticas do nosso município, tratando assuntos de grande interesse municipal, como  o Processo de execução e Planejamento de Politicas Públicas destinada a atingir as metas do Plano Nacional de Educação, através das estratégias traçadas pelo munícipio por meio do seu Plano Municipal de Educação.


Saída de Pelotas/Rio Grande:10 de maio de 2018  às 7h;
Retorno de Rio Grande/Pelotas: 10 de maio de 2018 às 17 h;</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ADRIANA RAQUEL FARIAS DE FARIAS                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/05/16 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E009678/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS - DIÁRIA RITA DE CÁSSIA DITTGEN ALVES</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Rita de Cássia Dittgen Alves;
Cargo: Professora;
Função: Conselheira e Presidente do Conselho Municipal de Educação de Pelotas;
Evento: Rede de Assistência Técnica para Monitoramento e Avaliação dos Planos de Educação do RS - Formação Presencial Regional Azonasul;
Data e Horário do Evento: 10 de maio, das 8h às 12h e das 13h às 17h. 
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: Rio Grande/RS
Número de Diárias: 1 estada
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): É importante a participação da servidora no evento tendo em vista o acompanhamento de políticas do nosso município, tratando assuntos de grande interesse municipal, como  o Processo de execução e Planejamento de Politicas Públicas destinada a atingir as metas do Plano Nacional de Educação, através das estratégias traçadas pelo munícipio por meio do seu Plano Municipal de Educação.


Saída de Pelotas/Rio Grande:10 de maio de 2018  às 7h;
Retorno de Rio Grande/Pelotas: 10 de maio de 2018 às 17 h;</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RITA DE CASSIA DITTGEN ALVES                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/05/16 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E009679/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS - DIÁRIA TAIANI RODRIGUES CORRÊA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Taiani Rodrigues Corrêa;
Cargo: Professora;
Função: Assessora Pedagógica do Conselho Municipal de Educação de Pelotas;
Evento: Rede de Assistência Técnica para Monitoramento e Avaliação dos Planos de Educação do RS - Formação Presencial Regional Azonasul;
Data e Horário do Evento: 10 de maio, das 8h às 12h e das 13h às 17h. 
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: Rio Grande/RS
Número de Diárias: 1 estada
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): É importante a participação da servidora no evento tendo em vista o acompanhamento de políticas do nosso município, tratando assuntos de grande interesse municipal, como  o Processo de execução e Planejamento de Politicas Públicas destinada a atingir as metas do Plano Nacional de Educação, através das estratégias traçadas pelo munícipio por meio do seu Plano Municipal de Educação.


Saída de Pelotas/Rio Grande:10 de maio de 2018  às 7h;
Retorno de Rio Grande/Pelotas: 10 de maio de 2018 às 17 h;</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>TAIANI RODRIGUES CORREA                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/05/16 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Cargo: Professora;
Função: Supervisora de Ensino;
Evento: Seminário Estadual do FEPAD/RS - "Políticas de Formação Docente" ;
Data e Horário do Evento: 22 de maio, das 8h30min às 17h. 
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: Porto Alegre/RS
Número de Diárias: 1 estada
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): É importante a participação da servidora no evento tendo em vista os temas que serão abordados, Base Nacional Comum Currícular, Residência Pedagógica, Educação à Distância e Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência. A Supervisora de Ensino, irá representar a SMED, com o objetivo de trazer para discussão os conhecimentos e experiências em relação aos assuntos que serão tratados no evento.


Saída de Pelotas/Porto Alegre: 22 de maio de 2018  às 4h30min;
Retorno de Porto Alegre/Pelotas: 22 de maio de 2018 às 17 h;

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Nome: Luciene de Oliveira Fernandes;
Cargo: Professor;
Função: Supervisora;
Evento: Reunião da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação do Rio Grande do Sul - UNCME/RS;
Data do Evento: 13 e 14 de abril de 2022;
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: Porto Alegre/RS;
Número de Diárias: 01 estada e 02 pernoites;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): A servidora foi convocada para reunião da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação do Rio Grande do sul, na qualidade de coordenadora da Regional Azonasul. É a pessoa responsável pelo repasse das informações aos demais  Conselhos Municipais de Educação da Regional.

Saída de Pelotas/Porto Alegre : 12 de abril de 2022 às 5h;
Retorno de Porto Alegre/Pelotas: 14 de abril de 2022 às 19h;

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Nome: Roger de Assis Rosa da silva;
Cargo: Motorista;
Função: Motorista;
Evento: Reunião do CONSEME/UNDIME - RS;
Data do Evento: 17 de março de 2022; 
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: Porto Alegre;
Número de Diária: 1 estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): O servidor irá transportar a Sr. Secretária Adriane silveira a reunião.


Saída de Pelotas/POA: 17 de março de 2022  às 4h;
Retorno de POA/Pelotas: 17 de março de 2022 às 18h;</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000110,6900</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROGER DE ASSIS ROSA DA SILVA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/04/14 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Roger de Assis Rosa da Silva;
Cargo: Motorista;
Função: Motorista;
Evento: Tematica e Boas Praticas da Educação Infantil ;
Data e Horário do Evento: 27 a 31 de maio de 2019;
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: Pelotas/RS;
Número de Diárias: 2 estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): O servidor ficará encarregado por buscar e levar  a psicóloga Júlia Silva em POA/RS, para realização do Evento "Tematica e Boas Praticas da Educação Infantil" na cidade de Pelotas/RS do dia 27 a 31 de maio de 2019.


Saída de Pelotas/Porto Alegre: 26 de maio de 2019 às 9h;
Retorno de Porto Alegre/Pelotas: 26 de maio de 2019 às 14h e 15min; 
Saída de Pelotas/Porto Alegre:01 de junho de 2019 às 06h;
Retorno de Porto Alegre/Pelotas: 01 de junho de 2019 às 12h;


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<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E010810/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SME COMPRAS - DIÁRIA VITÓRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000133,52</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000133,5200</VALOR_ITEM> <CREDOR>VITORIA KRUGER FELDENS                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/05/02 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E010811/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SME COMPRAS - DIÁRIA PARA O SERV. DIEGUES</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000133,52</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000133,5200</VALOR_ITEM> <CREDOR>DIEGUES DE OLIVEIRA SAN MARTINS                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/05/02 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E010904/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS-DIARIA ALICEIA CECILIANO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000095,32</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas.

Nome: Alicéia da Silva Ceciliano;
Cargo: Professora;
Função: Diretora de Ensino;
Evento: Tematica e Boas Praticas da Educação Infantil ;
Data e Horário do Evento: 27 a 31 de maio de 2019;
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: Pelotas/RS;
Número de Diárias: 1 estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): A servidora irá recepcionar a palestrante Júlia Maria da Silva no aeroporto de POA no dia 26 de maio de 2019.


Saída de Pelotas/Porto Alegre: 26 de maio de 2019 às 9h;
Retorno de Porto Alegre/Pelotas: 26 de maio de 2019 às 14h e 15min; 


</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000095,3200</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALICEIA DA SILVA CECILIANO                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/05/13 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E011035/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS - DIÁRIA MÁRCIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000608,79</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Márcia Moura Campelo Pedra;
Cargo: Professora;
Função: Diretora de Gestão de Pessoas;
Evento: 32° Fórum dos Dirigentes Municipais de Educação do RS e Região Sul;
Data do Evento: 13 e 14 de abril de 2022;
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: Porto Alegre/RS
Número de Diárias: 1 estada e 1 pernoite;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): é importante a participação pela relevância do tema proposto pelo 32° Fórum da Undime e pelo compromisso de aplicação na rede municipal de educação de Pelotas.


Saída de Pelotas/Porto Alegre: 13 de abril  de 2022  às 4 h;
Retorno de Porto Alegre/Pelotas: 14 de abril de 2022 às 19h;</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000608,7900</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARCIA MOURA CAMPELO PEDRA                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/04/19 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E011037/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS- DIÁRIA  CRISTIANE</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000608,79</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Cristiane Quiumento; 
Cargo: Professora;
Função: Diretora Pedagógica;
Evento: 32° Fórum dos Dirigentes Municipais de Educação do RS e Região Sul;
Data do Evento: 13 e 14 de abril de 2022;
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: Porto Alegre/RS
Número de Diárias: 1 estada e 1 pernoite;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): é importante a participação pela relevância do tema proposto pelo 32° Fórum da Undime e pelo compromisso de aplicação na rede municipal de educação de Pelotas.


Saída de Pelotas/Porto Alegre: 13 de abril  de 2022  às 4 h;
Retorno de Porto Alegre/Pelotas: 14 de abril de 2022 às 19h;

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000608,7900</VALOR_ITEM> <CREDOR>CRISTIANE MARRYAM DE MATOS QUIUMENTO                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/04/19 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E011040/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS- DIÁRIA ADRIANE</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000608,79</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas


Nome: Adriane de Souza Silveira;
Cargo: Cargo em Comissão;
Função: Secretária de Educação e Desporto;
Evento: 32° Fórum dos Dirigentes Municipais de Educação do RS e Região Sul;
Data do Evento: 13 e 14 de abril de 2022;
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: Porto Alegre/RS
Número de Diárias: 1 estada e 1 pernoite;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): é importante a participação pela relevância do tema proposto pelo 32° Fórum da Undime e pelo compromisso de aplicação na rede municipal de educação de Pelotas.


Saída de Pelotas/Porto Alegre: 13 de abril  de 2022  às 4 h;
Retorno de Porto Alegre/Pelotas: 14 de abril de 2022 às 19h;
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000608,7900</VALOR_ITEM> <CREDOR>ADRIANE DE SOUZA SILVEIRA                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/04/19 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E011043/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS- DIÁRIA MILENE</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000608,79</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Milene Cordeiro Viana;
Cargo: Professora;
Função: Diretoria de Administração Escolar;
Evento: 32° Fórum dos Dirigentes Municipais de Educação do RS e Região Sul;
Data do Evento: 13 e 14 de abril de 2022;
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: Porto Alegre/RS
Número de Diárias: 1 estada e 1 pernoite;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): é importante a participação pela relevância do tema proposto pelo 32° Fórum da Undime e pelo compromisso de aplicação na rede municipal de educação de Pelotas.


Saída de Pelotas/Porto Alegre: 13 de abril  de 2022  às 4 h;
Retorno de Porto Alegre/Pelotas: 14 de abril de 2022 às 19h;

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000608,7900</VALOR_ITEM> <CREDOR>MILENE CORDEIRO VIANA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/04/19 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E011044/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS- DIÁRIA ROGER DE ASSIS ROSA DA SILVA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000332,07</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Roger de Assis Rosa da Silva;
Cargo: Motorista;
Função: Motorista;
Evento: 32° Fórum dos Dirigentes Municipais de Educação do RS e Região Sul;
Data do Evento: 13 e 14 de abril de 2022;
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: Porto Alegre/RS
Número de Diárias: 1 estada e 1 pernoite;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): o motorista irá levar as servidoras Adriane de Souza Silveira, Cristiane Quiumento, Milene Cordeira Viana e Márcia Pedra para o evento.


Saída de Pelotas/Porto Alegre: 13 de abril  de 2022  às 4 h;
Retorno de Porto Alegre/Pelotas: 14 de abril de 2022 às 19h;</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000332,0700</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROGER DE ASSIS ROSA DA SILVA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/04/19 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E011332/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SME COMPRAS - DIÁRIA DO FABRICIO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000133,52</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000133,5200</VALOR_ITEM> <CREDOR>FABRICIO MONTE FREITAS                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/05/15 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Rossano Diniz;
Cargo: Professor;
Função: Professor;
Evento: Confederação Brasileira de Taekwondo;
Data do Evento: 24 de abril de 2022;
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: Sapucaia do Sul;
Número de Diárias: 1 estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): o servidor irá participar como técnico da Equipe do Projeto Quem Luta Não Briga na Copa Regional Sul organizada pela Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD) e pela Federação Gaúcha de Taekwondo (FGT);

Saída de Pelotas/Sapucaia do Sul: 24 de abril de 2022  às 2h30min;
Retorno de Sapucaia do Sul/Pelotas: 24 de abril de 2022 às 20h;

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Nome: Juliana Lombarde da Silva;
Cargo: Aux. de Educ. Infantil;
Função: Chefe do Departamento Financeiro;
Evento: Mais Brasil-FNDE em Ação pela Educação no Rio Grande do Sul;
Data e Horário do Evento: 22 e 23 de maio de 2019;
Local do evento: Canoas/RS;
Número de Diárias: 2 pernoites;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): É importante a participação da servidora no evento tendo em vista que a mesma é responsável pelo acompanhamento, gestão e prestação de contas das verbas dos programas federais.


Saída de Pelotas/Canoas: 21 de maio de 2019 às 18h;
Retorno de Canoas/Pelotas: 23 de maio de 2019 as 19h;


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Nome: Luciene de Oliveira Fernandes;
Cargo: Professora;
Função: Supervisora;
Evento: Mais Brasil-FNDE em Ação pela Educação no Rio Grande do Sul;
Data e Horário do Evento: 22 e 23 de maio de 2019;
Local do evento: Canoas/RS;
Número de Diárias: 2 pernoites;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): É importante a participação da servidora no evento tendo em vista que a mesma é responsável pelo acompanhamento, gestão e prestação de contas das verbas dos programas federais.


Saída de Pelotas/Canoas: 21 de maio de 2019 às 18h;
Retorno de Canoas/Pelotas: 23 de maio de 2019 as 19h;


</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000381,2600</VALOR_ITEM> <CREDOR>LUCIENE DE OLIVEIRA FERNANDES                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/05/20 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E011408/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS-DIARIA VANESSA MARTINS DAS NEVES</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000381,26</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas.

Nome: Vanessa Martins das Neves;
Cargo: Cargo em Comissão;
Função: Chefe de Departamento;
Evento: Mais Brasil-FNDE em Ação pela Educação no Rio Grande do Sul;
Data e Horário do Evento: 22 e 23 de maio de 2019;
Local do evento: Canoas/RS;
Número de Diárias: 2 pernoites;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): É importante a participação da servidora no evento tendo em vista que a mesma é responsável pelo acompanhamento, gestão e prestação de contas das verbas dos programas federais.


Saída de Pelotas/Canoas: 21 de maio de 2019 às 18h;
Retorno de Canoas/Pelotas: 23 de maio de 2019 as 19h;


</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000381,2600</VALOR_ITEM> <CREDOR>VANESSA MARTINS DAS NEVES                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/05/20 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome:Roger de Assis Rosa da Silva;
Cargo: Motorista;
Função: Motorista;
Evento: Mais Brasil-FNDE em Ação pela Educação no Rio Grande do Sul;
Data e Horário do Evento: 22 e 23 de maio de 2019;
Local do evento: Canoas/RS;
Número de Diárias: 3 estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a):O servidor ficará responsável pelo transporte das funcionárias, Juliana Lombarde da SIlva, Luciene de Oliveira Fernandes e Vanessa Martins das Neves, que participarão do evento Mais Brasil-FNDE em Ação pela Educação no Rio Grande do Sul nos dias 22 e 23 de maio de 2019 em Canoas/RS.
Obs:O motorista não irá ficar em hotel, portanto foi solicitado somente as estadas e não pernoites.


Saída de Pelotas/Canoas: 21 de maio de 2019 às 18h;
Retorno de Canoas/Pelotas: 23 de maio de 2019 as 19h;


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Nome: Rodrigo Veiga Lima;
Cargo: Motorista;
Função: Motorista;
Evento: Prestação de contas do Centro de Autismo;
Programa do evento/atividade: em anexo;
Data do evento/atividade: 22 de maio de 2019;
Local do evento: Porto Alegre/RS;
Número de diária: 01 estada;
Relação do evento/atividade com o cargo e função da servidor: o servidor ficará responsável pelo transporte do Secretário Artur Fernando Corrêa.


Saída de Pelotas/POA:  22 de  maio de 2019  às  7h;
Retorno de POA/Pelotas: 22 de maio de 2019  às 17h;
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Nome: Lauren Peres Tavares;
Cargo: Agente Administrativo;
Função: Supervisora do Censo Escolar;
Evento: Capacitação do Censo Escolar;
Data do Evento: 06 de junho de 2019; 
Local do evento: POA/RS, auditório FAMURS;
Número de Diárias: 1 estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): É importante a participação da servidora no evento tendo em vista que a mesma é responsável pelo Censo Escolar na rede municipal de ensino, e posteriormente repassar através de capacitação as informações para as escolas conveniadas e particulares infantis.


Saída de Pelotas/POA: 06 de junho de 2019  às 5h;
Retorno de POA/Pelotas: 06 de junho de 2019 às 15h;


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<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E011917/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS -  DIÁRIA VALDIRENE</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001022,90</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000004,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001022,9000</VALOR_ITEM> <CREDOR>VALDIRENE MULLER LOBATO                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/05/11 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E011918/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS - DIÁRIA PARA DIEGUES  DE OLIVEIRA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000245,50</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000002,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000245,5000</VALOR_ITEM> <CREDOR>DIEGUES DE OLIVEIRA SAN MARTINS                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/05/11 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Roger de Assis Rosa da Silva;
Cargo: Motorista;
Função: Motorista;
Evento: 1ª Formação Presencial para Equipe Regionais de Formadores da BNCC;
Data e Horário do Evento: 27 de maio de 2019;
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: Arroio Grande/RS;
Número de Diárias: 1 estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): O servidor ficará encarregado pelo transporte da equipe pedagógica, Rejane Corrêa Santos, Edson Borges, Rosa Morales e Kelly Maciel para o evento "1ª Formação Presencial para Equipe Regionais de Formadores da BNCC" que ocorrerá em Arroio Grande/RS no dia 27 de maio de 2019


Saída de Pelotas/Arroio Grande: 27 de maio de 2019 às 6h e 45min;
Retorno de Arroio Grande/Pelotas: 27 de maio de 2019 às 18h; 

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000095,3200</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROGER DE ASSIS ROSA DA SILVA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/05/29 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E011947/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS-DIARIA REJANE CORREA SANTOS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000095,32</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas.

Nome: Rejane Corrêa Santos;
Cargo: Professora;
Função: Gerente de Ensino;
Evento: 1ª Formação Presencial para Equipes Regionais de Formadores da BNCC;
Data e Horário do Evento: 27 de maio de 2019;
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: Arroio Grande/RS;
Número de Diárias: 1 estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): A servidora representará a SMED na formação presencial para equipes de formadores da BNCC, e após replicar a referida formação a nível municipal, o evento ocorrerá no dia 27 de maio de 2019 na cidade de Arroio Grande/RS.


Saída de Pelotas/Arroio Grande: 27 de maio de 2019 às 6h e 45min;
Retorno de Arroio Grande/Pelotas: 27 de maio de 2019 às 18h; 


</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000095,3200</VALOR_ITEM> <CREDOR>REJANE CORREA SANTOS                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/05/29 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E011953/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS-DIARIA ROSA MARIA MULLER MORALES</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000095,32</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Rosa Maria Muller Morales;
Cargo: Professora;
Função: Supervisora de Ensino;
Evento: 1ª Formação Presencial para Equipes Regionais de Formadores da BNCC;
Data e Horário do Evento: 27 de maio de 2019;
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: Arroio Grande/RS;
Número de Diárias: 1 estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): A servidora representará a SMED na formação presencial para equipes de formadores da BNCC, e após replicar a referida formação a nível municipal, o evento ocorrerá no dia 27 de maio de 2019 na cidade de Arroio Grande/RS.


Saída de Pelotas/Arroio Grande: 27 de maio de 2019 às 6h e 45min;
Retorno de Arroio Grande/Pelotas: 27 de maio de 2019 às 18h; 
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000095,3200</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROSA MARIA MULLER MORALES                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/05/29 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E011956/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS-DIARIA KELLY MACIEL SOARES PEREIRA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000095,32</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Kelly Maciel Soares Pereira;
Cargo: Professora;
Função: Supervisora de Ensino;
Evento: 1ª Formação Presencial para Equipes Regionais de Formadores da BNCC;
Data e Horário do Evento: 27 de maio de 2019;
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: Arroio Grande/RS;
Número de Diárias: 1 estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): A servidora representará a SMED na formação presencial para equipes de formadores da BNCC, e após replicar a referida formação a nível municipal, o evento ocorrerá no dia 27 de maio de 2019 na cidade de Arroio Grande/RS.

Saída de Pelotas/Arroio Grande: 27 de maio de 2019 às 6h e 45min;
Retorno de Arroio Grande/Pelotas: 27 de maio de 2019 às 18h; 

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000095,3200</VALOR_ITEM> <CREDOR>KELLY MACIEL SOARES PEREIRA                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/05/29 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E011958/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS-DIARIA EDSON DE MELLO BORGES</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000095,32</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas.

Nome: Edson de Mello Borges;
Cargo: Professor;
Função: Supervisor de Ensino;
Evento: 1ª Formação Presencial para Equipes Regionais de Formadores da BNCC;
Data e Horário do Evento: 27 de maio de 2019;
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: Arroio Grande/RS;
Número de Diárias: 1 estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): O servidor representará a SMED na formação presencial para equipes de formadores da BNCC, e após replicar a referida formação a nível municipal, o evento ocorrerá no dia 27 de maio de 2019 na cidade de Arroio Grande/RS.

Saída de Pelotas/Arroio Grande: 27 de maio de 2019 às 6h e 45min;
Retorno de Arroio Grande/Pelotas: 27 de maio de 2019 às 18h; 


</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000095,3200</VALOR_ITEM> <CREDOR>EDSON DE MELLO BORGES                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/05/29 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E011960/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS-DIARIA LUCIANE SOARES RIBEIRO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000119,14</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas.

Nome: Luciane Soares Ribeiro;
Cargo: Professora;
Função: Supervisora de Ensino;
Evento: 1ª Formação Presencial para Equipes Regionais de Formadores da BNCC;
Data e Horário do Evento: 27 de maio de 2019;
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: Arroio Grande/RS;
Número de Diárias: 1 estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): A servidora representará a SMED na formação presencial para equipes de formadores da BNCC, e após replicar a referida formação a nível municipal, o evento ocorrerá no dia 27 de maio de 2019 na cidade de Arroio Grande/RS.

Saída de Pelotas/Arroio Grande: 27 de maio de 2019 às 6h e 45min;
Retorno de Arroio Grande/Pelotas: 27 de maio de 2019 às 18h; 


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<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E011961/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS-DIARIA QUELER ROSI GUIOT MESCK</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000119,14</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas.

Nome: Queler Rosi Guiot Mesck;
Cargo: Professora;
Função: Supervisora de Ed. Infantil;
Evento: 1ª Formação Presencial para Equipes Regionais de Formadores da BNCC;
Data e Horário do Evento: 27 de maio de 2019;
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: Arroio Grande/RS;
Número de Diárias: 1 estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): A servidora representará a SMED na formação presencial para equipes de formadores da BNCC, e após replicar a referida formação a nível municipal, o evento ocorrerá no dia 27 de maio de 2019 na cidade de Arroio Grande/RS.

Saída de Pelotas/Arroio Grande: 27 de maio de 2019 às 6h e 45min;
Retorno de Arroio Grande/Pelotas: 27 de maio de 2019 às 18h; 


</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000119,1400</VALOR_ITEM> <CREDOR>QUELER ROSI GUIOT MESCK                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/05/29 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E012086/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS-DIÁRIA LOIVAMAR DOS SANTOS RADTKE</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000119,14</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas.

Nome: Loivamar dos Santos Radtke;
Cargo: Professora;
Função: Supervisora Administrativa;
Evento: 1ª Formação Presencial para Equipes Regionais de Formadores da BNCC;
Data e Horário do Evento: 27 de maio de 2019;
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: Arroio Grande/RS;
Número de Diárias: 1 estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): A servidora representará a SMED na formação presencial para equipes de formadores da BNCC, e após replicar a referida formação a nível municipal, o evento ocorrerá no dia 27 de maio de 2019 na cidade de Arroio Grande/RS.
Obs: Salientamos que o evento foi antecipado do dia 29 de maio de 2019 para o dia 27 de maio de 2019.

Saída de Pelotas/Arroio Grande: 27 de maio de 2019 às 6h e 45min;
Retorno de Arroio Grande/Pelotas: 27 de maio de 2019 às 18h; 


</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000119,1400</VALOR_ITEM> <CREDOR>LOIVAMAR DOS SANTOS RADTKE                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/05/31 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E012304/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS- DIÁRIA PARA DIEGUES DE OLIVERIA SAN MARTINS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000122,75</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000122,7500</VALOR_ITEM> <CREDOR>DIEGUES DE OLIVEIRA SAN MARTINS                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/05/16 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E012356/2021        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS-SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA RODRIGO VEIGA LIMA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000105,29</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas.

Nome: Rodrigo Veiga Lima;
Cargo: Motorista;
Função: Motorista;
Evento: CONSEME/UNDIME-RS
Data e Horário do Evento: 10 de junho de 2021 das 9h às 18h
Local do evento: POA/RS;
Número de Diárias: 01 estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): O servidor ficará responsável pelo transporte da Secretária de Educação e Desporto, Adriane Silveira,  que participará do evento.

Saída de Pelotas/POA: 10 de junho de 2021  às 5h;
Retorno POA/Pelotas: 10 de junho de 2021  às 18h;

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<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E012549/2026        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SME/COMPRAS - DIÁRIA SERVIDOR GERSON BOCK</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000138,56</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000138,5600</VALOR_ITEM> <CREDOR>GERSON BOCK                                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002026</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2026/05/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E012805/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS-  DIÁRIA PARA VINICIUS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000122,75</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000122,7500</VALOR_ITEM> <CREDOR>VINICIUS SENNA REZENDE                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/05/24 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E012952/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS- DIÁRIA DO PABLO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000110,69</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Pablo Silva Peres;
Cargo: Agente do Programa Vida Ativa;
Função: Agente do Programa Vida Ativa;
Evento: Confederação Brasileira de Taekwondo; 
Data do Evento: 24 de abril de 2022;
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: Sapucaia do Sul;
Número de Diárias: 1 estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): o servidor irá participar como técnico da Equipe do Projeto Quem Luta Não Briga na Copa Regional Sul organizada pela Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD) e pela Federação Gaúcha de Taekwondo (FGT):

Saída de Pelotas/Sapucaia do Sul: 24 de abril de 2022  às 2 h 30 min;
Retorno de Sapucaia do Sul/Pelotas: 24 de abril de 2022 às 20h;

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<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E013102/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS- DIÁRIA MARIBEL</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000306,87</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000306,8700</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARIBEL DA ROSA ANDRADE                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/05/30 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E013411/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS- DIÁRIA ROSSANO DINIZ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000582,58</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Rossano Diniz;
Cargo: Professor;
Função: Coordenador;
Evento: Copa Sul de Taekwondo (Seletiva para o Grand Nacional Slam 2023);
Data do Evento: 27 a 29 de maio de 2022;
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: Porto Alegre/RS
Número de Diárias: 1 estada e 2 pernoite;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): é importante a participação do servidor, tendo em vista que ele irá participar como técnico da equipe do Projeto Quem Luta Não Briga no evento.

Saída de Pelotas/Porto Alegre: 27 de maio  de 2022  às 2 h;
Retorno de Porto Alegre/Pelotas: 29 de maio de 2022 às 20 h;
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<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E013563/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS-DIARIA LORENI PEVERADA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000095,32</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas.

Nome: Loreni Peverada de Freitas Silva;
Cargo: Professora;
Função: Diretora de Ensino;
Evento: Reunião com o Vice-Governador;
Data do Evento: 07 de junho de 2019; 
Local do evento: POA/RS;
Número de Diárias: 01 estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): É importante a participação no evento para apresentação os projetos do eixo Prevenção do Pacto Pelotas pela Paz ao Vice-Governador, Sr. Ranolfo Vieira Junior, em POA/RS com objetivo de trocar de experiências e planejar ações para redução da violência no estado.


Saída de Pelotas/POA: 07 de junho de 2019  às 6h;
Retorno POA/Pelotas- 07 de junho de 2019  às 18h:


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<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E013564/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS-DIARIA ALICEIA CECILIANO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000095,32</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas.

Nome: Alicéia da Silva Ceciliano;
Cargo: Professora;
Função: Supervisora de Ensino;
Evento: Reunião com o Vice-Governador;
Data do Evento: 07 de junho de 2019; 
Local do evento: POA/RS;
Número de Diárias: 01 estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): É importante a participação no evento para apresentação os projetos do eixo Prevenção do Pacto Pelotas pela Paz ao Vice-Governador, Sr. Ranolfo Vieira Junior, em POA/RS com objetivo de trocar de experiências e planejar ações para redução da violência no estado.


Saída de Pelotas/POA: 07 de junho de 2019  às 6h;
Retorno POA/Pelotas- 07 de junho de 2019  às 18h:

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000095,3200</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALICEIA DA SILVA CECILIANO                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/06/07 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E013565/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS-DIARIA JUSSARA TEDESCO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000095,32</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas.

Nome: Jussara Tedesco dos Santos Cruz;
Cargo: Orientadora Educacional;
Função: Orientadora Educacional;
Evento: Reunião com o Vice-Governador;
Data do Evento: 07 de junho de 2019; 
Local do evento: POA/RS;
Número de Diárias: 01 estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): É importante a participação no evento para apresentação os projetos do eixo Prevenção do Pacto Pelotas pela Paz ao Vice-Governador, Sr. Ranolfo Vieira Junior, em POA/RS com objetivo de trocar de experiências e planejar ações para redução da violência no estado.

Saída de Pelotas/POA: 07 de junho de 2019  às 6h;
Retorno POA/Pelotas- 07 de junho de 2019  às 18h:


</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000095,3200</VALOR_ITEM> <CREDOR>JUSSARA TEDESCO DOS SANTOS CRUZ                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/06/07 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E013566/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS-DIARIA MICHELE DA SILVA SANTOS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000095,32</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas.

Nome: Michele da Silva Santos;
Cargo: Professora;
Função: Supervisora de Ensino;
Evento: Reunião com o Vice-Governador;
Data do Evento: 07 de junho de 2019; 
Local do evento: POA/RS;
Número de Diárias: 01 estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): É importante a participação no evento para apresentação os projetos do eixo Prevenção do Pacto Pelotas pela Paz ao Vice-Governador, Sr. Ranolfo Vieira Junior, em POA/RS com objetivo de trocar de experiências e planejar ações para redução da violência no estado.


Saída de Pelotas/POA: 07 de junho de 2019  às 6h;
Retorno POA/Pelotas- 07 de junho de 2019  às 18h:


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Cargo: Professora;
Função: Assessora Pedagógica do Conselho Municipal de Educação;
Evento: Seminário de Enfrentamento da Distorção Idade-Série;
Data e Horário do Evento: 08 de junho, das 8h às 12h e das 13h30min às 17h; 
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: Porto Alegre/RS;
Número de Diárias: 1 estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): É importante a participação da servidora no evento tendo em vista debater as alternativas para o enfrentamento da defasagem idade-série e a correção de fluxo escolar com as instituições que atuam na área.

Saida de PelotasxPOA: 08 de junho de 2018 às 5h;
Retorno de POAxPelotas: 08 de junho de 2018 às 21h30min;
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Cargo: Professora;
Função: Assessora Pedagógica do Conselho Municipal de Educação;
Evento: Seminário de Enfrentamento da Distorção Idade-Série;
Data e Horário do Evento: 08 de junho, das 8h às 12h e das 13h30min às 17h; 
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: Porto Alegre/RS;
Número de Diárias: 1 estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): É importante a participação da servidora no evento tendo em vista debater as alternativas para o enfrentamento da defasagem idade-série e a correção de fluxo escolar com as instituições que atuam na área.

Saida de PelotasxPOA: 08 de junho de 2018 às 5h;
Retorno de POAxPelotas: 08 de junho de 2018 às 21h30min;
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Cargo: Professora;
Função: Presidente do Conselho Municipal de Educação;
Evento: Seminário de Enfrentamento da Distorção Idade-Série;
Data e Horário do Evento: 08 de junho, das 8h às 12h e das 13h30min às 17h; 
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: Porto Alegre/RS;
Número de Diárias: 1 estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): É importante a participação da servidora no evento tendo em vista debater as alternativas para o enfrentamento da defasagem idade-série e a correção de fluxo escolar com as instituições que atuam na área.

Saida de PelotasxPOA: 08 de junho de 2018 às 5h;
Retorno de POAxPelotas: 08 de junho de 2018 às 21h30min;
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Cargo: Professora;
Função: Conselheira do Conselho Municipal de Educação;
Evento: Seminário de Enfrentamento da Distorção Idade-Série;
Data e Horário do Evento: 08 de junho, das 8h às 12h e das 13h30min às 17h; 
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: Porto Alegre/RS;
Número de Diárias: 1 estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): É importante a participação da servidora no evento tendo em vista debater as alternativas para o enfrentamento da defasagem idade-série e a correção de fluxo escolar com as instituições que atuam na área.

Saida de PelotasxPOA: 08 de junho de 2018 às 5h;
Retorno de POAxPelotas: 08 de junho de 2018 às 21h30min;

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ADRIANA RAQUEL FARIAS DE FARIAS                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/06/07 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Cargo: Professora;
Função: Conselheira do Conselho Municipal de Educação;
Evento: Seminário de Enfrentamento da Distorção Idade-Série;
Data e Horário do Evento: 08 de junho, das 8h às 12h e das 13h30min às 17h; 
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: Porto Alegre/RS;
Número de Diárias: 1 estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): É importante a participação da servidora no evento tendo em vista debater as alternativas para o enfrentamento da defasagem idade-série e a correção de fluxo escolar com as instituições que atuam na área.

Saida de PelotasxPOA: 08 de junho de 2018 às 5h;
Retorno de POAxPelotas: 08 de junho de 2018 às 21h30min;

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Cargo: Cargo em Comissão;
Função: Chefe de Departamento;
Evento: Projeto Khan Academy;
Data e Horário do Evento: 13 à 15 de junho de 2018;
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: Pelotas/RS;
Número de Diárias: 1 estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): O servidor irá levar o senhor Felipe Sena Torres da Fundação Lemann no aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre.


Saída de Pelotas/Porto Alegre: 15 de junho de 2018  às 13h30min;
Retorno de Porto Alegre/Pelotas: 15 de junho de 2018 às 18h30min;
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<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E014052/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS - DIÁRIA MICHEL MIMBACAS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Michel Mimbacas ;
Cargo: Cargo em Comissão;
Função: Chefe de Departamento;
Evento: Projeto Khan Academy;
Data e Horário do Evento: 13 à 15 de junho de 2018;
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: Pelotas/RS;
Número de Diárias: 1 estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): O servidor irá buscar o senhor Felipe Sena Torres da Fundação Lemann no aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre para participar do treinamento e acompanhamento referente ao Projeto Khan.


Saída de Pelotas/Porto Alegre: 13 de junho de 2018  às 5h30min;
Retorno de Porto Alegre/Pelotas: 13 de junho de 2018 às 9 h;
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>MICHEL PETER MIMBACAS                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/06/07 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E014167/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS-DIÁRIAS SIBELE MIRAPALHETE LOPES</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000743,06</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Sibele Mirapalhete Lopes;
Cargo: Professora;
Função: Supervisora de Ensino;
Evento: Formação Inicial de Gestores e Gestoras do Programa Projovem Urbano - Edição Especial 2017;
Data e Horário do Evento: 13,14 e 15 de junho de 2018  das 8h às 12h e das 14h às 18h;
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: Brasília/DF;
Número de Diárias: 3 pernoites Brasília;
                               1 estada RS;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): É importante a participação da Supervisora de Ensino, tendo em vista que o encontro tratará da formação inicial de gestores do Programa Projovem Urbano, o que deverá ser orientado e acompanhado pela diretoria de ensino no que se refere aos aspectos pedagógicos do programa.
 
Saída de Pelotas/Porto Alegre: 12 de junho de 2018  às 10h;
Saida de Porto Alegre/Brasília: 12 de junho de 2018 às 15h50min;
Retorno Brasília/Porto Alegre: 15 de junho de 2018 às 19h10min;
Retorno de Porto Alegre/Pelotas: 15 de junho de 2018 às 23h30min;

FONTE:1519
BANCO:001
AGÊNCIA: 0029
C/C: 0000432733</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000743,0600</VALOR_ITEM> <CREDOR>SIBELE MIRAPALHETE LOPES                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/06/08 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E014231/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS- DIÁRIA PAULO RENATO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000117,62</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Paulo Renato Rodrigues;
Cargo: Motorista;
Função: Motorista;
Evento: XXI  Olimpíadas Especiais das APAE'S;
Data do Evento: 25 de maio de 2022;
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: Canoas/RS;
Número de Diárias: 01 estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a):  o servidor irá transportar o professor de Educação Física do CERENEPE (Rafael Mello Martins) e seus atletas (July de Moura Machado, Guilherme Ribeiro Mendes, Jose Victor Teixeira da Costa)  no evento.


Saída de Pelotas/Canoas: 25 de maio de 2022 às 4h;
Retorno de Canoas/Pelotas: 25 de maio de 2022 às 17h30 min;</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000117,6200</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAULO RENATO RODRIGUES                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/05/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E014232/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS- DIÁRIA  - ROGER</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000117,62</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Roger de Assis Rosa da Silva;
Cargo: Motorista;
Função: Motorista;
Evento: Reunião do CONSEME/UNDIME -RS;
Data do Evento: 12 de maio de 2022;
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: Porto Alegre;
Número de Diária: 01 estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): O servidor  irá transportar a Secretária Adriane Silveira para a reunião.

Saída de Pelotas/Porto Alegre : 12 de maio de 2022 às 5h;
Retorno de Porto Alegre/Pelotas: 12 de maio de 2022 às 18h;

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000117,6200</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROGER DE ASSIS ROSA DA SILVA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/05/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E014283/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>ESTADA MOTORISTA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM/> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOAO JORGE LEONEL DA SILVA                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/05/24 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E014312/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS- DIÁRIA PARA PABLO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000582,58</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Pablo Silva Peres;
Cargo: Agente do Programa Vida Ativa;
Função: Agente do Programa Vida Ativa;
Evento: Copa Sul de Taekwondo (Seletiva para o Grand Nacional Slam 2023);
Data do Evento: 27 a 29 de maio de 2022;
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: Porto Alegre/RS
Número de Diárias: 1 estada e 2 pernoite;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): é importante a participação do servidor, tendo em vista que ele irá participar como técnico da equipe do Projeto Quem Luta Não Briga no evento.

Saída de Pelotas/Porto Alegre: 27 de maio  de 2022  às 2 h;
Retorno de Porto Alegre/Pelotas: 29 de maio de 2022 às 20 h;
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<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E014472/2026        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SME/COMPRAS - DIÁRIA SERVIDORA JOSIANE CRISTINA DIAS FARIAS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000003810,51</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada = 1 X R$ 346,41</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000346,4100</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOSIANE CRISTINA FARIAS DIAS                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002026</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2026/06/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Cargo: Motorista
Função: Motorista
Programa do evento/atividade: (em anexo)
Data e horário do evento/atividade: 29/05/2016
Local de deslocamento: Porto Alegre - RS
Número de diárias: (1) uma estada
Relação do evento/atividade com o cargo e função do servidor: O servidor irá a Porto Alegre buscar as servidoras da Prefeitura do Rio de Janeiro que irão participar do Seminário de Treinamento do Projeto Educopédia.

Saída: 29/05/2016 às 08:00hs
Retorno: 29/05/2016 às 13:00hs
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Cargo: Orientadora Educacional;
Função: Orientadora Educacional;
Evento: Seminário Internacional “Justiça Restaurativa &amp; Construção de Paz nas Escolas”;
Data e Horário do Evento: 20 e 21 de junho de 2018  das 8h às 18h;
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: Porto Alegre/RS;
Número de Diárias: 2 pernoites;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): É importante a participação da Orientadora tendo em vista que a servidora participa das ações da Justiça Restaurativa e Construção de Paz nas escolas do município de Pelotas. 


Saída de Pelotas/Porto Alegre: A servidora já estará em Porto Alegre devido a participação em outro evento;
Retorno de Porto Alegre/Pelotas: 21 de junho de 2018 às 22h;
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<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E014599/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS-DIÁRIAS JUSSARA  TEDESCO DA SANTA CRUZ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000341,68</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Jussara Tedesco dos Santos Cruz;
Cargo: Orientadora Educacional;
Função: Orientadora Educacional;
Evento: Seminário Internacional “Justiça Restaurativa &amp; Construção de Paz nas Escolas”;
Data e Horário do Evento: 20 e 21 de junho de 2018  das 8h às 18h;
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: Porto Alegre/RS;
Número de Diárias: 2 pernoites;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): É importante a participação da Orientadora tendo em vista que a servidora coordena as ações da Justiça Restaurativa e Construção de Paz nas escolas do município de Pelotas, orientando e acompanhando os Orientadores Educacionais da rede municipal. 


Saída de Pelotas/Porto Alegre: A servidora já estará em Porto Alegre devido a outro evento que participará, portanto não necessita de transporte para chegar até a cidade;
Retorno de Porto Alegre/Pelotas: 21 de junho de 2018 às 22h;
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000341,6800</VALOR_ITEM> <CREDOR>JUSSARA TEDESCO DOS SANTOS CRUZ                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/06/12 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E014615/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS-DIÁRIA ROGER DE ASSIS ROSA DA SILVA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Roger de Assis Rosa da Silva;
Cargo: Motorista;
Função: Motorista;
Evento: Seminário de Enfrentamento da Distorção Idade-Série;
Data e Horário do Evento: 08 de junho, das 8h às 12h e das 13h30min às 17h; 
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: Porto Alegre/RS;
Número de Diárias: 1 estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): O servidor ficará responsavél pelo transporte das servidoras, Adriana Raquel Farias de Farias, Taiane Rodrigues Corrêa, Rita de Cássia Dittgen Alves até o evento em Rio Grande Seminário de Enfrentamento e Distorção Idade--Série.

Saida de PelotasxPOA: 08 de junho de 2018 às 5h;
Retorno de POAxPelotas: 08 de junho de 2018 às 21h30min;</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROGER DE ASSIS ROSA DA SILVA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/06/12 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Cargo: Professora;
Função: Supervisora ;
Evento: Formação Inicial de Gestores e Gestoras do Programa Projovem Urbano - Edição Especial 2017;
Data e Horário do Evento: 13,14 e 15 de junho de 2018  das 8h às 12h e das 14h às 18h;
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: Brasília/DF;
Número de Diárias: 3 pernoites Brasília;
                               1 estada RS;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): É importante a participação da Supervisora , tendo em vista que o encontro tratará da formação inicial de gestores do Programa Projovem Urbano, o que deverá ser orientado e acompanhado pela diretoria de ensino no que se refere aos aspectos pedagógicos do programa.
 
Saída de Pelotas/Porto Alegre: 12 de junho de 2018  às 10h;
Saida de Porto Alegre/Brasília: 12 de junho de 2018 às 15h50min;
Retorno Brasília/Porto Alegre: 15 de junho de 2018 às 19h10min;
Retorno de Porto Alegre/Pelotas: 15 de junho de 2018 às 23h30min;

FONTE:1519
BANCO:001
AGÊNCIA: 0029
C/C: 0000432733</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000743,0600</VALOR_ITEM> <CREDOR>LUCIENE DE OLIVEIRA FERNANDES                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/06/13 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Luciano Gil Barbosa;
Cargo: Motorista;
Função: Motorista;
Evento: Reunião com o Vice-Governador;
Data do Evento: 07 de junho de 2019; 
Local do evento: POA/RS;
Número de Diárias: 01 estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): O servidor ficará responsável pelo transporte das supervisoras Alicéia Ceciliano, Michele Lemões, a diretora Loreni Peverada e a orientadora Jussara Tedesco, em POA/RS para uma reunião com o Vice-Governador Ranolfo Vieira Junior.


Saída de Pelotas/POA: 07 de junho de 2019  às 6h;
Retorno POA/Pelotas- 07 de junho de 2019  às 18h:


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Nome: Rodrigo Veiga Lima
Cargo: Motorista
Função: Motorista
Evento: CONSEME/UNDIME-RS
Data e horário do evento: 08 de julho de 2021 das 9h às 18h
Local do evento: POA/RS
Número de Diárias: 1 estada
Relação do evento com o cargo do servidor: O servidor ficará responsável pelo transporte da Secretária de Educação e Desporto, Adriane Silveira, que participará do evento.


Saída de Pelotas/POA: 08 de julho de 2021 às 5h;
Retorno POA/Pelotas : 08 de julho de 2021 às 18h. 

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<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E014885/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS- DIÁRIA DIEGUES</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000035,29</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Diegues de Oliveria San Martins;
Cargo: Motorista;
Função: Motorista;
Evento: Reunião da UNCME/AZONASUL;
Data do Evento: 26 de maio de 2022; 
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: Rio Grande;
Número de Diária: 01 estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): O servidor irá transportar os conselheiros do Conselho de Educação de Pelotas para reunião.

Saída de Pelotas/Rio Grande: 26 de maio de 2022 às 7h30 min;
Retorno de Rio Grande/Pelotas: 26 de maio de 2022 às 16h;

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Nome: Jussara Tedesco dos Santos Cruz;
Cargo: Orientadora Educacional;
Função: Orientadora Educacional;
Evento: Curso de Formação para instrutores em Círculos de Construção de Paz (Aplicações menos complexas/Não conflitivas);
Data do Evento: 29 de julho a 02 de agosto de 2019; 
Local do evento: POA/RS;
Programa do Evento/Atividade: em anexo;
Número de Diárias:05 pernoite;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): É importante a participação da servidora no evento tendo em vista que a metodologia da Justiça Restaurativa já foi implementada, porém não instrutor em nossa rede municipal, e através desta formação a metodologia poderá se expandir, possibilitando que mais servidores públicos sejam os multiplicadores dos Círculos de Construção da Paz, oportunizando uma difusão da Cultura de Paz e Diálogo.



Saída de Pelotas/POA: 28 de julho de 2019  às 17h;
Retorno a Pelotas/POA: 02 de agosto de 2019 às 19h;


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Cargo: Professora;
Função: Supervisora;
Evento: "Oficina de Capacitação para os Municípios Prioritários";
Data e Horário do Evento: 20 de junho de 2018 das 8h30min às 17h;
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: Porto Alegre/RS;
Número de Diárias: 1 pernoite;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): É importante a participação tendo em vista que a servidora faz parte da coordenação do Programa Bolsa Família na Educação do Município de Pelotas.
 

Saída de Pelotas/Porto Alegre: 19 de junho de 2018  às 16h;
Retorno de Porto Alegre/Pelotas: 20 de junho de 2018 às 19h;
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Cargo: Cargo em Comissão;
Função: Secretário Municipal de Educação e Desporto;
Evento: Reunião FADERGS;
Data e Horário do Evento: 25 de junho de 2018 das 09h às 17h; 
Local do evento: Porto Alegre/RS;
Número de Diárias: 1 estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): É importante a participação do servidor no evento tendo em vista a reprogramação do recurso oriundo da FADERGS para aplicação no Centro de Atendimento ao Autista.


Saída de Pelotas/Porto Alegre: 25 de junho de 2018  às 6h;
Retorno de Porto Alegre/Pelotas: 25 de junho de 2018 às 17h;
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000148,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>ARTUR FERNANDO ROCHA CORREA                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/06/21 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Cargo: Cargo em Comissão;
Função: Secretário Municipal de Educação e Desporto;
Evento: Reunião FADERGS;
Data e Horário do Evento: 25 de junho de 2018 das 09h às 17h; 
Local do evento: Porto Alegre/RS;
Número de Diárias: 1 estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): É importante a participação do servidor no evento tendo em vista a reprogramação do recurso oriundo da FADERGS para aplicação no Centro de Atendimento ao Autista.


Saída de Pelotas/Porto Alegre: 25 de junho de 2018  às 6h;
Retorno de Porto Alegre/Pelotas: 25 de junho de 2018 às 17h;
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000148,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>ARTUR FERNANDO ROCHA CORREA                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/06/21 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E015530/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS-DIÁRIA LUCIENE DE OLIVEIRA FERNANDES</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Luciene de Oliveira Fernandes;
Cargo: Professora;
Função: Supervisora;
Evento: Capacitação para Municípios com Obras de Creches paralisadas da MVC Metodologia Inovadora-MI;
Data e Horário do Evento: 28 de junho de 2018 das 09h às 12h e das 13h30min às 17h; 
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: Porto Alegre/RS;
Número de Diárias: 1 estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): É importante a participação da servidora no evento tendo em vista que a Supervisora é a responsavel pela inserção de documentação e atualização do SIMEC.


Saída de Pelotas/Porto Alegre: 28 de junho de 2018  às 5h;
Retorno de Porto Alegre/Pelotas: 28 de junho de 2018 às 22h;
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>LUCIENE DE OLIVEIRA FERNANDES                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/06/21 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E015661/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS-DIÁRIA PEDRO LUIZ JORGE AFONSO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000148,33</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Pedro Luiz Jorge Afonso;
Cargo: Oficial Administrativo;
Função: Chefe do Departamento de Prestação de Contas;
Evento: Reunião FADERGS;
Data e Horário do Evento: 25 de junho de 2018 das 09h às 17h; 
Local do evento: Porto Alegre/RS;
Número de Diárias: 1 estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): O servidor irá acompanhar o Secretário Artur Corrêa em Reunião sobre reprogramação de recurso oriundo da FADERGS para aplicação no Centro de Atendimento ao Autista


Saída de Pelotas/Porto Alegre: 25 de junho de 2018  às 6h;
Retorno de Porto Alegre/Pelotas: 25 de junho de 2018 às 17h;</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000148,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>PEDRO LUIZ JORGE AFONSO                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/06/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E015669/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS-DIÁRIA JULIANA LOMBARDE DA SILVA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000148,33</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Juliana Lombarde da Silva;
Cargo: Auxiliar de Educação Infantil;
Função: Chefe do Departamento Financeiro;
Evento: Reunião FADERGS;
Data e Horário do Evento: 25 de junho de 2018 das 09h às 17h; 
Local do evento: Porto Alegre/RS;
Número de Diárias: 1 estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): A servidora irá acompanhar o Secretário Artur Corrêa em Reunião sobre reprogramação de recurso oriundo da FADERGS para aplicação no Centro de Atendimento ao Autista


Saída de Pelotas/Porto Alegre: 25 de junho de 2018  às 6h;
Retorno de Porto Alegre/Pelotas: 25 de junho de 2018 às 17h;
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000148,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>JULIANA LOMBARDE DA SILVA                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/06/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E015670/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS-DIÁRIA RODRIGO VEIGA LIMA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Rodrigo Veiga Lima;
Cargo: Motorista;
Função: Motorista;
Evento: Reunião FADERGS;
Data e Horário do Evento: 25 de junho de 2018 das 09h às 17h; 
Local do evento: Porto Alegre/RS;
Número de Diárias: 1 estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): o Servidor irá levar o Secretário Artur Corrêa, Juliana Lombarde Chefe do Departamento Financeiro e Pedro Luiz Jorge Afonso Chefe do Departamento de Prestação de Contas, a reunião sobre reprogramação de recurso oriundo da FADERGS para aplicação no Centro de Atendimento ao Autista.


Saída de Pelotas/Porto Alegre: 25 de junho de 2018  às 6h;
Retorno de Porto Alegre/Pelotas: 25 de junho de 2018 às 17h;
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RODRIGO VEIGA LIMA                                                                                  </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/06/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E015672/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS-DIÁRIA BRUNNO SILVA DO NASCIMENTO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Brunno Silva do Nascimento;
Cargo: Motorista;
Função: Motorista;
Evento: Capacitação para Municípios com Obras de Creches paralisadas da MVC Metodologia Inovadora-MI;
Data e Horário do Evento: 28 de junho de 2018 das 09h às 12h e das 13h30min às 17h; 
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: Porto Alegre/RS;
Número de Diárias: 1 estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): O servidor irá levar a Supervisora Luciene de Oliveira Fernandes e o Engenheiro Civil José Henrique Carlucio Cordeiro à Capacitação para Municípios com Obras de Creches paralisadas da MVC Metodologia Inovadora-MI, na FAMURS em Porto Alegre-RS.


Saída de Pelotas/Porto Alegre: 28 de junho de 2018  às 5h;
Retorno de Porto Alegre/Pelotas: 28 de junho de 2018 às 22h;
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<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E015674/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS-DIÁRIA JOSÉ HENRIQUE CARLÚCIO CORDEIRO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: José Henrique Carlúcio Cordeiro;
Cargo: Engenheiro Civil;
Função: Engenheiro Civil;
Evento: Capacitação para Municípios com Obras de Creches paralisadas da MVC Metodologia Inovadora-MI;
Data e Horário do Evento: 28 de junho de 2018 das 09h às 12h e das 13h30min às 17h; 
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: Porto Alegre/RS;
Número de Diárias: 1 estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): É importante a participação do servidor tendo em vista a capacitação para inserção da documentação e atualização do sistema SIMEC.


Saída de Pelotas/Porto Alegre: 28 de junho de 2018  às 5h;
Retorno de Porto Alegre/Pelotas: 28 de junho de 2018 às 22h;
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<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E015928/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS - DIÁRIA DIEGUES DE OLIVEIRA SAN MATINS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000122,75</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000122,7500</VALOR_ITEM> <CREDOR>DIEGUES DE OLIVEIRA SAN MARTINS                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/06/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E016115/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS-DIÁRIAS PRISCILA DA SILVA NUNES</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000247,48</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Priscila da Silva Nunes;
Cargo: Oficial Administrativo;
Função: Chefe do Departamento de Compras;
Evento: Curso "Transporte Escolar: Cálculo de custos e Orientações para Licitação e Contratação";
Data e Horário do Evento: 14 de agosto de 2018 das 9h às 12h e das 13h30min às 17h30min;
                                          15 de agosto de 2018 das 8h às 13h; 
Local do evento: Porto Alegre/RS;
Número de Diárias: 01 estada;
                               01 pernoite;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): É importante a participação da servidora no evento tendo em vista que o curso irá esclarecer todos os itens que devem compor a estrutura de custos do transporte escolar e sobre metodologia de cálculo para montagem das planilhas de custos. Esclarecer as dúvidas sobre os aspectos de licitação, de contrato; das exigências para os veículos, condutores e monitores e sobre os demais fundamentos de direto que envolvem o transporte escolar


Saída de Pelotas/Porto Alegre: 14 de agosto de 2018  às 5h;
Retorno de Porto Alegre/Pelotas: 15 de agosto de 2018 às 14h;
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000247,4800</VALOR_ITEM> <CREDOR>PRISCILA DA SILVA NUNES                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/07/02 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E016117/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS-DIÁRIAS VANESSA MARTINS DAS NEVES</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000247,48</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Vanessa Martins das Neves;
Cargo: Cargo em Comissão;
Função: Chefe do Departamento;
Evento: Curso "Transporte Escolar: Cálculo de custos e Orientações para Licitação e Contratação";
Data e Horário do Evento: 14 de agosto de 2018 das 9h às 12h e das 13h30min às 17h30min;
                                          15 de agosto de 2018 das 8h às 13h; 
Local do evento: Porto Alegre/RS;
Número de Diárias: 01 estada;
                               01 pernoite;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): É importante a participação da servidora no evento tendo em vista que o curso irá esclarecer todos os itens que devem compor a estrutura de custos do transporte escolar e sobre metodologia de cálculo para montagem das planilhas de custos. Esclarecer as dúvidas sobre os aspectos de licitação, de contrato; das exigências para os veículos, condutores e monitores e sobre os demais fundamentos de direto que envolvem o transporte escolar


Saída de Pelotas/Porto Alegre: 14 de agosto de 2018  às 5h;
Retorno de Porto Alegre/Pelotas: 15 de agosto de 2018 às 14h;
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000247,4800</VALOR_ITEM> <CREDOR>VANESSA MARTINS DAS NEVES                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/07/02 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E016173/2026        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SME/COMPRAS - DIÁRIA - CARLINE AREND</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000173,21</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada = 1

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Nome: Luciene de Oliveira Fernandes;
Cargo: Professor;
Função: Supervisora;
Evento: Reunião  Mensal da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação do Rio Grande do Sul - UNCME/RS;
Data do Evento: 10 de junho de 2022;
Local do evento: Porto Alegre/ RS;
Número de Diárias: 01 estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): A servidora foi convocada para reunião da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação do Rio Grande do Sul, na qualidade de coordenadora da Regional Azonasul. É responsável pelo repasse das informações aos demais  conselhos municipais de educação da regional AZONASUL.

Saída de Pelotas/Porto Alegre : 10 de junho de 2022 às 5h;
Retorno de Porto Alegre/Pelotas: 10 de junho de 2022 às 19h;
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Nome: Maximino Donato Savacinski
Cargo: Motorista
Função: Motorista
Evento: Viagem à PoA
Programa do evento/atividade: (em anexo)
Data e horário do evento/atividade: 04/06/2016
Local de deslocamento: Porto Alegre - RS
Número de diárias: (1) uma estada 
Relação do evento/atividade com o cargo e função do servidor: o motorista irá levar o palestrante que participará do seminário de Alimentação Escolar

Saída: 04/06/2016 12:00hs
Retorno: 04/06/2016 17:00hs
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Nome: Maximino Donato Savacinski
Cargo: Motorista
Função: Motorista
Evento: Viagem à PoA
Programa do evento/atividade: (em anexo)
Data e horário do evento/atividade: 01/06/2016
Local de deslocamento: Porto Alegre - RS
Número de diárias: (1) uma estada 
Relação do evento/atividade com o cargo e função do servidor: o motorista irá buscar o palestrante que participará do seminário de Alimentação Escolar

Saída: 01/06/2016  17:00hs
Retorno: 01/06/2016  22:00hs

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Nome: Carla Maria Becker Pertuzatti;
Cargo: Professora;
Função: Presidente do Conselho Municipal de Educação;
Evento: IV Fórum Nacional de Conselhos de Educação; 
Data do Evento: 7 e 8 de julho de 2022;
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: Aracaju/SE;
Número de Diárias: 1 estada (RS) e 3 pernoites;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): é importante a participação da servidora, tendo em vista que ela foi convocada para participar e irá representar o Conselho Municipal de Educação de Pelotas no evento.


Saída de Pelotas/POA: 6 de julho de 2022 às 12h;
Saída de POA/SE: 6 de julho de 2022 às 19h;
Retorno de SE/POA: 9 de julho de 2022 às 2h 20 min;
Retorno de POA/Pelotas: 9 de julho de 2022 às  20 h 35 min;




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Nome: Rodrigo Veiga Lima;
Cargo: Motorista;
Função: Motorista;
Evento: Reunião CONSEME/UNDIME-RS;
Data do Evento: 12 de agosto de 2021; 
Local do evento: POA/RS;
Número de Diárias: 01 estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): O servidor ficará encarregado pelo transporte da Secretária para a Reunião CONSEME/UNDIME-RS em Porto Alegre/RS.

Saída de Pelotas/POA: 12 de agosto de 2021 às 5h;
Retorno de POA/Pelotas: 12 de agosto de  2021 às 18h;

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<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E018114/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS- DIÁRIA PARA JULIANA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000613,74</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000002,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000613,7400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JULIANA LOMBARDE DA SILVA                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/07/18 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E018120/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS- DIÁRIA ANA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001022,90</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000002,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001022,9000</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANA CLAUDIA GEORG REGULY                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/07/18 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E018161/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS-DIÁRIA ROGER DE ASSIS ROSA DA SILVA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Roger de Assis Rosa da Silva;
Cargo: Motorista;
Função: Motorista;
Evento: Reunião de Trabalho AZONASUL;;
Data e Horário do Evento: 16 de julho de 2018 das 9h30min às 16h;
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: Morro Redondo/RS;
Número de Diárias: 1 estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): O servidor ficará encarregado pelo transporte das servidoras, Luciene de Oliveira Fernandes, Rita Dittgen Alves, Adriana Raquel Farias de Farias, Taiani Rodrigues Correa para o evento.


Saída de Pelotas/Morro Redondo: 16 de Julho de 2018  às 8h30min;
Retorno de Porto Alegre/Pelotas: 16 de Julho de 2018 às 17h30min;
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<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E018164/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED - ESTADA ALICE</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALICE MARIA SOUZA SZEZEPAMSKI                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/04 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E018248/2021        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED - DIÁRIA VILSON TAGES</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000105,29</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Vilson Roberto da Silveira Tages
Cargo: Cargo em Comissão
Função: Gerente do Setor de Informática da SMED
Evento: Compra de Equipamentos para Laboratórios do Projeto Khan das Escolas Municipais de Pelotas.
Data e Horário do Evento: 23de agosto de 2021 das 13h e 30 min às 17h
Local do Evento: Porto Alegre - RS
Número de Diárias: 1 estada
Relação do Evento com o cargo e função do servidor: Responsável pela compra e manutenção de equipamentos de informática para atender a demanda da SMED - PELOTAS.

Saída de Pelotas: dia 23 de Agosto de 2021 às 9h.
Retorno à Pelotas: dia 23 de Agosto de 2021 às 18h.

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000105,2900</VALOR_ITEM> <CREDOR>VILSON ROBERTO DA SILVEIRA TAGES                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002021</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2021/08/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E018250/2021        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS - DIÁRIA SERGIO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000193,03</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Sérgio Pereira Ferreira
Cargo: Cargo em Comissão
Função: Diretor de Desporto e Lazer da SMED
Evento: Conferência Estadual do Esporte e Lazer
Data e horário do evento: 23 de agosto de 2021 das 13h e 30 min às 17h.
Local de evento: Porto Alegre -RS
Número diárias: 1 estada
Relação do evento com o cargo e função do servidor: diretor participará do evento organizado pela Secretaria do Esporte e Lazer do Estado do Rio Grande do Sul.


Saída de Pelotas: dia 23 de agosto de 2021 às 9h
Retorno à Pelotas: dia 23 de agosto de 2021 às 18h

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000193,0300</VALOR_ITEM> <CREDOR>SERGIO PEREIRA FERREIRA                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002021</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2021/08/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E018251/2021        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED -  DIÁRIA JONATAS ARAUJO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000105,29</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Jonatas de Araújo Tavares
Cargo: Motorista
Função: Motorista
Evento: Conferência Estadual do Esporte e Lazer
Data e Horário do Evento: 23 de Agosto de 2021 das 13h e 30 min às 17h.
Local do Evento: Porto Alegre - RS
Número de Diárias: 1 estada
Relação do evento com cargo e função do servidor: Motorista irá levar o Diretor Sérgio Pereira Ferreira ao Município de Porto Alegre para participar da ConferênciaEstadual de Esporte e Lazer.

Saída de Pelotas: dia 23 de Agosto de 2021 às 9h
Retorno à Pelotas: dia 23 de Agosto de 2021 às 18h.
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VALOR POR PERNOITE = R$ 346,41

VALOR TOTAL = 2 X R$ 346,41 = R$ 692,82</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000002,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000692,8200</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARISTELA CARDOSO DA ROSA                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002026</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2026/07/20 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Adriane Silveira;
Cargo: Cargo em Comissão;
Função: Secretária Municipal de Educação e Desporto;
Evento: 18° Fórum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação;
Data do Evento: 15 a 17 de setembro de 2021; 
Local do evento: Brasília;
Número de Diárias: 03 pernoites;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): É importante a participação da Secretária, tendo em vista que ela é delegada do RS.

Saída de Pelotas/Basília: 15 de setembro de 2021 às 4h;
Retorno de Brasília/Pelotas: 17 de setembro de 2021 às 23h;




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Valor de cada pernoite: R$ 692,82</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000003,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000002078,4600</VALOR_ITEM> <CREDOR>NATALIA DOUGLAS LANER                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002026</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2026/07/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Valor de cada pernoite: R$ 461,88</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000004,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001847,5200</VALOR_ITEM> <CREDOR>TANIA SCHMALS SILVEIRA                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002026</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2026/07/29 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Valor da pernoite: R$ 461,88</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000004,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001847,5200</VALOR_ITEM> <CREDOR>ISTAEL DE LIMA ESPINOSA                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002026</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2026/07/30 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Roger de Assis Rosa da Silva;
Cargo: Motorista;
Função: Mototista;
Evento: Congresso Técnico da Copa RS de Futebol Amador; 
Data do Evento: 28 de junho de 2022;
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: Porto Alegre;
Número de Diária: 01 estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): o servidor irá transportar os servidores Carlos Magno e Jean Pierre Gonçalves Lima ao evento.

Saída de Pelotas/Porto Alegre : 28 de junho de 2022 às 8h;
Retorno de Porto Alegre/Pelotas: 28 de junho de 2022 às 17h;</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000117,6200</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROGER DE ASSIS ROSA DA SILVA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/07/05 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Roger de Assis Rosa da Silva;
Cargo: Motorista;
Função: Mototista;
Evento: Congresso Técnico da Copa RS de Futebol Amador; 
Data do Evento: 28 de junho de 2022;
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: Porto Alegre;
Número de Diária: 01 estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): o servidor irá transportar os servidores Carlos Magno e Jean Pierre Gonçalves Lima ao evento.

Saída de Pelotas/Porto Alegre : 28 de junho de 2022 às 8h;
Retorno de Porto Alegre/Pelotas: 28 de junho de 2022 às 17h;</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000117,6200</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROGER DE ASSIS ROSA DA SILVA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/07/05 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Paulo Renato Rodrigues;
Cargo: Motorista;
Função: Motorista;
Data do Evento: 27 de junho de 2022;
Local do evento: Porto Alegre/RS;
Número de Diária: 01 estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): O servidor ficará encarregado pelo transporte do aluno Jober Martins da Rosa à Porto Alegre, o aluno irá providenciar documentos que lhe permitirão participar de intercâmbio nos EUA através do programa Esporte para a Mudança Social de Artes Marciais. 

Saída de Pelotas/Porto Alegre : 27 de junho de 2022 às 5h;
Retorno de Porto Alegre/Pelotas: 27 de junho de 2022 às 20h;


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<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E019407/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED - DIÁRIAS MARIZE</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000341,68</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000341,6800</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARIZE LENAR AGUILAR LEVIEN                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/06 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E019448/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS-DIÁRIA JANINE OCHOA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001112,02</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas.

Nome: Janine Conceição Ochoa;
Cargo: Professora;
Função: Supervisora de Ensino em Tecnologia;
Evento: 2ª Conferência Brasileira de Aprendizagem Criativa;
Data do Evento: 18 a 21 de setembro de 2019;
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: São Bernardo do Campo/SP;
Número de Diárias: 3 pernoites+1 estada (todas fora do estado) ;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): É importante a participação da servidora tendo em vista que a mesma é Supervisora de Ensino em Tecnologia na rede municipal de Ensino e irá apresentar os trabalhos realizados nos Clubes de Computação Criativa.


Saída de Pelotas/Porto Alegre: 18 de setembro de 2019 às 06h;
Saída de Porto Alegre/São Bernardo do Campo/SP: 18 de setembro de 2019 às 11h 30min;
Saida de São Bernardo do Campo/SP/Porto Alegre: 21 de setembro de 2019 às 9h 15min;
Retorno de Porto Alegre/Pelotas: 21 de setembro de 2019 às 13h;


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Nome: Carlos Magno Souza Montedo Junior;
Cargo: Professor;
Função: Professor;
Evento: Congresso Técnico da Copa RS de Futebol Amador; 
Data do Evento: 28 de junho de 2022;
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: Porto Alegre;
Número de Diária: 01 estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): é importante a participação do servidor, tendo em vista que ele irá representar a Prefeitura Municipal de Pelotas na Copa RS de Futebol Amador.

Saída de Pelotas/Porto Alegre : 28 de junho de 2022 às 8h;
Retorno de Porto Alegre/Pelotas: 28 de junho de 2022 às 17h;</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000117,6200</VALOR_ITEM> <CREDOR>CARLOS MAGNO SOUZA MONTEDO JUNIOR                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/06/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Jean Pierre Gonçalves Lima;
Cargo: Professor;
Função: Professor;
Evento: Congresso Técnico da Copa RS de Futebol Amador; 
Data do Evento: 28 de junho de 2022;
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: Porto Alegre;
Número de Diária: 01 estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): é importante a participação do servidor, tendo em vista que ele irá representar a Prefeitura Municipal de Pelotas na Copa RS de Futebol Amador.

Saída de Pelotas/Porto Alegre : 28 de junho de 2022 às 8h;
Retorno de Porto Alegre/Pelotas: 28 de junho de 2022 às 17h;</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000117,6200</VALOR_ITEM> <CREDOR>JEAN PIERRE GONCALVES LIMA                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/06/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Diegues de Oliveira San Martins;
Cargo: Motorista;
Função: Motorista;
Evento: Reunião da Azonasul;
Data do Evento: 30 de junho de  2022 ;
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: Arroio Grande;
Número de Diária: 01 estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a):  O servidor irá transportar os conselheiros do Conselho de Educação de Pelotas que irão participarem da reunião.

Saída de Pelotas/Arroio Grande : 30 de junho de 2022 às 7h;
Retorno de Arroio Grande/Pelotas: 30 de junho de 2022 às 16h;
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Nome: Diegues de Oliveira San Martins;
Cargo: Motorista;
Função: Motorista;
Evento: Reunião da Azonasul;
Data do Evento: 30 de junho de  2022 ;
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: Arroio Grande;
Número de Diária: 01 estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a):  O servidor irá transportar os conselheiros do Conselho de Educação de Pelotas que irão participarem da reunião.

Saída de Pelotas/Arroio Grande : 30 de junho de 2022 às 7h;
Retorno de Arroio Grande/Pelotas: 30 de junho de 2022 às 16h;
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Valor de cada pernoite: R$ 461,88</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000004,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001847,5200</VALOR_ITEM> <CREDOR>SHAIANY GONCALVES DA SILVA NUNES                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002026</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2026/08/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E020870/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS - DIÁRIA VALDIRENE LOBATO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000634,62</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000002,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000507,7000</VALOR_ITEM> <CREDOR>VALDIRENE MULLER LOBATO                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/09/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E020876/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS-DIARIA ROGER DE ASSIS ROSA DA SILVA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000153,28</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Roger de Assis Rosa da Silva ;
Cargo: Motorista;
Função: Motorista;
Evento: Projeto Khan Academy;
Data e Horário do Evento: 14 e 15 de agosto de 2018;
Local do evento: Pelotas/RS;
Número de Diárias: 2 estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): O servidor irá buscar e levar o senhor Felipe Sena Torres da Fundação Lemann no aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre para participar do treinamento e acompanhamento referente ao Projeto Khan em Pelotas.


Saída de Pelotas/Porto Alegre: 14 de agosto de 2018  às 5h;
Retorno de Porto Alegre/Pelotas: 14 de agosto de 2018 às 8 h;
Saída de Pelotas/Porto Alegre: 15 de agosto de 2018 às 13h;
Retorno de Porto Alegre/Pelotas: 15 de agosto de 2018 às 16h;
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000153,2800</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROGER DE ASSIS ROSA DA SILVA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/08/14 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E020891/2021        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS - DIÁRIA HUIBNER I</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000263,22</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas


Nome: Huibner Machado da Silva
Cargo: Professor
Função: Professor
Evento: Campeonato Paradesportivo Estudantil (PARACERGS) 2021
Data e horário do evento/atividade: 23 e 24 de setembro de 2021.
Local de deslocamento: Porto Alegre -RS
Número de diárias: 02 estadas.
Relação do evento/atividade com o cargo e função do servidor: Servidor  irá acompanhar alunos com deficiência que participarão do Campeonato Paradesportivo Estudantil (PARACERGS) 2021, evento organizado pela Secretaria do Esporto e Lazer (SEL) e será a seletiva estadual para as Paralímpiadas Escolares


Saída de Pelotas/POA: 23 de setembro de 2021 às 07h;
Retorno de POA/Pelotas: 24 de setembro de 2021 às 18h.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000263,2200</VALOR_ITEM> <CREDOR>HUIBNER MACHADO DA SILVA                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002021</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2021/09/17 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E020893/2021        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS - DIÁRIA KÁTIA I</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000263,22</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas


Nome: Kátia Denise Costa Berni
Cargo: Professora
Função: Professora
Evento: Campeonato Paradesportivo Estudantil (PARACERGS) 2021
Data e horário do evento/atividade: 23 e 24 de setembro de 2021.
Local de deslocamento: Porto Alegre -RS
Número de diárias: 02 estadas.
Relação do evento/atividade com o cargo e função do servidor: Servidora  irá acompanhar alunos com deficiência que participarão do Campeonato Paradesportivo Estudantil (PARACERGS) 2021, evento organizado pela Secretaria do Esporto e Lazer (SEL) e será a seletiva estadual para as Paralímpiadas Escolares


Saída de Pelotas/POA: 23 de setembro de 2021 às 07h;
Retorno de POA/Pelotas: 24 de setembro de 2021 às 18h.
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Nome: Katia Denise Costa Berni
Cargo: Professora
Função: Professora
Evento: Projeto de Paratletismo Pelotas no Meeting Paralímpico LOTERIAS CAIXA
Data e horário do evento/atividade: 01 e 02 de outubro de 2021.
Local de deslocamento: Porto Alegre -RS
Número de diárias: 02 estadas.
Relação do evento/atividade com o cargo e função do servidor: Servidora irá acompanhar paratletas do  Projeto de Paratletismo Pelotas no Meeting Paralímpico LOTERIAS CAIXA, organizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB)

Saída de Pelotas/POA: 01 de outubro de 2021 às 04h;
Retorno de POA/Pelotas: 02 de outubro de 2021 às 18h.

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Nome: Huibner Machado da Silva
Cargo: Professor
Função: Professor
Evento: Projeto de Paratletismo Pelotas no Meeting Paralímpico LOTERIAS CAIXA
Data e horário do evento/atividade: 01 e 02 de outubro de 2021.
Local de deslocamento: Porto Alegre -RS
Número de diárias: 02 estadas.
Relação do evento/atividade com o cargo e função do servidor: Servidor irá acompanhar paratletas do  Projeto de Paratletismo Pelotas no Meeting Paralímpico LOTERIAS CAIXA, organizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB)

Saída de Pelotas/POA: 01 de outubro de 2021 às 04h;
Retorno de POA/Pelotas: 02 de outubro de 2021 às 18h.

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Cargo: Orientadora Educacional;
Função: Orientadora Educacional;
Evento: XII Curso Produção de Vida e Sentidos Orientação Educacional Tecendo Sonhos em Tempos de Resistência;
Data do Evento: 21 a 23 de agosto de 2018;
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: Porto Alegre/RS;
Número de diárias: 02 Pernoites;
                               01 Estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): É importante a participação da Orientadora tendo em vista que o curso tratará da formação continuada para Orientadores Educacionais ofertado pela Associação de Orientadores Educacionais do Rio Grande do Sul-AOERGS, tratando de temas e dando orientações atuais ao que se refere a atuação deste profissional.


Saída de Pelotas/Porto Alegre: 21 de agosto de 2018 às 05h;
Retorno de Porto Alegre/Pelotas: 23 de agosto de 2018 às 20h;
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Cargo: Orientadora Educacional;
Função: Orientadora Educacional;
Evento: XII Curso Produção de Vida e Sentidos Orientação Educacional Tecendo Sonhos em Tempos de Resistência;
Data do Evento: 21 a 23 de agosto de 2018;
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: Porto Alegre/RS;
Número de diárias: 02 Pernoites;
                               01 Estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): É importante a participação da Orientadora tendo em vista que o curso tratará da formação continuada para Orientadores Educacionais ofertado pela Associação de Orientadores Educacionais do Rio Grande do Sul-AOERGS, tratando de temas e dando orientações atuais ao que se refere a atuação deste profissional.


Saída de Pelotas/Porto Alegre: 21 de agosto de 2018 às 05h;
Retorno de Porto Alegre/Pelotas: 23 de agosto de 2018 às 20h;
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000418,3200</VALOR_ITEM> <CREDOR>VERA LUCI ALVES SAVEDRA                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/08/17 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E021059/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS-DIÁRIA JUSSARA TEDESCO PALESTRA JUSTIÇA RESTAUR</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Jussara Tedesco dos Santos Cruz;
Cargo: Orientadora Educacional;
Função: Orientadora Educacional;
Evento: Exposição das Ações nas escolas da rede municipal no âmbito da Justiça Restaurativa;
Data do Evento: 17 de agosto de 2018;
Local do evento: Porto Alegre/RS;
Número de diárias: 01 estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): É importante a participação da Orientadora tendo em vista o intenso trabalho realizado por esta secretaria em relação ao tema abordado e assim conseguindo divulgar e ampliar nossos conhecimentos em relação ao trabalho da Justiça Restaurativa.


Saída de Pelotas/Porto Alegre: 17 de agosto de 2018 às 06h;
Retorno de Porto Alegre/Pelotas: 17 de agosto de 2018 às 20h;
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JUSSARA TEDESCO DOS SANTOS CRUZ                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/08/17 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E021141/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS- DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000736,50</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000003,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000736,5000</VALOR_ITEM> <CREDOR>JUSSARA TEDESCO DOS SANTOS CRUZ                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/08/15 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E021216/2021        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS- DIÁRIA DO ROGER</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000210,58</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Roger de Assis Rosa da Silva;
Cargo: Motorista;
Função: Motorista;
Evento: 18° Forúm Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação;
Data do evento: 15 à 17 de setembro de 2021;
Local do evento: Brasília;
Número de diárias: 02 estada;
Relação do evento com o cargo do servidor: o motorista irá levar e buscar a Secretária Adriana Silveira no aeroporto Salgado filho no município de Porto Alegre que irá participar do evento em Brasília;

Saída de Pelotas/POA: 15 de setembro de 2021 às 4h;
Retono de POA/Pelotas: 15 de setembro de 2021 às 10h;


Saída de Pelotas/POA: 17 de setembro de 2021 às 17h;
Retorno de POA/ Pelotas: 17 de setembro de 2021 às 23h;



</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000210,5800</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROGER DE ASSIS ROSA DA SILVA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002021</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2021/09/15 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E021298/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS-  DIÁRIA JULIANA LOMBARDE</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000341,68</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Juliana Lombarde da Silva;
Cargo: Auxiliar de Educação Infantil;
Função: Chefe de Setor;
Evento: A Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2019;
Data e horário do evento:   28/08/2018 das 9 h às 11h 45 min;
                                           28/08/2018 das 13 h 45 min às 17 h;
                                           29/08/2018 das 9 h às 11h;
Programa do evento:  em anexo;
Local do evento: Porto Alegre - RS;
Número de diárias: 2 Pernoites;

Relação do evento com o cargo da servidora: a servidora exerce suas atividades no setor orçamentário da SMED. 


Saída de Pelotas x Porto Alegre: 27 de agosto 2018 às 17h;
Retorno de Porto Alegre x Pelotas: 29 de agosto de 2018 às 14h;

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000341,6800</VALOR_ITEM> <CREDOR>JULIANA LOMBARDE DA SILVA                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/08/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E021465/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS- DIÁRIA DA VANESSA NEVES</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000599,69</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Vanessa Martins Neves;
Cargo: Cargo em Comissão;
Função: Chefe de Departamento;
Evento: Audiência no FNDE;
Data e horário do evento: 30 de agosto de 2018 às 10 h 30 min;
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: Brasília - DF;
Número de Diárias:   1 Estada (RS);
                                 1 Pernoite (Brasília - DF);
                                
Relação do evento com o cargo da servidora: Reunião junto ao FNDE, referente a prestação de contas 2017 do Conselho de Alimentação Escolar - CAE, para apresentação de documentos sobre a prestação de contas que equivocadamente foi reprovada. A servidora irá acompanhar o secretário Artur Fernando Rocha Correa no evento.


Saída de Pelotas x Porto Alegre: 29 de agosto 2018 às 6h;
Saída de POA x Brasília: 29 de agosto de 2018  às 10 h 45 min;
Retorno de Brasília x POA: 30 de agosto de 2018 às 19 h 10 min;
Retono de Porto Alegre x Pelotas: 30 de agosto de 2018 às 21 h 50 min;</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000599,6900</VALOR_ITEM> <CREDOR>VANESSA MARTINS DAS NEVES                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/08/24 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E021467/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS- DIÁRIA MARISTELA TEIXEIRA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000599,69</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome:  Maristela Teixeira;
Cargo: Professora;
Função: Secretária do CAE;
Evento: Audiência no FNDE;
Data e horário do evento: 30 de agosto de 2018 às 10 h 30 min;
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: Brasília - DF;
Número de Diárias:   1 Estada (RS);
                                 1 Pernoite (Brasília - DF);
                                
Relação do evento com o cargo da servidora: Reunião junto ao FNDE, referente a prestação de contas 2017 do Conselho de Alimentação Escolar - CAE, para apresentação de documentos sobre a prestação de contas que equivocadamente foi reprovada. A servidorá irá acompanhar o Secretário Artur Rocha Correa no evento.


Saída de Pelotas x Porto Alegre: 29 de agosto 2018 às 6 h;
Saída de POA x Brasília: 29 de agosto de 2018  às 10 h 40 min;
Retorno de Brasília x POA: 30 de agosto de 2018 às 19 h 10 min;
Retono de Porto Alegre x Pelotas: 30 de agosto de 2018 às 21 h 50 min;</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000599,6900</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARISTELA TEIXEIRA                                                                                  </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/08/24 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Cargo: Cargo em Comissão;
Função:  Secretário de Educação;
Evento: Audiência no FNDE;
Data e horário do evento: 30 de agosto de 2018 às 10 h 30 min;
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: Brasília - DF;
Número de Diárias:   1 Estada (RS);
                                 1 Pernoite (Brasília - DF);
                                
Relação do evento com o cargo da servidora: Reunião junto ao FNDE, referente a prestação de contas 2017 do Conselho de Alimentação Escolar - CAE, para apresentação de documentos sobre a prestação de contas que equivocadamente foi reprovada.


Saída de Pelotas x Porto Alegre: 29 de agosto 2018 às 6 h;
Saída de POA x Brasília: 29 de agosto de 2018  às 10 h 40 min;
Retorno de Brasília x POA: 30 de agosto de 2018 às 19 h 10 min;
Retono de Porto Alegre x Pelotas: 30 de agosto de 2018 às 21 h 50 min;</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000599,6900</VALOR_ITEM> <CREDOR>ARTUR FERNANDO ROCHA CORREA                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/08/24 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E021471/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS- DIÁRIA DO MOTORISTA RODRIGO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000247,48</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Rodrigo Veiga Lima;
Cargo: Motorista;
Função: Motorista;
Evento: Audiência no FNDE;
Data e horário do evento: 30 de agosto de 2018 às 10 h 30 min;
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: Brasília - DF;
Número de Diárias: 1 Pernoite;
                                1 Estada;
Relação do evento com o cargo do servidor: o motorista irá levar e trazer os servidores Artur Fernando Rocha Correa, Maristela Teixeira e Vanessa Martins das Neves para o aeroporto de Porto Alegre.

Saída de Pelotas x Porto Alegre: 29 de agosto 2018 às 6 h;
Retono de Porto Alegre x Pelotas: 30 de agosto de 2018 às 21 h 50 min;</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000247,4800</VALOR_ITEM> <CREDOR>RODRIGO VEIGA LIMA                                                                                  </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/08/24 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Gláucia Celina Tarouco Piccoli;
Cargo: Professora;
Função: Professora;
Evento: EDUCERE;
Data do Evento: 16 à 19 de setembro de 2019
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: Curitiba - PR;
Número de Diárias: 4 pernoites;
Relação do evento com o cargo da servidora: Devido o  projeto desenvolvido na escola em que trabalha a servidora ter sido convidada a escrever o trabalho e apresentar no congresso. Sendo este aprovado e apresentado levará o nome da escola e Município.

Saída de Pelotas/POA: 15 de setembro de 2019 às 15 h;
Saída de POA/Curitiba: 15 de setembro de 2019 às 20 h;
Retorno de Curitiba/POA: 19 de setembro de 2019 às 14 h;
Retorno de POA/Pelotas: 19 de setembro de 2019 às 20 h;
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Nome: Giovani de Freitas Volz;
Cargo: Motorista;
Função: Motorista;
Evento: Campeonato Estudantil Paradesportivo do Rio Grande do Sul;
Data do Evento: 16 de julho de 2022 ;
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: Porto Alegre;
Número de Diária: 01 estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): O servidor irá transportar 2 atletas e 2 integrantes da equipe técnica que competirão no Campeonato.

Saída de Pelotas/Porto Alegre : 16 de julho de 2022 às 4h;
Retorno de Porto Alegre/Pelotas: 16 de julho de 2022 às 19h;

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Nome: Adriane de Souza Silveira;
Cargo: Cargo em Comissão;
Função: Secretária de Educação e Desporto;
Evento: 9° Fórum Nacional Extraordinário dos Diregentes Municipais de Educação; 
Data do Evento: 15 à 19 de agosto de 2022;
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: Brasília;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a):  a servidora irá representar a Secretaria Municipal de Educação e Desporto no evento.

Saída de Pelotas/POA: 15 de agosto de 2022  às 23h;
Saída de POA/Brasília: 16 de agosto de 2022 às 5 h 20 min;
Retorno de Brasília/POA: 19 de agosto de 2022 às 16h 40 min;
Retorno de POA/Pelotas: 19 de agosto de 2022 às 23h;
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Cargo: 
Função: 

Evento: 
Programa do Evento: 
Local de Deslocamento: 

Relação do Evento com o Servidor: 

Número de Diárias: 
Horário de Partida do Servidor:
Horário de Retorno do Servidor:

Observações extras:
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Nome: Luciene de Oliveira Fernandes;
Cargo: Professora;
Função: Supervisora;
Evento: Reunião mensal da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação do Rio Grande do Sul - UNCME/RS;
Data  do Evento:12 de agosto de 2022;
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: Porto Alegre;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): é importante a servidora participar da reunião, tendo em vista  ela ser  a responsável pelo repasse das informações aos demais  Conselhos Municipais de Educação da Regional AZONASUL.

Saída de Pelotas/Porto Alegre :12 de agosto de 2022 às 5 h;
Retorno de Porto Alegre/Pelotas: 12 de agosto de 2022 às 19 h;

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Nome: Roger de Assis Rosa da Silva;
Cargo: Motorista;
Função: Motorista;
Evento: Reunião junto ao CONSEME/UNDIME - RS;
Data do evento: 7 de outubro de 2021;
Local do evento: Porto Alegre/RS;
Número de diária: 01 estada;
Relação do evento/atividade com o cargo e função da servidor: O servidor ficará responsável pelo transporte da secretária Adriane Silveira que participará da reunião  CONSEME/UNDIME - RS

Saída de Pelotas/POA: 07 de outubro de 2019 às 4 h;
Retorno de POA/Pelotas: 07 de outubro de 2019 às 18 h.
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</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000153,4400</VALOR_ITEM> <CREDOR>EDSON DE MELLO BORGES                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/09/06 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Luciano Gil Barbosa;
Cargo: Motorista;
Função: Motorista;
Evento: Seletiva Estadual de Taekwondo para os Jogos Escolares Brasileiros;
Data do evento: 3 de outubro de 2021;
Local do evento: POA/RS;
Número de diária: 01 estada;
Relação do evento com o cargo do servidor: O servidor irá levar o professor Rossano Diniz e mais três alunos integrantes do projeto "Quem luta não briga"  para a seletiva.

Saída de Pelotas x POA: 03 de outubro de 2021 de 3h;
Retorno de  POA x Pelotas: 03 de outubro de 2021 de 18h;



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Nome: Rossano Diniz;
Cargo: Professor;
Função: Coordenador do Projeto Quem Luta Não Briga;
Evento: Seletiva Estadual de Taekwondo para Jogos Escolares Brasileiros;
Data do evento: 3 de outubro de 2021;
Local do evento: Porto Alegre/RS;
Diária: 01 estada;
Relação do cargo do servidor com o evento: o servidor irá levar 3 alunos da rede municipal ( Bryan Leal Martins - EMEF Piratinino de Almeida, Valentina de Borba Souza - EMEF Piratinino de Almeida e Isadora Fernandes - Colégio Municipal Pelotense) e integrantes do projeto quem luta não briga, que irão participar da seletiva estadual de taekwondo para os jogos escolares brasileiros, evento organizado pela Federação Gaúcha de Taekwondo.

Saída de Pelotas x POA:  3 de outubro de 2021 às 3h;
Retono de POA x Pelotas: 3 de outubro de 2021 às 18h;
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<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E023843/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS-DIARIA RITA DE CASSIA DITTGEN ALVES</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000569,17</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Rita de Cássia Dittgen Alves;
Cargo: Professora;
Função: Presidente do Conselho Municipal de Educação;
Eventos: Conferência Estadual do Referencial Curricular Gaúcho;
	 IX Encontro Estadual da UNCME-RS;
Data e Horário do Evento:  Conferência Estadual do Referencial Curricular Gaúcho dia 17 de setembro de 2018;
			  IX Encontro Estadual da UNCME-RS dias 18 e 19 de setembro de 2018;
Programa do evento: em anexo;
Locais dos eventos: POA/RS;
		    São Leopoldo/RS
Número de Diárias: 02 pernoites e 01 estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): É importante a participação da servidora nos eventos tendo em vista que a mesma faz parte do Conselho Municipal de Educação da cidade e os eventos que participará abrangem está área. 


Saída de Pelotas/POA: 17 de setembro de 2018 às 8h;
Retorno de POA/Pelotas: 19 de setembro de 2018 às 21h30min;
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000569,1700</VALOR_ITEM> <CREDOR>RITA DE CASSIA DITTGEN ALVES                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/09/17 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E023845/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS-DIARIA LUCIA CRISTINA MULLER DOS SANTOS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000569,17</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Lúcia Cristina Muller dos Santos;
Cargo: Professora;
Função: Conselheira Municipal de Educação;
Eventos: Conferência Estadual do Referencial Curricular Gaúcho;
	 IX Encontro Estadual da UNCME-RS;
Data e Horário do Evento:  Conferência Estadual do Referencial Curricular Gaúcho dia 17 de setembro de 2018;
			  IX Encontro Estadual da UNCME-RS dias 18 e 19 de setembro de 2018;
Programa do evento: em anexo;
Locais dos eventos: POA/RS;
		    São Leopoldo/RS
Número de Diárias: 02 pernoites e 01 estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): É importante a participação da servidora nos eventos tendo em vista que a mesma faz parte do Conselho Municipal de Educação da cidade e os eventos que participará abrangem está área. 


Saída de Pelotas/POA: 17 de setembro de 2018 às 8h;
Retorno de POA/Pelotas: 19 de setembro de 2018 às 21h30min;

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000569,1700</VALOR_ITEM> <CREDOR>LUCIA CRISTINA MULLER DOS SANTOS                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/09/17 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E023851/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS-DIARIA ARTUR FERNANDO ROCHA CORREA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000166,96</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Artur Fernando Rocha Corrêa;
Cargo: Cargo em Comissão;
Função: Secretário Municipal de Educação e Desporto;
Evento: Reunião com Técnicos do FNDE;
Data e Horário do Evento: 17 de setembro de 2018 às 17h; 
Local do evento: POA/RS;
Número de Diárias: 1 estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): o Secretário participará da reunião com os técnicos do FNDE , referente a obras.


Saída de Pelotas/POA: 17 de setembro de 2018  às 12h;
Retorno de POA/Pelotas: 17 de setembro de 2018 às 21h;
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000166,9600</VALOR_ITEM> <CREDOR>ARTUR FERNANDO ROCHA CORREA                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/09/17 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E023855/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS - DIÁRIA CARLA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001029,21</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000147,0300</VALOR_ITEM> <CREDOR>CARLA MARIA BECKER PERTUZATTI                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/08/29 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E023855/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS - DIÁRIA CARLA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001029,21</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000003,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000882,1800</VALOR_ITEM> <CREDOR>CARLA MARIA BECKER PERTUZATTI                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/08/29 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Cargo: Motorista;
Função: Motorista;
Evento: Reunião com Técnicos do FNDE;
Data e Horário do Evento: 17 de setembro de 2018 às 17h; 
Local do evento: POA/RS;
Número de Diárias: 1 estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): O servidor ficará encarregado pelo transporte dos servidores, Artur Fernando Rocha Corrêa, Luciene de Oliveira Fernandes, Vanessa Martins das Neves para a reunião do SIMEC em POA.

Saída de Pelotas/POA: 17 de setembro de 2018  às 12h;
Retorno de POA/Pelotas: 17 de setembro de 2018 às 21h;
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000091,0700</VALOR_ITEM> <CREDOR>RODRIGO VEIGA LIMA                                                                                  </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/09/17 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Cargo: Professora;
Função: Supervisora;
Evento: Reunião com Técnicos do FNDE;
Data e Horário do Evento: 17 de setembro de 2018 às 17h; 
Local do evento: POA/RS;
Número de Diárias: 1 estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): É importante a participação da servidora no evento tendo em vista que a servidora é responsável pela inserção de documentação e atualização do SIMEC.
obs: A servidora irá acompanhar o Secretário de Educação na viagem.


Saída de Pelotas/POA: 17 de setembro de 2018  às 12h;
Retorno de POA/Pelotas: 17 de setembro de 2018 às 21h;
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000166,9600</VALOR_ITEM> <CREDOR>LUCIENE DE OLIVEIRA FERNANDES                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/09/17 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E023930/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS-DIARIA VANESSA MARTINS DAS NEVES</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000166,96</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Vanessa Martins das Neves;
Cargo: Cargo em Comissão;
Função: Chefe de Departamento;
Evento: Reunião com Técnicos do FNDE;
Data e Horário do Evento: 17 de setembro de 2018 às 17h; 
Local do evento: POA/RS;
Número de Diárias: 1 estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): É importante a participação da servidora no evento tendo em vista que a servidora é responsável pela inserção de documentação e atualização do SIMEC.
obs: A servidora irá acompanhar o Secretário de Educação na viagem.

Saída de Pelotas/POA: 17 de setembro de 2018  às 12h;
Retorno de POA/Pelotas: 17 de setembro de 2018 às 21h;
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000166,9600</VALOR_ITEM> <CREDOR>VANESSA MARTINS DAS NEVES                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/09/17 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E024000/2021        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS - DIÁRIA GERSON ISAQUE</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000263,22</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Gerson Isaque da Luz 
Cargo: professor
Função: professor
Evento: Festival de Taekwondo pafra Projetos Sociais 
Data e horário do evento/atividade: 22 e 23 de outubro de 2021.
Local de deslocamento: São Sepé/RS
Número de diárias: 2 estadas;
Relação do evento/atividade com o cargo e função do servidor: O servidor acompanhará 18 alunos da Rede Municipal e integrantes do Projeto Vida Ativa que que participarão do "Festival de Taekwondo 
para Projetos Sociais", evento organizado pela Prefeitura Municipal de São Sepé/RS.

Aunos:
1 - Roberta do Nascimento Freitas (Colégio Municipal Pelotense)
2 - Ítalo Eliezer matos de leite (EMEF Almirante José Saldanha da Gama)
3 - Jean Bittencourt (EMEF Cecília Meireles)
4 - Roberto Barcellos Junior (Escola Núcleo Habitacional Dunas)
5 - Cristofer Braga Abreu (Escola Núcleo Habitacional Dunas)
6 - Rafaela Xavier (EMEF Cecília Meireles)
7 - Adrian Machado Pires (EMEF Almirante José Saldanha da Gama)
8 - Pedro Conrado (Colégio Municipal Pelotense)
9 - Filipe Conrado (Colégio Municipal Pelotense)
10 - Samira Leal (Escola Núcleo Habitacional Dunas)
11 - Luis Ricardo Escalante (Escola Núcleo Habitacional Dunas)
12 - Arthur Cardos (EMEF Ministro Fernando Osório)
13 - Victor Cardoso (EMEF Ministro Fernando Osório)
14 - Yuri Carivalis Plá (EMEF Ferreira Vianna)
15 - Jhordan Nogueira (Colégio Municipal Pelotense)
16 - Theo Andrade Rizzo (EMEF Joaquim Nabuco)
17 - José Álvaro Ruas (Colégio Municipal Pelotense)
18 - Endrew Ferreira (EMEF Almirante José Saldanha da Gama)


Saída de Pelotas/Porto Alegre: 22 de outubro de 2021 às 17h;
Retorno dePorto Alegre/Pelotas: 23 de outubro de 2021 às 17h.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000263,2200</VALOR_ITEM> <CREDOR>GERSON ISAQUE DA LUZ                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002021</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2021/10/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E024049/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED - ADRIANA ESTADA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ADRIANA RAQUEL FARIAS DE FARIAS                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/30 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E024060/2021        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS- DIÁRIA PROF. HUIBNER</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000263,22</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Huibner Machado da Silva
Cargo: Cargo em Confiança;
Função: Coordenador do Projeto Atletismo Pelotas; 
Evento: Campeonato da Federação de Atletismo do Estado do Rio Grande do Sul - FAERGS;
Data do evento: 29 e 30 de outubro de 2021;
Local do evento: Porto Alegre/RS;
Número de diárias: 01 pernoite;
Relação do evento/atividade com o cargo e função da servidor: O servidor irá acompanhar os atletas do Projeto Atletismo Pelotas nos compeonatos  estaduais de atletismo 2021. 

Saída de Pelotas/POA: 29 de outubro de 2021 às 16 h;
Retorno de POA/Pelotas: 30 de outubro de 2021 às 18 h;</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000263,2200</VALOR_ITEM> <CREDOR>HUIBNER MACHADO DA SILVA                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002021</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2021/10/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E024061/2021        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS- DIÁRIA JOSE IGNÁCIO G. ALVES</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000263,22</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: José Inácio Gerlach Alves;
Cargo: Técnico Superior em Educação Física ;
Função:Técnico Superior em Educação Física ;
Evento: Campeonato da Federação de Atletismo do Estado do Rio Grande do Sul - FAERGS;
Data do evento: 29 e 30 de outubro de 2021;
Local do evento: Porto Alegre/RS;
Número de diárias: 01 pernoite;
Relação do evento/atividade com o cargo e função da servidor: O servidor irá acompanhar os atletas do Projeto Atletismo Pelotas nos compeonatos  estaduais de atletismo 2021. 

Saída de Pelotas/POA: 29 de outubro de 2021 às 16 h;
Retorno de POA/Pelotas: 30 de outubro de 2021 às 18 h;</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000263,2200</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOSE INACIO GERLACH ALVES                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002021</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2021/10/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E024239/2021        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS- DIÁRIA PARA O ROSSANO DINIZ I</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000210,58</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Rossano Diniz;
Cargo: Professor;
Função: Professor;
Evento: Jogos Escolares Brasileiros;
Data do evento: 29 de outubro até 2 de novembro de 2021; 
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: Rio de Janeiro;
Número de Diárias: 02 estada;
Relação do evento com o cargo do servidor: O servidor levará 03 alunos ( Byan Leal Martins - EMEF Piratinino de Almeida, Valentina de Borba Souza -  EMEF Piratinino de Almeida  e Isadora Fernandes - Colégio Pelotense), da rede municipal e integrantes do Projeto Quem Luta Não Briga, desta secretaria, até o local de embarque para os Jogos Escolares Brasileiros, evento organizado pela federação Gaúcha de Taekwondo no dia 29 de outubro de 2021 e irá busca-los no dia  2 de novembro de 2021.

Saída de Pelotas/POA : 29 de outubro de 2021 às 3h; 
Retorno de POA /Pelotas: 29 de outubro de 2021 às 10h;

Saída de Pelotas/POA: 2 de novembro de 2021 às 11h; 
Retorno de POA /Pelotas: 2 de novembro de 2021  às 18h;</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000210,5800</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROSSANO DINIZ                                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002021</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2021/10/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E024241/2021        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS - DIÁRIA  LUCIANO GIL BARBOZA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000210,58</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Luciano  Gil Barboza
Cargo: Motorista;
Função: Motorista;
Evento: Jogos Escolares Brasileiros;
Data do evento: 29 de outubro até 2 de novembro de 2021; 
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: Rio de Janeiro;
Número de Diárias: 02 estada;
Relação do evento com o cargo do servidor: O servidor  irá levar 03 alunos ( Byan Leal Martins - EMEF Piratinino de Almeida, Valentina de Borba Souza -  EMEF Piratinino de Almeida  e Isadora Fernandes - Colégio Pelotense) , da rede municipal e integrantes do Projeto Quem Luta Não Briga, desta secretaria, que irão participar dos Jogos Escolares Brasileiros e o professor Rossano Diniz no dia 29 de outubro de 2021 e irá buscar os alunos junto com o professor Rossano Diniz no dia 2 de novembro de 2021.

Saída de Pelotas/POA: 29 de outubro de 2021 às 3h;
Retorno de POA/Pelotas: 29 de outubro às 10h;

Saída de Pelotas/POA: 2 de novembro de 2021 às 11h; 
Retorno de POA /Pelotas: 2 de novembro de 2021  às 18h;
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000210,5800</VALOR_ITEM> <CREDOR>LUCIANO GIL BARBOZA                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002021</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2021/10/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E024242/2021        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS- DIÁRIA  PARA PROF. CAROLINE HUCKEMBECK</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000263,22</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Caroline Malue Huckembeck;
Cargo: Professora ;
Função: Professora;
Evento: Festival de Taekwondo para Projetos Sociais;
Data do evento: 22  e 23 de outubro de 2021;
Local do evento: São Sepé / RS;
Número de diárias: 2 estadas;
Relação do evento com o cargo do servidor: A servidora irá acompanhar os 18 alunos da Rede Municipal e integrantes do Projeto Vida Ativa e será auxiliar técnica feminina para as alunas que irão participar do festival.

Nomes dos Alunos:
1 - Roberta do Nascimento Freitas (Colégio Municipal Pelotense);
2 - Ítalo Eliezer matos de leite (EMEF Almirante José Saldanha da Gama);
3 - Jean Bittencourt (EMEF Cecília Meireles);
4 - Roberto Barcellos Junior (Escola Núcleo Habitacional Dunas);
5 - Cristofer Braga Abreu (Escola Núcleo Habitacional Dunas);
6 - Rafaela Xavier (EMEF Cecília Meireles);
7 - Adrian Machado Pires (EMEF Almirante José Saldanha da Gama);
8 - Pedro Conrado (Colégio Municipal Pelotense);
9 - Filipe Conrado (Colégio Municipal Pelotense);
10 - Samira Leal (Escola Núcleo Habitacional Dunas);
11 - Luis Ricardo Escalante (Escola Núcleo Habitacional Dunas);
12 - Arthur Cardos (EMEF Ministro Fernando Osório);
13 - Victor Cardoso (EMEF Ministro Fernando Osório);
14 - Yuri Carivalis Plá (EMEF Ferreira Vianna);
15 - Jhordan Nogueira (Colégio Municipal Pelotense);
16 - Theo Andrade Rizzo (EMEF Joaquim Nabuco);
17 - José Álvaro Ruas (Colégio Municipal Pelotense);
18 - Endrew Ferreira (EMEF Almirante José Saldanha da Gama);

Saída de Pelotas/ Porto Alegre: 22 de outubro de 2021 às 17h;
Retorno de Porto Alegre/ Pelotas: 23 de outubro de 2021 às 17h;

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000263,2200</VALOR_ITEM> <CREDOR>CAROLINE MALUE HUCKEMBECK                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002021</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2021/10/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E024451/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS- DIÁRIA EDSON</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000095,32</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Edson de Melo Borges;
Cargo: Professor;
Função: Supervisor;
Evento: Formação presencial equipes regionais de formadores da BNCC e RCG;
Programa do evento/atividade: em anexo;
Data e horário do evento/atividade: 9 de outubro de 2019 das 8h às 17h;
Local do evento: São Leopoldo/RS;
Número de diárias: 01 estada;
Relação do evento/atividade com o cargo e função da servidor: O servidor irá representar nossa secretaria na formação a nível regional e deverá replicar a referida formação a nível municipal, ele representará a disciplina de geografia. A formação tem por objetivo principal instrumentalizar os  professores desta secretaria para multiplicarem a formação no município, de acordo com os componentes curriculares e obter subsídios para realização do próximo dia D, previsto para 23 de outubro de 2019, conforme carta circular da UNDIME.


Saída de Pelotas/São Leopoldo: 9 de outubro de 2019 às 4 h;
Retorno de São Leopoldo/Pelotas: 9 de outubro de 2019 às 17 h;
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<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E024452/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS- DIÁRIA DA ROSA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000095,32</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Rosa Maria Muller Morales;
Cargo: Professora;
Função: Supervisora;
Evento: Formação presencial equipes regionais de formadores da BNCC e RCG;
Programa do evento/atividade: em anexo;
Data e horário do evento/atividade: 9 de outubro de 2019 das 8h às 17h;
Local do evento: São Leopoldo/RS;
Número de diárias: 01 estada;
Relação do evento/atividade com o cargo e função da servidor: A servidora irá representar nossa secretaria na formação a nível regional e deverá replicar a referida formação a nível municipal, ela representará a disciplina de história. A formação tem por objetivo principal instrumentalizar os  professores desta secretaria para multiplicarem a formação no município, de acordo com os componentes curriculares e obter subsídios para realização do próximo dia D, previsto para 23 de outubro de 2019, conforme carta circular da UNDIME.


Saída de Pelotas/São Leopoldo: 9 de outubro de 2019 às 4 h;
Retorno de São Leopoldo/Pelotas: 9 de outubro de 2019 às 17 h;</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000095,3200</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROSA MARIA MULLER MORALES                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/10/09 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E024453/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS- DIÁRIA  QUELER</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000095,32</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas
Nome: Queler Rosi Guiot Mesk;
Cargo: Professora;
Função: Supervisora;
Evento: Formação presencial equipes regionais de formadores da BNCC e RCG;
Programa do evento/atividade: em anexo;
Data e horário do evento/atividade: 9 de outubro de 2019 das 8h às 17h;
Local do evento: São Leopoldo/RS;
Número de diárias: 01 estada;
Relação do evento/atividade com o cargo e função da servidor: A servidora irá representar nossa secretaria na formação a nível regional e deverá replicar a referida formação a nível municipal, ela representará a modalidade infantil. A formação tem por objetivo principal instrumentalizar os  professores desta secretaria para multiplicarem a formação no município, de acordo com os componentes curriculares e obter subsídios para realização do próximo dia D, previsto para 23 de outubro de 2019, conforme carta circular da UNDIME.


Saída de Pelotas/São Leopoldo: 9 de outubro de 2019 às 4 h;
Retorno de São Leopoldo/Pelotas: 9 de outubro de 2019 às 17 h;</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000095,3200</VALOR_ITEM> <CREDOR>QUELER ROSI GUIOT MESCK                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/10/09 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E024454/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS- DIÁRIA  REJANE</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000095,32</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas
Nome: Rejane Correa Santos;
Cargo: Professora;
Função: Gerente de ensino;
Evento: Formação presencial equipes regionais de formadores da BNCC e RCG;
Programa do evento/atividade: em anexo;
Data e horário do evento/atividade: 9 de outubro de 2019 das 8h às 17h;
Local do evento: São Leopoldo/RS;
Número de diárias: 01 estada;
Relação do evento/atividade com o cargo e função da servidor: A servidora irá representar nossa secretaria na formação a nível regional e deverá replicar a referida formação a nível municipal, ela representará a disciplina de Artes. A formação tem por objetivo principal instrumentalizar os  professores desta secretaria para multiplicarem a formação no município, de acordo com os componentes curriculares e obter subsídios para realização do próximo dia D, previsto para 23 de outubro de 2019, conforme carta circular da UNDIME.


Saída de Pelotas/São Leopoldo: 9 de outubro de 2019 às 4 h;
Retorno de São Leopoldo/Pelotas: 9 de outubro de 2019 às 17 h;
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000095,3200</VALOR_ITEM> <CREDOR>REJANE CORREA SANTOS                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/10/09 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E024455/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS- DIÁRIA LUCIANO GIL BARBOZA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000095,32</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Luciano Gil Barboza;
Cargo: Motorista;
Função: Motorista;
Evento: Formação presencial equipes regionais de formadores da BNCC e RCG;
Programa do evento/atividade: em anexo;
Data e horário do evento/atividade: 9 de outubro de 2019 das 8h às 17h;
Local do evento: São Leopoldo/RS;
Número de diárias: 01 estada;
Relação do evento/atividade com o cargo e função da servidor: O servidor ficará responsável em levar Edson de Melo Borges, Rosa Maria Muller Morales, Queler Rosi Guiot Mesk e Rejane Correa Santos ao evento.

Saída de Pelotas/São Leopoldo: 9 de outubro de 2019 às 4 h;
Retorno de São Leopoldo/Pelotas: 9 de outubro de 2019 às 17 h;
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000095,3200</VALOR_ITEM> <CREDOR>LUCIANO GIL BARBOZA                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/10/09 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E024757/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS-DIARIA TAINI RODRIGUES CORREA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000113,83</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Taiani Rodrigues Corrêa;
Cargo: Professora;
Função: Assessora Pedagógica do Conselho Municipal de Educação;
Evento: VIII Jornada de Estudos do Programa de Extensão Educação Infantil na Roda Plenária do Fórum Gaúcho de Educação Infantil;
Data e Horário do Evento: 08 de outubro, das 8h30min às 18h; 
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: Porto Alegre/RS;
Número de Diárias: 1 estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): É importante a participação da servidora no evento tendo em vista debater sobre a qualidade necessária para uma melhor oferta na primeira etapa da educação básica(Educação Infantil).


Saida de PelotasxPOA: 08 de outubro de 2018 às 5h;
Retorno de POAxPelotas: 08 de outubro de 2018 às 21h30min;
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000113,8300</VALOR_ITEM> <CREDOR>TAIANI RODRIGUES CORREA                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/10/01 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E024757/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS-DIARIA TAINI RODRIGUES CORREA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000113,83</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Taiani Rodrigues Corrêa;
Cargo: Professora;
Função: Assessora Pedagógica do Conselho Municipal de Educação;
Evento: VIII Jornada de Estudos do Programa de Extensão Educação Infantil na Roda Plenária do Fórum Gaúcho de Educação Infantil;
Data e Horário do Evento: 08 de outubro, das 8h30min às 18h; 
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: Porto Alegre/RS;
Número de Diárias: 1 estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): É importante a participação da servidora no evento tendo em vista debater sobre a qualidade necessária para uma melhor oferta na primeira etapa da educação básica(Educação Infantil).


Saida de PelotasxPOA: 08 de outubro de 2018 às 5h;
Retorno de POAxPelotas: 08 de outubro de 2018 às 21h30min;
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000113,8300</VALOR_ITEM> <CREDOR>TAIANI RODRIGUES CORREA                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/10/01 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Cargo: Professora;
Função: Supervisora;
Evento: FNDE EM AÇÂO;
Data do Evento: 09 e 10 de outubro de 2018; 
Local do evento: Novo Hamburgo/RS;
Número de Diárias: 02 pernoites;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): É importante a participação da servidora no evento tendo em vista que a servidora é responsável pela prestação de contas de recursos federais da SMED.


Saída de Pelotas/Novo Hamburgo: 08 de outubro de 2018  às 17h;
Retorno de Novo Hamburgo/Pelotas: 10 de outubro de 2018 às 19h;
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<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E024813/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS-DIARIA VANESSA MARTINS DAS NEVES</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000455,34</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Vanessa Martins das Neves;
Cargo: Cargo em Comissão;
Função: Chefe de Departamento;
Evento: FNDE EM AÇÂO;
Data do Evento: 09 e 10 de outubro de 2018; 
Local do evento: Novo Hamburgo/RS;
Número de Diárias: 02 pernoites;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): É importante a participação da servidora no evento tendo em vista que a servidora é responsável pela prestação de contas de recursos federais da SMED.


Saída de Pelotas/Novo Hamburgo: 08 de outubro de 2018  às 17h;
Retorno de Novo Hamburgo/Pelotas: 10 de outubro de 2018 às 19h;
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000455,3400</VALOR_ITEM> <CREDOR>VANESSA MARTINS DAS NEVES                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/10/02 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E024816/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS-DIARIA PEDRO LUIS JORGE AFONSO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000455,34</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Pedro Luiz Jorge Afonso;
Cargo: Oficial Administrativo;
Função: Gerente de Prestação de Contas;
Evento: FNDE EM AÇÂO;
Data do Evento: 09 e 10 de outubro de 2018; 
Local do evento: Novo Hamburgo/RS;
Número de Diárias: 02 pernoites;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): É importante a participação da servidora no evento tendo em vista que a servidora é responsável pela prestação de contas de recursos federais da SMED.


Saída de Pelotas/Novo Hamburgo: 08 de outubro de 2018  às 17h;
Retorno de Novo Hamburgo/Pelotas: 10 de outubro de 2018 às 19h;
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000455,3400</VALOR_ITEM> <CREDOR>PEDRO LUIZ JORGE AFONSO                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/10/02 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E024991/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS- DIÁRIA BRUNNO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000091,07</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Brunno Silva Nascimento;
Cargo: Motorista;
Função: Motorista;
Evento: Projeto khan Academy;
Data do evento: 3 à 5 de outubro de 2018;
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: Pelotas/RS;
Número de diária: 01 estada; 
Relação do evento com o cargo do servidor: o servidor irá buscar o formador do khan Academy Fundação Lemann Felipe Sena Torres no aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre.

Saída de Pelotas x POA: 3 de outubro de 2018 às 4 horas;
Retorno de POA x Pelotas: 3 de outubro de 2018 às 12 horas;</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000091,0700</VALOR_ITEM> <CREDOR>BRUNNO SILVA DO NASCIMENTO                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/10/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E024992/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS- DIÁRIA PARA ROGER DE ASSIS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000091,07</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Roger de Assis Rosa da Silva;
Cargo: Motorista;
Função: Motorista;
Evento: Projeto khan Academy;
Data do evento: 3 à 5 de outubro de 2018;
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: Pelotas/RS;
Número de diária: 01 estada; 
Relação do evento com o cargo do servidor: o servidor irá levar o formador do khan Academy Fundação Lemann Felipe Sena Torres no aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre.

Saída de Pelotas x POA: 5 de outubro de 2018 às 12 horas;
Retorno de POA x Pelotas: 5 de outubro de 2018 às 22 horas;</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000091,0700</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROGER DE ASSIS ROSA DA SILVA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/10/04 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E025062/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS - DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000119,14</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Catia Simone Crispa Pereira;
Cargo: Professora;
Função: Coordenadora da Central de Matrículas;
Evento: Formação sobre o processo de matrículas 2020;
Data e Horário do Evento: 23 de outubro de 2019 das 8h30min às 17h30 min;
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: Porto Alegre/RS;
Número de Diárias: 1 estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): É importante a participação da servidora tendo em vista que irão estabelecer orientações e datas para o processo em 2020, que oferecerá inscrições para os alunos da rede municipal  e estadual.

Saída de Pelotas/Porto Alegre: 23 de outubro de 2019  às 4h;
Retorno de Porto Alegre/Pelotas: 23 de outubro de 2019 às 18h;</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000119,1400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CATIA SIMONE CRISPA PEREIRA                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/10/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E025254/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS- DIÁRIA PARA ROSSANO DINIZ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000117,62</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

Nome: Rossano Diniz;
Cargo: Professor;
Função: Professor;
Evento: Seletivas para o Campeonato Brasileiro de Taekwondo 2022 e para a Copa do Brasil de Taekwondo 2022;
Data do Evento: 4 de setembro de 2022;
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: Sapucaia do Sul /RS;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): o servidor irá participar como técnico da Equipe do Projeto Quem Luta Não Briga nas seletivas.

Saída de Pelotas/Sapucaia do Sul: 4 de Setembro de 2022  às 3h;
Retorno de Sapucaia do Sul/Pelotas: 4 de Setembro de 2022 às 22h;

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000117,6200</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROSSANO DINIZ                                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/09/01 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E025255/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS- DIÁRIA PARA O PABLO SILVA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000117,62</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

Nome: Pablo Silva Peres;
Cargo: Agente do Programa Vida Ativa;
Função: Agente do Programa Vida Ativa;
Evento: Seletivas para o Campeonato Brasileiro de Taekwondo 2022 e para a Copa do Brail de Taekwondo 2022;
Data do Evento: 4 de setembro de 2022;
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: Sapucaia do Sul /RS;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): o servidor irá participar como técnico da Equipe do Projeto Quem Luta Não Briga nas seletivas.

Saída de Pelotas/Sapucaia do Sul: 4 de Setembro de 2022  às 3h;
Retorno de Sapucaia do Sul/Pelotas: 4 de Setembro de 2022 às 22h;</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000117,6200</VALOR_ITEM> <CREDOR>PABLO SILVA PERES                                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/09/01 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E025667/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SME COMPRAS - DIÁRIA - EMENDA IMPOSITIVA 281/2024</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001335,24</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000003,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001335,2400</VALOR_ITEM> <CREDOR>GERSON ISAQUE DA LUZ                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/10/02 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E025758/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SME COMPRAS - DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSÉ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000166,91</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000166,9100</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOSE INACIO GERLACH ALVES                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/10/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E025883/2021        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS- DIÁRIA CAROLINE - EMP. SUBST. E022601/2021</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001316,10</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Caroline Malue Huckembeck;
Cargo: Professora;
Função: Professora;
Evento: 13ª Copa América de Taekwondo;
Data do evento: 9 e 10 de outubro de 2021;
Local de deslocamente: Arujá/SP;
Número de diárias: 1 estada (POA) e 3 pernoites (São Paulo);
Relação do evento com o cargo e função do servidor: A servidora ficará responsável por acompanhar os 06 alunos ( José Álvaro de Moura Ruas - Colégio Municipal Pelotense; Roberta do Nascimento Freitas - Colégio Municipal Pelotense; Jhordan Pereira Nogueira - Colégio Municipal Pelotense); Italo Eliézer de Matos Leite - EMEF Almirante José Saldanha da Gama; Luiz Ricardo Bast Escalante - EMEF Núcleo Habitacional Dunas; Adrian Machado Pires - EMEF Almirante José Saldanha da Gama).

Saída de Pelotas/Porto Alegre: 8 de outubro de 2021 às 8h;
Saída de Porto Alegre/ São Paulo: 8 de outubro de 2021 às 14h 40 min.
Retorno de São Paulo/Porto Alegre: 11 de outubro de 2021 às 11h 10 min.
Retorno de Porto Alegre/ Pelotas: 11 de outubro de 2021 às 18h;

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Cargo: Professora;
Função:Supervisora de ensino ;
Evento: Treinamento nos Sistemas online de acompanhamento das violências e do jogo Baneville;
Data do Evento: 08 de outubro de 2018;
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: Porto Alegre/RS;
Número de Diárias: 01;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): É importante a participação da servidora tendo em vista que o treinamento ajudará na implementação das CIPAVEs nas escolas municipais de Pelotas, e esta tecnologia ira auxiliar no monitoramento dos índices de violência praticados nas escolas e seu entorno. Após as escolas receberão este treinamento para uso destas ferramentas.


Saída de Pelotas/Porto Alegre: 08 de outubro de 2018 às 04h;
Retorno de Porto Alegre/Pelotas: 08 de outubro de 2018 às 23h;
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Cargo: Orientadora Educacional;
Função: Orientadora Educacional;
Evento: Treinamento nos Sistemas online de acompanhamento das violências e do jogo Baneville;
Data do Evento: 08 de outubro de 2018;
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: Porto Alegre/RS;
Número de Diárias: 01;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): É importante a participação da servidora tendo em vista que o treinamento ajudará na implementação das CIPAVEs nas escolas municipais de Pelotas, e esta tecnologia ira auxiliar no monitoramento dos índices de violência praticados nas escolas e seu entorno. Após as escolas receberão este treinamento para uso destas ferramentas.


Saída de Pelotas/Porto Alegre: 08 de outubro de 2018 às 04h;
Retorno de Porto Alegre/Pelotas: 08 de outubro de 2018 às 23h;
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000113,8300</VALOR_ITEM> <CREDOR>JUSSARA TEDESCO DOS SANTOS CRUZ                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/10/09 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Luciene de Oliveira Fernandes;
Cargo: Professora;
Função: Supervisora;
Evento: Reunião mensal da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação do Rio Grande do Sul - UNCME/RS;
Data e Horário do Evento: 9 de novembro de 2021 das 9h às 15h;
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: Porto Alegre/RS;
Número de Diárias: 01 estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): A servidora foi convocada para a reunião mensal da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação do Rio Grande do Sul - UNCME/RS, na qualidade de coordenadora da  Regional AZONASUL. É a pessoa responsável pelo repasse das informações aos demais Conselhos Municipais de Educação da Educação Regional Azonasul.

Saída de Pelotas/POA : 9 de novembro de 2021 às 5h;
Retorno de POA/Pelotas: 9 de novembro de 2021 às 19h;</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000138,3600</VALOR_ITEM> <CREDOR>LUCIENE DE OLIVEIRA FERNANDES                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002021</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2021/11/11 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Cargo: Professora;
Função: Professora;
Evento: VIII Congresso Brasileiro de Educação Especial;
Data e Horário do Evento: 14 à 18 de novembro de 2018; 
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: São Carlos/SP;
Número de Diárias: 02 pernoites fora do estado;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): É importante a participação da servidora no evento tendo em vista que irá apresentar um Relato de Experiência intitulado “O ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM UMA ESCOLA DO CAMPO”, em forma de pôster, divulgando o trabalho desenvolvido na Sala de Recursos da EMEF Nestor Elizeu Crochemore, que será publicado nos anais do Congresso. Além disso,  o evento servira como formação continuada, assistindo aos simpósios e às mesas-redondas, bem como, realizando o minicurso sobre “Limites e possibilidades das adaptações do currículo escolar junto aos alunos com deficiência intelectual”, tema esse que vem sendo estudado junto ao CAPTA (Setor da Educação Especial), para implantação do currículo adaptado/flexível aos alunos com deficiência da Rede Municipal de Ensino, podendo compartilhar e contribuir com essas discussões junto às demais colegas de Sala de Recursos da Rede.


Saída de Pelotas/Porto Alegre: 13 de novembro de 2018  às 15h;
Retorno de Porto Alegre/Pelotas: 18 de novembro de 2018 às 10h;
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<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027153/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SME COMPRAS - DIÁRIA PARA SERV. SIMONE MACHADO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000133,52</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000133,5200</VALOR_ITEM> <CREDOR>SIMONE BASSI MACHADO                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/10/30 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027154/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SME COMPRAS - DIÁRIA DO SERVIDOR GERSON BOCK</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000133,52</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000133,5200</VALOR_ITEM> <CREDOR>GERSON BOCK                                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/10/30 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027158/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SME COMPRAS - DIÁRIA PARA TAÍSE GERBER LEMOS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000133,52</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000133,5200</VALOR_ITEM> <CREDOR>TAISE GERBER LEMOS                                                                                  </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/10/30 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027241/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS-DIÁRIA RITA DE CASSIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000113,83</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Rita de Cássia Dittgen Alves;
Cargo: Professora;
Função: Presidente do Conselho Municipal de Educação;
Eventos: Reunião Mensal UNCME-RS;
Data e Horário do Evento: 19 de outubro de 2018 das 9h as 17h;
Programa do evento: em anexo;
Locais dos eventos: POA/RS;
Número de Diárias: 01 estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): É importante a participação da servidora nos eventos tendo em vista que a mesma é presidente do Conselho Municipal de Educação e vice-coordenadora da AZONASUL, na reunião da UNCME-RS. 


Saída de Pelotas/POA: 19 de outubro de 2018 às 5h;
Retorno de POA/Pelotas: 19 de outubro de 2018 às 21h30min;</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000113,8300</VALOR_ITEM> <CREDOR>RITA DE CASSIA DITTGEN ALVES                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/10/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027315/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>donato</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000247,48</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000247,4800</VALOR_ITEM> <CREDOR>MAXIMINO DONATO SAVACINSKI                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/05 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027318/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED - DIÁRIAS CONCEIÇÃO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001051,05</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM/> <QT_ITEM> 0000000000000,95</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001051,0500</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOSE FRANCISCO MADRUGA DA CONCEICAO                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/05 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000161,3400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CARLA MARIA BECKER PERTUZATTI                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/11/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027408/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS - DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000161,34</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000161,3400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CARLA MARIA BECKER PERTUZATTI                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/11/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027626/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS-DIÁRIA PEDRO LUIS JORGE AFONSO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000113,83</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Pedro Luis Jorge Afonso;
Cargo: Oficial Administrativo;
Função: Chefe de Departamento Prestação de Contas;
Evento: Oficina de Gestão do Transporte Escolar;
Data e Horário do Evento: 13 de novembro de 2018 das 8h30min às 17h; 
Local do evento: POA/RS, auditório FAMURS;
Número de Diárias: 1 estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): É importante a participação do servidor no evento para aprimoramento das técnicas e ferramentas de gestão, conhecimento da legislação para prestação dos serviços de transporte escolar.


Saída de Pelotas/POA: 13 de novembro de 2018  às 5h;
Retorno de POA/Pelotas: 13 de novembro de 2018 às 19h;
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Cargo: Oficial Administrativo;
Função: Oficial Administrativo;
Evento: Oficina de Gestão do Transporte Escolar;
Data e Horário do Evento: 13 de novembro de 2018 das 8h30min às 17h; 
Local do evento: POA/RS, auditório FAMURS;
Número de Diárias: 1 estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): É importante a participação do servidor no evento para aprimoramento das técnicas e ferramentas de gestão, conhecimento da legislação para prestação dos serviços de transporte escolar.



Saída de Pelotas/POA: 13 de novembro de 2018  às 5h;
Retorno de POA/Pelotas: 13 de novembro de 2018 às 19h
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000113,8300</VALOR_ITEM> <CREDOR>MICHAEL SILVEIRA DE MATTOS                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/10/26 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Gerson Isaque da Luz;
Cargo: Professor;
Função: Professor;
Evento: 13ª Copa América de Taekwondo;
Data do evento: 9 e 10 de outubro de 2021;
Local de deslocamente: Arujá/SP;
Número de diárias: 1 estada (POA) e 3 pernoites (São Paulo);
Relação do evento com o cargo e função do servidor: O servidor ficará responsável por acompanhar os 06 alunos ( José Álvaro de Moura Ruas - Colégio Municipal Pelotense; Roberta do Nascimento Freitas - Colégio Municipal Pelotense; Jhordan Pereira Nogueira - Colégio Municipal Pelotense); Italo Eliézer de Matos Leite - EMEF Almirante José Saldanha da Gama; Luiz Ricardo Bast Escalante - EMEF Núcleo Habitacional Dunas; Adrian Machado Pires - EMEF Almirante José Saldanha da Gama).

Saída de Pelotas/Porto Alegre: 8 de outubro de 2021 às 8h;
Saída de Porto Alegre/ São Paulo: 8 de outubro de 2021 às 14h 40 min.
Retorno de São Paulo/Porto Alegre: 11 de outubro de 2021 às 11h 10 min.
Retorno de Porto Alegre/ Pelotas: 11 de outubro de 2021 às 18h;

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<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E028322/2021        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS- DIÁRIA PARA O MOTORISTA  ROGER DE ASSIS ROSA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000110,69</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Roger de Assis Rosa da Silva;
Cargo: Motorista;
Função: Motorista;
Evento: Reunião junto ao CONSEME/UNDIME-RS;
Data do Evento: 18 de novembro de 2021;
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: Porto Alegre;
Número de Diárias: 01 estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): o motorista irá transportar a Sr. Secretária Adriane Silveira ao munícipio de Porto Alegre para participar da reunião.

Saída de Pelotas/POA: 18 de novembro de 2021 às 4h;
Retorno de POA/Pelotas: 18 de novembro de 2021 às 18h;

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Nome: Ingo Stumm Junior;
Cargo: Professor;
Função: Professor;
Evento: Paralimpíadas escolares ;
Data do Evento: 22 a 27 de novembro de 2021;
Programa do evento: em anexo;
Local do evento:São Paulo - SP
Número de Diárias: 4 Pernoites e 1 estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): o servidor irá participar integrando a delegação que participará das Paralimpíadas Escolares, organizada pelo comitê Paralímpico Brasileiro

Saída de Pelotas/POA: 23 de novembro de 2021 às 6h;
Saída de POA/São Paulo: 23 de novembro de 2021 às 12h 40 min;
Retorno de São Paulo/POA: 27 de novembro de 2021 às 11h 40 min;
Retorno de POA/ Pelotas: 27 de novembro de 2021 às 13h;



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<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E029495/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS-DIÁRIA ARTUR FERNANDO ROCHA CORRÊA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000701,01</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Artur Fernando Rocha Corrêa;
Cargo: Cargo em Comissão;
Função: Secretário Municipal de Educação e Desporto;
Evento: III Seminário de Inovação em Gestão Pública;
Data do Evento: 09 de novembro de 2018; 
Local do evento: São Paulo/SP;
Número de Diárias: 1 estada e 1 pernoite;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): o Secretário participará do III Seminário de Inovação em Gestão Pública no dia 09 de novembro em São Paulo/SP.


Saída de Pelotas/POA: 08 de novembro de 2018  às 5h;
Retorno de POA/Pelotas: 09 de novembro de 2018 às 19h55min;

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<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E029497/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS-DIÁRIA RODRIGO VEIGA LIMA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000186,94</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Rodrigo Veiga Lima;
Cargo: Motorista;
Função: Motorista;
Evento: III Seminário de Inovação em Gestão Pública;
Data do Evento: 09 de novembro de 2018; 
Local do evento: São Paulo/SP;
Número de Diárias: 2 estadas;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): o servidor ficará responsável por levar e buscar o secretário Artur Fernando Rocha Corrêa e a servidora Juliana Lombarde da Silva no aeroporto Salgado Filho em POA.

Saída de Pelotas/POA: 08 de novembro de 2018  às 5h;
Retorno de POA/Pelotas: 08 de novembro de 2018 às 9h;

Saída de Pelotas/POA: 09 de novembro de 2018  às 16h;
Retorno de POA/Pelotas: 09 de novembro de 2018 às 20h30min;




</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000186,9400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RODRIGO VEIGA LIMA                                                                                  </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/11/12 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E029498/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS-DIÁRIA JULIANA LOMBARDE DA SILVA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000701,01</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome:Juliana Lombarde da Silva;
Cargo: Aux. de Educ. Infantil;
Função: Chefe do Departamento Financeiro;
Evento: III Seminário de Inovação em Gestão Pública;
Data do Evento: 09 de novembro de 2018; 
Local do evento: São Paulo/SP;
Número de Diárias: 1 estada e 1 pernoite;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): a servidora irá acompanhar o Secretário Municipal de Educação no III Seminário de Inovação em Gestão Pública no dia 09 de novembro em São Paulo/SP.


Saída de Pelotas/POA: 08 de novembro de 2018  às 5h;
Retorno de POA/Pelotas: 09 de novembro de 2018 às 19h55min;
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000701,0100</VALOR_ITEM> <CREDOR>JULIANA LOMBARDE DA SILVA                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/11/12 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Roger de Assis Rosa da Silva;
Cargo: Motorista;
Função: Motorista;
Evento: Reunião mensal da Azonasul;
Programa do evento/atividade: em anexo;
Data e horário do evento/atividade: 11 de dezembro de 2019 das 9h às 12h;
Local do evento: Jaguarão/RS;
Número de diárias: 01 estada;
Relação do evento/atividade com o cargo e função da servidor: O servidor irá levar a Adriana Farias e a Luciene de Oliveira Fernandes ao evento.
Saída de Pelotas/Jaguarão: 11 de dezembro de 2019 às 7 h;
Retorno de Jaguarão/Pelotas: 11 de dezembro de 2019 às 12 h;
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<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E029875/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS - DIÁRIA LUCIENE</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001432,06</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000204,5800</VALOR_ITEM> <CREDOR>LUCIENE DE OLIVEIRA FERNANDES                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/11/14 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E029877/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS- DIÁRIA CARLA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001432,06</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000003,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001227,4800</VALOR_ITEM> <CREDOR>CARLA MARIA BECKER PERTUZATTI                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/11/14 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E029902/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED - DIÁRIA LÍVIA ENCONTRO PIM</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000170,84</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM/> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000170,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>LIVIA TATSCH ALVES                                                                                  </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/24 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E030000/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS-DIÁRIA LIVIA TATSCH</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000116,83</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Lívia Tatsch Alves;
Cargo: Professora;
Função: Supervisora;
Evento: “II Oficina de Capacitação para os Municípios Prioritários”;
Data e Horário do Evento: 23 de novembro de 2018 das 8h30min às 17h30min;
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: Porto Alegre/RS;
Número de Diárias: 1 estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): É importante a participação tendo em vista que a servidora faz parte da coordenação do Programa Bolsa Família na Educação do Município de Pelotas.
 

Saída de Pelotas/Porto Alegre: 23 de novembro de 2018 às 05h;
Retorno de Porto Alegre/Pelotas: 23 de novembro de 2018 às 19h;
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000116,8300</VALOR_ITEM> <CREDOR>LIVIA TATSCH ALVES                                                                                  </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/11/19 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E030065/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS-DIARIA LUCELIA GONZALES SEUS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000233,67</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Lucélia Gonzales Seus;
Cargo: Professora;
Função: Supervisora de Ensino;
Evento: CONAE Nacional 2018;
Data e Horário do Evento: 21, 22, 23 de novembro de 2018; 
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: Brasília/DF;
Número de Diárias: 1 pernoite;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): É importante a participação da servidora no evento tendo em vista que a Supervisora representará o município de Pelotas, como integrante do Fórum Municipal de Educação e uma das responsáveis pelo planejamento e execução da 2ª Conferencia Municipal Educação e 3º CONAE Municipal, fazendo demandas para fortificar os encontros propostos para 2019 no município. 
Obs: O custeio para Brasília será por conta dos organizadores do CONAE portanto, a servidora solicita apenas pernoite para o dia 23 de novembro pois o voo de Brasília chegará as 23h e 40min e irá pegar o ônibus de volta para Pelotas as 9h do dia 24 de novembro.

Saída de Pelotas/Porto Alegre: 20 de novembro de 2018  às 13h;
Retorno de Porto Alegre/Pelotas: 24 de novembro de 2018 às 09h;
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000233,6700</VALOR_ITEM> <CREDOR>LUCELIA GONZALES SEUS                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/11/20 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E030264/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS-DIÁRIA ALICEIA DA SILVA CECILIANO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000739,95</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Alicéia da Silva Ceciliano;
Cargo: Professora;
Função: Diretora de Ensino;
Evento: Encontro Nacional do Programa ACT no Brasil;
Data e Horário do Evento: 06 e 07 de dezembro de 2018; 
Local do evento: São Paulo/SP;
Número de Diárias: 02 pernoites SP, 01 estada no RS;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): É importante a participação da servidora tenda em vista oportunizar novos conhecimentos e troca de aprendizagens com outros estados a respeito da metodologia, podendo nos beneficiar ampliando e qualificando nosso trabalho enquanto rede.


Saída de Pelotas: 05 de dezembro de 2018  às 13h;
Retorno a Pelotas: 07 de dezembro de de 2018 às 21h 30min;
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000739,9500</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALICEIA DA SILVA CECILIANO                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/11/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E030535/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS-DIÁRIA ROGER DE ASSIS ROSA DA SILVA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000093,47</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Roger de Assis Rosa da Silva;
Cargo: Motorista;
Função: Motorista;
Evento: Projeto Khan Academy;
Data e Horário do Evento: 30 de novembro de 2018;
Local do evento: Pelotas/RS;
Número de Diárias: 1 estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): O servidor ficará responsável de levar o senhor Felipe Sena Torres da Fundação Lemann no aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre.


Saída de Pelotas/Porto Alegre: 28 de novembro de 2018 4h;
Retorno de Porto Alegre/Pelotas: 28 de novembro de 2018 as 9h;

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000093,4700</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROGER DE ASSIS ROSA DA SILVA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/11/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E030568/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS-DIÁRIA ARTUR FERNANDO ROCHA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000934,68</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Artur Fernando Rocha Corrêa;
Cargo: Cargo em Comissão;
Função: Secretário Municipal de Educação e Desporto;
Evento: Reunião com Técnicos do FNDE;
Data e Horário do Evento: 28 e 29 de novembro de 2018; 
Local do evento: Brasília/DF;
Número de Diárias: 01 estada e 01 pernoite;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): o Secretário participará de uma audiência com FNDE, sobre as obras pendentes do PRÓINFANCIA, no dia 28 de novembro as 16h. Nessa audiência, a equipe estará acompanhada do Deputado Federal Luiz Carlos Heinze, dada a importância da negociação de continuidade das referidas obras.


Saída de Pelotas: 28 de novembro de 2018  à 1h;
Retorno de Pelotas: 29 de novembro de 2018 às 22h;
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<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E030569/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS-DIÁRIA LUCIENE OLIVEIRA FERNANDES</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000934,68</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Luciene de Oliveira Fernandes;
Cargo: Professora;
Função: Supervisora;
Evento: Reunião com Técnicos do FNDE;
Data e Horário do Evento: 28 e 29 de novembro de 2018; 
Local do evento: Brasília/DF;
Número de Diárias: 01 estada e 01 pernoite;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a):  A servidora ira acompanhar o Secretário em uma audiência com o  FNDE, sobre as obras pendentes do PRÓINFANCIA, no dia 28 de novembro as 16h. Nessa audiência, a equipe estará acompanhada do Deputado Federal Luiz Carlos Heinze, dada a importância da negociação de continuidade das referidas obras.


Saída de Pelotas: 28 de novembro de 2018  à 1h;
Retorno de Pelotas: 29 de novembro de 2018 às 22h;
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<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E030626/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS-DIÁRIA RODRIGO VEIGA LIMA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000280,41</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Rodrigo Veiga Lima;
Cargo: Motorista;
Função: Motorista;
Evento: Reunião com Técnicos do FNDE;
Data e Horário do Evento: 28 e 29 de novembro de 2018; 
Local do evento: POA/RS;
Número de Diárias: 01 estada e 01 pernoite;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a):  O motorista ficará responsável por levar e trazer a equipe da SMED até o aeroporto de Porto Alegre para viagem a Brasília 


Saída de Pelotas: 28 de novembro de 2018  à 1h;
Retorno de Pelotas: 29 de novembro de 2018 às 22h;
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000280,4100</VALOR_ITEM> <CREDOR>RODRIGO VEIGA LIMA                                                                                  </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/11/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E030641/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS-DIÁRIA ROGER DE ASSIS ROSA DA SILVA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000093,47</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Roger de Assis Rosa da Silva;
Cargo: Motorista;
Função: Motorista;
Evento: Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor;
Data do Evento: 26 de novembro de 2018;
Local do evento: Pelotas/RS;
Número de Diárias: 1 estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): O servidor ficará responsável de levar o senhor Gustavo e a senhora Kymberley ao Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor em Porto Alegre/RS


Saída de Pelotas/Porto Alegre: 26 de novembro de 2018 12h 30min;
Retorno de Porto Alegre/Pelotas: 26 de novembro de 2018 as 19h;
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000093,4700</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROGER DE ASSIS ROSA DA SILVA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/11/26 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E030717/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS-DIARIA RITA DE CASSIA DITTGEN ALVES</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000116,83</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Rita de Cássia Dittgen Alves;
Cargo: Professora;
Função: Presidente do Conselho Municipal de Educação;
Eventos: Reunião Mensal UNCME-RS;
Data e Horário do Evento: 30 de novembro de 2018 das 9h as 17h;
Programa do evento: em anexo;
Locais dos eventos: POA/RS;
Número de Diárias: 01 estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): É importante a participação da servidora nos eventos tendo em vista que a mesma faz parte do Conselho Municipal de Educação da cidade e analisará e emetir documento normativo acerca do Referencial Gaúcho e no planejamento das reuniões da UNCME-RS para o ano de 2019. 


Saída de Pelotas/POA: 30 de novembro de 2018 às 5h;
Retorno de POA/Pelotas: 30 de novembro de 2018 às 21h30min;</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000116,8300</VALOR_ITEM> <CREDOR>RITA DE CASSIA DITTGEN ALVES                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/11/29 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E030718/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS-DIARIA LUCELIA GONZALES SEUS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000116,83</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Lucélia Gonzales Seus;
Cargo: Professora;
Função: Conselheira de Educação;
Eventos: Reunião Mensal UNCME-RS;
Data e Horário do Evento: 30 de novembro de 2018 das 9h as 17h;
Programa do evento: em anexo;
Locais dos eventos: POA/RS;
Número de Diárias: 01 estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): É importante a participação da servidora nos eventos tendo em vista que a mesma faz parte do Conselho Municipal de Educação da cidade e analisará e emetir documento normativo acerca do Referencial Gaúcho e no planejamento das reuniões da UNCME-RS para o ano de 2019. 


Saída de Pelotas/POA: 30 de novembro de 2018 às 5h;
Retorno de POA/Pelotas: 30 de novembro de 2018 às 21h30min;</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000116,8300</VALOR_ITEM> <CREDOR>LUCELIA GONZALES SEUS                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/11/29 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E030814/2021        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS- DIÁRIA PARA LUCIANO BARBOZA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000110,69</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Luciano Gil Barboza;
Cargo: Motorista;
Função: Motorista;
Evento: Paralimpiadas Escolares 2021;
Data do evento:  22 a 27 de novembro de 2021; 
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: São Paulo - SP
Número de Diárias: 01 estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a):  o motorista irá buscar os alunos integrantes do projeto Paradesporto Pelotas ao Aeroporto Salgado Filho acompanhados do servidor Huiner Machado da Silva.

Saída de Pelotas/POA: 27 de novembro de 2021 às 10h
Retorno de POA/Pelotas: 27 de novembro de 2021 às 15h


</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000110,6900</VALOR_ITEM> <CREDOR>LUCIANO GIL BARBOZA                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002021</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2021/11/29 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E030815/2021        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS- DIÁRIA PARA LUCIANO GIL BARBOZA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000110,69</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Luciano Gil Barboza;
Cargo: Motorista;
Função: Motorista;
Evento: Treinamento de Vôlei Sentado;
Data do Evento: 13 de novembro de 2021;
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: Porto Alegre;
Número de Diária: 01 estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): O servidor irá levar o professor Ingo Stumm Junior que acompanhará aluno integrante do Projeto Paradesporto Pelotas no evento.


Saída de Pelotas/POA : 13 de novembro de 2021 às 8h;
Retorno de POA/Pelotas: 13 de novembro de 2021 às 17h;
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Nome: Vanderlei Vieira Martins;
Cargo: Motorista;
Função: Motorista;
Evento: Paralimpiadas Escolares 2021;
Data do evento:  22 a 27 de novembro de 2021; 
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: São Paulo - SP
Número de Diárias: 01 estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a):  o motorista irá transportar os alunos integrantes do projeto Paradesporto Pelotas ao Aeroporto Salgado Filho acompanhados do servidor Huiner Machado da Silva.

Saída de Pelotas/POA: 22 de novembro de 2021 às 5h
Retorno de POA/Pelotas: 22 de novembro de 2021 às 10h
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000110,6900</VALOR_ITEM> <CREDOR>VANDERLEI VIEIRA MARTINS                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002021</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2021/11/29 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E030867/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS-DIÁRIA LUCIANO GIL BARBOZA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000093,47</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Luciano Gil Barbosa;
Cargo: Motorista;
Função: Motorista;
Evento: Projeto Khan Academy;
Data e Horário do Evento: 30 de novembro de 2018;
Local do evento: Pelotas/RS;
Número de Diárias: 1 estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): O servidor ficará responsável de levar o senhor Felipe Sena Torres da Fundação Lemann no aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre.


Saída de Pelotas/Porto Alegre: 30 de novembro de 2018 7h;
Retorno de Porto Alegre/Pelotas: 30 de novembro de 2018 as 12h;
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Nome: Luciano Gil Barboza;
Cargo: Motorista;
Função: Motorista; 
Data: 19 de novembro de 2021;
Local: Porto alegre;
Número de Diária: 01 estada; 
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): conduziu um adolescente, com urgência, acompanhado de dois assistentes sociais a uma casa de acolhimento.

Saída de Pelotas/POA : 19 de novembro de 2021 às 9h; 
Retorno de POA/Pelotas: 19 de novembro de 2021 às 19h;</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000110,6900</VALOR_ITEM> <CREDOR>LUCIANO GIL BARBOZA                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002021</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2021/12/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Luciano Gil Barbosa;
Cargo: Motorista;
Função:  Motorista;
Evento:  Campeonato Estadual de Atletismo Juvenil;
Data do evento:  05 de dezembro de 2021;
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: Porto Alegre;
Número de Diária: 01 estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): o servidor irá transportar o técnico em Eduação Física José Inácio Gerlach Alves que acompanhará três alunos integrantes do Projeto Atletismo Pelotas desta Secretaria, que participarão do Campeonato Estadual de Atletismo Juvenil.

Saída de Pelotas/POA:  05 dezembro de 2021 às 4h;
Retorno de POA/Pelotas: 05 dezembro de 2021 às 19h;

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Nome: Roger de Assis da Silva;
Cargo: Motorista;
Função: Motorista;
Evento: Reunião Junto ao Undime;
Data do evento: 8 e 9 de dezembro de 2021;
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: Porto Alegre;
Número de Diária: 01 estada e 01 pernoite; 
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a):  o servidor irá transportar a Sra Secretária Adriane Silveira para reunião.


Saída de Pelotas/POA :  08 de dezembro de 2021 às 12 h;
Retorno de POA/Pelotas: 09 de dezembro de 2021 às 18 h;
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000332,0700</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROGER DE ASSIS ROSA DA SILVA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002021</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2021/12/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E031467/2021        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMED COMPRAS - DIÁRIA PARA ADRIANE</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000608,79</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Adriane  de Souza Silveira;
Cargo: Cargo em comissão;
Função: Secretária de Educação;
Evento: Reunião da CONSEME/UNDIME - RS;
Data do Evento: 08 a 09 de dezembro de 2021;
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: Porto Alegre;
Número de Diárias: 01 estada e 01 pernoite;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): a servidora irá participar presencial de membros CONSEME/UNDIME


Saída de Pelotas/POA:  08 de dezembro de 2021 às 12 h;
Retorno de POA/Pelotas: 09 de dezembro de 2021 às 17h;

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DIÁRIAS

Nome: Gerson Isaque da Luz.
Cargo: Professor.
Função: Professor.
Evento: Argentina Open Taekwondo 2016.
Programa do evento/atividade: em anexo.
Data e horário do evento/atividade: em anexo.
Local de deslocamento: Buenos Aires - Argentina
Número de pernoites: 3 (três)  - Buenos Aires - Argentina
Relação do evento/atividade com o cargo e função do servidor: Professor irá acompanhar os alunos Erick Santana, Michael Matos, Vitor Dannemberg e Luan Almeida,  integrantes do projeto "Vida Ativa da SMED" que irão participar do campeonato.

Saída de Pelotas: 11/11/2016
Chegada em Pelotas:14/11/2016</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001332,2100</VALOR_ITEM> <CREDOR>GERSON ISAQUE DA LUZ                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/01 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Rossano Diniz 
Cargo: professor
Função: professor
Evento: XXVI Copa do Brasil de Taekwondo.
Programa do evento/atividade: em anexo.
Data e horário do evento/atividade: 25 a 27 de novembro de 2016.
Local de deslocamento:Brasília - DF
Número de pernoites: 3 (trê) – em Brasília – DF
Relação do evento/atividade com o cargo e função do servidor: o professor irá acompanhar as alunas AMANDA CARÚCCIO e CAMILE STRECK que participarão do evento e integram o projeto “Quem Luta não briga” da SMED.


Saída de Pelotas: 24/11/2016 
Chegada em Pelotas: 28/11/2016 
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Nome: Rossano Diniz 
Cargo: professor
Função: professor
Evento: VI Curso Nacional de Técnicos e Treinadores
Programa do evento/atividade: em anexo.
Data e horário do evento/atividade: em anexo.
Local de deslocamento: Rio Branco – Acre
Número de pernoites: 1 (uma) – em Rio Branco – Acre
Número de estadas: 1 (uma) – em Rio Branco – Acre
Relação do evento/atividade com o cargo e função do servidor: nesse encontro serão credenciados técnicos para trabalhar em eventos nacionais e qualificar o quadro nacional de técnicos. O professor Rossano é o responsável pelo Projeto Quem Luta não Briga, um projeto de governo que tem levado alunos da rede municipal a disputar campeonatos estaduais, nacionais e internacionais. Assim sendo, é de interesse que esse professor faça parte do Quadro Nacional de Técnicos da Confederação Brasileira de TKO.


Sáida de Pelotas: 02/12/2016 
Chegada em Pelotas: 04/12/2016 
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Nome: Raquel Vaz Milheira ;
Cargo: Professora;
Função: Coordenadora pedagógica;
Evento: Palestra do Projeto Plurilíngue - Projeto Conjunto para Prefeituras;
Data do Evento: 2 de dezembro de 2021;
Local do evento: São Lorenço do Sul;
Número de Diária: 01 estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): A servidora irá representar a SMED, em nome da Secretária de Educação e Desporto (Adriane Silveira) no evento.

Saída de Pelotas/São Lourenço do Sul:  2 de dezembro de 2021 ás 11h; 
Retorno de São Lourenço do Sul/Pelotas: 2 de dezembro de 2021 às 17h;</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000033,2100</VALOR_ITEM> <CREDOR>RAQUEL VAZ MILHEIRA                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002021</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2021/12/08 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Luciano Gil Barboza;
Cargo: Motorista;
Função: Motorista;
Evento: Palestra sobre projeto de ensino Plurilíngue;
Data e Horário do Evento: 02 de dezembro de 2021 das 13h às 17h 30 min.;
Programa do evento: em anexo;
Local do evento: São Lorenço do Sul - RS;
Número de Diárias: 01 estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): o servidor irá transportar Natália Oliveira para participar da palestra.


Saída de Pelotas/São Lorenço do Sul: 2 de dezembro às 11h;
Retorno de São Lorenço do Sul /Pelotas: 2 de dezembro às 18h;</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000033,2100</VALOR_ITEM> <CREDOR>LUCIANO GIL BARBOZA                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002021</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2021/12/08 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Cargo: Nutricionista;
Função: Nutricionista;
Evento: Curso Alimentação Escolar – Elaboração de Fichas Técnicas e Procedimentos Operacionais Padronizados (POPS);
Data e Horário do Evento: 19 de novembro de 2018 das 09h às 17h; 
Local do evento: Porto Alegre/RS;
Número de Diárias: 1 estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): É importante a participação do servidor no evento tendo em vista que as fichas técnicas e os POPS, são exigidos na Resolução nº26/2013, art.14 §7º e devem ser executadas pelas nutricionistas do Dept. de Alimentação Escolar.


Saída de Pelotas/Porto Alegre: 19 de novembro de 2018  às 5h;
Retorno de Porto Alegre/Pelotas: 19 de novembro de 2018 às 17h;

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Cargo: Nutricionista;
Função: Nutricionista;
Evento: Curso Alimentação Escolar – Elaboração de Fichas Técnicas e Procedimentos Operacionais Padronizados (POPS);
Data e Horário do Evento: 19 de novembro de 2018 das 09h às 17h; 
Local do evento: Porto Alegre/RS;
Número de Diárias: 1 estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): É importante a participação do servidor no evento tendo em vista que as fichas técnicas e os POPS, são exigidos na Resolução nº26/2013, art.14 §7º e devem ser executadas pelas nutricionistas do Dept. de Alimentação Escolar.


Saída de Pelotas/Porto Alegre: 19 de novembro de 2018  às 5h;
Retorno de Porto Alegre/Pelotas: 19 de novembro de 2018 às 17h;
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Nome: Dionata Oliveira Lopes;
Cargo: Professor;
Função: Coordenador pedagógico;
Evento: Palestra do Projeto Plurilíngue - Projeto Conjunto para Prefeituras;
Data do Evento: 2 de dezembro de 2021;
Local do evento: São Lorenço do Sul;
Número de Diária: 01 estada;
Relação do evento com o cargo do(a) servidor(a): o servidor irá representar a SMED, em nome da Secretária de Educação e Desporto (Adriane Silveira) no evento.

Saída de Pelotas/São Lourenço do Sul:  2 de dezembro de 2021 ás 11h; 
Retorno de São Lourenço do Sul/Pelotas: 2 de dezembro de 2021 às 17h;</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000033,2100</VALOR_ITEM> <CREDOR>DIONATA OLIVEIRA LOPES                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002021</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2021/12/13 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E038393/2017        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Empenho de Resto E038393/2017</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000000,00</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Carga Pad 2018</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Lata                                                                                                </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000000,0000</VALOR_ITEM> <CREDOR>JULIANA LEMES RIBEIRO                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002017</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2017/12/31 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E038459/2017        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Empenho de Resto E038459/2017</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000000,00</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Carga Pad 2018</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Lata                                                                                                </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000000,0000</VALOR_ITEM> <CREDOR>RAQUEL DA ROCHA GUTERRES                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002017</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2017/12/31 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E041832/2017        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Empenho de Resto E041832/2017</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001187,34</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Carga Pad 2018</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Lata                                                                                                </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001187,3400</VALOR_ITEM> <CREDOR>LILIANE LOCATELLI                                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002017</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2017/12/31 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000233</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Educação - SME</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E041848/2017        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Empenho de Resto E041848/2017</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001187,34</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Carga Pad 2018</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Lata                                                                                                </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001187,3400</VALOR_ITEM> <CREDOR>KATIA DENISE COSTA BERNI                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002017</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000128</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2017/12/31 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000224/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Uma estada para a servidora Lizandra Cardoso</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000171,36</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000171,3600</VALOR_ITEM> <CREDOR>LIZANDRA MARCIA CARDOSO                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/01/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001849/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>solicitação de diária para servidora Veridiana Falcão</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000589,16</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Veridiana da Silva Lopes Falcão
Cargo: Economista
Função: Analista 

Evento: Treinamento para capacitar os Analistas Técnicos no novo Sistema de Registro Mercantil- SRM
Programa do Evento: Documento em anexo
Local de Deslocamento: Centro de Treinamento da PROCERGS- Rua Mário Totta,64 - Tristeza, Porto Alegre- RS
Relação do Evento com o Servidor: O servidor é responsável pela análise dos processos do Escritório Regional de Pelotas

Número de Diárias: 3 pernoites e 1 estada
Horário de Partida do Servidor: 13 hrs do dia 11-03-2018
Horário de Retorno do Servidor: 18 hrs do dia 14-03-2018 

Observações extras:
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000589,1600</VALOR_ITEM> <CREDOR>VERIDIANA DA SILVA LOPES FALCAO                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/02/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001935/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Solicitação de Empenho para diária do Servidor Paulo</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000512,52</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Paulo Cesar Walzer Camargo
Cargo: Administrador
Função: Analista

Evento: Treinamento para Capacitar os Analistas Técnicos no novo Sistema de Registro Mercantil - SRM
Programa do Evento: documento em anexo
Local de Deslocamento: Centro de treinamento PROCERGS- Rua Dr. Mário Totta, 64- Tristeza, Porto Alegre

Relação do Evento com o Servidor: o Servidor é responsável pela análise dos processos do Escritório Regional de Pelotas

Número de Diárias: 3 pernoites e 1 Estada
Horário de Partida do Servidor:18 hrs do dia 11-03-2018
Horário de Retorno do Servidor:18 hrs do 14-03-2018

Observações extras:
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000000,87</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000512,5200</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAULO CESAR WALTZER CAMARGO                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/02/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001940/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Solicitação de diária para o Motorista Araguari Dutra</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Araguari Medeiros Dutra
Cargo: Cargo em Comissão
Função: Assessor Especial

Evento: Reunião realizada na sede da FEPAM em Porto Alegre.
Programa do Evento: Levar o Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo,  Sr. Paulo Fernando Curi Estima e o Secretário de Qualidade Ambiental, Sr. Felipe Perez em reunião na Sede da FEPAM. 
Local de Deslocamento: Pelotas X Porto Alegre X Pelotas

Relação do Evento com o Servidor: Servidor conduzirá o veículo Oficial da SGAF com o Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo e o Secretário de Qualidade Ambiental. 

Número de Diárias: 1 estada
Horário de Partida do Servidor: 6 hrs
Horário de Retorno do Servidor: saída de Porto Alegre às 17hrs

Observações extras: Não foi solicitado previamente a data da viagem em virtude do orçamento 2018 da Prefeitura Municipal de Pelotas não estar aberto na ocasião do deslocamento
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ARAGUARI MEDEIROS DUTRA                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/02/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E002538/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Solicitação de Empenho para Diária de Cristian Kuster</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000148,33</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Cristian Marciano Kuster
Cargo: Diretor
Função: Diretor de Ciência, Inovação e Tecnologia

Evento: Primeira Reunião do Cluster de Tecnologias para saúde
Programa do Evento: Documento em anexo
Local de Deslocamento: BADESUL- Andrade Neves, nº 175-16º andar- auditório, - Porto Alegre/RS

Relação do Evento com o Servidor: O Diretor  é responsável por representar a Gestão de Inovação e Tecnologia e irá apresentar o projeto do Pelotas Parque Tecnológico no evento. 

Número de Diárias: 1 estada
Horário de Partida do Servidor: 6 hrs do dia 05/03/2018
Horário de Retorno do Servidor: 14 hrs do dia 05/03/2018

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000148,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>CRISTIAN MARCIANO KUSTER                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/03/02 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E003106/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Solicitação de Empenho para Diária de Lizandra Cardoso</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000148,33</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Lizandra Marcia Cardoso
Cargo: Agente Administrativo
Função: Diretora de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Evento: O APL do Turismo na Costa Doce convida municípios para reunião de governança
Programa do Evento: Documento em anexo
Local de Deslocamento: Biblioteca Pública de Jaguarão- Rua General Marques, nº 284- Jaguarão/RS

Relação do Evento com o Servidor: A Diretora de Desenvolvimento Econômico e Turismo faz parte da Coordenação do APL por Pelotas.

Número de Diárias: 1 estada
Horário de Partida do Servidor:7h30min do dia 14/03/2018 
Horário de Retorno do Servidor:18hrs do dia 14/03/2018


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<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E003345/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária para a servidora Mariana L. Veiga, mat. 34246</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000236,63</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

 ASSUNTO DA VIAGEM
Nome: Mariana Lopes Veiga
Cargo: Diretora de Turismo
Função: Diretora de Turismo.
Evento: Reunião da Instância de Governança Regional do Turismo na Costa Doce Gaúcha (IGR Costa Doce Gaúcha). 
Programa do evento/Atividade: Principal pauta eleger a nova diretoria da IGR, além de reunir os novos secretários municipais de turismo da região.
Data e horário do evento/atividade: Dia 30 de janeiro de 2025. Das 11:30 às 17 h.
Local de deslocamento: Núcleo - Sul, São José do Norte - RS, 96225-000  
Número de diárias: 1 estada
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: A servidora participará do evento
Saída: 30/01/2025 às 9 h
Retorno: 30/01/2025 pós 17h.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000236,6300</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARIANA LOPES VEIGA                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/02/18 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E004338/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Pernoite</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000329,52</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Paulo Fernando Curi Estima
Cargo: Secretario
Função: Secretario de desenvolvimento Economico e Turismo

Evento: Reunião Grupo Portag
Programa do Evento: Reunião
Local de Deslocamento: PEL/POA/SP  SP/POA/PEL

Relação do Evento com o Servidor: O secretario Fernando estima participará da reunião.

Número de Diárias: 1 pernoite
Horário de Partida do Servidor: 22/02 as 5:00hs
Horário de Retorno do Servidor: 23/02 as 12:50hs

Observações extras:
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000329,5200</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAULO FERNANDO CURI ESTIMA                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/02/24 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E004496/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Solicitação de Diárias para a Servidora Lizandra Cardoso</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000329,52</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Lizandra Marcia Cardoso
Cargo: Agente Administrativo
Função: Diretora de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Evento: 14º Fórum de Turismo e Gestão Pública da Universidade Feevale
Programa do evento/Atividade: Documento em anexo
Data e horário do evento/atividade: 02 de Abril das 9h ás 16h
Local de deslocamento: Rua Arlindo Pasqualini nº 59, Novo Hamburgo/RS. Manhã: Auditório do Prédio Azul – Tarde: Laboratório de Turismo, Prédio Amarelo. 
Número de diárias: 1 pernoite

Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor:  A Diretora de Desenvolvimento Econômico e Turismo faz parte da Coordenação do APL por Pelotas.


Saída: 18h do dia 1 de Abril de 2018
Retorno: 19h do dia 2 de Abril de 2018

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000329,5200</VALOR_ITEM> <CREDOR>LIZANDRA MARCIA CARDOSO                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/03/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E004925/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>diárias Mariana POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: MARIANA LOPES VEIGA
Cargo: GERENTE DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
Função: GERENTE DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
Evento:  Oficina Estadual de Regionalização
Programa do Evento:  Oficina Estadual de Regionalização ( Atualização do Mapa do Turismo Brasileiro)
Data e hora do evento: 08/03/2016 das 08h:30min às 13h:30min
Local de Deslocamento:  Auditório da FAMURS rua Marcilio Dias 574- Bairro de Belas – Porto Alegre - RS
Relação do Evento com o Servidor: a servidora cuida da parte de projetos de turismo  e a oficina é sobre a atualização do mapa do turismo brasileiro.
Número de Diárias:  1 estada
Horário de Partida do Servidor:  08/03/2016  às 4h:30min
Horário de Retorno do Servidor:  08/03/2016 às 19h.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARIANA LOPES VEIGA                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/01 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E005143/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Solicitação de diária para servidora Jéssica da Rocha Corrêa</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001136,36</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite

2 pernoites, do dia 20 de março ao dia 22 de março, para os eventos South Summit, 20 a 22 de março) e UGART - 38ª Feira de Negócios Turísticos (22 e 23 de março), em Porto Alegre, sendo a saída de Pelotas em 20 de março e o retorno no dia 22 de março. 

FONTE 0799 - 1004
RECURSOS CONTA ESPECIFICA
MERCADO CENTRAL PELOTAS
BANRISUL
AG. 0320 / CC 04.112559.0-7</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000002,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000909,0300</VALOR_ITEM> <CREDOR>JESSICA DA ROCHA CORREA                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/03/08 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Estada para o dia 22 de março 

FONTE 0799 - 1004
RECURSOS CONTA ESPECIFICA
MERCADO CENTRAL PELOTAS
BANRISUL
AG. 0320 / CC 04.112559.0-7</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000227,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>JESSICA DA ROCHA CORREA                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/03/08 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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2 pernoites, do dia 20 de março, ao dia 22 de março, para os eventos South Summit (20 a 22 de março) e UGART - 38ª Feira de Negócios Turísticos (22 e 23 de março), ambos em Porto Alegre, sendo a saída de Pelotas no dia 20 de março e o retorno no dia 22 de março. 
O valor de uma pernoite é R$ 464,65, porém ao colocar esse valor no item, o sistema não está colocando o somatório. 

FONTE 0799 - 1004
RECURSOS CONTA ESPECIFICA
MERCADO CENTRAL PELOTAS
BANRISUL
AG. 0320 / CC 04.112559.0-7</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000002,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000909,3000</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARIANA LOPES VEIGA                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/03/08 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Estada para o dia 22 de março nos eventos em Porto Alegre 

FONTE 0799 - 1004
RECURSOS CONTA ESPECIFICA
MERCADO CENTRAL PELOTAS
BANRISUL
AG. 0320 / CC 04.112559.0-7</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000227,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARIANA LOPES VEIGA                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/03/08 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E005157/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária para o servidor Gabriel R. Manzke, mat. 43115</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000709,89</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000473,2600</VALOR_ITEM> <CREDOR>GABRIEL RODRIGUES MANZKE                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/02/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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2 pernoites, em Porto Alegre, nos dias 20 e 21 de março</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000002,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000909,3000</VALOR_ITEM> <CREDOR>MAURICIO DE FIGUEIREDO MARTINS                                                                      </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/03/14 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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1 estada no dia 22 de março</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000227,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>MAURICIO DE FIGUEIREDO MARTINS                                                                      </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/03/14 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E005561/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diárias p/ o servidor Maurício de F. Martins. Evento: Expofa</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001186,56</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada
ASSUNTO DA VIAGEM

Nome: Maurício de Figueiredo Martins
Cargo: Assessor Técnico - CONSSEDI
Função: Assessor Técnico - CONSSEDI
Evento: Expofavela 2023
Programa do evento/Atividade: O Expofavela destina-se ao conhecimento de informações sobre novos tipos de empreendedores de bairro. Permitindo a obtenção de experiência em outras localidades sobre suas melhores práticas para melhor desenvolver a gestão das atividades e ações do Programa Bairro Empreendedor a fim de alcançar mais eficiência, reduzir custos, aumentar a produtividade e conduzir os trabalhos a um melhor desempenho.
Data e horário do evento/atividade: Dias 17 a 19 de março das 9 h às 21h.
Local de deslocamento: WTC Events Center. Av. das Nações Unidas, 12555 - Brooklin Novo – São Paulo - SP.
Número de diárias: 4 estada..
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: O servidor participará do Evento
Saída: 16/03/2023 às 9 h. 
Retorno: 19/03/2023 às 20h.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000004,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001186,5600</VALOR_ITEM> <CREDOR>MAURICIO DE FIGUEIREDO MARTINS                                                                      </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/03/15 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E005588/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Solicitação de diária para Vinicius Carvalho Lima</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000248,00</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada
2 estadas para para levar e buscar equipe da SDETI que participará dos eventos South Summit Brazil e Feira Ugart, em Porto Alegre. As estadas são no dia 20 e 22 de março.

FONTE 0799 - 1004
RECURSOS CONTA ESPECIFICA
MERCADO CENTRAL PELOTAS
BANRISUL
AG. 0320 / CC 04.112559.0-7</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000002,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000248,0000</VALOR_ITEM> <CREDOR>VINICIUS CARVALHO LIMA                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/03/15 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E005671/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diaria p/ a servidora Mariana L. Veiga. Evento: UGART</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000118,66</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada
ASSUNTO DA VIAGEM
Nome: Mariana Lopes Veiga
Cargo: Chefe de Departamento de Eventos e Apoio a Atividades Turísticas
Função: Chefe de Departamento de Eventos e Apoio a Atividades Turísticas
Evento: Feira de Negócios Turísticos - UGART.
Programa do evento/Atividade: A UGART é uma feira de networking, experiências, degustações, palestras e rodadas de negócios e são esperados cerca de 3 mil agentes de viagem e, em virtude desse nicho específico, é uma excelente oportunidade para a promoção e comercialização de pelotas para operadores do Estado. A participação da servidora visa divulgar os eventos, atrativos, produtos e roteiros turísticos a fim de difundir Pelotas como destino turístico e fomentar a economia local.
A participação da servidora será apenas no dia 31 de março.
Data e horário do evento/atividade: Dia 31 de março e 1º de abril de 2023.
Local de deslocamento: Centro de Eventos Barra Shopping Sul - Av. Diário de Notícias, 300 - Cristal, Porto Alegre - RS, 90810-080 
Número de diárias: 1 estada.
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: A servidora participará do Evento
Saída: 31/03/2023 às 9 h
Retorno: 31/03/2023 às 20 h, pós término do evento.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000118,6600</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARIANA LOPES VEIGA                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/03/16 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E005683/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diaria p/ o servidor Carlos D. R. Carvalho. Evento: UGART</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000118,66</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada
 ASSUNTO DA VIAGEM
Nome: Carlos Diogo Rodrigues Carvalho
Cargo: Assessor de Secretário II
Função: Assessor de Secretário II
Evento: Feira de Negócios Turísticos - UGART.
Programa do evento/Atividade: A UGART é uma feira de networking, experiências, degustações, palestras e rodadas de negócios e são esperados cerca de 3 mil agentes de viagem e, em virtude desse nicho específico, é uma excelente oportunidade para a promoção e comercialização de pelotas para operadores do Estado. A participação da servidora visa divulgar os eventos, atrativos, produtos e roteiros turísticos a fim de difundir Pelotas como destino turístico e fomentar a economia local.
A participação do servidor será apenas no dia 31 de março.
Data e horário do evento/atividade: Dia 31 de março e 1º de abril de 2023.
Local de deslocamento: Centro de Eventos Barra Shopping Sul - Av. Diário de Notícias, 300 - Cristal, Porto Alegre - RS, 90810-080 
Número de diárias: 1 estada.
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: A servidora participará do Evento
Saída: 31/03/2023 às 9 h
Retorno: 31/03/2023 às 20 h, pós término do evento.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000118,6600</VALOR_ITEM> <CREDOR>CARLOS DIOGO RODRIGUES CARVALHO                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/03/16 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E005789/2020        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária Gilmar Bazanella Reunião APL Turismo Costa Doce</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000176,37</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas


Nome: Gilmar Tadeu Bazanella
Cargo: Secretário de Desenvolvimento, Turismo e Inovação
Função: Secretário de Desenvolvimento, Turismo e Inovação

Evento: Reunião APL Turismo Costa Doce
Programa do evento/Atividade: Documento em anexo
Data e horário do evento/atividade: 02/03/2020 das 14h às 17:00min

Local de deslocamento: Arambaré/RS - Centro Cultural Inúbia (Rua José Costa Lemos, 65)
Número de diárias: 1 estada
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: O servidor é Secretário de Desenvolvimento Turismo e Inovação. A SDETI participa do Arranjo Produtivo Local (APL).

Saída: 02/03/2020 às 11h.
Retorno: 02/03/2020 às 17h (pós término do evento)</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000176,3700</VALOR_ITEM> <CREDOR>GILMAR TADEU BAZANELLA                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002020</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2020/03/17 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E005790/2020        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária p/ Paulo Rogério Haerter. Pos. Turi da Costa Doce</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000096,20</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Paulo Rogério Haerter
Cargo: Motorista
Função: Motorista

Evento: Apresentação sobre o Posicionamento Turístico da Costa Doce, ao governador Eduardo Leite.
Programa do evento/Atividade: Documento em anexo
Data e horário do evento/atividade: Dia 13 de março de 2020, das 15 às 17h.

Local de deslocamento: Porto Alegre/RS  Praça Mal. Deodoro, s/n - Centro Histórico, Porto Alegre 
Número de diárias: 1 estada
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: O servidor conduzirá o secretário da SDETI, Gilmar Bazanella, ao evento. O secretário acompanhará apresentação dos dados de Pelotas organizados pela SDETI, entre outros.

Saída: 13/03/2020 às 11h.
Retorno: 13/03/2020 às 17h, pós término do evento.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000096,2000</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAULO ROGERIO HAERTER                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002020</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2020/03/13 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E005792/2020        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária Paulo Rogério Haerter Reunião APL Turismo Costa Doce</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000096,20</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Paulo Rogério Haerter
Cargo: Motorista
Função: Motorista

Evento: Reunião APL Turismo Costa Doce
Programa do evento/Atividade: Documento em anexo
Data e horário do evento/atividade: 02/03/2020 das 14h às 17h

Local de deslocamento: Arambaré/RS – Centro Cultural Inúbia (Rua José Costa Lemos, 65)
Número de diárias: 1 estada
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: O servidor Paulo Haerter conduziu os servidores Gilmar Bazanella e Liliane da Cruz Caldas, na reunião do APL Costa Doce.

Saída: 02/03/2020 às  11h
Retorno: 02/03/2020 às 17h, pós término do evento.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000096,2000</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAULO ROGERIO HAERTER                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002020</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2020/03/17 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E005792/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária p/ o servidor Pablo F. Salamao. Evento: South Summit</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000652,61</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada
ASSUNTO DA VIAGEM
Nome: Pablo Fernandes Salomão
Cargo: Assessor Especial de Secretário
Função: Assessor Especial de Secretário
Evento: South Summit Brazil
Programa do evento/Atividade: O evento busca criar um espaço de conexão para startups, investidores e empresas com foco em inovação e empreendedorismo para gerar novas oportunidades de negócios.
Data e horário do evento/atividade: Dias 29 a 31 de março das 8 h às 18 h.
Local de deslocamento: Av. Mauá, 1050 - Centro Histórico, Porto Alegre - RS, 90010-110 
Número de diárias: 1 pernoite e 1 estada.
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: O servidor acompanhará o evento dias 30 e 31 de março.
Saída: 30/03/2023 às 5 h. 
Retorno: 31/03/2023 às 19h.
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<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E005792/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária p/ o servidor Pablo F. Salamao. Evento: South Summit</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000652,61</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite
ASSUNTO DA VIAGEM
Nome: Pablo Fernandes Salomão
Cargo: Assessor Especial de Secretário
Função: Assessor Especial de Secretário
Evento: South Summit Brazil
Programa do evento/Atividade: O evento busca criar um espaço de conexão para startups, investidores e empresas com foco em inovação e empreendedorismo para gerar novas oportunidades de negócios.
Data e horário do evento/atividade: Dias 29 a 31 de março das 8 h às 18 h.
Local de deslocamento: Av. Mauá, 1050 - Centro Histórico, Porto Alegre - RS, 90010-110 
Número de diárias: 1 pernoite e 1 estada.
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: O servidor acompanhará o evento dias 30 e 31 de março.
Saída: 30/03/2023 às 5 h. 
Retorno: 31/03/2023 às 19h.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000435,0700</VALOR_ITEM> <CREDOR>PABLO FERNANDES SALOMAO                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/03/17 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E005793/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária p/ o servidor Carlos D. R. Carvalho. Evento: South Su</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000118,66</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada
Nome: Carlos Diogo Rodrigues Carvalho
Cargo: Assessor de Secretário II
Função: Assessor de Secretário II
Evento: South Summit Brazil
Programa do evento/Atividade: O evento busca criar um espaço de conexão para startups, investidores e empresas com foco em inovação e empreendedorismo para gerar novas oportunidades de negócios.
Data e horário do evento/atividade: Dias 29 a 31 de março das 8 h às 18 h.
Local de deslocamento: Av. Mauá, 1050 - Centro Histórico, Porto Alegre - RS, 90010-110 
Número de diárias:  1 estada.
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: A servidor participará do evento dia 29 de março.
Saída: 29/03/2023 às 5 h. 
Retorno: 29/03/2023 às 19h.

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000118,6600</VALOR_ITEM> <CREDOR>CARLOS DIOGO RODRIGUES CARVALHO                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/03/17 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E005794/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária p/ servidora Camile Bilharva Lopes</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000593,28</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite
ASSUNTO DA VIAGEM

Nome: Camile Bilharva Lopes
Cargo: Turismóloga
Função: Turismóloga
Evento: South Summit Brazil
Programa do evento/Atividade: O evento busca criar um espaço de conexão para startups, investidores e empresas com foco em inovação e empreendedorismo para gerar novas oportunidades de negócios.
Data e horário do evento/atividade: Dias 29 a 31 de março das 8 h às 18 h.
Local de deslocamento: Av. Mauá, 1050 - Centro Histórico, Porto Alegre - RS, 90010-110 
Número de diárias: 2 pernoites e 1 estada.
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: A servidora participará o evento dias 29, 30 e 31 de março.
Saída: 29/03/2023 às 5 h. 
Retorno: 31/03/2023 às 19h.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000002,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000474,6200</VALOR_ITEM> <CREDOR>CAMILE BILHARVA LOPES                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/03/17 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E005794/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária p/ servidora Camile Bilharva Lopes</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000593,28</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

ASSUNTO DA VIAGEM

Nome: Camile Bilharva Lopes
Cargo: Turismóloga
Função: Turismóloga
Evento: South Summit Brazil
Programa do evento/Atividade: O evento busca criar um espaço de conexão para startups, investidores e empresas com foco em inovação e empreendedorismo para gerar novas oportunidades de negócios.
Data e horário do evento/atividade: Dias 29 a 31 de março das 8 h às 18 h.
Local de deslocamento: Av. Mauá, 1050 - Centro Histórico, Porto Alegre - RS, 90010-110 
Número de diárias: 2 pernoites e 1 estada.
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: A servidora participará o evento dias 29, 30 e 31 de março.
Saída: 29/03/2023 às 5 h. 
Retorno: 31/03/2023 às 19h.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000118,6600</VALOR_ITEM> <CREDOR>CAMILE BILHARVA LOPES                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/03/17 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E005795/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária p/ o servidor Diego P. Knorr. Evento: South Summit</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000652,61</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite
ASSUNTO DA VIAGEM
Nome: Diego Prietto Knorr  
Cargo: Assessor Especial de Área
Função: Assessor Especial de Area
Evento: South Summit Brazil
Programa do evento/Atividade: O evento busca criar um espaço de conexão para startups, investidores e empresas com foco em inovação e empreendedorismo para gerar novas oportunidades de negócios.
Data e horário do evento/atividade:Dias 29 a 31 de março das 8 h às 18 h.
Local de deslocamento: Av. Mauá, 1050 - Centro Histórico, Porto Alegre - RS, 90010-110 
Número de diárias: 1 pernoite e 1 estada.
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: O servidor acompanhará o evento dias 30 e 31 de março.
Saída: 30/03/2023 às 5 h.
Retorno: 31/03/2023 às 19h.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000435,0700</VALOR_ITEM> <CREDOR>DIEGO PRIETTO KNORR                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/03/17 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E005795/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária p/ o servidor Diego P. Knorr. Evento: South Summit</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000652,61</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada
ASSUNTO DA VIAGEM
Nome: Diego Prietto Knorr  
Cargo: Assessor Especial de Área
Função: Assessor Especial de Area
Evento: South Summit Brazil
Programa do evento/Atividade: O evento busca criar um espaço de conexão para startups, investidores e empresas com foco em inovação e empreendedorismo para gerar novas oportunidades de negócios.
Data e horário do evento/atividade:Dias 29 a 31 de março das 8 h às 18 h.
Local de deslocamento: Av. Mauá, 1050 - Centro Histórico, Porto Alegre - RS, 90010-110 
Número de diárias: 1 pernoite e 1 estada.
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: O servidor acompanhará o evento dias 30 e 31 de março.
Saída: 30/03/2023 às 5 h.
Retorno: 31/03/2023 às 19h.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000217,5400</VALOR_ITEM> <CREDOR>DIEGO PRIETTO KNORR                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/03/17 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E005797/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária p/ a servidora Jessica da R. Correia. Evento: South S</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000355,98</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

ASSUNTO DA VIAGEM

Nome: Jessica Da Rocha Correa
Cargo: Chefe de Departamento
Função: Chefe de Departamento
Evento: South Summit Brazil
Programa do evento/Atividade: O evento busca criar um espaço de conexão para startups, investidores e empresas com foco em inovação e empreendedorismo para gerar novas oportunidades de negócios.
Data e horário do evento/atividade: Dias 29 a 31 de março das 8 h às 18 h.
Local de deslocamento: Av. Mauá, 1050 - Centro Histórico, Porto Alegre - RS, 90010-110 
Número de diárias: 3 estadas.
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: A servidora participará o evento dias 29, 30 e 31 de março.
Saída: 29/03/2023 às 5 h. 
Retorno: 31/03/2023 às 19h.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000003,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000355,9800</VALOR_ITEM> <CREDOR>JESSICA DA ROCHA CORREA                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/03/17 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E005800/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária p/ o servidor Marício de F. Martins. Evento: South Su</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000652,61</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite
ASSUNTO DA VIAGEM
Nome: Maurício de Figueiredo Martins  
Cargo: Assessor Técnico - CONSSEDI
Função: Assessor Técnico - CONSSEDI
Evento: South Summit Brazil
Programa do evento/Atividade: O evento busca criar um espaço de conexão para startups, investidores e empresas com foco em inovação e empreendedorismo para gerar novas oportunidades de negócios.
Data e horário do evento/atividade:Dias 29 a 31 de março das 8 h às 18 h.
Local de deslocamento: Av. Mauá, 1050 - Centro Histórico, Porto Alegre - RS, 90010-110 
Número de diárias: 1 pernoite e 1 estada.
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: O servidor acompanhará o evento dias 30 e 31 de março.
Saída: 30/03/2023 às 5 h.
Retorno: 31/03/2023 às 19h.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000435,0700</VALOR_ITEM> <CREDOR>MAURICIO DE FIGUEIREDO MARTINS                                                                      </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/03/17 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E005800/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária p/ o servidor Marício de F. Martins. Evento: South Su</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000652,61</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada
ASSUNTO DA VIAGEM
Nome: Maurício de Figueiredo Martins  
Cargo: Assessor Técnico - CONSSEDI
Função: Assessor Técnico - CONSSEDI
Evento: South Summit Brazil
Programa do evento/Atividade: O evento busca criar um espaço de conexão para startups, investidores e empresas com foco em inovação e empreendedorismo para gerar novas oportunidades de negócios.
Data e horário do evento/atividade:Dias 29 a 31 de março das 8 h às 18 h.
Local de deslocamento: Av. Mauá, 1050 - Centro Histórico, Porto Alegre - RS, 90010-110 
Número de diárias: 1 pernoite e 1 estada.
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: O servidor acompanhará o evento dias 30 e 31 de março.
Saída: 30/03/2023 às 5 h.
Retorno: 31/03/2023 às 19h.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000217,5400</VALOR_ITEM> <CREDOR>MAURICIO DE FIGUEIREDO MARTINS                                                                      </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/03/17 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E005863/2020        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária Paulo Rogério Haerter - reuniões c/ Secretarias do RS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000096,20</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Paulo Rogério Haerter
Cargo: Motorista
Função: Motorista

Evento: Reuniões da Secretaria de Desenvolvimento Turismo e Inovação (SDETI – Pelotas) com as seguintes Secretarias do Rio Grande do Sul: Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia e Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão.
Programa do evento/Atividade: Documento em anexo
Data e horário do evento/atividade: Dia 08 de janeiro de 2020, das 9h às 18h.

Local de deslocamento: Porto Alegre/RS Centro Administrativo Fernando Ferrari. (CAAF) Av. Borges de Medeiros 1501
Número de diárias: 1 estada
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: O servidor Paulo Haerter conduzirá os servidores Diego Prietto Knorr e Fabio Luiz Tedesco Soares, os quais buscarão atrair recursos e investidores ao município de Pelotas para geração de emprego e renda. As reuniões são relativas a projetos de desenvolvimento. 

Saída: 08/01/2020 às 06h.
Retorno: 08/01/2020 às 18h, pós término do evento.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000096,2000</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAULO ROGERIO HAERTER                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002020</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2020/03/18 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E005894/2020        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária Diego Knorr Reunião com Secretarias de Estado do RS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000176,37</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Diego Prietto Knorr
Cargo: Diretor de Desenvolvimento
Função: Diretor de Desenvolvimento

Evento: Reuniões da Secretaria de Desenvolvimento Turismo e Inovação (SDETI – Pelotas) com as seguintes Secretarias do Rio Grande do Sul: Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia e Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão.
Programa do evento/Atividade: Documento em anexo
Data e horário do evento/atividade: Dia 08 de janeiro de 2020, das 9h às 18h.

Local de deslocamento: Porto Alegre/RS  Centro Administrativo Fernando Ferrari. (CAAF) Av. Borges de Medeiros 1501
Número de diárias: 1 estada
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: O servidor é Secretário de Desenvolvimento do município e, busca atrair recursos e investidores ao município de Pelotas para geração de emprego e renda. Trata-se de reuniões relativas a projetos de desenvolvimento. 

Saída: 08/01/2020 às 06h.
Retorno: 08/01/2020 às 18h, pós término do evento.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000176,3700</VALOR_ITEM> <CREDOR>DIEGO PRIETTO KNORR                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002020</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2020/03/19 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E005896/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Solicitação de Diárias para Lica</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000988,56</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Lizandra Marcia Cardoso
Cargo: Agente Administrativo
Função: Diretora de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Evento: Fórum Gramado de Estudos Turísticos é um Evento voltado para o futuro do Turismo e sua inserção no Desenvolvimento sustentável no país.

Data e horário do evento/atividade: Dias 12 e 13 de Abril das 8h às 18h e dia 14 de Abril das 9h às 17h.  

Local de deslocamento: Sociedade Recreio Gramadense, Rua Garibaldi, nº 328- Centro- Gramado/ RS

Número de diárias: 3 pernoites 
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: A Diretora de Desenvolvimento Econômico e Turismo faz parte da Coordenação do APL por Pelotas.


Saída: 11/04/2018 ás 13h
Retorno: 14/04/2018 às 19h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000988,5600</VALOR_ITEM> <CREDOR>LIZANDRA MARCIA CARDOSO                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/04/09 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E006066/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária p/ Mariana Lopes Veiga na Festa da Uva 2019</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000116,83</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Mariana Lopes Veiga
Cargo: Chefe de Departamento de Eventos e Apoio a Atividades Turísticas
Função: Chefe de Departamento de Eventos e Apoio a Atividades Turísticas

Evento: Festa da Uva
Programa do evento/Atividade: Documento em anexo
Data e horário do evento/atividade: Dia  07/03/2019  das 09h às 22h
Local de deslocamento: (Parque de Exposições Mário Bernardino Ramos) Rua Ludovico Cavinato, 1431, bairro Nossa Sra. da Saúde - Caxias do Sul – RS).

Número de diárias: 1 estada
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: A servidora é responsável por divulgar os eventos de Pelotas, bem como os atrativos turísticos.

Saída: 07/03/2019 às 6:15 min.
Retorno: 07/03/2019 às 22 h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000116,8300</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARIANA LOPES VEIGA                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/03/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E006086/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Solicitação de Diárias para a Servidora Mariana</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Mariana Lopes Veiga
Cargo: Chefe de Departamento de Eventos e Apoio a Atividades Turísticas

Evento: Convocação para a primeira reunião ordinária, de 2018, do Conselho Estadual de Turismo do RS
Data e horário: 16 de Abril de 2018 14h30min às 17h

Local de deslocamento: Auditório do CAFF- Centro Administrativo Fernando Ferrari- AV. Borges de Medeiros, nº 1501- Porto Alegre.
Número de diárias: 1 estada 

Saída: 8h do dia 16/04/2018
Retorno: após 17 hrs (término do evento) no dia 16/04/2018

**Solicitação em subistituição ao empenho 004118/2018.**</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARIANA LOPES VEIGA                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/04/11 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E006341/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diárias p/ Servidora Lizandra M. Cardoso. Evento: WTM Latin</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000002373,12</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite
ASSUNTO DA VIAGEM

Nome: Lizandra Marcia Cardoso
Cargo: Agente Administrativo
Função: Diretora de Turismo
Evento: Feira WTM Latin América
Programa do evento/Atividade: O evento reúne destinos do munto inteiro, permitindo a conexão de Pelotas e região com outros destinos, operadoras de turismo, grande redes hoteleiras, companhias aéreas e outros players do mercado. A participação no evento se dará como expositor no estande do Governo do Estado do RS em ação conjunta de agentes de viagens da região para prospectar os tarifários para comercialização da região como destino turístico.
Data e horário do evento/atividade: 03 a 05 de abril de 2023. Das 12 h às 20 h.
Local de deslocamento: Expo Center Norte - José Bernardo Pinto, 333 – São Paulo - SP
Número de diárias: 1 suprido para passagem aérea
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: A servidora participará do Evento. 
Saída: 01/04/2023 às 23:30 h
Retorno: 06/04/2023 às 19 h.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000004,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000002373,1200</VALOR_ITEM> <CREDOR>LIZANDRA MARCIA CARDOSO                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/03/24 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E006387/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária Liliane C. Caldas 32ª Feira de Negócios Tur. 2019</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000116,83</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Liliane da Cruz Caldas
Cargo: Chefe de Departamento
Função: Chefe de Departamento da SDETI

Evento: 32 Feira de Negócios Turísticos - União Gaúcha das Operadoras e Representantes de Turismo (UGART), com apoio da  BRAZTOA, ABAV/RS e SINDETUR/RS.
Programa do evento/Atividade: Programação em anexo.
Data e horário do evento/atividade: 29-03-2019 das 13h às  20h

Local de deslocamento: Av. Diário de Notícias, 300 - Cristal, Porto Alegre - RS, 90810-080 
Número de diárias: 01 estada
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: O evento é voltado aos agentes de viagens do Rio Grande do Sul e visa a comercialização dos destinos turísticos. Portanto, a servidora irá atuar, em parceria com o SEBRAE, na divulgação e comercialização de Pelotas, já que esta atua como guia de turismo e promotora dos atrativos locais. 

Saída: 29-03-2019 às 08h Pelotas – POA 
Retorno: 29-03-2019 após o término do evento às 20h.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000116,8300</VALOR_ITEM> <CREDOR>LILIANE DA CRUZ CALDAS                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/03/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E006514/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária p/ Diego P. Knorr. Evento: Reunião de Secretários de</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000988,80</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite

ASSUNTO DA VIAGEM
Nome: Diego Prietto Knorr  
Cargo: Assessor Especial de Área
Função: Assessor Especial de Area
Evento: Participação na reunião de Secretários de Desenvolvimento do RS
Programa do evento/Atividade: O evento será pré South Summit e contará com palestra de abertura pelo Exmo. Governador do Rio Grande do Sul, Sr. Eduardo Leite no dia 28 de março. No dia 29 o servidor cumprirá agenda acompanhado do Secretário de Desenvolvimento, Turismo e Inovação, Sr. Gilmar Bazzanela; e nos dias 30 e 31 participara do South Summit - evento que busca criar um espaço de conexão para startups, investidores e empresas com foco em inovação e empreendedorismo para gerar novas oportunidades de negócios. As diárias para o evento dos dias 30 e 31 de março já foram contempladas. 
Data e horário do evento/atividade:Dias 28 a 31 de março das 8 h às 20 h.
Local de deslocamento: Av. Mauá, 1050 - Centro Histórico, Porto Alegre - RS, 90010-110 
Número de diárias: 2 pernoites (28 e 29 de março)
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: O servidor acompanhará a agenda do Secretário, dias 28 e 29  e nos dias 30 e 31 de março participará do South Summit.
Saída: 28/01/2023 às 5 h.
Retorno: 31/03/2023 às 19h.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000002,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000988,8000</VALOR_ITEM> <CREDOR>DIEGO PRIETTO KNORR                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/03/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E006516/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diárias p/ Maurício de F. Martins. Evento: Reunião de Secret</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000988,80</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite
ASSUNTO DA VIAGEM

Nome: Maurício de Figueiredo Martins 
Cargo: Assessor Técnico – CONSSEDI.
Função: Assessor Técnico – CONSSEDI.
Evento: Participação na reunião de Secretários de Desenvolvimento do RS
Programa do evento/Atividade: O evento será pré South Summit e contará com palestra de abertura pelo Exmo. Governador do Rio Grande do Sul, Sr. Eduardo Leite no dia 28 de março. No dia 29 o servidor cumprirá agenda acompanhado do Secretário de Desenvolvimento, Turismo e Inovação, Sr. Gilmar Bazzanela; e nos dias 30 e 31 participara do South Summit - evento que busca criar um espaço de conexão para startups, investidores e empresas com foco em inovação e empreendedorismo para gerar novas oportunidades de negócios. As diárias para o evento dos dias 30 e 31 de março já foram contempladas. 
Data e horário do evento/atividade: Dias 28 a 31 de março das 8 h às 18 h.
Local de deslocamento: Av. Mauá, 1050 - Centro Histórico, Porto Alegre - RS, 90010-110 
Número de diárias: 2 pernoites (28 e 29 de março)
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: O servidor acompanhará a agenda do Secretário, dias 28 e 29  e nos dias 30 e 31 de março participará do South Summit.
Saída: 28/01/2023 às 5 h. 
Retorno: 31/03/2023 às 19h.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000002,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000988,8000</VALOR_ITEM> <CREDOR>MAURICIO DE FIGUEIREDO MARTINS                                                                      </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/03/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E006633/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>diária para mororista  08-03</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: FRANCISCO CARLOS DA SILVA
Cargo: MOTORISTA
Função: MOTORISTA
Evento:  Oficina Estadual de Regionalização
Programa do Evento:  Oficina Estadual de Regionalização ( Atualização do Mapa do Turismo Brasileiro)
Data e hora do evento: 08/03/2016 das 08h:30min às 13h:30min
Local de Deslocamento:  Auditório da FAMURS rua Marcilio Dias 574- Bairro de Belas – Porto Alegre - RS
Relação do Evento com o Servidor: irá conduzir a servidora Mariana Veiga da SDET  que participará do evento.
Número de Diárias:  1 estada
Horário de Partida do Servidor:  08/03/2016  às 4h:30min
Horário de Retorno do Servidor:  08/03/2016 às 19h.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JULIO CLAUDIO DA SILVA JUNIOR                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/08 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E007576/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Estada da Natalia 18/03</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000148,33</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM> nome: NATHÁLIA  MACEDO FERNADES    
 cargo: CHEFE DE SETOR     
 função: SUPERVISÃO DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS
 discriminação da despesa: a servidora vai até Poa participar da reunião do Cluster de tecnologias para Saúde (ACOMPANHANDO O SECRETARIO). 
data e horário do evento: realizar-se  dias 18/03/2016  começando a partir das 10h da manhã conforme  descrição das atividades em anexo. 
local de deslocamento: Badesul - Rua Andrade Neves, 175 - 16º andar - POA
número de diárias a receber: 01 estada
relação do evento com o cargo e função do servidor:  a servidora faz parte de um dos grupos de trabalho do Clusters.

Saída dia 18/03/2016  às : 06:00h
Retorno dia 18/03/2016 às 18:30h

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000148,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>NATHALIA MACEDO FERNANDES                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/18 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E007601/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SDET - Diária Mariana 21/03</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Empenho referente a estada para a servidora Mariana Veiga participar da Oficina Estadual de Regionalização (Atualização do mapa do Turismo Brasileiro). Ocorrerá na cidade de Camaquã no dia 21/03/2016 das 12:00 às 18:30.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARIANA LOPES VEIGA                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/21 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E007606/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Pernoite 17-18/03 Sec. Estima</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000329,52</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>NOME: Paulo Fernando Curi Estima
CARGO: Secretário
FUNÇÃO:  Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo
EVENTO: Reunião em comemoração dos 60 anos da Camara de Comercio e Industria Brasil/Alemanha.
DATA E HORARIO DO EVENTO: 17/03/2016 das 12:00h as 14h e dia 18/03/2016 as 10h (Reunião Geral do Cluster de Tecnologia para Saúde)
LOCAL DE DESLOCAMENTO: PEL/POA  POA/PEL
NÚMERO DE DIÁRIAS: 1 pernoite
RELAÇÃO DO EVENTO COM CARGO E FUNÇÃO DO SERVIDOR:  o secretário Fernando Estima  irá participar da reunião
SAÍDA:  17/03/02016  às 08:00h 
RETORNO: 18/03/2016  ás 18:00h
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000329,5200</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAULO FERNANDO CURI ESTIMA                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/17 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E007726/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diaria Diego Forum Estadual Sec Desen POA 2022</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000691,80</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas
1 estada e 1 pernoite
Nome: Diego Prietto Knorr  
Cargo: Diretor de Desenvolvimento e Inovação
Função: Diretor de Desenvolvimento e Inovação
Evento: Fórum Estadual de Secretários Municipais de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Sul, dias 22 e 23/03/2022.
Data e horário do evento/atividade: inicio as 09h do dia 22/03/2022, encerramento 16:30h do dia 23/03/2022.
Local de deslocamento: Auditório do Ministério Público – Av. Aureliano de Figueiredo Pinto, 80 – Praia de Belas – Porto Alegre - RS
Número de diárias: 1 estada e 1 pernoite
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: O servidor é Diretor de Desenvolvimento e Inovação 
Saída: 22/03/2022 às 06h.
Retorno: 23/03/2022 às 18h (pós término do evento)

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000691,8000</VALOR_ITEM> <CREDOR>DIEGO PRIETTO KNORR                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/03/17 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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FONTE 0799-1004
RECURSOS CONTA ESPECIFICA
MERCADO CENTRAL PELOTAS
BANRISUL
AG. 0320 / CC 04.112559.0-7</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000003,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000204,5800</VALOR_ITEM> <CREDOR>GILMAR TADEU BAZANELLA                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/04/08 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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1 estada e 1 pernoite
Nome: Gilmar Tadeu Bazanella
Cargo: Secretário de Desenvolvimento, Turismo e Inovação
Função: Secretário de Desenvolvimento, Turismo e Inovação
Evento: Forum Estadual de Secretários Municipais de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Sul, dias 22 e 23/03/2022.
Data e horário do evento/atividade: inicio as 09h do dia 22/03/2022, encerramento 16:30h do dia 23/03/2022.
Local de deslocamento: Auditório do Ministério Público – Av. Aureliano de Figueiredo Pinto, 80 – Praia de Belas – Porto Alegre - RS
Número de diárias: 1 estada e 1 pernoite
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: O servidor é Secretário de Desenvolvimento Turismo e Inovação 
Saída: 22/03/2022 às 06h.
Retorno: 23/03/2022 às 18h (pós término do evento)


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<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008021/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Estadas para Mariana Lopes Veiga</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000204,58</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

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FONTE 0799-1004
RECURSOS CONTA ESPECIFICA
MERCADO CENTRAL PELOTAS
BANRISUL
AG. 0320 / CC 04.112559.0-7</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000003,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000204,5800</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARIANA LOPES VEIGA                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/04/10 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008022/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária para Camile Bilharva Lopes</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000204,58</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

3 estadas para evento Seminário de Governança CNM - 25 a 27 de março, em Rio Grande

FONTE 0799-1004
RECURSOS CONTA ESPECIFICA
MERCADO CENTRAL PELOTAS
BANRISUL
AG. 0320 / CC 04.112559.0-7</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000003,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000204,5800</VALOR_ITEM> <CREDOR>CAMILE BILHARVA LOPES                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/04/10 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008063/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA PARA NATHÁLIA 01-04</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000148,33</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>NOME: NATHÁLIA  MACEDO FERNADES    
CARGO : CHEFE DE SETOR     
FUNÇÃO: SUPERVISÃO DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA : REUNIÃO DO MEDICAL VALLEY CLUSTER DE TECNOLOGIAS PARA SAÚDE
DATA E HORÁRIO DO EVENTO:  01/04/2016  começando a partir das 9h da manhã. 
LOCAL DE DESLOCAMENTO:  SEDE DO BADESUL PORTO ALEGRE-RS

NÚMERO DE DIÁRIAS A RECEBER: 01 ESTADA
RELAÇÃO DO EVENTO COM O CARGO E FUNÇÃO DO SERVIDOR: IRÁ ACOMPANHANDO O SECRETÁRIO FERNANDO ESTIMA E  A SERVIDORA  FAZ PARTE DO GRUPO I DAS REUNIÕES 

Saída dia  01/04/2016  às : 05:30h
Retorno dia 01/04/2016 às 18:00h

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000148,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>NATHALIA MACEDO FERNANDES                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008069/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SDET - Diária Mariana 29/03</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000148,33</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Empenho referente a estada para a servidora Mariana Lopes participar do Comitê de revezamento da Tocha Olímpica. Ocorrerá na cidade de Porto Alegre no dia 29/03/2016 às 09h:30min.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000148,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARIANA LOPES VEIGA                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008077/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SDET - Diária Igor 29/03</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000148,33</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Empenho referente a estada para o servidor Igor Salvador participar do Comitê de Revezamento da Tocha Olímpica. Ocorrerá na cidade de Porto Alegre no dia 29/03/2016 a partir das 9h:30min.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000148,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>IGOR BRIGNOL SALVADOR                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008128/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diaria Jessica UGART</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000110,69</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas
1 estada
Nome: Jessica da Rocha Correia
Cargo: Chefe de departamento 
Função: Chefe de departamento 
Evento: 36º edição da Feira de Negocio Turístico – UGART 
Programa do evento/Atividade: Documento em anexo
Data e horário do evento/atividade: Dia 25de março de 2022, das 13h às 19h.
Local de deslocamento: Barra Shopping Sul – Porto Alegre - RS
Número de diárias: 1 estada
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: O servidor participará do Evento.
Saída:25/03/2022 às 8h.
Retorno: 25/03/2022 às 19h, pós término do evento.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000110,6900</VALOR_ITEM> <CREDOR>JESSICA DA ROCHA CORREA                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/03/24 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008130/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diaria Carlos UGART Poa</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000110,69</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas
1 estada
Nome: Carlos Diogo Rodrigues Carvalho
Cargo: Assessor de secretário II
Função: Assessor de secretário II
Evento: 36º edição da Feira de Negocio Turístico – UGART 
Programa do evento/Atividade: Documento em anexo
Data e horário do evento/atividade: Dia 25de março de 2022, das 13h às 19h.
Local de deslocamento: Barra Shopping Sul – Porto Alegre - RS
Número de diárias: 1 estada
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: O servidor levará outro servidor ao Evento.
Saída:25/03/2022 às 8h.
Retorno: 25/03/2022 às 19h, pós término do evento.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000110,6900</VALOR_ITEM> <CREDOR>CARLOS DIOGO RODRIGUES CARVALHO                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/03/24 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008142/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SDET- Diária para motorista</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: JULIO CLAUDIO DA SILVA JUNIOR
Cargo: MOTORISTA
Função: MOTORISTA

EVENTO: Comitê Estadual de Revesamento da Tocha Olímpica
PROGRAMA ATIVIDADE:Reunião dos 28 municipios que receberão a Tocha Olímpica.
DATA E HORARIO DO EVENTO: 29/03/2016 às 9:30 min.

LOCAL DE DESLOCAMENTO: João Neves da Fontoura – Praçã Marechal Deodoro,101 - Porto Alegre – RS 
NÚMERO DE DIÁRIAS: 1 estada 
RELAÇÃO DO EVENTO COM CARGO E FUNÇÃO DO SERVIDOR:  Irá conduzir os servidores  até os locais das reuniões.

SAÍDA:  29/03/2016 às 05:30h
RETORNO:  29/03/2016 às 18:00h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JULIO CLAUDIO DA SILVA JUNIOR                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008205/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diárias servidora Daniele Garcia, mat. 42347</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001656,41</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite

ASSUNTO DA VIAGEM
Nome:  Daniele Antunes Garcia 
Cargo:  Oficial Administrativo
Função:  Oficial Administrativo
Evento: South Summit 2025
Programa do evento/Atividade: Participação em palestras e workshops na feira, a fim de aprender e se conectar com outros profissionais para a adquisição de conhecimentos que podem enriquecer os programas desenvolvidos por esta secretaria.
Data e horário do evento/atividade: Dias 08, 09, 10 e 11 de abril. 
Local de deslocamento: Av. Mauá, 1050 - Centro Histórico, Porto Alegre - RS, 90010-110 
Número de diárias: 3 pernoites e 1 estada
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: A servidora participará do evento
Saída: 08/04/2025 às 08 h
Retorno: 11/04/2025 pós 16h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000003,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001419,7800</VALOR_ITEM> <CREDOR>DANIELE ANTUNES GARCIA                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/04/08 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008205/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diárias servidora Daniele Garcia, mat. 42347</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001656,41</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

ASSUNTO DA VIAGEM
Nome:  Daniele Antunes Garcia 
Cargo:  Oficial Administrativo
Função:  Oficial Administrativo
Evento: South Summit 2025
Programa do evento/Atividade: Participação em palestras e workshops na feira, a fim de aprender e se conectar com outros profissionais para a adquisição de conhecimentos que podem enriquecer os programas desenvolvidos por esta secretaria.
Data e horário do evento/atividade: Dias 08, 09, 10 e 11 de abril. 
Local de deslocamento: Av. Mauá, 1050 - Centro Histórico, Porto Alegre - RS, 90010-110 
Número de diárias: 3 pernoites e 1 estada
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: A servidora participará do evento
Saída: 08/04/2025 às 08 h
Retorno: 11/04/2025 pós 16h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000236,6300</VALOR_ITEM> <CREDOR>DANIELE ANTUNES GARCIA                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/04/08 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008258/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SDET - Diária Diego 31/03</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000000,00</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Empenho referente a estada para o servidor Diego Knorr participar do Encontro Estadual do Fórum Permanente das Microempresas. Ocorrerá na cidade de Porto Alegre no dia 31/03/2016 a partir das 14:00.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000000,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000000,0000</VALOR_ITEM> <CREDOR>DIEGO PRIETTO KNORR                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/30 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008259/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SDET - Diária Darci Ferreira 31/03</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Empenho referente a estada para o servidor Darci Ferreira participar do Encontro Estadual do Fórum Permanente das Microempresas. Ocorrerá na cidade de Porto Alegre no dia 31/03/2016 a partir das 14:00.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>DARCI DE AVILA FERREIRA                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/30 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008380/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diaria motorista 31/03</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>NOME: :   Julio Claudio da Silva Junior
CARGO: Motorista
FUNÇÃO:  Motorista
EVENTO: Encontro Estadual Fórum Permanente das Micro Empresas
PROGRAMA ATIVIDADE: Encontro Estadual Fórum Permanente das Micro Empresas e FOPEMEPE/RS. 
DATA E HORARIO DO EVENTO: 31/03/2016 às 14:00h
LOCAL DE DESLOCAMENTO: Auditorio do Centro Administratico Fernando Ferrari - Porto Alegre- RS
NÚMERO DE DIÁRIAS: 1 estada
RELAÇÃO DO EVENTO COM CARGO E FUNÇÃO DO SERVIDOR:  Irá conduzir os servidores Darcy Ferreira e Diego Knorr
SAÍDA:  31/03/02016  às 09:00h  
RETORNO: 31/03/2016 ás 19:00h
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JULIO CLAUDIO DA SILVA JUNIOR                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/31 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008394/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diaria Lizandra WTM SP 2022</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001660,32</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas
3 pernoites 
Nome: Lizandra Marcia Cardoso
Cargo: Agente Administrativo
Função: Diretora de Turismo
Evento: Feira WTM Brasil
Programa do evento/Atividade: Documento em anexo
Data e horário do evento/atividade: 05 a 07 de abril de 2022. Das 9h as 20h.
Local de deslocamento: Expo Center Norte - José Bernardo Pinto, 333 – São Paulo - SP
Número de diárias: 3 pernoites
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: A servidora participará do Evento. 
Saída: 04/04/2022 as 22h
Retorno: 08/04/2022 as 8h

*** EM SUBSTITUIÇÃO E008255/2022 ***

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001660,3200</VALOR_ITEM> <CREDOR>LIZANDRA MARCIA CARDOSO                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/03/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008446/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária para Paula Vieira Cardoso</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001656,41</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite

ASSUNTO DA VIAGEM
Nome: Paula Vieira Cardoso
Cargo: Secretária de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação. Função: Secretária de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação. Evento: South Summit 2025
Programa do evento/Atividade: Participação em palestras e workshops na feira, a fim de aprender e se conectar com outros profissionais para a adquisição de conhecimentos que podem enriquecer os programas desenvolvidos por esta secretaria. Data e horário do evento/atividade: Dias 08, 09, 10 e 11 de abril.
Local de deslocamento: Av. Mauá, 1050 - Centro Histórico, Porto Alegre - RS, 90010-110 Número de diárias: 3 pernoites e 1 estada
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: A servidora participará do evento Saída: 08/04/2025 às 08 h
Retorno: 11/04/2025 pós 16h.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000003,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001419,7800</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAULA VIEIRA CARDOSO                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/04/14 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008446/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária para Paula Vieira Cardoso</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001656,41</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

ASSUNTO DA VIAGEM
Nome: Paula Vieira Cardoso
Cargo: Secretária de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação. Função: Secretária de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação. Evento: South Summit 2025
Programa do evento/Atividade: Participação em palestras e workshops na feira, a fim de aprender e se conectar com outros profissionais para a adquisição de conhecimentos que podem enriquecer os programas desenvolvidos por esta secretaria. Data e horário do evento/atividade: Dias 08, 09, 10 e 11 de abril.
Local de deslocamento: Av. Mauá, 1050 - Centro Histórico, Porto Alegre - RS, 90010-110 Número de diárias: 3 pernoites e 1 estada
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: A servidora participará do evento Saída: 08/04/2025 às 08 h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000236,6300</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAULA VIEIRA CARDOSO                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/04/14 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008676/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diárias p/ a servidora Mariana L. Veiga, mat. 34246</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001363,95</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000003,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001363,9500</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARIANA LOPES VEIGA                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/04/19 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008677/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diárias p/ a servidora Camile B. Lopes, mat. 31238</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001363,95</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000003,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001363,9500</VALOR_ITEM> <CREDOR>CAMILE BILHARVA LOPES                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/04/19 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008788/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diárias p/ o servidor Rafael B. Oreques, mat. 44341</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000248,00</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000002,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000248,0000</VALOR_ITEM> <CREDOR>RAFAEL BORGES OREQUES                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/04/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008881/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diarias Mauricio Gramado Summit</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001153,00</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas
2 pernoites e 1 estada
Nome: Maurício de Figueiredo Martins
Cargo: Diretor Executivo
Função: Diretor Executivo
Evento: Gramado Summit, dos dias 06 a 08 de abril 2022. 
Programa do evento/Atividade:   Serão varias ações com participação de grandes nomes do mercado de tecnologia e inovação, com intensa sinergia de conteúdos e atividades, concretizando um calendário de aprendizado, networking, interatividade e negocios. Documento em anexo.
Data e horário do evento/atividade: inicio as 10h do dia 06/04/2022, encerramento 17h do dia 08/04/2022.
Local de deslocamento: R. Garibaldi, 308 - sala 303 - Centro, Gramado - RS 
Número de diárias: 2 pernoites e 1 estada.
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: O servidor é Diretor Executivo da SDETI.
Saída:  06/04/2022 às 08h.
Retorno: 08/04/2022 às 17h (pós término do evento)</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001153,0000</VALOR_ITEM> <CREDOR>MAURICIO DE FIGUEIREDO MARTINS                                                                      </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/04/01 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008985/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diárias p/ a servidora Camile B. Lopes. Evento: Curso - Elab</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000444,96</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada
ASSUNTO DA VIAGEM

Nome: Camile Bilharva Lopes
Cargo: Turismóloga
Função: Turismóloga
Evento: Curso – Elaboração de Projetos: da Captação à Prestação de Contas.
Programa do evento/Atividade: O curso visa dar qualificação para elaboração de projetos e prestação de contas. Serão abordados, entre outros temas: Controle Social e Controle Governamental; Fontes de Recursos – Repasses x Patrocínios; Orçamento Geral da União etc.
Data e horário do evento/atividade: Dias 25 e 26 de abril das 9 h às 18 h. 
Local de deslocamento: Sede do Sebrae – Rua Sete de Setembro, 555 – Centro - Porto Alegre – CEP: 90010190
Número de diárias: 3 estadas
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: A servidora participará o evento.
Saída: 24/04/2023 às 12 h. 
Retorno: 26/04/2023 pós término do evento.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000003,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000444,9600</VALOR_ITEM> <CREDOR>CAMILE BILHARVA LOPES                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/04/17 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E009044/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SDET - Diaria Diego dia 31/03</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Empenho referente a estada para o servidor Diego Knorr participar do Encontro Estadual do Fórum Permanente das Microempresas. Ocorrerá na cidade de Porto Alegre no dia 31/03/2016 a partir das 14:00.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>DIEGO PRIETTO KNORR                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/11 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E009544/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária Mariana Veiga - Oficina de Regionalização em POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000119,14</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Mariana Lopes Veiga
Cargo: Chefe de Departamento de Eventos e Apoio a Atividades Turísticas
Função: Chefe de Departamento de Eventos e Apoio a Atividades Turísticas

Evento: Oficina Estadual de Regionalização (atualização do Mapa do Turismo Brasileiro)
Programa do evento/Atividade: Documento em anexo
Data e horário do evento/atividade: Dia 06/05/2019 das 13:30min às 17:30min

Local de deslocamento: Sede da FAMURS (Rua Marcílio Dias nº 574, Bairro Menino Deus – Porto Alegre/RS)
Número de diárias: 1 estada
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: A servidora é responsável pelos programas e projetos de regionalização turística, fazendo a interlocução municipal, regional, estadual e federal. A mesma é responsável por coletar e cadastrar os documentos dos 23 municípios da Costa Doce, atualizando o cadastro dos municípios no novo Mapa do Turismo Brasileiro 2019/2021. É conselheira do Conselho Estadual do Turismo, órgão que valida o Mapa. 

Saída: 06/05/2019 às 8h
Retorno: 06/05/2019 às 19h (pós término do evento)

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000119,1400</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARIANA LOPES VEIGA                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/05/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E009564/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Solicitação de diária para Lizandra Cardoso</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000148,33</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000148,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>LIZANDRA MARCIA CARDOSO                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/05/15 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E009566/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Solicitação de Diárias para Manuela</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000341,68</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000341,6800</VALOR_ITEM> <CREDOR>MANUELA DE SOUZA CORREIA                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/05/15 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E009605/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Solicitação de Diária para Fernando Estima</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000329,52</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000329,5200</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAULO FERNANDO CURI ESTIMA                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/05/15 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E009610/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Solicitação de diária para Lica - Camaquã</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000148,33</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000148,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>LIZANDRA MARCIA CARDOSO                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/05/15 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E010359/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diaria Motorista 01/04</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>NOME: :   Julio Claudio da Silva Junior
CARGO: Motorista
FUNÇÃO:  Motorista
EVENTO: Reunião do Medical Valley, Cluster de Tecnologias da Saude
PROGRAMA ATIVIDADE: Reunião do Medical Valley, Cluster de Tecnologias da Saude
DATA E HORARIO DO EVENTO: 01/04/2016 às 09:00h
LOCAL DE DESLOCAMENTO: Sede do Badesul - Porto Alegre- RS
NÚMERO DE DIÁRIAS: 1 estada
RELAÇÃO DO EVENTO COM CARGO E FUNÇÃO DO SERVIDOR:  Irá conduzir os servidores Fernando Estima e Nathalia Fernandes.
SAÍDA:  01/04/02016  às 05:30h  
RETORNO: 01/04/2016 ás 18:00h

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JULIO CLAUDIO DA SILVA JUNIOR                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/14 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E010908/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SDET - Diária Mariana 18/04</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Empenho referente a uma estada para a servidora Mariana participar da reunião da Agência de Desenvolvimento do Turismo na Costa Doce.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARIANA LOPES VEIGA                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/20 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E010910/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SDET -  Diária para o servidor Igor Brignol.</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000148,33</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Igor Brignol Salvador
Cargo: Diretor Executivo
Função: Diretor Executivo

Evento: Audiência Pública 
Programa do Evento/atividade: Audiência Pública do Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental do Licenciamento Prévio das Linhas de Transmissão de Energia Elétrica do Grupo Litoral.
Local de Deslocamento: Rio Grande RS

Relação do Evento com o Servidor: O servidor é Diretor Executivo da SDET. Vai a pedido da Vice Prefeita Paula Mascarenhas.
Número de Diárias: 1 estada
Horário de Partida do Servidor: 26/04 às 18:00h  
Horário de Retorno do Servidor: 26/04 às 22:00h


</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000148,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>IGOR BRIGNOL SALVADOR                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/20 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E010935/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Estada Carlos Poa</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000110,69</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas
1 estada
Nome: Carlos Diogo Rodrigues Carvalho
Cargo: Assessor de secretário II
Função: Assessor de secretário II
Evento: 11º Edição do premio Sebrae Prefeito Empreendedor.
Programa do evento/Atividade: Reunião no Centro Administrativo e  Reconhecer premio da 11º Edição do premio Sebrae Prefeito Empreendedor. Documento em anexo.
Data e horário do evento/atividade: inicio as 13h do dia 19/04/2022, encerramento 17h do dia 19/04/2022.
Local de deslocamento: Av. Borges de Medeiros, 1501 e Rua Fecomercio 101 – Poa Rs
Número de diárias: 1 estada.
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: O servidor levará outro servidor ao Evento.
Saída:  19/04/2022 às 09h.
Retorno: 19/04/2022 às 17h (pós término do evento)

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000110,6900</VALOR_ITEM> <CREDOR>CARLOS DIOGO RODRIGUES CARVALHO                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/04/18 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E010936/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Estada Mauricio Poa</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000202,92</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas
1 estada
Nome: Maurício de Figueiredo Martins
Cargo: Diretor Executivo
Função: Diretor Executivo
Evento: 11º Edição do premio Sebrae Prefeito Empreendedor.
Programa do evento/Atividade: Reunião no Centro Administrativo e  Reconhecer premio da 11º Edição do premio Sebrae Prefeito Empreendedor. Documento em anexo.
Data e horário do evento/atividade: inicio as 13h do dia 19/04/2022, encerramento 17h do dia 19/04/2022.
Local de deslocamento: Av. Borges de Medeiros, 1501 e Rua Fecomercio 101 – Poa Rs
Número de diárias: 1 estada.
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: O servidor é Diretor Executivo da SDETI.
Saída:  19/04/2022 às 09h.
Retorno: 19/04/2022 às 17h (pós término do evento)

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000202,9200</VALOR_ITEM> <CREDOR>MAURICIO DE FIGUEIREDO MARTINS                                                                      </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/04/18 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E011079/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Solicitação de diária para Motorista</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>DILSON ROGERIO MOHNSAN CARDOSO                                                                      </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/05/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E011603/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária para o servidor Diego P. Knorr evento: Fórum dos Secr</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000652,61</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

ASSUNTO DA VIAGEM
Nome: Diego Prietto Knorr  
Cargo: Assessor Especial de Área
Função: Assessor Especial de Area
Evento: XVII Edição do Fórum dos Secretários Municipais de Desenvolvimento Econômico.
Programa do evento/Atividade: O evento contará com a realização de painéis voltados às novas tecnologias e tendências de mercado, além de um momento exclusivo para a assinatura dos convênios ou termos de interesse com o Governo do Estado: RS Digital e Tudo Fácil Empresas.
Data e horário do evento/atividade: Dias 04 a 05 de maio das 9 h às 19 h. 
Local de deslocamento: Hotel Recanto Business Center, Restinga Sêca - RS &lt;https://www.sympla.com.br/evento/xvii-forum-estadual-de-secretarios-de-desenvolvimento-economico/1950677#event-location> – CEP 95010-001
Número de diárias: 1 pernoite e 1 estada 
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: O servidor participara do evento.
Saída: 04/05/2023 às 9 h.
Retorno: 05/05/2023 às 16 h.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000217,5400</VALOR_ITEM> <CREDOR>DIEGO PRIETTO KNORR                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/05/04 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E011603/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária para o servidor Diego P. Knorr evento: Fórum dos Secr</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000652,61</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite

ASSUNTO DA VIAGEM
Nome: Diego Prietto Knorr  
Cargo: Assessor Especial de Área
Função: Assessor Especial de Area
Evento: XVII Edição do Fórum dos Secretários Municipais de Desenvolvimento Econômico.
Programa do evento/Atividade: O evento contará com a realização de painéis voltados às novas tecnologias e tendências de mercado, além de um momento exclusivo para a assinatura dos convênios ou termos de interesse com o Governo do Estado: RS Digital e Tudo Fácil Empresas.
Data e horário do evento/atividade: Dias 04 a 05 de maio das 9 h às 19 h. 
Local de deslocamento: Hotel Recanto Business Center, Restinga Sêca - RS CEP 95010-001
Número de diárias: 1 pernoite e 1 estada 
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: O servidor participara do evento.
Saída: 04/05/2023 às 9 h.
Retorno: 05/05/2023 às 16 h.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000435,0700</VALOR_ITEM> <CREDOR>DIEGO PRIETTO KNORR                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/05/04 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E012360/2020        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária Liliane da Cruz Caldas - Reunião APL Turismo Costa Do</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000176,37</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Liliane da Cruz Caldas
Cargo: Chefe de Departamento
Função: Chefe de Departamento

Evento: Reunião do APL Turismo Costa Doce
Programa do evento/Atividade: Documento em anexo
Data e horário do evento/atividade: 02/03/2020 de 2020, das 14h às 17h.

Local de deslocamento: Arambaré/RS - Centro Cultural Inúbia (Rua José Costa Lemos, nº 65)
Número de diárias: 1 estada
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: A servidora representou neste evento, a diretoria de turismo junto ao Secretário Gilmar Bazanella.

Saída: 02/03/2020 às 11h
Retorno: 02/03/2020 às 17h, pós término do evento.

Em substituição ao E009797/2020. 
A servidora viajou com o Secretário Gilmar Bazanella exercendo as mesmas atividades devendo receber conforme art.5º da Lei 6.621 de 23 de agosto de 2018.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000176,3700</VALOR_ITEM> <CREDOR>LILIANE DA CRUZ CALDAS                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002020</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2020/06/08 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E012759/2020        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária Fabio Luiz Tedesco Soares - Reuniões com Sec. do RS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000176,37</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Fábio Luiz Tedesco Soares
Cargo: Chefe de Departamento de Inovação
Função: Chefe de Departamento de Inovação
Evento: Reuniões da Secretaria de Desenvolvimento Turismo e Inovação (SDETI – Pelotas) com as seguintes Secretarias do Rio Grande do Sul: Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia e Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão.
Programa do evento/Atividade: Documento em anexo
Data e horário do evento/atividade: Dia 08 de janeiro de 2020, das 9h às 18h.
Local de deslocamento: Porto Alegre/RS Centro Administrativo Fernando Ferrari. (CAAF) Av. Borges de Medeiros 1501
Número de diárias: 1 estada
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: O servidor é Chefe de Departamento de Inovação e busca atrair recursos e investidores ao município de Pelotas para geração de emprego e renda. Trata-se de reuniões relativas a projetos de desenvolvimento. 
Saída: 08/01/2020 às 06h.
Retorno: 08/01/2020 às 18h, pós término do evento.

Em substituição ao E005864/2020.
O servidor viajou com o Diretor de Desenvolvimento Diego Prietto Knorr exercendo as mesmas atividades, devendo receber conforme art.5º da Lei 6.621 de 23 de agosto de 2018.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000176,3700</VALOR_ITEM> <CREDOR>FABIO LUIZ TEDESCO SOARES                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002020</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2020/06/16 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E012769/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diárias p/ servidora Camile b. Lopes - 2ª Conferência Estadu</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001125,20</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada
ASSUNTO DA VIAGEM

Nome: Camile Bilharva Lopes
Cargo: Turismóloga
Função: Turismóloga
Evento: 2ª Conferência Estadual de Turismo
Programa do evento/Atividade: O evento serve para a apresentação do novo Plano Diretor do Turismo do Rio Grande do Sul, no qual se estabelece diretrizes, metas e programas que serão executados no setor no período em que estiver em vigor.
Data e horário do evento/atividade: Dias 23 a 25 de maio das 9 h às 18 h. Nos dias 23 e 24. No dia 25 a programação é das 9 h às 1 2h.
Local de deslocamento: Hotel Recanto Maestro – Estrada Recanto Maestro, 1880 - Restinga Seca – RS 
Número de diárias: 2 pernoites e 1 estada
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: A servidora participará o evento.
Saída: 23/05/2023 às 8 h. 
Retorno: 25/05/2023 pós término do evento.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000225,0400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CAMILE BILHARVA LOPES                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/05/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E012769/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diárias p/ servidora Camile b. Lopes - 2ª Conferência Estadu</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001125,20</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite
ASSUNTO DA VIAGEM

Nome: Camile Bilharva Lopes
Cargo: Turismóloga
Função: Turismóloga
Evento: 2ª Conferência Estadual de Turismo
Programa do evento/Atividade: O evento serve para a apresentação do novo Plano Diretor do Turismo do Rio Grande do Sul, no qual se estabelece diretrizes, metas e programas que serão executados no setor no período em que estiver em vigor.
Data e horário do evento/atividade: Dias 23 a 25 de maio das 9 h às 18 h. Nos dias 23 e 24. No dia 25 a programação é das 9 h às 1 2h.
Local de deslocamento: Hotel Recanto Maestro – Estrada Recanto Maestro, 1880 - Restinga Seca – RS 
Número de diárias: 2 pernoites e 1 estada
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: A servidora participará o evento.
Saída: 23/05/2023 às 8 h. 
Retorno: 25/05/2023 pós término do evento.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000002,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000900,1600</VALOR_ITEM> <CREDOR>CAMILE BILHARVA LOPES                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/05/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E012771/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diárias p/ servidora Mariana L. Lopes - 2ª Conferência Estad</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001125,20</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada
ASSUNTO DA VIAGEM
Nome: Mariana Lopes Veiga
Cargo: Assessora Especial de Secretário
Função: Assessora Especial de Secretário
Evento: 2ª Conferência Estadual de Turismo
Programa do evento/Atividade: O evento serve para a apresentação do novo Plano Diretor do Turismo do Rio Grande do Sul, no qual se estabelece diretrizes, metas e programas que serão executados no setor no período em que estiver em vigor.
Data e horário do evento/atividade: Dias 23 a 25 de maio das 9 h às 18 h. Nos dias 23 e 24. No dia 25 a programação é das 9 h às 1 2h.
Local de deslocamento: Hotel Recanto Maestro – Estrada Recanto Maestro, 1880 - Restinga Seca – RS 
Número de diárias: 2 pernoites e 1 estada
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: A servidora participará do Evento
Saída: 23/05/2023 às 8 h
Retorno: 25/05/2023 pós término do evento.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000225,0400</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARIANA LOPES VEIGA                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/05/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E012771/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diárias p/ servidora Mariana L. Lopes - 2ª Conferência Estad</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001125,20</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite
ASSUNTO DA VIAGEM
Nome: Mariana Lopes Veiga
Cargo: Assessora Especial de Secretário
Função: Assessora Especial de Secretário
Evento: 2ª Conferência Estadual de Turismo
Programa do evento/Atividade: O evento serve para a apresentação do novo Plano Diretor do Turismo do Rio Grande do Sul, no qual se estabelece diretrizes, metas e programas que serão executados no setor no período em que estiver em vigor.
Data e horário do evento/atividade: Dias 23 a 25 de maio das 9 h às 18 h. Nos dias 23 e 24. No dia 25 a programação é das 9 h às 1 2h.
Local de deslocamento: Hotel Recanto Maestro – Estrada Recanto Maestro, 1880 - Restinga Seca – RS 
Número de diárias: 2 pernoites e 1 estada
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: A servidora participará do Evento
Saída: 23/05/2023 às 8 h
Retorno: 25/05/2023 pós término do evento.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000002,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000900,1600</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARIANA LOPES VEIGA                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/05/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E012790/2021        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Estada Mariana Veiga</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000105,29</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas
Nome:  Mariana Lopes Veiga 
Cargo:  Chefe de Departamento
Função: Chefe de Departamento
Evento: Reunião presencial da Região Turística da Costa Doce.
Programa do evento/Atividade: Documento em anexo
Data e horário do evento/atividade: Dia 18 de junho de 2021, das 10h às 14h.
Local de deslocamento: Secretaria de Educação de Camaquã, Rua Duque de caxias, 136, Camaquã- RS
Número de diárias: 1 estada
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: Participará da reunião.
Saída: 18/06/2021 às 10h.
Retorno: 18/06/2021 às 14h, pós término do evento.

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000105,2900</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARIANA LOPES VEIGA                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002021</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2021/06/17 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E012879/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Estada Gilmar Bazanella POA abril2022</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000230,60</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas
1 estada
Nome: Gilmar Tadeu Bazanella
Cargo: Secretário de Desenvolvimento, Turismo e Inovação
Função: Secretário de Desenvolvimento, Turismo e Inovação
Evento: Lançamento da segunda etapa do projeto Icomicidades.
Data e horário do evento/atividade: inicio as 09h do dia 25/04/2022, encerramento 12h do dia 25/04/2022.
Local de deslocamento: Salão Alberto Pasqualini – Palácio Piratini – Porto Alegre - RS
Número de diárias: 1 estada
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: O servidor é Secretário de Desenvolvimento Turismo e Inovação.
Saída: 25/04/2022 às 06h.
Retorno: 25/04/2022 às 12h (pós término do evento)

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000230,6000</VALOR_ITEM> <CREDOR>GILMAR TADEU BAZANELLA                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/05/02 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E013155/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diaria Jessica Correa Summit POA 2022</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000441,09</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas
3 estadas
Nome: Jessica da Rocha Correia
Cargo: Chefe de departamento 
Função: Chefe de departamento 
Evento: South Summit Brazil
Programa do evento/Atividade: Evento com espaço de conexão para startups, investidores e empresas com foco em inovação e empreendedorismo para gerar novas oportunidades de negócios. Pelotas foi contemplada com um estande/espaço para divulgação do evento. Documento em anexo. 
Data e horário do evento/atividade: Dia 04 a 06 maio de 2022, das 6h às 18h.
Local de deslocamento: Cais Mauá – Av. Mauá, Nº 1.050  – Porto Alegre - RS
Número de diárias: 3 estadas
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: O servidor participará do Evento.
Saída:04/05/2022 às 6h.
Retorno: 06/05/2022 às 18h, pós término do evento.

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000441,0900</VALOR_ITEM> <CREDOR>JESSICA DA ROCHA CORREA                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/05/06 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E013157/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diarias Camile Lopes Summit Poa</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000735,15</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas
2 pernoites e 1 estada
Nome: Camile Bilharva Lopes 
Cargo:  Turismóloga  
Função: Turismóloga    
Evento: South Summit Brazil
Programa do evento/Atividade: Evento com espaço de conexão para startups, investidores e empresas com foco em inovação e empreendedorismo para gerar novas oportunidades de negócios. Pelotas foi contemplada com um estande/espaço para divulgação do evento. Documento em anexo. 
Data e horário do evento/atividade: Dia 04 a 06 maio de 2022, das 6h às 18h.
Local de deslocamento: Cais Mauá – Av. Mauá, Nº 1.050  – Porto Alegre - RS
Número de diárias: 2 pernoites e 1 estada
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: O servidor participará do Evento.
Saída:04/05/2022 às 6h.
Retorno: 06/05/2022 às 18h, pós término do evento.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000735,1500</VALOR_ITEM> <CREDOR>CAMILE BILHARVA LOPES                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/05/06 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E013158/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diaria Mauricio Summit Poa 2022</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000735,15</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas
3 estadas
Nome: Maurício de Figueiredo Martins
Cargo: Diretor Executivo
Função: Diretor Executivo
Evento: South Summit Brazil
Programa do evento/Atividade: Evento com espaço de conexão para startups, investidores e empresas com foco em inovação e empreendedorismo para gerar novas oportunidades de negócios. Pelotas foi contemplada com um estande/espaço para divulgação do evento. Documento em anexo. 
Data e horário do evento/atividade: Dia 04 a 06 maio de 2022, das 6h às 18h.
Local de deslocamento: Cais Mauá – Av. Mauá, Nº 1.050  – Porto Alegre - RS
Número de diárias: 3 estadas
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: O servidor participará do Evento.
Saída:04/05/2022 às 6h.
Retorno: 06/05/2022 às 18h, pós término do evento.

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000735,1500</VALOR_ITEM> <CREDOR>MAURICIO DE FIGUEIREDO MARTINS                                                                      </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/05/06 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E013159/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diaria Diego Summit Poa 2022</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000735,15</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas
3 estadas
Nome: Diego Prietto Knorr  
Cargo: Assessor Especial de Área
Função: Assessor Especial de Area
Evento: South Summit Brazil
Programa do evento/Atividade: Evento com espaço de conexão para startups, investidores e empresas com foco em inovação e empreendedorismo para gerar novas oportunidades de negócios. Pelotas foi contemplada com um estande/espaço para divulgação do evento. Documento em anexo. 
Data e horário do evento/atividade: Dia 04 a 06 maio de 2022, das 6h às 18h.
Local de deslocamento: Cais Mauá – Av. Mauá, Nº 1.050  – Porto Alegre - RS
Número de diárias: 3 estadas
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: O servidor participará do Evento.
Saída:04/05/2022 às 6h.
Retorno: 06/05/2022 às 18h, pós término do evento.

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000735,1500</VALOR_ITEM> <CREDOR>DIEGO PRIETTO KNORR                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/05/06 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E013161/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diaria Carlos Summit Poa 2022</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000235,24</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas
2 estadas
Nome: Carlos Diogo Rodrigues Carvalho
Cargo: Assessor de secretário II
Função: Assessor de secretário II
Evento: South Summit Brazil
Programa do evento/Atividade: Evento com espaço de conexão para startups, investidores e empresas com foco em inovação e empreendedorismo para gerar novas oportunidades de negócios. Pelotas foi contemplada com um estande/espaço para divulgação do evento. Documento em anexo. 
Data e horário do evento/atividade: Dia 04 e 06 maio de 2022, das 6h às 18h.
Local de deslocamento: Cais Mauá – Av. Mauá, Nº 1.050  – Porto Alegre - RS
Número de diárias: 2 estadas
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: O servidor levará e buscará o material do evento do Evento.
Saída:04/05/2022 às 6h.
Retorno: 06/05/2022 às 18h, pós término do evento.

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000235,2400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CARLOS DIOGO RODRIGUES CARVALHO                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/05/06 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E013200/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diaria Mariana Festuris Gramado</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001293,87</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas
3 pernoites
Nome: Mariana Lopes Veiga
Cargo: Chefe de Departamento de Eventos e Apoio a Atividades Turísticas
Função: Chefe de Departamento de Eventos e Apoio a Atividades Turísticas
Evento: Festuris Connection – da Ficção à realidade: o Futuro das viagens, é um evento de imersão em turismo, cultura, cinema e economia criativa. 
Programa do evento/Atividade: Documento em anexo
Data e horário do evento/atividade: De 11 ao 13 de maio de 2022, das 9h às 22h (1º , 2º E 3º dia) e  retorno DIA 14/05 pós 10h.
Local de deslocamento: Palacio dos festivais – Av. Borges de Medeiros, n 2697 – centro – Gramado - RS
Número de diárias: 3 pernoites.
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: A servidora trabalhará no evento, Pelotas foi contemplada com um espaço de divulgação no evento localizado na rua coberta. 
Saída:11/05/2022 às 6h.
Retorno: 14/05/2022 às 10h, pós término do evento.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001293,8700</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARIANA LOPES VEIGA                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/05/06 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E013337/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diárias para o servidor Gilmar Bazanella. Evento: Visita a G</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000255,73</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

ASSUNTO DA VIAGEM
Nome: Gilmar Tadeu Bazanella
Cargo: Secretário de Desenvolvimento, Turismo e Inovação
Função: Secretário de Desenvolvimento, Turismo e Inovação
Evento: Reunião em Gramado
Programa do evento/Atividade: A Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação, como gestora do Programa Bairro Empreendedor, conseguiu agendamento com a Prefeitura de Gramado, para uma visita dos gestores do programa pelotense a fim de que possamos conhecer melhor os trabalhos desenvolvidos naquela cidade no que diz respeito ao desenvolvimento em Educação Empreendedora. 
Data e horário do evento/atividade: Dia 29 de maio de 2023. Das 8h às 16h.
Local de deslocamento: Av. das Hortênsias, 2029 – Centro, Gramado – RS – 95670-000
Número de diárias: 1 estada
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: O servidor é Secretário de Desenvolvimento Turismo e Inovação 
Saída: 29/05/2023 às 8 h.
Retorno: 29/05/2023 às 16 h 
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000255,7300</VALOR_ITEM> <CREDOR>GILMAR TADEU BAZANELLA                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/05/31 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E013339/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária para o servidor Maurício de F. Martins. Evento: Visit</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000255,73</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

ASSUNTO DA VIAGEM

Nome: Maurício de Figueiredo Martins
Cargo: Assessor Técnico - CONSSEDI
Função: Assessor Técnico - CONSSEDI
Evento: Reunião em Gramado
Programa do evento/Atividade: A Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação, como gestora do Programa Bairro Empreendedor, conseguiu agendamento com a Prefeitura de Gramado, para uma visita dos gestores do programa pelotense a fim de que possamos conhecer melhor os trabalhos desenvolvidos naquela cidade no que diz respeito ao desenvolvimento em Educação Empreendedora. 
Data e horário do evento/atividade: Dia 29 de maio das 8 às 16h
Local de deslocamento: Av. das Hortênsias, 2029 - Centro, Gramado - RS, 95670-000 
Número de diárias: 1 estada..
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: O servidor participará do Evento
Saída: 29/05/2023 às 8 h. 
Retorno: 29/05/2023 às 16h.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000255,7300</VALOR_ITEM> <CREDOR>MAURICIO DE FIGUEIREDO MARTINS                                                                      </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/05/31 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E013782/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Estada assinatura comunidades inovadoras - Adriano Konrath</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000166,91</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

Estada, no dia 8 de maio, na cidade de Porto Alegre, para a assinatura do Programa Comunidades Inovadoras, Projeto de Inovação Social que acontece na Praça Céu, junto com a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado, com a CUFA RS e SDEI. O evento ocorreu as 15h, na Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, localizada no18º andar do Centro Administrativo Fernando Ferrari.
A partir dessa assinatura para Protocolo de Cessão de Uso, o programa terá início no município de Pelotas.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000166,9100</VALOR_ITEM> <CREDOR>ADRIANO KONRATH                                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/06/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E013856/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária Jesue Viegas - comunidades inovadoras</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000166,91</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

1 estada para a assinatura do Protocolo de Cessão de Uso para o início da execução do Programa Comunidades Inovadoras
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000166,9100</VALOR_ITEM> <CREDOR>JESUE VIEGAS DA FONSECA                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/06/04 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E014023/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária para o Secretário dia 06/06/18 POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000329,52</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM/> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000329,5200</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAULO FERNANDO CURI ESTIMA                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/06/07 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E014089/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária para CHRISTIAN</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000203,23</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>NOME: Cristian Marciano Kuster 
CARGO: Dirretor
FUNÇÃO: Diretor de Ciência, Tecnologa e Inovação 

EVENTO: 23ª Hospitalar 2016
PROGRAMA ATIVIDADE:  Participar da 23ª Hospitalar e Runião do Medical Valley Cluster de Tecnologias para saúde.

DATA E HORARIO DO EVENTO: 19/05/2016  começando às 13:30h  às 21:00h
LOCAL DE DESLOCAMENTO:  Feira Hospitalar, em São Paulo - SP  
NÚMERO DE DIÁRIAS: 1 estada 
RELAÇÃO DO EVENTO COM CARGO E FUNÇÃO DO SERVIDOR:   irá participar da reunião do  Cluster de tecnologias da Saude que ocorrerá na 23ª Feira Hospitalar.

SAÍDA:  19/05/2016 às 05:00h
RETORNO:19/05/2016  às 23:50:00h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000203,2300</VALOR_ITEM> <CREDOR>CRISTIAN MARCIANO KUSTER                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/05/20 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E014200/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIAS FLÁVIA 23-24</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000247,48</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>valor refrente a uma estada e uma diária.

Nome: FLAVIA MARIA ROSA LEITE
Cargo: OFICIAL  ADMINISTRATIVO
Função: Servidor designado para JUNTA COMERCIAL – Atendimento ao público.

Evento:  Curso de adequação e novas rotinas - JUCERGS
Programa do Evento:  23-24/05/2016 das 9:30h às 12h e  das 13:30h às 17h.  Curso de reciclagem tema: PROTOCOLO
Local de Deslocamento:  Avenida Júlio de Castilho,120 - Palácio do Comercio-  Porto Alegre-RS 

Relação do Evento com o Servidor:  Servidor designado para JUNTA COMERCIAL atendimento ao público.

Número de Diárias: 1 estada e 1 pernoite 
Horário de Partida do Servidor:  23/05/2016 às 5h
Horário de Retorno do Servidor:  24/05/2016  às 21h.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000247,4800</VALOR_ITEM> <CREDOR>FLAVIA MARIA ROSA LEITE                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/05/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E014205/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Manuela diária 25-05</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: MANUELA DE SOUZA CORREIA 
Cargo: ASSESSOR SECRETÁRIO II

Função: Servidor designado para JUNTA COMERCIAL – Atendimento ao público.
Evento:  Curso de adequação e novas rotinas - JUCERGS

Programa do Evento:  25/05/2016 das 9:30h às 12h e  das 13:30h às 17h.  Curso de reciclagem tema: LIVROS
Local de Deslocamento:  Avenida Júlio de Castilho,120 - Palácio do Comercio-  Porto Alegre-RS 
Relação do Evento com o Servidor:  Servidor designado para JUNTA COMERCIAL atendimento ao público. desempenha estas atividades aqui na Junta Comercial.

Número de Diárias: 1 estada
Horário de Partida do Servidor:  25/05/2016 às 5h
Horário de Retorno do Servidor:  25/05/2016  às 21h.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>MANUELA DE SOUZA CORREIA                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/05/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E014410/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SDET -  Estada para Veridiana Falcão à POA dia 25/05.</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Veridiana da Silva Lopes Falcão
Cargo: Economista
Função: Servidor Designado para Junta Comercial
Evento: Curso de reciclagem para atualização de cadastros e autenticação na JUCERGS
Programa do Evento: 25/05/2016  das 09:30 às 12:00 e das 13:30 às 17:00  curso:reciclagem/ digitalização
Local de Deslocamento:Local de Deslocamento: JUCERGS - Av. Júlio de Castilho, Palácio do Comércio, Porto Alegre - RS 
Relação do Evento com o Servidor: Servidor designado para Junta Comercial, necessitando de reciclagem pare implantação de novos sistemas.
Número de Diárias: 1 estada
Horário de Partida do Servidor: 25/05/2016 às 05:00h  
Horário de Retorno do Servidor: 25/05/2016 às 21:00h
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>VERIDIANA DA SILVA LOPES FALCAO                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/05/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E014415/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SDET - Estada  para Paulo Camargo ir à POA.</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Paulo César Waltzer Camargo
Cargo: Adminsitrador
Função: Servidor Designado para Junta Comercial
Evento: Curso de reciclagem para Digitalização
Programa do Evento: 25/05/2016  das 09:30 às 12:00 e das 13:30 às 17:00  curso: Reciclagem/ digitalização
Local de Deslocamento: JUCERGS - Av. Júlio de Castilho, Palácio do Comércio, Porto Alegre - RS 
Relação do Evento com o Servidor: Servidor designado para Junta Comercial, necessitando de reciclagem pare implantação de novos sistemas.
Número de Diárias: 1 estada
Horário de Partida do Servidor: 25/05/2016 às 05:00h  
Horário de Retorno do Servidor: 25/05/2016 às 21:00h
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAULO CESAR WALTZER CAMARGO                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/05/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E014425/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária p/ Leonardo Resende Festival das Cataratas Iguassu.</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000953,16</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Leonardo Ferreira Resende
Cargo: Assessor de Secretário II
Função: Assessor de Secretário II

Evento: Festival de Turismo das Cataratas de Foz do Iguaçu e Forum Internacional de Turismo do Iguaçu
Programa do evento/Atividade: Documento em anexo
Data e horário do evento/atividade: 12, 13 e 14 de junho de 2019

Local de deslocamento: Centro de Convenções do Rafain Palace Hotel – Av. Olímpio Rafagnin, 2357 – Parque Imperatriz - Foz do Iguassu/Paraná
Número de diárias: 3 estada
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: O servidor divulgará e promoverá os atrativos turísticos de Pelotas/RS durante o Festival e apresentará trabalho sobre o Aplicativo Pelotas Tem durante o Forum

Saída: 11/06/2019 às 9h 
Retorno: 15/06/2019 (com horário a definir)</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000953,1600</VALOR_ITEM> <CREDOR>LEONARDO FERREIRA RESENDE                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/06/24 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E014440/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SDET - Estada para Veridiana Falcão à POA de 06 a 08/06.</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000418,32</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Veridiana da Silva Lopes Falcão
Cargo: Economista
Função: Servidor Designado para Junta Comercial
Evento: Curso de reciclagem para atualização de cadastros e autenticação na JUCERGS
Programa do Evento: 25/05/2016  das 09:30 às 12:00 e das 13:30 às 17:00  curso:reciclagem/atualização de cadastro e autenticação.
Local de Deslocamento:Local de Deslocamento: JUCERGS - Av. Júlio de Castilho, Palácio do Comércio, Porto Alegre - RS 
Relação do Evento com o Servidor: Servidor designado para Junta Comercial, necessitando de reciclagem pare implantação de novos sistemas.
Número de Diárias: 2 pernoites
Horário de Partida do Servidor: 06/06/2016 às 05:00h  
Horário de Retorno do Servidor: 08/06/2016 às 21:00h
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000002,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000341,6800</VALOR_ITEM> <CREDOR>VERIDIANA DA SILVA LOPES FALCAO                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/05/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E014440/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SDET - Estada para Veridiana Falcão à POA de 06 a 08/06.</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000418,32</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>1 estada para o mesmo evento.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>VERIDIANA DA SILVA LOPES FALCAO                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/05/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E014455/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SDET -  Estada e pernoites para Paulo Camargo à POA.</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000418,32</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Paulo César Waltzer Camargo
Cargo: Adminsitrador
Função: Servidor Designado para Junta Comercial
Evento: Curso de reciclagem para atualização de cadastros e autenticação na JUCERGS
Programa do Evento: 06 e 07 e 08/06/2016  das 09:30 às 12:00 e das 13:30 às 17:00  curso: Reciclagem/ atualização de cadastros e autenticação
Local de Deslocamento:Local de Deslocamento: JUCERGS - Av. Júlio de Castilho, Palácio do Comércio, Porto Alegre - RS 
Relação do Evento com o Servidor: Servidor designado para Junta Comercial, necessitando de reciclagem pare implantação de novos sistemas.
Número de Diárias: 2 pernoites
Horário de Partida do Servidor: 06/06/2016 às 05:00h  
Horário de Retorno do Servidor: 08/06/2016 às 21:00h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000002,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000341,6800</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAULO CESAR WALTZER CAMARGO                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/05/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E014455/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SDET -  Estada e pernoites para Paulo Camargo à POA.</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000418,32</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>1 estada para o mesmo curso.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAULO CESAR WALTZER CAMARGO                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/05/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E014519/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária p/ Lizandra Cardoso "Posicionamento Tur. Costa Doce"</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000174,75</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas


Nome:  Lizandra Marcia Cardoso
Cargo: Diretora de Turismo
Função: Diretora de Turismo

Evento: Workshop Posicionamento Turístico da Costa Doce
Programa do evento/Atividade: Documento em anexo
Data e horário do evento/atividade: 25/06/2019 das 10h30 min. às 17h30min

Local de deslocamento: Paradouro Cristal. Br 116 Cristal/RS
Número de diárias: 1 estada
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: O município tem um convênio com a Coopergov, realizadora do projeto e a servidora irá representando a Secretaria de Turismo.

Saída:25-06-2019 às 08h.
Retorno: 25-06-2019 às 17h:30min ao término do evento 
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000174,7500</VALOR_ITEM> <CREDOR>LIZANDRA MARCIA CARDOSO                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/06/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E014527/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária p/ Paulo Haerter Posicionamento Tur. da Costa Doce</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000095,32</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Paulo Rogério Haerter
Cargo: Motorista
Função: Motorista

Evento: Workshop Posicionamento Turístico da Costa Doce Gaúcha
Programa do evento/Atividade: Documento em anexo
Data e horário do evento/atividade: 25/06/2019 das 10h30min às 17h30min.

Local de deslocamento: Paradouro Cristal, BR 116. Cristal/RS
Número de diárias: 1 estada
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: O servidor conduzirá a diretora de turismo, Lizandra Cardoso, ao evento.

Saída: 25/06/2019 às 8h.
Retorno: 25/06/2019 as 17h30min. pós término do evento 
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000095,3200</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAULO ROGERIO HAERTER                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/06/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E014722/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SDET - Estada para Igor</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000148,33</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Vaor de 1 estada para o Diretor Executivo Igor Salvador. Este representará a SDET na reunião preparatória dos municípios que receberão a Tocha Olímpica.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000148,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>IGOR BRIGNOL SALVADOR                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/06/01 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E014971/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária Mariana Veiga. Copa América Divulgação de Pelotas/RS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000119,14</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Mariana Lopes Veiga
Cargo: Chefe de Departamento de Eventos e Apoio a Atividades Turísticas
Função: Chefe de Departamento de Eventos e Apoio a Atividades Turísticas

Evento: Copa América – Ação de divulgação da Cidade de Pelotas aos participantes do evento.
Programa do evento/Atividade: Documento em anexo
Data e horário do evento/atividade: Dia 03/07/2019 das 10h às 18h no aeroporto Salgado Filho

Local de deslocamento: Dependências do aeroporto Salgado Filho  Av. Severo Dullius, 90.010 - São João, Porto Alegre - RS, 90200-310 
Número de diárias: 1 estada
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: A servidora é responsável por divulgar os eventos de Pelotas, bem como os atrativos turísticos.

Saída: 03/07/2019 à 7h
Retorno: 03/07/2019 18h após o término do evento.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000119,1400</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARIANA LOPES VEIGA                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/07/02 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E015022/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária Paulo Rogerio Haerter - Divulg atrat. na Copa América</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000095,32</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Paulo Rogerio Haerter
Cargo: Motorista
Função: Motorista

Evento: Copa América – Ação de divulgação da Cidade de Pelotas aos participantes do evento.
Programa do evento/Atividade: Documento em anexo
Data e horário do evento/atividade: Dia 03/07/2019 das 10h às 18h no aeroporto Salgado Filho

Local de deslocamento: Dependências do aeroporto Salgado Filho  Av. Severo Dullius, 90.010 - São João, Porto Alegre - RS, 90200-310 
Número de diárias: 1 estada
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: O servidor conduzirá a servidora da SDETI responsável pela divulgação dos atrativos turísticos de Pelotas durante a Copa América

Saída: 03/07/2019 à 7h
Retorno: 03/07/2019 18h após o término do evento.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000095,3200</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAULO ROGERIO HAERTER                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/07/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E015208/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diárias para o servidor Maurício de F. Martins.</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001125,19</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite
ASSUNTO DA VIAGEM

Nome: Maurício de Figueiredo Martins
Cargo: Assessor Técnico - CONSSEDI
Função: Assessor Técnico - CONSSEDI
Evento: Prêmio Cidade Sustentável
Programa do evento/Atividade: O servidor irá acompanha a Sra. Prefeita Paula Schild Mascarenhas
Data e horário do evento/atividade: Dias 16 a 18 de junho
Local de deslocamento: Auditório do Masp – Av. Paulista, 1578. Cep: 01310200 – São Paulo/SP
Número de diárias: 1 Pernoite SP, 1 Pernoite POA
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: O servidor acompanhará a Sra. Prefeita ao evento sexta-feira dia 16 e sábado dia 17, retornando para Porto Alegre nesse dia; onde pernoitará.
Saída: 16/06/2023 às 6 h. 
Retorno: 19/06/2023 às 10 h.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000613,7400</VALOR_ITEM> <CREDOR>MAURICIO DE FIGUEIREDO MARTINS                                                                      </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/06/15 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E015208/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diárias para o servidor Maurício de F. Martins.</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001125,19</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite
ASSUNTO DA VIAGEM

Nome: Maurício de Figueiredo Martins
Cargo: Assessor Técnico - CONSSEDI
Função: Assessor Técnico - CONSSEDI
Evento: Prêmio Cidade Sustentável
Programa do evento/Atividade: O servidor irá acompanha a Sra. Prefeita Paula Schild Mascarenhas
Data e horário do evento/atividade: Dias 16 a 18 de junho
Local de deslocamento: Auditório do Masp – Av. Paulista, 1578. Cep: 01310200 – São Paulo/SP
Número de diárias: 1 Pernoite SP, 1 Pernoite POA
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: O servidor acompanhará a Sra. Prefeita ao evento sexta-feira dia 16 e sábado dia 17, retornando para Porto Alegre nesse dia; onde pernoitará.
Saída: 16/06/2023 às 6 h. 
Retorno: 19/06/2023 às 10 h.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000511,4500</VALOR_ITEM> <CREDOR>MAURICIO DE FIGUEIREDO MARTINS                                                                      </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/06/15 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E015936/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diárias para o servidor Diego Prietto Knorr, mat. 34557.</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000225,04</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

ASSUNTO DA VIAGEM
Nome: Diego Prietto Knorr  
Cargo: Assessor Especial de Área
Função: Assessor Especial de Area
Evento: Participação no Seminário sobre Inovação em Compras Públicas
Programa do evento/Atividade: O Seminário é realizado pelo Tribunal de Contas do RS, Sebrae – RS e Grupo de Pesquisa em Cidades Inteligentes da Universidade de São Paulo (USP), no qual serão debatidas as inovações nas compras públicas trazidas pela Nova Lei de Licitações e Contratos, que já estão vigentes e passam a ser obrigatórias a partir de dezembro de 2023. 
Data e horário do evento/atividade:Dia 26 de junho, das 9h às 17h.
Local de deslocamento: Teatro Dante Barone da Assembleia Legislativa do RS, Porto Alegre – RS.
Número de diárias: 1 estada
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: O servidor participará do evento. 
Saída: 26/06/2023 às 5 h.
Retorno: 26/06/2023 pós 17h.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000225,0400</VALOR_ITEM> <CREDOR>DIEGO PRIETTO KNORR                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/06/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E016904/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária (estada) para Mariana Veiga - Reunião Cons. Est. Tur.</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000119,14</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Mariana Lopes Veiga
Cargo: Chefe de Departamento de Eventos e Apoio a Atividades Turísticas
Função: Chefe de Departamento de Eventos e Apoio a Atividades Turísticas

Evento: Segunda reunião ordinária de 2019 do Conselho Estadual de Turismo do RS.
Programa do evento/Atividade: Documento em anexo
Data e horário do evento/atividade: Dia 22/07/2019 das 14h às 16h.

Local de deslocamento: Auditório do CAF – Centro Administrativo Fernando Ferrari - Avenida Borges de Medeiros, 1501 – térreo – Porto Alegre/RS)
Número de diárias: 1 estada
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: A servidora é responsável pelos programas e projetos de regionalização turística, fazendo a interlocução municipal, regional, estadual e federal. Trata-se de convocação para a reunião do Conselho Estadual do Turismo, do qual a servidora é conselheira.

Saída: 22/07/2019 às 9h
Retorno: 22/07/2019 às 16h (pós término do evento)</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000119,1400</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARIANA LOPES VEIGA                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/07/19 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E017767/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SDET - Diária Secretário 01/07</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000148,33</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Valor referente a uma estada para o Seecretário Fernando Estima.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000148,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAULO FERNANDO CURI ESTIMA                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/06/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E017838/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária p/ Paulo Rogério Haerter - Roteriro Tur. de Turuçu</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000028,60</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Paulo Rogério Haerter
Cargo: Motorista
Função: Motorista

Evento: Lançamento do Roteiro Turístico Rural de Turuçu 
Programa do evento/Atividade: Documento em anexo
Data e horário do evento/atividade: 09/08/2019 das 17h as 18h

Local de deslocamento: Rod. Br 116 Km 842 - Turuçu
Número de diárias: 1 estada
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: O servidor conduzirá a equipe de Turismo da SDETI

Saída: 09/08/2019 as 15h
Retorno: 09/08/2019 pós término do evento previsto para as 18h

Valor relativo a 30% do total da diária, por ser cidade limítrofe.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000028,6000</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAULO ROGERIO HAERTER                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/08/05 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E018157/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária para o servidor Gilmar Bazanella, mat. 38602.</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000255,73</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

ASSUNTO DA VIAGEM
Nome: Gilmar Tadeu Bazanella
Cargo: Secretário de Desenvolvimento, Turismo e Inovação
Função: Secretário de Desenvolvimento, Turismo e Inovação
Evento: Pesquisa de Fluxo Turístico
Programa do evento/Atividade: Entrega e apresentação dos resultados da Pesquisa de Fluxo Turístico em cidades indutoras do turismo estatal. Conforme convite anexo.
Data e horário do evento/atividade: Dia 10 de julho de 2023. A partir das 11 h. 
Local de deslocamento: Av. Borges de Medeiros, 1501 – Centro, Porto Alegre – RS – 90020-020
Número de diárias: 1 estada
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: O servidor irá participar do evento.
Saída: 10/07/2023 às 7 h.
Retorno: 10/07/2023 após término do evento. 



</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000255,7300</VALOR_ITEM> <CREDOR>GILMAR TADEU BAZANELLA                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/07/18 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E019082/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária para Direne Macedo</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001745,21</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite

5 pernoites em Porto Alegre (de 08 a 13/09) para treinamento de reciclagem da Junta Comercial que ocorrerá na JUCIS/RS</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000005,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001586,5500</VALOR_ITEM> <CREDOR>DIRENE TEIXEIRA ROCHA MACEDO                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/08/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E019082/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária para Direne Macedo</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001745,21</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

Estada em Porto Alegre no dia 13/09 para treinamento de reciclagem que ocorrerá na JUCIS/RS</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000158,6600</VALOR_ITEM> <CREDOR>DIRENE TEIXEIRA ROCHA MACEDO                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/08/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E019083/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diárias para servidora Veridiana Falcão</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001745,21</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite

5 pernoites em Porto Alegre, do dia 08/09 ao dia 13/09 para reinamento de reciclagem que ocorrerá na JUCIS/RS</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000005,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001586,5500</VALOR_ITEM> <CREDOR>VERIDIANA DA SILVA LOPES FALCAO                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/08/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E019083/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diárias para servidora Veridiana Falcão</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001745,21</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

Estada em Porto Alegre no dia 13/09 para treinamento de reciclagem que ocorrerá na JUCIS/RS</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000158,6600</VALOR_ITEM> <CREDOR>VERIDIANA DA SILVA LOPES FALCAO                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/08/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E019649/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SDET- diárias da Nathália</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: NATHÁLIA  MACEDO FERNADES    
cargo: CHEFE DE SETOR     
função: SUPERVISÃO DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS

discriminação da despesa: Apresentação  das empresas da turma 3 – Programa Startup RS 
data e horário do evento: 12 /07/2016  começando a partir das  14h às 18h

local de deslocamento: Porto Alegre – RS   Novotel Três Figueiras, rua soledade 575 

número de diárias a receber: 01 estada 
relação do evento com o cargo e função do servidor:  a servidora tem a função de Supervisão de Assuntos internacionais e o evento é sobre as empresas Startrups.

Saída dia: 12/07/2016  às : 09:00h
Retorno dia: 12/07/2016 às 21:30h
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>NATHALIA MACEDO FERNANDES                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/08 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E019904/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária para a servidora Lizandra Cardoso</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000174,75</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Lizandra Marcia Cardoso
Cargo: Agente Administrativo
Função: Diretora de Turismo

Evento: II Workshop Posicionamento Turístico da Costa Doce.
Programa do evento/Atividade: Documento em anexo
Data e horário do evento/atividade: 21 de agosto de 2019 das 10h as 17h.

Local de deslocamento: Cristal/RS BR 116 Paradouro Cristal
Número de diárias: 1 estada
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: O município tem um convênio com a Coopergov, realizadora do projeto e a servidora irá representando a Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação. 

Saída: 21/08/2019 as 8h
Retorno: 21/08/201 às 17h pós término do evento</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000174,7500</VALOR_ITEM> <CREDOR>LIZANDRA MARCIA CARDOSO                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/08/21 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E020029/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SDET - Diária Secretário 20/07/2016</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000148,33</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Valor de 1 estada para o Secretário Fernando Estima.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000148,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAULO FERNANDO CURI ESTIMA                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/15 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E020033/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SDET - Diária Motorista Francisco 20/07/2016</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Valor referente a uma estada para o Motorista Francisco Carvalho.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>FRANCISCO CARLOS DA SILVA CARVALHO                                                                  </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/15 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E020592/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária para o servidor Diego Prietto Knorr.</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000002058,42</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite (Porto Alegre-RS)
Nome: Diego Prietto Knorr  
Cargo: Assessor Especial de Área
Função: Assessor Especial de Area
Evento: Missão Nacional de desburocratização e as compras públicas no Brasil Mais Simples em Brasília.
Programa do evento/Atividade: Evento em que será abordado temas relevantes para o planejamento do desenvolvimento das cidades, como : Inovação na gestão pública; Simplificação na abertura e licenciamento de empresas; Simplificação das obrigações acessórias e tributárias para MEIs; entre outros. Documento em anexo. 
Data e horário do evento/atividade: Dia 25 a 28 de julho de 2022.
Local de deslocamento: Brasília. - DF
Número de diárias: 1 pernoite (Porto Alegre-RS) e 4 estadas (Brasília-DF)
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: O servidor participará do Evento.
Saída:25/07/2022 às 18h.
Retorno: 29/07/2022 às 18h após término do evento.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000490,1000</VALOR_ITEM> <CREDOR>DIEGO PRIETTO KNORR                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/07/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E020592/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária para o servidor Diego Prietto Knorr.</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000002058,42</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada (Brasília-DF)
Nome: Diego Prietto Knorr  
Cargo: Assessor Especial de Área
Função: Assessor Especial de Area
Evento: Missão Nacional de desburocratização e as compras públicas no Brasil Mais Simples em Brasília.
Programa do evento/Atividade: Evento em que será abordado temas relevantes para o planejamento do desenvolvimento das cidades, como : Inovação na gestão pública; Simplificação na abertura e licenciamento de empresas; Simplificação das obrigações acessórias e tributárias para MEIs; entre outros. Documento em anexo. 
Data e horário do evento/atividade: Dia 25 a 28 de julho de 2022.
Local de deslocamento: Brasília. - DF
Número de diárias: 1 pernoite (Porto Alegre-RS) e 4 estadas (Brasília-DF)
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: O servidor participará do Evento.
Saída:25/07/2022 às 18h.
Retorno: 29/07/2022 às 18h após término do evento.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000004,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001568,3200</VALOR_ITEM> <CREDOR>DIEGO PRIETTO KNORR                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/07/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E020786/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SDET - Diária Diego 28/07</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Valor referente a estada para o servidor Diego Knorr.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>DIEGO PRIETTO KNORR                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E020788/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SDET - Diária Francisco 28/07</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Valor referente a 1 estada para o servidor Francisco Carvalho.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>FRANCISCO CARLOS DA SILVA CARVALHO                                                                  </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E020937/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária - Adriano Konratth - Antônio Prado e Caxias do Sul</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001468,76</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000002,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000489,5800</VALOR_ITEM> <CREDOR>ADRIANO KONRATH                                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/08/29 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E020937/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária - Adriano Konratth - Antônio Prado e Caxias do Sul</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001468,76</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite

Nome: ADRIANO KONRATTH
Cargo: Chefe de Gabinete
Função: Chefe de Gabinete

Evento: Reunião SALA EMPREENDEDOR SEBRAE

Programa do evento/Atividade: A Secretaria de Desenvolvimento e Inovação, REUNIÃO REPENSAR ATUAÇÃO SALA
EMPREDEDOR MUNICÍPIO DE PELOTAS EM 

Data e horário do evento/atividade: Dia 04 de SETEMBRO 2025
ANTÔNI0 PRADO ATIVIDADE MANHÃ E TARDE INÍCIO 10 HORAS

Dia 5 de SETEMBRO DE 2025 EM CAXIAS DO SUL ATIVIDADE MANHÃ E TARDE INÍCIO 10 HORAS
Local de deslocamento: ANTÔNI0 PRADO E CAXIAS DO SUL

Número de diárias: 2 estada/2 pernoite
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: O servido Chefe de Gabinete SDEI
Saída: 04/09/2025 às 5 h.
Retorno: 06/09/2025 às 8 h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000002,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000979,1800</VALOR_ITEM> <CREDOR>ADRIANO KONRATH                                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/08/29 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E021367/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária ao servidor Paulo Rogério Haerter</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000095,32</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Paulo Rogério Haerter
Cargo: Motorista
Função: Motorista

Evento: II Workshop Posicionamento Turístico da Costa Doce.
Programa do evento/Atividade: Documento em anexo
Data e horário do evento/atividade: 21 de agosto de 2019 das 10h as 17h.

Local de deslocamento: Cristal/RS BR 116 Paradouro Cristal
Número de diárias: 1 estada
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: O servidor conduziu a servidora Lizandra Marcia Cardoso até o evento.

Saída: 21/08/2019 as 8h
Retorno: 21/08/201 às 17h pós término do evento</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000095,3200</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAULO ROGERIO HAERTER                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/09/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E021507/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária p/ Leonardo Resende - capacitação em Mídias Digitais</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000119,14</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Leonardo Ferreira Resende
Cargo: Assessor de Secretário II
Função: Assessor de Secretário II

Evento: Palestra Mídias Digitais
Programa do evento/Atividade: Documento em anexo
Data e horário do evento/atividade: Dia 05 de setembro de 2019, das 13h30 às 18h.

Local de deslocamento: Av. Alberto Bins, 665 - Centro Histórico, Porto Alegre - RS, 90030-142 
Número de diárias: 1 estada
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: O servidor é responsável pela divulgação e marketing da SDETI

Saída: 05/09/2019 às 8h
Retorno: 05/09/2019 às 18h, pós término do evento.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000119,1400</VALOR_ITEM> <CREDOR>LEONARDO FERREIRA RESENDE                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/09/05 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E021771/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diaria p/ Paulo Haerter Reunião Coditur - Esteio/RS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000095,32</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Paulo Rogério Haerter
Cargo: Motorista
Função: Motorista

Evento: Reunião do Conselho dos Dirigentes Municipais de Turismo
Programa do evento/Atividade: Documento em anexo
Data e horário do evento/atividade: 30 de agosto de 2019 das 15h as 17h.

Local de deslocamento: Esteio/RS
Número de diárias: 1 estada
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: O servidor conduziu o secretário Gilmar Bazanella até o evento.

Saída: 30/08/2019 as 11h
Retorno: 30/08/201 às 17h pós término do evento</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000095,3200</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAULO ROGERIO HAERTER                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/08/30 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E021927/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária Lizandra Cardoso Reunião Diretor de Tur. do RS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000174,75</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Lizandra Marcia Cardoso
Cargo: Agente Administrativo
Função: Diretora de Turismo

Evento: Reunião com o Diretor de Turismo da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Programa do evento/Atividade: Documento em anexo (memorando)
Data e horário do evento/atividade: 04 de setembro de 2019 das 14h às 15h

Local de deslocamento: Porto Alegre/RS Rua Borges de Medeiros, 1500 – 16º andar
Número de diárias: 1 estada
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: A servidora é Diretora de Turismo de Pelotas/RS e está desenvolvendo atividades em consonância com as ações do Estado.

Saída: 04/09/2019 às 9h
Retorno: 04/09/2019 às 15h pós término do evento</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000174,7500</VALOR_ITEM> <CREDOR>LIZANDRA MARCIA CARDOSO                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/09/04 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E021929/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária Paulo Haerter - Reunião Sec. Tur. Estado 04/09</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000095,32</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Paulo Rogério Haerter
Cargo: Motorista
Função: Motorista

Evento: Reunião com Diretor de Turismo da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Turismo, para alinhamento de trabalhos relativos à política estadual do turismo.
Programa do evento/Atividade: Documento em anexo (memorando) 
Data e horário do evento/atividade: 04 de setembro de 2019 das 14h as 15h.

Local de deslocamento: Porto Alegre/RS Rua Borges de Medeiros, 1500 - 16º andar.
Número de diárias: 1 estada
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: O servidor conduziu a diretora de turismo Lizandra Cardoso ao evento.

Saída: 04/09/2019 às 9h
Retorno: 04/09/2019 às 15h pós término do evento</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000095,3200</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAULO ROGERIO HAERTER                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/09/13 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E022411/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SDET - diária Francisco 03/08/16</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Valor referente a uma estada para o motorista Francisco Carvalho.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>FRANCISCO CARLOS DA SILVA CARVALHO                                                                  </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/04 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E022559/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária Jesue Viegas da Fonseca Antonio Prado e Caxias do Sul</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001223,97</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000244,7900</VALOR_ITEM> <CREDOR>JESUE VIEGAS DA FONSECA                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/09/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E022559/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária Jesue Viegas da Fonseca Antonio Prado e Caxias do Sul</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001223,97</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite

Nome: Jesue Viegas da Fonseca
Cargo: Secretário de Desenvolvimento, Turismo e Inovação
Função: Secretário de Desenvolvimento, Turismo e Inovação
Evento: Reunião SALA EMPREENDEDOR SEBRAE
Programa do evento/Atividade: A Secretaria de Desenvolvimento e Inovação, REUNIÃO REPENSAR ATUAÇÃO SALA
EMPREDEDOR MUNICÍPIO DE PELOTAS EM Data e horário do evento/atividade: Dia 04 de SETEMBRO 2025
ANTÔNI0 PRADO ATIVIDADE MANHÃ E TARDE INÍCIO 10 HORAS

Dia 5 de SETEMBRO DE 2025 EM CAXIAS DO SUL ATIVIDADE MANHÃ E TARDE INÍCIO 10 HORAS
Local de deslocamento: ANTÔNI0 PRADO E CAXIAS DO SUL

Número de diárias: 1 estada com 2 pernoite
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: O servidor é Secretário de Desenvolvimento Turismo e
Inovação

Saída: 04/09/2025 às 5 h.
Retorno a Pelotas: 06/09/2025 às 13</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000002,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000979,1800</VALOR_ITEM> <CREDOR>JESUE VIEGAS DA FONSECA                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/09/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E022891/2021        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diaria Diego Knorr</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000772,12</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas
2 pernoites
Nome: Diego Prietto Knorr  
Cargo: Diretor de Desenvolvimento, Turismo e Inovação
Função: Diretor de Desenvolvimento, Turismo e Inovação
Evento: Feira de Inovação Industrial MERCOPAR, dias 05, 06 e 07/10.Eventos paralelos: 05/10 – 14h Abertura oficial do evento; 16h/20h Encontro de Secretários Municipais de Desenvolvimento; 06/10 – 8h/20h Evento Brasil mais Simples;
11:15 – 1º Ciclo da Certificação das Salas do Empreendedor do RS;Programa do evento/Atividade: Documento em anexo
Data e horário do evento/atividade: inicio as 10h do dia 05/10/2021, encerramento 17h do dia 07/10/2021
Local de deslocamento: R. Ludovíco Cavinato, 1431 - Nossa Sra. da Saúde, Caxias do Sul  
Número de diárias: 2 pernoites
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: O servidor é Diretor de Desenvolvimento Turismo e Inovação 
Saída: 05/10/2021 às 08h.
Retorno: 07/10/2021 às 17h (pós término do evento)

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000772,1200</VALOR_ITEM> <CREDOR>DIEGO PRIETTO KNORR                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002021</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2021/10/05 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E022892/2021        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diaria Gilmar Bazanella</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000772,12</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas
2 pernoites
Nome: Gilmar Tadeu Bazanella
Cargo: Secretário de Desenvolvimento, Turismo e Inovação
Função: Secretário de Desenvolvimento, Turismo e Inovação
Evento: Feira de Inovação Industrial MERCOPAR, dias 05, 06 e 07/10.Eventos paralelos: 05/10 – 14h Abertura oficial do evento; 16h/20h Encontro de Secretários Municipais de Desenvolvimento; 06/10 – 8h/20h Evento Brasil mais Simples;
11:15 – 1º Ciclo da Certificação das Salas do Empreendedor do RS;Programa do evento/Atividade: Documento em anexo
Data e horário do evento/atividade: inicio as 10h do dia 05/10/2021, encerramento 17h do dia 07/10/2021
Local de deslocamento: R. Ludovíco Cavinato, 1431 - Nossa Sra. da Saúde, Caxias do Sul  
Número de diárias: 2 pernoites
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: O servidor é Secretário de Desenvolvimento Turismo e Inovação 
Saída: 05/10/2021 às 08h.
Retorno: 07/10/2021 às 17h (pós término do evento)

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000772,1200</VALOR_ITEM> <CREDOR>GILMAR TADEU BAZANELLA                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002021</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2021/10/05 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E022938/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária para Servidora Mariana L. Veiga para Festival de Cine</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001725,16</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite
Nome: Mariana Lopes Veiga
Cargo: Chefe de Departamento de Eventos e Apoio a Atividades Turísticas
Função: Chefe de Departamento de Eventos e Apoio a Atividades Turísticas
Evento: Festival de Cinema de Gramado: Entre Fronteira e Conexões Film Market.
Programa do evento/Atividade: Documento em anexo
Data e horário do evento/atividade: De 16 ao 20 de agosto de 2022, das 8h às 20h (1º , 2º,  3º e 4º dia) e  retorno DIA 20/08 pós 12h.
Local de deslocamento: Palacio dos festivais: Av. Borges de Medeiros, n 2697 –  Recreio Gramadense: Rua Garibaldi, n 328 -  Câmara de Vereadores: Rua São Pedro, n 369 – Hotel Laghetto Stilo Vita: Rua Cel. João Correa, n 287. - Centro – Gramado – RS. 
Número de diárias: 4 pernoites.
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: A servidora trabalhará no evento, a fim de divulgar a cidade para o mercado audiovisual e participar de eventos técnicos.
Saída:16/08/2022 às 5h.
Retorno: 20/08/2022 às 12h, pós término do evento.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000004,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001725,1600</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARIANA LOPES VEIGA                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/08/15 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E022973/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>estada Poa paulo</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>NOME:  Paulo Cesar Waltzer Camargo
CARGO: Administrador
FUNÇÃO:Administrador

EVENTO: 2º Encontro do Forum Estadual de Secretarios e Dirigente4s Municipais de Desenvolvimento Econômico do RS
PROGRAMA ATIVIDADE: Seminário Desenvolvimento Municipal através dos Pequenos Negócios.
DATA E HORARIO DO EVENTO:10/08/2016   das 13h até 18h.

LOCAL DE DESLOCAMENTO: Teatro Dante Barone, Assembléia Legislativa Pça. Mal Deodoro, 101- Porto Alegre/RS

NÚMERO DE DIÁRIAS: 1 estada 
RELAÇÃO DO EVENTO COM CARGO E FUNÇÃO DO SERVIDOR:  será responsável pelas análises dos processos da Junta Comercial Pelotas.

SAÍDA: 10/08/2016  as 07:30h
RETORNO: 10/08/2016 às 23:00h
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAULO CESAR WALTZER CAMARGO                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/15 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E022974/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>estada Francisco POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: FRANCISCO CARLOS DA SILVA
Cargo: MOTORISTA
Função: MOTORISTA

EVENTO: 2º Encontro do Forum Estadual de Secretarios e Dirigente4s Municipais de Desenvolvimento Econômico do RS
PROGRAMA ATIVIDADE: Seminário Desenvolvimento Municipal através dos Pequenos Negócios.

DATA E HORARIO DO EVENTO:10/08/2016   das 13h até 18h.
LOCAL DE DESLOCAMENTO: Teatro Dante Barone, Assembléia Legislativa Pça. Mal Deodoro, 101- Porto Alegre/RS

NÚMERO DE DIÁRIAS: 1 estada
RELAÇÃO DO EVENTO COM CARGO E FUNÇÃO DO SERVIDOR:  Irá conduzir os servidores Paulo Camargo e Diego Knor até o local do evento.

SAÍDA: 10/08/2016 às 07:30h
RETORNO:  10/08/2016 às 23:00h
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>FRANCISCO CARLOS DA SILVA CARVALHO                                                                  </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/15 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E023282/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>diária Diego</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000247,48</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Diego Prietto Knorr
Cargo: Chefe de departamento
Função: Chefe de departamento

EVENTO: 2º Encontro do Forum Estadual de Secretarios e Dirigente4s Municipais de Desenvolvimento Econômico do RS
PROGRAMA ATIVIDADE: Seminário Desenvolvimento Municipal através dos Pequenos Negócios.

DATA E HORARIO DO EVENTO: 10/08/2016   das 13h até 18h. e também dia 11/08/2016 das 08:00 até 18:00h
LOCAL DE DESLOCAMENTO: Teatro Dante Barone, Assembléia Legislativa Pça. Mal Deodoro, 101- Porto Alegre/RS

Número de diárias: 1 pernoite e 1 estada.
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: O servidor irá representando secretário.

Saída: 10/08/2016 às 07:30h
Retorno: 11/08/2016 às 23:00h.
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<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E023778/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária para seu Darci Uruguai</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000199,77</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias no Exterior</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000199,7700</VALOR_ITEM> <CREDOR>DARCI DE AVILA FERREIRA                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/26 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E023970/2021        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diaria Lizandra Gramado 2021</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001316,10</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas
3 pernoites
Nome: Lizandra Marcia Cardoso 
Cargo:  Diretora de Turismo
Função:  Diretora de Turismo
Evento: Festival Internacional de Turismo de Gramado
Programa do evento/Atividade: Documento em anexo
Data e horário do evento/atividade: Do 04 ao 07 de novembro de 2021, das 18h às 22h (1º dia), depois dias 2º e 3º das 9h às 22h e 4º retorno pós 14h.
Local de deslocamento: Serra Park - Centro de Feiras e Eventos - R. Henrique Belotto - Tres Pinheiros, Gramado 
Número de diárias: 3 pernoites.
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: A servidora trabalhará na gestão de participação de Pelotas no Evento, com visitas de promoção de Pelotas nas agências e operadoras de turismo e também, para a imprensa especializada do festival. Também realizará atendimento no estande para promoção dos roteiros e produtos turísticos de Pelotas e região.
Saída:04/11/2021 às 10h.
Retorno: 07/11/2021 às 14h, pós término do evento.

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<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E023971/2021        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diaria Leonardo  Gramado 2021</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001316,10</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas
3 pernoites
Nome: Leonardo Ferreira Resende 
Cargo:  Assessor de Secretário II 
Função:  Assessor de Secretário II 
Evento: Festival Internacional de Turismo de Gramado
Programa do evento/Atividade: Documento em anexo
Data e horário do evento/atividade: Do 04 ao 07 de novembro de 2021, das 18h às 22h (1º dia), depois dias 2º e 3º das 9h às 22h e 4º retorno pós 14h.
Local de deslocamento: Serra Park - Centro de Feiras e Eventos - R. Henrique Belotto - Tres Pinheiros, Gramado 
Número de diárias: 3 pernoites.
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: O servidor trabalhará na gestão de participação de Pelotas no Evento, com visitas de promoção de Pelotas nas agências e operadoras de turismo e também, para a imprensa especializada do festival. Também realizará atendimento no estande para promoção dos roteiros e produtos turísticos de Pelotas e região.
Saída:04/11/2021 às 10h.
Retorno: 07/11/2021 às 14h, pós término do evento.

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001316,1000</VALOR_ITEM> <CREDOR>LEONARDO FERREIRA RESENDE                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002021</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2021/10/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E023973/2021        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diaria Camile Gramado 2021</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001316,10</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas
3 pernoites 
Nome: Camile Bilharva Lopes 
Cargo:  Turismóloga  
Função: Turismóloga    
Evento: Festival Internacional de Turismo de Gramado
Programa do evento/Atividade: Documento em anexo
Data e horário do evento/atividade: Do 04 ao 07 de novembro de 2021, das 18h às 22h (1º dia), depois dias 2º e 3º das 9h às 22h e 4º retorno pós 14h.
Local de deslocamento: Serra Park - Centro de Feiras e Eventos - R. Henrique Belotto - Tres Pinheiros, Gramado 
Número de diárias: 3 pernoites.
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: A servidora trabalhará na gestão de participação de Pelotas no Evento, com visitas de promoção de Pelotas nas agências e operadoras de turismo e também, para a imprensa especializada do festival. Também realizará atendimento no estande para promoção dos roteiros e produtos turísticos de Pelotas e região.
Saída:04/11/2021 às 10h.
Retorno: 07/11/2021 às 14h, pós término do evento.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001316,1000</VALOR_ITEM> <CREDOR>CAMILE BILHARVA LOPES                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002021</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2021/10/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E023974/2021        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diaria Mariana Veiga Gramado 2021</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001316,10</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas
3 pernoites
Nome: Mariana Lopes Veiga
Cargo: Chefe de Departamento de Eventos e Apoio a Atividades Turísticas
Função: Chefe de Departamento de Eventos e Apoio a Atividades Turísticas
Evento: Festival Internacional de Turismo de Gramado
Programa do evento/Atividade: Documento em anexo
Data e horário do evento/atividade: Do 04 ao 07 de novembro de 2021, das 18h às 22h (1º dia), depois dias 2º e 3º das 9h às 22h e 4º retorno pós 14h.
Local de deslocamento: Serra Park - Centro de Feiras e Eventos - R. Henrique Belotto - Tres Pinheiros, Gramado 
Número de diárias: 3 pernoites.
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: A servidora trabalhará na gestão de participação de Pelotas no Evento, com visitas de promoção de Pelotas nas agências e operadoras de turismo e também, para a imprensa especializada do festival. Também realizará atendimento no estande para promoção dos roteiros e produtos turísticos de Pelotas e região.
Saída:04/11/2021 às 10h.
Retorno: 07/11/2021 às 14h, pós término do evento.

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001316,1000</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARIANA LOPES VEIGA                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002021</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2021/10/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E024284/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária Camile Lopes - Tur. e o Futuro - Novos Rumos POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000119,14</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Camile Bilharva Lopes
Cargo: Turismóloga
Função: Turismóloga

Evento: O Turismo e o Futuro – Novos Rumos e Novas Megatendências do Turismo.
Programa do evento/Atividade: Documento em anexo
Data e horário do evento/atividade: Dia 30 de setembro de 2019, das 8h às 18h.

Local de deslocamento: Porto Alegre - Casa da Música OSPA, Av. Borges de Medeiros, 1501
Número de diárias: 1 estada
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: A servidora faz parte do setor da Diretoria de Turismo.

Saída: 30/09/2019 às 3h
Retorno: 30/09/2019 às 19h, pós término do evento.

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000119,1400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CAMILE BILHARVA LOPES                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/09/30 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E024285/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária p/ Liliane da Cruz Caldas</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000119,14</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Liliane da Cruz Caldas
Cargo: Chefe de Departamento
Função: Chefe de Departamento

Evento: O Turismo e o Futuro – Novos Rumos e Novas Megatendências do Turismo.
Programa do evento/Atividade: Documento em anexo
Data e horário do evento/atividade: Dia 30 de setembro de 2019, das 8h às 18h.

Local de deslocamento: Porto Alegre - Casa da Música OSPA, Av. Borges de Medeiros, 1501
Número de diárias: 1 estada
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: A servidora faz parte do setor da Diretoria de Turismo.

Saída: 30/09/2019 às 3h
Retorno: 30/09/2019 às 19h, pós término do evento.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000119,1400</VALOR_ITEM> <CREDOR>LILIANE DA CRUZ CALDAS                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/09/30 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E024286/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária Lizandra Cardoso - O Tur. e o Futuro POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000198,57</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Lizandra Marcia Cardoso
Cargo: Agente Administrativo
Função: Diretora de Turismo

Evento: O Turismo e o Futuro – Novos Rumos e Novas Megatendências do Turismo.
Programa do evento/Atividade: Documento em anexo
Data e horário do evento/atividade: Dia 30 de setembro de 2019, das 8h às 18h.

Local de deslocamento: Porto Alegre - Casa da Música OSPA, Av. Borges de Medeiros, 1501
Número de diárias: 1 estada
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: A servidora faz parte do setor da Diretoria de Turismo.

Saída: 30/09/2019 às 3h
Retorno: 30/09/2019 às 19h, pós término do evento.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000198,5700</VALOR_ITEM> <CREDOR>LIZANDRA MARCIA CARDOSO                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/09/30 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E024287/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária p/ Denise da Silva Heres - Tur. e o Futuro - POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000119,14</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Denise da Silva Heres
Cargo: Chefe de Gabinete de Secretário
Função: Chefe de Gabinete de Secretário

Evento: O Turismo e o Futuro – Novos Rumos e Novas Megatendências do Turismo.
Programa do evento/Atividade: Documento em anexo
Data e horário do evento/atividade: Dia 30 de setembro de 2019, das 8h às 18h.

Local de deslocamento: Porto Alegre - Casa da Música OSPA, Av. Borges de Medeiros, 1501
Número de diárias: 1 estada
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: A servidora faz parte do setor da Diretoria de Turismo.

Saída: 30/09/2019 às 3h
Retorno: 30/09/2019 às 19h, pós término do evento.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000119,1400</VALOR_ITEM> <CREDOR>DENISE DA SILVA HERES                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/09/30 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E024455/2020        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diaria para o servidor Paulo Haerter</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000098,47</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas
Nome: Paulo Rogério Haerter
Cargo: Motorista
Função: Motorista
Evento: Reunião com os Secretarios de Estado de Desenvolvimento Economico e Turismo e com a Secretaria de Cultura.
Programa do evento/Atividade: Documento em anexo
Data e horário do evento/atividade: Dia 20 de outubro de 2020, das 7h às 18h.
Local de deslocamento: Porto Alegre/RS Centro Administrativo Fernando Ferrari. (CAAF) Av. Borges de Medeiros 1501
Número de diárias: 1 estada
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: O servidor Paulo Haerter conduzirá o Secretário Gilmar Bazanella.
Saída: 20/10/2020 às 06h.
Retorno: 20/10/2020 às 18h, pós término do evento.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000098,4700</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAULO ROGERIO HAERTER                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002020</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2020/11/06 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E024581/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diárias para a servidora Mariana L. Veiga, mat. 34246</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001850,98</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000003,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001586,5500</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARIANA LOPES VEIGA                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/10/31 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E024581/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diárias para a servidora Mariana L. Veiga, mat. 34246</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001850,98</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000264,4300</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARIANA LOPES VEIGA                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/10/31 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E024582/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diárias para a servidora Paula V. Cardoso, mat. 44715.</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001850,98</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000003,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001586,5500</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAULA VIEIRA CARDOSO                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/10/31 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E024582/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diárias para a servidora Paula V. Cardoso, mat. 44715.</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001850,98</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000264,4300</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAULA VIEIRA CARDOSO                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/10/31 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E024632/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diárias Manuela de Souza Correia 21 a 23/10/2019</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000714,87</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Manuela de Souza Correia
Cargo: Chefe de Setor
Função: Chefe de Setor

Evento: Treinamento para análise de Empresário Individual
Programa do evento/Atividade: Documento em anexo (memorando)
Data e horário do evento/atividade: 21 a 23 de outubro de 2019 das 09h às 17h

Local de deslocamento: Avenida Júlio de Castilho, 120, 1º andar, Palácio do Comércio – Centro Histórico – Porto Alegre/RS
Número de diárias: 3 pernoites
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: A servidora desempenha funções relativas às solicitações de abertura empresarial na Sala do Empreendedor.

Saída: 20/10/2019 às 18h
Retorno: 23/09/2019 às 18h pós término do evento</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000714,8700</VALOR_ITEM> <CREDOR>MANUELA DE SOUZA CORREIA                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/10/15 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E024739/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Estada para o servidor Pedro H. da Silva Santos, mat. 36835</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000122,75</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

ASSUNTO DA VIAGEM
Nome: Pedro Henrique da Silva Santos
Cargo: Motorista
Função: Motorista
Evento: Vitrine CCMQ + RS CRIATIVO
Programa do evento/Atividade: A ocupação do espaço VITRINE CCMQ + RS CRIATIVO se destina a pessoas jurídicas do setor criativo do Estado do RS: artistas, artesãos e artesãs, designers e outros criadores e criadoras cuja produção possa ser exibida e/ou comercializada. A Associação de Artes e Redeiras, da Colônia de Pescadores Z3, foi contemplada no edital de 2023 promovido pela Casa de Cultura Mario Quintana, instituição da Sedac e pelo programa RS Criativo, através da Associação de Amigos da Casa de Cultura Mario Quintana – AACCMQ – nos meses de outubro e novembro do corrente ano. Esse espaço oportunizará a comercialização e divulgação do artesanato produzido em Pelotas pelo grupo.
Data e horário do evento/atividade: Dia 29 de setembro.
Local de deslocamento: Colônia de Pescadores Z3, até a Casa de Cultura Mário Quintana, em Porto Alegre.
Número de diárias: 1 estada.
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: O servidor levará as artesas e seus equipamentos até o local do evento.
Saída: 29/09/2023 às 8 h
Retorno: 29/09/2023 após concluída a acomodação dos equipamentos no local do evento.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000122,7500</VALOR_ITEM> <CREDOR>PEDRO HENRIQUE DA SILVA SANTOS                                                                      </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/09/26 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E025118/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diárias p/ Lizandra Cardoso - 6º Enc. Bras. Cidades Hist.</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000174,75</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Lizandra Marcia Cardoso
Cargo: Agente Administrativo
Função: Diretora de Turismo

Evento: 6º Encontro Brasileiro das Cidades Históricas, Turísticas e Patrimônio Mundial e; Seminário Internacional Patrimônio + Turismo.
Programa do evento/Atividade: Documento em anexo
Data e horário do evento/atividade: Dia 24 de outubro de 2019, das 09h às 21h.

Local de deslocamento: Auditório Dante Barone – Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul – Rua Praça Mal. Deodoro, 1101 - Centro Histórico, Porto Alegre/RS
Número de diárias: 1 estada
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: A servidora faz parte do setor da Diretoria de Turismo representando a SDETI, onde será feita uma ação para divulgar o município e seus atrativos.

Saída: 24/10/2019 às 06h,
Retorno: 24/10/2019 às 21h, pós término do evento.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000174,7500</VALOR_ITEM> <CREDOR>LIZANDRA MARCIA CARDOSO                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/10/24 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E025119/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária p/ Paulo Rogério Haerter</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000095,32</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Paulo Rogério Haerter
Cargo: Motorista
Função: Motorista

Evento: 6º Encontro Brasileiro das Cidades Históricas, Turísticas e Patrimônio Mundial e; Seminário Internacional Patrimônio + Turismo.
Programa do evento/Atividade: Documento em anexo
Data e horário do evento/atividade: Dia 24 de outubro de 2019, das 09h às 21h.

Local de deslocamento: Auditório Dante Barone – Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul – Rua Praça Mal. Deodoro, 1101 - Centro Histórico, Porto Alegre/RS
Número de diárias: 1 estada
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: O servidor conduzirá a servidora Lizandra Cardoso, a qual fará uma ação para divulgar o município e seus atrativos.

Saída: 24/10/2019 às 06h,
Retorno: 24/10/2019 às 21h, pós término do evento.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000095,3200</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAULO ROGERIO HAERTER                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/10/24 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E025121/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária Camile Bilharva Lopes Festuris Gramado 2019</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001191,45</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Camile Bilharva Lopes
Cargo: Turismóloga
Função: Turismóloga

Evento: Festival Internacional de Turismo de Gramado
Programa do evento/Atividade: Documento em anexo
Data e horário do evento/atividade: Do 07 ao 10 de novembro de 2019, das 18h às 22h (1º dia), depois das 8h às 22h e das 12 às 20h.

Local de deslocamento: Serra Park - Centro de Feiras e Eventos - R. Henrique Belotto - Três Pinheiros, Gramado 
Número de diárias: 3 pernoites.
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: A servidora trabalhará no estande do Governo do RS, no balcão correspondente à Pelotas e região da Costa Doce, para promoção dos roteiros e produtos turísticos de Pelotas, com organização das rodas de degustação de doces e produtos coloniais que serão efetuados no evento.

Saída:07/11/2019 às 10h.
Retorno: 10/11/2019 às 14h, pós término do evento.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001191,4500</VALOR_ITEM> <CREDOR>CAMILE BILHARVA LOPES                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/10/24 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E025121/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária Camile Bilharva Lopes Festuris Gramado 2019</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001191,45</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Camile Bilharva Lopes
Cargo: Turismóloga
Função: Turismóloga

Evento: Festival Internacional de Turismo de Gramado
Programa do evento/Atividade: Documento em anexo
Data e horário do evento/atividade: Do 07 ao 10 de novembro de 2019, das 18h às 22h (1º dia), depois das 8h às 22h e das 12 às 20h.

Local de deslocamento: Serra Park - Centro de Feiras e Eventos - R. Henrique Belotto - Três Pinheiros, Gramado 
Número de diárias: 3 pernoites.
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: A servidora trabalhará no estande do Governo do RS, no balcão correspondente à Pelotas e região da Costa Doce, para promoção dos roteiros e produtos turísticos de Pelotas, com organização das rodas de degustação de doces e produtos coloniais que serão efetuados no evento.

Saída:07/11/2019 às 10h.
Retorno: 10/11/2019 às 14h, pós término do evento.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001191,4500</VALOR_ITEM> <CREDOR>CAMILE BILHARVA LOPES                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/10/24 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E025122/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária Lizandra Cardoso - Festuris Gramado 2019</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001191,45</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Lizandra Marcia Cardoso
Cargo: Agente Administrativo
Função: Diretora de Turismo

Evento: Festival Internacional de Turismo de Gramado
Programa do evento/Atividade: Documento em anexo
Data e horário do evento/atividade: Do 07 ao 10 de novembro de 2019, das 18h às 22h (1º dia), depois das 8h às 22h e das 12 às 20h.

Local de deslocamento: Serra Park - Centro de Feiras e Eventos - R. Henrique Belotto - Tres Pinheiros, Gramado 
Número de diárias: 3 pernoites.
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: A servidora organizará às visitas às autoridades do evento e recepção no Balcão de Pelotas no estande do Governo do RS, bem com, organizará as entrevistas para veículos de comunicação a fim de divulgar Pelotas e seus atrativos

Saída:07/11/2019 às 10h.
Retorno: 10/11/2019 às 14h, pós término do evento.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001191,4500</VALOR_ITEM> <CREDOR>LIZANDRA MARCIA CARDOSO                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/10/24 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E025123/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária p/ Mariana Veiga - Festuris Gramado 2019</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001191,45</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Mariana Lopes Veiga
Cargo: Chefe de Departamento de Eventos e Apoio a Atividades Turísticas
Função: Chefe de Departamento de Eventos e Apoio a Atividades Turísticas

Evento: Festival Internacional de Turismo de Gramado
Programa do evento/Atividade: Documento em anexo
Data e horário do evento/atividade: Do 07 ao 10 de novembro de 2019, das 18h às 22h (1º dia), depois das 8h às 22h e das 12 às 20h.

Local de deslocamento: Serra Park - Centro de Feiras e Eventos - R. Henrique Belotto - Tres Pinheiros, Gramado 
Número de diárias: 3 pernoites.
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: A servidora trabalhará na gestão de participação de Pelotas no Evento, com acompanhamento da corte da Fenadoce em visitas de promoção de Pelotas nas agências e operadoras de turismo e também, para a imprensa especializada do festival. Também realizará atendimento no estande para promoção dos roteiros e produtos turísticos de Pelotas

Saída:07/11/2019 às 10h.
Retorno: 10/11/2019 às 14h, pós término do evento.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001191,4500</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARIANA LOPES VEIGA                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/10/24 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E025599/2021        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diaria Carlos Diogo Gramado</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000105,29</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas
01 Estada
Nome: Carlos Diogo Rodrigues Carvalho
Cargo: Assessor de secretário II
Função: Assessor de secretário II
Evento: Festival Internacional de Turismo de Gramado
Programa do evento/Atividade: Documento em anexo
Data e horário do evento/atividade: Dia 03de novembro de 2021, das 7h às 20h.
Local de deslocamento: Serra Park - Centro de Feiras e Eventos - R. Henrique Belotto - Tres Pinheiros, Gramado 
Número de diárias: 1 estada
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: O servidor levará o material de Pelotas ao Evento.
Saída:03/11/2021 às 7h.
Retorno: 03/11/2021 às 20h, pós término do evento.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000105,2900</VALOR_ITEM> <CREDOR>CARLOS DIOGO RODRIGUES CARVALHO                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002021</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2021/10/29 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E025991/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diárias para o servidor Jesue V. da Fonseca, mat. 43294.</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001850,98</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000003,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001586,5500</VALOR_ITEM> <CREDOR>JESUE VIEGAS DA FONSECA                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/11/04 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E025991/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diárias para o servidor Jesue V. da Fonseca, mat. 43294.</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001850,98</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000264,4300</VALOR_ITEM> <CREDOR>JESUE VIEGAS DA FONSECA                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/11/04 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026750/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária p/ Paulo Haerter III Work Pos. Tur. Costa Doce</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000096,20</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Paulo Rogério Haerter
Cargo: Motorista
Função: Motorista

Evento: III Workshop Posicionamento Turístico da Costa Doce.
Programa do evento/Atividade: Documento em anexo
Data e horário do evento/atividade: 13 de novembro de 2019 das 10h as 16h.

Local de deslocamento: BR-116, 396 – Carvalho Bastos, Camaquã/RS
Número de diárias: 1 estada
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: O servidor conduzirá a servidora Lizandra Márcia Cardoso, a qual representará a SDETI na Coopergov. O município tem um convênio com a Coopergov.

Saída: 13/11/2019 às 07h
Retorno: 13/11/201 às 16h pós término do evento
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000096,2000</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAULO ROGERIO HAERTER                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/11/07 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026752/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária p/ servidora Lizandra Cardoso III Work Pos Tur. da CD</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000176,37</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Lizandra Marcia Cardoso
Cargo: Agente Administrativo
Função: Diretora de Turismo

Evento: III Workshop Posicionamento Turístico da Costa Doce.
Programa do evento/Atividade: Documento em anexo
Data e horário do evento/atividade: 13 de novembro de 2019 das 10h as 16h.

Local de deslocamento: BR-116, 396 – Carvalho Bastos, Camaquã/RS
Número de diárias: 1 estada
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: O município tem um convênio com a Coopergov, realizadora do projeto e a servidora irá representando a Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação. 

Saída: 13/11/2019 às 07h
Retorno: 13/11/201 às 16h pós término do evento</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000176,3700</VALOR_ITEM> <CREDOR>LIZANDRA MARCIA CARDOSO                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/11/07 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026859/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária para a servidora Mariana L. Veiga, mat. 34246.</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000225,04</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

ASSUNTO DA VIAGEM
Nome: Mariana Lopes Veiga
Cargo: Assessora Especial de Secretário
Função: Assessora Especial de Secretário
Evento: Encontro do Turismo SESC/RS
Programa do evento/Atividade: Workshop de Turismo Social no qual estarão presentes expositores inseridos nos roteiros da revista de Turismo “Viaje com o SESC pelo Rio Grande do Sul”, para divulgar e promover os destinos aos agentes e agências de viagens cadastradas no sistema Fecomércio do SESC.
Data e horário do evento/atividade: Dia 25 de outubro de 2023.
Local de deslocamento: Rua Fecomércio, 101 – Anchieta – Porto Alegre – CEP: 90200-500 - RS
Número de diárias: 1 estada
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: A servidora participará do Evento
Saída: 25/10/2023 às 6 h
Retorno: 25/10/2023 às 18h pós término do evento.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000225,0400</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARIANA LOPES VEIGA                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/10/16 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026862/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária para o servidor Carlos D. R. Carvalho, mat. 41206</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000122,75</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

ASSUNTO DA VIAGEM
Nome: Carlos Diogo Rodrigues Carvalho
Cargo: Assessor de Secretário II
Função: Assessor de Secretário II
Evento: Encontro do Turismo SESC/RS
Programa do evento/Atividade: Workshop de Turismo Social no qual estarão presentes expositores inseridos nos roteiros da revista de Turismo “Viaje com o SESC pelo Rio Grande do Sul”, para divulgar e promover os destinos aos agentes e agência de viagens cadastradas no sistema Fecomércio do SESC.
Data e horário do evento/atividade: Dia 25 de outubro de 2023.
Local de deslocamento: Rua Fecomércio, 101 – Anchieta, Porto Alegre – CEP 90200-500 – RS.
Número de diárias: 1 estada.
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: O servidor participará do Evento
Saída: 25/10/2023 às 6 h
Retorno: 25/10/2023 18h, pós término do evento.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000122,7500</VALOR_ITEM> <CREDOR>CARLOS DIOGO RODRIGUES CARVALHO                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/10/16 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026866/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diárias para a servidora Mariana L. Veiga, mat. 34246</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001790,08</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite

 ASSUNTO DA VIAGEM
Nome: Mariana Lopes Veiga
Cargo: Assessora Especial de Secretário
Função: Assessora Especial de Secretário
Evento: Festuris – Festival Internacional de Turismo de Gramado - 2023
Programa do evento/Atividade: O Festuris é um dos principais eventos de turismo da América Latina e reúne anualmente cerca de 14 mil participantes. Nessa edição Pelotas terá stand próprio no festival que visa promover e divulgar os eventos, atrativos, produtos e roteiros turísticos do município. O resultado do trabalho desenvolvido no se verifica com a aumento do público visitante na cidade de Pelotas, que conforme a medição do fluxo turístico teve acréscimo de 35,20 %  de 2019 para 2022.
Data e horário do evento/atividade: De 09 a 12 de novembro de 2023
Local de deslocamento: R. Garibaldi, 308 – Vila Suíça, Gramado – RS. CEP: 95670-000
Número de diárias: 3 pernoites e 1 estada
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: A servidora participará do Evento
Saída: 09/11/2023 às 8 h
Retorno: 12/11/2023 pós término do evento.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000003,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001534,3500</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARIANA LOPES VEIGA                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/10/16 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026866/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diárias para a servidora Mariana L. Veiga, mat. 34246</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001790,08</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

 ASSUNTO DA VIAGEM
Nome: Mariana Lopes Veiga
Cargo: Assessora Especial de Secretário
Função: Assessora Especial de Secretário
Evento: Festuris – Festival Internacional de Turismo de Gramado - 2023
Programa do evento/Atividade: O Festuris é um dos principais eventos de turismo da América Latina e reúne anualmente cerca de 14 mil participantes. Nessa edição Pelotas terá stand próprio no festival que visa promover e divulgar os eventos, atrativos, produtos e roteiros turísticos do município. O resultado do trabalho desenvolvido no se verifica com a aumento do público visitante na cidade de Pelotas, que conforme a medição do fluxo turístico teve acréscimo de 35,20 %  de 2019 para 2022.
Data e horário do evento/atividade: De 09 a 12 de novembro de 2023
Local de deslocamento: R. Garibaldi, 308 – Vila Suíça, Gramado – RS. CEP: 95670-000
Número de diárias: 3 pernoites e 1 estada
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: A servidora participará do Evento
Saída: 09/11/2023 às 8 h
Retorno: 12/11/2023 pós término do evento.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000255,7300</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARIANA LOPES VEIGA                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/10/16 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026876/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diárias para a servidora Camile B. Lopes, mat. 31238</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001790,08</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite

 ASSUNTO DA VIAGEM

Nome: Camile Bilharva Lopes
Cargo: Turismóloga
Função: Turismóloga
Evento: Festuris – Festival Internacional de Turismo de Gramado 2023
Programa do evento/Atividade: O Festuris é um dos principais eventos de turismo da América Latina e reúne anualmente cerca de 14 mil participantes. Nessa edição Pelotas terá stand próprio no festival que visa promover e divulgar os eventos, atrativos, produtos e roteiros turísticos do município. O resultado do trabalho desenvolvido no se verifica com a aumento do público visitante na cidade de Pelotas, que conforme a medição do fluxo turístico teve acréscimo de 35,20 %  de 2019 para 2022.
Data e horário do evento/atividade: De 09 a 12 de novembro de 2023.
Local de deslocamento: R. Garibaldi, 308 – Vila Suíça , Gramado – RS. Cep: 95670-000 
Número de diárias: 3 pernoites e 1 estada
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: A servidora participará o evento.
Saída: 09/11/2023 às 8 h. 
Retorno: 12/11/2023 pós término do evento.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000003,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001534,3500</VALOR_ITEM> <CREDOR>CAMILE BILHARVA LOPES                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/10/16 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026876/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diárias para a servidora Camile B. Lopes, mat. 31238</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001790,08</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

 ASSUNTO DA VIAGEM

Nome: Camile Bilharva Lopes
Cargo: Turismóloga
Função: Turismóloga
Evento: Festuris – Festival Internacional de Turismo de Gramado 2023
Programa do evento/Atividade: O Festuris é um dos principais eventos de turismo da América Latina e reúne anualmente cerca de 14 mil participantes. Nessa edição Pelotas terá stand próprio no festival que visa promover e divulgar os eventos, atrativos, produtos e roteiros turísticos do município. O resultado do trabalho desenvolvido no se verifica com a aumento do público visitante na cidade de Pelotas, que conforme a medição do fluxo turístico teve acréscimo de 35,20 %  de 2019 para 2022.
Data e horário do evento/atividade: De 09 a 12 de novembro de 2023.
Local de deslocamento: R. Garibaldi, 308 – Vila Suíça , Gramado – RS. Cep: 95670-000 
Número de diárias: 3 pernoites e 1 estada
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: A servidora participará o evento.
Saída: 09/11/2023 às 8 h. 
Retorno: 12/11/2023 pós término do evento.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000255,7300</VALOR_ITEM> <CREDOR>CAMILE BILHARVA LOPES                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/10/16 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026878/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diárias para a servidora Lizandra M. Cardoso, mat. 34890</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001790,08</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite

 ASSUNTO DA VIAGEM

Nome: Lizandra Marcia Cardoso
Cargo: Agente Administrativo
Função: Diretora de Turismo
Evento: Festuris – Festival Internacional de Turismo de Gramado - 2023
Programa do evento/Atividade: O Festuris é um dos principais eventos de turismo da América Latina e reúne anualmente cerca de 14 mil participantes. Nessa edição Pelotas terá stand próprio no festival que visa promover e divulgar os eventos, atrativos, produtos e roteiros turísticos do município. O resultado do trabalho desenvolvido no se verifica com a aumento do público visitante na cidade de Pelotas, que conforme a medição do fluxo turístico teve acréscimo de 35,20 %  de 2019 para 2022.
Data e horário do evento/atividade: 09 a 12 de novembro de 2023.
Local de deslocamento: R. Garibaldi, 308 – Vila Suíça, Gramado – RS. CEP: 95670-000
Número de diárias: 3 pernoites e 1 estada
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: A servidora participará do Evento. 
Saída: 09/11/2023 às 8 h
Retorno: 12/11/2023 pós término do evento.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000003,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001534,3500</VALOR_ITEM> <CREDOR>LIZANDRA MARCIA CARDOSO                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/10/16 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026878/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diárias para a servidora Lizandra M. Cardoso, mat. 34890</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001790,08</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

 ASSUNTO DA VIAGEM

Nome: Lizandra Marcia Cardoso
Cargo: Agente Administrativo
Função: Diretora de Turismo
Evento: Festuris – Festival Internacional de Turismo de Gramado - 2023
Programa do evento/Atividade: O Festuris é um dos principais eventos de turismo da América Latina e reúne anualmente cerca de 14 mil participantes. Nessa edição Pelotas terá stand próprio no festival que visa promover e divulgar os eventos, atrativos, produtos e roteiros turísticos do município. O resultado do trabalho desenvolvido no se verifica com a aumento do público visitante na cidade de Pelotas, que conforme a medição do fluxo turístico teve acréscimo de 35,20 %  de 2019 para 2022.
Data e horário do evento/atividade: 09 a 12 de novembro de 2023.
Local de deslocamento: R. Garibaldi, 308 – Vila Suíça, Gramado – RS. CEP: 95670-000
Número de diárias: 3 pernoites e 1 estada
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: A servidora participará do Evento. 
Saída: 09/11/2023 às 8 h
Retorno: 12/11/2023 pós término do evento.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000255,7300</VALOR_ITEM> <CREDOR>LIZANDRA MARCIA CARDOSO                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/10/16 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026879/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diárias para a servidora Jessica da R. Correa, mat. 37287</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001790,08</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite

  ASSUNTO DA VIAGEM

Nome: Jessica Da Rocha Correa
Cargo: Chefe de Departamento
Função: Chefe de Departamento
Evento: Festuris – Festival Internacional de Turismo de Gramado - 2023
Programa do evento/Atividade: O Festuris é um dos principais eventos de turismo da América Latina e reúne anualmente cerca de 14 mil participantes. Nessa edição Pelotas terá stand próprio no festival que visa promover e divulgar os eventos, atrativos, produtos e roteiros turísticos do município. O resultado do trabalho desenvolvido no se verifica com a aumento do público visitante na cidade de Pelotas, que conforme a medição do fluxo turístico teve acréscimo de 35,20 %  de 2019 para 2022.
Data e horário do evento/atividade: De 09 a 12 de novembro de 2023
Local de deslocamento: R. Garibaldi, 308 – Vila Suíça, Gramado – RS. CEP: 95670-000
Número de diárias: 3 pernoites e 1 estada
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: A servidora participará o evento.
Saída: 09/11/2023 às 8 h. 
Retorno: 12/11/2023 pós término do evento.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000003,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001534,3500</VALOR_ITEM> <CREDOR>JESSICA DA ROCHA CORREA                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/10/16 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026879/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diárias para a servidora Jessica da R. Correa, mat. 37287</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001790,08</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

  ASSUNTO DA VIAGEM

Nome: Jessica Da Rocha Correa
Cargo: Chefe de Departamento
Função: Chefe de Departamento
Evento: Festuris – Festival Internacional de Turismo de Gramado - 2023
Programa do evento/Atividade: O Festuris é um dos principais eventos de turismo da América Latina e reúne anualmente cerca de 14 mil participantes. Nessa edição Pelotas terá stand próprio no festival que visa promover e divulgar os eventos, atrativos, produtos e roteiros turísticos do município. O resultado do trabalho desenvolvido no se verifica com a aumento do público visitante na cidade de Pelotas, que conforme a medição do fluxo turístico teve acréscimo de 35,20 %  de 2019 para 2022.
Data e horário do evento/atividade: De 09 a 12 de novembro de 2023
Local de deslocamento: R. Garibaldi, 308 – Vila Suíça, Gramado – RS. CEP: 95670-000
Número de diárias: 3 pernoites e 1 estada
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: A servidora participará o evento.
Saída: 09/11/2023 às 8 h. 
Retorno: 12/11/2023 pós término do evento.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000255,7300</VALOR_ITEM> <CREDOR>JESSICA DA ROCHA CORREA                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/10/16 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027500/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diárias para a servidora Direne T. R. Macedo, mat. 43573</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000004603,05</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite

ASSUNTO DA VIAGEM

Nome: Direne Teixeira Rocha Macedo
Cargo: Chefe de Setor
Função: Chefe de Setor
Evento: Capacitação de novos analistas para o Escritório Regional da Junta Comercial, Industrial e Serviços - RS
Programa do evento/Atividade: Treinamento para capacitar  novos analistas para o Escritório Regional da Junta Comercial, Industrial e Serviços – RS, para análises de Processos e Livros Digitais no Sistema de Registro Mercantil – SRM.
Data e horário do evento/atividade: Entre 06 de novembro e 1º de dezembro de 2023.
Local de deslocamento: Av. Júlio de Castilhos, 120 – Centro Histórico – CEP: 90030-130 – Porto Alegre - RS
Número de diárias: 15 pernoites
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: A servidora participará o evento.
O evento realizar-se-á em dias alternados
Saída: 05/11/23 e Retorno: 10/11/23 - Saída: 19/11/23 e Retorno: 24/11/23 -  Saída: 26/11/23 e Retorno: 01/12/23
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000015,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000004603,0500</VALOR_ITEM> <CREDOR>DIRENE TEIXEIRA ROCHA MACEDO                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/10/26 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027525/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>diária Mariana Gramado</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001136,89</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Mariana Lopes Veiga
Cargo: Gerente de Planejamento e Projetos
Função: Gerente de Planejamento e Projetos

Evento: 28ª Festuris – Feira de Turismo de Gramado
Programa do evento/Atividade: 03/11 abertura as 19:30h; 04/11 congresso e feira de negocio das 08h as 20h; 05/11  congresso, feira de negocios e capacitação Festuris das 8h as 19h ; 06/11 desmontagem do estande e retorno para Pelotas. 
Local de deslocamento:Serra Park Centro de Feiras e Eventos, Gramado-RS 

Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: irá ficar no estande da secretaria fazendo atendimento ao público.

Número de diárias: 3 pernoites e 1 estada
Saída: 03/11/2016 às 5h:30min.
Retorno:06/11/2016 às 19:00h 

Observações extras: encaminho o pedido das diárias com bastante antecedência para que possa ser depositado em data bem anterior ao evento em virtude de que precisam pagar adiantado o hotel para garantir vaga.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001136,8900</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARIANA LOPES VEIGA                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/07 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027526/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>diárias Taline Gramado</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001136,89</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Taline Sabany Velasques
Cargo: chefe de setor
Função: chefe de seotr

Evento: 28ª Festuris – Feira de Turismo de Gramado
Programa do evento/Atividade: 03/11 abertura as 19:30h; 04/11 congresso e feira de negocio das 08h as 20h; 05/11  congresso, feira de negocios e capacitação Festuris das 8h as 19h ; 06/11 desmontagem do estande e retorno para Pelotas. 
Local de deslocamento:Serra Park Centro de Feiras e Eventos, Gramado-RS 

Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: irá ficar no estande da secretaria fazendo atendimento ao público.

Número de diárias: 3 pernoites e 1 estada
Saída: 03/11/2016 às 5h:30min.
Retorno:06/11/2016 às 19:00h 

Observações extras: encaminho o pedido das diárias com bastante antecedência para que possa ser depositado em data bem anterior ao evento em virtude de que precisam pagar adiantado o hotel para garantir vaga.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001136,8900</VALOR_ITEM> <CREDOR>TALINE SABANY VELASQUES                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/07 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027527/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diaria motorista</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>NOME: :   :    Francisco Carlos da Silva Carvalho   
CARGO: Motorista
FUNÇÃO:  Motorista
EVENTO: 1º Congresso de participantes programa líder da regiões da campanha, fronteira oeste -sul.
PROGRAMA ATIVIDADE: Palestra as bases para o desenvolvimento territorial. 
DATA E HORARIO DO EVENTO: 12/09/2016 às 11:00h
LOCAL DE DESLOCAMENTO: Clube Cantegril - Bagé- RS
NÚMERO DE DIÁRIAS: 1 estada
RELAÇÃO DO EVENTO COM CARGO E FUNÇÃO DO SERVIDOR:  Irá conduzir o Secretario Fernando Estima 
SAÍDA:  12/09/02016  às 07:00h  
RETORNO: 12/09/2016 ás 23:00h

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>FRANCISCO CARLOS DA SILVA CARVALHO                                                                  </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/07 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027528/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>diária Secretário Gramado</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001136,89</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Paulo Fernando Curi Estima
Cargo: Secretário
Função: Secretário

Evento: 28ª Festuris – Feira de Turismo de Gramado
Programa do evento/Atividade: 03/11 abertura as 19:30h; 04/11 congresso e feira de negocio das 08h as 20h; 05/11  congresso, feira de negocios e capacitação Festuris das 8h as 19h ; 06/11 desmontagem do estande e retorno para Pelotas. 
Local de deslocamento:Serra Park Centro de Feiras e Eventos, Gramado-RS 

Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: irá ficar no estande da secretaria fazendo atendimento ao público representando a Cidade de Pelotas

Número de diárias: 3 pernoites e 1 estada
Saída: 03/11/2016 às 5h:30min.
Retorno:06/11/2016 às 19:00h 

Observações extras: encaminho o pedido das diárias com bastante antecedência para que possa ser depositado em data bem anterior ao evento em virtude de que precisam pagar adiantado o hotel para garantir vaga.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001136,8900</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAULO FERNANDO CURI ESTIMA                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/07 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027536/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diárias ao servidor Paulo C. W Camargo. Capacitação JUCIS RS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000569,17</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Paulo Cesar Waltzer Camargo
Cargo: Administrador
Função: Analista

Evento: Capacitação de Analistas de Processos com foco na análise de LTDA e EIRELI
Programa do evento/Atividade: Documento em anexo
Data e horário do evento/atividade: Dia 29, 30 e 31 de outubro de 2018, das 9h as 17h.

Local de deslocamento: Porto Alegre. Av. Júlio de Castilhos, n. 120, 1º andar. Sede da Junta Comercial. Palácio do Comércio. Centro histórico. 
Número de diárias: 2 pernoites e 1 estada
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: O servidor é analista. Trata-se de uma convocação feita pela Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul – Jucis RS a todos os analistas.

Saída: 29/10/2018 às 4h
Retorno: 31/10/2018 após o término do evento (17h).</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000569,1700</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAULO CESAR WALTZER CAMARGO                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/10/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027537/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária para Veridiana da S. L. Falcão Capacitação JUCIS RS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000683,01</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Veridiana da Silva Lopes Falcão
Cargo: Economista
Função: Analista

Evento: Capacitação de Analistas de Processos com foco na análise de LTDA e EIRELI
Programa do evento/Atividade: Documento em anexo
Data e horário do evento/atividade: Dia 29, 30 e 31 de outubro de 2018, das 9h as 17h.

Local de deslocamento: Porto Alegre. Av. Júlio de Castilhos, n. 120, 1º andar. Sede da Junta Comercial. Palácio do Comércio. Centro histórico. 
Número de diárias: 3 pernoites
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: A servidora é analista. Trata-se de uma convocação feita pela Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul – Jucis RS a todos os analistas.

Saída: 28/10/2018 às 13h
Retorno: 31/10/2018 após o término do evento (17h).</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000683,0100</VALOR_ITEM> <CREDOR>VERIDIANA DA SILVA LOPES FALCAO                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/10/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027803/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária à servidora Camile Bilharva Lopes - Festuris 2018</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001138,35</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Camile Bilharva Lopes
Cargo: Turismóloga
Função: Turismóloga

Evento: 30º Edição do Festival de Turismo de Gramado / Feira Internacional de Turismo
Programa do evento/Atividade: Divulgação da cidade de Pelotas durante o Festival de Turismo e Feira Internacional. 
Data e horário do evento/atividade: De 08 a 11 de novembro de 2018.

Local de deslocamento:  Rua Viação Férrea, 100 - Três Pinheiros, Gramado 
Número de diárias: 3 pernoites 
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: A servidora acompanhará a Diretora de Turismo para divulgação dos atrativos, roteiros, produtos, eventos e serviços turísticos de Pelotas, no estande do Estado Do Rio Grande do Sul. 

Saída: 08/11/2018 às 9h
Retorno: 11/11/2018 às 12 h
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001138,3500</VALOR_ITEM> <CREDOR>CAMILE BILHARVA LOPES                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/10/30 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027804/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diárias à servidora Mariana Lopes Veiga - Festuris 2018</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001138,35</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Mariana Lopes Veiga
Cargo: Chefe de Departamento de Eventos e Apoio a Atividades Turísticas
Função: Chefe de Departamento de Eventos e Apoio a Atividades Turísticas

Evento: 30ª Edição do Festival de Turismo de Gramado / Feira Internacional de Turismo
Programa do Evento/Atividade: Divulgação da cidade de Pelotas durante o Festival de Turismo e Feira Internacional
Data e horário do evento/atividade: De 08 a 11 de novembro de 2018

Local de Deslocamento: Rua Viação Férrea, 100 - Três Pinheiros, Gramado
Número de Diárias: 03 pernoites
Relação do Evento com o Servidor: A servidora acompanhará a Diretora de Turismo para divulgação dos atrativos, roteiros, produtos, eventos e serviços turísticos de Pelotas, no estande do Estado do Rio Grande do Sul. 

Saída: 08/11/2018 às 9h
Retorno: 11/11/2018 às 12h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001138,3500</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARIANA LOPES VEIGA                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/10/30 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027805/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diárias à servidora Lizandra Marcia Cardoso - Festuris 2018</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001138,35</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Lizandra Marcia Cardoso
Cargo: Agente Administrativo
Função: Diretora de Turismo

Evento: 30ª Edição do Festival de Turismo de Gramado / Feira Internacional de Turismo
Programa do Evento/Atividade: Divulgação da cidade de Pelotas durante o Festival de Turismo e Feira Internacional.
Data e horário do evento/atividade: De 08 a 11 de novembro de 2018

Local de Deslocamento: Rua Viação Férrea, 100 - Três Pinheiros, Gramado
Número de Diárias: 3 pernoites
Relação do Evento com o Servidor: A servidora  é Diretora de Turismo e irá divulgar os atrativos, roteiros, produtos, eventos e serviços turísticos de Pelotas, no estande do Estado do Rio Grande do Sul. 

Saída: 08/11/2018 às 9h
Retorno: 11/11/2018 às 12h

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001138,3500</VALOR_ITEM> <CREDOR>LIZANDRA MARCIA CARDOSO                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/10/30 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027921/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária p/ Paulo Haerter Forum de Secretários RS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000096,20</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Paulo Rogério Haerter
Cargo: Motorista
Função: Motorista

Evento: Fórum de Secretários- RS– Encontro do Fórum permanente de Secretários Municipais de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio Grande do Sul – FAMURS – Governo Federal
Programa do evento/Atividade: Documento em anexo
Data e horário do evento/atividade: Santa Maria/RS Dia 29 de novembro de 2019, das 9h às 14h 30 min.

Local de deslocamento: R. Venâncio Aires, 2035 Auditório da CACISM – 6º andar do prédio da CACISM
Número de diárias: 1 estada
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: O servidor conduzirá o diretor Diego Prietto Knorr. (O diretor é agente de desenvolvimento do município e, também, irá ao evento representando o secretário Gilmar Bazanella)

Saída: 29/11/2019 às 05h.
Retorno: 29/11/2019 às 14h30min., pós término do evento.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000096,2000</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAULO ROGERIO HAERTER                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/11/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027922/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária p/ Diego Knorr Forum de Secretários RS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000176,37</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Diego Prietto Knorr
Cargo: Diretor de Desenvolvimento
Função: Diretor de Desenvolvimento

Evento: Fórum de Secretários- RS– Encontro do Fórum permanente de Secretários Municipais de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio Grande do Sul – FAMURS – Governo Federal
Programa do evento/Atividade: Documento em anexo
Data e horário do evento/atividade: Santa Maria/RS Dia 29 de novembro de 2019, das 9h às 14h 30 min.
Local de deslocamento: R. Venâncio Aires, 2035 Auditório da CACISM – 6º andar do prédio da CACISM

Número de diárias: 1 estada
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: O servidor é agente de desenvolvimento do município e, também, irá ao evento representando o secretário Gilmar Bazanella

Saída: 29/11/2019 às 05h.
Retorno: 29/11/2019 às 14h30min., pós término do evento.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000176,3700</VALOR_ITEM> <CREDOR>DIEGO PRIETTO KNORR                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/11/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027923/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária p/ Liliane Caldas. Oficina de Invent. Turística RS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000120,26</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Liliane da Cruz Caldas
Cargo: Chefe de Departamento
Função: Chefe de Departamento

Evento: Oficina de Inventariação da Oferta Turística Método Rio Grande do sul
Programa do evento/Atividade: Documento em anexo
Data e horário do evento/atividade: Dia 28 de novembro de 2019, das 9:30 às 18h

Local de deslocamento: Porto Alegre – Rua Gen. Andrade Neves 125
Número de diárias: 1 estada
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: A servidora é responsável pelo cadastro dos empreendimentos turísticos, monitoramento e pesquisas na área do turismo.

Saída: 28/11/2019 às 5h
Retorno: 28/11/2019 às 18h, pós término do evento.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000120,2600</VALOR_ITEM> <CREDOR>LILIANE DA CRUZ CALDAS                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/11/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E028865/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária para o servidor Diego Prietto Knorr para a Mercopar</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000980,20</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite

Evento: Mercopar
Programa do evento/Atividade: O evento é a maior feira de inovação e negócios da América Latina, é um espaço de geração de relacionamentos, disseminação de conhecimento sobre tendências da indústria e estímulo à movimentação da economia, aproximando empresas nacionais e internacionais, conectando pequenas, médias e grandes organizações.
Durante a realização da Mercopar acontecerão atividades paralelas dentro da programação do evento, as quais a SDETI necessita participar: I Encontro Regional de Gestores do MEI (19/10 – 9 h às 12 h); Entrega da Certificação das Salas do Empreendedor do RS (19/10 – 14 h às 19 h) e 17ª Edição do Fórum de Secretários Municipais de Desenvolvimento (9 h às 12 h). Documento em anexo. 
Data e horário do evento/atividade: Dia 19 e 20 de outubro de 2022, sendo dia 19 das 9 h às 19 h e dia 20 das 9 h às 12 h.
Local de deslocamento: Centro de Feiras e Eventos Festa da Uva – Rua Ludovíco Cavinato, 1431. Caxias do Sul – RS.
Número de diárias: 2 estadas
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: O servidor participará do Evento.
Saída:18/10/2022 às 14 h.
Retorno: 20/10/2022 às 12 h, após o término do evento.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000002,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000980,2000</VALOR_ITEM> <CREDOR>DIEGO PRIETTO KNORR                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/10/18 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E029202/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Pernoite p/ servidora Lizandra M. Cardoso - Evento: Festuris</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001470,30</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite
Nome: Lizandra Marcia Cardoso
Cargo: Agente Administrativo
Função: Diretora de Turismo
Evento: Festival Internacional de Turismo de Gramado.
Programa do evento/Atividade: O Festival é um dos principais eventos de turismo da América Latina e reúne anualmente cerca de 14 mil participantes. Os principais destinos turísticos do Brasil e do mundo participam de forma a se conectarem com o mercado e atrair negócios, investimento e turistas para suas localidades. As atividades serão realizadas simultaneamente em mais de um espaço, dentre as quais: promover os roteiros, produtos e serviços turísticos da cidade, divulgar a 29ª Fenadoce; realizar visitas direcionadas à imprensa especializada, às agências de turismo e autoridades; divulgar os roteiros turísticos da Costa Doce Gaúcha e participar de atividades de promoção, integração e divulgação turística junto aos demais municípios da região.
Data e horário do evento/atividade: Dia 03 a 06 de novembro de 2022, das 8:30 h às 19 h.
Local de deslocamento: Serra Park  – R. Henrique Belotto  – Três Pinheiros - ; Palácio dos Festivais – Av. Borges de Medeiros, 2697 – Centro; Auditório Prefeitura de Gramado – Av. das Hortênsias, 2029 – Centro; Hotel Laghetto Stilo Vita – R. Ernesto Volk, 207 – Centro – Gramado – RS.
Número de diárias: 3 pernoites
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: A servidora participará do Evento. 
Saída: 03/11/2022 às 8 h
Retorno: 06/11/2022 às 14 h, pós término do evento.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000003,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001470,3000</VALOR_ITEM> <CREDOR>LIZANDRA MARCIA CARDOSO                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/10/21 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E029210/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Pernoite p/ a servidora Camile B. Lopes - Evento: Festuris</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001470,30</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite
Nome: Camile Bilharva Lopes .
Cargo: Turismóloga .
Função: Turismóloga .   
Evento: Festival Internacional de Turismo de Gramado.
Programa do evento/Atividade: O Festival é um dos principais eventos de turismo da América Latina e reúne anualmente cerca de 14 mil participantes. Os principais destinos turísticos do Brasil e do mundo participam de forma a se conectarem com o mercado e atrair negócios, investimento e turistas para suas localidades. As atividades serão realizadas simultaneamente em mais de um espaço, dentre as quais: promover os roteiros, produtos e serviços turísticos da cidade, divulgar a 29ª Fenadoce; realizar visitas direcionadas à imprensa especializada, às agências de turismo e autoridades; divulgar os roteiros turísticos da Costa Doce Gaúcha e participar de atividades de promoção, integração e divulgação turística junto aos demais municípios da região.
Data e horário do evento/atividade: Dia 03 a 06 de novembro de 2022, das 8:30 h às 19 h.
Local de deslocamento: Serra Park  – R. Henrique Belotto  – Três Pinheiros - ; Palácio dos Festivais – Av. Borges de Medeiros, 2697 – Centro; Auditório Prefeitura de Gramado – Av. das Hortênsias, 2029 – Centro; Hotel Laghetto Stilo Vita – R. Ernesto Volk, 207 – Centro – Gramado – RS.
Número de diárias: 3 pernoites
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: A servidora participará do Evento.
Saída:03/11/2022 às 8 h.
Retorno: 06/11/2022 às 14 h, pós término do evento.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000003,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001470,3000</VALOR_ITEM> <CREDOR>CAMILE BILHARVA LOPES                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/10/21 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E029211/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Pernoite p/ servidora Mariana L. Veiga - Evento: Festuris</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001470,30</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite
Nome: Mariana Lopes Veiga
Cargo: Chefe de Departamento de Eventos e Apoio a Atividades Turísticas
Função: Chefe de Departamento de Eventos e Apoio a Atividades Turísticas
Evento: Festival Internacional de Turismo de Gramado.
Programa do evento/Atividade: O Festival é um dos principais eventos de turismo da América Latina e reúne anualmente cerca de 14 mil participantes. Os principais destinos turísticos do Brasil e do mundo participam de forma a se conectarem com o mercado e atrair negócios, investimento e turistas para suas localidades. As atividades serão realizadas simultaneamente em mais de um espaço, dentre as quais: promover os roteiros, produtos e serviços turísticos da cidade, divulgar a 29ª Fenadoce; realizar visitas direcionadas à imprensa especializada, às agências de turismo e autoridades; divulgar os roteiros turísticos da Costa Doce Gaúcha e participar de atividades de promoção, integração e divulgação turística junto aos demais municípios da região.
Data e horário do evento/atividade: Dia 03 a 06 de novembro de 2022, das 8:30 h às 19 h.
Local de deslocamento: Serra Park  – R. Henrique Belotto  – Três Pinheiros - ; Palácio dos Festivais – Av. Borges de Medeiros, 2697 – Centro; Auditório Prefeitura de Gramado – Av. das Hortênsias, 2029 – Centro; Hotel Laghetto Stilo Vita – R. Ernesto Volk, 207 – Centro – Gramado – RS.
Número de diárias: 3 pernoites.
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor:  A servidora participará do Evento
Saída: 03/11/2022 às 8 h
Retorno: 06/11/2022 às 14 h, pós término do evento.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000003,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001470,3000</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARIANA LOPES VEIGA                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/10/21 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E029212/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Estada p/ Carlos D. R. Carvalho - Evento: Festuris</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000117,62</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada
Nome: Carlos Diogo Rodrigues Carvalho .  
Evento: Festival Internacional de Turismo de Gramado.
Programa do evento/Atividade:  As atividades serão realizadas simultaneamente em mais de um espaço, dentre as quais: promover os roteiros, produtos e serviços turísticos da cidade, divulgar a 29ª Fenadoce; realizar visitas direcionadas à imprensa especializada, às agências de turismo e autoridades; divulgar os roteiros turísticos da Costa Doce Gaúcha e participar de atividades de promoção, integração e divulgação turística junto aos demais municípios da região.
Data e horário do evento/atividade: Dia 01 de novembro de 2022.
Local de deslocamento:Palácio dos Festivais – Av. Borges de Medeiros, 2697 – Centro - Gramado- RS
Número de diárias: 1 estada
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: O servidor levará material promocional da cidade de Pelotas para o evento.
Saída:01/11/2022 às 8 h.
Retorno: 01/11/2022 às 17 h.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000117,6200</VALOR_ITEM> <CREDOR>CARLOS DIOGO RODRIGUES CARVALHO                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/10/21 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E029518/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diaria Liliane</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>NOME: :   :    Liliane da Cruz Caldas           
CARGO:  Chefe de departamento
FUNÇÃO:  Chefe de departamento
EVENTO: Capacitação para os interessados em colaborar conosco atuando no cadastro das propriedades rurais que desenvolvem trabalho com Turismo rural no RS.
DATA E HORARIO DO EVENTO: 24/10/2016 às 09:30h
LOCAL DE DESLOCAMENTO: Sebrae metropolitana - rua João Manuel, 282 - POA
NÚMERO DE DIÁRIAS: 1 estada 
RELAÇÃO DO EVENTO COM CARGO E FUNÇÃO DO SERVIDOR:  Capacitação para atuar no cadastro das propriedades rurais.
SAÍDA:  24/10/02016  às 05:30h  
RETORNO: 24/10/2016 ás 23:00h

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>LILIANE DA CRUZ CALDAS                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/20 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E030537/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Rally Sertões Série Rota Sul. Condução da equipe da SDETI</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000028,86</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Paulo Rogério Haerter
Cargo: Motorista
Função: Motorista

Evento: Sertões Séries Rota Sul
Programa do evento/Atividade: Documento em anexo
Data e horário do evento/atividade: 06 de dezembro de 2019 às 7h.

Local de deslocamento: Rio Grande/RS Praia do Cassino – Navio Altair
Número de diárias: 1 estada
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: O servidor conduzirá a equipe de turismo da SDETI que está apoiando o evento.

Saída: 06/12/2019 às 05h
Retorno: 06/12/2019 às 08h pós término do evento

30% (cidade de Rio Grande) autorizado pelo memorando 025171/2019</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000028,8600</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAULO ROGERIO HAERTER                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/12/12 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E032202/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária para o servidor Maurício de F. Martins - Smart Citie</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001236,00</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite
Nome: Maurício de Figueiredo Martins
Cargo: Assessor Técnico - CONSSEDI
Função: Assessor Técnico - CONSSEDI
Evento: Smart Cities Park.
Programa do evento/Atividade: O Smart Cities Park é um dos maiores eventos de Inovação Municipal. A esperada transformação digital nos municípios deve ser capaz de alavancar processos que aumentem o bem-estar dos cidadãos de forma equitativa. Para isto, é importante contemplar o impacto na criação de oportunidades econômicas, alcançar comunidades menos favorecidas de serviços, e expandir a conectividade em todo território, fomentado uma cultura digital em todas as cidades.
Data e horário do evento/atividade:  Dias 23, 24 e 25 de novembro das 9 h às 18h.
Local de deslocamento: Centro de eventos de Nova Petrópolis. Av Padre Theobald, 1700. Nova Petrópolis – RS.
Número de diárias: 2 pernoites e 1 estada..
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: O servidor participará do Evento
Saída: 23/11/2022 às 8 h.
Retorno: 25/11/2022 às 17, pós término do evento.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000002,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000988,8000</VALOR_ITEM> <CREDOR>MAURICIO DE FIGUEIREDO MARTINS                                                                      </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/11/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E032202/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária para o servidor Maurício de F. Martins - Smart Citie</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001236,00</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada
Nome: Maurício de Figueiredo Martins
Cargo: Assessor Técnico - CONSSEDI
Função: Assessor Técnico - CONSSEDI
Evento: Smart Cities Park.
Programa do evento/Atividade: O Smart Cities Park é um dos maiores eventos de Inovação Municipal. A esperada transformação digital nos municípios deve ser capaz de alavancar processos que aumentem o bem-estar dos cidadãos de forma equitativa. Para isto, é importante contemplar o impacto na criação de oportunidades econômicas, alcançar comunidades menos favorecidas de serviços, e expandir a conectividade em todo território, fomentado uma cultura digital em todas as cidades.
Data e horário do evento/atividade:  Dias 23, 24 e 25 de novembro das 9 h às 18h.
Local de deslocamento: Centro de eventos de Nova Petrópolis. Av Padre Theobald, 1700. Nova Petrópolis – RS.
Número de diárias: 2 pernoites e 1 estada..
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: O servidor participará do Evento
Saída: 23/11/2022 às 8 h.
Retorno: 25/11/2022 às 17, pós término do evento.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000247,2000</VALOR_ITEM> <CREDOR>MAURICIO DE FIGUEIREDO MARTINS                                                                      </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/11/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E032699/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária para o servidor Maurício de F. Martins, mat. 41282.</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000516,65</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite

ASSUNTO DA VIAGEM

Nome: Maurício de Figueiredo Martins
Cargo: Assessor Especial do Programa Bairro Empreendedor
Função: Assessor Especial do Programa Bairro Empreendedor
Evento: Prêmio Boas Práticas na Gestão Pública Municipal da FAMURS
Programa do evento/Atividade: Nessa edição o projeto Bairro Empreendedor, iniciativa da Prefeitura de Pelotas, conquistou o primeiro lugar na categoria de Desenvolvimento Econômico e Desburocratização do 5º Prêmio Boas Práticas na Gestão Municipal da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs). 
Data e horário do evento/atividade: Dia 22/11
Local de deslocamento: Centro de Eventos Nova Petrópolis - Av. Padre Affonso Theobald, 1700 - Nova Petrópolis, RS, 95150-000 
Número de diárias: 1 pernoite
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: O servidor receberá a premiação acompanhado da Prefeita Municipal.
Saída: 22/11/2023 às 14 h. 
Retorno: 23/11/2023 às 8h.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000516,6500</VALOR_ITEM> <CREDOR>MAURICIO DE FIGUEIREDO MARTINS                                                                      </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/12/05 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E032986/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diárias para o servidor Gilmar T. Bazanella</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000516,65</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite

ASSUNTO DA VIAGEM
Nome: Gilmar Tadeu Bazanella
Cargo: Secretário de Desenvolvimento, Turismo e Inovação
Função: Secretário de Desenvolvimento, Turismo e Inovação
Evento: Prêmio Boas Práticas na Gestão Pública Municipal da Famurs
Programa do evento/Atividade: Nesta edição, o programa Bairro Empreendedor, iniciativa da Prefeitura de Pelotas, conquistou o 1° lugar na categoria Desenvolvimento Econômico e Desburocratização do 5° Prêmio de Boas Práticas na Gestão Municipal da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs).
Data e horário do evento/atividade: Dia 22 de novembro de 2023.
Local de deslocamento: Centro de Eventos Nova Petrópolis – Av. Padre Affonso Theobald, 1700 – Nova Petrópolis, RS, 95150-000
Número de diárias: 1 pernoite
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: O servidor é Secretário de Desenvolvimento Turismo e Inovação 
Saída: 22/11/2023 às 14 h.
Retorno: 23/11/2023 às 8 h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000516,6500</VALOR_ITEM> <CREDOR>GILMAR TADEU BAZANELLA                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/12/07 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E034321/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Estada para o servidor Diego P. Knorr, mat. 34557.</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000258,33</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

 ASSUNTO DA VIAGEM
Nome: Diego Prietto Knorr  
Cargo: Assessor Especial de Área
Função: Assessor Especial de Area
Evento: Encontro Estadual dos Agentes de Desenvolvimento
Programa do evento/Atividade: Nesse encontro será entregue a Certificação da Sala do Empreendedor 2023, pelo segundo ano consecutivo Pelotas atingiu a categoria Diamante, mais alto padrão alcançado pelas salas do empreendedor no Rio Grande do Sul. Além disso, será realizado um worhshop chamado “Os Segredos Mágicos do Sucesso” com a condução do palestrante Roberto Montanha.
Data e horário do evento/atividade: Dia 12 de dezembro das 8 h às 18 h. 
Local de deslocamento: Rua Fecomércio, 101 – Anchieta – Porto Alegre – RS – CEP: 90200500
Número de diárias: 1 estada 
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: O servidor participará do evento.
Saída: 12/12/2023 às 5 h.
Retorno: 12/12/2023 às 19 h.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000258,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>DIEGO PRIETTO KNORR                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/12/13 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E034456/2021        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Estadas Rio Mauricio Martins</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001660,32</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas
6 estadas
Nome: Mauricio de Figueiredo Martins
Cargo: Diretor Executivo
Função: Diretor Executivo
Evento: Rio Innovation Week, evento de tecnologia e inovação, dos dias 12 a 17 de janeiro. 
Programa do evento/Atividade:   Serão varias açoes com participação de grandes nomes do mercado de tecnologia e inovação, com intensa sinergia de conteudos e atividades, concretizando um calendario de aprendizado, networking, interatividade e negocios. Documento em anexo.
Data e horário do evento/atividade: inicio as 10h do dia 12/01/2022, encerramento 17h do dia 17/01/2022.
Local de deslocamento: Jockey Club Brasileiro - RJ 
Número de diárias: 6 estadas
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: O servidor é Diretor Executivo da SDETI.
Saída:  12/01/2022 às 08h.
Retorno: 17/01/2022 às 17h (pós término do evento)
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001660,3200</VALOR_ITEM> <CREDOR>MAURICIO DE FIGUEIREDO MARTINS                                                                      </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002021</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2021/12/20 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000234</COD_UO> <NOME_UO>S. Municipal de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E035547/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária p/ a servidora Jéssica da R. Correa p/ o Road Show In</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000889,92</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada
 ASSUNTO DA VIAGEM

Nome: Jessica da Rocha Correa
Cargo: Chefe de departamento 
Função: Chefe de departamento 
Evento: Road Show Internacional.
Programa do evento/Atividade: Evento será uma oportunidade de levar os 28 roteiros montados e precificados pelas agências receptivas da região, e divulgar o território da Costa Doce Gaúcha para agentes e operadores de turismo Uruguaios e onde haverá um momento de capacitação das agências receptivas locais. 
Data e horário do evento/atividade: Dia 15 de dezembro de 2022, das 9 h às 17 h.
Local de deslocamento: Montevidéu – Rbla. República del Perú 1371, 11300 Montevidéu, Departamento de Montevidéu, Uruguai 
Número de diárias: 3 estadas
Relação do Evento/atividade com o cargo e função do servidor: O servidor participará do Evento.
Saída:14/12/2022 às 2 h.
Retorno: 16/12/2022 às no começo da tarde.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000003,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000889,9200</VALOR_ITEM> <CREDOR>JESSICA DA ROCHA CORREA                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000130</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/12/12 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000240</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Financeira</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001453/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária Araguari</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Araguari Medeiros Dutra.
Cargo: Motorista.
Função: Motorista.

Evento: O Sr. Araguari ira conduzir o veículo oficial da SGAF com assessores da prefeita para reunião com o procurador-geral de Justiça do RS, Fabiano Dallazen para apresentação de um projeto para os moradores da Estrada do Engenho.

Local Evento: Avenida Aureliano de Figueiredo Pinto, 80 - Torre Sul - 14º andar - Praia de Belas - Porto Alegre - RS.

Data e Hora do Evento: Dia 07 de Fevereiro de 2018 às 15h. 

Local de Deslocamento: Pelotas / Porto Alegre / Pelotas.

Diárias: 1 Estada.

Horário de Saída: 07/02/2018 às 10:30h.
Horário de Retorno: 07/02/2018 às 22:30h.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ARAGUARI MEDEIROS DUTRA                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000168</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/02/19 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000240</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Financeira</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001454/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária Araguari</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Araguari Medeiros Dutra.
Cargo: Cargo em Comissão.
Função: Assessor Especial.

Evento: Reunião com a empresa AVMB, proprietária do software SIM para tratar do projeto de substituição deste software pelo GRP do IGAM-TEC e outros desdobramentos.

Horário do Evento: 
Dia: 05/01/2018 das 13:00h às 17h30min

Programa do evento:
Reunião com a empresa AVMB, proprietária do software SIM para tratar do projeto de substituição deste software pelo GRP do IGAM-TEC e outros desdobramentos.

Local do evento: Sede da AVMB – AV. Rio Branco, 601 –  Centro –  Santa Maria (RS)

Local de deslocamento: Pelotas x Santa Maria x Pelotas

Relação do evento com o servidor: Servidor conduzirá o veículo oficial da SGAF com o secretário de Gestão Administrativa e Financeira, Sr. Jairo Dutra e o Diretores desta secretaria.

Número de Diária: 1 Estada

Horário de Partida do servidor: às 8h do dia 05/01/2018
Horário de retorno do servidor: às 21h do dia 05/01/2018</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ARAGUARI MEDEIROS DUTRA                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000168</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/02/19 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000240</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Financeira</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001455/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária Claudio</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Claudio Ivan Lopes Viana.
Cargo: Contador.
Função: Contador.

Evento: Reunião com Paulo Cesar Flores.
Programa do Evento: Discutir, Elaborar e Trazer o Projeto para Implementar Controladoria no Município.

Local do Evento: SEDE do IGAM - Rua dos Andradas 1560, 18º andar - Galeria Malcon Centro - Porto Alegre (RS).
Local de Deslocamento: Pelotas / Porto Alegre / Pelotas.

Relação do Evento com o Servidor: O Servidor esta desenvolvendo projeto para implementar  Controladoria no município.

Número de Diárias: 1 Estada.

Horário de Partida do Servidor: 11:00h do dia 08/02/2018.
Horário de Retorno do Servidor: 23:00h do dia 08/02/2018.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CLAUDIO IVAN LOPES VIANA                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000168</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/02/19 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000240</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Financeira</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001456/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária Araguari</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Araguari Medeiros Dutra.
Cargo: Cargo em Comissão.
Função: Assessor Especial.

Evento: Reunião com a empresa AVMB, proprietária do software SIM para tratar do projeto de substituição deste software pelo GRP do IGAM-TEC e outros desdobramentos.

Horário do Evento: 
Dia: 19/01/2018 das 13:00h às 17h30min

Programa do evento:
Reunião com a empresa AVMB, proprietária do software SIM para tratar do projeto de substituição deste software pelo GRP do IGAM-TEC e outros desdobramentos.

Local do evento: Sede da AVMB – AV. Rio Branco, 601 –  Centro –  Santa Maria (RS)
Local de deslocamento: Pelotas x Santa Maria x Pelotas

Relação do evento com o servidor: Servidor conduzirá o veículo oficial da SGAF com o secretário de Gestão Administrativa e Financeira, Sr. Jairo Dutra e o Diretores desta secretaria.

Número de Diária: 1 Estada

Horário de Partida do servidor: às 8h do dia 19/01/2018
Horário de retorno do servidor: às 21h do dia 19/01/2018</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ARAGUARI MEDEIROS DUTRA                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000168</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/02/19 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000240</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Financeira</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E004083/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SGAF - Diária Rossi</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000170,84</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Rossí Vasconcelos Prietsch.
Cargo: Contínuo.
Função: Chefe do Arquivo Geral.

Evento: Curso - GESTÃO DOCUMENTAL: DO PROTOCOLO AO ARQUIVO PÚBLICO - SELEÇÃO E DESTINAÇÃO ADEQUADAS DE DOCUMENTOS.

Programa do Evento: 
1. A gestão documental no âmbito municipal e sua importância.
1.1 Relação entre gestão dos documentos públicos e a Lei nº 12.527/2011, Lei de Acesso à Informação.
2. Protocolo.

2.1 Implantação dos procedimentos dos serviços de protocolo.

2.2 Organização do protocolo em relação aos documentos.

2.2.1 Recebimento e registro.

2.2.2 Classificação.

2.2.3 Numeração.

2.2.4 Distribuição.

2.2.5 Controle da movimentação.

2.3 Estrutura física e de pessoal.

2.4 Formação dos processos juntada, apensamento, desentranhamento.

2.5 Responsabilidade pela documentação entregue à Administração Pública.

2.6 Sigilo Funcional.
3. Arquivo Público.

3.1 Noções gerais.

3.2 Criação do Arquivo Público Municipal.

3.3 Estrutura organizacional.

3.4 A terceirização da guarda de documentos.
4. Documentos
.
4.1 Distinção entre informações, documentos e suportes
.
4.2 Formas de conservação dos documentos
.
4.3 Responsabilidade dos setores produtores de documentos
.
4.4 Ciclo vital dos documentos
.
4.5 Destinação final dos documentos
.
4.6 Documentos de guarda permanente e de guarda temporária

4.7 Prazo mínimo de conservação de alguns dos principais documentos no âmbito municipal.
5. Digitalização e microfilmagem de documentos: legislação aplicável.
6. Comissão Permanente de Avaliação de Documentos.
7. Instrumentos técnicos fundamentais para gestão de documentos.

7.1 Plano de classificação de documentos: finalidade.

7.2 Tabela de temporalidade e destinação de documentos: objetivo.
8 Forma de descarte e destinação adequada dos documentos.
9. Modelo de projeto de lei para criação do Arquivo Público Municipal e seu Regimento Interno.
10. Principais legislações arquivísticas.

Local de Deslocamento: Pelotas / Porto Alegre / Pelotas.

Relação do Evento com o Servidor: Servidora é chefe do Arquivo Geral.

Número de Diárias: 1 Pernoite.
Horário de Partida do Servidor: 19h do dia 22/02/2016.
Horário de Retorno do Servidor: 19h do dia 23/02/2016.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000170,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROSSI DE VASCONCELOS PRIETSCH                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000168</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/02/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000240</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Financeira</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E006465/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SGAF - Diária Christian</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000341,68</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Christian Gehrmann Ornel.
Cargo: Contador.
Função: Contador no Departamento de Contabilidade.

Evento: Curso de RREO e RGF no SICONFI.

Programa do Evento: 
1.Legislação;

2.Orientações Gerais sobre os relatórios que compõem o RREO e RGF;

3.Operacionalização do Sistema SICONFI;
4.Preenchimento RREO e RGF no sistema.

Data:
Dia: 08/03/2016 das 09:00 às 11:45.

Dia: 08/03/2016 das 13:45 às 17:00.
Dia: 09/03/2016 das 09:00 às 11:00.

Local de Deslocamento: Pelotas / Porto Alegre / Pelotas.

Relação do Evento com o Servidor: Servidor trabalha no Departamento de Contabilidade.

Número de Diárias: 2 Pernoites.

Horário de Partida do Servidor: 19h do dia 07/03/2016.
Horário de Retorno do Servidor: 15h do dia 09/03/2016.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000341,6800</VALOR_ITEM> <CREDOR>CHRISTIAN GEHRMANN ORNEL                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000168</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/07 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000240</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Financeira</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E006466/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SGAF - Diária Claudio</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000341,68</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Claudio Ivan Lopes Viana.
Cargo: Contador.
Função: Chefe do Departamento de Contabilidade.

Evento: Curso de RREO e RGF no SICONFI.
Programa do Evento: 
1.Legislação;

2.Orientações Gerais sobre os relatórios que compõem o RREO e RGF;

3.Operacionalização do Sistema SICONFI;
4.Preenchimento RREO e RGF no sistema.

Data:
Dia: 08/03/2016 das 09:00 às 11:45.

Dia: 08/03/2016 das 13:45 às 17:00.
Dia: 09/03/2016 das 09:00 às 11:00.

Local de Deslocamento: Pelotas / Porto Alegre / Pelotas.

Relação do Evento com o Servidor: Servidor é o Chefe do Departamento de Contabilidade.

Número de Diárias: 2 Pernoites.

Horário de Partida do Servidor: 19h do dia 07/03/2016.
Horário de Retorno do Servidor: 15h do dia 09/03/2016.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000341,6800</VALOR_ITEM> <CREDOR>CLAUDIO IVAN LOPES VIANA                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000168</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/07 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000240</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Financeira</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E007442/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SGAF - Diárias Otoni</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000659,04</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Otoni Xavier Flores.
Cargo: Contador.
Função: Diretor de Gestão Contábil Financeira e Orçamentária.

Evento: Curso Aposentadorias e Pensões do RPPS após a LEI 13.135-2015 e LC 152-2015.

Programa do Evento: 
1. O Regime Próprio de Previdência.

2. Benefíciários, segurados e dependentes.

2.1 Rol de dependentes o que muda (ou pode mudar) com a Lei nº 13.135/2015
.
2.2 Comprovação de dependência econômica
.
3. Remuneração de contribuição e última remuneração.

4. Concessão de benefício de aposentadoria
.
5. Abono de Permanência
.
6. Concessão de benefício de pensão por morte.

6.1 Beneficiários os reflexos da Lei nº 13.135/2015
.
6.2 Cálculo do benefício e reajustamento
.
7. O registro junto ao Tribunal de Contas.

Local de Deslocamento: 
Pelotas / Porto Alegre / Pelotas.

Local do Evento:
SEDE do IGAM Rua dos Andradas 1560, 18º a. Galeria Malcon - Centro - Porto Alegre-RS

Data do Evento:
Dia: 17/03/2016 das 09:00 às 11:45.

Dia: 17/03/2016 das 13:45 às 17:00
.
Dia: 18/03/2016 das 09:00 às 11:00.

Relação do Evento com o Servidor: Servidor é Diretor de Gestão Contábil Financeira e Orçamentária.

Número de Diárias: 2 Pernoites.
 
Horário de Partida do Servidor: 17:30H do dia 16/03/2016.
Horário de Retorno do Servidor: 15H do dia 18/03/2016.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000659,0400</VALOR_ITEM> <CREDOR>OTONI SERGIO FLORES XAVIER                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000168</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/18 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000240</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Financeira</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E007485/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SGAF - Diária Christian.</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000341,68</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Christian Gehrmann Ornel.
Cargo: Contador.
Função: Contador no Departamento de Contabilidade.

Evento: Sistema de Custos na Prática para o Poder Executivo Municipal e Entidades da Administração Indireta.

Data e Horário:
Dia: 22/03/2016 das 09:00 às 11:45
Dia: 22/03/2016 das 13:45 às 17:00
Dia: 23/03/2016 das 09:00 às 11:00

Local:
SEDE do IGAM Rua dos Andradas 1560, 18º a. Galeria Malcon - Centro - Porto Alegre-RS.

Programa:
1. Entendendo os principais conceitos de custos aplicados ao setor público;
2. Como identificar e organizar os centros de custos;
3. Organização dos controles internos para a implantação de um sistema de custos;
4. Custos x Empenhos x VPDs;
5. Metodologias de apuração e formas de acumulação dos custos;
6. Implantação prática de um sistema de custos;
7. Interpretação e análise dos resultados.

Local de Deslocamento: Pelotas / Porto Alegre / Pelotas.

Relação do Evento com o Servidor: Servidor Trabalha no Departamento de Contabilidade.

Número de Diárias: 2 Pernoites.

Horário de Partida do Servidor: Dia 21/03/2016 às 19h.
Horário de Retorno do Servidor: Dia 23/03/2016 às 15h.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000341,6800</VALOR_ITEM> <CREDOR>CHRISTIAN GEHRMANN ORNEL                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000168</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/18 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000240</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Financeira</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E007487/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SGAF - Diária Claudio.</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000341,68</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Claudio Ivan Lopes Viana.
Cargo: Contador.
Função: Chefe do Departamento de Contabilidade.

Evento: Sistema de Custos na Prática para o Poder Executivo Municipal e Entidades da Administração Indireta.

Data e Horário:
Dia: 22/03/2016 das 09:00 às 11:45
Dia: 22/03/2016 das 13:45 às 17:00
Dia: 23/03/2016 das 09:00 às 11:00

Local:
SEDE do IGAM Rua dos Andradas 1560, 18º a. Galeria Malcon - Centro - Porto Alegre-RS.

Programa:
1. Entendendo os principais conceitos de custos aplicados ao setor público;
2. Como identificar e organizar os centros de custos;
3. Organização dos controles internos para a implantação de um sistema de custos;
4. Custos x Empenhos x VPDs;
5. Metodologias de apuração e formas de acumulação dos custos;
6. Implantação prática de um sistema de custos;
7. Interpretação e análise dos resultados.

Local de Deslocamento: Pelotas / Porto Alegre / Pelotas.

Relação do Evento com o Servidor: Servidor é Chefe do Departamento de Contabilidade.

Número de Diárias: 2 Pernoites.

Horário de Partida do Servidor: Dia 21/03/2016 às 19h.
Horário de Retorno do Servidor: Dia 23/03/2016 às 15h.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000341,6800</VALOR_ITEM> <CREDOR>CLAUDIO IVAN LOPES VIANA                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000168</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/18 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000240</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Financeira</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E007489/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SGAF - Diária Pedro</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000341,68</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Pedro Rogério de Souza.
Cargo: Contador.
Função: Chefe do Departamento de Contabilidade de Custos.

Evento: Sistema de Custos na Prática para o Poder Executivo Municipal e Entidades da Administração Indireta.

Data e Horário:
Dia: 22/03/2016 das 09:00 às 11:45
Dia: 22/03/2016 das 13:45 às 17:00
Dia: 23/03/2016 das 09:00 às 11:00

Local:
SEDE do IGAM Rua dos Andradas 1560, 18º a. Galeria Malcon - Centro - Porto Alegre-RS.

Programa:
1. Entendendo os principais conceitos de custos aplicados ao setor público;
2. Como identificar e organizar os centros de custos;
3. Organização dos controles internos para a implantação de um sistema de custos;
4. Custos x Empenhos x VPDs;
5. Metodologias de apuração e formas de acumulação dos custos;
6. Implantação prática de um sistema de custos;
7. Interpretação e análise dos resultados.

Local de Deslocamento: Pelotas / Porto Alegre / Pelotas.

Relação do Evento com o Servidor: Servidor é o Chefe do Departamento de Contabilidade de Custos.

Número de Diárias: 2 Pernoites.

Horário de Partida do Servidor: Dia 21/03/2016 às 19h.
Horário de Retorno do Servidor: Dia 23/03/2016 às 15h.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000341,6800</VALOR_ITEM> <CREDOR>PEDRO ROGERIO DE SOUZA                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000168</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/18 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000240</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Financeira</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E007930/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SGAF - Diária Tavane</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000659,04</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Tavane de Moraes Krause.
Cargo: Oficial Administrativo.
Função: Chefe do Departamento de Recursos Humanos.

Acompanharam as servidoras: Fernanda Lucena Jeziorski e Cristiane Grequi Cardoso.

Evento: Curso de Plano de Carreira do Magistério Atualizado Frente ao Entendimento do Judiciário e do Tribunal de Contas.

Data e horários: 
31 de março e 1º de abril de 2016: das 09h às 12h e das 13h às 17h.

Local: 
Auditório da sede da DPM Educação, sito na Av. Pernambuco nº 1001, Térreo, Bairro Navegantes, em Porto Alegre/RS.

Programa do Evento: 


1. Conceitos básicos;
1.1 Cargos, empregos e funções;

1.2 Vencimento, vencimentos e remuneração;
1.3 Efeito cascata;

1.4 Direito adquirido e a garantia de irredutibilidade de vencimentos.

2. Normativas que necessitam ser observadas para a elaboração de Planos de Carreira;

2.1 Constituição da República;

2.2 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional;

2.3 Lei Federal nº 11.738/2008;

2.4 Lei Complementar nº 101/2000;

2.5 Resolução CNE/CEB nº 2/2009.

3. Como estruturar um Projeto de Lei que trata do Plano de Carreira do Magistério
;
3.1 Disposições Preliminares;

3.2 Princípios Básicos;

3.3 Estrutura da Carreira;

3.4 Aperfeiçoamento
;
3.5 Recrutamento e Seleção;

3.6 Regime de Trabalho;

3.7 Férias;

3.8 Quadro do Magistério;

3.9 Tabela de Pagamento;

3.10 Gratificações;

3.11 Disposições Gerais e Transitórias.

4. Enquadramento dos atuais membros do magistério no novo Plano de Carreira do Magistério;

4.1 O provimento derivado pelo enquadramento;

4.2 A necessidade de uma regra de enquadramento nos níveis e nas classes;

4.3 A possibilidade de utilizar o tempo anterior para enquadramento nas classes;

4.4 O lançamento dos dados no SIAPES.

5. Os cargos efetivos e as funções que pertencem ao Plano de Carreira do Magistério;

5.1 O professor;

5.2. O supervisor educacional;

5.3. O orientador educacional;

5.4 O diretor de escola e a eleição para diretores de escola;

5.5 O vice-diretor de escola;

5.6 O coordenador pedagógico.

6. A valorização dos profissionais do magistério;

6.1 A valorização dos profissionais do magistério como princípio constitucional;

6.2 Interpretando o art. 67 da Lei Federal nº 9.394/1996;
6.3 A progressão funcional baseada na titulação: níveis;

6.4 A progressão funcional baseada na avaliação por merecimento: classes.

7. A carga horária dos membros do magistério;

7.1 As cargas horárias mais habituais;

7.2 O controle da frequência dos membros do magistério;

7.3 A convocação para regime suplementar;

7.4 A carga horária das funções gratificadas e a impossibilidade de convocar para regime suplementar;

7.5 A hora-atividade do membro do magistério.

8. A sistemática remuneratória dos membros do magistério;

8.1 A base de cálculo da convocação para regime suplementar;

8.2 A base de cálculo das vantagens;

8.3 Alternativas juridicamente possíveis para criar o Plano de Carreira do Magistério.

9. Férias X Recesso Escolar;
9.1 O que é férias e como deve ser assegurado;
9.2 Recesso escolar não é direito do professor.
 
Local de Deslocamento: Pelotas / Porta Alegre / Pelotas.

Relação do Evento com o Servidor: Servidora é Chefe do Departamento de Recursos Humanos.

Número de Diárias: 2 Pernoites

Horário de Partida do Servidor: Dia 30/03/2016 às 19h.
Horário de Retorno do Servidor: Dia 01/04/2016 às 19h.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000659,0400</VALOR_ITEM> <CREDOR>TAVANE DE MORAES KRAUSE                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000168</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/24 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000240</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Financeira</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E007932/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SGAF - Diária Fernanda</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000659,04</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Fernanda Lucena Jeziorski
Cargo: Cargo em Comissão.
Função: Diretora de Recursos Humanos.

Acompanharam as servidoras: Tavane de Moraes Krause e Cristiane Grequi Cardoso.

Evento: Curso de Plano de Carreira do Magistério Atualizado Frente ao Entendimento do Judiciário e do Tribunal de Contas.

Data e horários: 
31 de março e 1º de abril de 2016: das 09h às 12h e das 13h às 17h.

Local: 
Auditório da sede da DPM Educação, sito na Av. Pernambuco nº 1001, Térreo, Bairro Navegantes, em Porto Alegre/RS.

Programa do Evento: 


1. Conceitos básicos;
1.1 Cargos, empregos e funções;

1.2 Vencimento, vencimentos e remuneração;
1.3 Efeito cascata;

1.4 Direito adquirido e a garantia de irredutibilidade de vencimentos.

2. Normativas que necessitam ser observadas para a elaboração de Planos de Carreira;

2.1 Constituição da República;

2.2 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional;

2.3 Lei Federal nº 11.738/2008;

2.4 Lei Complementar nº 101/2000;

2.5 Resolução CNE/CEB nº 2/2009.

3. Como estruturar um Projeto de Lei que trata do Plano de Carreira do Magistério
;
3.1 Disposições Preliminares;

3.2 Princípios Básicos;

3.3 Estrutura da Carreira;

3.4 Aperfeiçoamento
;
3.5 Recrutamento e Seleção;

3.6 Regime de Trabalho;

3.7 Férias;

3.8 Quadro do Magistério;

3.9 Tabela de Pagamento;

3.10 Gratificações;

3.11 Disposições Gerais e Transitórias.

4. Enquadramento dos atuais membros do magistério no novo Plano de Carreira do Magistério;

4.1 O provimento derivado pelo enquadramento;

4.2 A necessidade de uma regra de enquadramento nos níveis e nas classes;

4.3 A possibilidade de utilizar o tempo anterior para enquadramento nas classes;

4.4 O lançamento dos dados no SIAPES.

5. Os cargos efetivos e as funções que pertencem ao Plano de Carreira do Magistério;

5.1 O professor;

5.2. O supervisor educacional;

5.3. O orientador educacional;

5.4 O diretor de escola e a eleição para diretores de escola;

5.5 O vice-diretor de escola;

5.6 O coordenador pedagógico.

6. A valorização dos profissionais do magistério;

6.1 A valorização dos profissionais do magistério como princípio constitucional;

6.2 Interpretando o art. 67 da Lei Federal nº 9.394/1996;
6.3 A progressão funcional baseada na titulação: níveis;

6.4 A progressão funcional baseada na avaliação por merecimento: classes.

7. A carga horária dos membros do magistério;

7.1 As cargas horárias mais habituais;

7.2 O controle da frequência dos membros do magistério;

7.3 A convocação para regime suplementar;

7.4 A carga horária das funções gratificadas e a impossibilidade de convocar para regime suplementar;

7.5 A hora-atividade do membro do magistério.

8. A sistemática remuneratória dos membros do magistério;

8.1 A base de cálculo da convocação para regime suplementar;

8.2 A base de cálculo das vantagens;

8.3 Alternativas juridicamente possíveis para criar o Plano de Carreira do Magistério.

9. Férias X Recesso Escolar;
9.1 O que é férias e como deve ser assegurado;
9.2 Recesso escolar não é direito do professor.
 
Local de Deslocamento: Pelotas / Porta Alegre / Pelotas.

Relação do Evento com o Servidor: Servidora é Diretora de Recursos Humanos.

Número de Diárias: 2 Pernoites

Horário de Partida do Servidor: Dia 30/03/2016 às 19h.
Horário de Retorno do Servidor: Dia 01/04/2016 às 19h.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000659,0400</VALOR_ITEM> <CREDOR>FERNANDA LUCENA JEZIORSKI                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000168</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/24 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000240</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Financeira</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E011207/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SGAF - Diária Carlos</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: CARLOS HUMBERTO JUNIOR MEDEIROS VIEIRA.
Cargo: OFICIAL ADMINISTRATIVO.
Função: OFICIAL ADMINISTRATIVO.

Evento: TREINAMENTO LICITACOM promovido pelo TCE-RS. 

Local do Evento: Auditório Romildo Bolzan.
Rua Sete de Setembro, 388.
Centro Histórico.
Porto Alegre / RS.

Programa do Evento: Dia 28/04/2016.
9h - Credenciamento.
9:30 - 12h Treinamento.
13h - Credenciamento.
13:30 - 17h Continuação do Treinamento.

Local de Deslocamento: Pelotas / Porto Alegre / Pelotas.

Relação do Evento com o Servidor: SERVIDOR TRABALHA NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS.

Número de Diárias: 1 ESTADA.
Horário de Partida do Servidor: 5h do dia 28/04/2016. 
Horário de Retorno do Servidor: 19h do dia 28/04/2016.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CARLOS HUMBERTO JUNIOR MEDEIROS VIEIRA                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000168</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/26 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000240</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Financeira</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E011909/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SGAF - Diária Pedro</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000148,33</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Pedro Rogério de Souza.
Cargo: Contador.
Função: Contador.

Evento: Prestação de Contas da Saúde - MGS (3º Quad/2014 e 1º, 2º e 3º Quad/2015).
Programa do Evento: Prestação de Contas da Saúde - MGS (3º Quad/2014 e 1º, 2º e 3º Quad/2015).
                                   Ao Fundo Estadual de Saúde - Setor de Prestação de Contas.

Local de Deslocamento: Cidade de Porto Alegre.

Relação do Evento com o Servidor: Servidor é Contador e Gerente do Departamento de Contabilidade de Custos.
                                                          Servidor acompanará a Secretária Municipal de Saúde, Arita Bergmann.

Número de Diárias: 1 Estada.
Horário de Partida do Servidor: 7h do dia 05/05/2016.
Horário de Retorno do Servidor: 19h do dia 05/05/2016.

Observações extras: Servidor acompanará a Secretária Municipal de Saúde, Arita Bergmann.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000148,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>PEDRO ROGERIO DE SOUZA                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000168</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/05/04 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000240</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Financeira</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E016892/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SGAF - Diárias Eliza</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000780,88</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Maria Eliza Klumb.
Cargo: Contador.
Função: Gerente do Departamento de Orçamento.

Evento: Viagem a Prefeitura Municipal de Bragança Paulista - SP, para conhecer a operacionalização do Sistema de Informática e sua capacidade de integração: Saúde, Educação, Receita(Tributário), Contábil / Orçamentário e Financeiro, Jurídico, Recursos Humanos, etc...

Local de Deslocamento:
Pelotas / Porto Alegre / São Paulo / Bragança Paulista
Bragança Paulista / São Paulo / Porto Alegre / Pelotas

Relação do Evento com o Servidor:
Servidor é Gerente do Departamento de Orçamento.

Número de Diárias: 2 Pernoites.
Compreendendo (1 no estado RS e 1 no estado de SP) 

Horário de Partida do Servidor: 18H do dia 13/06/2016.
Horário de Retorno do Servidor: 18H do dia 15/06/2016.

OBS: Servidor acompanhará o Sr. Otoni Sergio Flores Xavier, Diretor de Gestão Contabil, Financeira e Orçamentária.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000780,8800</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARIA ELIZA KLUMB                                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000168</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/06/13 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000240</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Financeira</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E016893/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SGAF - Diárias Pedro</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000780,88</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Pedro Rogério de Souza.
Cargo: Contador.
Função: Gerente do Departamento de Contabilidade de Custos.

Evento: Viagem a Prefeitura Municipal de Bragança Paulista - SP, para conhecer a operacionalização do Sistema de Informática e sua capacidade de integração: Saúde, Educação, Receita(Tributário), Contábil / Orçamentário e Financeiro, Jurídico, Recursos Humanos, etc...

Local de Deslocamento:
Pelotas / Porto Alegre / São Paulo / Bragança Paulista
Bragança Paulista / São Paulo / Porto Alegre / Pelotas

Relação do Evento com o Servidor:
Servidor é Gerente do Departamento de Contabilidade de Custos.

Número de Diárias: 2 Pernoites.
Compreendendo (1 no estado RS e 1 no estado de SP) 

Horário de Partida do Servidor: 18H do dia 13/06/2016.
Horário de Retorno do Servidor: 18H do dia 15/06/2016.

OBS: Servidor acompanhará o Sr. Otoni Sergio Flores Xavier, Diretor de Gestão Contabil, Financeira e Orçamentária.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000780,8800</VALOR_ITEM> <CREDOR>PEDRO ROGERIO DE SOUZA                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000168</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/06/13 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000240</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Financeira</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E016894/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SGAF - Diárias Claudio</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000780,88</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Claúdio Ivan Lopes Viana.
Cargo: Contador.
Função: Gerente do Departamento de Contabilidade.

Evento: Viagem a Prefeitura Municipal de Bragança Paulista - SP, para conhecer a operacionalização do Sistema de Informática e sua capacidade de integração: Saúde, Educação, Receita(Tributário), Contábil / Orçamentário e Financeiro, Jurídico, Recursos Humanos, etc...

Local de Deslocamento:
Pelotas / Porto Alegre / São Paulo / Bragança Paulista
Bragança Paulista / São Paulo / Porto Alegre / Pelotas

Relação do Evento com o Servidor:
Servidor é Gerente do Departamento de Contabilidade.

Número de Diárias: 2 Pernoites.
Compreendendo (1 no estado RS e 1 no estado de SP) 

Horário de Partida do Servidor: 18H do dia 13/06/2016.
Horário de Retorno do Servidor: 18H do dia 15/06/2016.

OBS: Servidor acompanhará o Sr. Otoni Sergio Flores Xavier, Diretor de Gestão Contabil, Financeira e Orçamentária.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000780,8800</VALOR_ITEM> <CREDOR>CLAUDIO IVAN LOPES VIANA                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000168</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/06/13 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000240</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Financeira</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E016895/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SGAF - Diária Otoni</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000780,88</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Otoni Sergio Flores Xavier.
Cargo: Contador.
Função: Diretor de Gestão Contabil, Financeira e Orçamentária.

Evento: Viagem a Prefeitura Municipal de Bragança Paulista - SP, para conhecer a operacionalização do Sistema de Informática e sua capacidade de integração: Saúde, Educação, Receita(Tributário), Contábil / Orçamentário e Financeiro, Jurídico, Recursos Humanos, etc...

Local de Deslocamento:
Pelotas / Porto Alegre / São Paulo / Bragança Paulista
Bragança Paulista / São Paulo / Porto Alegre / Pelotas

Relação do Evento com o Servidor:
Servidor é Diretor de Gestão Contabil, Financeira e Orçamentária.

Número de Diárias: 2 Pernoites.
Compreendendo (1 no estado RS e 1 no estado de SP) 

Horário de Partida do Servidor: 18H do dia 13/06/2016.
Horário de Retorno do Servidor: 18H do dia 15/06/2016.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000780,8800</VALOR_ITEM> <CREDOR>OTONI SERGIO FLORES XAVIER                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000168</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/06/13 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000240</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Financeira</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E016965/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SGAF - Diárias Tavane</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000451,36</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Tavane de Moraes Krause.
Cargo: Oficial Administrativo.
Função: Chefe do Departamento de Recursos Humanos.

Evento: Viagem a Prefeitura Municipal de Bragança Paulista - SP, para conhecer a operacionalização do Sistema de Informática e sua capacidade de integração: Saúde, Educação, Receita(Tributário), Contábil / Orçamentário e Financeiro, Jurídico, Recursos Humanos, etc...

Local de Deslocamento:
Pelotas / Porto Alegre / São Paulo / Bragança Paulista
Bragança Paulista / São Paulo / Porto Alegre / Pelotas

Relação do Evento com o Servidor:
Servidor Trabalha no Departamento de Recursos Humanos.

Número de Diárias: 1 Pernoite no estado de SP. 

Horário de Partida do Servidor: 06H do dia 14/06/2016.
Horário de Retorno do Servidor: 18H do dia 15/06/2016.

OBS: Servidor acompanhará o Sr. Otoni Sergio Flores Xavier, Diretor de Gestão Contabil, Financeira e Orçamentária.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000451,3600</VALOR_ITEM> <CREDOR>TAVANE DE MORAES KRAUSE                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000168</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/06/16 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000240</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Financeira</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E017770/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SGAF - Diária Fernanda</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000000,00</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Fernanda Lucena Jeziorski.
Cargo: Cargo em Comissão.
Função: Diretora de Recursos Humanos.

Horário Evento 1: 9:30h.
Evento 1: Visita à Assembléia Legislativa.
Contato no Local: Flávio, atual chefe do Setor de Gestão de Pessoas.

Programa do Evento 1: Programa Utilizado (Velt); Finalidade do Programa; Quantidade de Servidores Vinculados ao Velt; Regime Jurídico; Quantidade de Aparelhos;Quantidade de Modelos de Carga Horária; Diferenciais Identificados nos Equipamentos; Controle do Programa; Banco de Horas; Problemas Enfrentados; Problemas de Bloqueio no Equipamento.  

Horário Evento 2: 13:15h.
Evento 2: Reunião com Representantes da Rolles.
Presentes na Reunião: Diretor Comercial Luiz Carlos, Fernando (Filho) e Liziane.
Técnicos do Suporte: Marlon, Fernando e Marcelo.

Programa do Evento 2: Relatórios/Layout para folha de pagamento; Bloqueios; configurações do Sistema; Duplo Vínculo; Chaves dos Equipamentos; Senha do Equipamento. 

Local de Deslocamento:
Pelotas / Porto Alegre
Porto Alegre / Pelotas

Relação do Evento com o Servidor:
Servidora é Diretora do Departamento de Recursos Humanos.

Número de Diárias: 1 Estada.

Horário de Partida do Servidor: 5H do dia 13/06/2016.
Horário de Retorno do Servidor: 19H do dia 13/06/2016.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000000,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000000,0000</VALOR_ITEM> <CREDOR>FERNANDA LUCENA JEZIORSKI                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000168</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/06/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000240</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Financeira</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E017771/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária - Tavane</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000148,33</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Tavane de Moraes Krause.
Cargo: Oficial Administrativo.
Função: Chefe do Departamento de Recursos Humanos.

Horário Evento 1: 9:30h.
Evento 1: Visita à Assembléia Legislativa.
Contato no Local: Flávio, atual chefe do Setor de Gestão de Pessoas.

Programa do Evento 1: Programa Utilizado (Velt); Finalidade do Programa; Quantidade de Servidores Vinculados ao Velt; Regime Jurídico; Quantidade de Aparelhos;Quantidade de Modelos de Carga Horária; Diferenciais Identificados nos Equipamentos; Controle do Programa; Banco de Horas; Problemas Enfrentados; Problemas de Bloqueio no Equipamento.  

Horário Evento 2: 13:15h.
Evento 2: Reunião com Representantes da Rolles.
Presentes na Reunião: Diretor Comercial Luiz Carlos, Fernando (Filho) e Liziane.
Técnicos do Suporte: Marlon, Fernando e Marcelo.

Programa do Evento 2: Relatórios/Layout para folha de pagamento; Bloqueios; configurações do Sistema; Duplo Vínculo; Chaves dos Equipamentos; Senha do Equipamento. 

Local de Deslocamento:
Pelotas / Porto Alegre
Porto Alegre / Pelotas

Relação do Evento com o Servidor:
Servidor Trabalha no Departamento de Recursos Humanos.

Número de Diárias: 1 Estada.

Horário de Partida do Servidor: 5H do dia 13/06/2016.
Horário de Retorno do Servidor: 19H do dia 13/06/2016.

OBS: Servidora acompanhou a Diretora de Recursos Humanos, Fernanda Lucena Jeziorski.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000148,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>TAVANE DE MORAES KRAUSE                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000168</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/06/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000240</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Financeira</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E017772/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SGAF - Diária Juliana</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000148,33</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Juliana de Carvalho Pereira.
Cargo: Oficial Administrativo.
Função: Oficial Administrativo no Setor de  Controle de Efetividade.

Horário Evento 1: 9:30h.
Evento 1: Visita à Assembléia Legislativa.
Contato no Local: Flávio, atual chefe do Setor de Gestão de Pessoas.

Programa do Evento 1: Programa Utilizado (Velt); Finalidade do Programa; Quantidade de Servidores Vinculados ao Velt; Regime Jurídico; Quantidade de Aparelhos;Quantidade de Modelos de Carga Horária; Diferenciais Identificados nos Equipamentos; Controle do Programa; Banco de Horas; Problemas Enfrentados; Problemas de Bloqueio no Equipamento.  

Horário Evento 2: 13:15h.
Evento 2: Reunião com Representantes da Rolles.
Presentes na Reunião: Diretor Comercial Luiz Carlos, Fernando (Filho) e Liziane.
Técnicos do Suporte: Marlon, Fernando e Marcelo.

Programa do Evento 2: Relatórios/Layout para folha de pagamento; Bloqueios; configurações do Sistema; Duplo Vínculo; Chaves dos Equipamentos; Senha do Equipamento. 

Local de Deslocamento:
Pelotas / Porto Alegre
Porto Alegre / Pelotas

Relação do Evento com o Servidor:
Servidor Trabalha no Setor de Controle de Efetividade.

Número de Diárias: 1 Estada.

Horário de Partida do Servidor: 5H do dia 13/06/2016.
Horário de Retorno do Servidor: 19H do dia 13/06/2016.

OBS: Servidora acompanhou a Diretora de Recursos Humanos, Fernanda Lucena Jeziorski.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000148,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>JULIANA DE CARVALHO PEREIRA                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000168</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/06/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000240</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Financeira</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E017773/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SGAF - Diária Patrick</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Adão Patrick Sena dos Santos.
Cargo: Motorista.
Função: Motorista.

Horário Evento 1: 9:30h.
Evento 1: Visita à Assembléia Legislativa.
Contato no Local: Flávio, atual chefe do Setor de Gestão de Pessoas.

Programa do Evento 1: Programa Utilizado (Velt); Finalidade do Programa; Quantidade de Servidores Vinculados ao Velt; Regime Jurídico; Quantidade de Aparelhos;Quantidade de Modelos de Carga Horária; Diferenciais Identificados nos Equipamentos; Controle do Programa; Banco de Horas; Problemas Enfrentados; Problemas de Bloqueio no Equipamento.  

Horário Evento 2: 13:15h.
Evento 2: Reunião com Representantes da Rolles.
Presentes na Reunião: Diretor Comercial Luiz Carlos, Fernando (Filho) e Liziane.
Técnicos do Suporte: Marlon, Fernando e Marcelo.

Programa do Evento 2: Relatórios/Layout para folha de pagamento; Bloqueios; configurações do Sistema; Duplo Vínculo; Chaves dos Equipamentos; Senha do Equipamento. 

Local de Deslocamento:
Pelotas / Porto Alegre
Porto Alegre / Pelotas

Relação do Evento com o Servidor:
Servidor Conduziu o Veículo Oficial desta Secretaria para levar as Servidoras Fernanda Lucena Jeziorski, Tavane de Moraes Krause e Juliana de Carvalho Pereira a cidade de Porto Alegre nos eventos citados acima.

Número de Diárias: 1 Estada.

Horário de Partida do Servidor: 5H do dia 13/06/2016.
Horário de Retorno do Servidor: 19H do dia 13/06/2016.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ADÃO PATRICK SENA DOS SANTOS                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000168</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/06/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000240</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Financeira</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E020067/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SGAF - Diária Tavane</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000341,68</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Tavane de Moraes Krause.
Cargo: Oficial Administrativo.
Função: Chefe do Departamento de Recursos Humanos.

Evento:  XLVII Encontro sobre Administração de Pessoal.
19 de julho: das 09h às 12h e das 13h30min às 17h30min;
20 de julho: das 09h às 12h.

Programa do Evento: 
DIA 19 DE JULHO DE 2016 (TERÇA-FEIRA);
MANHÃ: Das 09h às 12h;
* ASPECTOS CONTROVERTIDOS DA APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CONFORME A ÓTICA DO TRIBUNAL   DE CONTAS DO ESTADO.
* ESOCIAL: NOMEAÇÃO DE COMISSÃO E ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO PARA A IMPLANTAÇÃO EM   JANEIRO DE 2017 (VERSÃO 2.1).
TARDE: Das 13h30min às 17h30min;
* OS RECURSOS HUMANOS E O FINAL DO MANDATO: SANEAMENTO DAS DEMANDAS RELATIVAS À ÁREA DE   PESSOAL.
* COMPROMETIMENTO E EQUIPES DE TRABALHO.
* REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS. ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NA LEGISLAÇÃO LO-CAL FRENTE     ÀS RECENTES ALTERAÇÕES DA CONSTITUIÇÃO E DA LEGISLAÇÃO FEDERAL.
DIA 20 DE JULHO DE 2016 (QUARTA-FEIRA);
MANHÃ: Das 09h às 12h;
* O SERVIDOR ELEITO PARA CARGO POLÍTICO: EFEITOS NA VIDA FUNCIONAL A PARTIR DA POSSEE   PROCEDIMENTOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS.
* O EXAME TOXICOLÓGICO E AS INOVAÇÕES DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO APLICÁVEIS AOS SERVIDORES   PÚBLICOS MUNICIPAIS.

Local de Deslocamento: Pelotas / Porto Alegre / Pelotas.

Relação do Evento com o Servidor: Servidora é Chefe do Departamento de Recursos Humanos.

Número de Diárias: 2 Pernoites.

Horário de Partida do Servidor: 18/07/2016 às 18h.
Horário de Retorno do Servidor: 20/07/2016 às 17h.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000341,6800</VALOR_ITEM> <CREDOR>TAVANE DE MORAES KRAUSE                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000168</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/18 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000240</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Financeira</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E020131/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SGAF - Diárias Claudio</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000170,84</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Claudio Ivan Viana.
Cargo: Contador.
Função: Chefe do Departamento de Contabilidade.

Evento: Visualisar junto ao IGAM, apresentação discriminadas dos sistemas que o IGA TEC oferece e suas funcionalidades, se estão compatíveis com oque o Município de  Pelotas pretende para sua Integração de Gestão Pública, onde abrangerá a Administração Direta, Autarquias e Fundações do Município de Pelotas.
 
Local de Deslocamento: Pelotas / Porto Alegre / Pelotas.

Relação do Evento com o Servidor: Chefe do Departamento de Contabilidade.

Número de Diárias: 1 Pernoite.
 
Horário de Partida do Servidor: 18/07/2016 às 18h.
Horário de Retorno do Servidor: 19/07/2016 às 18h.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000170,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CLAUDIO IVAN LOPES VIANA                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000168</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/18 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000240</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Financeira</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E020132/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SGAF - Diária Otoni</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000477,85</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Otoni Sérgio Flores Xavier.
Cargo: Contador.
Função: Diretor de Gestão Contábil, Financeira e Orçamentária.

Evento: Visualisar junto ao IGAM, apresentação discriminadas dos sistemas que o IGA TEC oferece e suas funcionalidades, se estão compatíveis com oque o Município de  Pelotas pretende para sua Integração de Gestão Pública, onde abrangerá a Administração Direta, Autarquias e Fundações do Município de Pelotas.
 
Local de Deslocamento: Pelotas / Porto Alegre / Pelotas.

Relação do Evento com o Servidor:  Diretor de Gestão Contábil, Financeira e Orçamentária.

Número de Diárias: 1 Pernoite e 1 Estada 
Horário de Partida do Servidor: 19/07/2016 às 8h.
Horário de Retorno do Servidor: 20/07/2016 às 18h.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000477,8500</VALOR_ITEM> <CREDOR>OTONI SERGIO FLORES XAVIER                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000168</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/18 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000240</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Financeira</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E020219/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SGAF - Diária Gabriel</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: GABRIEL DURO DA SILVA.

Cargo: Oficial Administrativo.

Função: Chefe do Setor de Empenhos e Liquidação.

Evento: Reunião com o Secretário e servidores Secretaria da Fazenda da Prefeitura de Bagé

Programa do Evento: Analisar os processos integrados de Contabilidade, Custos, Empenhos,

Liquidação, Protocolo entre outros e conhecer o operacional do sistema de informática em

utilização da citada prefeitura, de forma a melhorar os procedimentos internos de Pelotas.

Local de Deslocamento: Bagé.

Relação do Evento com o Servidor: O servidor faz parte da equipe de avaliação das alterações

do sistema de informações municipais e está diretamente relacionado com as atividades analisadas.

Número de Diárias: 1 estada.

Horário de Partida do Servidor: 21/07/2016 às 6h.

Horário de Retorno do Servidor: 21/07/2016 às 14h.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>GABRIEL DURO DA SILVA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000168</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/19 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000240</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Financeira</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E020221/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SGAF - Diária Pedro</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: PEDRO ROGÉRIO SOUZA

Cargo: Contador

Função: Chefe do Departamento de Contabilidade de Custos

Evento: Reunião com o Secretário e servidores Secretaria da Fazenda da Prefeitura de Bagé

Programa do Evento: Analisar os processos integrados de Contabilidade, Custos, Empenhos, Liquidação, Protocolo entre outros e conhecer o operacional do sistema de informática em

utilização da citada prefeitura, de forma a melhorar os procedimentos internos de Pelotas.

Local de Deslocamento: Bagé.

Relação do Evento com o Servidor: O servidor faz parte da equipe de avaliação das alterações do sistema de informações municipais e está diretamente relacionado com as atividades analisadas.

Número de Diárias: 1 estada.

Horário de Partida do Servidor: 21/07/2016 às 18h.

Horário de Retorno do Servidor: 21/07/2016 às 14h.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>PEDRO ROGERIO DE SOUZA                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000168</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/19 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000240</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Financeira</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E020309/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SGAF - Diária Patrick</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Adão Patrick Sena dos Santos.
Cargo: Motorista.
Função: Motorista.

Evento: Reunião com o Secretário e servidores Secretaria da Fazenda da Prefeitura de Bagé.
Programa do Evento: Analisar os processos integrados de Contabilidade, Custos, Empenhos, Liquidação, Protocolo entre outros e conhecer o operacional do sistema de informática em utilização da citada prefeitura, de forma a melhorar os procedimentos internos de Pelotas.
Local de Deslocamento: Bagé / RS.

Relação do Evento com o Servidor: Servidor irá conduzir o Veículo Oficial desta Secretaria para levar os servidores Pedro Rogério de Souza e Gabriel Duro da Silva. 

Número de Diárias: 1 Estada.
Horário de Partida do Servidor: 21/07/2016 às 6h.
Horário de Retorno do Servidor: 21/07/2016 às 14h.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ADÃO PATRICK SENA DOS SANTOS                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000168</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/20 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000240</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Financeira</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E022785/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SGAF - Diária Cruz</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000148,33</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: José Francisco das Graças Cruz.
Cargo: Secretário Municipal
Função: Secretário Municipal de Gestão Administrativa e Financeira.

Evento: Visita a Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária (FEPAGRO) para verificar o funcionamento/uso do software VELT fornecido pela empresa ROLESS, após visitarão a empresa ROLESS.

Local de Deslocamento: Pelotas / Porto Alegre / Pelotas.

Relação do Evento com o Servidor: Secretário Municipal de Gestão Administrativa e Financeira.

Número de Diárias: 1 Estada.

Horário de Partida do Servidor: 06h do dia 11/08/2016.
Horário de Retorno do Servidor: 20h do dia 11/08/2016.

Observações extras:

A viagem ocorrerá em veículo oficial da Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Financeira.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000148,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOSE FRANCISCO DAS GRACAS CRUZ                                                                      </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000168</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/11 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000240</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Financeira</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E022786/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SGAF - Diária Araguari</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Araguari Medeiros Dutra.
Cargo: Motorista.
Função: Motorista.

Evento: Visita a Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária (FEPAGRO) para verificar o funcionamento/uso do software VELT fornecido pela empresa ROLESS, após visitarão a empresa ROLESS.

Local de Deslocamento: Pelotas / Porto Alegre / Pelotas.

Relação do Evento com o Servidor: Irá conduzir o veículo oficial da Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Financeira, com os Servidores: José Francisco das Graças Cruz, Secretário Municipal e as Servidoras do Departamento de Recursos Humanos desta secretaria, Fernanda e Ana Paula.

Número de Diárias: 1 Estada.

Horário de Partida do Servidor: 06h do dia 11/08/2016.
Horário de Retorno do Servidor: 20h do dia 11/08/2016.

Observações extras:

A viagem ocorrerá em veículo oficial da Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Financeira.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ARAGUARI MEDEIROS DUTRA                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000168</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/11 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000240</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Financeira</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E022788/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SGAF - Diária Fernanda</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000148,33</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Fernanda Lucena Jeziorski.
Cargo: Cargo em Comissão.
Função: Diretora de Recursos Humanos.

Evento: Visita a Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária (FEPAGRO) para verificar o funcionamento/uso do software VELT fornecido pela empresa ROLESS, após visitarão a empresa ROLESS.

Local de Deslocamento: Pelotas / Porto Alegre / Pelotas.

Relação do Evento com o Servidor: Diretora de Recursos Humanos.

Número de Diárias: 1 Estada.

Horário de Partida do Servidor: 06h do dia 11/08/2016.
Horário de Retorno do Servidor: 20h do dia 11/08/2016.

Observações extras:

A viagem ocorrerá em veículo oficial da Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Financeira.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000148,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>FERNANDA LUCENA JEZIORSKI                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000168</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/11 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000240</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Financeira</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E022791/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária - Dimitrius</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000247,48</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Dimitrius de Oliveira Farias
Cargo: Oficial Administrativo.
Função: Oficial Administrativo.

Evento: O Estágio Probatório dos Servidores Públicos: Teoria e Prática.
Local do Evento: Auditório da sede da DPM, sito na Av. Pernambico, 1001, Térreo. Bairro Navegantes, em Porto Alegre.
Data e Horário: Dia 16 de agosto de 2016 das 13h às 17h e dia 17 de agosto de 2016 das 09h às 12h e das 13h às 17h. 

Programa do Evento: 
1. A ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO E SEUS REFLEXOS NA ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO MUNICÍPIO;
2. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL;
3. FUNDAMENTO LEGAL - ÂMBITO MUNICIPAL; 
4. CONCEITO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO;
5. CASOS DE SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO;
6. FORMA DE AVALIAÇÃO DO ESTAGIO PROBATÓRIO;
7. REQUISITOS DE AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO;
8. COMISSÃO DE AVALIAÇÃO;
9. ESTABILIDADE AO TITULAR DE CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO;
10. EXONERAÇÃO NO ESTÁGIO PROBATÓRIO;
11. ESTÁGIO PROBATÓRIO E MUTAÇÕES FUNCIONAIS; 
12. ESTÁGIO PROBATÓRIO E EMPREGADO PÚBLICO CONCURSADO (CLT);
13. JURISPRUDÊNCIA RELATIVA AO ESTÁGIO PROBATÓRIO - CASOS PRÁTICOS. 

Local de Deslocamento: Pelotas / Porto Alegre / Pelotas.

Relação do Evento com o Servidor: Servidor trabalha no Setor de Capacitação e Desenvolvimento de Pessoal. Trabalha com Estágio Probatório.

Número de Diárias: 1 Pernoite e 1 Estada.
  
Horário de Partida do Servidor: Às 7h do dia 16/08/2016.
Horário de Retorno do Servidor: Às 19h do dia 17/08/2016.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000247,4800</VALOR_ITEM> <CREDOR>DIMITRIUS DE OLIVEIRA FARIAS                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000168</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/11 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000240</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Financeira</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E022795/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SGAF - Diária Ana Paula</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000148,33</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Ana Paula dos Santos Saldanha.
Cargo: Cargo em Comissão.
Função: Assessor de Secretário I.

Evento: Visita a Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária (FEPAGRO) para verificar o funcionamento/uso do software VELT fornecido pela empresa ROLESS, após visitarão a empresa ROLESS.

Local de Deslocamento: Pelotas / Porto Alegre / Pelotas.

Relação do Evento com o Servidor: Servidora trabalha no Setor de Efetividade e acompanhará a Diretora do Departamento de RH Fernanda Lucena Jeziorski e o Secretário Municipal José Francisco das Graças Cruz.

Número de Diárias: 1 Estada.

Horário de Partida do Servidor: 06h do dia 11/08/2016.
Horário de Retorno do Servidor: 20h do dia 11/08/2016.

Observações extras:

A viagem ocorrerá em veículo oficial da Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Financeira.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000148,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANA PAULA DOS SANTOS SALDANHA                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000168</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/11 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000240</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Financeira</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E022803/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SGAF - Diária Eliza</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000341,68</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Maria Eliza Klumb.
Cargo: Contador.
Função: Chefe do Departamento de Orçamento.

Evento: A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2017 - Atualizada pela 7º Edição do Manual de Demonstrativos Fiscais.
Local do Evento: SEDE do IGAM - Rua dos Andradas 1560, 18º andar - Galeria Malcon Centro - Porto Alegre (RS).

Data e Hora: Dia: 18/08/2016 das 09:00h às 11:45h.
                      Dia: 18/08/2016 das 13:45h às 17:00h.
                      Dia: 19/08/2016 das 09:00h às 11:00h.

Programa do Evento: 
1.Funcionando do sistema de planejamento para 2017;
2.Audiências públicas e participação popular;
3.Previsões Legais para a LDO 2017, com as alterações da 7a Edição do Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF) - Portaria no 403, de 28 de junho de 2016;
4.Elementos e análise dos dados que devem constar nos demonstrativos das metas e riscos fiscais, bem como a apresentação do modelo de projeto de lei e seu conteúdo; 
5.Emendas Legislativas x Vetos do Poder Executivo x Orçamento Impositivo.

Local de Deslocamento: Pelotas / Porto Alegre / Pelotas.

Relação do Evento com o Servidor: Servidora é Chefe do Departamento de Orçamento.

Número de Diárias: 2 Pernoites.

Horário de Partida do Servidor: Dia: 17/08/2016 às 18h.
Horário de Retorno do Servidor: Dia: 19/08/2016 às 13h.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000341,6800</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARIA ELIZA KLUMB                                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000168</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/11 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000240</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Financeira</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E022809/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SGAF - Diária Juliana</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000341,68</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Juliana Lubke Evangelista Clauhs.
Cargo: Contador.
Função: Contadora no Departamento de Orçamento.

Evento: A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2017 - Atualizada pela 7º Edição do Manual de Demonstrativos Fiscais.
Local do Evento: SEDE do IGAM - Rua dos Andradas 1560, 18º andar - Galeria Malcon Centro - Porto Alegre (RS).

Data e Hora: Dia: 18/08/2016 das 09:00h às 11:45h.
                      Dia: 18/08/2016 das 13:45h às 17:00h.
                      Dia: 19/08/2016 das 09:00h às 11:00h.

Programa do Evento: 
1.Funcionando do sistema de planejamento para 2017;
2.Audiências públicas e participação popular;
3.Previsões Legais para a LDO 2017, com as alterações da 7a Edição do Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF) - Portaria no 403, de 28 de junho de 2016;
4.Elementos e análise dos dados que devem constar nos demonstrativos das metas e riscos fiscais, bem como a apresentação do modelo de projeto de lei e seu conteúdo; 
5.Emendas Legislativas x Vetos do Poder Executivo x Orçamento Impositivo.

Local de Deslocamento: Pelotas / Porto Alegre / Pelotas.

Relação do Evento com o Servidor: Servidora trabalha no Departamento de Orçamento.

Número de Diárias: 2 Pernoites.

Horário de Partida do Servidor: Dia: 17/08/2016 às 18h.
Horário de Retorno do Servidor: Dia: 19/08/2016 às 13h.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000341,6800</VALOR_ITEM> <CREDOR>JULIANA LUBKE EVANGELISTA CLAUHS                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000168</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/11 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000240</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Financeira</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E023496/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SGAF - Diária Claudio</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000148,33</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Claudio Ivan Lopes Viana.
Cargo: Contador.
Função: Chefe do Departamento de Contabilidade.

Evento: Reunião no IGAM e Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, para tratar da implantação da Ordem Cronológica de Pagamento, de questões relacionadas ao Sistema de Auditoria e Prestação de Contas - SIAPC e assuntos dos restos a pagar pertinentes ao último mandato do Prefeito. 

Programa do Evento: Tratar da implantação da Ordem Cronológica de Pagamento, de questões relacionadas ao Sistema de Auditoria e Prestação de Contas - SIAPC e assuntos dos restos a pagar pertinentes ao último mandato do Prefeito. 

Local de Deslocamento: Pelotas / Porto Alegre / Pelotas.

Relação do Evento com o Servidor: Servidor é Chefe do Departamento de Contabilidade.

OBS: O servidor irá acompanhar o Diretor de Gestão Contábil, Financeiro e Orçamentário.

Número de Diárias: 1 Estada.

Horário de Partida do Servidor: 8h do dia 22/08/2016.
Horário de Retorno do Servidor: 18h do dia 22/08/2016.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000148,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>CLAUDIO IVAN LOPES VIANA                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000168</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000240</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Financeira</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E023497/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SGAF - Diária Otoni</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000148,33</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Otoni Sérgio Flores Xavier.
Cargo: Contador.
Função: Diretor de Gestão Contábil, Financeiro e Orçamentário.

Evento: Reunião no IGAM e Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, para tratar da implantação da Ordem Cronológica de Pagamento, de questões relacionadas ao Sistema de Auditoria e Prestação de Contas - SIAPC e assuntos dos restos a pagar pertinentes ao último mandato do Prefeito. 

Programa do Evento: Tratar da implantação da Ordem Cronológica de Pagamento, de questões relacionadas ao Sistema de Auditoria e Prestação de Contas - SIAPC e assuntos dos restos a pagar pertinentes ao último mandato do Prefeito. 

Local de Deslocamento: Pelotas / Porto Alegre / Pelotas.

Relação do Evento com o Servidor: Servidor é Diretor de Gestão Contábil, Financeiro e Orçamentário.

Número de Diárias: 1 Estada.

Horário de Partida do Servidor: 8h do dia 22/08/2016.
Horário de Retorno do Servidor: 18h do dia 22/08/2016.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000148,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>OTONI SERGIO FLORES XAVIER                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000168</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000240</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Financeira</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026803/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SGAF - Diária Paulo</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000341,68</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Paulo Giovanni Barbosa Rodrigues.
Cargo: Oficial Administrativo.
Função: Oficial Administrativo no Departamento de Contabilidade.

Evento: Curso Como Elaborar a Conciliação Bancária.

Local do Evento: SEDE do IGAM - Rua dos Andradas 1560, 18º andar - Galeria Malcon Centro - Porto Alegre (RS).

Data e Hora:
Dia: 06/10/2016 das 09:00 às 11:45.
Dia: 06/10/2016 das 13:45 às 17:00
.
Dia: 07/10/2016 das 09:00 às 11:00.

Programa do Evento:
1. O que é a conciliação bancária;

2. O objetivo da conciliação bancária;

3. Periodicidade da sua elaboração;

4. Organização de pessoal;

5. Problemas de escrituração das contas P e F;

6. Soluções de casos práticos.

Professores:
BRUNA TRAVI
DAIANA SAMPAIO MAIA VIER 
FABIANO TRONCO DE VARGAS 
PAULO CÉSAR FLORES
 
Local de Deslocamento: Pelotas / Porto Alegre / Pelotas.

Relação do Evento com o Servidor: Servidor trabalha no Departamento de Contabilidade.

Número de Diárias: 2 Pernoites.

Horário de Partida do Servidor: Dia: 05/10/2016 às 18h.
Horário de Retorno do Servidor: Dia: 07/10/2016 às 15h.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000341,6800</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAULO GIOVANNI BARBOSA RODRIGUES                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000168</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/09/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000240</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Financeira</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027232/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SGAF - Diária Carlos</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Carlos Humberto Junior Medeiros Vieira.
Cargo: Oficial Administrativo.
Função: Oficial Administrativo.

Evento: Treinamento LicitaCon-Melhorias.

Local do Evento: Auditório Romildo Bolzan.
Rua Sete de Setembro, 388.
Centro Histórico - Porto Alegre/RS.

Programa do Evento: 
10h - Credenciamento.
10h30 - Abertura.
10h45 - Lançamento e apresentação do Módulo Cidadão.
12h - Intervalo para almoço.
13h - Credenciamento.
13h30 - Novo leiaute do Módulo e-Validador.
14h30 - Alterações no Módulo Web.
17h - Encerramento.

Local de Deslocamento: Pelotas / Porto Alegre / Pelotas.

Relação do Evento com o Servidor: Servidor trabalha no Departamento de Compras Governamentais.

Número de Diárias: 1 Estada.

Horário de Partida do Servidor: Dia 10/10/2016 às 5h.
Horário de Retorno do Servidor: Dia 10/10/2016 às 21h.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CARLOS HUMBERTO JUNIOR MEDEIROS VIEIRA                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000168</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/04 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000240</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Financeira</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E028011/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SGAF - Diária Carol</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000170,84</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: CAROLINA PERES CRUZ.
Cargo: CONTADOR.
Função: CONTADORA.

Evento: 36º ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA PESSOA IDOSA: Limites e Possibilidades da Aplicação dos Recursos.

Local do Evento: Auditório do TCE/RS.
Rua Sete de Setembro, 388 - Térreo.
Porto Alegre / RS

Programa do Evento: Dia 19/10/2016 das 09h às 16:30h.
O Fundo da Pessoa Idosa: Limites e Possibilidades da Aplicação dos Recursos.

Local de Deslocamento: Pelotas / Porto Alegre / Pelotas.

Relação do Evento com o Servidor: Servidoras trabalha no Departamento de Contabilidade.

Número de Diárias: 1 Pernoite.
Horário de Partida do Servidor: 18h do dia 18/10/2016.
Horário de Retorno do Servidor: 21h do dia 19/10/2016.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000170,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CAROLINE CRUZ ORNEL                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000168</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/14 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000240</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Financeira</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E031382/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SGAF - Diária Cruz</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000148,33</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: José Francisco das Graças Cruz.
Cargo: Secretário Municipal.
Função: Secretário de Gestão Administrativa e Financeira.

Evento: Reunião no Tribunal de Contas do Estado.

Programa do Evento: Reunião no Tribunal de Contas do Estado
Estarão presentes: 
José Francisco das Graças Cruz - Secretário de Gestão Administrativa e Financeira.
Claudio Ivan Lopes Viana - Contador Geral do Município.
Fabio Silveira Machado - Procurador Geral do Município. 
Servidores do Tribunal de Contas do Estado.

Local do Evento:
Palácio Flores da Cunha - Rua Sete de Setembro, 388
Centro Histórico - CEP 90010-190 - Porto Alegre - RS

Local de Deslocamento: Pelotas / Porto Alegre / Pelotas.

Relação do Evento com o Servidor: Servidor é Secretário de Gestão Administrativa e Financeira.

Número de Diárias: 1 Estada.

Horário de Partida do Servidor: As 8h do dia 28/10/2016.
Horário de Retorno do Servidor: As 20h do dia 28/10/2016.

Observações extras:
A viagem ocorrerá em veículo oficial desta secretaria, conduzido pelo motorista Araguari Medeiros Dutra.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000148,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOSE FRANCISCO DAS GRACAS CRUZ                                                                      </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000168</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000240</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Financeira</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E031384/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SGAF - Diária Claudio</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000148,33</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Claudio Ivan Lopes Viana.
Cargo: Contador.
Função: Contador Geral do Município.

Evento: Reunião no Tribunal de Contas do Estado.

Programa do Evento: Reunião no Tribunal de Contas do Estado
Estarão presentes: 
José Francisco das Graças Cruz - Secretário de Gestão Administrativa e Financeira.
Claudio Ivan Lopes Viana - Contador Geral do Município.
Fabio Silveira Machado - Procurador Geral do Município. 
Servidores do Tribunal de Contas do Estado.

Local do Evento:
Palácio Flores da Cunha - Rua Sete de Setembro, 388
Centro Histórico - CEP 90010-190 - Porto Alegre - RS

Local de Deslocamento: Pelotas / Porto Alegre / Pelotas.

Relação do Evento com o Servidor: Servidor é  Contador Geral do Município.

Número de Diárias: 1 Estada.

Horário de Partida do Servidor: As 8h do dia 28/10/2016.
Horário de Retorno do Servidor: As 20h do dia 28/10/2016.

Observações extras:
Servidor acompanhará o Secretário de Gestão Administrativa e Financeira, Senhor José Francisco das Graças Cruz.
A viagem ocorrerá em veículo oficial desta secretaria, conduzido pelo motorista Araguari Medeiros Dutra.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000148,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>CLAUDIO IVAN LOPES VIANA                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000168</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000240</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Financeira</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E031385/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SGAF - Diária Araguari</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Araguari Medeiros Dutra.
Cargo: Motorista.
Função: Motorista.

Servidor conduzirá o veículo oficial desta secretaria na ida e volta do evento abaixo citado.

Evento: Reunião no Tribunal de Contas do Estado.

Programa do Evento: Reunião no Tribunal de Contas do Estado
Estarão presentes: 
José Francisco das Graças Cruz - Secretário de Gestão Administrativa e Financeira.
Claudio Ivan Lopes Viana - Contador Geral do Município.
Fabio Silveira Machado - Procurador Geral do Município. 
Servidores do Tribunal de Contas do Estado.

Local do Evento:
Palácio Flores da Cunha - Rua Sete de Setembro, 388
Centro Histórico - CEP 90010-190 - Porto Alegre - RS

Local de Deslocamento: Pelotas / Porto Alegre / Pelotas.

Relação do Evento com o Servidor: Servidor conduzirá o veículo oficial desta secretaria com José Francisco das Graças Cruz, Claudio Ivan Lopes Viana e Fabio Silveira Machado.

Número de Diárias: 1 Estada.

Horário de Partida do Servidor: As 8h do dia 28/10/2016.
Horário de Retorno do Servidor: As 20h do dia 28/10/2016.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ARAGUARI MEDEIROS DUTRA                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000168</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000240</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Financeira</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E032454/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SGAF - diária Veridiana</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000170,84</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Veridiana Freitas Griespach
Cargo: Oficial Administrativo
Função: Chefe de Setor de Saúde e Segurança do Trabalho

Evento: Legislação Trabalhista com ênfase no eSocial - Obrigações previdenciárias e trabalhistas

Local do evento: Ritter Hotel - RS
Largo Vespasiano Júlio Veppo, 55 - Centro Histórico de Porto Alegre

Dia: 21/11/2016
Horário: 08:00 - 17:00
Carga horária: 8 horas

Programa do evento:
- Conceito do sistema eSocial
- Visão geral do Sistema (tabela de ambientes de trabalho; benefícios previdenciários; comunicação de acidente de trabalho; monitoramento da saúde do trabalhador; afastamento temporário; condições ambientais do trabalho - fatores de risco)
- Cronograma Oficial
- eSocial x Folha de Pagamento
- eSocial x reclamatórias trabalhistas
- Comentários sobre a versão 2.2

Local do deslocamento: Pelotas x Porto Alegre x Pelotas

Relação do evento com servidora: A servidora trabalha no setor de Saúde e Segurança do Trabalho, um dos públicos alvo do curso.

Número de Diárias: 1 Pernoite.

Horário de Partida: 16h do dia 20/11/2016
Horário de Retorno: 19h do dia 21/11/2016
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000170,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>VERIDIANA FREITAS GRIESPACH                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000168</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/16 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000240</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Financeira</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E032455/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SGAF- diária Paula Domingues</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000170,84</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Paula Renata Soares Domingues
Cargo: Assessor de Secretário II
Função: Assessor de Secretário II

Evento: Legislação Trabalhista com ênfase no eSocial - Obrigações previdenciárias e trabalhistas

Local do evento: Ritter Hotel - RS
Largo Vespasiano Júlio Veppo, 55 - Centro Histórico de Porto Alegre

Dia: 21/11/2016
Horário: 08:00 - 17:00
Carga horária: 8 horas

Programa do evento:
- Conceito do sistema eSocial
- Visão geral do Sistema (tabela de ambientes de trabalho; benefícios previdenciários; comunicação de acidente de trabalho; monitoramento da saúde do trabalhador; afastamento temporário; condições ambientais do trabalho - fatores de risco)
- Cronograma Oficial
- eSocial x Folha de Pagamento
- eSocial x reclamatórias trabalhistas
- Comentários sobre a versão 2.2

Local do deslocamento: Pelotas x Porto Alegre x Pelotas

Relação do evento com servidoras: As servidoras trabalham no setor de Saúde e Segurança do Trabalho, um dos públicos alvo do curso.

Número de Diárias: 1 Pernoite.

Horário de Partida: 16h do dia 20/11/2016
Horário de Retorno: 19h do dia 21/11/2016
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000170,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAULA RENATA SOARES DOMINGUES                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000168</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/16 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000240</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Financeira</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E032622/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SGAF - Diária Raineri</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000341,68</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Raineri da Silva Medeiros
Cargo: Oficial Administrativo.
Função: Oficial Administrativo.

Evento: Curso Pregão nas Licitações Municipais: Resolvendo Casos Difíceis.

Local do Evento: SEDE do IGAM - Rua dos Andradas 1560, 18º andar - Galeria Malcon Centro - Porto Alegre (RS).

Dia: 29/11/2016 das 09:00 às 11:45

Dia: 29/11/2016 das 13:45 às 17:00

Dia: 30/11/2016 das 09:00 às 11:00

Programa do Evento:
1- Introdução: recapitulando o procedimento.

2- O uso do pregão é facultativo ou obrigatório?

3- Quem deve elaborar o edital?

4- Afinal o que afasta e o que não afasta a ampla competição atualmente?

5- Os prazos da Administração e os prazos dos participantes devem ser cumpridos rigorosamente?

6- A resolução de conflitos no procedimento pelo Pregoeiro.

7- O envolvimento de áreas técnicas e a realização de diligências.

8- Afinal, a aplicação da sanção do art. 7º da Lei nº 10.520/02 é obrigatória?

9- O jurisprudência dos Tribunais de Justiça e Tribunais Superiores em relação aos casos difíceis.

10- Casos concretos e análise da jurisprudência dos Tribunais de Contas dos Estados e da União.
 
Local de Deslocamento: Pelotas / Porto Alegre / Pelotas.

Relação do Evento com o Servidor: Trabalha no Departamento de Compras.

Número de Diárias: 2 Pernoites.

Horário de Partida do Servidor: Dia: 28/11/2016 às 19h.

Horário de Retorno do Servidor: Dia: 30/11/2016 das 18h.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000341,6800</VALOR_ITEM> <CREDOR>RAINERI DA SILVA MEDEIROS                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000168</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/18 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000240</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Financeira</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E033029/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SGAF - Diária Otoni</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000659,04</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Otoni Sérgio Flores Xavier.
Cargo: Contador.
Função: Diretor de Gestão Contábil, Financeira e Orçamentária.

Evento: Curso Encerramento do Exercício Contábil.

Dia: 29/11/2016 das 09:00 às 11:45
Dia: 29/11/2016 das 13:45 às 17:00
Dia: 30/11/2016 das 09:00 às 11:00 

Local do Evento: SEDE do IGAM - Rua dos Andradas 1560, 18º andar - Galeria Malcon Centro - Porto Alegre (RS).

Programa do Evento: 
1- Conceito de entidades contábeis para efeitos de encerramento do exercício.

2- Escrituração contábil e encerramento: a. Meses de escrituração b. Meses de abertura e encerramento do exercício.

3- Conciliações anteriores ao encerramento do exercício: a. Bancária b. Estoques c. Tributos a receber e dívida ativa d. Investimentos em consórcios públicos e. Contratos e convênios assinados e executados f. Imobilizado g. Retenções e consignações.

4- Ajustes, registros por competência e provisões necessárias antes do encerramento do exercício a. Ajustes para perdas de ativos: critérios e condições b. Registros por competência e provisões no passivo c. Registro de VPDs do exercício que não forem empenhadas ou liquidadas d. Valores que devem ficar no circulante e não circulante do ativo e do passivo. 

5- Conferências contábeis no balancete antes do encerramento do exercício a. Conferência de saldos das contas b. Conferências de grupos de contas c. Conferências dos balancetes da despesa, receita e relatório de restos com o balancete de verificação d. Correlações de contas contábeis nos diversos grupos do PCASP.

6- Registros contábeis específicos de encerramento do exercício: a. Encerramento das contas de variações patrimoniais b. Registros contábeis necessários nas contas do PL c. Registros relativos aos restos a pagar d. Encerramentos das contas do grupo 5 e 6 e. Encerramento das contas do grupo 7 e 8.

7- Demonstrações Contábeis: a. Balanço Orçamentário b. Balanço Financeiro c. Balanço Patrimonial
d. Demonstração do Fluxo de Caixa e. Demonstrações Consolidadas f. Notas Explicativas g. Transcrições necessárias das demonstrações contábeis e assinaturas.

Local de Deslocamento: Pelotas / Porto Alegre / Pelotas.

Relação do Evento com o Servidor: Servidor é Diretor de Gestão Contábil, Financeira e Orçamentária.

Número de Diárias: 2 Pernoites.

Horário de Partida do Servidor: Dia: 28/11/2016 às 19h.
Horário de Retorno do Servidor: Dia: 30/11/2016 às 18h.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000659,0400</VALOR_ITEM> <CREDOR>OTONI SERGIO FLORES XAVIER                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000168</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/24 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000240</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Financeira</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E033033/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SGAF - Diária Claudio</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000659,04</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Claudio Ivan Lopes Viana.
Cargo: Contador.
Função: Chefe do Departamento de Contabilidade. 

Evento: Curso Encerramento do Exercício Contábil.

Dia: 29/11/2016 das 09:00 às 11:45
Dia: 29/11/2016 das 13:45 às 17:00
Dia: 30/11/2016 das 09:00 às 11:00 

Local do Evento: SEDE do IGAM - Rua dos Andradas 1560, 18º andar - Galeria Malcon Centro - Porto Alegre (RS).

Programa do Evento: 
1- Conceito de entidades contábeis para efeitos de encerramento do exercício.

2- Escrituração contábil e encerramento: a. Meses de escrituração b. Meses de abertura e encerramento do exercício.

3- Conciliações anteriores ao encerramento do exercício: a. Bancária b. Estoques c. Tributos a receber e dívida ativa d. Investimentos em consórcios públicos e. Contratos e convênios assinados e executados f. Imobilizado g. Retenções e consignações.

4- Ajustes, registros por competência e provisões necessárias antes do encerramento do exercício a. Ajustes para perdas de ativos: critérios e condições b. Registros por competência e provisões no passivo c. Registro de VPDs do exercício que não forem empenhadas ou liquidadas d. Valores que devem ficar no circulante e não circulante do ativo e do passivo. 

5- Conferências contábeis no balancete antes do encerramento do exercício a. Conferência de saldos das contas b. Conferências de grupos de contas c. Conferências dos balancetes da despesa, receita e relatório de restos com o balancete de verificação d. Correlações de contas contábeis nos diversos grupos do PCASP.

6- Registros contábeis específicos de encerramento do exercício: a. Encerramento das contas de variações patrimoniais b. Registros contábeis necessários nas contas do PL c. Registros relativos aos restos a pagar d. Encerramentos das contas do grupo 5 e 6 e. Encerramento das contas do grupo 7 e 8.

7- Demonstrações Contábeis: a. Balanço Orçamentário b. Balanço Financeiro c. Balanço Patrimonial
d. Demonstração do Fluxo de Caixa e. Demonstrações Consolidadas f. Notas Explicativas g. Transcrições necessárias das demonstrações contábeis e assinaturas.

Local de Deslocamento: Pelotas / Porto Alegre / Pelotas.

Relação do Evento com o Servidor: Servidor é chefe do Departamento de Contabilidade.

Número de Diárias: 2 Pernoites.

Horário de Partida do Servidor: Dia: 28/11/2016 às 19h.
Horário de Retorno do Servidor: Dia: 30/11/2016 às 18h.

Observações extras: O servidor Claudio Ivan Lopes Viana acompanhará o Diretor de Gestão Contábil, Financeiro e Orçamentário, Otoni Sérgio Flores Xavier.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000659,0400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CLAUDIO IVAN LOPES VIANA                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000168</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/24 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Uma estada em Brasília

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Valor referente a 7 pernoites.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000004152,9600</VALOR_ITEM> <CREDOR>CARMEN VERA DA SILVA ROIG                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000166</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/03/13 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Valor referente a 1 estada.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000247,2000</VALOR_ITEM> <CREDOR>CARMEN VERA DA SILVA ROIG                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000166</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/03/13 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Valor referente a cinco estadas:
Partida de Pelotas: 16/05/2022
Retorno para Pelotas: 20/05/2022

Participação no Evento: Encontro URBAN95 - BRASIL2022 na cidade de Boa Vista/Roraima.
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 Fabiane Fagundes da Fonseca, matrícula 45065-0, Chefe de Gabinete 
 REPRESENTANDO o Prefeito Fernando Marroni, da DEFESA DAS PROPOSTAS SUBMETIDAS AO FUNDO PARA RECONSTITUIÇÃO DE BENS LESADOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, no dia 23/07/2025, na cidade de Porto Alegre/RS
                 Valor de cada estada: 2,5 URM, R$ 278,18, 
                 Natureza da despesa: 3.3.90.14.00.00
                 Projeto Atividade: 15.122.0002.2024.00
                 FONTE 1500
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Rodolfo Barbosa Ribeiro, matrícula, 45069-0, Diretor de Urbanismo, REPRESENTANDO o Prefeito Fernando Marroni, da DEFESA DAS PROPOSTAS SUBMETIDAS AO FUNDO PARA RECONSTITUIÇÃO DE BENS LESADOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, no dia 23/07/2025, na cidade de Porto Alegre/RS.
                 Valor de cada estada: 2,5 URM, R$ 278,18, totalizando 02 estadas, no valor de R$ 556,36 (quinhentos e cinquenta e seis reais e  trinta e seis centavos).
                 Natureza da despesa: 3.3.90.14.00.00
                 Projeto Atividade: 15.122.0002.2024.00
                 FONTE 1500
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<Row><COD_UO> 000000244</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Urbanismo</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E020756/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SGCMU - ESTADA CLARISSA 14/08</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000148,33</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Uma estada em Porto Alegre
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TRANSPORTE OFICIAL. ALOJAMENTO PAGO PELA PREFEITURA NO CPERS, POR ISSO NÃO HÁ PERNOITE.
MEMORANDO CCGOF 003440/2025

OBS: TEVE ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA. 
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RETORNO: 31/08/2025 AS 14H

03 ESTADAS DIÁRIAS (29/30/31-08-2025) DE R$ 244,79 CADA, TOTALIZANDO R$ 734,37 (SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS).
TRANSPORTE OFICIAL. ALOJAMENTO PAGO PELA PREFEITURA NO CPERS, POR ISSO NÃO HÁ PERNOITE.
MEMORANDO CCGOF 003440/2025

OBS: TEVE ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA. 

Projeto/Atividade: 15.122.0002.2024.00
Classificação de Despesa: 3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS CIVIL
Fonte: 1500
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TRANSPORTE OFICIAL. ALOJAMENTO PAGO PELA PREFEITURA NO CPERS, POR ISSO NÃO HÁ PERNOITE.
MEMORANDO CCGOF 003440/2025

OBS: TEVE ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000003,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000734,3700</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALINE DE MOURA RIBEIRO XAVIER                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000166</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/08/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000244</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Urbanismo</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E020851/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SEURB DIÁRIAS THELMA DE AVILA 6 CONF CIDADES</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000734,37</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada - 03 ESTADAS DIÁRIAS (29/30/31-08-2025) DE R$ 244,79 CADA, TOTALIZANDO R$ 734,37 (SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS).
TRANSPORTE OFICIAL. ALOJAMENTO PAGO PELA PREFEITURA NO CPERS, POR ISSO NÃO HÁ PERNOITE.
MEMORANDO CCGOF 003440/2025

OBS: TEVE ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000003,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000734,3700</VALOR_ITEM> <CREDOR>THELMA DE AVILA CAMARGO                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000166</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/08/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Classificação de Despesa: 3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS CIVIL
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Projeto/Atividade: 15.122.0002.2024.00
Classificação de Despesa: 3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS CIVIL
Fonte: 1500
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<Row><COD_UO> 000000244</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Urbanismo</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E029994/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SGCMU - ESTADA CLARISSA 20/11</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000194,72</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Uma estada em Porto Alegre.
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<Row><COD_UO> 000000244</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Urbanismo</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E030129/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SGCMU - ESTADA CLARISSA 01/11 - ROTINA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000148,33</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Uma estada em POA.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000148,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>CLARISSA SAFONS SOARES FOLHARINI                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000166</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/26 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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<Row><COD_UO> 000000244</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Urbanismo</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E031816/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SGCMU - ESTADA CLARISSA 04/12</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000194,72</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Uma estada em Porto Alegre.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000194,7200</VALOR_ITEM> <CREDOR>CLARISSA SAFONS SOARES FOLHARINI                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000166</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/12/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000245</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Segurança Pública</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001727/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Solicitação de diarias</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000322,30</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: HEIDER LUIZ FERREIRA SIQUEIRA
Cargo: GUARDA MUNICIPAL
Função: GUARDA MUNICIPAL

Evento: CURSO DE CADASTRADOR VINCULAR E AUTORIZADOR JUNTO AO SINESP/BRASILI/DF
Programa do Evento:TREINAMENTO 
Local de Deslocamento: BRASILIA/DF

Relação do Evento com o Servidor: TRABALHA NA SALA RADIO DA GUARDA MUNICIPAL

Número de Diárias: 02  ESTADAS E 01 PERNOITE
Horário de Partida do Servidor:18H DE PELOTAS
Horário de Retorno do Servidor:04H EM PELOTAS

Observações extras:
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000322,3000</VALOR_ITEM> <CREDOR>HEIDER LUIZ FERREIRA SIQUEIRA                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000199</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/02/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000245</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Segurança Pública</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001729/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Solicitação de Diárias.</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000322,30</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: FERNANDA CONCEIÇÃO FONSECA NOGUEIRA
Cargo: GUARDA MUNICIPAL
Função: OPERADOR DA RADIOCOMUNICAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

Evento: TREINAMENTO DE  DE CADASTRADOR VINCULADOR E AUTORIZADOR
Programa do Evento: 
Local de Deslocamento: PELOTAS

Relação do Evento com o Servidor:  O MESMO SERÁ TREINADO A OPERAR O SISTEMA SINESP/CONSULTAS E REPASSARÁ AOS DEMAIS COLEGAS QUE TRABALHAM NA SALA DE OPERAÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL(CIOM)

Número de Diárias: 02
Horário de Partida do Servidor: 22:00 HORAS
Horário de Retorno do Servidor: 04:00 HORAS

Observações extras:
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000322,3000</VALOR_ITEM> <CREDOR>FERNANDA CONCEICAO FONSECA NOGUEIRA                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000199</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/02/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000245</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Segurança Pública</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001781/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Solicitação de Diárias</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000153,28</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Raoli Dolinski
Cargo: Motorista
Função: Motorista

Evento:  Levar e buscar Guardas Municipais a Porto Alegre, que irão para Brasilia/DF
Programa do Evento: 
Local de Deslocamento: Pelotas/Porto    - Porto/Pelotas

Relação do Evento com o Servidor: Transportar Servidores à Porto Alegre

Número de Diárias:  02 (duas)
Horário de Partida do Servidor: Dia 26/02 às 18:00 horas     Horário de Retorno do Servidor: Dia 26/02 às 23:00 horas

Horário de Partida do Servidor: Dia 28/02 às 23:00 horas       Horário de Retorno do Servidor: Dia 28/02 às 04:00 horas

Observações extras:
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000153,2800</VALOR_ITEM> <CREDOR>RAOLI DOLINSKI                                                                                      </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000199</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/02/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000245</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Segurança Pública</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E005191/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Solicitação de estada</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000148,33</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Aldo Bruno Ferreira
Cargo: Secretário Municipal de Segurança
Função: Secretário

Evento: Reunião ASGMUSP
Programa do Evento: 
Local de Deslocamento: Pelotas/Porto Alegre

Relação do Evento com o Servidor: Reunioes com os Secretário Municipais de Segurança

Número de Diárias: 01 estada
Horário de Partida do Servidor:08h
Horário de Retorno do Servidor:20h

Observações extras:
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000148,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALDO BRUNO FERREIRA                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000199</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/04/06 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000245</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Segurança Pública</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E005194/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Solicitação de estada</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Andrei Moitinho Tavares
Cargo: Assessor Especial de Secretário
Função: Assessor Especial

Evento: Reunião na ASGMUSP 
Programa do Evento: 
Local de Deslocamento: Pelotas/Porto Alegre

Relação do Evento com o Servidor: Participar juntamente com o Secretário

Número de Diárias: 01 estada
Horário de Partida do Servidor:08h
Horário de Retorno do Servidor:20h

Observações extras:
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDREI MOITINHO TAVARES                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000199</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/04/06 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000245</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Segurança Pública</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E006196/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Solicitação de empenho Raoli Dolinski</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: RAOLI DOLINSKI
Cargo: SERVIDOR PUBLICO
Função: MOTORISTA

Evento: IDA AO SERPRO/POA
Programa do Evento: 
Local de Deslocamento: PELOTAS/PORTO ALEGRE

Relação do Evento com o Servidor: CONDUZIR SERVIDORES

Número de Diárias: 01
Horário de Partida do Servidor:10H
Horário de Retorno do Servidor:19H

Observações extras:
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RAOLI DOLINSKI                                                                                      </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000199</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/04/13 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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PÚBLICA FLÁVIO DINO – DIA 27 DE MARÇO DE 2023 ÀS 16 HORAS.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000002,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001582,0800</VALOR_ITEM> <CREDOR>CINTIA HELENICE LOPER AIRES                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000199</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/03/24 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000219,3500</VALOR_ITEM> <CREDOR>CINTIA HELENICE LOPER AIRES                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002021</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000199</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2021/05/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Evento: Jornadas de Inteligencia técnicas operacionais de reconhecimento
Data: 16/05/2018
Previsao de ida: 15/05 as 16h
Previsao de retorno: 16/05 as 23h
Número de Diárias: 01 PERNOITE E 01 ESTADA 



</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000247,4800</VALOR_ITEM> <CREDOR>LADISLAU ANTONIO LOPES NETO                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000199</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/05/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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<Row><COD_UO> 000000245</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Segurança Pública</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E012474/2021        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PAGAMENTO DE DIÁRIAS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000003509,60</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

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SERVIDOR: SILVIO ALBERICO CAMPOS DIAS
CARGO: ASSESSOR DE COORDENAÇÃO
PROGRAMAÇÃO DO EVENTO: CURSO DE CERTIFICAÇÃO DIGIFORT E CERTIFICAÇÃO ANALÍTICO
LOCAL DE DESLOCAMENTO: SÃO CAETANO DO SUL/ SÃO PAULO
Nº DE PERNOITE FORA DO ESTADO: 03
Nº DE ESTADA DENTRO DO ESTADO: 02
PREVISÃO DE IDA: 29/06/18 AS 01H
PREVISÃO DE RETORNO: 03/07/2018 AS 03H30MIN
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Nome: Fernanda Conceição Fonseca Nogueira
Cargo: Guarda Municipal
Função: Chefe do Ciom

Evento: Visita a Secretária de Segurança Pública e a Guarda Municipal de Porto Alegre

Programa do Evento/ Ativdade: Visita a Secretária de Segurança Pública e a Guarda Municipal de Porto Alegre

Local de deslocamento: Porto Alegre/RS

Número de diárias:  01(uma) Estada

Relação do evento/ atividade com o cargo e função do servidor: Uma estada no dia 17/09/2020.

Para a Chefe do Ciom, Fernanada Conceição Fonseca Nogueira, a qual realizará Visita a Secretária de Segurança Pública e a Guarda Municipal de Porto Alegre.

Saída: 06:00 horas
Rertorno: 20:00 horas

OBS: A REFERIDA SERVIDORA FOI ACOMPANHANDO O SECREATÁRIO SAMUEL ONGARATTO.

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000180,5300</VALOR_ITEM> <CREDOR>FERNANDA CONCEICAO FONSECA NOGUEIRA                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002020</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000199</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2020/09/17 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000245</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Segurança Pública</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E020217/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000002352,48</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoites da Comandante de Guarda Municipal dos dias 12 a 16/07/22, fora do estado. O evento será realizado em Natal/ RN.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000004,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000002352,4800</VALOR_ITEM> <CREDOR>CINTIA HELENICE LOPER AIRES                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000199</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/07/20 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000245</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Segurança Pública</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E020833/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>1º Curso Integrado de Inteligência.</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000930,84</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: SERVIDOR:NELSON ANDRÉ MEDEIROS DA SILVA
CARGO: ASSESSOR  DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA DA SMSP
PROGRAMAÇÃO DO CURSO: 1º CURSO INTEGRADO DE INTELIGENCIA PARA GUARDAS MUNICIPAIS, DE 13 A 17 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO
LOCAL DE DESLOCAMENTO: SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO RS ENDEREÇO:
AUDITÓRIO DO DCCI, 2º ANDAR, VOLUNTÁRIO DA PÁTRIA 1358, BAIRRO FLORESTA CIDADE: PORTO ALEGRE/RS
Nº DE PERNOITE: 05 
Nº DE ESTADA: 01
PREVISÃO DE IDA: DIA 12/08 AS 16H
PREVISÃO DE RETORNO: DIA 17/08 AS 23H</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000930,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>NELSON ANDRE MEDEIROS DA SILVA                                                                      </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000199</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/08/13 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000245</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Segurança Pública</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E020834/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Sol. de diária 1º curso integrado de intel. para GM Ladislau</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000930,84</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>
SERVIDOR: LADISLAU ANTONIO LOPES NETO
CARGO: CHEFE DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA DA SMSP
PROGRAMAÇÃO DO CURSO: 1º CURSO INTEGRADO DE INTELIGENCIA PARA GUARDAS MUNICIPAIS, DE 13 A 17 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO
LOCAL DE DESLOCAMENTO: SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO RS ENDEREÇO:
AUDITÓRIO DO DCCI, 2º ANDAR, VOLUNTÁRIO DA PÁTRIA 1358, BAIRRO FLORESTA CIDADE: PORTO ALEGRE/RS
Nº DE PERNOITE: 05 
Nº DE ESTADA: 01
PREVISÃO DE IDA: DIA 12/08 AS 16H
PREVISÃO DE RETORNO: DIA 17/08 AS 23H
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000930,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>LADISLAU ANTONIO LOPES NETO                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000199</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/08/13 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000245</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Segurança Pública</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E020940/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>EMPENHO DIARIAS NO PAIS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000826,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite

Nome: Cintia Helenice Loper Aires
Cargo/função: Secretária de Segurança Pública 
Evento: Reunião na sede da ABIN para tratar da inclusão da Guarda Municipal do SISBIN
Data: 17/04/2024
Data da saída: 16/04/2024
Data de retorno: 18/04/2024
Destino: Brasília/DF</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000826,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CINTIA HELENICE LOPER AIRES                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000199</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/09/05 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000245</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Segurança Pública</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E021049/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>1º Curso Integrado de Inteligência</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000930,84</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>SERVIDOR: JOSÉ MAGDIEL RODRIGUES FONSECA
CARGO: ASSESSOR  DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA DA SMSP
PROGRAMAÇÃO DO CURSO: 1º CURSO INTEGRADO DE INTELIGENCIA PARA GUARDAS MUNICIPAIS, DE 13 A 17 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO
LOCAL DE DESLOCAMENTO: SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO RS ENDEREÇO:
AUDITÓRIO DO DCCI, 2º ANDAR, VOLUNTÁRIO DA PÁTRIA 1358, BAIRRO FLORESTA CIDADE: PORTO ALEGRE/RS
Nº DE PERNOITE: 05 
Nº DE ESTADA: 01
PREVISÃO DE IDA: DIA 12/08 AS 16H
PREVISÃO DE RETORNO: DIA 17/08 AS 23H</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000930,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOSÉ MAGDIEL RODRIGUES FONSECA                                                                      </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000199</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/08/17 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000245</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Segurança Pública</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E022896/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>3 Pernoites e 1 Estada ao Servidor Adriano Moreira</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001168,34</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000003,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001001,4300</VALOR_ITEM> <CREDOR>ADRIANO DA SILVA MOREIRA                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000199</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/09/09 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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<Row><COD_UO> 000000245</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Segurança Pública</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E023157/2020        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Liberação para Curso de Instrutor de Tiro.</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000002215,62</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas
Nome: Igos Dufau Bretanha
Cargo: Guarda Municipal
Funcão: Chefe da Gruarda Municipal

Evento: Curso de formação de instrutor de armamento e tiro

Programa do evento/atividade capacitar, habilitar e preparar o aluno para o processo de credenciamento junto a Polícia Federal

Local de deslocamento: Novo Hamburgo - RS

Número de pernoites: 9 (nove) pernoites

Relação do evento atividade com o cargo e função do servidor: 9 pernoites do 30/10/2020 à 8/11/2020

Para o chefe da Guarda Municipal de Pelotas: Igor Dufau Bretanha, o qual fará o curso de formação de instrutor de armamento e tiro,
para que o mesmo possa habilitar os Guardas Municipais ao uso de armamento de fogo.

Saída: dia 30/10/2020 às 17:00 horas
Retorno: dia 08/11/2020 às 19:00 horas
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<Row><COD_UO> 000000245</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Segurança Pública</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E025058/2020        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diárias para o curso do intrutor Guarda Municipal Medeiros.</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000166,58</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas
Nome: Nelson André Medeiros 
Cargo: Guarda Municipal
Função: Guarda Municipal

Evento: Curso de CQBV Combate Veicular

Programa  do evento/atividade: capacitar o aluno para abordagem veicular

Local de deslocamento: Almirante Tamandaré - PR

Número de estadas: 1 (uma) estada

Relação do evento atividade com o cargo e função do servidor: 1 estada dia 22/11/2020

Para o instrutor Guarda Municipal de Pelotas: Nelson André Medeiros da Silva, o qual fará curso de combate veicular, para que o mesmo possa qualificar os Guardas Municipais.

Saída: dia 21/11/2020 às 17:00 horas
Retorno: dia 22/11/2020 às 20:00 horas  

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000166,5800</VALOR_ITEM> <CREDOR>NELSON ANDRE MEDEIROS DA SILVA                                                                      </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002020</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000199</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2020/11/19 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000245</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Segurança Pública</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027457/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Solicitação de pgto de diária ao Sr. Marcelo Aldado</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000841,79</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas




</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000841,7900</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARCELO ROSSBACH ALDADO                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000199</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/11/06 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000245</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Segurança Pública</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027775/2020        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Solicitação de pernoite para participação de curso CCT.40</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000333,16</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas
Nome: Nelson André Medeiros
Cargo: Guarda Municipal
Função: Guarda Municipal

Evento: Curso de Operador de arma CTT.40

Programa do evento/atividade: capacitar o aluno ao curso de carabina CTT.40

Programa do evento/atividade: capacitar o aluno ao uso de carabina CTT.40

Local de deslocamento: Ribeirão Pires - SP

Número de pernoite: 1 (uma) pernoite 

Relação do evento atividade com o cargo e função do servidor: 1 pernoite do dia 12/12/2020 ao dia 13/12/2020
Para o instrutor Guarda Municipal de Pelotas: Nelson André Medeiros da Silva, o qual fará curso de capacitação em carabina CTT.40, para que o mesmo possa qualificar os Guardas Municipais.

Saída: 12/12/2020 às 16:20
Retorno: 13/12/2020 às 21:40 

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000333,1600</VALOR_ITEM> <CREDOR>NELSON ANDRE MEDEIROS DA SILVA                                                                      </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002020</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000199</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2020/12/11 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000245</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Segurança Pública</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E029375/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Solic. de diária Sr. Ladislau Antonio p/ CURSO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000841,79</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000841,7900</VALOR_ITEM> <CREDOR>LADISLAU ANTONIO LOPES NETO                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000199</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/12/02 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000245</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Segurança Pública</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E029820/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SMSP - Diária Secretário Márcio Medeiros - Viagem Bogotá</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000003617,28</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada no exterior

SMSP - 04 Estadas em Bogotá/Colômbia, para o Sr.Secretário de Segurança Márcio Medeiros ,que participará do "II Encontro Internacional de Segurança Urbana".</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000004,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001356,4800</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARCIO DOS SANTOS MEDEIROS                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000199</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/11/24 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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SMSP - 02 Pernoite em Bogotá/Colômbia, para o Sr.Secretário de Segurança Márcio Medeiros ,que participará do "II Encontro Internacional de Segurança Urbana".</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000002,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001808,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARCIO DOS SANTOS MEDEIROS                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000199</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/11/24 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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SMSP - 04 Estadas em Bogotá/Colômbia, para o Sra. Diretora Cintia Aires em Acompanhamento ao Sr. Secretário de Segurança Márcio Medeiros ,que participará do "II Encontro Internacional de Segurança Urbana".</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000004,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001356,4800</VALOR_ITEM> <CREDOR>CINTIA HELENICE LOPER AIRES                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000199</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/11/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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SMSP - 02 Pernoites em Bogotá/Colômbia, para o Sra. Diretora Cintia Aires em Acompanhamento ao Sr. Secretário de Segurança Márcio Medeiros ,que participará do "II Encontro Internacional de Segurança Urbana".
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Saída de Pelotas/RS 22/11/22 06:25 Hs
Chegada em Pelotas/RS 26/11/22 19:55 Hs</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000593,2800</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOSE APODI DOS SANTOS DOURADO                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000199</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/12/01 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Hora/ data saída de Pelotas 28 de agosto ás 04:00 horas
Hora /data  retorno de Porto Alegre 29 de agosto ás 19:00 horas
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Hora/ data saída de Pelotas 28 de agosto ás 04:00 horas 
retorno de Porto Alegre 29 de agosto ás 19:00 horas</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000244,7900</VALOR_ITEM> <CREDOR>JEDERSON LUIS FERREIRA BORGES                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000657</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/09/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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<Row><COD_UO> 000000248</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude - SMELJ</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E009784/2026        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diárias Paulo Roberto Borges POA - 25/04/2026</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000169,56</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada para o servidor Paulo Ricardo Borges que viajará no dia 25/04/2026 para participar do curso de Capacitação Prática de Ginástica da Renata Valente</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000000,0000</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAULO RICARDO BARROS BORGES                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002026</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000658</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2026/04/24 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000248</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude - SMELJ</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E023973/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SELJ - Diárias Secretário para Porto Alegre</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000556,35</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000556,3500</VALOR_ITEM> <CREDOR>FABIANO SILVEIRA DE ORNEL                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000658</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/09/29 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000248</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude - SMELJ</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026777/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diárias para Secretário Fabiano Ornel - Porto Alegre 20/10</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001390,88</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000002,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001112,7000</VALOR_ITEM> <CREDOR>FABIANO SILVEIRA DE ORNEL                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000658</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/10/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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01 estada com transporte  oficial
Horário de saída: 7h30
Data: 30/01/2026.
Cidades: Pinheiro Machado/RSe Cristal/RS
Horário de retorno: 17h30

Nome: Volmer Luis Teixeira Perez
CPF: 985.589.860-53
Matrícula: 45111
Cargo: Assessor Especial Nível III
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<Row><COD_UO> 000000250</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Comunicação - SECOM</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E015199/2026        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Marcela 1 Estada</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000254,03</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada
1 estada em Porto Alegre /RS para Diretora Executiva Marcela Martins Santos  para Participar do 1º Congresso Gaúcho de Comunicação Pública</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000254,0300</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARCELA MARTINS SANTOS                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002026</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000660</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2026/06/17 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000000250</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Comunicação - SECOM</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E015887/2026        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Estada Ricardo Porto Alegre 1º Congresso Publicidade</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000254,03</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada
1 estada em Porto Alegre / RS para Assessor especial Ricardo Bandar de Souza matricula 45109, para Participar do 1º Congresso Gaúcho de Comunicação Pública no dia 1/06/2026
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<Row><COD_UO> 000000250</COD_UO> <NOME_UO>Secretaria Municipal de Comunicação - SECOM</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E016024/2026        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Estada Rafael Congresso POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000254,03</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada
1 Estada em porto Alegre para Diretor nivel III Rafael Vitoria Almeida, para perticipar do 1º Congresso Gaucho de Comunicação Pública</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000254,0300</VALOR_ITEM> <CREDOR>RAFAEL VITORIA DE ALMEIDA                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002026</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000660</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2026/06/29 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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2 pernoites, de 18 a 19, e de 19 a 20 de agosto, em Gramado, para o Festival de Cinema de Gramado</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000002,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000979,1800</VALOR_ITEM> <CREDOR>DANILO RODRIGUES DA SILVA                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000661</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/08/18 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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1 estadas, em 20 de agosto, em Gramado, para o Festival de Cinema de Gramado</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000244,7900</VALOR_ITEM> <CREDOR>DANILO RODRIGUES DA SILVA                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000661</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/08/18 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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2 pernoites, de 18 a 19 de agosto e de 19 a 20 de agosto, em Gramado</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000002,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000979,1800</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARIANA LOPES VEIGA                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000661</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/08/18 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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1 estada, em 20 de agosto, em Gramado</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000244,7900</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARIANA LOPES VEIGA                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000661</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/08/18 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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2 pernoites para participação na Expointer, em Esteio, com saída no dia 3 de setembro e retorno dia 5 de setembro</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000002,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000979,1800</VALOR_ITEM> <CREDOR>DANILO RODRIGUES DA SILVA                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000661</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/10/16 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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1 estada para participação na Expointer, em Esteio, com saída no dia 3 de setembro e retorno dia 5 de setembro</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000000,0000</VALOR_ITEM> <CREDOR>DANILO RODRIGUES DA SILVA                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000661</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/10/16 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Roberson  Blaas Domingues

Cargo/Função: motorista

Evento: Viagem à Porto Alegre/RS

Relação do evento com Servidor: Conduzirá a Exma. Sra. Prefeita Paula Mascarenhas à Porto Alegre/RS, onde cumprirá agenda.

Diária: 01 Pernoite

Data e horário da saída: 11/01/2024 às 08:30 h

Data e horário de retorno:12/01/2024 às 16 h
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Nome: Roberson Blaas Domingues

Cargo/Função: Motorista

Evento: Viagem a Pinheiro Machado/RS

Relação do evento com o Servidor: Conduzirá a Exma. Sra. Prefeita Paula Mascarenhas a Pinheiro Machado/RS onde participará da agenda dos Prefeitos da Azonasul.

Diária: 01 (uma) estada em Pinheiro Machado/RS

Data e hora de saída: 26/01/2024 às 08 horas
data e hora de retorno: 26/01/2024 às 15 horas
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Nome:Aline Crochemore Hillal de Maica

Cargo/Função: Assessora Especial

Evento: Viagem à Porto Alegre/RS

Relação do evento com Servidor: Acompanhará a Exma.Sra. Prefeita Paula Mascarenhas no evento de lançamento do CONNEX, no Palácio Piratini, Porto Alegre/RS

Diária: 01 Pernoite


Data e horário da saída: 16/01/2024 às 14 h

Data e horário de retorno:17/01/2024 às 14 hs
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Nome: Raul da Silva Gonçalves
Cargo: Motorista

Evento: Agenda da Azonasul

Deslocamento: Pinheiro Machado/RS

Relação do Evento/Atividade: O Sr. Raul da Silva Gonçalves conduzirá a Exma. Sra. Prefeita Maula S. Mascarenhas emm Pinheiro Machado/RS para cumprir agenda da Azonasul.


Data e horário de saída: 6h e 50min. do dia 27/01/2023.
Data e horário de retorno: 18h  do dia 27/01/2023.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000118,6600</VALOR_ITEM> <CREDOR>RAUL DA SILVA GONCALVES                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/01/26 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: FERNANDO STEPHAN MARRONI

Cargo/função: Prefeito

Evento: Viagem a Porto Alegre/RS

Relação do evento com o Servidor: Agenda Oficial na cidade de Porto alegre/RS, na qual o Sr. Prefeito receberá os maquinários do MAPA/2024.

Diária: 01 estada

Data e horário da saída: 27/01/2025 ás 11 horas
Data e horário de retorno:  27/01/2025 ás 19 horas</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000236,6300</VALOR_ITEM> <CREDOR>FERNANDO STEPHAN MARRONI                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/01/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: LUIZ AUGUSTO H. CASSALHA

Cargo/Função: Diretor Executivo

Evento: Viagem a Porto Alegre/RS

Relação do Evento com Servidor: Acompanhará o Exmo. Sr. Prefeito Fernando Marroni em agenda Oficial em Porto Alegre/RS.

Diária: 01 estada

Data e hora de saída: 27/01/2025 ás 11 horas

Data e hora de retorno; 27/01/2025 ás 19 horas</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000236,6300</VALOR_ITEM> <CREDOR>LUIZ AUGUSTO HOLVORCEM CASSALHA                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/01/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Iraí Cordeiro Xavier
Função/Cargo: Motorista

Evento: Viagem a Porto Alegre/RS

Programa do Evento: Conduzir o Sr. Vice-Prefeito Idemar Barz até a cidade de Porto Alegre/RS

Local de Deslocamento: Pelotas/RS >> Porto Alegre/RS - Porto Alegre/RS >> Pelotas/RS

Relação do evento/atividade com o (a) servidor (a): 01 (uma) estada para o servidor Iraí Cordeiro Xavier no dia 26/01/2021, no qual o motorista irá conduzir o Sr. Vice-Prefeito até a Assembléia Legislativa onde o mesmo tem uma reunião com o deputado estadual Luis Augusto Lara e com o Secretário de Articulação e Apoio aos Municípios, Agostinho Meirelles no Centro Administrativo do Governo do Estado


Horário de partida: 10:00h do dia 26/01/2021
Horário de chegada: 23:00h do dia 26/01/2021

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CARGO: Motorista
FUNÇÃO:Motorista
EVENTO: Agenda em Porto Alegre/RS
PROGRAMA DO EVENTO/ATIVIDADE: Reunião com Procurador Geral de Justiça do RS, Dr. Fabiano Dallazen
DATA E HORÁRIO DO EVENTO ATIVIDADE: 07/02/2018 às  14 horas
LOCAL DE DESLOCAMENTO: Porto Alegre/RS
NÚMERO DE DIARIAS: 1 estada
RELAÇÃO DO EVENTO/ ATIVIDADE COM CARGO E FUNÇÃO DO SERVIDOR: Conduzirá a Sra. Prefeita, Paula S. Mascarenhas, que participará de reunião com Procurador Geral de Justiça do RS, Dr. Fabiano Dallazen.

SAÍDA:    10 Horas
RETORNO:     17 Horas</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>IRAI CORDEIRO XAVIER                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/02/15 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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NOME: FERNANDO S. MARRONI

CARGO/FUNÇÃO: PREFEITO

EVENTO: VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS

RELAÇÃO DO EVENTO COM O SERVIDOR: PARTICIPARÁ DE AGENDA OFICIAL NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NA QUAL O SR. PREFEITO RECEBERÁ OS MAQUINÁRIOS DO MAPA/2024.

DIÁRIA: 01 ESTADA

DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 27/01/2025 ÀS 11 H 
DATA E HORÁRIO DE RETORNO: 28/01/2025 ÀS 22 H</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000236,6300</VALOR_ITEM> <CREDOR>FERNANDO STEPHAN MARRONI                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/01/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001006/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB/Marroni/ Brasília</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000004302,40</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite

Nome: FERNANDO STEPHAN MARRONI

Cargo/Função:Prefeito

Evento: Viagem à Brasília/DF

Relação do Evento com o servidor: O Exmo. Sr. Prefeito Fernando Marroni participará do evento "Encontro dos novos Prefeitos e Prefeitas"  e cumprirá agenda oficial em Brasília/DF.

Diária: 5 pernoites em Brasília/DF

Data e horário da saída de Pelotas: 09/02/2025 às 14 h

Data e horário de retorno a Pelotas: 14/02/2025 às 18:30 h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000005,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000004302,4000</VALOR_ITEM> <CREDOR>FERNANDO STEPHAN MARRONI                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/01/31 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001186/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB-DIÁRIA-IRAÍ CORDEIRO XAVIER</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000093,47</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000093,4700</VALOR_ITEM> <CREDOR>IRAI CORDEIRO XAVIER                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/02/05 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001229/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB-DIÁRIA- MARIA ESTER R. GAZALLE</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000659,04</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: MARIA ESTER RODRIGUES GAZALLE
Cargo: ASSESSORA ESPECIAL
Função: ASSESSORA ESPECIAL

Evento: REUNIÃO COM O DIRETOR DO DAER, COM A PROCURADORA DO TCE, COM A AGÊNCIA COMPETENCE E ALMOÇO NA RBS. 
Programa do Evento: DIA 20/01/2016 REUNIÃO COM DIRETOR GERAL DO DAER - RICARDO NUNES, ÀS 09:00 HS NO GABINETE DO PREFEITO; 10:30 HS REUNIÃO COM A PROCURADORA DO TCE, DRA. FERNANDA ESMAEL, NO TCE/POA,; 12:30 HS  ALMOÇO NA RBS DE PORTO ALEGRE;RS, BRASIL E REUNIÃO COM A AGÊNCIA COMPETENCE EM POA.
Local de Deslocamento: PORTO ALEGRE/RS.

Relação do Evento com o Servidor: A ASSESSORA ESPECIAL MARIA ESTER RODRIGUES GAZALLE ACOMPANHARÁ O PREFEITO EDUARDO F.C. LEITE E A VICE-PREFEITA PAULA SHILD MASCARENHAS EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 20/01/2016 PARA PARTICIPAR DE0 REUNIÃO COM DIRETOR GERAL DO DAER - RICARDO NUNES, NO GABINETE DO PREFEITO; 10:30 REUNIÃO COM A PROCURADORA DO TCE, DRA. FERNANDA ESMAEL; 12:30 ALMOÇO NA RBS DE PORTO ALEGRE/RS E REUNIÃO COM A AGÊNCIA COMPETENCE EM POA.

Número de Diárias: 02 PERNOITES 
Horário de Partida do Servidor: 19:00 HS DO DIA 19/01/2016
Horário de Retorno do Servidor: 13:30 HS DO DIA 21/01/2016

Observações extras:
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000659,0400</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARIA ESTER RODRIGUES GAZALLE                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/01/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001230/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB-DIÁRIA-EDUARDO LEITE</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000659,04</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: EDUARDDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE
Cargo: PREFEITO
Função: PREFEITO

Evento: REUNIÃO COM O DIRETOR DO DAER, COM A PROCURADORA DO TCE, COM A AGÊNCIA COMPETENCE E ALMOÇO NA RBS. 
Programa do Evento: DIA 20/01/2016 REUNIÃO COM DIRETOR GERAL DO DAER - RICARDO NUNES, ÀS 09:00 HS NO GABINETE DO PREFEITO; 10:30 HS REUNIÃO COM A PROCURADORA DO TCE, DRA. FERNANDA ESMAEL, NO TCE/POA,; 12:30 HS  ALMOÇO NA RBS DE PORTO ALEGRE;RS, BRASIL E REUNIÃO COM A AGÊNCIA COMPETENCE EM POA.
Local de Deslocamento: PORTO ALEGRE/RS.

Relação do Evento com o Servidor: O PREFEITO EDUARDO F. C. LEITE EM 20/01/2016 PARTICIPARÁ DE REUNIÃO COM DIRETOR GERAL DO DAER - RICARDO NUNES, NO GABINETE DO PREFEITO; 10:30 REUNIÃO COM A PROCURADORA DO TCE, DRA. FERNANDA ESMAEL; 12:30 ALMOÇO NA RBS DE PORTO ALEGRE/RS E REUNIÃO COM A AGÊNCIA COMPETENCE EM POA.

Número de Diárias: 02 PERNOITES
Horário de Partida do Servidor: 19:00 HS DO DIA 19/01/2016
Horário de Retorno do Servidor: 13:30 hs DO DIA 21/01/2016

Observações extras:
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000659,0400</VALOR_ITEM> <CREDOR>EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/01/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001233/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB-DIÁRIA-ILSON LUZ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000341,68</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: ILSON RENATO MACHADO DA LUZ
Cargo: ASSESSOR DE SEGURANÇA
Função: MOTORISTA

Evento: REUNIÃO COM O DIRETOR DO DAER, COM A PROCURADORA DO TCE, COM A AGÊNCIA COMPETENCE E ALMOÇO NA RBS. 
Programa do Evento: DIA 20/01/2016 REUNIÃO COM DIRETOR GERAL DO DAER - RICARDO NUNES, ÀS 09:00 HS NO GABINETE DO PREFEITO; 10:30 HS REUNIÃO COM A PROCURADORA DO TCE, DRA. FERNANDA ESMAEL, NO TCE/POA,; 12:30 HS  ALMOÇO NA RBS DE PORTO ALEGRE;RS, BRASIL E REUNIÃO COM A AGÊNCIA COMPETENCE EM POA.
Local de Deslocamento: PORTO ALEGRE/RS.

Relação do Evento com o Servidor: O SR. ILSON RENATO M. DA LUZ CONDUZIRÁ A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 20/01/2016 O PREFEITO EDUARDO F.C. LEITE, A VICE-PREFEITA PAULA SHILD MASCARENHAS E A ASSESSORA ESPECIAL MARIA ESTER R. GAZALLE, ESTES PARTICIPARÃO DE REUNIÃO COM DIRETOR GERAL DO DAER - RICARDO NUNES, NO GABINETE DO PREFEITO; 10:30 REUNIÃO COM A PROCURADORA DO TCE, DRA. FERNANDA ESMAEL; 12:30 ALMOÇO NA RBS DE PORTO ALEGRE/RS E REUNIÃO COM A AGÊNCIA COMPETENCE EM POA.

Número de Diárias: 02 PERNOITES 
Horário de Partida do Servidor: 19:00 HS DO DIA 19/01/2016
Horário de Retorno do Servidor: 13:30 HS DO DIA 21/01/2016

Observações extras:
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000341,6800</VALOR_ITEM> <CREDOR>ILSON RENATO MACHADO DA LUZ                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/01/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001542/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>CT-DIÁRIA-JOSÉ BOTELHO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: José Luiz Ribeiro Botelho
Cargo: Motorista 
Função: Motorista

Evento: Viagem ao município de Piratini.
Programa do Evento: Conduzir o recém nascido ao município de origem. 
Local de Deslocamento: Piratini/RS

Relação do Evento com o Servidor: O motorista  José Luiz R. Botelho conduzirá o conselheiro tutelar Sr. Daniel Volcan, no dia 12/01/2016 à Piratini/RS, este acompanhará o recém nascido Nataniel Pablo P. Ribeiro ao município de origem, como medida de proteção o mesmo será entregue à familia extensiva conforme lei federal 8.069/90.

Número de Diárias: Uma estada.
Horário de Partida do Servidor: 16:00 hs 
Horário de Retorno do Servidor: 20:00 hs. 

Observações extras:
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOSE LUIZ RIBEIRO BOTELHO                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/02/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001708/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB-DIÁRIA-PAULA S. MASCARENHAS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000451,36</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PELOTAS
Cargo: PREFEITA DO MUNICIPIO DE PELOTAS
Função: PREFEITA DO MUNICÍPIO  DE PELOTAS

Evento: REUNIÃO COM O BNDES NO RIO DE JANEIRO/RJ.
Programa do Evento:
DIA 19/02/2018 AS 15H - REUNIÃO NO BNDES, SITUADO NA AVENIDA REPÚBLICA DO CHILE, 100, 17° ANDAR;
DIA 19/02/2018 DAS 18H ÀS 21H - PLATAFORMA 2018: BRASIL DO AMANHÃ, SITUADO NO MUSEU DO AMANHÃ, PRAÇA MAUÁ, 1 - CENTRO, RIO DE JANEIRO/RJ, 20081-240;
DIA 19/02/2018 AS 21H - ENCERRAMENTO. 
Local de Deslocamento: RIO DE JANEIRO/RJ.

Relação do Evento com o Servidor: A SRA. PAULA SCHILD MASCARENHAS, PREFEITA DE PELOTAS/RS, PARTICIPARÁ DE REUNIÃO COM O BNDES E PROFERIRÁ PALESTRA NO ENCONTRO " PLATAFORMA 2018'' BRASIL DO AMANHÃ NO MUSEU DO AMANHÃ.

Número de Diárias: 01 (UMA) PERNOITE.
Horário de Partida do Servidor: 12:00H DO DIA 16/02/2018 - PARTIDA DE PELOTAS/RS.
Horário de Retorno do Servidor: 13:00H DO DIA 20/02/2018 - RETORNO PARA PELOTAS/RS.

Observações extras:
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000451,3600</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAULA SCHILD MASCARENHAS                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/02/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001712/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB-DIÁRIA-ILSON RENATO M. DA LUZ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: ILSON RENATO M. DA LUZ
Cargo: ASSESSOR DE SEGURANÇA
Função: ASSESSOR DE SEGURANÇA

Evento: REUNIÃO COM O BNDES NO RIO DE JANEIRO/RJ.
Programa do Evento:
DIA 19/02/2018 AS 15H - REUNIÃO NO BNDES, SITUADO NA AVENIDA REPÚBLICA DO CHILE, 100, 17° ANDAR;
DIA 19/02/2018 DAS 18H ÀS 21H - PLATAFORMA 2018: BRASIL DO AMANHÃ, SITUADO NO MUSEU DO AMANHÃ, PRAÇA MAUÁ, 1 - CENTRO, RIO DE JANEIRO/RJ, 20081-240;
DIA 19/02/2018 AS 21H - ENCERRAMENTO. 
Local de Deslocamento: PORTO ALEGRE/RS.

Relação do Evento com o Servidor: O SR. ILSON RENATO M. DA LUZ  BUSCARÁ NO AEROPORTO SALGADO FILHO EM PORTO ALEGRE/RS, A SRA. PAULA SCHILD MASCARENHAS, PREFEITA DE PELOTAS/RS, A QUAL PARTICIPARÁ DE REUNIÃO COM O BNDES E PROFERIRÁ PALESTRA NO ENCONTRO " PLATAFORMA 2018'' BRASIL DO AMANHÃ NO MUSEU DO AMANHÃ.

Número de Diárias: 01 (UMA) ESTADA.
Horário de Partida do Servidor: AS 04H30MIN. DO DIA 20/02/2018 - PARTIDA DE PELOTAS/RS.
Horário de Retorno do Servidor: 13:00H DO DIA 20/02/2018 - RETORNO PARA PELOTAS/RS.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ILSON RENATO MACHADO DA LUZ                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/02/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001827/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB-DIÁRIA-ILSON RENATO M. DA LUZ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: ILSON RENATO M. DA LUZ
Cargo: ASSESSOR DE SEGURANÇA
Função: ASSESSOR DE SEGURANÇA

Evento: REUNIÃO COM O BNDES NO RIO DE JANEIRO/RJ.
Programa do Evento:
DIA 19/02/2018 AS 15H - REUNIÃO NO BNDES, SITUADO NA AVENIDA REPÚBLICA DO CHILE, 100, 17° ANDAR;
DIA 19/02/2018 DAS 18H ÀS 21H - PLATAFORMA 2018: BRASIL DO AMANHÃ, SITUADO NO MUSEU DO AMANHÃ, PRAÇA MAUÁ, 1 - CENTRO, RIO DE JANEIRO/RJ, 20081-240;
DIA 19/02/2018 AS 21H - ENCERRAMENTO. 
Local de Deslocamento: PORTO ALEGRE/RS.

Relação do Evento com o Servidor: O SR. ILSON RENATO M. DA LUZ CONDUZIRÁ AO AEROPORTO SALGADO FILHO EM PORTO ALEGRE/RS, A SRA. PAULA SCHILD MASCARENHAS, PREFEITA DE PELOTAS/RS, A QUAL PARTICIPARÁ DE REUNIÃO COM O BNDES E PROFERIRÁ PALESTRA NO ENCONTRO " PLATAFORMA 2018'' BRASIL DO AMANHÃ NO MUSEU DO AMANHÃ.

Número de Diárias: 01 (UMA) ESTADA.
Horário de Partida do Servidor: AS 12:00H DO DIA 16/02/2018 - PARTIDA DE PELOTAS/RS.
Horário de Retorno do Servidor: 18:00H DO DIA 16/02/2018 - RETORNO PARA PELOTAS/RS.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ILSON RENATO MACHADO DA LUZ                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/02/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001844/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB-DIÁRIA- FÁBIO S. MACHADO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000780,88</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: FÁBIO SILVEIRA MACHADO
Cargo: ASSESSOR ESPECIAL
Função: ASSESSOR ESPECIAL

Evento: REUNIÃO COM O BNDES NO RIO DE JANEIRO/RJ.

Programa do Evento:
DIA 19/02/2018 AS 15H - REUNIÃO NO BNDES, SITUADO NA AVENIDA REPÚBLICA DO CHILE, 100, 17° ANDAR;
DIA 19/02/2018 DAS 18H ÀS 21H - PLATAFORMA 2018: BRASIL DO AMANHÃ, SITUADO NO MUSEU DO AMANHÃ, PRAÇA MAUÁ, 1 - CENTRO, RIO DE JANEIRO/RJ, 20081-240;
DIA 19/02/2018 AS 21H - ENCERRAMENTO. 

Local de Deslocamento: RIO DE JANEIRO/RJ.

Relação do Evento com o Servidor: O SR. FÁBIO SILVEIRA MACHADO, ASSESSOR ESPECIAL,  ACOMPANHARÁ A SRA. PAULA SCHILD MASCARENHAS, PREFEITA DE PELOTAS/RS, A QUAL PARTICIPARÁ DE REUNIÃO COM O BNDES E PROFERIRÁ PALESTRA NO ENCONTRO " PLATAFORMA 2018'' BRASIL DO AMANHÃ NO MUSEU DO AMANHÃ.

Número de Diárias: 02 (DUAS) PERNOITES.
Horário de Partida do Servidor: 12:00H DO DIA 16/02/2018 - PARTIDA DE PELOTAS/RS.
Horário de Retorno do Servidor: 13:00H DO DIA 20/02/2018 - RETORNO PARA PELOTAS/RS.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000780,8800</VALOR_ITEM> <CREDOR>FABIO SILVEIRA MACHADO                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/02/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E002000/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>CT-DIÁRIA-JOSÉ BOTELHO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: José Luiz Ribeiro Botelho
Cargo: Motorista 
Função: Motorista

Evento: Conduzir o Conselheiro Tutelar, Hugo R. da Silva Miori com a criança Guilherme da Silva Brizolara de 5 anos para perícia psíquica, acompanhado do seu pai Alexandre Brizolara.
Programa do Evento: O conselheiro Hugo Roberto da Silva Miori acompanhará a criança Guilherme da Silva Brizolara de 5 anos para perícia psíquica, no hospital Presidente Vargas em Porto Alegre/RS, acompanhado do seu pai Alexandre Brizolara.
Local de Deslocamento: Porto Alegre/RS. 

Relação do Evento com o Servidor: O motorista José Botelho conduzirá o conselheiro Hugo Roberto da Silva Miori à Porto Alegre/RS no dia 04/02/2016, este acompanhará a criança  para perícia psíquica no hospital Presidente Vargas em Porto Alegre/RS, acompanhado do seu pai Alexandre brizolara.

Número de Diárias: Uma estada.
Horário de Partida do Servidor: 05:00 hs do dia 04/02/2016.
Horário de Retorno do Servidor: 17:00hs do dia 04/02/2016.

Observações extras:
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOSE LUIZ RIBEIRO BOTELHO                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/02/04 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E002015/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB-DIÁRIA-ILSON DA LUZ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000247,48</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: ISLON RENATO MACHADO DA LUZ
Cargo: ASSESSOR DE SEGURANÇA
Função: ASSESSOR DE SEGURANÇA

Evento: REUNIÃO DA FAMURS
Programa do Evento: RENIÃO DA FAMURS.
Local de Deslocamento: PORTO ALEGRE/TORRES.

Relação do Evento com o Servidor: UMA ESTADA EM PORTO ALEGRE/RS E UMA PERNOITE EM TORRES/RS, NOS DIAS 22 E 23/02/2018  PARA O SR. ILSON RENATO MACHADO DA LUZ, O QUAL CONDUZIRÁ A SRA. PREFEITA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA FAMURS, ONDE FARÁ PARTE DO PAINEL EM TORRES/RS.

Número de Diárias: 01 (UMA) ESTADA E (01) UMA PERNOITE.
Horário de Partida do Servidor: 18H DO DIA 22/02/2018.
Horário de Retorno do Servidor:  22H DO DIA 23/02/2018.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000247,4800</VALOR_ITEM> <CREDOR>ILSON RENATO MACHADO DA LUZ                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/02/26 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E002102/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GP/IRAI/DIÁRIA/27.01</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000110,69</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000110,6900</VALOR_ITEM> <CREDOR>IRAI CORDEIRO XAVIER                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/01/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E002179/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA- ROBERSON-POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000124,00</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

Nome: Roberson Blass Domingues

Cargo/Função: Motorista

Evento: Viagem a Porto Alegre/RS

Relação do evento com o Servidor: Conduzirá a Exma. Sra. Prefeita Paula Mascarenhas a Porto Alegre/RS,  onde a mesma cumprirá agenda.

Diária: 01 (uma) estada em Porto Alegre/RS

Data e hora de saída: 31/01/2024 às 6:45 horas
Data e hora de retorno: 31/01/2024 às 24 horas</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000124,0000</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROBERSON BLAAS DOMINGUES                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/01/31 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E002323/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB-DIÁRIA ENÉIAS-SANTA MARIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000227,33</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

Nome: Enéias Clarindo

Cargo/Função: Diretor

Evento: Viagem a Santa Maria/RS

Relação do evento com o Servidor: Reunião com a ANEEL, tendo como tema a Regulação e o Direito do Consumidor usuário de Energia nas dependências do Prédio do ProconSM

Diária: 01 (uma) estada em Santa Maria/RS

Data e hora de saída: 05/02/2024 às 14 horas
Data e hora de retorno: 06/02/2024 às 14 horas

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000227,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>ENEIAS CLARINDO                                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/02/05 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E002332/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GPM- ESTADA- LUIZ CASSALHA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000236,63</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

NOME: LUIZ AUGUSTO H. CASSALHA

CARGO/FUNÇÃO: DIRETOR EXECUTIVO

EVENTO: VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS

RELAÇÃO DO EVENTO COM O SERVIDOR: ACOMPANHARÁ O EXMO. SR. PREFEITO FERNANDO MARRONI EM AGENDA OFICIAL EM PORTO ALEGRE/RS

DIÁRIA:01 ESTADA

DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 27/01/2025 ÀS 11 H
DATA E HORÁRIO DE RETORNO: 28/01/2025 AS 22 H</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000236,6300</VALOR_ITEM> <CREDOR>LUIZ AUGUSTO HOLVORCEM CASSALHA                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/02/04 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E002375/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB/ILSON/ESTADAS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000248,00</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

Nome: ILSON RENATOI MACHADO DA LUZ

Cargo/Função:  Assessor de Segurança

Evento: Viagem à Porto Alegre/RS

Relação do evento com Servidor: Conduzirá a Exma. Sra. Prefeita Paula Mascarenhas à Porto alegre/RS para pasrticipar de agenda oficial. Evento Ato de anúncio de implantação de Novos Centros de Atendimento de Saúde TEA Acolhe

Diária: 02 estadas


Data e horário da saída: 05/02/2024 às 06 h

Data e horário de retorno:06/02/2024 às 10 h
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GAB.PREF. - Uma estada em Porto Alegre/RS, no dia 07/12/2025, para o motorista Sandro Aldemir Ostemberg, quando buscará o Exmo. Sr. Prefeito Fernando Marroni, quando do seu retorno à Pelotas/RS

Horário de saída: 13 horas

Horário de retorno: 22 horas</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000135,6500</VALOR_ITEM> <CREDOR>SANDRO ALDEMIR OSTEMBERG AFONSO                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002026</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2026/02/04 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Gabinete do Prefeito - 01 (uma) Estada para o Sr. Roberson Blaas Domingues no dia 30/01/2026, onde este conduzi-rá o Exmo Sr. Prefeito Fernando Marroni em agendas fora da cidade.

Reunião de Prefeitos - AZONASUL - Pinheiro Machado - Início: 09:30h - dia 30/01/2026
Agenda com Ministro dos Esportes - Renan Filho - inauguração de Ponte em Camaquã

Saída de Pelotas: 30/01/2026 às 07:30h
Retorno a Pelotas: 30/01/2026 às 17:30h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000135,6500</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROBERSON BLAAS DOMINGUES                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002026</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2026/02/04 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Cargo: ASSESSOR DE SEGURANÇA
Função: ASSESSOR DE SEGURANÇA

Evento: HOMENAGEM DO GOVERNADOR FRANCÊS.
Programa do Evento: HOMENAGEM DO GOVERNADOR FRANCÊS.
Local de Deslocamento: PORTO ALEGRE/RS.

Relação do Evento com o Servidor: O SR. ILSON RENATO M. DA LUZ CONDUZIRÁ NO DIA 28/02/2018 A PORTO ALEGRE/RS, A SRA. PAULA SCHILD MASCARENHAS, PREFEITA  DE PELOTAS/RS, A QUAL IRÁ RECEBER HOMENAGEM DO GOVERNO FRANCÊS, QUE ENTREGARÁ COMENDA ''PALMAS ACADÊMICAS'' NA FUNDAÇÃO IBERÊ CAMARGO - PADRE CACIQUE 2000 - PORTO ALEGRE/RS.

Número de Diárias: 01 (UMA) PERNOITE.
Horário de Partida do Servidor: 28/02/2018 ÀS 13HORAS.
Horário de Retorno do Servidor: 01/03/2018 AS 10 HORAS.


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Nome: Ilson renato Machado da Luz
Cargo/Função: Assessor de Segurança
Evento: Viagem à Jaguarão/RS
Relação do Evento com Servidor: 01 Estada para  Assessor de Segurança Ilson Renato Machadfo da Luz conduzirá o Exmo. Sr. Prefeito em Exercício Idemar Barz ao Município de Jaguarão /RS na 10ª Abertura Oficial da Colheita do Milho do RS.
Data e horário de Saída:10/02/2023 às 07 horas
Data e Horário de Retorno: 10/02/2023 às 17h30 min.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000118,6600</VALOR_ITEM> <CREDOR>ILSON RENATO MACHADO DA LUZ                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/02/10 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Ilson renato Machado da Luz
Cargo/Função: Assessor de Segurança
Evento: Viagem à Jaguarão/RS
Relação do Evento com Servidor: 01 Estada para  Assessor de Segurança Ilson Renato Machadfo da Luz conduzirá o Exmo. Sr. Prefeito em Exercício Idemar Barz ao Município de Herval /RS na Reunião Ordinária de Prefeitos da Região, a realizar-se no Sindicato Rural durante a 45ª Expofeira de Ovinos de Verão.
Data e horário de Saída:11/02/2023 às 08 horas
Data e Horário de Retorno: 11/02/2023 às 17h
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Nome:Roberson Blaas Domingues

Cargo/Função:Motorista

Evento:Viagem à Porto Alegre/RS

Relação do evento com Servidor: Complemento do E000124/2024 -  viagem à Porto Alegre/RS, dias 11 e 12/01/2024, tendo em vista o horário de  retorno da viagem

Diária: 1 estada


Data e horário da saída: 11/01/24 às 08:30 h

Data e horário de retorno:12/01/24 às 16 h
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Gabinete do Prefeito - 01(uma) Estada para o motorista Roberson Blaas Domingues, que conduzirá o Exmo. Sr. Prefeito Fernando Marroni até o Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre/RS, onde este tem seu vôo agendado para viagem à Brasília - DF.

Data e horário de saída: 09/02/2025 às 15h
Data e horário de chegada em Pelotas: 09/02/2025 às 23:30h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000129,0700</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROBERSON BLAAS DOMINGUES                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/02/07 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E003113/2026        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GABINETE DO PREFEITO - DIÁRIA/ESTADA - ROBERSON BLAAS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000135,65</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

Gabinete do Prefeito - 01 (uma) Estada para o Sr. Roberson Blaas Domingues, que conduzirá o Sr Prefeito Fernando Marroni até a cidade de Porto Alegre/RS, a fim de participar de agenda com o Ministro das Cidades, Sr Jader Filho, em ato de Celebração de 10 mil moradias já entregue às famílias atingidas pelas enchentes no RS.

Data e horário de saída de Pelotas: 11/02/2026 às 06:30h
Data e horário de chegada em Pelotas: 11/02/2026 às 17h.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000135,6500</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROBERSON BLAAS DOMINGUES                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002026</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2026/02/11 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Ilson Renato Machado da Luz

Cargo/Função: Assessor de Segurança

Evento: Viagem à Rio Grande/RS

Relação do Evento com Servidor: O Assessor de Segurança Ilson Renato Machado da Luz conduzirá a Exma Sra. Prefeita Paula Mascarenhas à Rio Grande/RS onde participará da Abertura da Ação Integrada de Prestação de Serviços da Operação Verão Total 2022/2023.

Diárias: 01 Estada

Data e horário de Saída: 24/02/2023 às 09 h

Data e Horário de retorno: 24/02/2023 às 16 h
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<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E003417/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB/PREFEITA PAULA/DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001136,63</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

Nome: Paula Schild Mascarenhas

Cargo/Função: Prefeita

Evento: Viagem à Xangrilá/RS

Relação do evento com Servidor:Participará da Assembléia de Verão FAMURS, na SABA, Bairro Atlântida em Xangrilá/RS

Diária: 01 estada 


Data e horário da saída: 27/02/2024  às 15 h

Data e horário de retorno: 29/02/2024 às 20 h
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<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E003417/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB/PREFEITA PAULA/DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001136,63</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite
Nome: Paula Schild Mascarenhas

Cargo/Função: Prefeita

Evento: Viagem à Xangrilá/RS

Relação do evento com Servidor:Participará da Assembléia de Verão FAMURS, na SABA, Bairro Atlântida em Xangrilá/RS

Diária: 02 pernoites


Data e horário da saída: 27/02/2024  às 15 h

Data e horário de retorno: 29/02/2024 às 20 h

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000002,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000909,3000</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAULA SCHILD MASCARENHAS                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/02/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E003419/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB.PREF /KELLI/DIÁRIAS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000681,99</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada
Nome: kelli da Silva Baum

Cargo/Função: Chefe de Gabinete da Prefeita

Evento: Viagem à Xangrilá/RS

Relação do evento com Servidor: Acompanhará a Exma Sra. Prefeita Paula Mascarenhas na  Assembléia de Verão FAMURS, na SABA, Bairro Atlântida em Xangrilá/RS

Diária: 03 estadas


Data e horário da saída: 27/02/2024  às 15 h

Data e horário de retorno: 29/02/2024 às 20 h

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000003,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000681,9900</VALOR_ITEM> <CREDOR>KELLI DA SILVA BAUM SCHAEFER                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/02/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Roberson Blass Domingues

Cargo/Função: Motorista

Evento: Viagem à Xangrilá/RS

Relação do evento com Servidor: Conduzirá a Exma . Sra. Prefeita Paula Mascarenhas e a Chefe de Gabinete Kelli Baum à Assembléia de Verão FAMURS, na SABA, Bairro Atlântida em Xangrilá/RS

Diária: 01 estada 


Data e horário da saída: 27/02/2024  às 15 h

Data e horário de retorno: 29/02/2024 às 20 h
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000124,0000</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROBERSON BLAAS DOMINGUES                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/02/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Roberson Blass Domingues

Cargo/Função: Motorista

Evento: Viagem à Xangrilá/RS

Relação do evento com Servidor: Conduzirá a Exma . Sra. Prefeita Paula Mascarenhas e a Chefe de Gabinete Kelli Baum à Assembléia de Verão FAMURS, na SABA, Bairro Atlântida em Xangrilá/RS

Diária: 02 pernoites


Data e horário da saída: 27/02/2024  às 15 h

Data e horário de retorno: 29/02/2024 às 20 h

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<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E003451/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB PREF - 01 (UM) ESTADA 14/02/2022 - IRAÍ CORDEIRO XAVIER</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000110,69</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas


Nome: Iraí Cordeiro Xavier
Cargo/Função: Motorista

Evento: Viagem à Porto Alegre/RS

Deslocamento: PELOTAS/RS >> PORTO ALEGRE/RS - PORTO ALEGRE/RS >> PELOTAS/RS

Relação do evento/atividade com o (a) servidor (a): O Sr. Iraí Cordeiro Xavier viajará até a cidade de Porto Alegre/RS para buscar e conduzir a Exma Sra Prefeita Paula Mascarenhas em seu retorno à cidade de Pelotas/RS

Número de diárias: 01 (uma) ESTADA

Data e horário de partida: 14/02/2022 às 04h
Data e horário de chegada: 14/02/2022 às 11:00h

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000110,6900</VALOR_ITEM> <CREDOR>IRAI CORDEIRO XAVIER                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/02/14 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E003477/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GABINETE - 01 (UMA) ESTADA 11/02 - IRAÍ CORDEIRO XAVIER</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000110,69</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas


Nome: Iraí Cordeiro Xavier
Cargo/Função: Motorista

Evento: Viagem à Porto Alegre/RS

Deslocamento: PELOTAS/RS >> PORTO ALEGRE/RS - PORTO ALEGRE/RS >> PELOTAS/RS

Relação do evento/atividade com o (a) servidor (a): O Sr. Iraí Cordeiro Xavier viajará até a cidade de Porto Alegre/RS a fim de conduzir a Exma Sra Prefeita Paula Mascarenhas, onde a mesma cumprirá agenda de compromissos.

Número de diárias: 01 (uma) ESTADA

Data e horário de partida: 11/02/2022 às 14:00h
Data e horário de chegada: 11/02/2022 às 22:00h


</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000110,6900</VALOR_ITEM> <CREDOR>IRAI CORDEIRO XAVIER                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/02/17 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E003865/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB- DIÁRIA P/ O SR ILSON RENATO MACHADO DA LUZ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000093,47</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000093,4700</VALOR_ITEM> <CREDOR>ILSON RENATO MACHADO DA LUZ                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/02/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E003866/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB-PERNOITE P/ O SR. ILSON RENATO MACHADO DA LUZ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000373,88</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000373,8800</VALOR_ITEM> <CREDOR>ILSON RENATO MACHADO DA LUZ                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/02/26 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E003874/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB/ILSON/PERNOITE</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000170,84</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Ilson Renato Machado da Luz
Cargo/Função: Assessor de Segurança

Evento: Viagem à Porto Alegre/RS
Programa do Evento:  Conduzir a Sra. Prefeita à Porto Alegre/RS, onde seguirá viagem para Alemanha no dia 17/03/2018, às 07:30 hs
Local de Deslocamento: Porto Alegre/RS

Relação do Evento com o Servidor:  Assessor de Segurança -  16/03/2018 -conduzir a Sra. Prefeita à Porto Alegre/RS, onde seguirá viagem para Alemanha no dia 17/03/2018, às 07:30 hs

Número de Diárias: 01 pernoite
Horário de Partida do Servidor: 16/03/2018 - 15:00 hs
Horário de Retorno do Servidor:17/03/2018 - 11:00 hs
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000170,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ILSON RENATO MACHADO DA LUZ                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/03/20 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E004171/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária - Laura Trápaga</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000461,20</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome:Laura Munoz Trápaga
Cargo/função: Diretora Executiva

Evento: Viagem a Porto Alegre/RS

Deslocamento: Pelotas/RS >> Porto Alegre/RS - Porto Alegre/RS >> Pelotas/RS

Relação do evento/atividade com o servidor(a): Acompanhará a Sra Prefeita Paula Mascarenhas em Porto Alegre, onde cumprirá Agendas Oficiais na brigada Militar, no IB Saúde e na Fecomércio.

Número de Diárias: 01 (uma) PERNOITE

Data e hora de partida: 22/02/2022 ás 06 horas
Data e hora de retorno: 23/02/2022 ás 06 horas
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<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E004319/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>gab-pref  estada eduardo leite</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000148,33</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Eduardo Figueiredo Cavalheiro Leite
Cargo: Prefeito
Função: Prefeito

Evento: Assembleia Geral  Ordinária da Famurs 
Programa do Evento:  DIA  18/02/2016  ás 14h
Local de Deslocamento:Porto Alegre/RS 

Relação do Evento com o Servidor: O Sr Prefeito Eduardo F.C. Leite participará  da Assembleia Geral e Ordinária da Famurs. Pauta: Projeto de Lei sobre impostos sobre serviços de qualquer natureza,Projeto de Lei de repatriação de bens e valores não declarados,assuntos gerais Diário Oficial da Famurs apresentação da campanha de eficiência na cobrança de tributos municipais; elaboração dos planos municipais de desenvolvimento da agricultura e políticas do Ministério da Agricultura.

Número de Diárias: 01 estada
Horário de Partida do Servidor: dia 18/02/2016 ás 13:10h
Horário de Retorno do Servidor:dia 18/02/2016  ás 23:45h
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000148,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/02/18 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E004515/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB/CT DIARIA MARIA NATALIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: MARIA NATALIA DOS SANTOS
Cargo: MOTORISTA
Função:MOTORISTA 

Evento: CONSULTA PRÉ AGENDADA DIA 15/02/2016 AS  08:30 HS
Programa do Evento:CONDUZIR  CONSELHEIRA TUTELAR  
Local de Deslocamento: PORTO ALEGRE/RS

Relação do Evento com o Servidor: A MOTORISTA MARA NATALIA DOS SANTOS CONDUZIRÁ A CONSELHEIRA TUTELAR  ALINE PIRES DOS SANTOS QUE ACOMPANHARÁ O MENOR TALISON TEIXEIRA VIEIRA PARA UMA CONSULTA PRÉ AGENDADA NO HOSPITAL SANTO ANTONIO EM PORTO ALEGRE/RS


Número de Diárias:01DIARIA 
Horário de Partida do Servidor:DIA 15/2/2016 ÁS 05HS 
Horário de Retorno do Servidor:DIA 15/02/2016  ÁS 18HS

Observações extras:
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARIA NATALIA DOS SANTOS                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/02/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Roberson Blass Domingues

Cargo/Função: Motorista

Evento: Conduzir a Assessora Especial Aline Crochemore ao aeroporto Salgado Filho e, Porto Alegre/RS. 

Relação do Evento com Servidor: O motorista Roberson Blass Domingues conduzirá a Assessora Especial Aline Crochemore, no dia 17/03/2023, ao aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre/RS.

Diárias: Uma estada em Porto Alegre/RS.

Data e Horários de saída: 17/03/2023 às 09 horas.

Data e Horário de retorno: 17/03/2023 às 16 horas.
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<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E004908/2020        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB/ILSON/ESTADAS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000192,40</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000192,4000</VALOR_ITEM> <CREDOR>ILSON RENATO MACHADO DA LUZ                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002020</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2020/03/04 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E005005/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB-PREF DIARIA  EDUARDO LEITE</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000984,11</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE
Cargo: PREFEITO
Função: PREFEITO

Evento: AGENDA EM POA/RS  E BRASÍLIA/DF
Programa do Evento: 29/2/2016 Á 02/03/2016 
Local de Deslocamento: POA/RS  E BRASÍLIA/DF

Relação do Evento com o Servidor: O PREFEITO EDUADO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE CUMPRIRRÁ AGENDA COMO SEGUE:
          POA/RS -29/02/2016- 16 HS REUNIÃO COM SECRETÁRIO ESTADUAL DE MINAS E ENERGIA LUCAS REDECKER

          BSB/DF - 01/03/2016- 15 HS REUNIÃO COM SENADOR JOSE SERRA
                                                16:30 HS REUNIÃO COM DIRETOR PAC CIDADES HISTÓRICAS,DR  ROBSON ALMEIDA                                                                  EDIFÍCIO  IPHAN- BRASÍLIA/DF BSB 
                          02/03/2016 - 14:30 HS REUNIÃO COM A SRA  ADELINA ECOM O GERENTE DE CLIENTES E NEGÓCIOS                                                                   DA CEF, FÁBIO BITENCOURT
                                                 17:30 hS  REUNIÃO  DA BANCADA GAÚCHA-FAMURS CÂMARA DOS DEPUTADOS 
      
Número de Diárias: UM PERNOITE EM POA/RS, UMA ESTADA E UM PERNOITE EM BRASÍLIA/DF
SAÍDA: 11 HS - 29/02/2016
RETORNO: 01:00 H 03/03/2016

Observações extras:
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000984,1100</VALOR_ITEM> <CREDOR>EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/02/29 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E005012/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB-PREF -DIARIA AGOSTINHO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000329,52</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: AGOSTINHO MEIRELLES MARTINS NETO
Cargo: ASSESSOR ESPECIAL DO PREFEITO
Função:ASSESSOR ESPECIAL DO PREFEITO

Evento: REUNIÕES NOS DIAS 01 E 02/03/2016
Programa do Evento: REUNIÕES COM DEPUTADOS
Local de Deslocamento: PORTO ALEGRE/RS

Relação do Evento com o Servidor: O ASSESSOR DE GABINETE DO PREFEITO PARTICIPARÁ DE REUNIÕES COMO SEGUE:
          DIA 01/03/2016 REUNIÃO COM DEPUTADO RONALDO SANTINI-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA AS 14:30 H
          DIA 02/03/2016,REUNIÃO COM DEPUTADO RONALDO NOGUEIRA -ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.
Número de Diárias: 01 PERNOITE
Horário de Partida do Servidor:  ÁS 11H DIA 01/03/2016
Horário de Retorno do Servidor:ÁS  14H DIA 02/03/2016

Observações extras:
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000329,5200</VALOR_ITEM> <CREDOR>AGOSTINHO MEIRELLES MARTINS NETO                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/01 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E005116/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB/ROBERSON/ESTADA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000124,00</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

Nome:  Roberson Blass Domingues

Cargo/Função: Motorista

Evento: Viagem à Porto Alegre/RS

Relação do evento com Servidor: Conduzirá a Exma. Sra. Prefeita Paula Schild Mascarenhas à Porto Alegre/RS para cumprir agenda, após retorno à Pelotas/RS.

Diária: 1 estada


Data e horário da saída: 08/03/2024 às 13 h

Data e horário de retorno:08/03/2024 às 23 h
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<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E005117/2020        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB-DIÁRIA-PERNOITE-PAULA MASCARENHAS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000962,04</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Paula Schild Mascarenhas
Cargo/Função: Prefeita

Evento: 77ª reunião geral da Frente Nacional de Prefeitos (FNP)

Local de deslocamento:Pelotas/RS >> Florianópolis/SC - Florianópolis/SC >> Pelotas

Relação do Evento/Atividade com o cargo/função do (a) servidor (a): A prefeita participará da Plenária de Prefeitos que ocorrerá no Hotel Slaviero Essential, em Florianópolis/SC nos dias 11, 12 e 13 de março de 2020.

Número de diárias: 02 (duas) PERNOITES

Saída: 11/03/2020 às 8h
Retorno: 13/03/2020 a partir das 14h.


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<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E005141/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB/PREFEITA PAULA/DIÁRIAS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000002373,12</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite

Nome: Paula Schild Mascarenhas

Cargo/Função: Prefeita

Evento: Viagem à Brasília/DF

Relação do Evento com Servidor: A Exma Sra. Prefeita Paula Mascarenhas participará da 84ª Reunião Geral da Frente Nacional de Prefeitos, a realizar-se nos dias 13 de março de 2023 à 15 de março de 2023, em Brasília/DF.

Diárias: 03 Pernoites

Data e horário de Saída: 12/03/2023 às 17:35

Data e Horário de retorno: 15/032023 às 23:15
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<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E005153/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB- ESTADA - ROBERSON BLAAS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000118,66</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

Nome: Roberson Blaas Domingues
Cargo/Função: motorista

Evento: Viagem a Porto Alegre/RS

Deslocamento: Pelotas/RS >> Porto Alegre/RS >> Pelotas/RS

Relação do evento/atividade com o servidor: o motorista Roberson Blaas Domingues conduzirá a Assessora da Prefeita, Jennifer Fick, ao Aeroporto Salgado Filho onde embarca em viagem a Brasília/DF para acompanhar a Exma Sra. Prefeita Paula Mascarenhas em agenda.

Data e horário de saída: 12/03/2023 às 13:00h
Data e horário de retorno:12/03/2023 às 21:00h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000118,6600</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROBERSON BLAAS DOMINGUES                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/03/07 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Ilson Renato Machado da Luz

Cargo/Função: Assessor de Segurança

Evento: Viagem à Porto Alegre/RS

Relação do Evento com Servidor: O Assessor de Segurança Ilson Renato Machado da Luz buscará a Exma.Sra. Prefeita Paula Mascarenhas e a Assessora Jennifer Fick no aeroporto Salgado Filho/PoA/RS, quando do seu retorno de Brasília/DF.

Diárias: 01 Estada

Data e horário de Saída: 16/03/2023 às  06 h

Data e Horário de retorno: 16/03/2023 às   18 h

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<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E005259/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB/DIÁRIAS/ALINE 17 a 24/03</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000004152,96</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite

Nome: Aline Crochemore Hillal de Maicá

Cargo/Função: Assessora Especial da Prefeita

Evento: Viagem à Jundiaí/SP

Relação de Evento com Servidor : A Assessora Especial  Aline Crochemore Hillal de Maicá participará do 1º Encontro Brasileiro de Cidades das Crianças e Fórum Internacional das Infâncias nos dias 18 à  24/03/2023, uma iniciativa da Prefeitura de Jundiaí/SP e Rede Urban 95, para tratar do tema prioritário da Primeira Infância nos Municípios. 

Diárias: 7 Pernoites

Data e horário de Saída: 17/03/2023 às 09 h

Data e horário do retorno: 24/03/2023 às 21 hs
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Nome: Ilson Renato Machado da Luz

Cargo/Função: Assessor de Segurança

Evento: Viagem à Porto Alegre/RS

Relação do Evento com Servidor: O Assessor de Segurança Ilson Renato Machado da Luz conduzirá a Exma.Sra. Prefeita Paula Mascarenhas à Porto Alegre/RS.

Diárias: 01 Estada em Porto Alegre/RS

Data e horário de Saída:  09/03/2023 às  07 h

Data e Horário de retorno: 09/03/2023 às   20 h
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<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E005267/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB-PERNOITE P/ A SRA. PREFEITA PAULA MASCARENHAS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000623,12</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000623,1200</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAULA SCHILD MASCARENHAS                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/03/15 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E005288/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB/SANDRO/ESTADA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000247,99</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite

Nome: Sandro Aldenir O. Afonso

Cargo/Função: motorista

Evento: Viagem à Porto Alegre/RS

Relação do evento com Servidor: o motorista buscará a Exma. Sra. Prefeita Paula S. Mascarenhas em Porto Alegre/RS

Diária: 1 pernoite


Data e horário da saída:10/03/2024 às 22 h

Data e horário de retorno: 11/03/2024 às 06 h
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000247,9900</VALOR_ITEM> <CREDOR>SANDRO ALDEMIR OSTEMBERG AFONSO                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/03/12 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E005298/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB/ESTADA/PREF.PAULA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000217,54</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada
Nome: Paula Schild Mascarenhas

Cargo/Função: Prefeita

Evento: Viagem à Porto Alegre/RS

Relação do Evento com servidor: A Exma. Sra. Prefeita Paula Mascarenhas cumprirá agenda com Governador do Estado, Eduardo Leite e com a Secretária Estadual de Saúde, Erita Bergmann

Data e horário de saída: 09/03/2023 às 07 hs

Data e horário de retorno: 16/03/2023 às 18 h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000217,5400</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAULA SCHILD MASCARENHAS                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/03/09 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Jennifer da Cruz Fick
Cargo/Função: Assessora Especial de Secretário
Evento: Viagem à Brasília/DF
Relação do evento com Servidor: A Assessora Especial de Secretário Jennifer da Cruz Fick acompanhará a Exma Sra. Prefeita Paula Mascarenhas na 84ª Reunião Geral da Frente Nacional de Prefeitos, a realizar-se nos dias 13 a 15/03/2023, em Brasília/DF.
Diária: 3 pernoites em Brasília/DF, nos dias 12, 13, 14 e 15/03/2023
Data e horário da saída de Pelotas: 12/03/2023 às 13 h
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<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E005327/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB/JENNIFER/EMP.SUBSTITUTO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000002808,19</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite

Nome: Jennifer da Cruz Fick
Cargo/Função: Assessora Especial de Secretário
Evento: Viagem à Brasília/DF
Relação do evento com Servidor: A Assessora Especial de Secretário Jennifer da Cruz Fick acompanhará a Exma Sra. Prefeita Paula Mascarenhas na 84ª Reunião Geral da Frente Nacional de Prefeitos, a realizar-se nos dias 13 a 15/03/2023, em Brasília/DF.
Diária: 1  pernoite em Porto Alegre/RS , nos dias 15 e 16/03/2023
Data e horário de retorno:16/03/2023 às 18 h

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<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E005422/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB-ESTADA P/ O SR ILSON RENATO MACHADO DA LUZ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000093,47</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

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<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E005437/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB- UMA ESTADA P/ O SR RAUL DA SILVA GONÇALVES</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000093,47</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000093,4700</VALOR_ITEM> <CREDOR>RAUL DA SILVA GONCALVES                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/03/15 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E005449/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB/PERNOITES/GIORGIO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001582,08</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite

Nome: Giorgio Ronna
Cargo/Função: Assessor Especial da Prefeita
Evento: Viagem à Brasília/DF 
Relação do evento com Servidor: Acompanhará a Exma. Sra. Prefeita Paula Mascarenhas ao Gabinete da Presidência do IPHAN, SEPS 702/902, Bloco C, Torre Iphan, 5º andar - Brasília/DF.
Diárias: 2 Pernoites em Brasília/DF
Data e horário da saída: 14/03/2023 às 05:25 h
Data e horário de retorno: 16/03/2023 às 23:50


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<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E005451/2026        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB - DIÁRIA/PERNOITE - 05, 06 MARÇO -FERNANDO MARRONI</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000497,38</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite

Gabinete do Prefeito - 01(uma) diária - PERNOITE - para o Exmo. Sr. Prefeito Fernando Marroni, na cidade de Torres/RS, entre os dias 05/03 e 06/03.

Motivo: O Prefeito participará do Evento - Assembléia de Verão - organizado pela Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (FAMURS), a realizar-se no dia 06/03/2026. O evento acontecerá na  SAPT - Associação dos Amigos da Praia de Torres.

Data e hora de saída de Pelotas: 05/03/2026 às 18h
Data e hora de retorno: 06/03/2026 às 18h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000497,3800</VALOR_ITEM> <CREDOR>FERNANDO STEPHAN MARRONI                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002026</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2026/03/04 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E005452/2026        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB.PREFEITO -DIÁRIA/PERNOITE-05,06 DE MARÇO - LUCIO BARRETO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000497,38</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite
Gabinete do Prefeito - 01(uma) diária - PERNOITE - para o Diretor Executivo Lúcio Barreto, na cidade de Torres/RS, entre os dias 05/03 e 06/03.

Motivo: O Diretor Executivo acompanhará o Prefeito em sua participação no Evento - Assembléia de Verão - organizado pela Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (FAMURS), a realizar-se no dia 06/03/2026. O evento acontecerá na  SAPT - Associação dos Amigos da Praia de Torres.

Data e hora de saída de Pelotas: 05/03/2026 às 18h
Data e hora de retorno: 06/03/2026 às 18h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000497,3800</VALOR_ITEM> <CREDOR>LUCIO RAFAEL PERES BARRETO                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002026</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2026/03/04 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome:Paula Schild Mascarenhas

Cargo/Função: Prefeita

Evento: Viagem à São Paulo/RS

Relação do evento com Servidor: A Exma. Sra. Prefeita Paula Mascarenhas participará do 1º Encontro Brasileiro de Cidades das Crianças e o Forum Internacional das Infâncias, a realizar-se nos dias 18 à 24 de Março de 2022, em Jundiaí/SP e do Congresso Anual de Governos por uma Estratégia de Lideranças, a realizar-se no dia 24/03/2023 das 9h às 18 h, no Instituto de Ensino e Pesquisa - INSPER, em São Paulo/SP

Diária: 3 Pernoites

Data e horário da saída: 21/03/2023 às 12 h

Data e horário de retorno: 25/03/2023 às 10 h
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Nome: Ilson Renato Machado da Luz

Cargo/Função: Assessor de Segurança

Evento: Viagem à Porto Alegre/RS

Relação do evento com Servidor: O Assessor de Segurança Ilson Renato Machado da Luz buscará a Exma.Sra. Prefeita Paula Mascarenhas e a Assessora Jennifer Fick no aeroporto Salgado Filho/POA/RS, quando de seu retorno de Brasília/DF. 
Complemento do E005158/2023 (1 estada em 16/03/2023)

Diária: 01 Estada

Data e horário da saída: 15/03/2023 às 17 hs

Data e horário de retorno: 16/03/2023 às 10 h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000118,6600</VALOR_ITEM> <CREDOR>ILSON RENATO MACHADO DA LUZ                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/03/15 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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GABINETE DO PREFEITO - Diárias para o Exmo. Sr. Prefeito Fernando Marroni, que viaja a Brasília a fim de participar de Evento/Seminário da Frente Nacional dos Prefeitos (FNP), que ocorre no período compreendido entre os dias 10, 11 e 12 de março.


Saída de Pelotas/RS: 09 MAR 19:05 
Chegada em Pelotas/RS: 12 MAR 18:25</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000003,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000002712,9600</VALOR_ITEM> <CREDOR>FERNANDO STEPHAN MARRONI                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002026</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2026/03/10 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000096,2000</VALOR_ITEM> <CREDOR>RAUL DA SILVA GONCALVES                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002020</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2020/03/13 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Gabinete do Prefeito - 01 diária (Estada) para o motorista Roberson no dia 21/02/2025 para Porto Alegre/RS.

O Sr Roberson conduzirá o Sr. Prefeito Fernando Marroni até o Aeroporto Salgado filho onde o mesmo possui vôo marcado para cumprir agenda de compromisso fora do RS.
Data e horário de saída: 21/02/2025 às 05:30
Data e horário de retorno: 21/02/2025 às 14:30</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000129,0700</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROBERSON BLAAS DOMINGUES                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/03/17 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Gabinete do Prefeito - 01 diária (Estada) para o motorista Roberson no dia 22/02/2025 para Porto Alegre.

O Sr Roberson viaja até Porto Alegre/RS a fim de buscar o Sr. Prefeito Fernando Marroni no Aeroporto Salgado Filho em seu retorno de viagem.

Data e horário de saída: 22/02/2025 às 16:30h
Data e horário de retorno: 23/02/2025 às 00:30h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000129,0700</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROBERSON BLAAS DOMINGUES                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/03/17 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Roberson Blaas Domingues

Cargo/função: Motorista

Evento: Viagem a Porto Alegre/RS

Relação do evento com o Servidor: Conduzir o Sr. Prefeito Fernando Marroni até o Aeroporto Salgado Filho onde o mesmo possui voo marcado para viagem a Brasília/DF.

Diária: 01 estada

Data e hora da saída: 09/03/2025 às 18 h

Data e hora do retorno: 10/03/2025 às 00:35 h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000129,0700</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROBERSON BLAAS DOMINGUES                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/03/17 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Jenifer da Cruz Fick
Cargo/Função: Diretora Exec.

Evento: Viagem a Porto Alegre/RS

Deslocamento: Pelotas/RS >> Porto Alegre/RS >> Pelotas/RS

Relação do Evento/Atividade com o(a) servidor(a): A Sra. Jenifer Fick viaja até a cidade de Porto Alegre/RS a fim de acompanhar a Exma. Sra Prefeita Paula Mascarenhas em agendas de compromisso.

Data e horário de saída: 21/03/2024 às 06:00h
Data e horário de retorno: 21/03/2024 às 21:00h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000227,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>JENNIFER DA CRUZ FICK                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/03/21 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000186,9400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ILSON RENATO MACHADO DA LUZ                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/03/19 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Ilson Renato Machado da Luz
Cargo/Função: motorista

Evento:  Viagem à  Porto Alegre/RS

Deslocamento: Pelotas/RS >> Porto Alegre/RS ---- Porto Alegre/RS  >> Pelotas/RS

Relação do evento/atividade com o (a) servidor (a): O Sr. Ilson Renato M. da Luz conduzirá as técnicas do Instituto da Infância até a cidade de Porto Alegre/RS após realização da construção do Mapa Estratégico do Plano Municipal da Primeira Infância em Pelotas/RS

Data e horário de partida: 04/03/2022 às 17:00h
Data e horário de chegada: 04/03/2022 às 02:00h

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Nome: ILSON RENATO MACHADO DA LUZ

Cargo/Função: ASSESSOR DE SEGURANÇA

Evento: Viagem à Porto Alegre/RS

Relação do evento com Servidor: Viagem à Porto Alegre/RS para buscar a Exma. Sra. Prefeita Paula S. Mascarenhas

Diária: 01 estada


Data e horário da saída: 25/03/2024 às 17 hs

Data e horário de retorno: 26/03/2024 às 11 h
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Gabinete do Prefeito - 02 (duas) pernoites para o Exmo. Sr. Prefeito Fernando Marroni, em Curitiba/PR.

O Prefeito viaja para Curitiba/PR no período que compreende as datas de 23, 24 e 25 de março de 2026, a fim de participar da 89ª Reunião Geral da Frente Nacional de Prefeitos e Prefeitas (FNP), a realizar-se na Arena da Baixada em Curitiba/PR

Data e horário de saída de Pelotas: 23/03/2026 às 17:45h
Data e horário de chegada em Pelotas: 25/03/2026 às 17:00h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000002,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001356,4800</VALOR_ITEM> <CREDOR>FERNANDO STEPHAN MARRONI                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002026</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2026/03/13 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Airton Borges

Cargo/Função: Assessor de Segurança

Evento: Viagem à Porto Alegre/RS

Relação do evento com Servidor: Conduzirá a Exma. Sra. Prefeita Paula Mascarenhas ao aeroporto Salgado Filho/Poa, para viagem à Jundiai/SP

Diária: 1 Estada


Data e horário da saída: 21/03/2023 às 13 h

Data e horário de retorno: 21/03/2023 às 22 h
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Nome: Ilson Renato Machado da Luz

Cargo/Função: Motorista

Evento: Conduzir o vice-prefeito Idemar Barz em audiência com o Governador do Estado do Rio Grande do Sul, Sr. Eduardo Leite.

Relação do evento com servidor: Uma estada em Porto Alegre/RS, no dia 20/03/2023 para o motorista Ilson Renato Machado da Luz, o qual conduzirá o vice-prefeito Idemar Barz que participará de audiência com o Governador do Estado do Rio Grande do Sul, Sr. Eduardo Leite.
- 10:00 Ato de assinatura de Termos Aditivos a Contratos ccom Hospitais e Portarias para Municípios;
- 15:30 Reunião com Secretário de Desenvolvimento Rural/RS - Sr. Ronaldop Santini para tratar sobre estiagem;

Diária: Uma estada em POA.

Data e horário de saída: 20/03/2023 às 06:30

Data e horário de retorno: 20/03/2023 às 19:30</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000118,6600</VALOR_ITEM> <CREDOR>ILSON RENATO MACHADO DA LUZ                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/03/20 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Sandro Aldemir Ostemberg Afonso
Cargo/Função: motorista

Evento: Viagem a Porto Alegre/RS

Deslocamento: Pelotas/RS >> Porto Alegre/RS >> Pelotas/RS

Relação do evento/atividade com o (a) servidor (a): o Sr . Sandro viaja até Porto Alegre/RS no dia 21/03/2024 a fim de conduzir a Exma Sra. Prefeita Paula Mascarenhas em agenda de compromissos.

Data e horário de saída: 21/03/2024 às 06:00h
Data e horário de retorno: 21/03/2024 às 21:00h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000124,0000</VALOR_ITEM> <CREDOR>SANDRO ALDEMIR OSTEMBERG AFONSO                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/03/21 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Airton Borges

Cargo/Função: Assessor de Segurança

Evento: Viagem à Porto Alegre/RS

Relação do evento com Servidor: Buscará a Exma. Sra. Prefeita Paula Mascarenhas ao aeroporto Salgado Filho/Poa, retorno da viagem à Jundiai/SP

Diária: 1 Estada


Data e horário da saída: 26/03/2023 às 13 h

Data e horário de retorno: 26/03/2023 às 22 h

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000118,6600</VALOR_ITEM> <CREDOR>AIRTON BORGES                                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/03/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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 Nome:  Sandro aldemir Ostemberg Afonso

Cargo/Função: Motorista

Evento: Viagem à Porto Alegre/RS

Relação do evento com Servidor: Conduzirá a Exma. Sra. Prefeita PaulaSchid Mascarenhas à Porto Alegre/RS,  quando participará de Evento Prefeitura Empreendedora, promovido pelo SEBRAE, no Gremio Náutico União, dia 27/03/2024 às 17 hs.

Diária: 01 estada


Data e horário da saída: 27/03/2024 às 14 h

Data e horário de retorno: 27/03/2024 às 23:30 h
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<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E006922/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB-DIÁRIA-RAUL GONÇALVES</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM/> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RAUL DA SILVA GONCALVES                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/04/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E007103/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB-PREF-DIARIA EDUARDO LEITE</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000329,52</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE
Cargo: PREFEITO
Função: PREFEITO

Evento: JOÃO SIMÕES LOPES NETO:ONTEM HOJE E SEMPRE  
Programa do Evento: DIA 09/03/2016 AS 18H30M
Local de Deslocamento: PORTO ALEGRE/RS

Relação do Evento com o Servidor: O PREFEITO  DR EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE, PARTICIPARÁ DA ABERTURA DA EXPOSIÇÃO EM HOMENAGEM AOS CEM ANOS DA MORTE DE UM DOS MAIORES AUTORES DO RIO GRANDE DO SUL, COM INÍCIO ÁS 18H30M DO DIA 09/03/2016 NO MEMORIAL DO RS  SITO A RUA SETE DE SETEMBRO,1020 O EVENTO JOÃO SIMOÕES LOPES:ONTEM ,HOJE E SEMPRE.

Número de Diárias: 01 PERNOITE
Horário de Partida do Servidor: DIA 09/03/2016  ÁS 14H
Horário de Retorno do Servidor:DIA 10/03/2016 ÁS 10H

Observações extras:
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000329,5200</VALOR_ITEM> <CREDOR>EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/15 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Cargo: ASSESSORA DO GABINETE   
Função: ASSESSORA DO GABINETE 

Evento: JOÃO SIMÕES LOPES NETO:ONTEM HOJE E SEMPRE  
Programa do Evento: DIA 09/03/2016 AS 18H30M
Local de Deslocamento: PORTO ALEGRE/RS

Relação do Evento com o Servidor: UMA PERNOITE PARA A ASSESSORA DO GABINETE MARIA ESTER GAZALLE QUE ACOMPANHARÁ O SR PREFEITO  DR EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE QUE PARTICIPARÁ DA ABERTURA  EXPOSIÇÃO EM HOMENAGEM AOS CEM ANOS DA MORTE DE UM DOS MAIORES AUTORES DO RIO GRANDE DO SUL, COM INÍCIO ÁS 18H30M DO DIA 09/03/2016 NO MEMORIAL DO RS  SITO A RUA SETE DE SETEMBRO,1020 O EVENTO JOÃO SIMÕES LOPES:ONTEM ,HOJE E SEMPRE.

Número de Diárias: 01 PERNOITE
Horário de Partida do Servidor: DIA 09/03/2016  ÁS 14H
Horário de Retorno do Servidor:DIA 10/03/2016 ÁS 10H



</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000329,5200</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARIA ESTER RODRIGUES GAZALLE                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/15 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E007156/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB-DIÁRIA-ILSON DA LUZ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000170,84</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM/> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000170,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ILSON RENATO MACHADO DA LUZ                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/04/26 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E007625/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB - DIÁRIA - ILSON R. M. DA LUZ - EM SUBST AO E003018/24</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000248,00</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

Nome:Ilson Renato Machado da Luz
Cargo/Função: Motorista

Evento: Viagem a São Lourenço do Sul/RS e Porto Alegre/RS

Deslocamento: Pelotas/RS >> São Lourenço/RS >> Porto Alegre/RS >> Pelotas/RS


Relação do evento/atividade com o servidor: O Sr. Ilson Renato Machado da Luz viaja até São Lourenço do Sul/RS e após até Porto Alegre/RS a fim de conduzir a Exma. Sra. Prefeita Paula Mascarenhas para o cumprimento de agendas.

Quantidade de diárias: 02 (duas) ESTADAS

Data e horário de partida: 20/02/2024 às 07h
Data e horário de retorno: 21/02/2024 às 18h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000002,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000248,0000</VALOR_ITEM> <CREDOR>ILSON RENATO MACHADO DA LUZ                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/04/02 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Roberson Blaas Domingues
Cargo/Função: Motorista

Evento: Viagem a Porto Alegre/RS

Deslocamento: Pelotas/RS >> Porto Alegre/RS >> Pelotas/RS

Relação do evento/atividade com o servidor: o Sr. Roberson viaja até Porto Alegre/RS a fim de buscar e reconduzir a Exma Sra Prefeita Paula Mascarenhas em retorno a Pelotas/RS

Data e horário de saída: 01/04/2024 às 03:20h
Data e horário de retorno: 01/04/2024 às 09:30h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000124,0000</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROBERSON BLAAS DOMINGUES                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/04/01 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E007842/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB PREF- DIARIA ADAÕ CONCEIÇÃO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000512,52</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: ADÃO ROBERTO DA SILVA CONCEIÇÃO
Cargo: SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR
Função: SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

Evento: DIA 21,22,23/03/2016 INÍCIO ÁS 08:HORAS
Programa do Evento:ESTAGIO DE CAPTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ALISTAMENTO MILITAR 
Local de Deslocamento: PORTO ALEGRE/RS

Relação do Evento com o Servidor:TRES PERNOITE EM PORTO ALEGRE/RS NOS DIA 20,21,22 E 23/03/2016 PARA O SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR SR ADÃO ROBERTO SILVA DA CONCEIÇÃO ONDE PARTICIPARÁ DO ESTAGIO DE CAPTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ALISTAMENTO MILITAR A REALIZAR-SE NA 8ªCSM  COM SEDE A RUA DOS ANDRADAS Nº 562,POA/RS
 
Número de Diárias: 03 PERNOITES EM POA/RS
Horário de Partida do Servidor: SAÍDA DIA 20/03/2016 ÁS 18HS
Horário de Retorno do Servidor:RETORNO DIA 23/03/2016 ÁS 18HS

Observações extras:
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000512,5200</VALOR_ITEM> <CREDOR>ADAO ROBERTO SILVA CONCEICAO                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/21 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E007845/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB-PREF-DIARIA JOSEANE BARCELOS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000512,52</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome:  JOSIANE DA SILVA BARCELOS 
Cargo: OFICIAL ADMINISTRATIVO  
Função: OFICIAL ADMINISTRATIVO    

Evento: DIA 21,22,23/03/2016 INÍCIO ÁS 08:HORAS
Programa do Evento:ESTAGIO DE CAPTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ALISTAMENTO MILITAR 
Local de Deslocamento: PORTO ALEGRE/RS

Relação do Evento com o Servidor:TRES PERNOITE EM PORTO ALEGRE/RS NOS DIA 20,21,22 E 23/03/2016 PARA SERVIDORA JOSIANE DA SILVA BARCELOS  DA JUNTA  JUNTA DE SERVIÇO MILITAR  ONDE PARTICIPARÁ DO ESTAGIO DE CAPTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ALISTAMENTO MILITAR A REALIZAR-SE NA 8ªCSM  COM SEDE A RUA DOS ANDRADAS Nº 562,POA/RS
 
Número de Diárias: 03 PERNOITES EM POA/RS
Horário de Partida do Servidor: SAÍDA DIA 20/03/2016 ÁS 18HS
Horário de Retorno do Servidor:RETORNO DIA 23/03/2016 ÁS 18HS

Observações extras:
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Cargo: Assessor Especial 
Função: Assessor Especial

Evento: Apresentação de projetos (BNDES) e visita às instalações de BH IP, concessionária responsável pelo parque de iluminação pública de Belo Horizonte.
Programa do Evento: 
Dia 14/05/2018
15h00 : Apresentação do BNDES (estruturação dos projetos de IP).
16h15 : Apresentação da BH IP
17h30 : Visita de campo (CCO E área modernizada da cidade)
Dia 15/05/2018
09h00: Apresentação Luciano Cordeiro (especialista em IP com participação na estruturação da PPP de BH como membro da Prefeitura).
10h00 : Apresentação Henrique Castilho (responsável pela DILP (Diretoria de IP) e pela DOPS (Diretoria de Operações) da Prefeitura de BH).

Local de Deslocamento: Porto Alegre/RS e Belo Horizonte/MG

Relação do Evento com o Servidor: O Sr. Fábio Silveira Machado, Assessor especial, participará de evento de apresentação de projetos (BNDES) e visita às instalações de BH IP, concessionária responsável pelo parque de iluminação pública de Belo Horizonte/MG, dia 14 e 15/05/2018.

Número de Diárias: 02 (duas) pernoites.
Horário de Partida do Servidor: 15:00h do dia 13/05/2018
Horário de Retorno do Servidor: 23:30h do dia 15/05/2018

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Nome: Ilson Renato Machado da Luz
Cargo/Função: Motorista

Evento: Viagem à Porto Alegre/RS

Deslocamento: Pelotas/RS >> Porto Alegre/RS - - - Porto Alegre/RS >> Pelotas/RS

Relação do evento/atividade com o (a) servidor (a): O Sr. Ilson Renato Machado da Luz conduzirá a Exma Sra Prefeita Paula Mascarenhas em viagem até a cidade de Porto Alegre/RS onde cumprirá agenda de compromissos e participará da cerimônia de posse do novo Comandante-Geral da Brigada Militar 

Número de diárias: 03 (três) ESTADAS

Data e horário de partida: 18/03/2022 às 05:00h
Data e horário de chegada: 20/03/2022 às 22:00h
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Nome: Sandro Aldemir O. Afonso
Cargo/Função: motorista

Evento: Viagem a Porto Alegre/RS

Deslocamento: Pelotas/RS >> PoA/RS >> Pelotas/RS

Relação do evento/atividade com o servidor: O Sr. Sandro Aldemir viajará até Porto Alegre/RS nos dias 08 e 09 de abril a fim de conduzir a Ex Sra. Prefeita Paula Mascarenhas em agendas de compromisso.

Data e horário de saida: 08/04/2024 às 13:00h
Data e horário de retorno: 09/04/2024 às 09h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000247,9900</VALOR_ITEM> <CREDOR>SANDRO ALDEMIR OSTEMBERG AFONSO                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/04/10 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Luiz Fernando Van der Laan
Cargo/ Função: Assessor Especial

Evento: Viagem à Palhoça/SC

Deslocamento: Pelotas/RS >> Palhoça/SC ---- Palhoça/SC >>Pelotas/RS

Programa do Evento: o Sr. Luiz Fernando Van de Laan viajará até a cidade de Palhoça em Santa Catarina para realização de uma visita técnica à Unidade de Tratamento, Triagem, Reciclagem e Destinação final de resíduos com reaproveitamento energético de rejeitos.

Número de diárias: 01 (uma) ESTADA

Data e horário de partida: 23/03/2022 às 00:00h
Data e horário de chegada: 24/03/2022 às 00:00h

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Nome: Carolina Lima Teixeira
Cargo/Função: Oficial Administrativo

Evento: Porto Alegre/RS

Quantidade de diárias: 02 (duas) PERNOITES

Relação do evento/Atividade com o(a) servidor(a): A servidora participará de Curso de Defesa Consumidor - Capacitação do Sistema Pro Consumido na cidade de Porto Alegre/RS nos dias 12,13 e 14 de abril de 2023.


Data e horário de saída: 12/04/2023 às 05:00h
Data e horário de retorno: 14/02/2023 às 14:30h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000002,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000593,2800</VALOR_ITEM> <CREDOR>CAROLINA LIMA TEIXEIRA                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/04/05 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Gabinete do Prefeito - 05 (cinco) PERNOITES em Brasília, entre os dias 06/04 e 11/04.

Data e horário saída de POA > Brasília: 06/04/2025 às 17:30
Data e horário chegada Brasília > POA: 11/04/2025 às 11:30

O Sr. Prefeito Fernando Marroni viaja até Brasília/DF a fim de participar do 87º Encontro de Prefeitos da Frente Nacional de Prefeitos - Reunião Geral da FNP, e posteriormente realizar reuniões em alguns Ministérios.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000005,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000004302,4000</VALOR_ITEM> <CREDOR>FERNANDO STEPHAN MARRONI                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/04/04 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Gabinete do Prefeito - 01 (uma) Estada para o motorista Sr. Roberson Blaas Domingues, no dia 25/03/2026, em viagem a Porto Alegre a fim de buscar o Sr. Prefeito Fernando Marroni, em seu retorno de viagem à Curitiba/PR, onde participou da 89ª Reunião Geral da Frente Nacional de Prefeitos e Prefeitas.

Data e horário de saída: 25/03/2026 às 04:30h
Data e horário de chegada em Pelotas: 25/03/2026 às 14:30h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000135,6500</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROBERSON BLAAS DOMINGUES                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002026</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2026/03/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Gabinete do Prefeito - 01 diária - ESTADA - em Porto Alegre/RS para o Sr. motorista Roberson Blaas Domingues, no dia 06/04/2025.
O Sr Roberson viaja até Porto Alegre/RS a fim de conduzir o Exmo. Sr. Prefeito, Fernando Marroni, até o  Aeroporto Salgado Filho, para embarcar em vôo marcado de viagem à Brasília/DF

Data e horário de saída de Pelotas:06/04/2025 às 13:00h
Data e horário de chegada em Pelotas: 06/04/2025 às 21:00h


01(uma) ESTADA.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000129,0700</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROBERSON BLAAS DOMINGUES                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/04/15 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Ilson Renato Machado da Luz
Cargo/função: Motorista
Evento: Conduzir o Vice Prefeito Idemar Barz à Porto Alegre/RS 

Relação do evento com servidor: O motorista Ilson Renato Machado da Luz conduzirá à Porto Alegre/RS, no dia 11/04/2023, o Vice-Prefeito Idemar Barz em agenda com o Secrertário de obras do Rio Grande do Sul para tratar de pagamentyo de convênios com Pelotas/RS.  

Data e horário de saída: 11/04/2023 - 05h30 min.
Data e horário de chegada: 11/04/2023 - 16hs.
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Diárias/Estadas

Nome: Laura Munoz Trápaga
Cargo/Função: Diretora Executiva

Evento: Viagem à Porto Alegre/RS

Deslocamento: Pelotas/RS >> Porto Alegre/RS -------- Porto Alegre/RS >> Pelotas/RS

Relação do Evento/Atividade com o (a) servidor (a): a Sra. Laura Munoz Trápaga viajar até a cidade de Porto Alegre no dia 28/03 para acompanhar a Exma Sra. Prefeita Paula Mascarenhas em agenda de reunião com o Exmo Sr. Governador no Palácio Piratini.


Data e Horário de Partida: 28/03/2022 às 07:00h
Data e Horário de Chegada: 28/03/2022 às 22:30h

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Nome: Ilson Renato Machado da Luz
Cargo/Função: Assessor de Segurança/Motorista

Evento: Viagem à Porto Alegre/RS

Deslocamento: Pelotas/RS >> Porto Alegre/RS -------- Porto Alegre/RS >> Pelotas/RS

Relação do Evento/Atividade com o (a) servidor (a): o Sr. Ilson Renato Machado da Luz viajará até a cidade de Porto Alegre no dia 28/03 para conduzir a Exma Sra. Prefeita Paula Mascarenhas onde a mesma tem agenda de reunião com o Exmo Sr. Governador no Palácio Piratini.


Data e Horário de Partida: 28/03/2022 às 07:00h
Data e Horário de Chegada: 28/03/2022 às 22:30h


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Gabinete do Prefeito - 01 diária - ESTADA - em Porto Alegre/RS para o Sr. motorista Sandro Aldemir O. Afonso, no dia 10/04/2025.
O Sr Sandro viaja até Porto Alegre/RS a fim de buscar o Exmo. Sr. Prefeito, Fernando Marroni, no Aeroporto Salgado Filho e conduzí-lo de volta a Pelotas/RS após seu retorno de viagem.

Data e horário de saída de Pelotas:10/04/2025 às 19:00h
Data e horário de chegada em Pelotas: 11/04/2025 às 03:00h


01(uma) ESTADA.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000129,0700</VALOR_ITEM> <CREDOR>SANDRO ALDEMIR OSTEMBERG AFONSO                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/04/10 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Sandro Aldemir O. Afonso
Cargo/Função: motorista

Evento: Viagem a Porto Alegre/RS

Deslocamento: Pelotas/RS>> Porto Alegre/RS >>Pelotas/RS

Relação do evento/atividade com o servidor: O motorista Sandro Aldemir viaja até a cidade de Porto Alegre/RS no dia 21/04/2024 a fim de conduzir a Exma Sra Prefeita Paula Mascarenhas, onde na ocasião a mesma viaja até o Recife para cumprir agenda.

Data e horário de saída: 21/04/2024 às 09h
Data e horário de retorno: 21/04/2024 às 20h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000124,0000</VALOR_ITEM> <CREDOR>SANDRO ALDEMIR OSTEMBERG AFONSO                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/04/19 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Airton Borges
Cargo: Motorista

Evento: Viagem a Porto Alegre/RS

Deslocamento: Pelotas/RS >> Poa/RS -- Poa/RS >> Pelotas/RS

Relação do evento/atividade com o (a) servidor(a) : o Sr. Airton conduzirá a Exma Sra Prefeita até a cidade de Porto Alegre/RS até a localidade do Aeroporto Salgado Filho.

Data e horário de saída: 16/04/2023 às 12:00h
Data e horário de retorno: 16/04/2023 às 23:00h
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Nome: Mauro Barcelos da Silveira
Cargo/Função: Chefe de Setor

Evento: Viagem a Porto Alegre/RS

Deslocamento: Pelotas/RS >> PoA/RS >> Pelotas/RS

Relação do Evento/Atividade com o servidor: o Sr. Mauro Barcelos viaja até Porto Alegre/RS no dia 17/04/2024 a fim de buscar doação de 900 cestas básicas e 900 kits limpeza/higiene para serem destinados aos pescadores na colônia Z3 em Pelotas/RS

Data e horário de saída: 17/04/2024 às 05h
Data e horário de chegada em Pelotas/RS: 17/04/2024 às 17h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000124,0000</VALOR_ITEM> <CREDOR>MAURO BARCELOS DA SILVEIRA                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/04/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Luiz Eduardo Silva Tejada
Cargo/Função: Diretor

Evento: Viagem a Porto Alegre/RS

Deslocamento: Pelotas/RS >> PoA/RS >> Pelotas/RS

Relação do Evento/Atividade com o servidor: o Luiz Eduardo S. Tejada viaja até Porto Alegre/RS no dia 17/04/2024 a fim de buscar doação de 900 cestas básicas e 900 kits limpeza/higiene para serem destinados aos pescadores na colônia Z3 em Pelotas/RS

Data e horário de saída: 17/04/2024 às 05h
Data e horário de chegada em Pelotas/RS: 17/04/2024 às 17h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000227,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>LUIZ EDUARDO SILVA TEJADA                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/04/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Ilson Renato Machado da Luz
Cargo/Função: Motorista

Evento: Viagem a Porto Alegre/RS

Deslocamento: Pelotas/RS>>Porto Alegre/RS>>Pelotas/RS

Relação do Evento/Atividade com o Servidor: Buscar a Sra. Prefeita Paula Mascarenhas em Porto Algre/RS que retorna de Recife/PE

Data e horário de saída: 23/04/2024 às 18 horas
Data e horário de chegada em Pelotas/RS: 24/04/2024 às 12 horas

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<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008877/2026        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB. DO PREFEITO - DIÁRIA - BRASÍLIA/DF - FERNANDO MARRONI</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000002712,96</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite

Gabinete do Prefeito - 03 pernoites em Brasília/DF

O Prefeito Fernando Marroni viaja até Brasília/DF a fim de participar de almoço, seguido de reunião de alinhamento da FNP (FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS E PREFEITAS), com os conselheiros indicados pela entidade no Comitê Gestor do IBS, dia 7 de abril (terça-feira) e reunião do Pleno do Conselho Superior no dia 08 de abril.

DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 06/04/2026 às 17h
DATA E HORÁRIO DE RETORNO: 09/04/2026 às 14:25h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000003,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000002712,9600</VALOR_ITEM> <CREDOR>FERNANDO STEPHAN MARRONI                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002026</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2026/04/06 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008878/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB PREFEITA - DIÁRIA/ESTADA - LAURA M. TRÁPAGA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000405,86</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas


Nome: Laura Munoz Trápaga
Cargo/Função: Diretora Executiva

Evento: Viagem a Porto Alegre/RS

Deslocamento: Pelotas/RS >> Porto Alegre/RS ------- Porto Alegre/RS >> Pelotas/RS

Relação do evento com o(a) servidor(a): A Sra. Laura Munoz Trápaga viajará até a cidade de Porto Alegre/RS nos dias 31/03/2022 e 01/04/2022 para acompanhar a Exma. Sra. Prefeita Paula Mascarenhas em compromissos de Agenda Oficial


Data e horário de partida: 31/03/2022 às 10:00h
Data e horário de chegada:01/04/2022 às 20:00h


</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000405,8600</VALOR_ITEM> <CREDOR>LAURA MUNOZ TRAPAGA                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/04/01 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008878/2026        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB. PREFEITO - DIÁRIA- ROBERSON BLAAS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000135,65</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

01 estada em Porto Alegre/RS no dia 06/04/2026</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000135,6500</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROBERSON BLAAS DOMINGUES                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002026</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2026/04/06 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008879/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB PREFEITA - DIÁRIA/ESTADA -  ILSON R. M DA LUZ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000221,38</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Ilson Renato Machado da Luz
Cargo/Função: Assessor de Segurança/Motorista

Evento: Viagem a Porto Alegre/RS

Deslocamento: Pelotas/RS >> Porto Alegre/RS ------- Porto Alegre/RS >> Pelotas/RS

Relação do evento com o(a) servidor(a): O Sr. Ilson Renato Machado da Luz viajará até a cidade de Porto Alegre/RS nos dias 31/03/2022 e 01/04/2022  conduzindo a Exma. Sra. Prefeita Paula Mascarenhas em compromissos de Agenda Oficial

nº  de diárias: 02(duas) ESTADAS

Data e horário de partida: 31/03/2022 às 10:00h
Data e horário de chegada:01/04/2022 às 20:00h

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000221,3800</VALOR_ITEM> <CREDOR>ILSON RENATO MACHADO DA LUZ                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/04/01 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008939/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB- DIARIAS - PAULA S.MASCARENHAS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000619,98</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

Nome: Paula Schild Mascarenhas
Cargo/Função: Prefeita Municipal

Evento: Viagem a Recife/PE

Deslocamento: Porto Alegre/RS >> Recife/PE >> Porto Alegre/RS


Relação do evento/atividade com o (a) servidor (a): A Exma Sra. Prefeita Paula Mascarenhas viaja até o Recife em Pernambuco nos dias 22/04 e 23/04 para participar do evento Encontro Urban 95 - Recife 2024. 

Data e horário de saida: 22/04/2024 às 06h
Dara e horário de retorno: 23/04/2024 às 23h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000002,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000619,9800</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAULA SCHILD MASCARENHAS                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/04/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008991/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB- ESTADA P/ O SR ILSON RENATO MACHADO DA LUZ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000093,47</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000093,4700</VALOR_ITEM> <CREDOR>ILSON RENATO MACHADO DA LUZ                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/04/24 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E009074/2026        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB PREF.-LUIZ CASSALHA- EST. EM JAGUARÃO PERNOITE STA MARIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000746,07</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

01 (uma) ESTADA em Jaguarão - 08/04/2026</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000248,6900</VALOR_ITEM> <CREDOR>LUIZ AUGUSTO HOLVORCEM CASSALHA                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002026</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2026/04/08 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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01(uma) PERNOITE em Santa Maria/RS ou Caxias do Sul/RS</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000497,3800</VALOR_ITEM> <CREDOR>LUIZ AUGUSTO HOLVORCEM CASSALHA                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002026</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2026/04/08 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Cargo/Função: Prefeita Municipal

Evento: Visita às instalações de BH IP, concessionária responsável pelo parque de iluminação pública de Belo Horizonte-MG e reunião no IPHAN em Brasília-DF.

Programa do Evento: 
Dia 14/05/2018
15:00hs Apresentação do BNDES (estruturação dos projetos de IP).
16:15hs Apresentação da BH IP
17:30hs Visita de campo (CCO e área modernizada da cidade).
Dia 15/05/2018
Agenda no IPHAN, em Brasília-DF, tratando da região doceira de Pelotas e prédios a serem restaurados.

Local do deslocamento: Porto Alegre-RS, Belo Horizonte-MG e Brasília-DF.

Relação do Evento com o Servidor: Diária para Sra Paula Schild Mascarenhas, Prefeita de Pelotas, a qual participará de evento de apresentação de projetos (BNDES) e visita às instalações de BH IP, concessionária responsável pelo parque de iluminação pública de Belo Horizonte-MG e agenda no IPHAN em Brasília-DF, tratando da região doceira de Pelotas e prédios a serem restaurados.

Número de diárias: 01 (uma) pernoite em Belo Horizonte-MG e uma estada em Brasília-DF

Passagens Aéreas:
POA -14/05/2018 - 05:55 x BH - 14/05/2018 - 08:05
BH 15/05/2018 - 07:45 x BSB - 15/05/2018 - 09:10
BSB 15/05/2018 - 19:50 - POA - 15/05/2018 - 22:30

Horário de partida do servidor: 05:55hs do dia 14/05/2018
Horário de retorno do servidor: 02:00hs do dia 16/05/2018</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000654,5900</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAULA SCHILD MASCARENHAS                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/05/10 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E009138/2026        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB.PREFEITO -PERNOITE POA 09 E 10.04- PREF FERNANDO MARRONI</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000497,38</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite

Gabinete do Prefeito - 01 (uma) pernoite em Porto Alegre/RS - dia 09/04 e 10/04

Participar de agenda institucional em Porto Alegre/RS no dia 10/04, às 10h da manhã - celebração/assinatura do Termo de Parceira firmado entre o Grupo Hospitalar Conceição (GHC) e a Prefeitura de Pelotas - referente ao novo Hospital Regional de Pronto Socorro de Pelotas.


Data e horário de chegada de Brasília/DF em Porto Alegre/RS: 09/04 às 16:55
Data e horário de chegada em Pelotas/RS: 10/04/2026 às 15h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000497,3800</VALOR_ITEM> <CREDOR>FERNANDO STEPHAN MARRONI                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002026</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2026/04/10 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Gabinete do Prefeito - 30% do valor de 01 (uma) ESTADA para o Sr. motorista Sandro Ostemberg a fim de conduzir o Sr. Prefeito Fernando Marroni em agenda da AZONASUL na cidade de Rio Grande.
Data e horário de saída:15/04 às 11:35h
Data e horário de retorno: 15/04 às 17:30h

Valor: R$ 38,72</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000038,7200</VALOR_ITEM> <CREDOR>SANDRO ALDEMIR OSTEMBERG AFONSO                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/04/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E009392/2026        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB PREF - DIÁRIA - SANDRO OSTEMBERG</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000406,95</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

Gabinete do Prefeito - 01 estada em Santo Ângelo/RS nos dias 13/04 e 14/04

O motorista Sandro viaja até Santo Ângelo/RS a fim de buscar mercadorias oferecidas em doação pela Receita Federal do Brasil ao município.

Data e horário de saída de Pelotas/RS: 13/04/2026 às 06:30h
Data e horário de chegada em Pelotas/RS: 14/04/2026 às 16:00h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000135,6500</VALOR_ITEM> <CREDOR>SANDRO ALDEMIR OSTEMBERG AFONSO                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002026</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2026/04/16 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Gabinete do Prefeito - 01 pernoite em Santo Ângelo/RS nos dias 13/04 e 14/04

O motorista Sandro viaja até Santo Ângelo/RS a fim de buscar mercadorias oferecidas em doação pela Receita Federal do Brasil ao município.

Data e horário de saída de Pelotas/RS: 13/04/2026 às 06:30h
Data e horário de chegada em Pelotas/RS: 14/04/2026 às 16:00h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000271,3000</VALOR_ITEM> <CREDOR>SANDRO ALDEMIR OSTEMBERG AFONSO                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002026</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2026/04/16 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Airton Borges
Cargo/Função: Motorista

Evento: Viagem a Porto Alegre/RS

Deslocamento: Pelotas/RS >> Porto Alegre/RS >> Pelotas/RS

Relação do evento/atividade com o (a) servidor (a): O Sr. Airton Borges viajará até a cidade de Porto Alegre/RS com a finalidade de buscar a Exma Sra. Prefeita Paula Mascarenhas no Aeroporto Salgado FIlho em seu retorno de viagem .


Data e horário de saída: 20/04/2023 às 08:00h
Data e horário de retorno: 20/04/2023 às 18:00h

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Nome: Ilson Renato Machado da Luz

Cargo/Função: Assessor de Segurança

Evento: Viagem à Porto Alegre/RS

Relação do evento com Servidor: Conduzirá a Exma. Sra. Prefeita Paula Mascarenhas ao aeroorto Salgado Filho quando viajará aos Estados Unidos.

Diária: 1 estada


Data e horário da saída: 24/04/2023 às 13 hs

Data e horário de retorno: 24/04/2023 às 22 h
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Nome: Iraí Cordeiro Xavier
Cargo/Função: Motorista

Evento: Viagem a Porto Alegre/RS


Local de deslocamento: Pelotas/RS >> Porto Alegre/RS ----- Porto Alegre/RS >> Pelotas/RS


Relação do evento/atividade com o (a) servidor (a): 02 (duas) ESTADAS para o Sr. Iraí Cordeiro Xavier nos dias 29/04/2021 e 30/04/2021, nos quais o motorista conduzirá a Sra. Prefeita, Paula Mascarenhas, até a cidade de Porto Alegre/RS onde a mesma cumprirá Agenda no Palácio Piratini e no Comando Geral da Brigada Militar nos referidos dias. O sr. Iraí acompanhará a Sra Prefeita no deslocamento aos locais das reuniões.


Dia/horário de partida: 29/04/2021 às 07h Chegada em Pelotas: 00h
Dia/horário de partida: 30/04/2021 às 07h Chegada em Pelotas: 22h


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Nome: Iraí Cordeiro Xavier
Cargo/Função: Motorista

Evento: Viagem a Porto Alegre/RS


Local de deslocamento: Pelotas/RS >> Porto Alegre/RS ----- Porto Alegre/RS >> Pelotas/RS


Relação do evento/atividade com o (a) servidor (a): 02 (duas) ESTADAS para o Sr. Iraí Cordeiro Xavier nos dias 29/04/2021 e 30/04/2021, nos quais o motorista conduzirá a Sra. Prefeita, Paula Mascarenhas, até a cidade de Porto Alegre/RS onde a mesma cumprirá Agenda no Palácio Piratini e no Comando Geral da Brigada Militar nos referidos dias. O sr. Iraí acompanhará a Sra Prefeita no deslocamento aos locais das reuniões.


Dia/horário de partida: 29/04/2021 às 07h Chegada em Pelotas: 00h
Dia/horário de partida: 30/04/2021 às 07h Chegada em Pelotas: 22h


</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000199,9000</VALOR_ITEM> <CREDOR>IRAI CORDEIRO XAVIER                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002021</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2021/05/05 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E009544/2021        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária-GPM-Laura Trápaga</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000416,46</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas


Nome: Laura Munoz Trápaga
Cargo/Função: Diretora Executica

Evento: Viagem a Porto Alegre/RS
Local de Deslocamento: Pelotas (RS)- Porto Alegre(RS)  >>>   Porto Alegre(RS) - Pelotas(RS)

Relação do evento/atividade com o (a) servidor (a): 02 (duas) ESTADAS  em Porto Alegre para a Sra Laura Munoz Trápaga, Diretora Executiva, nos dias 29/04/2021 e 30/04/2021, onde a mesma acompanhará a Sra Prefeita em Agenda no Palácio Piratini e no Comando Geral da Brigada Militar nos referidos dias.

Dia/horário de partida: 29/04/2021 ás 08h
Dia/horário de chegada em Pelotas: 30/04/2021 ás 21h

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<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E009544/2021        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária-GPM-Laura Trápaga</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000416,46</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas


Nome: Laura Munoz Trápaga
Cargo/Função: Diretora Executica

Evento: Viagem a Porto Alegre/RS
Local de Deslocamento: Pelotas (RS)- Porto Alegre(RS)  >>>   Porto Alegre(RS) - Pelotas(RS)

Relação do evento/atividade com o (a) servidor (a): 02 (duas) ESTADAS  em Porto Alegre para a Sra Laura Munoz Trápaga, Diretora Executiva, nos dias 29/04/2021 e 30/04/2021, onde a mesma acompanhará a Sra Prefeita em Agenda no Palácio Piratini e no Comando Geral da Brigada Militar nos referidos dias.

Dia/horário de partida: 29/04/2021 ás 08h
Dia/horário de chegada em Pelotas: 30/04/2021 ás 21h

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Nome: Iraí Cordeiro Xavier
Cargo/Função: Motorista

Evento: Viagem a Porto Alegre/RS

Local de deslocamento: Pelotas/RS >> Porto Alegre/RS ------ Porto Alegre/RS >> Pelotas/RS 


Relação do evento/atividade com o (a) servidor (a): 01 (uma) ESTADA para o Sr. Iraí Cordeiro Xavier viajará até Porto Alegre/RS no dia 03/05/2021, no qual este conduzirá a Sra. Prefeita Paula Mascarenhas até a cidade de Pelotas/RS após a mesma ter cumprido Agenda de compromissos em Porto Alegre/RS.



Data/Horário de partida: 03/05/2021 às 05h
Data/Horário de chegada em Pelotas: 03/05/2021 às 16:00h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000105,2900</VALOR_ITEM> <CREDOR>IRAI CORDEIRO XAVIER                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002021</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2021/05/06 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Iraí Cordeiro Xavier
Cargo/Função: Motorista

Evento: Viagem a Porto Alegre/RS

Local de deslocamento: Pelotas/RS >> Porto Alegre/RS ------ Porto Alegre/RS >> Pelotas/RS 


Relação do evento/atividade com o (a) servidor (a): 01 (uma) ESTADA para o Sr. Iraí Cordeiro Xavier viajará até Porto Alegre/RS no dia 03/05/2021, no qual este conduzirá a Sra. Prefeita Paula Mascarenhas até a cidade de Pelotas/RS após a mesma ter cumprido Agenda de compromissos em Porto Alegre/RS.



Data/Horário de partida: 03/05/2021 às 05h
Data/Horário de chegada em Pelotas: 03/05/2021 às 16:00h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000105,2900</VALOR_ITEM> <CREDOR>IRAI CORDEIRO XAVIER                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002021</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2021/05/06 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E009749/2026        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB. PREFEITO - DIÁRIAS - SANDRO OSTEMBERG</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000406,95</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

01 (uma) ESTADA 
Destino: Jaguarão/RS
Saída: 08/04/2026 às 09h
Retorno: 08/04/2026 às 16h.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000135,6500</VALOR_ITEM> <CREDOR>SANDRO ALDEMIR OSTEMBERG AFONSO                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002026</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2026/04/24 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E009749/2026        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB. PREFEITO - DIÁRIAS - SANDRO OSTEMBERG</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000406,95</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite

Destino: Santa Maria/RS e Caxias do Sul/RS
Saída: 09/04/2026 às 07h
Retorno: 10/04/2026 às 17h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000271,3000</VALOR_ITEM> <CREDOR>SANDRO ALDEMIR OSTEMBERG AFONSO                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002026</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2026/04/24 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E009910/2026        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB. PREFEITO - ESTADA - SANDRO OSTEMBERG</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000135,65</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

01 (uma) Estada - Motorista - Sandro Aldemir A. Ostemberg

Pauta: Conduzir o Sr. Prefeito Fernando Marroni até Porto Alegre/RS, onde cumpre agenda institucional - Reunião ASSEMAE sobre regionalização do Saneamento no RS,  a realizar-se no dia 28/04/2026 às 14h.

Data e horário de saída: 28/04/2026 às 10:45
Data e horario de retorno: 28/04/2026 às 20h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000135,6500</VALOR_ITEM> <CREDOR>SANDRO ALDEMIR OSTEMBERG AFONSO                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002026</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2026/04/29 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Airton Borges
Cargo/Função: Motorista


Evento: Viagem a Porto Alegre/RS


Deslocamento: Pelotas/RS >> PoA/RS >> Pelotas/RS


Relação do evento/Atividade com o (a) servidor(a): O Sr. motorista Airton Borges viajará até a cidade de Porto Alegre/RS no dia 30/04/2023 com a finalidade de buscar a Exma. Sra Prefeita Paula Mascarenhas no Aeroporto Salgado Filho em seu retorno de viagem.


Data e horário de partida: 25/04/2023 às 05:00h
Data e horário de retorno: 25/04/2023 as 18:00h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000118,6600</VALOR_ITEM> <CREDOR>AIRTON BORGES                                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/04/26 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E010109/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>gab-pref diaria eduardo</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000329,52</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: EDUARDO FIGUEIREDO  CAVALHEIRO LEITE
Cargo: PREFEITO 
Função:PREFEITO 

Evento: DIA 8 E 9/04/2016  
Programa do Evento: SEMINÁRIO DE GOVERNO 2016
Local de Deslocamento:PORTO ALEGRE/RS 

Relação do Evento com o Servidor:UMA PERNOITE EM PORTO ALEGRE/RS NOS 8 E 09/04/2016 PARA O SR.PREFEITO EDUARDO FIGUEIREDO  LEITE QUE CUMPRIRÁ AGENDA COMO SEGUE: 
             DIA 8/04/2016 - DAS 8h30 ÁS 19h30 SEMINÁRIO DE GOVERNO 2016 NO CENTRO DE TREINAMENTO DO              BANRISUL,AV .DA SERRARIA,3100,EM PORTO ALEGRE/RS.
             DIA 9/04/2016 -DAS 09h ÁS 12h15MIN NO MESMO LOCAL ACIMA.


Número de Diárias: 01 PERNOITE
Horário de Partida do Servidor:08/04/2016 ÁS 13h10MIN
Horário de Retorno do Servidor:POR CONTA PRÓPRIA

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000329,5200</VALOR_ITEM> <CREDOR>EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/08 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E010211/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>gab-pref-diaria guilherme</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome:GUILHERME VARGAS MARTINS
Cargo: motorista 
Função:motorista

Evento: CONSULTA PRÉ AGENDADA NO DIA 11/04/2016  ÁS 10h  
Programa do Evento: CLINICA ORTOPEDICA CANADENSE  
Local de Deslocamento: PORTO ALEGRE/RS

Relação do Evento com o Servidor:  Uma esta da para o motorista GUILHERME VARGAS MARTINS que conduzirá o  conselheiro tutelar HUGO ROBERTO DA SILVA MIORI  que acompanhará o menor  BEERNADO SIMÕES LOPES NUNES  para consulta pré agendada na Clinica Hospitalar Ortopédica Canadense no dia 11/04/2016 as 10h  em POA/RS.
 
Número de diarias: 01 diaria
Horário de Partida do Servidor:dia11/04/2016 ás  05:30hs 
Horário de Retorno do Servidor:dia 11/04/2016  ás 17h
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>GUILHERME VARGAS MARTINS                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/13 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E010264/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB PREFEITA - ESTADA - ROBERSON BLAAS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000124,00</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

Nome: Roberson Blaas Domingues
Cargo/Função: Motorista

Evento: Viagem a Porto Alegre/RS

Deslocamento: Pelotas/RS>> Porto Alegre/RS >> Pelotas/RS

Relação do evento/atividade com o servidor: o Sr. Roberson Blaas Domingues viaja até Porto Alegre no dia 26/04/2024 a fim de conduzir a Exma Sra Prefeita Paula Mascarenhas em agenda como palestrante no evento da  ACADEPOL.

Data e horário de saída:26/04/2024 às 06h
Data e horário de retorno: 26/04/2024 ás 17h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000124,0000</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROBERSON BLAAS DOMINGUES                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/04/26 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E010299/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB DA PREFEITA-DIÁRIA/PERNOITE-ILSON RENATO M. DA LUZ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000221,38</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Ilson Renato Machado da Luz
Cargo/Função: Motorista

Evento: Viagem à Santa Cruz do Sul/RS

Deslocamento: Pelotas/RS >> Santa Cruz do Sul/RS ----- Santa Cruz do Sul/RS >> Pelotas/RS

Relação do evento/avidade com o(a) servidor(a): O Sr. Ilson Renato Machado da Luz conduzirá a Exma. Sra Prefeita Paula Mascarenhas em viagem para a cidade de Santa Cruz do Sul/RS nos dias 06/04/2022 e 07/04/2022 para compromisso de Agenda Oficial, no qual ela participará de Cerimônia de Lançamento do Pacto Santa Cruz pela Paz.


Data e horário de saída de Pelotas/RS: 06/04/2022 às 08:00h
Data e horário de partida de Santa Cruz do Sul/RS: 07/04/2022 às 13:00h

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000221,3800</VALOR_ITEM> <CREDOR>ILSON RENATO MACHADO DA LUZ                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/04/06 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E010300/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB DA PREFEITA-DIÁRIA/PERNOITE-LAURA M. TRÁPAGA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000405,86</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Laura Munoz Trápaga
Cargo/Função: Diretora Executiva

Evento: Viagem à Santa Cruz do Sul/RS

Deslocamento: Pelotas/RS >> Santa Cruz do Sul/RS ----- Santa Cruz do Sul/RS >> Pelotas/RS

Relação do evento/avidade com o(a) servidor(a): A Sra. Laura M. Trápaga viajará para a cidade de Santa Cruz do Sul/RS nos dias 06/04/2022 e 07/04/2022 para acompanhar a Exma Sra. Prefeita Paula Mascarenhas em compromisso de Agenda Oficial, no qual participará de Cerimônia de Lançamento do Pacto Santa Cruz pela Paz.


Data e horário de saída de Pelotas/RS: 06/04/2022 às 08:00h
Data e horário de partida de Santa Cruz do Sul/RS: 07/04/2022 às 13:00h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000405,8600</VALOR_ITEM> <CREDOR>LAURA MUNOZ TRAPAGA                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/04/06 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E010301/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB DA PREFEITA - DIÁRIA/PERNOITE - PAULA MASCARENHAS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000405,86</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Paula Schild Mascarenhas
Cargo/Função: Prefeita Municipal

Evento: Viagem à Santa Cruz do Sul/RS

Deslocamento: Pelotas/RS >> Santa Cruz do Sul/RS ----- Santa Cruz do Sul/RS >> Pelotas/RS

Relação do evento/avidade com o(a) servidor(a): A Exma Sra. Prefeita Paula Mascarenhas viajará para a cidade de Santa Cruz do Sul/RS nos dias 06/04/2022 e 07/04/2022 para compromisso de Agenda Oficial, no qual participará de Cerimônia de Lançamento do Pacto Santa Cruz pela Paz.


Data e horário de saída de Pelotas/RS: 06/04/2022 às 08:00h
Data e horário de partida de Santa Cruz do Sul/RS: 07/04/2022 às 13:00h

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000405,8600</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAULA SCHILD MASCARENHAS                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/04/06 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E010436/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB/SANDRO/PERNOITE</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000247,99</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite

Nome: Sandro Aldemir Afonso

Cargo/Função: Motorista

Evento: Viagem à Porto Alegre/RS

Relação do evento com Servidor: Viagem para buscar a Exma. Sra. Prefeita Paula Mascarenhas em Porto Alegre/RS.

Diária: 1 Pernoite


Data e horário da saída: 28/04/2024 às 20 h

Data e horário de retorno: 29/04/2024 às 11 h
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<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E010662/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB PREFEITA- DIARIA/ESTADA - RAUL DA S. GONÇALVES</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000033,21</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Diárias/Estadas

Nome: Raul da Silva Gonçalves
Cargo/ Função: Ass. de Segurança

Evento: Viagem a São Lourenço do Sul/RS

Deslocamento: Pelotas/RS >> São Lourenço/RS ---- São Lourenço/RS >> Pelotas/RS

Número de diárias: 01 (uma) ESTADA - 30% do valor - Lei nº 6621/2018

Relação do Evento/Atividade com o(a) servidor(a): o Sr. Raul da Silva Gonçalves viaja para São Lourenço so Sul/RS a fim de conduzir a Exma Sra Prefeita Paula Mascrarenhas em seu retorno até a cidade de Pelotas/RS

Data e hora de saída: 10/04/2022 às 10:00h
Data e hora de chegada:10/04/2022 às 17:00h


</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000033,2100</VALOR_ITEM> <CREDOR>RAUL DA SILVA GONCALVES                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/04/14 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Iraí Cordeiro Xavier
Cargo/ Função: Motorista

Evento: Viagem a São Lourenço do Sul/RS

Deslocamento: Pelotas/RS >> São Lourenço/RS ---- São Lourenço/RS >> Pelotas/RS

Número de diárias: 01 (uma) ESTADA - 30% do valor - Lei nº 6621/2018

Relação do Evento/Atividade com o(a) servidor(a): o Sr. Iraí Cordeiro Xavier viaja para conduzir a Exma Sra Prefeita Paula Mascrarenhas até a cidade de São Lourenço do Sul/RS.

Data e hora de saída: 08/042022 às 17:30h
Data e hora de chegada:08/04/2022 às 23:00h

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<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E010701/2021        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB- DIÁRIA/ESTADA - RAUL DA SILVA GONÇALVES</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000105,29</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas


Nome: Raul da Silva Gonçalves
Cargo/Função: Assessor de Segurança

Programa do Evento: Viagem a Porto Alegre/RS

Local de Deslocamento: Pelotas/RS >> Porto Alegre/RS - Porto Alegre/RS >> Pelotas/RS


Relação do Evento/Atividade com o (a) servidor(a): O Sr. Raul da Silva Gonçalves conduzirá a Sra. Prefeita Paula Mascarenhas até a cidade de Porto Alegre/RS, onde a mesma cumprirá agenda de compromissos nas Secretarias Estaduais.


Horário de partida: 21/05/2021 às 08:00h
Horário de chegada em Pelotas: 21/05/2021 às 23:00h

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<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E010763/2021        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB - DIÁRIA (ESTADA) - ILSON RENATO M. DA LUZ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000105,29</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

NOME: Ilson Renato Machado da Luz
CARGO/FUNÇÃO: Motorista

DESLOCAMENTO: Pelotas/RS >> Porto Alegre/RS -  Porto Alegre/RS >> Pelotas/RS

EVENTO: Viagem a Porto Alegre/RS


RELAÇÃO DO EVENTO/ATIVIDADE COM O(A) SERVIDOR(A): O Sr. Ilson Renato Machado da Luz conduzirá a Sra. Prefeita Paula Mascarenhas em seu retorno a Pelotas/RS após cumprir agenda de compromissos em Porto Alegre/RS


DATA E HORÁRIO DE PARTIDA: 24/05/2021 às 04:00h
DATA E HORÁRIO DE CHEGADA: 24/05/2021 às 14:00h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000105,2900</VALOR_ITEM> <CREDOR>ILSON RENATO MACHADO DA LUZ                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002021</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2021/05/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E011164/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GP/LAURA /ESTADAS POA 19 E 20/04</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000405,86</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome : LAURA MUNHOZ TRÁPAGA

Cargo/Função: Diretora Executiva do Gabinete da Prefeita

Evento: Viagem à Porto Alegre/RS

Deslocamento: Pelotas/RS X Porto Alegre/RS X Pelotas/RS

Relação do Evento com Servidor:  A Diretora Executiva do Gabinete da Prefeita Laura Munhoz Trápaga acompanhará a  Exma. Sra. Prefeita Paula Mascarenhas à Porto Alegre onde cumprirá as seguintes agendas: Premiação Prefeito Empreendedor SEBRAE, CEEE e FAMURS, nos dias 19 e 20/04/2022.

Nº de Diárias: 02 (duas) Estadas

Data e horário de partida: 19/04/2022 às 12 h
Data e horário de retorno: 20/04/2022 às 20 h

 


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Nome : ILSON RENATO MACHADO DA LUZ

Cargo/Função: Assessor de Segurança/Motorista

Evento: Viagem à Porto Alegre/RS

Deslocamento: Pelotas/RS X Porto alegre/RS X Pelotas/RS

Relação do Evento com Servidor: O Sr. Ilson Renato Machado da Luz conduzirá a Exma. Sra. Prefeita Paula Mascarenhas à Porto Alegre onde cumprirá Agenda Oficial nos dias 19 e 20/04/2022.

Nº de Diárias: 02 (duas) Estadas

Data e horário de partida: 19/04/2022 às 12 h
Data e horário de retorno: 20/04/2022 às 20 h

 
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000221,3800</VALOR_ITEM> <CREDOR>ILSON RENATO MACHADO DA LUZ                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/04/19 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Pagamento de uma pernoite e uma estada em Bagé/RS, nos dias 15 e 16/05/2025, para o Sr. Adão Roberto Conceição, da Junta de Serviço Militar, que participará do Simpósio do Serviço Militar em Bagé/RS, visando nivelamento de conhecimentos, principalmente por conta da recente implementação do alistamento feminino, de forma a não causar prejuizos aos munícipes.
Referência: - Parágrafo 5º do art. 29 do Decreto 57.654 , de 20 de janeiro de 1966 - Regulamenta a Lei do Serviço Militar
                    - Inciso IV do art.24 das Normas Tecnicas para funcionamento das Juntas de Serviço Militar, aprovadas pela Portaria nº 326-DGP, de 23 de Dezembro de 2019.

saída de Pelotas : 15/5/2025 às 08 h
retorno para Pelotas: 16/05/2025 às 16 h (saída de Bagé)
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04 pernoites em Brasília/DF - 12/05/2025 às 16/05/2025</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000004,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000003560,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>FERNANDO STEPHAN MARRONI                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/05/15 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Um pernoite e uma estada em Bagé/RS, nos dias 15 e 16/05/2025, para a servidorra da Junta Militar de Pelotas, Sra. Michele Garcia da Costa que participará do Simpósio do Serviço Militar em Bagé/RS, visando nivelamento de conhecimentos, principalmente por conta da recente implementação do alistamento feminino, de forma a não causar prejuizos aos munícipes.
Referência: - Parágrafo 5º do art. 29 do Decreto 57.654 , de 20 de janeiro de 1966 - Regulamenta a Lei do Serviço Militar
                    - Inciso IV do art.24 das Normas Tecnicas para funcionamento das Juntas de Serviço Militar, aprovadas pela Portaria nº 326-DGP, de 23 de Dezembro de 2019.

Saída de Pelotas : 15/05/2025 às 08 h
Retorno para Pelotas : 16/05/2025 às 16 h (saída de Bagé)

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Cargo: PREFEITO
Função:PREFEITO

Evento: DIA 29/04/2016 ÁS 14h
Programa do Evento:REUNIÃO COM A JUÍZA DE DIREITO KETLIN CARLA PASSE CASAGRANDE
Local de Deslocamento: PORTO ALEGRE/RS

Relação do Evento com o Servidor: UMA ESTADA EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 29/04/2016 PARA O SR PREFEITO EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE ONDE PARTICIPARÁ DE REUNIÃO COM A JUÍZA DE DIREITO KETLIN PASSE CASAGRANDE,  JUÍZA DA CENTRAL DE REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS PRECATÓRIOS ,A REALIZAR-SE NO PALÁCIO DA JUSTIÇA-PRAÇA MARECHAL DEODORO ,55-3º ANDAR-CENTRO HISTÓRICO DE PORTO ALEGRE/RS

Número de Diárias:01 ESTADA 
Horário de Partida do Servidor: 29/04/2016  ÁS 09:00h
Horário de Retorno do Servidor:29/4/2016   ÁS  20:h

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<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E011517/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB-PREF. DIARIA RAUL</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: RAUL DA SILVA GONÇALVES
Cargo: GM
Função:MOTORISTA

Evento: DIA 29/04/2016 ÁS 14h
Programa do Evento:REUNIÃO COM A JUÍZA DE DIREITO KETLIN CARLA PASSE CASAGRANDE
Local de Deslocamento: PORTO ALEGRE/RS

Relação do Evento com o Servidor: UMA ESTADA EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 29/04/2016 PARA O  MOTORISTA RAUL DA SILVA GONÇALVES QUE CONDUZIRÁ O  SR PREFEITO EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE ONDE PARTICIPARÁ DE REUNIÃO COM A JUÍZA DE DIREITO KETLIN PASSE CASAGRANDE,  JUÍZA DA CENTRAL DE REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS PRECATÓRIOS ,A REALIZAR-SE NO PALÁCIO DA JUSTIÇA-PRAÇA MARECHAL DEODORO ,55-3º ANDAR-CENTRO HISTÓRICO DE PORTO ALEGRE/RS

Número de Diárias:01 ESTADA 
Horário de Partida do Servidor: 29/04/2016  ÁS 09:00h
Horário de Retorno do Servidor:29/4/2016   ÁS  20:h

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01(uma) pernoite em Porto Alegre/RS

Ida: 07/05/2026 às 10:00h
Volta: 08/05/2026 às 17:00h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000508,0700</VALOR_ITEM> <CREDOR>FERNANDO STEPHAN MARRONI                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002026</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2026/05/11 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Idemar Barz
Cargo/Função: Vice-Prefeito
Evento: Cumprirá agenda no Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional e em diversos gabinetes de deputados federais.
 
Relação do evento com servidor: Duas pernoites  para o Vice-Prefieto Sr. Idemar Barz, o qual cumprirá agenda no Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional e em diversos gabinetes de deputados federais nos dias 15, 16 e 17 de Maio de 2023.

 
Diárias: 2 (duas) pernoites.
Data e horário da saída: 15/05/2023 às 12 horas.
Data e horário de retorno: 18/05/2023 às 03 horas.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000002,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001636,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>IDEMAR BARZ                                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/05/12 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Idemar Barz
Cargo/Função: Vice-Prefeito
Evento: Cumprirá agenda no Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional e em diversos gabinetes de deputados federais.
 
Relação do evento com servidor: uma estada  para o Vice-Prefieto Sr. Idemar Barz, o qual cumprirá agenda no Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional e em diversos gabinetes de deputados federais nos dias 15, 16 e 17 de Maio de 2023.

 
Diárias: 1 (uma) estada.
Data e horário da saída: 15/05/2023 às 12 horas.
Data e horário de retorno: 18/05/2023 às 03 horas.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000409,1600</VALOR_ITEM> <CREDOR>IDEMAR BARZ                                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/05/12 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Ilson Renato m. da Luz
Cargo/Função: Motorista
Evento: Conduzir a Sra. Prefeita para reunião com o Governador do Estado.
 
Relação do evento com servidor: Uma estada para o motorista Ilson Renato M. da Luz, o qual conduzirá a Sra. Prefeita Paula Schild Mascarenhas em Porto Alegre/RS para reunião com o Governador do Estado no dia 17 de Maio de 2023.

 
Diárias: 1 (uma) estada.
Data e horário da saída: 17/05/2023 às 07:00 horas.
Data e horário de retorno: 17/05/2023 às 22:00 horas.

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Nome: Paula Schild Mascarenhas
Cargo/Função: Prefeita
Evento: Cumprir agenda com o Governador do Estado.
 
Relação do evento com servidor: Uma estada para a Sra. Prefeita Paula Schild Mascarenhas em Porto Alegre/RS para cumprir agenda com o Governador do Estado no dia 17 de Maio de 2023.

 
Diárias: 1 (uma) estada.
Data e horário da saída: 17/05/2023 às 07:00 horas.
Data e horário de retorno: 17/05/2023 às 22:00 horas.
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Nome: Airton Borges
Cargo/Função: Motorista
Evento: Conduzir a Sra. Prefeita Paula Mascarenhas ao aeroporto Salgado Filho.

Relação do evento com o servidor: Uma estada em Porto Alegre/RS no dia 20/05/2023 para o motorista Airton Borges, o qual conduzirá a Sra. Prefeita Paula Mascarenhas ao aeroporto Salgado Filho.

Diárias: 1 (uma) estada.
Data e horário da saída: 20/05/2023 às 17 horas
Data e horário de retorno: 21/05/2023 às 00:00 horas</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000122,7500</VALOR_ITEM> <CREDOR>AIRTON BORGES                                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/05/19 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Laura Munoz Trápaga
Cargo/Função: Diretora Executiva

Evento: Viagem à Porto Alegre/RS

Deslocamento: Pelotas/RS >> Porto Alegre/RS ------- Porto Alegre/RS >> Pelotas/RS

Relação do Evento/Atividade com o(a) servidor(a): A Sra. Laura M. Trápaga acompanhará a Exma. Sra. Prefeita até a cidade de Porto Alegre/RS, onde a mesma tem agenda de compromissos a cumprir participando do Lançamento dos Concursos Iconicidades às 9h no Palácio Piratini.


Data e horário de partida: 25/04/2022 às 06:00h
Data e horário de retorno: 25/05/2022 às 14:00h
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Nome: Iraí Cordeiro Xavier
Cargo/Função: Motorista

Evento: Viagem à Porto Alegre/RS

Deslocamento: Pelotas/RS >> Porto Alegre/RS ------- Porto Alegre/RS >> Pelotas/RS

Relação do Evento/Atividade com o(a) servidor(a): O Sr. Iraí Cordeiro Xavier conduzirá a Exma. Sra. Prefeita até a cidade de Porto Alegre/RS, onde a mesma tem agenda de compromissos a cumprir participando do Lançamento dos Concursos Iconicidades às 9h no Palácio Piratini.


Data e horário de partida: 25/04/2022 às 06:00h
Data e horário de retorno: 25/05/2022 às 14:00h
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000110,6900</VALOR_ITEM> <CREDOR>IRAI CORDEIRO XAVIER                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/05/02 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Cargo: MOTORISTA.
Função: MOTORISTA

Evento: CONDUZIR A CONSELHEIRA TUTELAR DANILE DIEDRICH E A ADOLESCENTE GRAZIELA DA SILVA DE GUAÍBA/RS PARA PELOTAS/RS.
Programa do Evento: O CONSELHO TUTELAR DE IPÊ TRARÁ A MENINA ATÉ GUAÍBA/RS E DE GUAÍBA PARA PELOTAS/RS, A RESPONSABILIDADE PELO TRANSPORTE, SERÁ COM O CONSELHO DE PELOTAS/RS.
Local de Deslocamento: GUAÍBA/RS.

Relação do Evento com o Servidor: O MOTORISTA JOSÉ LUIZ R.BOTELHO CONDUZIURÁ A CONSELHEIRA TUTELAR GRAZIELE CUNHA DIEDRICH, AQUAL ACOMPANHARÁ DE GUAÍBA ATÉ PELOTAS/RS, A ADOLESCENTE GRAZIELA DA SILVA NO DIA 04/05/2016 , A QUAL É NATURAL DO MUNICÍPIO DE PELOTAS/RS.

Número de Diárias: 01 ESTADA.
Horário de Partida do Servidor: 12:00 HS DO DIA 04/05/2016.
Horário de Retorno do Servidor: 21:00 HS DO DIA 04/05/2016.

Observações extras:
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<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E013299/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB/ALINE/ESTADAS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001176,24</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Aline Crochemore Hillal de Maica
Cargo/Função: Assessora Especial do Gabinete da Prefeita

Evento: Viagem à Boa Vista /RR

Deslocamento: Pelotas/RS x Boa Vista/RR x  Pelotas/RS

Relação do Evento/Atividade com o(a) servidor(a): A servidora ALINE CROCHEMORE HILLALDE MAICA, participará do Encontro Urban 95 Brasil/2022, dias 17 e 18/05/2022, em Boa Vista /RR.

Nº de Estadas: 04 estadas


Data e horário de saída de Pelotas: 16/05/2022 às 11 h
Data e horário de retorno para Pelotas: 19/05/2022 às 20 h



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Nome: Ilson Renato Machado da Luz
Cargo/Função: Assesssor de segurança
Evento: Buscar a Sra. Prefeita em Porto Alegre/RS, a qual retornará de viagem do México.

Relação do evento com o servidor: Uma estada em Porto Alegre/RS nos dias 27 e 28 de Maio de 2023 para o motorista Ilson Renato Machado da Luz, o qual buscará a Sra. Prefeita Paula Mascarenhas que retornará da viagem do México.

Diária: Uma estada.
Data e horário da saída: 27/05/2023 às 20:00 horas.
Data e horário de retorno: 28/05/2023 às 18:00 horas.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000122,7500</VALOR_ITEM> <CREDOR>ILSON RENATO MACHADO DA LUZ                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/05/31 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Raul da Silva Gonçalves

Cargo/Função: GM/Motorista

Evento: Viagem à Portop Alegre/RS

Relação do evento como servidor: O motorista Raul da Silva Gonçalves conduzirá a Exma Sra. Prefeita Paula Mascarenhas à Porto Alegre/RS , no dia 09/05/2022, quando estará viajando para Brasília/DF.

Nº de estadas: 01 (uma estada)

Data e horário de saída de Pelotas: 09/05/2022 às 12 h

Data e horário de retorno: 09/05/2022 às 22 h
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Nome: Paula Schild Mascarenhas

Cargo/Função:  Prefeita

Evento: Viagem à Brasília/DF

Relação do Evento com o servidor: A Exma. Sra. Prefeita Paula Mascarenhas viajará à Brasilia/DF , nos dias 09, 10 e 11/05/2022 , onde  cumprirá agendas nos Ministérios da Educação e Saúde e no Gabinete do Senador Lasier Martins, retornando à Porto Alegre/RS  onde , dia 11/05/2022, será palestrante no Curso da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo.

Nº de Diárias:  Dois Pernoites em Brasília/DF

Data e Horário de saída de Pelotas: 09/05/2022 às 12:00 h

Data e Horário de retorno de Brasília /DF: 11/05/2022 às 18:20



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Nome: Carlos Fernandes Botelho da Silva

Cargo/Função: Motorista

Evento: Viagem à Porto Alegre/RS

Relação do Evento com o servidor: O motorista Carlos Fernandes Botelho da Silva irá conduzir a Exma.Sra. Prefeita Paula Mascarenhas em seu retorno à Pelotas.


Nºs de estadas:02 estadas

Data e horário de saída: 11/05/2022 às 14 h

Data e horário de retorno: 12/05/2022 às 10 h
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Nome:Roberson Blaas Domingues

Cargo/Função:Motorista

Evento:Viagem à Porto Alegre/RS

Relação do Evento com o servidor: O Motorista Roberson Blaas Domingues buscará a Assessora Especial Aline Crochemore Hillal de Maica ao aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre/RS.


Nºs de estadas:01 estada

Data e horário de saída:19/05/2022 às 11 h

Data e horário de retorno:19/05/2022 às 16:35 h





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<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E013533/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB.PREFEITO - DIARIA - LÚCIO BARRETO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000002225,40</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada no exterior</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000445,0800</VALOR_ITEM> <CREDOR>LUCIO RAFAEL PERES BARRETO                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/05/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome:Roberson Blaas Domingues

Cargo/Função:Motorista

Evento:Viagem à Porto Alegre/RS

Relação do Evento com o servidor: O Motorista Roberson Blaas Domingues conduzirá a Assessora Especial Aline Crochemore Hillal de Maica ao aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre/RS.


Nºs de estadas:01 estada

Data e horário de saída:16/05/2022 às 11 h

Data e horário de retorno:16/05/2022 às 16 h


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<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E013838/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>PERNOITE-POA-SANDRO AFONSO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000253,85</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

Nome: Sandro Ademir Afonso

Cargo/Função: Motorista

Evento: Viagem a Porto Alegre/RS

Relação do evento com o Servidor: Conduzirá a Senhora Prefeita Paula Mascarenhas a Porto Alegre/RS  para reunião com o SR. Governador Eduardo leite, FAMURS e Associações de Municípios.

Diária: 01 (uma) Pernoite

Data e horário da saída: 20/06/2024 às 6h30min
Data e Hora de retorno: 21/06/2024 às 9h30min</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000253,8500</VALOR_ITEM> <CREDOR>SANDRO ALDEMIR OSTEMBERG AFONSO                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/06/20 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E013897/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB- DIÁRIA - PAULA MASCARENHAS - EM SUBST AO E013092.22</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000646,93</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Paula Mascarenhas
Cargo/Função: Prefeita Municipal

Evento: Viagem à Porto Alegre/RS

Deslocamento: Pelota/RS >> Porto Alegre/RS ------ Porto Alegre/RS >> Pelotas/RS

Relação do Evento/Atividade com o(a) servidor(a): A Exma. Sra. Prefeita Paula Schild Mascarenhas viaja até a cidade de Porto Alegre/RS nos dias 04, 05 e 06 de maio para cumprir agenda de compromissos oficiais no Governo do Estado e participar do South Summit.

Data e horário de partida: 04/05/2022 às 12:00h
Data e horário de retorno: 06/05/2022 às 20:00h

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000646,9300</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAULA SCHILD MASCARENHAS                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/05/17 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E013898/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB- DIÁRIA- LAURA TRÁPAGA-EM SUBST AO E013091.22</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000646,93</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Diárias/Estadas

Nome: Laura M. Trápaga
Cargo/Função: Diretora Executiva

Evento: Viagem à Porto Alegre/RS

Deslocamento: Pelota/RS >> Porto Alegre/RS ------ Porto Alegre/RS >> Pelotas/RS

Relação do Evento/Atividade com o(a) servidor(a): A Sra. Laura M. Trápaga acompanha a Exma. Sra. Prefeita Paula Schild Mascarenhas em viagem até a cidade de Porto Alegre/RS nos dias 04, 05 e 06 de maio para cumprir agenda de compromissos oficiais no Governo do Estado e participar do South Summit.

Data e horário de partida: 04/05/2022 às 12:00h
Data e horário de retorno: 06/05/2022 às 20:00h

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000646,9300</VALOR_ITEM> <CREDOR>LAURA MUNOZ TRAPAGA                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/05/17 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E013908/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária p/ o Sr Ilson R. Machado</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000170,84</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Ilson Renato Machado da Luz
Cargo/ Função: Assessor de Segurança

Evento: Conduzir a Sra. Prefeita ao Aeroporto Salgado Filho, a qual viajará a Brasília-DF.

Local de Deslocamento: Porto Alegre/RS

Relação do evento com o servidor: O sr. Ilson Machado conduzirá a Sra Prefeita Paula Mascarenhas até Porto Alegre/RS, onde a mesma tem vôo marcado para viajar a Brasília-DF

Número de Diárias: 01 (uma pernoite) em Porto Alegre/RS
Horário de Partida do Servidor: 05/06/18 às 20:00h
Horário de Retorno do Servidor: 06/06/18 às 14:00h 
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000170,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ILSON RENATO MACHADO DA LUZ                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/06/05 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E013916/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB PREFEITA - DIÁRIA - KELLI BAUM</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000784,16</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Kelli da Silva Baum Schaefer
Cargo/ Função: Chefe de Gabinete

Evento: Viagem à Brasília/DF

Deslocamento: Porto Alegre/RS >> Brasília/DF --- Brasília/DF >> Porto Alegre/RS

Relação do Evento/Atividade com o(a) servidor(a):  A Sra. Kelli Baum acompanhará a Exma Sra. Prefeita Paula S. Mascarenhas em viagem até Brasília/DF nos dias 16/05/2022 e 17/05/2022, onde cumprirá compromissos oficiais palestrando na 6ª Jornada Nacional de Segurança Pública.


Data e hora de partida: 16/05/2022 às 08:00h
Data e hora de chegada:17/05/2022 às 23:00h




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<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E013919/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA- ALINE CROCHEMORE -POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000215,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Aline Crochemore Hillal de Maica
Cargo/Função: Assessora Especial do Gabinete da Prefeita

Evento: Viagem a Porto Alegre/RS

Deslocamento: Pelotas/RS>>Porto Alegre/RS>>Pelotas/RS

Relação do Evento/Atividade com o(a) Servidor(a): A Servidora Aline Crochemore Hillal de Maica, participará do Evento de Adesão ao Programa Geração Consciente, na qualidade de referência local para o programa.

Nº de Estadas: 01 estada

Data e hora de saída: 11/05/2022  ás 07:45 h
Data e hora de retorna para Pelotas: 11/05/2022 ás 16 h.
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<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E013978/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>gab-pref diaria ilson</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: ILSON RENATO MACHADO DA LUZ
Cargo: MOTORISTA
Função:MOTORISTA 

Evento:CONDUZIRÁ O PREFEITO
Programa do Evento: REUNIÃO COM TRIBUNAL DE CONTAS DIA 16/05/2016 AS  15HS
Local de Deslocamento: PORTO ALEGRE/RS

Relação do Evento com o Servidor: O MOTORISTA ILSON RENATO MACHADO DA LUZ  CONDUZIRÁ O SR PREFEITO EDUARDO F.CAVALHEIRO LEITE ONDE  CUMPRIRÁ AGENDA COMO SEGUE:
          16/05/2016  - 14:15HS REUNIÃO COM CONSELHEIRO SUBSTITUTO ALEXANDRE MARIOTE NO TCE RUA 7                                  SETEMBRO CENTRO DE POA/RS
                                  15:00HS REUNIÃO TRIBUNAL DE CONTAS DO RS  PALÁCIO FLORES DA CUNHA  RUA 7 DE                                  SETEMBRO,388 -3º ANDAR SALA CONSELHEIROS SUBSTITUTO-POA
                                  

Número de Diárias: 01 ESTADA
Horário de Partida do Servidor: 16/05//2016 ÁS 08;HS
Horário de Retorno do Servidor:16/05/2016 ÁS  18HS


</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ILSON RENATO MACHADO DA LUZ                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/05/19 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E013981/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB-DIÁRIA-ILSON RENATO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: ILSON RENATO MACHADO DA LUZ
Cargo: MOTORISTA
Função: MOTORISTA

Evento: O SENHOR PREFEITO EDUARDO LEITE CUMPRIRÁ AGENDA NO TRIBUNAL DE CONTAS NO DIA 21/05/2016.
Programa do Evento: AGENDA NO TRIBUNAL DE CONTAS NO DIA 21/05/2016.
Local de Deslocamento: PORTO ALEGRE/RS

Relação do Evento com o Servidor: O MOTORISTA ILSON RENATO MACHADO DA LUZ CONDUZIRÁ O SR. PREFEITO EDUARDO LEITE À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 21/05/2016, ESTE CUMPRIRÁ AGENDA NO TRIBUNAL DE CONTAS.

Número de Diárias: 01 ESTADA 
Horário de Partida do Servidor: 08:00 HS DO DIA 21/05/2016
Horário de Retorno do Servidor: 18:00 HS DO DIA 21/05/2016

Observações extras:
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ILSON RENATO MACHADO DA LUZ                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/05/19 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E014085/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB-DIÁRIA-ILSON DA LUZ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000352,87</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Ilson Renato Machado da Luz
Cargo/Função: Motorista

Evento: Viagem a Porto Alegre/RS

Deslocamento: Pelotas/RS>>Porto Alegre/RS>>Pelotas/RS

Relação do Evento/Atividade com o(a) Servidor(a): Conduzirá a Sra Prefeita Paula Mascarenhas a Porto Alegre/RS, para cumprir Agendas Oficiais.

Nº de Estadas: 03 (três) estadas

Data e hora de saída: 04/05/2022  ás 12 h
Data e hora de retorna para Pelotas: 06/05/2022 ás 20 h.


EM SUBSTITUIÇÃO AO E013094/2022

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<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E014097/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB. PREFEITA - DIÁRIA - RAUL GONÇALVES</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000117,62</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Raul da Silva Gonçalves
Cargo/Função: Assessor de Segurança/Motorista

Evento: Viagem à Porto Alegre/RS

Deslocamento: Pelotas/RS >> Porto Alegre/RS ---- Porto Alegre/RS >> Pelotas/RS

Relação do Evento/Atividade com o(a) servidor(a): O Sr. Raul da Silva Gonçalves viaja até a cidade de Porto Alegre/RS no dia 16/05/2022 para conduzir a Sra. Chefe de Gabinete Kelli Schaefer até o Aeroporto Salgado Filho, onde embarca para Brasília/DF para acompanhar a Exma Sra. Prefeita Paula Mascarenhas em compromisso oficial.


Data e horário de partida: 16/05/2022 às 06:30h
Data e horário de Saída de POA/RS: 16/05/2022 às 11:30h

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000117,6200</VALOR_ITEM> <CREDOR>RAUL DA SILVA GONCALVES                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/05/16 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E014098/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB. PREFEITA - DIÁRIA - CARLOS FERNANDES BOTELHO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000117,62</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Carlos Fernandes Botelho da Silva
Cargo: Motorista

Evento: Viagem à Porto Alegre/RS

Deslocamento: Pelotas/RS >> Porto Alegre/RS --- Porto Alegre/RS >> Pelotas/RS

Relação do evento/atividade com o(a) servidor(a): o Sr. Carlos Fernandes Botelho da Silva viaja para conduzir a Exma Sra Prefeita Paula S. Mascarenhas até a cidade de Porto Alegre/RS para cumprir agenda de compromissos oficiais e embarcar no Aeroporto Salgado FIlho em vôo para Brasília/DF.

Número de diárias: 01(uma) ESTADA

Data e horário de saída: 14/05/2022 às 11:00h
Data e horário de retorno: 14/05/2022 às 21:00h

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000117,6200</VALOR_ITEM> <CREDOR>CARLOS FERNANDES BOTELHO DA SILVA                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/05/13 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E014192/2026        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GPM/LUCIO/ESTADA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000254,03</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada
GPM - Uma estada em Porto Alegre/RS,  para o Diretor Executivo Lucio Rafael Peres Barreto,  que participartá do "1º Congresso Gaúcho de Comunicação Pública",  a realizar-se no dia 01/06/2026, no Auditório da AIAMU - Rua dos Andradas, 1234, 8º andar - Centro - Porto Alegre/RS.

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<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E014200/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB-DIÁRIA-PAULA S. MASCARENHAS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000002538,48</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000003,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000002538,4800</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAULA SCHILD MASCARENHAS                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/06/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E014245/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB PREFEITA - DIÁRIA - ILSON RENATO M. DA LUZ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000235,24</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Ilson Renato Machado da Luz
Cargo/Função: motorista

Evento: Viagem à Porto Alegre/RS

Deslocamento: Pelotas/RS >> Porto Alegre/RS ----- Pelotas/RS >> Porto Alegre/RS

Relação do evento/atividade com o(a) servidor(a): O Sr. Ilson Renato Machado da Luz viaja até Porto Alegre/RS para acompanhar a Exma Sra. Prefeita Paula S. Mascarenhas em seu retorno à Pelotas/RS após cumprir agenda oficial em Brasília/DF.


Data e horário de partida: 17/05/2022 às 12:00h
Data e horário de chegada: 18/05/2022 às 10:00h

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Nome: Jennifer da cruz fick
Cargo/função: Assessora
Evento: Acompanhar  a Sra. Prefeita Paula Mascarenhas para o 41º congresso dos municípios Governança, Sustentabilidade e Inovação: Um novo olhar para Gestão Pública da FAMURS.

Relação do evento com servidor: Uma estada em Restinga Seca/RS nos dias 05 e 06/06/2023 para a Assessora Jennifer da Cruz Fick, a qual acompanhará  a Sra. Prefeita Paula Mascarenhas no 41º congresso dos municípios Governança, Sustentabilidade e Inovação: Um novo olhar para Gestão Pública da FAMURS.

Diárias: (1) Uma estada. 
Data e horário da saída: 05/06/2023 13 horas.
Data  e horário de retorno: 06/06/2023 19 horas.



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Nome: Jennifer da cruz fick
Cargo/função: Assessora
Evento: Acompanhar  a Sra. Prefeita Paula Mascarenhas para o 41º congresso dos municípios Governança, Sustentabilidade e Inovação: Um novo olhar para Gestão Pública da FAMURS.

Relação do evento com servidor: Uma pernoite em Restinga Seca/RS nos dias 05 e 06/06/2023 para a Assessora Jennifer da Cruz Fick, a qual acompanhará  a Sra. Prefeita Paula Mascarenhas no 41º congresso dos municípios Governança, Sustentabilidade e Inovação: Um novo olhar para Gestão Pública da FAMURS.

Diárias: (1) Uma pernoite. 
Data e horário da saída: 05/06/2023 13 horas.
Data  e horário de retorno: 06/06/2023 19 horas.


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Nome: Paula Schild Mascarenhas
Cargo/Função : Prefeita

Evento: viagem a Restinga Seca/RS
Relação do evento com o Servidor: A Exma.Sra Prefeita Paula Mascarenhas participará do 41º Congresso dos Municípios " Governaça, Sustentabilidade e Inovação: Um novo olhar para a Gestão Pública", da FAMURS, onde receberá premiação.

Diária: 01 estada
Data e horário da saída: 05/06/2023 as 13 horas
Data e horário de retorno: 06/06/2023 as 19 horas</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000225,0400</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAULA SCHILD MASCARENHAS                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/06/02 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E014593/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB-DIARIA-PAULA MASCARENHAS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000675,12</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite
Nome: Paula Schild Mascarenhas
Cargo/Função : Prefeita

Evento: viagem a Restinga Seca/RS
Relação do evento com o Servidor: A Exma.Sra Prefeita Paula Mascarenhas participará do 41º Congresso dos Municípios " Governaça, Sustentabilidade e Inovação: Um novo olhar para a Gestão Pública", da FAMURS, onde receberá premiação.

Diária: 01 pernoite
Data e horário da saída: 05/06/2023 as 13 horas
Data e horário de retorno: 06/06/2023 as 19 horas</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000450,0800</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAULA SCHILD MASCARENHAS                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/06/02 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Airton Borges
Cargo/função: Motorista
Evento: Conduzir a Sra. Prefeita Paula Mascarenhas para o 41º congresso dos municípios da FAMURS.

Relação do evento com servidor: Uma estada em Restinga Seca/RS nos dias 05 e 06/06/2023 para o motorista Airton Borges, o qual conduzirár a Prefeita  Paula Mascarenhas  para o 41º Congresso dos Municípios da FAMURS. 

Diárias: (1) Uma estada. 
Data e horário da saída: 05/06/2023 13 horas.
Data  e horário de retorno: 06/06/2023 19 horas.


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Nome: Airton Borges
Cargo/função: Motorista
Evento: Conduzir a Sra. Prefeita Paula Mascarenhas para o 41º congresso dos municípios da FAMURS.

Relação do evento com servidor: Uma pernoite em Restinga Seca/RS nos dias 05 e 06/06/2023 para o motorista Airton Borges, o qual conduzirár a Prefeita Paula Mascarenhas  para o 41º Congresso dos Municípios da FAMURS. 

Diárias: (1) Uma pernoite. 
Data e horário da saída: 05/06/2023 13 horas.
Data  e horário de retorno: 06/06/2023 19 horas.



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Cargo: ASSESSOR ESPECIAL
Função: ASSESSOR ESPECIAL

Evento: REUNIÃO FAMURS
Programa do Evento: DIA 24/05/2016, REUNIÃO FAMURS
Local de Deslocamento: PORTO ALEGRE/RS

Relação do Evento com o Servidor: O ASSESSOR ESPECIAL DO GABINTE DO PREFEITO, ABEL ABREU DOURADO, REPRESENTARÁ O SR. PREFEITO, DR. EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE,  EM REUNIÃO NA FAMURS.  PAUTA: COSULATI

Número de Diárias: 01 ESTADA 
Horário de Partida do Servidor:06:00 HS
Horário de Retorno do Servidor:18:00 HS

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Cargo:  ASSESSOR DE SEGURANÇA
Função: ASSESSOR DE SEGURANÇA

Evento: REUNIÃO FAMURS
Programa do Evento: DIA 24/05/2016, REUNIÃO FAMURS
Local de Deslocamento: PORTO ALEGRE/RS

Relação do Evento com o Servidor:  CONDUZIRÁ O ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO, ABEL ABREU DOURADO QUE REPRESENTARÁ O SR. PREFEITO, DR. EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE,  EM REUNIÃO NA FAMURS.  PAUTA: COSULATI

Número de Diárias: 01 ESTADA 
Horário de Partida do Servidor:06:00 HS
Horário de Retorno do Servidor:18:00 HS

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<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E015028/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB.PREFEITA - DIÁRIA - ALINE CROCHEMORE</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000613,74</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite

Nome: Aline Crochemore Hillal de Maicá
Cargo/Função: Coord. Executiva do Pacto Pela Paz

Evento: Viagem a São Paulo/SP

Deslocamento: PoA/RS >> São Paulo/SP >> PoA/RS


Relação do Evento/Atividade com o(a) servidor(a): A Sra. Aline Crochemore viajará até São Paulo/SP a fim de acompanhar a Exma. Sra. Prefeita Paula Mascarenhas na premiação do Prêmio Cidades Sustentáveis: acelerando a implementação da Agenda 2030, no qual o Pacto Pela Paz é finalista.


Data e horário de saída: 16/06/2023 às 14:30
Data e horário de chegada: 17/06/2023  às 20:00</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000613,7400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALINE CROCHEMORE HILLAL DE MAICA                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/06/13 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E015078/2026        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB PREFEITO - DIÁRIA - MOTORISTA SANDRO A. OSTEMBERG</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000138,56</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

01(uma) Estada em Porto Alegre/RS</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000138,5600</VALOR_ITEM> <CREDOR>SANDRO ALDEMIR OSTEMBERG AFONSO                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002026</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2026/06/16 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E015079/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB/CARLOS/DIÁRIAS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000002454,96</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite
Nome: CARLOS RENATO BENTO OLIVEIRA JUNIOR

Cargo/Função: Assessor Especial da Prefeita

Evento: Viagem à Curitiba/PR

Relação do evento com Servidor: O Assessor Especial Carlos Renato Bento Oliveira Junior participará do II Encontro Nacional de Secretários e Secretárias Municipais de Esporte, a realizar-se nos dias 21, 22 e 23/06/2023, em Curitiba/PR.

Diária: 04 pernoites em Curitiba/PR


Data e horário da saída de Pelotas: 20/06/2023 às 09 h

Data e horário de Chegada em Pelotas: 24/06/2023 às 21 h
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<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E015080/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA-ILSON DA LUZ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000122,75</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

Nome: Ilson Renato Machado da Luz
Cargo/Função: Assessor de Segurança
Evento :Conduzir a Sra. Prefeita Paula Mascarenhas a Porto Alegre/RS

Relação do Evento com o Servidor: Conduzir a Sra Prefeita Paula Mascarenhas ao Aroporto Salgado Filho para viagem a São Paulo.

Diária: 01 (uma) estada

Data e Hora de saída: 16/06/2023 às 06 horas
Data e Hora de retorno: 16/06/2023 às  18 horas</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000122,7500</VALOR_ITEM> <CREDOR>ILSON RENATO MACHADO DA LUZ                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/06/14 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Paula S. Mascarenhas
Cargo/função: Prefeita
Evento: Prêmio Cidade Sustentável.

Relação do evento com o servidor: Uma estada em São Paulo/SP para a Sra. Prefeita Paula Schild Mascarenhas, nos dias 16, 17 e 18/06/2023 para receber Prêmio Cidade Sustentável.

Diárias:01 (uma) estada.
Data e horário da saída: 16/06/2023 âs 06 horas
Data e horário de retorno: 18/06/2023 às 22 horas.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000306,8700</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAULA SCHILD MASCARENHAS                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/06/14 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Paula S. Mascarenhas
Cargo/função: Prefeita
Evento: Prêmio Cidade Sustentável.

Relação do evento com o servidor: Duas pernoites em São Paulo/SP para a Sra. Prefeita Paula Schild Mascarenhas, nos dias 16, 17 e 18/06/2023 para receber Prêmio Cidade Sustentável.

Diárias:02 (duas) pernoite.
Data e horário da saída: 16/06/2023 âs 06 horas
Data e horário de retorno: 18/06/2023 às 22 horas.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000002,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001227,4800</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAULA SCHILD MASCARENHAS                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/06/14 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Ilson Renato M. da Luz
Cargo/Função: Assessor de Segurança.
Evento: Conduzir a Sra. Prefeita à Porto Alegre/RS.

Relação do evento com o servidor: Uma estada em Porto Alegre/RS, no dia 12/06/2023 para o Assessor de Segurança Ilson Renato M. da Luz, o qual conduzirá a Sra. Prefeita Paula S. Mascarenhas que cumprirá agenda oficial " Posse da presidência do Badesul. 

Diária: 01 (uma) estada.
Data e horário da saída: 12/06/2023 às 12 horas.
Data e horário de retorno: 12/06/2023 às 24 horas.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000122,7500</VALOR_ITEM> <CREDOR>ILSON RENATO MACHADO DA LUZ                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/06/12 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Aline Crochemore Hillal de Maicá
Cargo: Assessora Especial
Evento: Representar o Município de Pelotas em Medlellin e Palmira/Colombia

Relação do evento com a Servidora: Representar o Município de Pelotas e apresentar o Pacto pela Paz no Simpósio e Workshop para menbros da Rede Peace In Our Cities: Inovações na Redução da Violência Urbana em Medellin e Palmira/Colombia

Diárias: 06 (seis) estadas intenacionais, somente a hospedagem será por conta do evento.

Data e horário de saída: 18/06/2023 às 17 horas
Data e horário de retorno : 24/06/2023 às 06 h30 mim
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<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E015121/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB-DIARIAS-ALINE CROCHEMORE</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000255,73</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada


Nome: Aline Crochemore Hillal de Maicá
Cargo: Assessora Especial
Evento: Representar o Município de Pelotas em Medllin e Palmira/Colombia

Relação do evento com a Servidora: Representar o Município de Pelotas e apresentar o Pacto pela Paz no Simpósio e Workshop para menbros da Rede Peace In Our Cities: Inovações na Redução da Violência Urbana em Medellin e Palmira/Colombia

Diárias: 01 (uma) estadas Nacionais em Porto Alegre/RS

Data e horário de chegada em POA/RS: 25/06/2023 às 06 h30 mim</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000255,7300</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALINE CROCHEMORE HILLAL DE MAICA                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/06/14 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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01 (um) ESTADA em Porto Alegre/RS no dia 15/06/2026 - Roberson Blaas Domingues - Porto Alegre/RS</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000138,5600</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROBERSON BLAAS DOMINGUES                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002026</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2026/06/15 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Paula S. Mascarenhas
Cargo/Função: Prefeita
Evento: Posse da Presidência do Badesul

Relação do evento com o servidor: Uma estada em Porto Alegre/RS no dia 12/06/2023 para a Sra. Prefeita Paula S. Mascarenhas, a qual cumprirá agenda oficial da posse da Presidência do Badesul.

Diárias: 01 (uma) estada.
Data e horário da saída: 12/06/2023  às 12 horas.
Data e horário de retorno: 12/06/2023 às 24 horas.
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Nome: Iraí Cordeiro Xavier
Cargo/Função: motorista

Deslocamento: Pelotas/RS >> Porto Alegre/RS - Porto Alegre/RS >> Pelotas/RS

Evento: Viagem a Porto Alegre/RS

Relação do evento/atividade com o(a) servidor (a): O Sr. Iraí Cordeiro Xavier conduzirá a Sra Prefeita Paula Schild Mascarenhas à cidade de Porto Alegre/RS onde a mensa participará da Solenidade de Anúncio dos primeiros Centros de Referência em transtorno do espectro de Autismo no Salão Negrinho do Pastoreio, localizado no Palácio Piratini.


Data e Horário de Partida: 19/07/2021 às 10:00h
Data e Horário de chegada em Pelotas: 19/07/2021 às 23h

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Nome: ilson Renato Machado da Luz

Cargo/Função:Assessor de Segurança

Evento: Viagem à Porto Alegre/RS

Relação do evento com Servidor: Conduzirá a Exma. Sra. Prefeita Paula Mascarenhas ao aeroporto de Canoas/RS

Diária:01 estada


Data e horário da saída: 01/07/2024 às 13 h

Data e horário de retorno:01/07/2024 às 22 h
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Nome: Airton Borges

Cargo/Função: Assessor de Segurança

Evento: Viagem à Porto Alegre/RS

Relação do evento com Servidor: Buscará a Exma. Sra. Prefeita Paula Mascarenhas no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre/RS

Diária: 02 estadas


Data e horário da saída: 26/06/2023 às 18 h

Data e horário de retorno: 27/06/2023 às 12 h
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Nome: Ilson Renato Machado da Luz
Cargo/Função: Ass. segurança/ Motorista

Evento: Viagem a Porto Alegre/RS

Deslocamento: Pelotas/RS >> PoA/RS >> Pelotas/RS

Relação do evento/Atividade com o(a) servidor(a): O sr. Ilson Machado conduzirá a Exma Sra Prefeita Paula Mascarenhas até Porto Alegre/RS, a fim de cumprir agendas de compromissos nos dias 18 e 19/07


Data e horário de saída: 18/07/24 às 06h
Data e horário de chegada: 19/07/24 às 11h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000002,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000253,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ILSON RENATO MACHADO DA LUZ                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/07/18 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E016131/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB/KELLI/ESTADA BSB/DF</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000392,08</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: KELLI DA SILVA BAUM SCHAEFER

Cargo/Função: Chefe de Gabinete da Prefeita

Evento: Viagem à Brasília/DF

Deslocamento: POA/RS x BSB/DF x POA/RS

Relação do evento com o servidor: A Chefe de  Gabinete da Prefeita , Kelli da Silva Baum Schaefer acompanhará a Exma. Sra. Prefeita Paula S. Mascarenhas em viagem à Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2022, onde cumprirá compromissos oficiais palestarndo na 6ª Jornada Nacional de Segurança Pública.

Data e hora de partida: 16/05/2022 às 08:00 h
Data e hora de retorno: 17/05/2022 às 23:00h


Complemento ao E013916/2022.



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Nome: Paula Schild Mascarenhas
Cargo/Função: Prefeita Municipal

Evento: Viagem a Porto Alegre/RS

Deslocamento: Pelotas/RS >> Porto Alegre/RS >> Pelotas/RS

Relação do evento/atividade com o (a) servidor(a): A Exma Sra. Prefeita Paula Schild Mascarenhas viaja a Porto Alegre/RS a fim de cumprir agenda de reunião com a Secretária Estadual de Saúde, Arita Bergmann dia 24/07 e demais compromissos.

Data e horário de saída: 23/07/2024 às 16h
Data de chegada: 25/07/2024  às 16h



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Nome: Sandro Aldenir Ostemberg Afonso
Cargo/Função: Motorista

Evento: Viagem a Porto Alegre/RS

Deslocamento: Pelotas/RS >> Porto Alegre/RS >> Pelotas/RS

Relação do evento/Atividade com o(a) servidor(a): o Sr. Sandro Aldenir viaja a Porto Alegre/RS a fim de conduzir a Sra Prefeita até a cidade de Porto Alegre/RS para cumprir agendas de compromisso

Data e horário de saída: 23/07/2024 às 16h
Data e horário de chegada: 25/07/2024 às 16h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000002,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000507,7000</VALOR_ITEM> <CREDOR>SANDRO ALDEMIR OSTEMBERG AFONSO                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/07/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E016475/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB. DA PREF - DIÁRIA - IRAI C. XAVIER</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000117,62</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Iraí Cordeiro Xavier
Cargo/Função: Motorista

Evento: Viagem a Porto Alegre/RS

Deslocamento: Pelotas/RS >> Porto Alegre/RS --- Porto Alegre/RS >> Pelotas/RS

Relação do Evento/Atividade com o(a) servidor(a): O Sr. Iraí Cordeiro Xavier viajará até a cidade de Porto Alegre/RS no dia 08/06/2022 para conduzir a Exma. Sra. Prefeita Paula Mascarenhas em Agenda Oficial onde irá participar de Seminário organizado pela FAMURS.

Data e horário de saída: 08/06/2022 às 10:00h
Data e horário de retorno: 08/06/2022 às 17:00h

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Cargo: MOTORISTA
Função: ASSESSOR DE SEGURANÇA

Evento: CONDUZIR O SR. PREFEITO
Programa do Evento: CONDUZIR O SR. PREFEITO
Local de Deslocamento: PORTO ALEGRE/RS

Relação do Evento com o Servidor: O  motorista Ilson Renato Machado da Luz conduzirá o Sr. Prefeito ao aeroporto em Porto Alegre para viagem do mesmo a São Paulo para cumprir agenda, no dia 20 de junho de 2016.

Número de Diárias: 01 ESTADA
Horário de Partida do Servidor: 13h do 20/06/16
Horário de Retorno do Servidor: 22h do dia 20/06/16

Observações extras: 
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<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E017341/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB-DIÁRIA-IRAI C. XAVIER</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM/> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>IRAI CORDEIRO XAVIER                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/07/10 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Paula Schild Mascarenhas

Cargo/Função: Prefeita

Evento: Viagem à Porto Alegre/RS

Relação do evento com Servidor: A Exma. Sra. Prefeita Paula Mascarenhas cumprirá agenda com a Secretária Estadual de Saúde Arita  Bergmann e ato de mobilização dos municípios para adesão à Operação Balada Segura

Diária: 01 Estada


Data e horário da saída: 03/07/2023 às 08 h

Data e horário de retorno:03/07/2023 às 22 h
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Nome: Ilson Renato Machado da Luz

Cargo/Função: Assessor de Segurança

Evento: Viagem à Porto Alegre/RS

Relação do evento com Servidor: Conduzirá a  Exma. Sra. Prefeita Paula Mascarenhas à Porto Alegre/RS onde cumprirá agenda com a Secretária Estadual de Saúde Arita  Bergmann e ato de mobilização dos municípios para adesão à Operação Balada Segura

Diária: 01 Estada


Data e horário da saída: 03/07/2023 às 08 h

Data e horário de retorno:03/07/2023 às 22 h

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Nome: Jennifer da Cruz Fick

Cargo/Função: Diretora 

Evento: Viagem à Porto Alegre/RS

Relação do evento com Servidor: Acompanhará a Exma. Sra. Prefeita Paula Mascarenhas que cumprirá agenda com a Secretária Estadual de Saúde Arita  Bergmann e ato de mobilização dos municípios para adesão à Operação Balada Segura

Diária: 01 Estada


Data e horário da saída: 03/07/2023 às 08 h

Data e horário de retorno:03/07/2023 às 22 h

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<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E017660/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB./DIÁRIAS/CARLOS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000675,12</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

Nome: Carlos Renato Bento Oliveira Junior

Cargo/Função: Assessor Especial

Evento: Lançamento Oficial da Taça das Favelas RS

Relação do evento com Servidor: O Assessor Especial Carlos Renato Bento Oliveira Junior participará da solenidade de Abertura Oficial das Inscrições e Apresentação do Projeto Taça das Favelas Rio Grande do Sul, a realizar-se às 15 horas do dia 29 de junho de 2023, no Auditório da Federação Gaúcha de Futebol, Av. Ipiranga, nº 10, em Porto Alegre/RS
 
Diária: 01 estada no dia 29/06/2023


Data e horário da saída: 29/06/2023 às 06 horas


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<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E017660/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB./DIÁRIAS/CARLOS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000675,12</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite

Nome: Carlos Renato Bento Oliveira Junior

Cargo/Função: Assessor Especial

Evento: Workshop para Gestores - Comitê Brasilerio de Clubes Paralímpicos

Relação do evento com Servidor: O Assessor Especial Carlos Renato Bento Oliveira Junior participará do WORKSHOP PARA GESTORES, a realizar-se no dia 30 de junho, 01 e 02 de julho de 2023, na Quality Porto Alegre, Rua Comendador Caminha, nº 42, Moinhos de Vento - Porto Alegre/RS
 
Diária: 01 pernoite em Porto Alegre/RS, nos dia 29 e 30/06/2023


Data e horário da saída: 30/06/2023 às 22 horas



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<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E017720/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB-DIÁRIA-IRAÍ XAVIER</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM/> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>IRAI CORDEIRO XAVIER                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/07/16 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Ilson Renato Machado da Luz
Cargo/função: Motorista

Deslocamento: Pelotas/RS >>Porto Alegre/RS - Porto Alegre/RS >> Pelotas/RS

Evento: Viagem a Porto Alegre/RS

Relação do evento/atividade com o(a) Servidor(a): O Sr. Ilson Renato Machado da Luz conduzirá a Sra Prefeita  a Porto Alegre para cumprir agendas Oficiais

Data e hora de partida: 06/08/2021 às 14 horas
Data e hora de chegada: 06/08/2021 às 20 horas</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000105,2900</VALOR_ITEM> <CREDOR>ILSON RENATO MACHADO DA LUZ                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002021</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2021/08/12 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome:  Ilson Renato Machado da Luz
Função/Cargo: Motorista


Deslocamento: Pelotas/RS >> Porto Alegre/RS - Porto Alegre/RS >> Pelotas/RS


Evento: Viagem à Porto Alegre/RS


Relação do evento com o(a) servidor(a): o Sr. Ilson Renato Machado da Luz conduzirá e acompanhará a Sra. Prefeita Paula Schild Mascarenhas durante os dias 09/08/2021 e 10/08/2021, nos quais a mesma cumprirá agenda oficial de compromissos na cidade de Porto Alegre/RS


Data e horário de partida: 09/08/2021 às 07:00 h 
Data e horário de chegada em Pelotas/RS: 10/08/2021 às 14:00h
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Nome: MARIANA DE ARMAS SIMÕES DE OLIVEIRA

Cargo/Função: CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO

Evento: Participará no curso presencial "Compreendendo o Processo das Emendas Impositivas e do Impedimento de ordem técnica no Município e os últimos posicionamentos do STF"  , nos dias 30 e 31/07 e 01/08/2025, na sede do IGAM, na Rua dos Andradas 1560, 18º andar - Galeria Malcon, em Porto Alegre/RS

Relação do evento com Servidor: Emendas Impositivas

Diária: 02 pernoites


Data e horário da saída:30/07/2025 às 8 h

Data e horário de retorno: 01/08/2025 às 14 h
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<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E017888/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB - DIÁRIA POA/RS - SANDRO ALDENIR O. AFONSO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000380,77</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite

Nome: Sandro Aldenir O. Afonso
Cargo/Função: motorista

Evento:  Viagem a Porto Alegre/RS

Deslocamento: PEL/RS >> POA/RS - POA/RS >> PEL/RS

Relação do Evento/Atividade com o servidor: O motorista, Sr. Sandro, viaja até Porto Alegre/RS a fim de conduzir a Ex Sra Prefeita Paula Mascarenhas para o cumprimento de agendas de compromissos na capital

Data e horário de saída: 11/07/2024 às 14h
Data e horário de chegada em Pelotas/RS: 12/07/2024 às 19h

01 (uma) pernoite em Porto Alegre/RS</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000253,8500</VALOR_ITEM> <CREDOR>SANDRO ALDEMIR OSTEMBERG AFONSO                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/08/01 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Sandro Aldenir O. Afonso
Cargo/Função: motorista

Evento:  Viagem a Porto Alegre/RS

Deslocamento: PEL/RS >> POA/RS - POA/RS >> PEL/RS

Relação do Evento/Atividade com o servidor: O motorista, Sr. Sandro, viaja até Porto Alegre/RS a fim de conduzir a Ex Sra Prefeita Paula Mascarenhas para o cumprimento de agendas de compromissos na capital

Data e horário de saída: 11/07/2024 às 14h
Data e horário de chegada em Pelotas/RS: 12/07/2024 às 19h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000126,9200</VALOR_ITEM> <CREDOR>SANDRO ALDEMIR OSTEMBERG AFONSO                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/08/01 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E017956/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>gab.pref. diária eduardo</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000329,52</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE
Cargo: PREFEITO
Função: PREFEITO

Evento:SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DA CONSULTA POPULAR 
Programa do Evento:DIA 27/06/2016   ÁS 14H30MIN ,NO SALÃO ,NO SALÃO NEGRINHO DO PASTREIRO DO PALÁCIO PIRATINI,EM PORTO ALEGRE/RS 
Local de Deslocamento: POA/RS

Relação do Evento com o Servidor: UMA PERNOITE EM POA/RS NO DIA 27 E 28/06/2016 PARA O SR PREFEITO EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE QUE  A CONVITE  DO SR GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, SR JOSE IVO SARTORI ONDE PARTICIPARÁ DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DA CONSULTA POPULAR 2016/2017 E EXECUÇÃO DA CONSULTA POPULAR 2015/2016,A RELIZAR-SE DIA 27/06/2016 ÁS  14H30MIN,NO SALÃO NEGRINHO DO PASTOREIRO DO PALÁCIO PIRATINI,EM PORTO ALEGRE/RS

Número de Diárias: 01 PERNOITE
Horário de Partida do Servidor: DIA 27/06/2016 ÁS  09H30MIN
Horário de Retorno do Servidor:

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<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E017959/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB PREF  DIÁRIA EDUARDO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000451,36</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome:- EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE
Cargo: PREFEITO
Função: PREFEITO
Evento:CUMPRIRÁ AGENDA COMO SEGUE:

Programa do Evento: DIA 28/06/2016  QUATRO REUNIÕES DAS 14H ÁS 17:30 H
Local de deslocamento: Brasília/DF

Relação do Evento com o Servidor:UMA PERNOITE, NOS DIAS 28 E 29/06/16, EM BRASÍLIA/DF, PARA O SR PREFEITO DR EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE ONDE CUMPRIRÁ AGENDA COMO SEGUE:
         
 DIA: 28/06/2016 -14 H -  REUNIÃO COM RAFAEL VALENTE, GERENTE EXECUTIVO DA GEPUB 
                                      - PRÉDIO DA MATRIZ DA CEF -QUADRA 4,LOTES 3 E 4 PLANO PILOTO 
 
                              14H30 - REUNIÃO COM A SENADORA ANA AMÉLIA LEMOS -GABINETE DA SENADORA-ALA SENADOR                                             AFONSO ARINOS,GABINETE 07-ANEXO II DO SENADO FEDERAL
                               16 H - REUNIÃO COM SENADOR  LASIER MARTINS - GABINETE DO SENADOR -SENADO FEDERAL, ANEXO II BLOCO A  ALA TRANCREDO NEVES,GABINETE 50
                                17H30 -  REUNIÃO COM MINISTRO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL,  SR MAURÍCIO QUINTELLA LESSA -  ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS,BLOCO R ,6º ANDAR,SALA  600

Número de diária: 01 pernoite
Saída: dia 28/06/2016    às 06:47 h (aérea)
Retorno: dia 29/06/2016  às 12:28h (aérea)




</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000451,3600</VALOR_ITEM> <CREDOR>EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/06/30 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E018002/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB-PERNOITE-SANDRO ALDENIR O. AFONSO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000253,85</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite


01 (uma) pernoite para o motorista Sandro Aldenir O. Afonso em Porto Alegre/RS - dias 29/07 e 30/07 - a fim de buscar a Sra. Prefeita Paula Schild Mascarenhas em seu retorno de Porto Alegre/RS.
Data e horário de saída: 29/07/2024 às 18:00h. Data e horário de chegada em Pelotas: 30/07/2024 às 10:00h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000253,8500</VALOR_ITEM> <CREDOR>SANDRO ALDEMIR OSTEMBERG AFONSO                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/08/05 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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01 (uma) pernoite para o motorista Sandro Aldenir O. Afonso em Porto Alegre/RS - dias 29/07 e 30/07 - a fim de buscar a Sra. Prefeita Paula Schild Mascarenhas em seu retorno de Porto Alegre/RS.
Data e horário de saída: 29/07/2024 às 18:00h. Data e horário de chegada em Pelotas: 30/07/2024 às 10:00h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000253,8500</VALOR_ITEM> <CREDOR>SANDRO ALDEMIR OSTEMBERG AFONSO                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/08/05 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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01 (uma) pernoite para o motorista Sandro Aldenir O. Afonso em Porto Alegre/RS - dias 29/07 e 30/07 - a fim de buscar a Sra. Prefeita Paula Schild Mascarenhas em seu retorno de Porto Alegre/RS.
Data e horário de saída: 29/07/2024 às 18:00h. Data e horário de chegada em Pelotas: 30/07/2024 às 10:00h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000253,8500</VALOR_ITEM> <CREDOR>SANDRO ALDEMIR OSTEMBERG AFONSO                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/08/05 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Carmen vera da Silva Roig

Cargo/Função:Assesora Especial da Prefeita

Evento:2º Encontro Internacional da Cidadaes das Crianças e 2º Fórum das Infâncias

Relação do evento com Servidor: Representará o Município de Pelotas no evento 2º Encontro Internacional da Cidadaes das Crianças e 2º Fórum das Infâncias, em Jundiaí/SP, nos dias 12 a 17/08/2024.


Diária: 6 pernoites em Jundiaí/SP


Data e horário da saída: 11/08/2024 às 07 h

Data e horário de retorno: 17/08/2024 às 23 h
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<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E018196/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB PREFEITA - DIARIA - PAULO DE SOUZA LOBO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000255,73</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

Nome: Paulo de Souza Lobo Neto
Cargo/Função: Dir. Assessoria Esp. do Esporte

Evento: Viagem a Porto Alegre/RS

Deslocamento: Pelotas/RS >> PoA/RS - PoA/RS >> Pelotas/RS

Relação do Evento/Atividade com o(a) servidor(a): o Sr. Paulo de Souza Lobo Neto viaja até a cidade de Porto Alegre/RS a fim de participar do Evento de Capacitação do Pró Esporte RS a ser realizado no dia 2606/2023 a partir das 14h no Auditório do CAFF, na Avenida Borges de Medeiros, 1501.

DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:26/06/2023 às 10:00h
DATA E HORÁRIO RETORNO: 26/06/2023 às 22:00h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000255,7300</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAULO DE SOUZA LOBO NETO                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/07/18 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Carlos Renato Bento Oliveira Junior
Cargo/Função: Assessor Especial do Esporte
Evento: Evento de Capicitação do Pró-Esporte RS.

Relação do evento com o servidor: Uma estada em Porto Alegre/RS para o Assessor Especial do Esporte, Sr. Carlos Renato Oliveira Junior, o qual participará do evento de Capacitação do Pró-Esporte (Lei de incentovo e Fundo),  que será realizado no dia 26/06/2023 às 14 horas no auditório do CAFF (Centro Administrativo Fernando Ferrari), Avenida Borges de Medeiros, 1501 Porto Alegre/RS.

Diárias: 01 (uma) estada.
Data e hora da saída: 26/06/2023 às 10 horas.
Data e hora de retorno: 26/06/2023 às 22 horas</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000255,7300</VALOR_ITEM> <CREDOR>CARLOS RENATO BENTO OLIVEIRA JUNIOR                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/07/18 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E018209/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB/PERNOITE/ROBERSON</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000245,50</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite

Nome: Roberson Blaas Domingues

Cargo/Função: Motorista

Evento: Viagem à Porto Alegre/RS

Relação do evento com Servidor: Conduzirá a Exma. Sra. Prefeita Paula Mascarenhas à Porto Alegre/RS e Guaíba para cumprir agenda oficial.

Diária: 01 pernoite


Data e horário da saída: 18/07/2023 às 14 h

Data e horário de retorno: 19/07/2023 às 10:30 h
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000245,5000</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROBERSON BLAAS DOMINGUES                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/07/19 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Paula Schild Mascarenhas

Cargo/Função: Prefeita

Evento: Viagem à Porto Alegre/RS

Relação do evento com Servidor: A Exma. Sra. Prefeita Paula Mascarenhas visitará a Unidade Industrial da Empresa CMPC, em Guaíba/RS.

Diária: 01 Estada


Data e horário da saída: 18/07/2023 às 14 h

Data e horário de retorno: 19/07/2023 às 10:30 h


</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000225,0400</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAULA SCHILD MASCARENHAS                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/07/19 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E018270/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB - ESTADA - ILSON R.M.DA LUZ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000126,92</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

Nome: Ilson Renato M. da Luz
Cargo/Função: motorista

Evento: Viagem a Porto Alegre/RS
Deslocamento: Pelotas/RS >> PoA/RS >> Pelotas/RS


Relação do evento/atividade com o (a) servidor(a): o Sr. Ilson Renato Machado da Luz viaja a Porto Alegre a fim de conduzir a Exma. Sra. Prefeita, Paula Mascarenhas em agendas de compromissos

Data e horário de saída: 05/08/2024 às 10h
Data e horário de chegada em Pelotas: 05/08/2024 às 21h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000126,9200</VALOR_ITEM> <CREDOR>ILSON RENATO MACHADO DA LUZ                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/08/05 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Roberson Blaas Domingues
Cargo/ Função: motorista

Evento: Viagem a Porto Alegre/RS

Deslocamento: Pelotas/RS >> PoA/RS - PoA/RS >> Pelotas/RS

Relação do Evento/Atividade com o servidor: o Sr. Roberson estará viajando até a cidade de Porto Alegre/RS a fim de buscar e conduzir a Sra. Prefeita Paula Mascarenhas em seu retorno a Pelotas/RS


Data e horário de saída: 06/08/2024 às 19h
Data e horário de chegada em Pelotas: 07/08/2024 às 10h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000253,8500</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROBERSON BLAAS DOMINGUES                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/08/12 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E018801/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB.PREFEITA - DIÁRIA/PERNOITE - SANDRO A. O. AFONSO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000253,85</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite

Nome: Sandro Aldenir O. Afonso
Cargo/Função: motorista

Evento: Viagem a Porto Alegre/RS

Deslocamento: Pelotas/RS >> Porto Alegre/RS >> Pelotas/RS


Relação do evento/atividade com o servidor: o motorista viaja até Porto Alegre/RS a fim de conduzir a Sra. Prefeita Paula em agenda de compromisso no Palácio Piratini, participando da Primeira Reunião do Conselho do Plano Rio Grande.

Data e horário de saída: 14/08/2024 às 07h
Data e horário de chegada em Pelotas/RS: 15/08/2024 às 10h
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Nome: Paula Schild Mascarenhas
Cargo/Função: Prefeita Municipal

Evento: Viagem a Porto Alegre/RS

Deslocamento: Pelotas/RS >> Porto Alegre/RS >> Pelotas/RS


Relação do evento/atividade com o servidor(a): A Sra Prefeita Paula Mascarenhas viaja até Porto Alegre a fim de participar de agenda no Palácio Piratini, na Primeira Reunião do Conselho do Plano Rio Grande.


Data e horário de saída: 14/08/2024 às 07h 
Data e horário de retorno: 15/08/2024 às 10h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000232,6900</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAULA SCHILD MASCARENHAS                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/08/16 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Diária em PoA/RS - Lúcio Rafael Peres Barreto - 29/07/2026


 Sessão Presencial da Audiência Pública em Porto Alegre sobre a nova concessão da Malha Sul ferroviária que ocorrerá no dia 29 de julho de 2026, às 9h, na Fiergs. O encontro é promovido pela ANTT para discutir os corredores de carga e a revitalização dos trilhos no estado pelos próximos 30 anos.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000254,0300</VALOR_ITEM> <CREDOR>LUCIO RAFAEL PERES BARRETO                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002026</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2026/07/29 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Ilson Renato M. da Luz
Cargo/Função: motorista

Evento: Viagem a Porto Alegre/RS
Deslocamento: Pelotas/RS >> PoA/RS >> Pelotas/RS

Relação do evento/atividade com o(a) servidor(a): O Sr. Ilson Renato M. da Luz viaja no dia 23/08/2024 a fim de conduzir a Sra. Prefeita Paula Mascarenhas em agenda de compromisso na cidade de Porto Alegre/RS

Data e horário de saída: 23/08/2024 às 14h
Data e horário de chegada em Pelotas/RS: 24/08/2024 às 11h

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Nome: Laura M. Trápaga
Cargo/Função: Diretora Executiva

Evento: Viagem à Canguçu/RS

Deslocamento: Pelotas/RS >> Canguçu/RS  ---  Canguçu/RS >> Pelotas/RS


Relação do Evento/Atividade com o(a) servidor(a): A Sra. Laura Munoz Trápaga acompanhará a Exma Sra Prefeita Paula Mascarenhas em viagem a Canguçu/RS, onde a mesma irá palestrar no 1º Fórum Municipal de Segurança e Convivência Cidadã no dia 24/06/2022.


Data e horário de saída: 24/06/2022 às 10:00h
Data e horário de retorno: 24/06/2022 às 18:00h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000064,6900</VALOR_ITEM> <CREDOR>LAURA MUNOZ TRAPAGA                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/07/05 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Ilson Renato Machado da Luz
Cargo/Função: Motorista/Ass. de Segurança

Evento: Viagem a Canguçu/RS

Deslocamento: Pelotas/RS >> Canguçu/RS ---- Canguçu/RS>> Pelotas/RS


Relação do Evento/Atividade com o(a) servidor(a): O Sr Ilson Renato M. da Luz conduzirá a Exma Sra Prefeita Paula Mascarenhas ao município de Canguçu onde a mesma palestrará no 1º Fórum Municipal de Segurança e Convivência no dia 24/06/2022


Data e horário de saída: 24/06/2022 às 10:00h
Darta e horário de retorno: 24/06/2022 às 18:00h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000035,2900</VALOR_ITEM> <CREDOR>ILSON RENATO MACHADO DA LUZ                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/07/05 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ILSON RENATO MACHADO DA LUZ                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/08/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E019425/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB- DIÁRIA - ROBERSON B. DOMINGUES</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000380,77</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

Nome: Roberson Blaas Domingues:
Cargo/Função: motorista

Evento: Viagem a Esteio/RS

Relação do evento/atividade com o servidor: Conduzir a Sra. Prefeita em agendas de compromisso na Expointer

Data e horário de saída: 27/08/2024 às 06:30h
Data e horário de ida a POA: 27/08/2024 às 16h
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Nome: Roberson Blaas Domingues
Cargo/Função: motorista

Evento: Viagem a PoA/RS

Relação do evento/atividade com o servidor: Conduzir a Sra. Prefeita Paula Schild Mascarenhas em agenda de compromisso em Porto Alegre/RS, onde a mesma irá palestrar no Curso de Especialização em Políticas e Gestão em Segurança Pública.

Data e horário de saída de Esteio: 27/08/2024 às 16h
Data e horário de chegada em Pelotas/RS: 28/08/2024 às 19h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000253,8500</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROBERSON BLAAS DOMINGUES                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/08/29 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E019451/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB - Diária Paula Mascarenhas</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001588,60</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas - uma estada e duas pernoites.

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001588,6000</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAULA SCHILD MASCARENHAS                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/08/16 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E019478/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB PREFEITA - DIÁRIA SP - PREFEITA PAULA MASCARENHAS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001470,30</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite

Nome: Paula Schild Mascarenhas
Cargo/Função: Prefeita Municipal

Evento: Viagem a São Paulo/SP

Deslocamento: Pelotas/RS >> São Paulo/SP ----- São Paulo/SP >> Porto Alegre/RS

Programa do Evento: 1º Fórum de Desenvolvimento Sustentável das Cidades - Instituto Cidades Sustentáveis

Relação do Evento/Atividade com o(a) servidor (a): a Exma. Sra. Prefeita Paula Mascarenhas viajará até São Paulo/SP a fim de participar do 1º Fórum de Desenvolvimento Sustentável das Cidades, a realizar-se nos dias 08, 09 e 10 de julho de 2022, onde irá compor a mesa de debate "Como promover a cultura de paz nas cidades?"

Número de diárias: 02 pernoites

Horário de partida: 08/07/2022 às 18:40
Horário de chegada: 10/07/2022 às 22:20</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000002,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001176,2400</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAULA SCHILD MASCARENHAS                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/07/07 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E019478/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB PREFEITA - DIÁRIA SP - PREFEITA PAULA MASCARENHAS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001470,30</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

Nome: Paula Schild Mascarenhas
Cargo/Função: Prefeita Municipal

Evento: Viagem a São Paulo/SP

Deslocamento: Pelotas/RS >> São Paulo/SP ----- São Paulo/SP >> Porto Alegre/RS

Programa do Evento: 1º Fórum de Desenvolvimento Sustentável das Cidades - Instituto Cidades Sustentáveis

Relação do Evento/Atividade com o(a) servidor (a): a Exma. Sra. Prefeita Paula Mascarenhas viajará até São Paulo/SP a fim de participar do 1º Fórum de Desenvolvimento Sustentável das Cidades, a realizar-se nos dias 08, 09 e 10 de julho de 2022, onde irá compor a mesa de debate "Como promover a cultura de paz nas cidades?"

Número de diárias: 01 estada no dia 10/07/2022

Horário de partida: 08/07/2022 às 18:40
Horário de chegada: 10/07/2022 às 22:20</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000294,0600</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAULA SCHILD MASCARENHAS                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/07/07 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E019601/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>gab-pref raul</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: RAUL DA SILVA GONÇALVES
Cargo: MOTORISTA
Função:GUARDA MUNICIPAL 

Evento: CONDUZIRÁ A SSESSOR ESPECIAL DO GABINETE
Programa do Evento: DIA 01/07/2016
Local de Deslocamento:RIO GRANDE/RS 

Relação do Evento com o Servidor: UMA ESTADA EM RIO GRANDE /RS NO DIA 01/07/2016,PARA O MOTORISTA RAUL DA SILVA GONÇALVES,QUE CONDUZIRÁ O ASSESSOR ESPECIAL DR ABEL DOURADO A RIO GRANDE/RS,

Número de Diárias: 01 ESTADA
Horário de Partida do Servidor:DIA 01/07/2016 ÁS 14H
Horário de Retorno do Servidor:DIA 01/07/2016 ÁS 22H

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RAUL DA SILVA GONCALVES                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/07 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E019648/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>gab-pref diaria solismar</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: SOLISMAR PERES BORGES
Cargo:AUX,ENGENHEIRO I 
Função:AUX. ENGENHEIRO I 

Evento: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS
Programa do Evento: DIA 05/07/2016
Local de Deslocamento: PORTO ALEGRE/RS

Relação do Evento com o Servidor: UMA ESTADA EM PORTO ALEGRE/RS  NO DIA 05/07/2016 PARA AUX..ENGENHEIRO I SOLISMAR PERES BORGES, QUE VAI RETIRAR JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS,AS DOAÇÕES DE MÓVEIS  PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Número de Diárias: 01 ESTADA
Horário de Partida do Servidor:DIA 05/07/2016  ÁS 03H
Horário de Retorno do Servidor:DIA 05/07/2016 ÁS 18H

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>SOLISMAR PERES BORGES                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/08 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E019669/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB PREFEITA - DIÁRIA/ESTADA - IRAÍ C. XAVIER</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000117,62</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

NOME: Iraí Cordeiro Xavier
CARGO/FUNÇÃO: Motorista

EVENTO: Viagem a Porto Alegre/RS

DESLOCAMENTO: Pelotas/RS >> Porto Alegre/RS --- Porto Alegre/RS >> Pelotas/RS

RELAÇÃO DO EVENTO/ATIVIDADE COM O(A) SERVIDOR(A): O Sr Iraí Cordeiro Xavier viajará até a cidade de Porto Alegre/RS no dia 11/07/2022 para buscar a Exma Sra Prefeita Paula Mascarenhas e conduzí-la a Pelotas em seu retorno de viagem.

DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 11/07/2022 às 04:00h
DATA E HORÁRIO DE RETORNO: 11/07/2022 às 12:00h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000117,6200</VALOR_ITEM> <CREDOR>IRAI CORDEIRO XAVIER                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/07/11 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E019782/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB-DIÁRIA-ILSON LUZ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000190,63</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000190,6300</VALOR_ITEM> <CREDOR>ILSON RENATO MACHADO DA LUZ                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/08/21 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E019791/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB-PREF. DIARIA EDUARDO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000148,33</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE
Cargo: PREFEITO
Função:PREFEITO 

EventoCUMPRIR AGENDA COMO SEGUE: 
Programa do Evento: DIA 07/07/2016   DAS 16H  ÁS 17:30H
Local de Deslocamento: PORTO ALEGRE/RS

Relação do Evento com o Servidor: UMA ESTADA EM PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07/07/2016, PARA O SR PREFEITO EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE ONDE CUMPRIRÁ AGENDA COMO SEGUE:
        DIA 07/07/2016 ÁS 16H -POSSE DA NOVA DIRETORIA DA FAMURS
                                                 AUDITÓRIO SÃO JOSE- HOTEL PLAZA SÃO RAFAEL-ALBERTO BINS,509-POA
        DIA 07/07/2016 ÁS 17,30H PRÉMIO BOAS PRÁTICAS FAMURS
                                                 AUDITÓRIO SÃO JOSÉ -HOTEL PLAZA SÃO RAFAEL-ALBERTO BIS,509-POA CATEGORIA                                                  SAÚDE -PROJETO BEM CUIDAR                                 

Número de Diárias: 01 ESTADA
Horário de Partida do Servidor: DIA 07/07/2016 ÁS 13:10H 
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<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E020021/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>gab-pref estada solismar</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: SOLISMAR PERES BORGES    
Cargo: AUX. ENGENHEIRO I
Função: AUX. ENGENHEIRO I

Evento:TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS 
Programa do Evento:14/07/2016 
Local de Deslocamento: PORTO ALEGRE/RS

Relação do Evento com o Servidor:UMA ESTADA EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 14/07/2016 PARA O AUX ENGENHEIRO I SOLISMAR PERES BORGES,QUE VAI RETIRAR JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS,DOAÇÕES DE MÓVEIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS 

Número de Diárias:01 ESTADA 
Horário de Partida do Servidor:DIA 14/07/2016  ÁS 03H
Horário de Retorno do Servidor:DIA 14/07/2016 ÁS 18H

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Nome: Ilson Renato Machado da Luz
Cargo/Função: Motorista

Evento: Viagem a Porto Alegre/RS

Deslocamento: Pelotas/RS >> PoA/RS ---- PoA/RS >> Pelotas/RS

Relação do Evento/Atividade com o(a) servidor(a): o Sr. Ilson Renato Machado da Luz conduzirá a Exma Sra. Prefeita Paula Mascarenhas em viagem a cidade de Porto Alegre/RS para participar do Jantar de Posse da Diretoria Fecomércio que ocorre no dia 18/07/2022.

Número de diárias: 01 Estada

Data e horário de saída: 18/07/2022 às 12:00h
Data e horário de retorno: 18/07/2022 às 10:00h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000117,6200</VALOR_ITEM> <CREDOR>ILSON RENATO MACHADO DA LUZ                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/07/19 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Laura Munoz Trápaga
Cargo/Função: Dir. Executiva

Evento: Viagem a Porto Alegre/RS

Deslocamento: Pelotas/RS >> PoA/RS ---- PoA/RS >> Pelotas/RS

Relação do Evento/Atividade com o(a) servidor(a): A Sra. Laura acompanhará a Exma Sra. Prefeita Paula Mascarenhas em agenda na cidade de Porto Alegre/RS para palestrar no painel " A experiência partidária e medidas afirmativas para maior participação feminina" no Evento "PARTICIPAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA E VIOLÊNCIA POLÍTICA CONTRA AS MULHERES"  a realizar-se no plenário do TRE-RS no dia 20/07/2022



Data e horário de saída: 20/07/2022 às 10:00h
Data e horário de retorno: 20/07/2022 às 22:00h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000215,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>LAURA MUNOZ TRAPAGA                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/07/20 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E020341/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB. PREF. - DIÁRIA/ESTADA - IRAÍ C. XAVIER</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000117,62</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

Nome: Iraí Cordeiro Xavier
Cargo/Função: Motorista

Evento: Viagem a Porto Alegre/RS

Deslocamento: Pelotas/RS >> Porto Alegre/RS ---- Porto Alegre/RS >> Pelotas/RS

Relação do evento/Atividade com o(a) servidor(a): o Sr. Iraí Cordeiro Xavier conduzirá a Exma Sra Prefeita Paula Mascarenhas até a cidade de Porto Alegre/RS onde a mesma cumprirá Agenda palestrando no painel "A experiência partidária e medidas afirmativas para maior participação feminina" no Evento "PARTICIPAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA E VIOLÊNCIA POLÍTICA CONTRA AS MULHERES" a realizar-se no Plenário do TRE-RS dia 20/07/2022

Data e horário de saída: 20/07/2022 às 10:00h
Data e horário de retorno: 20/07/2022 às 22:00h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000117,6200</VALOR_ITEM> <CREDOR>IRAI CORDEIRO XAVIER                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/07/20 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Ilson Renato Machado da Luz
Função /Cargo: Motorista

Deslocamento: Pelotas/RS>> Porto Alegre/RS - Porto Alegre/RS >>Pelotas/RS

Evento: Viagem a Porto Alegre/RS

Relação do evento com o Servidor: O Sr. Ilson Renato Machado da Luz, conduzirá e acompanhará a Sra. Prefeita Paula Schild Mascarenhas durante os dias 08/09/2021 e 09/09/2021, nos quais a mesma cumprirá agenda oficial de compromissos na cidade de Porto Alegre/RS.

Data e horário de partida:08/09/2021 as 09 horas
Data e horário de chegada em Pelotas/RS:09/09/2021 as 18 horas

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<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E020582/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB. PREF - DIÁRIA - ROBERSON B. DOMINGUES</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000117,62</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

Nome: Róberson Blaas Domingues
Cargo/Função: Motorista

Evento: Viagem a Porto Alegre/RS

Deslocamento: Pelotas/RS >> Porto Alegre/RS ---- Porto Alegre/RS >> Pelotas/RS

Relação do Evento/Atividade com o(a) servidor(a): O Sr. Roberson conduzirá os Srs. Secretários Fábio Machado e Jairo Dutra até a cidade de Porto Alegre/RS para participarem de Reunião com Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do RS e Srª Desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira. A reunião irá realizar-se na Av. Borges de Medeiros, 1565 - 12º andar - Gabinete.

Data e horário de saída: 20/07/2022 às 06:00h
Data e horário de retorno: 20/07/2022 às 17:00h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000117,6200</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROBERSON BLAAS DOMINGUES                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/07/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E020684/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB - ESTADAS - PAULA SCHILD MASCARENHAS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000465,38</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada
Nome: Paula Schild Mascarenhas
Cargo/Função: Prefeita 

Evento: Viagem a Esteio/RS e Porto Alegre/RS


02 (duas) estadas em Esteio/RS e Porto Alegre/RS, respectivamente, nos dias 27/08/2024 e 28/08/2024 a fim de participar do Almoço Lançamento da campanha do RS+renda e visitação da Expointer e palestrar em Curso de Especialização em Políticas e Gestão em Segurança Pública em Porto Alegre/RS.

Data e horário de saída: 27/08/2024 às 06:30h  
Data e horário de chegada em Pelotas/RS: 28/08/2024 às 19h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000002,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000465,3800</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAULA SCHILD MASCARENHAS                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/08/30 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Ilson Renato Machado da Luz

Cargo/Função:Assessor de Segurança

Evento:Viagem à Porto Alegre/RS

Relação do evento com Servidor: Conduzirá a Exma Sra. Prefeita Paula Mascarenhas à Porto Alegre/RS onde cumprirá agenda dia 08/08/2023 e a conduzirá ao aeroporto Salgado Filho no dia 09/08/2023.

Diária: 02 estadas


Data e horário da saída:08/08/2023 às 08 hs

Data e horário de retorno: 09/08/2023 às 14 hs
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Nome: Paula S. Mascarenhas
cargo/função: Prefeita
Evento: Workshop Projeto Icones cidades em Porto Alegre/RS; Reunião Instituto Sou da Paz em São Paulo/SP; Evento Frente Nacional de Prefeitos em Campinas/SP;  Reunião com secretário Estadual de Segurança Pública; Reunião com o Secretário Estadual Luiz Henrique Viana e Encontro dos Municcípios com Cidades Empreendedoras em Porto Alegre/RS.


Relação do evento com o servidor: Quatro estadas  para a Exma. Prefeita Paula S. Mascarenhas, a qual cumprirá seguinte agenda:

Workshop Projeto Icones cidades no dia 08/08/2023 em Porto Alegre/RS ; Reunião Instituto Sou da Paz no dia 09/08/2023 em São Paulo/SP; Evento Frente Nacional de Prefeitos nos dias 09/08/2023; 10/08/2023 e 11/08/2023 em Campinas/SP;  Reunião nos dias 14 e 15/08/2023 em Porto Alegre/RS com secretário Estadual de Segurança Pública; Reunião com o Secretário Estadual Luiz Henrique Viana e Encontro dos Municcípios com Cidades Empreendedoras.



Diária: (04) Estada. 

Data e horário da saída: 08/08/2023 - Pelotas>>Poa
Data e horário de retorno: 15/08/2023 - Porto Alegre/RS>>Pelotas</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001063,8200</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAULA SCHILD MASCARENHAS                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/08/08 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Paula S. Mascarenhas
cargo/função: Prefeita
Evento: Evento Frente Nacional de Prefeitos em Campinas/SP nos dias 09, 10 e 11/08/2023.


Relação do evento com o servidor: Duas pernoites  para a Exma. Prefeita Paula S. Mascarenhas, a qual cumprirá seguinte agenda:

Evento Frente Nacional de Prefeitos nos dias 09/08/2023; 10/08/2023 e 11/08/2023 em Campinas/SP.

Diária: (02) Pernoites. 

Data e horário da saída: 14/08/2023 - 8 Horas.
Data e horário de retorno: 15/08/2023 - 14 horas.


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Nome: Roberson Blaas Domingues

Cargo/Função:Motorista

Evento:Viagem à Porto Alegre/RS

Relação do evento com Servidor: Viagem à Porto Alegre para conduzir a Exma Sra. Prefeita Paula Mascarenhas às reuniões agendadas dia 14/08/2023. Retornando dia 15/08/2023 à Pelotas.

Diária: 01 Pernoite


Data e horário da saída: 14/08/2023 às 08 hs

Data e horário de retorno: 15/08/2023 às 14 hs

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Nome: Maurício de Figueiredo Martins
Cargo/Função: Assessor Técnico do CONSSEDI

Evento: Viagem à Brasília - DF

Deslocamento: Pelotas/RS >> PoA/RS >> Brasília/DF ------ Brasília/DF >> PoA/RS >> Pelotas/RS

Relação do Evento/Atividade com o servidor: o Sr. Maurício de Figueiredo Martins participará de Evento do SEBRAE intitulado Brasil mais simples, que fomenta o empreendedorismo. O evento ocorrerá nos dias 25, 26, 27 e 28 de julho em Brasília/DF.

Número de Estadas: 03 (três) ESTADAS em Brasília/DF, sem transporte oficial, nível 1

Data e horário de saída de Pelotas/RS: 25/07/2022 às 06:00 h
Data e horário de chegada em Porto Alegre/RS: 28/07/2022 às 23:30:00 h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000003,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001176,2400</VALOR_ITEM> <CREDOR>MAURICIO DE FIGUEIREDO MARTINS                                                                      </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/07/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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01 (uma) pernoite em Porto Alegre/RS, sem transporte, nível 1

Data: 28 e 29/07/2022
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Nome: Samuel Malafaia Rivero

Cargo/Função: Assessor Especial de Secretário

Evento:Viagem à São paulo/SP

Relação do evento com Servidor: Acompanhará a Exma. Sra. Prefeita Paula Mascarenhas na Reunião Instituto Sou da Paz e no Evento Frente Nacional de Prefeitos, em Campinas/SP, nos dias 09, 10 e 11/08/2023.

Diária: 02 Pernoites


Data e horário da saída: 09/08/2023

Data e horário de retorno: 11/08/2023
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Nome: Ilson Renato Machado da Luz
Cargo/Função: Motorista


Deslocamento: Pelotas/RS >> Porto Alegre/RS - Porto Alegre/RS >> Pelotas/RS


Evento: Viagem a Porto Alegre/RS


Relação do Evento com o(a) servidor(a): O Sr. Ilson Renato Machado da Luz conduzirá a Sra. Prefeita Paula Mascarenhas até a cidade de Porto Alegre/RS e a acompanhará no cumprimento de suas agendas nos dias 27/09/2021 e 28/09/2021.

02 (DUAS) ESTADAS

Data e horário de partida: 27/09/2021 às 12h
Data e horário de retorno: 28/09/2021 às 10h



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Nome:Sandro Aldenir Ostemberg Afonso

Cargo/Função: Motorista

Evento: Viagem a Porto Alegre/RS

Relação do Evento com o Servidor: Conduzir a Sra. Prefeita Paula Mascarenhas em agenda de compromissos a cumprir em Porto Alegre/RS

Diária: 01 Penoite

Data e hora de Saída:18/09/2024 às 14:30  horas

Data e hora de retorno: 19/09/2024 às 17 horas</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000253,8500</VALOR_ITEM> <CREDOR>SANDRO ALDEMIR OSTEMBERG AFONSO                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/09/18 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Ilson Renato M. da Luz
Cargo/função: assessor de segurança.

Evento: Conduzir a Sra. Prefeita ao aeroporto Salgado Filho.

Deslocamento: Pelotas/RS >> Porto Alegre/RS

Relação do evento com o servidor: Duas pernoites em Porto Alegre/RS, nos dias 23, 24 e 25/08/2023  para o motorista Ilson Renato M. da Luz, o qual conduzirá a Sra. Prefeita Paula S. Mascarenhas ao aeroporto Salgado Filho.

Data e horário de saída:  23/08/2023 - 20:00 hs.
Data e horário de retorno: 25/08/2023 - 10 hs.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000002,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000491,0000</VALOR_ITEM> <CREDOR>ILSON RENATO MACHADO DA LUZ                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/08/24 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Paula S. Mascarenhas
Cargo/função: Prefeita

Evento: Reunião com a Secretária Nacional de Politicas Sobre Drogas e Gestão de Ativos, Sra Marta Machado.

Deslocamento: Porto Alegre/RS >>Brasília/DF>>Porto Alegre/RS>>Pelotas/RS.

Relação do evento com o servidor: Uma estada em Brasília/DF, no dia 24/08/2023  para a Exma. Sra. Prefeita Paula S. Mascarenhas, a qual participará de reunião com a Secretária Nacional de Politicas Sobre Drogas e Gestão de Ativos, Sra Marta Machado em Brasília/DF.


Data e horáriio de saída: 24/08/2023 - 5h35min.
Data e horário de retorno: 25/08/2023 - 10:00 h

 
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Nome: Paula S. Mascarenhas
Cargo/função: Prefeita

Evento: Lançamento do Pacto Nacional pelo Combate as Desiguadades.

Deslocamento: Pelotas/RS >> Brasília/DF.

Relação do evento com o servidor: Uma estada nos dias 29, 30 e 31/08/2023 em Brasília/DF para a Exma. Sra. Prefeita Paula S. Mascarenhas, a qual viajará à Brasilia para  Lançamento do Pacto Nacional pelo Combate as Desiguadades - Salão do Congresso Nacional.

Data e horário de saída: 29/08/2023 - 12 horas.
Data e horário de retorno: 31/08/2023 - 12 horas.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000409,1600</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAULA SCHILD MASCARENHAS                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/08/29 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Estada

Nome: Ilson Renato M. da Luz
Cargo/função: Assessor de segurança.

Evento: Conduzir a Sra. Prefeita ao aeroporto Salgado Filho em Porto Alergre/RS .

Deslocamento: Pelotas/RS >> Porto Alegre/RS.

Relação do evento com o servidor: Duas estada nos dias 29, 30 e 31/08/2023 em Porto Alegre/RS para o Assessor de Segurança Ilson Renato Machado da Luz, o qual conduzirá a Exma. Sra. Prefeita Paula S. Mascarenha ao aeroporto Salgado Filho em Porto Alergre/RS 

Data e horário de saída: 29/08/2023 - 12 horas.
Data e horário de retorno: 31/08/2023 - 12 horas.
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<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E022235/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB. PREFEITA - DIÁRIA - IRAÍ C. XAVIER</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000117,62</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

Nome: Iraí Cordeiro Xavier
Cargo/Função: Motorista

Evento: Viagem a Porto Alegre/RS

Deslocamento: Pelotas/RS >> Porto Alegre/RS -- Porto Alegre/RS >> Pelotas/RS

Relação do Evento/Atividade com o(a) servidor(a): O Sr. Iraí Cordeiro Xavier viajará até a cidade de Porto Alegre/RS no dia 01/08/2022 para buscar a Exma Sra. Prefeita Paula Mascarenhas para conduzí-la em seu retorno a Pelotas/RS

Data e horário de saída: 01/08/2022 às 03:00h
Data e horário de retorno: 01/08/2022 às 14:00h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000117,6200</VALOR_ITEM> <CREDOR>IRAI CORDEIRO XAVIER                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/08/01 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome:  Ilson Renato Machado da Luz

Cargo/Função: Assessor de Segurança/  Motorista

Evento: Viagem à Porto Alegre/RS

Deslocamento: Pelotas/RS x Porto Alegre/RS x Pelotas/RS

Relação do evento com o servidor(a): O Sr. Ilson Renato Machado da Luz  conduzirá a Exma. Sra. Prefeita Paula Mascarenhas à Porto Alegre/RS no dia 22/07/2022.

Data e hora da saída: 22/07/2022 às 13 hs

Data e hora de retorno: 22/07/2022m às 22 hs

Empenho substituto ao E020633/2022</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000117,6200</VALOR_ITEM> <CREDOR>ILSON RENATO MACHADO DA LUZ                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/08/11 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Cargo: Assessor de Segurança
Função: Motorista

Evento: Conduzir o Sr. Prefeito e a vice-prefeita a Porto Alegre/RS.
Programa do Evento:  Cumprir agenda em Porto Alegre/RS.
Local de Deslocamento: Porto Alegre/RS

Relação do Evento com o Servidor: O motorista Ilson Renato Machado da Luz conduzirá o Sr. Prefeito e a vice-prefeita a Porto Alegre/RS para cumprir agenda.
 
Número de Diárias: 01 Estada.
Horário de Partida do Servidor: 08:30 hs do dia 02/06/2016
Horário de Retorno do Servidor: 20:30 hs do dia 02/06/2016

Observações extras:
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Cargo: COORDENADOR DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO
Função:COORDENADOR DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO 

Evento: SESSÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DE CONTAS
Programa do Evento: DIA 16/06/2016 ÁS 14HS
Local de Deslocamento: PORTO ALEGRE/RS

Relação do Evento com o Servidor: UMA ESTADA EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 16/06/2016 PARA O COORDENADOR DE TRANPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO, QUE PARTICIPARÁ DA SESSÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DE CONTAS 
 

Número de Diárias: 01 ESTADA
Horário de Partida do Servidor: DIA 16/06/2016 ÁS 09H
Horário de Retorno do Servidor:DIA 16/06/2016 ÁS 18HS

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000148,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>CARLOS MARIO DE ALMEIDA SANTOS                                                                      </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/11 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Cargo: PREFEITO
Função:PREFEITO 

Evento: CUMPRIR AGENDA  EM BRASILIA DIA 30/05/2016
Programa do Evento:  REUNIÃO COM MINISTRO DA CULTURA  ÁS 14hs E COM MINISTRO DAS CIDADES AS 17hs
Local de Deslocamento: BRASÍLIA /DF
Relação do Evento com o Servidor: UM PERNOITE EM BRASÍLIA/DF NOS DIAS 30 E 31/05/2016 PARA O SR PREFEITO EDUARDO FIGUEIREDO C.LEITE ONDE CUMPRIRÁ AGENDA NO DIA 31/05/2016 CONFORME SEGUE:
        DIA 31/05/2016- REUNIÃO COM O MINISTRO DA CULTURA ÁS 14 hs
                                     REUNIÃO COM MINISTRO DAS CIDADES ÁS  17hs 

Número de Diárias: 01 PERNOITE
Horário de Partida do Servidor: DIA 30/5/2016 ÁS 08:30 hs
Horário de Retorno do Servidor:dia 31/05/2016 ás 12:30 hs

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NOME: Paula Schild Mascarenhas

CARGO/FUNÇÃO: Prefeita Municipal


EVENTO: Viagem a São Paulo/SP -  14º Encontro de Líderes da Comunitas


LOCAL DE DESLOCAMENTO: São Paulo/SP
Nº DE DIÁRIAS: 01 (uma) PERNOITE


RELAÇÃO DO EVENTO/ATIVIDADE COM O(A) SERVIDOR(A): A Exma. Srª Prefeita Paula Schild Mascarenhas, nos dias 07/10/2021 e 08/10/2021 cumprirá agenda oficial participando do 14º Encontro de Líderes da Comunitas, a realizar-se na cidade de São Paulo/SP.

DATA E HORÁRIO DE PARTIDA: 07/10/2021 às 09:30h
DATA E HORÁRIO DE CHEGADA: 08/10/2021 às 09:50h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000526,4400</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAULA SCHILD MASCARENHAS                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002021</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2021/10/04 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E022830/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB. PREFEITO - ESTADA - ROBERSON BLAAS - 03.09</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000133,52</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000133,5200</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROBERSON BLAAS DOMINGUES                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/09/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E022879/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB PREF - DIARIA - ILSON R. M. DA LUZ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000117,62</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

Nome: Ilson Renato Machado da Luz
Cargo/Função: Motorista

Evento:Viagem a Porto Alegre/RS

Deslocamento: Pelotas/RS >> Porto Alegre/RS --- Porto Alegre/RS >> Pelotas/RS

Relação do Evento/Atividade com o(a) servidor(a): O Sr. Ilson Renato Machado da Luz viajará até a cidade de Porto Alegre/RS a fim de conduzir a Exma Sra Prefeita Paula Mascarenhas.

Data e horário de saída:12/08/2022 às 10:00h
Data e horário de retorno: 12/08/2022 às 22:00h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000117,6200</VALOR_ITEM> <CREDOR>ILSON RENATO MACHADO DA LUZ                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/08/12 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E022903/2021        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB. DA PREFEITA - ESTADA - ILSON RENATO M. DA LUZ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000210,58</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Ilson Renato Machado da Luz
Cargo/Função: motorista


Evento: Viagem a Porto Alegre/RS


Deslocamento: Pelotas/RS >> Porto Alegre/RS - Porto Alegre/RS >> Pelotas/RS


Relação do evento/atividade com o(a) servidor(a): o Sr. Ilson Renato Machado da Luz irá conduzir a Exma Sra. Prefeita Paula Mascarenhas até a cidade de Porto Alegre/RS, onde irá cumprir agenda oficial no Banrisul no dia 06/10/2021 e no dia 07/10/2021 o motorista irá acompanhá-la em seu deslocamento até o Aeroporto, onde a mesma tem vôo marcado com destino a São Paulo/SP


Data e horário de partida: 06/10/2021 às 12:00h
Data e horário de chegada: 07/10/2021 às 14:00h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000210,5800</VALOR_ITEM> <CREDOR>ILSON RENATO MACHADO DA LUZ                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002021</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2021/10/06 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E022909/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB DA PREFEITA - DIÁRIA - PAULA MASCARENHAS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000002646,54</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

Nome: Paula Schild Mascarenhas
Cargo/Função: Prefeita Municipal

Evento: Viagem a Maceio/AL e Salvador/BA

Relação do Evento/Atividade com o(a) servidor(a): A Exma. Sra. Prefeita Paula Schild Mascarenhas viajará até as cidades de Maceio/AL e Salvador/BA nos dias 14,15,16,17 e 18/08/2022 para cumprir agendas de reuniões com Luíz Neto - Presidente da Casal - Pauta: Locação de ativos, visita a ETE Sanema - Diretor Mangabeira; Reunião com Economista Ana Luiza; visita a ETA na cidade de Conceição da Feira. Mais detalhes conforme relatório/descrição anexo.

Número de viagens: 01(uma) Estada 

Data e horário de saída: 14/08/2022 07:00h
Data e horário de chegada: 18/08/2022 17:30</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000294,0600</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAULA SCHILD MASCARENHAS                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/08/12 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E022909/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB DA PREFEITA - DIÁRIA - PAULA MASCARENHAS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000002646,54</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite

Nome: Paula Schild Mascarenhas
Cargo/Função: Prefeita Municipal

Evento: Viagem a Maceio/AL e Salvador/BA

Relação do Evento/Atividade com o(a) servidor(a): A Exma. Sra. Prefeita Paula Schild Mascarenhas viajará até as cidades de Maceio/AL e Salvador/BA nos dias 14,15,16,17 e 18/08/2022 para cumprir agendas de reuniões com Luíz Neto - Presidente da Casal - Pauta: Locação de ativos, visita a ETE Sanema - Diretor Mangabeira; Reunião com Economista Ana Luiza; visita a ETA na cidade de Conceição da Feira. Mais detalhes conforme relatório/descrição anexo.

Número de viagens: 04 (quatro) pernoites

Data e horário de saída: 14/08/2022 07:00h
Data e horário de chegada: 18/08/2022 17:30h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000004,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000002352,4800</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAULA SCHILD MASCARENHAS                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/08/12 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E023011/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GPM-UCCI- DIÁRIA MATHEUS BARBOSA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001001,43</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite
Nome: Matheus Gomes Barbosa

Cargo/Função: Engenheiro Civil

Evento: Participará do II Congresso Nacional de Saneamento dos Tribunais de Contas - Resiliência Climática e Saneamento Básico, no Tribunal de Contas do RS, entre os dias 10 e 12 de setembro, no auditário da Corte de Contas Gaúchas, em Porto Alegre/RS.

Relação do evento com o Servidor: Compartilhamento de experiências e fiscalização e boas práticas na fiscalização, planejamento e regulação do Saneamento básico no Brasil.

Diária: 03 pernoites


Data e hora de saída:09/09/2025 ás 16 horas
Data e hora de retorno: 12/09/2025 ás 16 horas</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000003,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001001,4300</VALOR_ITEM> <CREDOR>MATHEUS GOMES BARBOSA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/09/10 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E023069/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB-DIÁRIA-ILSON DA LUZ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000285,96</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000285,9600</VALOR_ITEM> <CREDOR>ILSON RENATO MACHADO DA LUZ                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/10/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E023086/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB-PREF-ILSON</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000170,84</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome:ILSON  RENATO MACHADO DA LUZ
Cargo: ASSESSOR DE SEGURANÇA
Função: ASSESSOR DE SEGURANÇA

Evento: DIA 11/08/2016  
Programa do Evento: PAUTA:MUDANÇA DE LOCAL DO PRESÍDIO DE PELOTAS
Local de Deslocamento: PORTO ALEGRE/RS

Relação do Evento com o Servidor: UMA PERNOITE EM PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 10 E11/08/2016 PARA  ILSON RENATO MACHADO DA LUZ QUE CONDUZIRÁ O SR PREFEITO EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE, QUE  PARTICIPARÁ DE REUNIÃO COM A SUPERINTENDE DE SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS-SUSEPE,SRA MARLI ANE STOCK,NO DIA 11/08/2016, NA AV,VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA,1358-4º ANDAR COM A PAUTA MUDANÇA DE LOCAL DO PRESÍDIO DE PELOTAS,


UMA PERNOITE 
Horário de Partida do Servidor:10/08/2016  ÁS 19HS
Horário de Retorno do Servidor:11/08/2016 ÁS 19HS

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<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E023116/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GABINETE DA PREFEITA - DIÁRIA - IRAI C. XAVIER</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000117,62</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

Nome: Iraí Cordeiro Xavier
Cargo/Função: Motorista

Evento: Viagem a Porto Alegre/RS

Deslocamento: Pelotas/RS>>Porto Alegre/RS ---- Porto Alegre/RS >> Pelotas/RS

Relação do evento/atividade com o (a) servidor (a): o Sr. Iraí Cordeiro Xavier viajará até a cidade de Porto Alegre/RS para buscar e conduzir a Exma Sra Prefeita Paula Mascarenhas até a cidade de Pelotas/RS em seu retorno de viagem.

Data e horário de saída: 18/08/2022 às 13:00h
Data e horário de retorno:18/08/2022 às 22:00h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000117,6200</VALOR_ITEM> <CREDOR>IRAI CORDEIRO XAVIER                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/08/17 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E023227/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GP/PREF. MARRONI/ PERNOITES BSB</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000002670,48</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite

Gabinete do Prefeito - 03 pernoites em Brasília/DF, para o Exmo. Sr. Prefeito Fernando Marroni , que participará da 5ª Conferência de Promoção da Igualdade Racial - CONAPIR

Data e horário de saída de Pelotas: 15/09/2025 às 5 horas
Data e Horário de Chegada em Pelotas : 04 horas de dia 18/09/2025

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<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E023243/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB/RAUL/POA/DIARIA/14.08</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: RAULA DA ILVA GONÇALVES
Cargo: GUARDA MUNICIPAL
Função: ASSESSOR DE SEGURANÇA

Evento: CONDUZIR SR. PREFEITO À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 14/08/2015.
Programa do Evento: CONDUZIR SR. PREFEITO À PORTO ALEGRE/RS
Local de Deslocamento: PORTO ALEGRE/RS

Relação do Evento com o Servidor: ASSESSOR DE SEGURANÇA CONDUZIRÁ SR. PREFEITO À PORTO ALEGRE/RS

Número de Diárias: 01 ESTADA
Horário de Partida do Servidor: 15 HS
Horário de Retorno do Servidor: 23:30 HS


</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RAUL DA SILVA GONCALVES                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/15 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E023245/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB/RAUL/POA/16.08</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: RAULA DA SILVA GONÇALVES
Cargo: GUARDA MUNICIPAL
Função: ASSESSOR DE SEGURANÇA

Evento: BUSCARÁ SR. PREFEITO EM PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16/08/2015.
Programa do Evento: BUSCAR SR. PREFEITO EM PORTO ALEGRE/RS
Local de Deslocamento: PORTO ALEGRE/RS

Relação do Evento com o Servidor: ASSESSOR DE SEGURANÇA BUSCARÁ SR. PREFEITO EM PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16/08/2016

Número de Diárias: 01 ESTADA
Horário de Partida do Servidor: 18 HS
Horário de Retorno do Servidor: 02:45 HS DO DIA 17/08/2016


</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RAUL DA SILVA GONCALVES                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/16 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E023342/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GP-ROBERSON- ESTADA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000133,52</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

Gabinete do Prefeito - 01 (um) estada em Porto Alegre/RS, no dia 15/09/2025. quando conduzirá o Exmo. Sr. Prefeito Fernando Marroni ao aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre/ RS.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000133,5200</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROBERSON BLAAS DOMINGUES                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/09/15 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E023344/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GPM- ROBERSON/ESTADA POA 17/09</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000133,52</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

Gabinete do Prefeito -   1 ( um) estada em POrto Alegre/RS, no dia 17/09/2025, para o motorista Roberson Blaas Domingues,  quando buscará o Exmo. Sr. Prefeito Fernando Marroni no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre/ RS, quando do seu retorno de Brasília/DF.

Saída de Pelotas/RS  - 19 h - 17/09/2025
Saída de Porto Alegre/RS - 00:30 h 18/09/2025
Chegada em Pelotas/RS - Aproximado - 4 h - 18/09/2025
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<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E023544/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB/ILSON/POA/17 E 18.08</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000170,84</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: ILSON RENATO MACHADOP DA LUZ
Cargo: ASSESSOR DE SEGURANÇA
Função:  ASSESSOR DE SEGURANÇA

Evento: CONDUZIRÁ SR. PREFEITO À PORTO ALEGRE/RS
Programa do Evento: CONDUZIRÁ SR. PREFEITO À PORTO ALEGRE/RS NO DIA 17/08/2016, RETORNANDO DIA 18/08/2016
Local de Deslocamento: PORTO ALEGRE/RS

Relação do Evento com o Servidor: ASSESSOR DE SEGURANÇA  CONDUZIRÁ SR. PREFEITO À PORTO ALEGRE/RS

Número de Diárias: 01 PERNOITE
Horário de Partida do Servidor:17/08/2016 ÀS 19 HS
Horário de Retorno do Servidor:18/08/2016  ÀS 15 HS


</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000170,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ILSON RENATO MACHADO DA LUZ                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E023549/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB-PREF-EDUARDO LEITE</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000329,52</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE
Cargo: PREFEITO
Função:PREFEITO 

Evento: DIA 11/08/2016  
Programa do Evento: PAUTA:MUDANÇA DE LOCAL DO PRESÍDIO DE PELOTAS
Local de Deslocamento: PORTO ALEGRE/RS

Relação do Evento com o Servidor: UMA PERNOITE EM PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 10 E11/08/2016 PARA O SR PREFEITO EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE, QUE  PARTICIPARÁ DE REUNIÃO COM A SUPERINTENDE DE SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS-SUSEPE,SRA MARLI ANE STOCK,NO DIA 11/08/2016, NA AV,VOLUNTÁRIO DA PÁTRIA,1358-4º ANDAR COM A PAUTA MUDANÇA DE LOCAL DO PRESÍDIO DE PELOTAS,


UMA PERNOITE 
Horário de Partida do Servidor:10/08/2016  ÁS 19HS
Horário de Retorno do Servidor:11/08/2016 ÁS 19HS

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000329,5200</VALOR_ITEM> <CREDOR>EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E023552/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB/EDUARDO/BRASILIA/16.08</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000148,33</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE
Cargo: PREFEITO
Função: PREFEITO

Evento: VIAGEM À BRASÍLIA/DF
Programa do Evento: CERIMÔNIA DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 
Local de Deslocamento: BRASÍLIA/DF

Relação do Evento com o Servidor: SR. PREFEITO PARTICIPARÁ DA CERIMÔNIA DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS BRASILEIRAS, DIA 16/08/2016, ÀS 11:30 HS. 

Número de Diárias: 01 ESTADA
Horário de Partida do Servidor:16/08/2016 ÀS 07:40 
Horário de Retorno do Servidor: 17/08/2016 ÀS 02:45 (EM PELOTAS)
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<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E023553/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB/EDUARDO/POA/PERNOITE/17 E 18/08/2016</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000329,52</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE
Cargo: PREFEITO
Função: PREFEITO

Evento: VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS
Programa do Evento: SEMINÁRIO NACIONAL SOBRE PATRIMÔNIO HISTÓRICO
Local de Deslocamento: PORTO ALEGRE/RS

Relação do Evento com o Servidor: SR. PREFEITO SERÁ PALESTRANTE NO I SEMINÁRIO NACIONAL SOBRE PATRIMÔNIO HISTÓRICO, DIA 18/08/2016, ÀS 09:30, AUDITÓRIO OSCAR MACHADO , RUA CEL. JOAQUIM PEDRO SALGADO, 80, RIO BRANCO, PORTO ALEGRE/RS

Número de Diárias: 01 PERNOITE
Horário de Partida do Servidor:17/08/2016 ÀS 19 HS
Horário de Retorno do Servidor: 18/08/2016 ÀS 15 HS
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000329,5200</VALOR_ITEM> <CREDOR>EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E023641/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB PREFEITA - DIÁRIA - ILSON R.M. DA LUZ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000117,62</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

Nome: Ilson Renato M. da Luz
Cargo: Motorista

Evento: Viagem a Porto Alegre/RS

Deslocamento: Pelotas/RS >> Porto Alegre/RS --- Porto Alegre/RS >> Pelotas/RS

Relação do evento/atividade com o(a) servidor(a): o Sr. Ilson Renato M. da Luz viajará até a cidade de Porto Alegre/RS no dia 24/08/2022 para conduzir a Exma Sra. Prefeita  Paula Mascarenhas para cumprir agenda de compromissos

Número de diárias:01(uma) ESTADA

Data e horário de saída: 24/08/2022 às 14:00h
Data e horário de retorno: 25/08/2022 às 07:00h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000117,6200</VALOR_ITEM> <CREDOR>ILSON RENATO MACHADO DA LUZ                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/08/24 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E023642/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB PREFEITA - DIÁRIA/ESTADA- ILSON R. M.</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000117,62</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

Nome: Ilson Renato Machado da Luz
Cargo/Função: Motorista

Evento: Viagem a Esteio/RS

Deslocamento: Pelotas >> Esteio/RS

Relação do evento/atividade com o(a) servidor(a): O Sr. Ilson Renato Machado da Luz viajará até a cidade de Esteio/RS no dia 31/08/2022 para conduzir a Exma Sra. Prefeita Paula Mascarenhas que irá participar do Jantar dos Prefeitos da FAMURS na Expointer.

Data e horário de saída: 31/08/2022 às 12:00h
Data e horário de retorno:01/09/2022 às 07:00h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000117,6200</VALOR_ITEM> <CREDOR>ILSON RENATO MACHADO DA LUZ                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/08/24 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E023661/2021        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB. DA PREFEITA - DIÁRIA - ESTADA IRAÍ C. XAVIER</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000105,29</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Iraí Cordeiro Xavier
Cargo/Função: Motorista

Evento: Viagem a Porto Alegre/RS

Deslocamento: Pelotas/RS >> Porto Alegre/RS
                        Porto Alegre/RS >> Pelotas/RS


Relação do evento/atividade com o(a) servidor(a): o Sr. Iraí Cordeiro Xavier conduzirá a Exma. Sra. Prefeita Paula Mascarenhas, que irá cumprir agenda na Diretoria do Banrisul em Porto Alegre/RS. Logo após, irá reconduzí-la a cidade de Pelotas/RS

Número de diárias: 01 (uma) ESTADA


Data e horário de partida:13/10/2021 às 08:00h
Data e horário de chegada: 14/10/2021 às 00h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000105,2900</VALOR_ITEM> <CREDOR>IRAI CORDEIRO XAVIER                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002021</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2021/10/19 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E023754/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB-DIÁRIA- PAULA MASCARENHAS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000450,08</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

Nome: Paula Schild Mascarenhas
Cargo/Função: Prefeita

Evento: Participar de solenidade de posse de desembargadores e desembargadora do Tribunal de justiça do Estado.

Deslocamento: Pelotas/RS >> Porto Alegre/RS

Relação do evento com servidor: Duas estadas em Porto Alegre/RS, nos dias 04 e 05/09/2023 para a Exma. Sra. Prefeita Paula Schild Mascarenhas, a qual participará de solenidade de posse de desembargadores e desembargadora do Tribunal de justiça do Estado.

Data e horário de saída: 04/09/2023 às 09 hs.
Data e horário de retorno: 05/09/2023 às 16 hs.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000002,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000450,0800</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAULA SCHILD MASCARENHAS                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/09/04 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E023763/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB-DIÁRIA-ROBERSON B. DOMINGUES</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000245,50</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite

Nome: Roberson Blass Domingues
Cargo/Função: Motorista

Evento:Conduzir a Sra. Prefeita Paula S. Mascarenhas, a qual participará de solenidade de posse de desembargadores e desembargadora do Tribunal de justiça do Estado.

Deslocamento: Pelotas/RS >> Porto Alegre/RS

Relação do evento com servidor: Uma pernoite para o motorista Roberson Blass Domingues em Porto Alegre/RS, nos dias 04 e 05/09/2023 que conduzirá a Exma. Sra. Prefeita Paula Schild Mascarenhas, a qual participará de solenidade de posse de desembargadores e desembargadora do Tribunal de justiça do Estado.

Data e horário de saída: 04/09/2023 às 09 hs.
Data e horário de retorno: 05/09/2023 às 16 hs.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000245,5000</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROBERSON BLAAS DOMINGUES                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/09/04 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E023924/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB-DIÁRIA-ILSON LUZ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000091,07</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Ilson Renato Machado da Luz
Cargo: Assessor de Segurança
Função: Assessor de Segurança

Evento: Reunião no Tribunal de Contas, Competence e Zero Hora.
Programa do Evento: 
11:30 - 12:30 Reuinião com o conselheiro do Tribunal de Contas, Marcos Peixoto
Onde: Rua 7 de Setembro, 388 - Centro Histórico, Porto Alegre/RS.

15:00 - 16:00 Reunião com Competence
Onde: Av. Plínio Brasil Milano, 1775 - Higienópolis, Porto Alegre/RS.

16:00 - 17:00 Entrevista ZH
Local de Deslocamento: Porto Alegre/RS

Relação do Evento com o Servidor: Uma estada em Porto Alegre/RS, no dia 19/09/2018 para o Sr. Ilson Renato Machado da Luz que conduzirá a Sra. Prefeita Paula Mascarenhas, a qual participará de reuinião noTribunal de Contas, Competence e jornal Zero Hora.

Número de Diárias: 01(uma) estada.
Horário de Partida do Servidor: 07:30min. do dia 19/09/2018.
Horá:rio de Retorno do Servidor: 23:30min. do dia 19/09/2018.

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000091,0700</VALOR_ITEM> <CREDOR>ILSON RENATO MACHADO DA LUZ                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/09/18 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E024038/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB. PREFEITA - ESTADA - ROBERSON BLAAS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000126,92</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

Nome: Roberson Blaas Domingues
Cargo/Função: Motorista

Evento: Viagem à Porto Alegre/RS

Deslocamento: Pelotas/RS >> Porto Alegre/RS >> Pelotas/RS

Relação do Evento/Atividade com o (a) servidor (a): O Sr. Roberson Blaas Domingues viaja até Porto Alegre/RS a fim de conduzir a Sra. Prefeita Paula Mascarenhas onde esta cumprirá agenda de compromissos.

Data e horário de saída: 17/10/2024 às 08:30h
Data e horário de retorno: 17/10/2024 ás 18:30</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000126,9200</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROBERSON BLAAS DOMINGUES                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/10/21 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E024102/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB. PREFEITA - ESTADA - ILSON RENATO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000126,92</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

Nome: Ilson Renato Machado da Luz
Cargo/Função: Motorista

Evento: Viagem a Porto Alegre/RS

Deslocamento: Pelotas/RS>>Poa/RS>>Pelotas/RS

Relação do evento/Atividade com o(a) servidor (a): o Sr. Ilson Renato Machado da Luz viaja até a cidade de Porto Alegre/RS a fim de buscar a Sra Prefeita, Paula Mascarenhas, que retorna de viagem para cumprir agenda de compromissos na cidade.

Data e horário de saída:20/10/2024 às 08h
Data e horário de retorno: 20/10/2024 às 18h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000126,9200</VALOR_ITEM> <CREDOR>ILSON RENATO MACHADO DA LUZ                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/10/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E024139/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB - DIÁRIAS - PAULA S. MASCARENHAS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000698,08</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite

Nome: Paula Schild Mascarenhas
Cargo/Função: Prefeita Municipal

Evento: viagem a Nova Petrópolis

Relação do evento/atividade com o(a) servidor(a): A Sra. Prefeita viaja para Nova Petrópolis/RS nos dias 30/10 e 31/10 a fim de participar do Prêmio Boas Práticas, onde o município é finalista em 02 categorias.

Data e horário de saída: 30/10/2024 às 09h
Data e horário de retorno: 31/10/2024 às 18:30h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000465,3900</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAULA SCHILD MASCARENHAS                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/10/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Paula Schild Mascarenhas
Cargo/Função: Prefeita Municipal

Evento: viagem a Nova Petrópolis

Relação do evento/atividade com o(a) servidor(a): A Sra. Prefeita viaja para Nova Petrópolis/RS nos dias 30/10 e 31/10 a fim de participar do Prêmio Boas Práticas, onde o município é finalista em 02 categorias.

Data e horário de saída: 30/10/2024 às 09h
Data e horário de retorno: 31/10/2024 às 18:30h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000232,6900</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAULA SCHILD MASCARENHAS                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/10/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Roberson Blaas Domingues
Cargo/Função: motorista

O motorista, Sr. Roberson, viaja para Nova Petrópolis/RS nos dias 30/10 e 31/10 a fim de conduzir a Sra. Prefeita Paula S. Mascarenhas, que participará do Prêmio Boas Práticas, onde o município é finalista em 02 categorias.

Data e horário de saída: 30/10/2024 às 09h
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Nome: Roberson Blaas Domingues
Cargo/Função: motorista

O motorista, Sr. Roberson, viaja para Nova Petrópolis/RS nos dias 30/10 e 31/10 a fim de conduzir a Sra. Prefeita Paula S. Mascarenhas, que participará do Prêmio Boas Práticas, onde o município é finalista em 02 categorias.

Data e horário de saída: 30/10/2024 às 09h
Data e horário de retorno: 31/10/2024 às 18:30h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000126,9200</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROBERSON BLAAS DOMINGUES                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/10/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Cargo: Diretor 
Função: Diretor

Evento: Entrega de documentos no TCE/RS
Programa do Evento:  Entrega de documentos no TCE/RS
Local de Deslocamento: Porto Alegre /RS

Relação do Evento com o Servidor:  Diretor de Ações  Legislativas, Sr. Luciano Reis de Oliveira, entregará documentação no Tribunal de Contas do Estado/RS, no dia 25/08/2016, às 13 hs.

Número de Diárias: 01 estada
Horário de Partida do Servidor: 25/08/2016 às 09 hs
Horário de Retorno do Servidor:25/08/2016 às 18 hs

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Nome: Jennifer da Cruz Fick
Cargo: Assessora da Prefeita

A Sra. Jennifer viaja para Nova Petrópolis/RS nos dias 30/10 e 31/10 a fim de participar do Prêmio Boas Práticas acompanhando a Sra. Prefeita, onde o município é finalista em 02 categorias.

Data e horário de saída: 30/10/2024 às 09h
Data e horário de retorno: 31/10/2024 às 18:30h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000465,3900</VALOR_ITEM> <CREDOR>JENNIFER DA CRUZ FICK                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/10/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Jennifer da Cruz Fick
Cargo: Assessora da Prefeita

A Sra. Jennifer viaja para Nova Petrópolis/RS nos dias 30/10 e 31/10 a fim de participar do Prêmio Boas Práticas acompanhando a Sra. Prefeita, onde o município é finalista em 02 categorias.

Data e horário de saída: 30/10/2024 às 09h
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Gabinete da Prefeita - 01 pernoite e 01 estada para a Sra Kelli Baum, chefe de gabinete da Prefeita, nos dias 30/10 e 31/10, em Nova Petrópolis, onde a mesma irá acompanhar a Sra. Prefeita no evento Prêmio Boas Práticas da FAMURS, no qual o município de Pelotas é finalista em 02 categorias.

Data e horário de saída:30/09/2024 às 09h
Data e horário de retorno:31/09/2024 às 18:30h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000465,3900</VALOR_ITEM> <CREDOR>KELLI DA SILVA BAUM SCHAEFER                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/10/29 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Gabinete da Prefeita - 01 pernoite e 01 estada para a Sra Kelli Baum, chefe de gabinete da Prefeita, nos dias 30/10 e 31/10, em Nova Petrópolis, onde a mesma irá acompanhar a Sra. Prefeita no evento Prêmio Boas Práticas da FAMURS, no qual o município de Pelotas é finalista em 02 categorias.

Data e horário de saída:30/09/2024 às 09h
Data e horário de retorno:31/09/2024 às 18:30h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000232,6900</VALOR_ITEM> <CREDOR>KELLI DA SILVA BAUM SCHAEFER                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/10/29 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Cargo: ASSESSOR ESPECIAL
Função: ASSESSOR ESPECIAL

Evento: FÓRUM ILUMINA BRASIL
Programa do Evento: FÓRUM ILUMINA BRASIL
Local de Deslocamento: PORTO ALEGRE/RS E SÃO PAULO/SP.

Relação do Evento com o Servidor: UMA PERNOITE EM PORTO ALEGRE/RS E UMA PERNOITE EM SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 23, 24 E 25/09/2018 PARA O ASSESSOR ESPECIAL,  SR.FÁBIO SILVEIRA MACHADO QUE PARTICIPARÁ DO '' FÓRUM ILUMINA BRASIL ''  - PROMOVIDO PELA FEDERAÇÃO NACIONAL DOS PREFEITOS, ANEEL E FGV NO DIA 24/09/2018 EM SÃO PAULO/SP.  '' EXPERIÊNCIAS DE MUNICIPIOS NA IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE PPPS NESTA ÁREA''.

Número de Diárias: 01 (UMA) PERNOITE PORTO ALEGRE/RS E 01 (UMA) PERNOITE EM SÃO PAULO/SP.
Horário de Partida do Servidor: 14:00 HS DO DIA 23/09/2018.
Horário de Retorno do Servidor:12:00 HS DO DIA 25/09/2018.

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<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E024330/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB-DIÁRIA-FÁBIO S. MACHADO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000834,79</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: FÁBIO SILVEIRA MACHADO 
Cargo: ASSESSOR ESPECIAL
Função: ASSESSOR ESPECIAL

Evento: FÓRUM ILUMINA BRASIL
Programa do Evento: FÓRUM ILUMINA BRASIL
Local de Deslocamento: PORTO ALEGRE/RS E SÃO PAULO/SP.

Relação do Evento com o Servidor: UMA PERNOITE EM PORTO ALEGRE/RS E UMA PERNOITE EM SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 23, 24 E 25/09/2018 PARA O ASSESSOR ESPECIAL,  SR.FÁBIO SILVEIRA MACHADO QUE PARTICIPARÁ DO '' FÓRUM ILUMINA BRASIL ''  - PROMOVIDO PELA FEDERAÇÃO NACIONAL DOS PREFEITOS, ANEEL E FGV NO DIA 24/09/2018 EM SÃO PAULO/SP.  '' EXPERIÊNCIAS DE MUNICIPIOS NA IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE PPPS NESTA ÁREA''.

Número de Diárias: 01 (UMA) PERNOITE PORTO ALEGRE/RS E 01 (UMA) PERNOITE EM SÃO PAULO/SP.
Horário de Partida do Servidor: 14:00 HS DO DIA 23/09/2018.
Horário de Retorno do Servidor:12:00 HS DO DIA 25/09/2018.

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Nome: Ilson Renato Machado da Luz

Cargo/Função: Assessor de Segurança

Evento: Viagem à Porto Alegre/RS

Relação do evento com Servidor: Conduzirá a Exma.Sra. Prefeita Paula Mascarenhas ao aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre/RS

Diária: 1 Estada


Data e horário da saída: 19/09/2023 às 8:30 h

Data e horário de retorno:19/09/2023 às 17 h
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<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E024529/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB-PREF-DIARIA CARLOS MARIO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000148,33</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: CARLOS MARIO ALMEIDA SANTOS
Cargo: COORDENADOR DA TRANPARÊNCIA
Função:COORDENADOR DA TRANSPARÊNCIA 

Evento:30/08/2016  ÁS 14HS
Programa do Evento: TRIBUNAL DE CONTAS
Local de Deslocamento: POA/RS

Relação do Evento com o Servidor: UMA ESTADA   EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 30/08/201 PARA O DR CARLOS MARIO ALMEIDA SANTOS  O COORDENADOR DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO DO GABINETE DO PREFEITO,SUSTENTAÇÃO ORAL EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO PROCESSO 2583-0200/14-8 ORGÃO JULGADOR PRMEIRA CÂMARA PROCESSO DE GOVERNO PM DE PELOTAS NO TRIBUNAL DE CONTAS.

Número de Diárias: UMA ESTADA  
Horário de Partida do Servidor: 30/08/2016 ÁS 08HS
Horário de Retorno do Servidor:30/08/2016 ÁS 21HS

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000148,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>CARLOS MARIO DE ALMEIDA SANTOS                                                                      </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/09/05 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E024532/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB-PRE-DIARIA LUZ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: ILSON RENATO MACHADO DA LUZ
Cargo: ASSESSOR DE SEGURANÇA
Função:ASSESSOR DE SEGURANÇA 

Evento: DIA 30/08/2016
Programa do Evento: CONDUZIR O SR PREFEITO A POA/RS PARA CUMPRIR AGENDA
Local de Deslocamento: POA/RS

Relação do Evento com o Servidor: UMA ESTADA  EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 30/08/2016 PARA O ASSESSOR DE SEGURANÇA ILSON RENATO MACHADO DA LUZ QUE CONDUZIRA O SR PREFEITO PARA CUMPRIR AGENDA.

Número de Diárias: UMA ESTADA    
Horário de Partida do Servidor:30/08/2016 ÁS 08:30HS
Horário de Retorno do Servidor:30/08/2016 ÁS 21HS

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ILSON RENATO MACHADO DA LUZ                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/09/05 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E024640/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB. PREFEITA - ESTADA - ROBERSON B. DOMINGUES</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000122,75</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada


Nome: Roberson Blaas Domingues
Cargo/Função: Motorista

Evento: Viagem a Porto Alegre/RS

Deslocamento: Pelotas/RS >> Porto Alegre/RS >> Pelotas/RS

Relação do evento/atividade com o (a) servidor (a): O Sr. Roberson Blaas Domingues viaja até a cidade de Porto Alegre/RS no dia 22/09/2023 a fim de buscar  a Sra. Prefeita Paula Schild Mascarenhas no Aeroporto Salgado Filho em seu retorno de viagem a São Paulo/SP

Data e horádrio de saída: 22/09/2023 às 05:00 h
Data e horário de retorno: 22/09/2023 às 15:00h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000122,7500</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROBERSON BLAAS DOMINGUES                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/09/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Laura M. Trápaga
Cargo/Função: Diretora Executiva

Evento: Viagem a Esteio/RS

Deslocamento: Pelotas/RS >> Esteio/RS

Relação do evento/atividade com o(a) servidor(a): A Sra. Laura M. Trápaga viajará até a cidade de Porto Alegre/RS a fim de acompanhar a Exma Sra. Prefeita Paula Mascarenhas em agenda de compromissos em Esteio/RS.

Data e horário de partida: 30/08/2022 às 12:00h
Data e horário de chegada:01/09/2022 às 07:30h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000002,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000431,2800</VALOR_ITEM> <CREDOR>LAURA MUNOZ TRAPAGA                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/08/30 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E025129/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB- DIÁRIA- ESTADA P/ O SR IRAÍ CORDEIRO XAVIER</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000095,32</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000095,3200</VALOR_ITEM> <CREDOR>IRAI CORDEIRO XAVIER                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/10/24 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E025209/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB PREF. - DIÁRIA - COMPLEMENTO E023642/2022</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000117,62</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

Nome: Ilson Renato Machado da Luz
Cargo/Função: Motorista

Evento: Viagem a Esteio/RS-Porto Alegre/RS

Deslocamento: Pelotas/RS >> PoA/RS-Esteio/RS

Relação do evento/atividade com o(a) servidor(a): o Sr. Ilson Renato Machado da Luz conduzirá a Exma Sra. Prefeita Paula Schild Mascarenhas até as cidades de Porto Alegre/RS e Esteio/RS no dia 30/08/2022 onde a mesma possui agenda de compromissos a cumprir.

Número de diárias: 01 (uma) ESTADA

Data e horário de partida: 30/08/2022 às 12:00h 
(EM COMPLEMENTO AO EMPENHO E023642/2022)</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000117,6200</VALOR_ITEM> <CREDOR>ILSON RENATO MACHADO DA LUZ                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/09/01 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Ilson Renato Machado da Luz

Cargo/Função: Assessor de Segurança

Evento: Viagem à Porto Alegre/RS

Relação do Evento com o servidor: Conduzirá a Exma. Sra. Prefeita Paula Mascarenhas à Porto Alegre/RS para participar da Cerimônia de encerramento da Fase 1 do Programa Duxtec - Rede de Inovação Social.

Nº de estadas: 02 estadas

Data e hora de saída:02/09/2022 - 15 horas

Data e hora de retorno: 03/09/2022 - 22 horas


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<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E025400/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB PREFEITA - DIÁRIA - ILSON RENATO M. DA LUZ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000117,62</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

Nome: Ilson Renato Machado da Luz
Cargo/Função: Motorista

Evento: Viagem a Porto Alegre/RS

Deslocamento: Pelotas/RS >> Porto Alegre

Relação do evento/atividade com o servidor: o Sr. Ilson Renato Machado da Luz viajará até a cidade de Porto Alegre/RS para buscar a Exma Sra. Prefeita Paula Mascarenhas, que retorna a Pelotas/RS após cumprir Agenda.

Data e horário de saída: 05/09/2022 às 02:00h
Data e horário de retorno: 05/09/2022 às 11:00h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000117,6200</VALOR_ITEM> <CREDOR>ILSON RENATO MACHADO DA LUZ                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/09/05 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E025653/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB-DIÁRIA-ILSON LUZ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000117,62</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

Nome: Ilson Renato  Machado da Luz

Cargo/Função: assessor de Segurqança

Evento: Viagem à Porto Alegre/RS

Relação do evento com o servidor: Conduzir a Exma. Sra. Prefeita Paula Mascarenhas à Porto Alegre/R no dia 09/09/2022, devido embarque no voo com destino à Genebra/Suíça no dia seguinte, a qual paraticipará do evento Second Halving Violence Task Force Meeting -  Geneva, Switzerland em September 12 and 13, 2022.

Número de estadas: 01 estada

Data e horário de saída: 09/09/2022 - 14 horas

data e horário de retorno: 09/09/2022 - 22 horas</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000117,6200</VALOR_ITEM> <CREDOR>ILSON RENATO MACHADO DA LUZ                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/09/09 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E025859/2021        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GP/ESTADA RAUL</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000105,29</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Raul da Silva Gonçalves

Cargo/ Função: Motorista

Evento:Viagem a Porto Alegre/RS

Deslocamento: Pelotas/RS x Porto Alegre/RS x Pelotas/RS

Relação do Evento com o servidor: Conduzir a Prefeita Paula Mascarenhas para cumprir agenda oficial no Palácio Piratini.

Número de diárias: 01 ( uma) estada

Data e horário de partida: 28/10/21 às 04 hs

Data e horário de chegada: 28/10/2021 às 22 hs



</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000105,2900</VALOR_ITEM> <CREDOR>RAUL DA SILVA GONCALVES                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002021</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2021/11/04 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E025933/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB-PREF DIÁRIA   JOSE LUIZ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>.Nome: JOSE LUIZ RIBEIRO BOTELHO
Cargo: MOTORISTA
Função: MOTORISTA

Evento: DIA 09/09/2016 ÁS 16h
Programa do Evento: CONDUZIRÁ  CONSELHEIRA TUTELAR EM CARÁTER DE URGÊNCIA
Local de Deslocamento: CANGUÇU/RS

Relação do Evento com o Servidor:UMA ESTADA EM CANGUÇU/RS NO DIA 09/09/2016 PARA O MOTORISTA JOSE LUIZ RIBEIRO BOTELHO ,QUE CONDUZIRÁ A CONSELHEIRA TUTELAR ALINE BERGMAM,ONDE ACOMPANHARÁ A MENOR ADOLESCENTE  DANIELA DOS SANTOS FERREIRA DE16 ANOS  E SEU FILHO LOHÂ FERREIRA FELIX DE 2 MESES,POIS A MESMA ENCONTRA-SE NA CASA DE TRIAGEM POR MEDIDA DE PROTEÇÃO ADOTADA POE ESTE CONSELHO  E O RESPONSÁVEL LEGAL RESIDE EM CANGUÇU/RS

Número de Diárias: UMA ESTADA
Horário de Partida do Servidor: DIA 09/09/2016 ÁS 16h
Horário de Retorno do Servidor:DIA 09/09/2016 ÁS 20h

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Estada

Nome: Igor Brignol Salvador
Cargo/função: Assessor Especial da Prefeita.

Evento: Viagem a Porto Alegre/RS
Deslocamento: Pelotas/RS >> Porto Alegre/RS >> Pelotas/RS

Relação do evento/atividade com o servidor: Agenda com a Secretaria da Reconstrução e reuniões na Assembleia Legislativa

Data e horário de saída:10/10/2024 às 06 horas
Data e horário de chegada: 11/10/2024 às 20 horas
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<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026145/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GPM-DIÁRIA- IGOR SALVADOR</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000793,28</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite

Nome: Igor Brignol Salvador
Cargo/Função: Assessor Especial da Prefeita

Evento: viagem a Porto Alegre/RS
Deslocamento: Pelotas/RS>> Porto Alegre/RS>> Pelotas/RS

Relação do Evento/atividade com o Servidor: Agenda com a Secretaria da Reconstrução e reuniões na Assembléia Legislativa

Data e horário de saída: 10/10/2024 às 06 horas
Data e horário de chegada: 11/10/2024 ás 20 horas</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000528,8500</VALOR_ITEM> <CREDOR>IGOR BRIGNOL SALVADOR                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/11/05 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026167/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB - DIÁRIA - 30% - SANDRO ALDEMIR OSTEMBERG</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000040,06</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

30% do valor de 01 (uma) Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000040,0600</VALOR_ITEM> <CREDOR>SANDRO ALDEMIR OSTEMBERG AFONSO                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/10/13 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Ilson Renato M. da Luz
Cargo/Função: Motorista

Evento: Viagem à Porto Alegre/RS

Deslocamento: Pelotas/RS >> Porto Alegre/RS - Porto Alegre/RS >> Pelotas/RS

Relação do Evento/atividade com o(a) servidor(a): o Sr. Ilson Renato M. da Luz conduzirá a Exma. Sra. Prefeita Paula Mascarenhas até a cidade de Porto Alegre/RS, no dia 09/11/2021, onde a mesma tem vôo marcado para Brasília/DF para cumprir Agenda Oficial


Quantidade de diárias: 01 (uma) ESTADA


Data e horário de partida: 09/11/2021 às 16:00h
Data e horário de chegada: 10/11/2021 às 10:00h

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Nome: Paula Schild Mascarenhas
Cargo/Função: Prefeita Municipal

Evento: Viagem à  Brasília/DF

Deslocamento: Porto Alegre/RS >> Brasília/DF - Brasília/DF >> Porto Alegre/RS

Relação do Evento/atividade com o(a) servidor(a):  A Exma. Sra. Prefeita Paula S. Mascarenhas no dia 10/11/2021 viajará até Brasília-DF a fim de cumprir agenda oficial na Conferência Nacional dos Municípios no Senado Federal.


Quantidade de diárias: 01 (uma) ESTADA


Data e horário de partida: 10/11/2021 às 08:15h
Data e horário de chegada: 11/11/2021 às09:00h

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000368,9600</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAULA SCHILD MASCARENHAS                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002021</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2021/11/10 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026364/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB/DIÁRIA/PREFEITA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000215,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

Nome: Paula Schild Mascarenhas

Cargo/Função: Prefeita de Pelotas

Evento: Agenda em Porto Alegre/RS

Relação do Evento com o servidor: A Exma.Sra.Prefeita Paula Mascarenhas retornará de viagem e  permanecerá em Porto Alegre/RS para cumprir agenda, reuniões na Secretaria Estadual de Cultura e no IPHAN


Data e horário de saída: 16/09/2022

Data e horário de retorno: 19/09/2022 às 22 horas</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000215,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAULA SCHILD MASCARENHAS                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/09/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026370/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB/ESTADA/ILSON</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000117,62</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada
Nome: Ilson Renato Machado da Luz

Cargo/Função: Assessor de Segurança

Evento: Viagem à Porto Alegre/RS

Relação do evento com o Servidor: Buscará a Exma. Sra. Prefeita Paula Mascarenhas que esteve cumprindo agenda na Secretaria Estadual de Cultura e no IPHAN.

Data e horário de saída:  19/09/2022 às 14 horas

Data e horário de retorno: 19/09/2022 às 22 horas</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000117,6200</VALOR_ITEM> <CREDOR>ILSON RENATO MACHADO DA LUZ                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/09/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Esmeralda Canhada de Goz Faria

Cargo: Assessora Especial de Área

Evento: Viagem à Porto alegre/RS

Relação do Evento com servidor: O Escritório Consular do Japão em Porto Alegre, em parceria com a Associação de Cultura Japonesa de Porto Alegre, Centro Cultural da UFRGS e Sala Redenção (UFRGS), convidam a Ilma. Sra. Esmeralda Canhada de Goz Faria,  para a Semana do Japão em Porto Alegre, JAPAN FEST, no Centro Cultural UFRGS, representando o município de Pelotas/RS.

Diária: 01 PERNOITE

Data e hora de saída:25/10/2024 às 12 h

Data e hora de retorno:26/10/2024 às 18:30 h
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Nome: Esmeralda Canhada de Goz Faria

Cargo: Assessora Espeacial de Área

Evento: Viagem à Porto alegre/RS

Relação do Evento com servidor: O Escritório Consular do Japão em Porto Alegre, em parceria com a Associação de Cultura Japonesa de Porto Alegre, Centro Cultural da UFRGS e Sala Redenção (UFRGS), convidam a Ilma. Sra. Esmeralda Canhada de Goz Faria,  para a Semana do Japão em Porto Alegre, representando o município de Pelotas/RS.

Diária: 01 estada

Data e hora de saída:24/10/2024 às 10 h

Data e hora de retorno:24/10/2024 às 20 h
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000264,4300</VALOR_ITEM> <CREDOR>ESMERALDA CANHADA DE GOZ FARIA                                                                      </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/11/11 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome:ilson Renato Machado da Luz

Cargo/Função: Assessor de Segurança

Evento: Viagem à Porto Alegre/RS

Relação do evento com Servidor: No dia 05/10/2023,  conduzirá a Exma.Sra. Prefeita Paula Mascarenhas à Porto Alegre/RS, para na manhã seguinte , 06/10/2023, levá-la ao aeroporto Salgado Filho, quando viajará para São Paulo/SP.

Diária: 01 estada


Data e horário da saída: 05/10/2023 às 18 HS

Data e horário de retorno: 06/10/2023 ÀS 10 H
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<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026514/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>gab-pref-estada calors inacio</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: CARLO INÁCIO MELCHIADES SILVEIRA
Cargo: MOTORISTA
Função: MOTORISTA

Evento: DIA 21/09/2016   ÁS 10HS
Programa do Evento: CONSULTA PRÉ AGENDADA  
Local de Deslocamento; PORTO ALEGRE/RS 

Relação do Evento com o Servidor:UMA ESTADA EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 21/09/2016 PARA O MOTORISTA  CARLOS INÁCIO MELCHIADES SILVEIRA, QUE CONDUZIRÁ O CONSELHEIRO TUTELAR  TELMO RÓGERIO DA SILVA VARGAS, ONDE ACOMPANHARÁ A ADOLESCENTE ANA PAULA R,MEDEIROS NUMA CONSULTA PREVIAMENTE AGENDADA NO HOSPITAL DA PUC PARA REALIZAR UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA  SEDADA.

Número de Diárias: UMA ESTADA EM PORTO ALEGRE/RS
Horário de Partida do Servidor:05:30 HS DIA 21/09/2016
Horário de Retorno do Servidor:18H DIA 21/09/2016


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Nome: Roberson Blaas Domingues
Cargo/Função: Motorista

Evento: Viagem a Porto Alegre/RS

Deslocamento: Pelotas/RS >> PoA/RS >> Pelotas/RS

Relação do Evento/Atividade com o (a) servidor (a):  O Sr. Roberson Blaas Domingues viajará até a cidade de Porto Alegre/RS no dia 07/10/2023 com a finalidade de conduzir a Ass. Especial do Pacto, Aline, e a Secretária Carmem até o Aeroporto Salgado Filho.

Data e horário de saída: 07/10/2023 às 06h
Data e horário de retorno: 07/10/2023 às 15h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000122,7500</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROBERSON BLAAS DOMINGUES                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/10/06 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Paula Schild Mascarenhas
Cargo/Função: Prefeita Municipal

Evento: Viagem a São Paulo/SP

Deslocamento: PoA/RS >> São Paulo/SP >> PoA/RS

Relação do Evento/Atividade com o (a) servidor (a): A Exma. Sra. Prefeita Paula Mascarenhas viaja até a cidade de São Paulo a fim de participar do Encontro de Líderes Communitas.


Data e horário de saída: 06/10/2023 às 06h
Data e horário de chegada: 07/10/2023 às 23:40h


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Observações extras:
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Data de Retorno do Servidor:

Observações extras:
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Período:
Local de Deslocamento: 

Cargo/Função: 

Número de Diárias: 
Data de Partida do Servidor:
Data de Retorno do Servidor:

Observações extras:
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<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027010/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB - ESTADA - PAULA SCHILD MASCARENHAS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000236,63</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

Gabinete da Prefeita - 01 ESTADA em Porto Alegre/RS para  a Sra. Prefeita Paula Mascarenhas, no dia 13/11/2024, onde irá cumprir agenda na SEDUR (Secretaria Estadual de Desemvolvimento urbano) - Assinatura do Termo de convênio com o Município de Pelotas/RS.


Data e horário de saída: 13/11/2024 às 09h
Data e horário de chegada: 14/11/2024 às 16h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000236,6300</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAULA SCHILD MASCARENHAS                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/11/13 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Roberson Blaas Domingues
Cargo/Função: Motorista

Evento: Viagem a Porto Alegre/RS


Deslocamento: Pelotas/RS >> PoA/RS >> Pelotas/RS


Relação do evento/atividade com o servidor (a): O motorista. Roberson Blass Domingues viaja até a cidade de Porto Alegre/RS a fim de buscar a Exma Sra. Prefeita Paula Mascarenhas e conduzí-la até Pelotas/RS após seu retorno de viagem a Londres

Data e horario de partida: 16/10/2023 às 03:00h
Data e horário de retorno: 16/10/2023 às 09:30h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000122,7500</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROBERSON BLAAS DOMINGUES                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/10/16 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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01 (uma) estada para o Sr. motorista Roberson Blaas Domingues, no dia 26/11/2024 , na cidade de Porto Alegre.
Evento: Conduzir a Sra. prefeita Paula Mascarenhas até o Aeroporto Salgado Filho, onde esta tem vôo marcado para Brasília/DF.

Data e horário de saída: 26/11/2024 às 13h
Data e horário de chegada: 26/11/2024 às 19h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000129,0700</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROBERSON BLAAS DOMINGUES                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/11/26 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027301/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB. PREFEITA - ESTADAS - ILSON R. M. LUZ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000368,25</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada


Nome: Ilson Renato Machado da Luz
Cargo/Função: Motorista

Evento: Viagem a Porto Alegre/RS

Deslocamento: Pelotas/RS >> Porto Alegre/RS >> Pelotas/RS

Relação do Evento/Atividade com o (a) servidor(a): o Sr. Ilson Renato Machado da Luz viajará até a cidade de Porto Alegre/RS a fim de conduzir a Exma Sra. Prefeita Paula Mascarenhas em sua agenda de compromissos nos dias 19 e 20 e 22 de outubro de 2023.

Data e horário de saída: 19/10/2023 às 08:30h
Data e horário de retorno:22/10/2023 às 18:00h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000003,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000368,2500</VALOR_ITEM> <CREDOR>ILSON RENATO MACHADO DA LUZ                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/10/19 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027309/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB-PREF PERNOITE EDUARDO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000451,36</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE
Cargo: PREFEITO
Função: PREFEITO

Evento: DIA  05/10/2016 ÁS 10 H
Programa do Evento: CONVITE PARA O LANÇAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
Local de Deslocamento: BRASILIA/DF

Relação do Evento com o Servidor: UMA PERNOITE EM BRASÍLIA/DF NOS DIAS 04 E 05/10/2016 PARA O SR PREFEITO EDUARDO FIGUEIREDO  CAVALHEIRO LEITE QUE PARTICIPÁ  NO DIA 05/10/2016 ÁS 10H EM BRASÍLIA/DF DO  LANÇAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ,QUE TEM COMO OBJETIVO PROMOVER O DESENVOLVIMENTO HUMANO POR MEIO DA PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA, O EVENTO REALIZAR-SE A NO SALÃO NOBRE DO PALÁCIO DO PLANALTO,BRASÍLIA ,DISTRITO FEDERAL A SOLENIDADE CONTARÁ COM A PRESENÇA  DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA , DR.MICHEL TEMER.
  

Número de Diárias: 01 PERNOITE 
Horário de Partida do Servidor: DIA 04/10/2016 ÁS 10H
Horário de Retorno do Servidor:DIA 05//0/2016 ÁS 20HS

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000451,3600</VALOR_ITEM> <CREDOR>EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/05 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027311/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>gab pref. estada luciano</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: LUCIANO DIAS FURTADO
Cargo: MOTORISTA
Função:MOTORISTA 

Evento: DIA 23/09/2016 ÁS 14 HS
Programa do Evento:CONSULTA PRÉ AGENDADA
Local de Deslocamento: PORTO ALEGRE/RS

Relação do Evento com o Servidor: UMA ESTADA EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 23/09/2016 ,PARA O MOTORISTA LUCIANO  DIAS FURTADO QUE CONDUZIRÁ O CONSELHEIRO TUTELAR FERNANDO GONÇALVES FERREIRA , QUE ACOMPANHARÁ O MENOR TALISSOM TEIXEIRA VIEIRA,    NA  IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE/RS,O MENOR PORTADOR DE PARALISIA CELEBRAL A CONSULTA AGENDADA PARA ÁS 14HS

Número de Diárias: UMA ESTADA
Horário de Partida do Servidor:DIA 23/09/2016  ÁS  08;HS 
Horário de Retorno do Servidor:DIA 23/09/2016 ÁS 20;00HS


</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>LUCIANO DIAS FURTADO                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/05 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Paula Schild Mascarenhas
Cargo/Função: Prefeita

Evento: Viagem à Brasília/DF

Local de deslocamento: Porto Alegre/RS >> Brasília/DF - Brasília/DF >> Porto Alegre/RS

Relação do Evento/Atividade com o cargo/função do (a) servidor (a): a Sra Prefeita Paula Mascarenhas participará de Reunião das Prefeitas da Frente Nacional de Prefeitos (FNP) à realizar-se no dia 26/11 em Brasília, no Distrito Federal

Número de diárias: 01 (uma) PERNOITE

Saída: 26/11/2019 às 06:00hs
Chegada (em Pelotas/RS): 27/11/2019 às 16:00hs

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000641,3600</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAULA SCHILD MASCARENHAS                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/11/19 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Paula Schild Mascarenhas
Cargo/Função: Prefeita

Evento: Viagem à Brasília/DF

Local de deslocamento: Porto Alegre/RS >> Brasília/DF - Brasília/DF >> Porto Alegre/RS

Relação do Evento/Atividade com o cargo/função do (a) servidor (a): a Sra Prefeita Paula Mascarenhas participará de Reunião das Prefeitas da Frente Nacional de Prefeitos (FNP) à realizar-se no dia 26/11 em Brasília, no Distrito Federal

Número de diárias: 01 (uma) PERNOITE

Saída: 26/11/2019 às 06:00hs
Chegada (em Pelotas/RS): 27/11/2019 às 16:00hs

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Nome: Paula Schild Mascarenhas
Cargo/Função: Prefeita Municipal

Evento: Viagem a Porto Alegre/RS

Deslocamento: Pelotas/RS >> Porto Alegre/RS >> Pelotas/RS

Relação do Evento/Atividade com o (a) servidor(a): a Exma Sra. Prefeita Paula Mascarenhas viajará até a cidade de Porto Alegre/RS nos dias 19/10 e 20/10 a fim de cumprir sua agenda de compromissos com BRDE,  Banrisul, Tribunal de Justiça e Imprensas nos dias 19 e 20 de outubro de 2023


Data e horário de saída: 19/10/2023 às 08:30h
Data e horário de retorno:22/10/2023 às 18:00h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000002,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000450,0800</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAULA SCHILD MASCARENHAS                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/10/19 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Cargo: GUARDA MUNICIPAL
Função: GUARDA MUNICIPAL

Evento: DIA 03/10/2016
Programa do Evento: CONDUZIR O SR PREFEITO  
Local de Deslocamento: PORTO ALEGRE/RS

Relação do Evento com o Servidor: UMA ESTADA PARA O GUARDA MUNICIPAL  RAUL DA SILVA GONÇALVES  QUE CONDUZIRÁ O SR PREFEITO A PORTO ALEGRE/RS  DIA 03/10/2016

Número de Diárias: 01 ESTADA
Horário de Partida do Servidor: DIA 03/10/2016 ÁS 20:00 H
Horário de Retorno do Servidor:DIA 04/10/2016 ÁS 03:00H

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Cargo: GUARDA MUNICIPAL
Função:GUARDA MUNICIPAL

Evento: DIA 06/10/2016
Programa do Evento: BUSCAR O SR PREFEITO
Local de Deslocamento: PORTO ALEGRE/RS

Relação do Evento com o Servidor: UMA ESTADA EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA  PARA O GUARDA MUNICIPAL RAUL DA SILVA GONÇALVES QUE IRÁ BUSCAR O SR PREFEITO EDUARDO LEITE QUANDO DO SEU RETORNO DA VIAGEM  A BRASILIA/DF 

Número de Diárias: 01 ESTADA
Horário de Partida do Servidor: DIA 06/10/2016 ÁS  06:00H
Horário de Retorno do Servidor:DIA 06/10/2016 ÁS 22:00H

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RAUL DA SILVA GONCALVES                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/13 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027920/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB. DA PREF - DIÁRIA- IRAÍ CORDEIRO XAVIER</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000096,20</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Iraí Cordeiro Xavier
Cargo/Função: Motorista

Evento: Viagem à Porto Alegre/RS

Local de deslocamento: Pelotas/RS >> PoA/RS - PoA/RS >> Pelotas/RS

Relação do Evento/Atividade com o cargo/função do (a) servidor (a): o Sr. Iraí Cordeiro Xavier viajará até Porto Alegre/RS para buscar a Sra. Prefeita Paula Mascarenhas, que esteve cumprindo agendas em Poa/RS e Brasília/DF, e conduzí-la de volta à cidade de Pelotas/RS.

Número de diárias: 01 (uma) ESTADA

Saída: 27/11/2019 às 07:00 horas
Retorno:27/11/2019 às 16:00 horas

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000096,2000</VALOR_ITEM> <CREDOR>IRAI CORDEIRO XAVIER                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/11/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Iraí Cordeiro Xavier
Cargo/Função: Motorista

Evento: Viagem à Porto Alegre/RS

Local de deslocamento: Pelotas/RS >> PoA/RS - Poa/RS >> Pelotas/RS

Relação do Evento/Atividade com o cargo/função do (a) servidor (a): O Sr. Iraí Cordeiro Xavier conduzirá a Sra Prefeita Paula Mascarenhas até a cidade de Porto Alegre/RS, onde a mesma cumprirá agendas de compromissos

Número de diárias: 01 (uma) ESTADA

Saída: 22/11/2019 às 15:00 horas
Retorno: 22/11/2019 às 23:00 horas
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<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E028326/2021        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB/ESTADA LUZ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000110,69</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome:Ilson Renato Machado da Luz

Cargo/Função:Assessor de Segurança

Evento: Uma (01) estada em  Porto Alegre/RS

Deslocamento:Pelotas/RS x Porto Alegre/RS x Pelotas/RS

Relação do evento/atividade com o servidor: Buscará a Sra. Prefeita, Paula Mascarenhas, à Porto Alegre/RS quando do seu retorno de agenda em Brasília/DF.


Data e hora de saída: 09/11/2021 16 hs

Data e hora de retorno: 11/11/2021 16 hs</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000110,6900</VALOR_ITEM> <CREDOR>ILSON RENATO MACHADO DA LUZ                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002021</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2021/11/17 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: RAUL DA SILVA GONÇALVES

Cargo/Função : GM/ Motorista

Evento: Uma (01) estada em  Porto Alegre/RS

Deslocamento:Pelotas/RS x Porto Alegre/RS x Pelotas/RS

Relação do evento/atividade com o servidor: Conduzirá o Vice Prefeito, Sr. Idemar Barz à Porto Alegre/RS para cumprir agenda no Centro Estadual de Treinamento Esportivo.


Data e hora de saída: 09/11/2021 13 hs

Data e hora de retorno: 09/11/2021 22 hs

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Nome: Ilson Renato M. da  Luz
Cargo/função: Motorista

Evento: Agenda da Sra. Prefeita Paula S. Mascarenhas 

Deslocamento: Porto Alegre/RS

Relação do Evento/Atividade com o(a) servidor(a): O motorista Ilson Renato M. da Luz irá conduzir a Sra. Prefeita Paula S. Mascarenhas à Porto Alegre/RS no dia 07/10/2022, a qual cumprirá agenda oficial.

Data e horário de saída: 07/10/2022 às 14:30 hs
Data e horário do retorno: 08/10/2022 às 10:00 hs
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Nome: Iraí Cordeiro Xavier
Cargo/Função: Motorista

Evento: Viagem a Porto Alegre/RS

Deslocamento: Pelotas/RS >> Porto Alegre/RS - Porto Alegre/RS >> Pelotas/RS

Relação do evento/atividade com o(a) servidor(a): O Sr. Iraí Cordeiro Xavier viaja até a cidade de Porto Alegre/RS a fim de conduzir a Exma Sra. Prefeita Paula Mascarenhas e Diretora Executiva Laura Trápaga em reunião com o Governo do Estado.


Data e horário de saída: 11/10/2022 às 05:00h
Data e horário de retorno: 11/10/2022 às 18:00h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000117,6200</VALOR_ITEM> <CREDOR>IRAI CORDEIRO XAVIER                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/10/11 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Laura Munoz Trápaga
Cargo/Função: Diretora Executiva

Evento: Viagem a Porto Alegre/RS

Deslocamento: Pelotas/RS >> PoA/RS --- PoA/RS >> Pelotas/RS

Relação do Evento/Atividade com o(a) servidor(a): a Sra. Laura Munoz Trápaga viaja até a cidade de Porto Alegre/RS a fim de acompanhar a Exma Sra. Prefeita Paula Mascarenhas, que terá uma Reunião com Governo do Estado.

Data e horário de saída: 11/10/2022 às 05:00h
Data e horário de retorno: 11/10/2022 às 18:00h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000215,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>LAURA MUNOZ TRAPAGA                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/10/11 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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01 PERNOITE em Porto Alegre/RS para o Sr. Roberson Blaas Domingues, nos dias 13 e 14/11, quando este conduzirá a Sra. Prefeita Paula Mascarenhas para cumprir agenda na SEDUR (Secretaria Estadual de Urbanismo) - Assinatura do Termo de convênio com o Município de Pelotas/RS

Data e horário de saída: 13/11/2024 às 09h
Data e horário de chegada: 14/11/2024 às 16h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000258,1400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROBERSON BLAAS DOMINGUES                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/12/02 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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01 (uma) Estada para o Sr. motorista Roberson Blaas Domingues no dia 14/11/2024.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000129,0700</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROBERSON BLAAS DOMINGUES                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/12/02 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Gabinete do Prefeito - 01 (uma) Estada para o Sr. motorista Roberson Blaas Domingues -  no dia 02/11/2025 a fim de conduzir o Sr. Prefeito Fernando Marroni até o Aeroporto Salgado Filho, onde este possui vôo agendado para o Rio de Janeiro para participar da Cúpula Mundial de Prefeitos COOP 30.


Data e horário de saída de Pelotas: 02/11/2025 às 13:30h
Data e horário de retorno a Pelotas:02/11/2025 às 22:30h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000135,6500</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROBERSON BLAAS DOMINGUES                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/11/05 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E028921/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA - ESTADA - PORTO ALEGRE - 05-11 - SANDRO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000135,65</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada no dia 05/11/2025</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000135,6500</VALOR_ITEM> <CREDOR>SANDRO ALDEMIR OSTEMBERG AFONSO                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/11/06 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E028929/2021        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB PREFEITA - DIÁRIA - ESTADA - PAULA S. MASCARENHAS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000276,72</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas


Nome: Paula Schild Mascarenhas
Cargo/Função: Prefeita Municipal

Evento: Viagem a São Paulo/SP - Evento de lançamento do Ranking de Competitividade dos Municípios 2021

Deslocamento: Porto Alegre/RS >> São Paulo/SP -  São Paulo/SP >> Porto Alegre/RS

Relação do Evento/Atividade com o(a) servidor(a): A Exma Sra. Prefeita Paula Schild Mascarenhas viajará até a cidade de São Paulo/SP para participar do evento de lançamento do Ranking de Competitividade dos Municípios no dia 22/11/2021.


Data e horário de chegada: 22/11/2021 às 06:40h
Data e horário de retorno: 22/11/2021 às 16:40h

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000276,7200</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAULA SCHILD MASCARENHAS                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002021</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2021/11/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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02 (duas) pernoites em Brasília/DF entre 26/11 e 28/11.

A Prefeita Paula viaja até Brasília/DF entre os dias 26/11 a 28/11 a fim de participar do XXIX Congresso Internacional do CLAD-Centro Latino Americano de Administração para o Desenvolvimento, sendo palestrante em um dos dias do evento, e realizando visitas em alguns Ministérios com a AZONASUL.


Saída de Pelotas/RS: 13h do dia 26/11/2024</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000002,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001720,9600</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAULA SCHILD MASCARENHAS                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/12/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E028939/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB - DIÁRIA - PAULA SCHILD MASCARENHAS 26-29</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000002689,00</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite

01 pernoite em São Paulo/SP - 28/11 - 29/11

Em São Paulo/SP,  28/11 e 29/11 participará dos 25 anos do Instituto Sou da Paz e Segundo Módulo da Escola de Prefeitos em 2024 - Fundação Konrad Adenauer.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000645,3600</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAULA SCHILD MASCARENHAS                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/12/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E028939/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB - DIÁRIA - PAULA SCHILD MASCARENHAS 26-29</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000002689,00</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

01(uma) estada em São Paulo/SP durante o dia 29/11.


Chegada em Porto Alegre/RS: 17h 25</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000322,6800</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAULA SCHILD MASCARENHAS                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000003</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/12/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E029178/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB. PREFEITA/DEF. CIVIL - DIARIA - FERNANDO BIZARRO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000227,33</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

Nome: Luis Fernando Melo Bizarro
Cargo/Função: Diretor/Coord. Defesa Civil

Evento: Viagem a Porto Alegre/RS

Deslocamento: Pelotas/RS >> Porto Alegre/RS >> Pelotas/RS


Relação do Evento/Atividade com o(a) servidor(a): O Sr. Luis Fernando Bizarro, Coord da Defesa Civil no Município viajará até a cidade de Porto Alegre/RS no dia 09/11/2023 a fim de participar de capacitação promovida pela FAMURS - Curso em Gestão de Riscos e Desastres, a realizar-se das 09h às 17h.

Data e horário de saída: 09/11/2023 às 05:30h
Data e horário de retorno: 09/11/2023 às 20:00h

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000227,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>LUIS FERNANDO MELO BIZARRO                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/11/01 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E029330/2021        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GP/PERNOITES PREFEITA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001660,32</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

NOME: PAULA SCHILD MASCARENHAS

CARGO/FUNÇÃO:PREFEITA

EVENTO: 03 PERNOITES EM ARACAJU/SE

DESLOCAMENTO: POA/RS X ARACAJU/SE X POA/RS

RELAÇAO DO EVENTO COM SERVIDOR: PARTICIPARÁ DA 81ª REUNIÃO GERAL DA FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS EM ARACAJU/SE, NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2021, NO HOTEL VIDAM

SAÍDA DE PELOTAS: 24/11/2021 ÀS 14:10 H

RETORNO: 27/11/2021 ÀS 20:15 H

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<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E029353/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB-DIÁRIA-RAUL DA SILVA GONÇALVES</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000035,29</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

Nome: Raul da Silva Gonçalves
Cargo: Motorista

Evento: Reunião de Prefeitos da Azona Sul.

Deslocamento: Pelotas/RS - Turuçu/RS - Turuçu/RS - Pelotas/RS.


Relação do Evento/Atividade com (o) servidor (a): O Sr. Raul da Silva Gonçalves irá conduzir a Exma. Prefeita Paula S. Mascarenhas à Turuçu/RS, no dia 22/10/2022 para participar de reunião de Prefeitos da Azona Sul.


Data e horário de saída: 22/10/2022 - 07:00h.
Data e horário de retorno: 22/10/2022 - 12:00h.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000035,2900</VALOR_ITEM> <CREDOR>RAUL DA SILVA GONCALVES                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/10/21 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E029389/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB - ESTADA - SANDRO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000129,07</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada


01(uma) estada em Porto Alegre/RS no dia 01/12/2024
Motivo: Buscar a Sra. Prefeita em Porto Alegre/RS em seu retorno de viagem.

Data e horário de saída: 01/12/2024 às 10:00h
Data e horário de chegada em Pelotas/RS: 01/12/2024 às18:30h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000129,0700</VALOR_ITEM> <CREDOR>SANDRO ALDEMIR OSTEMBERG AFONSO                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/12/11 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Gabinete da Prefeita - o Sr. Roberson, motorista, viaja a Porto Alegre/RS no período de 11.12 a 12.12 a fim de conduzir a Sra. Prefeita Paula Mascarenhas para o evento GOV EXPO SUMMIT -  Centro de Eventos Barra Shopping Sul, Barra Shopping Sul - Av. Diário de Notícias, 300 - Cristal, Porto Alegre e outras agendas.

01 Pernoite 

Data e horário de saída de Pelotas/RS: 11/12/2024 às 12h
Data e horário de chegada em Pelotas/RS: 12/12/2024 às 17h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000258,1400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROBERSON BLAAS DOMINGUES                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/12/13 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Gabinete da Prefeita - o Sr. Roberson, motorista, viaja a Porto Alegre/RS no período de 11.12 a 12.12 a fim de conduzir a Sra. Prefeita Paula Mascarenhas para o evento GOV EXPO SUMMIT -  Centro de Eventos Barra Shopping Sul, Barra Shopping Sul - Av. Diário de Notícias, 300 - Cristal, Porto Alegre e outras agendas.

01 Estada.

Data e horário de saída de Pelotas/RS: 11/12/2024 às 12h
Data e horário de chegada em Pelotas/RS: 12/12/2024 às 17h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000129,0700</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROBERSON BLAAS DOMINGUES                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/12/13 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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01 (uma) ESTADA em Porto Alegre/RS</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000135,6500</VALOR_ITEM> <CREDOR>SANDRO ALDEMIR OSTEMBERG AFONSO                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/11/18 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Paula Schild Mascarenhas
Cargo/Função: Prefeita Municipal

Evento: Viagem a Gramado/RS

Deslocamento: Pelotas/RS >> Gramado/RS >> Pelotas/RS

Relação do evento/atividade com o (a) servidor (a): A Prefeita Paula Mascarenhas viaja até a cidade de Gramado nos dias 09 e 10 de novembro de 2023 a fim de cumprir agenta de compromissos junto ao Festival Nacional de Turismo

Data e hora de saída: 09/10/2023 às 08:30h
Data e hora de retorno: 10/11/2023 às 20:30h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000454,6500</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAULA SCHILD MASCARENHAS                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/11/09 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Paula Schild Mascarenhas
Cargo/Função: Prefeita Municipal

Evento: Viagem a Gramado/RS

Deslocamento: Pelotas/RS >> Gramado/RS >> Pelotas/RS

Relação do evento/atividade com o (a) servidor (a): A Prefeita Paula Mascarenhas viaja até a cidade de Gramado nos dias 09 e 10 de novembro de 2023 a fim de cumprir agenta de compromissos junto ao Festival Nacional de Turismo

Data e hora de saída: 09/10/2023 às 08:30h
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Nome: Roberson Blaas Domingues
Cargo/Função: Motorista

Evento: Viagem a Gramado/RS

Deslocamento: Pelotas/RS>>Gramado/RS>>Pelotas/RS

Relação do evento/atividade com o (a) servidor (a) : O motorista Roberson Blaas Domingues, conduzirá a Sra. Prefeita Mascarenhas a Cidade de Gramado 

Data e hora de saída: 09/10/2023 às 08:30h
Data e hora do retorno: 10/11/2023 às 20:30h
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Nome: Roberson Blaas Domingues
Cargo/Função: Motorista

Evento: Viagem a Gramado/RS

Deslocamento: Pelotas/RS>>Gramado/RS>>Pelotas/RS

Relação do evento/atividade com o (a) servidor (a) : O motorista Roberson Blaas Domingues, conduzirá a Sra. Prefeita Mascarenhas a Cidade de Gramado 

Data e hora de saída: 09/10/2023 às 08:30h
Data e hora do retorno: 10/11/2023 às 20:30h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000124,0000</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROBERSON BLAAS DOMINGUES                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/11/09 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Adão Roberto Silva da Conceição

Cargo/Função: Administrador

Evento:Viagem à Bagé/RS

Relação do evento com Servidor: Simpósio do Serviço Militar, na cidade de Bagé/RS, onde representará o Município de Pelotas/RS - Regulamentação da Lei do Serviço Militar e Normas Técnicas para funcionamento da Juntas do Serviço Militar

Diária: 01 pernoite


Data e horário da saída: 30/11/2023 às 07:30 h

Data e horário de retorno: 01/12/2023 às 14 h
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01 (uma) estada em Porto Alegre/RS para a Sra. Prefeita Paula S. Mascarenhas no dia 12/12/2024 onde esta irá cumprir agendar de compromisso participando do evento GOV EXPO SUMMIT.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000236,6300</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAULA SCHILD MASCARENHAS                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/12/11 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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02 (duas) pernoites em Brasília/DF</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000002,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001808,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>FERNANDO STEPHAN MARRONI                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/11/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Cargo: ASSESSOR DE SEGURANÇA
Função: ASSESSOR DE SEGURANÇA

Evento: DIA 10/10/2016  ÁS 14:00HS
Programa do Evento: REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO GRUPO CEEE
Local de Deslocamento:PORTO ALEGRE/RS 

Relação do Evento com o Servidor: UMA ESTADA EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 10/10/2016 PARA O O ASSESSOR DE SEGURANÇA QUE CONDUZIRÁ O  SR PREFEITO EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE QUE PARTICIPARÁ  DE REUINIÃO COM O PRESIDENTE DO GRUPO CEEE,SR PAULO  DE TARSO GASPAR.

Número de Diárias:01 ESTADA 
Horário de Partida do Servidor:DIA 10/10/2016 ÁS 07:00HS
Horário de Retorno do Servidor:DIA 10/10/2016 ÁS 20:00HS


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Cargo: PREFEITO
Função: PREFEITO

Evento: DIA 10/10/2016  ÁS 14:00HS
Programa do Evento: REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO GRUPO CEEE
Local de Deslocamento:PORTO ALEGRE/RS 

Relação do Evento com o Servidor: UMA ESTADA EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 10/10/2016 PARA O SR PREFEITO EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE QUE PARTICIPARÁ  DE REUINIÃO COM O PRESIDENTE DO GRUPO CEEE,SR PAULO  DE TARSO GASPAR.

Número de Diárias:01 ESTADA 
Horário de Partida do Servidor:DIA 10/10/2016 ÁS 07:00HS
Horário de Retorno do Servidor:DIA 10/10/2016 ÁS 20:00HS

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000148,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/24 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Cargo: PREFEITO
Função: PREFEITO

Evento: DIA 10/10/2016  ÁS 14:00HS
Programa do Evento: REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO GRUPO CEEE
Local de Deslocamento:PORTO ALEGRE/RS 

Relação do Evento com o Servidor: UMA ESTADA EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 10/10/2016 PARA O SR PREFEITO EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE QUE PARTICIPARÁ  DE REUINIÃO COM O PRESIDENTE DO GRUPO CEEE,SR PAULO  DE TARSO GASPAR.

Número de Diárias:01 ESTADA 
Horário de Partida do Servidor:DIA 10/10/2016 ÁS 07:00HS
Horário de Retorno do Servidor:DIA 10/10/2016 ÁS 20:00HS

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000148,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/24 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Cargo: PREFEITO
Função:PREFEITO 

Evento: DIA 17/10/2016 ÁS  14;30HS E 18/10/2016  DAS 13:HS ÁS 19 HS
Programa do Evento:CUMPRIRÁ AGENDA 
Local de Deslocamento: PORTO ALEGRE/


Relação do Evento com o Servidor:DUAS PERNOITES EM PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS  17,18,19/10/2016 PARA O SR PREFEITO EDUARDO F.CAVALHEIRO LEITE ONDE CUMPRIRA AGENDA COMO SEGUE:
   -DIA 17/10/2016 ÁS 14:H30MIN SOLENIDADEDE ASSINATURAS DE PORTARIAS QUE ESTABELECEM RECURSOS     PARA O BLOCO  DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PALÁCIO PIRATINI COM O MINISTRO DE     ESTADO DA SAÚDE RICARDO BARROS.
   -DIA -18/10/2016  BIENIO SIMONEANO-EXPOSIÇÃO SOBRE SIMÕES
                                 ÁS 13 HS PROGRAMA  13HS
                                 ÁS 18HS VISITA GUIADA
                                 ÁS  19HS EXPOSIÇÃO
   
Número de Diárias: DUAS PERNOITES
Horário de Partida do Servidor:DIA 17/10/2016 ÁS 08;00HS
Horário de Retorno do Servidor:DIA 19/10/2016  ÁS  10:00HS

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000659,0400</VALOR_ITEM> <CREDOR>EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Cargo: PREFEITO
Função:PREFEITO 

Evento: DIA 17/10/2016 ÁS  14;30HS E 18/10/2016  DAS 13:HS ÁS 19 HS
Programa do Evento:CUMPRIRÁ AGENDA 
Local de Deslocamento: PORTO ALEGRE/


Relação do Evento com o Servidor:DUAS PERNOITES EM PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS  17,18,19/10/2016 PARA O SR PREFEITO EDUARDO F.CAVALHEIRO LEITE ONDE CUMPRIRA AGENDA COMO SEGUE:
   -DIA 17/10/2016 ÁS 14:H30MIN SOLENIDADEDE ASSINATURAS DE PORTARIAS QUE ESTABELECEM RECURSOS     PARA O BLOCO  DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PALÁCIO PIRATINI COM O MINISTRO DE     ESTADO DA SAÚDE RICARDO BARROS.
   -DIA -18/10/2016  BIENIO SIMONEANO-EXPOSIÇÃO SOBRE SIMÕES
                                 ÁS 13 HS PROGRAMA  13HS
                                 ÁS 18HS VISITA GUIADA
                                 ÁS  19HS EXPOSIÇÃO
   
Número de Diárias: DUAS PERNOITES
Horário de Partida do Servidor:DIA 17/10/2016 ÁS 08;00HS
Horário de Retorno do Servidor:DIA 19/10/2016  ÁS  10:00HS

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000659,0400</VALOR_ITEM> <CREDOR>EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E030057/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB/ILSON/2 ESTADAS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000248,00</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

Nome:Ilson renato Machado da Luz

Cargo/Função: Assessor de Segurança

Evento: Viagem à Porto Alegre/RS

Relação do evento com Servidor: Conduzirá a Exma. Sra. Prefeita ao aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre/RS

Diária: 2estadas


Data e horário da saída:13/11/2023 às 20h50

Data e horário de retorno:15/11/2023 às 2h30
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000002,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000248,0000</VALOR_ITEM> <CREDOR>ILSON RENATO MACHADO DA LUZ                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/11/13 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E030061/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB/PREF.PAULA/ESTADA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000413,32</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

Nome: Paula Mascarenhas

Cargo/Função: Prefeita

Evento:Viagem à Brasília/DF

Relação do evento com Servidor: Cumprirá agenda com a Ministra da Saúde, em Brasília/DF.

Diária: 01 estada


Data e horário da saída:13/11/2023 às 20h50

Data e horário de retorno: 15/11/2023 às 2h30
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000413,3200</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAULA SCHILD MASCARENHAS                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/11/13 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E030075/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA PARA A SRA PREFEITA PAULA S. MASCARENHAS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001402,02</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>NOME: PAULA SCHILD MASCARENHAS
CARGO: PREFEITA
FUNÇÃO: PREFEITA

- DIA 22/11/2018 - JANTAR DE LÍDERES, DAS 19HS ÀS 21HS, LOCAL: CASA JEREISSATI, RUA JACAREZINHO, 107- JARDIM EUROPA- SÃO PAULO-SP.
- DIA 23/11/2018 - ENCONTRO DE LÍDERES , DAS 8:30HS ÀS 12HS, LOCAL: CASA FASANO, RUA LEOPOLDO COUTO DE MAGALHÃES JUNIOR, 912- SÃO PAULO-SP.

- DIA 25/11/2018 - 74ª REUNIÃO GERAL DA FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS, ÀS 18HS ABERTURA NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO, RUA TAPAJÓS, 300 BAIRO BARCELONA-SÃO CAETANO DO SUL-SP
- DIA 26/11/18, PLENÁRIA DE PREFEITAS E PREFEITOS ÀS 9HS.

LOCAL DE DESLOCAMENTO: SÃO PAULO-SP E SÃO CAETANO DO SUL-SP

RELAÇÃO DO EVENTO COM O SERVIDOR: A SRA PREFEITA  PAULA SCHILD MASCARENHAS PARTCIPARÁ COMO CONVIDADA NOS EVENTOS ACIMA CITADOS.

NÚMERO DE DIÁRIAS: 03 (TRÊS )  PERNOITES, SENDO 22,23 E 24/11/2018 EM SÃO PAULO-SP  E 25 E 26/11/2018 EM SÃO CAETANO DO SUL-SP.

HORÁRIO DE PARTIDA DO SERVIDOR: 22/11/18 ÀS 10HS
HORÁRIO DE RETORNO DO SERVIDOR: 27/11/18 ÀS 11HS
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001402,0200</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAULA SCHILD MASCARENHAS                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/11/20 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E030251/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>gab-pref diaria eduardo</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000532,75</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: EDUARDO F.CAVALHEIRO LEITE
Cargo: PREFEITO
Função:PREFEITO

Evento: DIA 25 E 26/10/2016
Programa do Evento: CUMPRIR AGENDA COMO SEGUE
Local de Deslocamento: BRASÍLIA/DF  E PORTO ALEGRE/RS

Relação do Evento com o Servidor: UMA ESTADA EM BRASILIA/DF NO DIA 25/10/2016 PARA O SR PREFEITO EDUARDO F.CAVALHEIRO LEITE ONDE PARTICIPARÁ DE AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO DOS TRANPORTES,ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS ,SEDE BLOCO R-6º ANDAR-BRASÍLIA/DF.UMA PERNOITE EM PORTO ALEGRE/RS DIA 25 E 26/10/201.ONDE PARTICIPARÁ DE REUNIÃO NO DIA 26/10/2016 COM  CONSELHEIRO ALEXANDRE POSTA-TRIBUNAL DE CONTAS RS-CENTRO HISTÓRICO,PORTO ALEGRE.

Número de Diárias: 01ESTADA EM BRASÍLIA/DF  E 01 PERNOITE  PORTO ALEGRE/RS
Horário de Partida do Servidor: DIA  25/10/2016  SAIDA DE PELOTAS ÁS 04:00   POA/RS  CHEGADA ÁS 22:45HS        
Horário de Retorno do Servidor:DIA 26/10/2016 ÁS 16HS  PELOTAS      CHEGADA POA/RS 22.45HS  RET.POA/RS  X PEL/RS     

Observações extras:
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000532,7500</VALOR_ITEM> <CREDOR>EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E030251/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>gab-pref diaria eduardo</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000532,75</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: EDUARDO F.CAVALHEIRO LEITE
Cargo: PREFEITO
Função:PREFEITO

Evento: DIA 25 E 26/10/2016
Programa do Evento: CUMPRIR AGENDA COMO SEGUE
Local de Deslocamento: BRASÍLIA/DF  E PORTO ALEGRE/RS

Relação do Evento com o Servidor: UMA ESTADA EM BRASILIA/DF NO DIA 25/10/2016 PARA O SR PREFEITO EDUARDO F.CAVALHEIRO LEITE ONDE PARTICIPARÁ DE AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO DOS TRANPORTES,ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS ,SEDE BLOCO R-6º ANDAR-BRASÍLIA/DF.UMA PERNOITE EM PORTO ALEGRE/RS DIA 25 E 26/10/201.ONDE PARTICIPARÁ DE REUNIÃO NO DIA 26/10/2016 COM  CONSELHEIRO ALEXANDRE POSTA-TRIBUNAL DE CONTAS RS-CENTRO HISTÓRICO,PORTO ALEGRE.

Número de Diárias: 01ESTADA EM BRASÍLIA/DF  E 01 PERNOITE  PORTO ALEGRE/RS
Horário de Partida do Servidor: DIA  25/10/2016  SAIDA DE PELOTAS ÁS 04:00   POA/RS  CHEGADA ÁS 22:45HS        
Horário de Retorno do Servidor:DIA 26/10/2016 ÁS 16HS  PELOTAS      CHEGADA POA/RS 22.45HS  RET.POA/RS  X PEL/RS     

Observações extras:
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000532,7500</VALOR_ITEM> <CREDOR>EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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- Uma estada na cidade de Bagé/RS, para a servidora MICHELE GARCIA DA COSTA que particpará  da Solenidade Militar de despedida do serviço ativo do Capitão IVAN SANTOS DE OLIVEIRA e do Subtenente ROSANA DALOSTO BULSING . 
A Solenidade ocorrerá em 1º de dezembro de 2025, às 11 horas, no quartel do 3º Batalhão Logístico, sito à Rua Vinte de Setembro, 1055, Centro, Bagé/RS.
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Nome: Roberson Blaas domingues

Cargo/Função: Motorista

Evento: Viagem à Porto Alegre/RS

Relação do evento com Servidor: Buscará a Exma. Sra. Prefeita Paula Mascarenhas em Porto alegre/Rs

Diária: 1 estada


Data e horário da saída: 20/11/23 às 08:30

Data e horário de retorno: 20/11/23 às 21 hs
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<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E030484/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB. PREFEITA - DIÁRIA - ILSON RENATO M DA LUZ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000247,99</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite

Nome: Ilson Renato M. da Luz
Cargo/Função: Ass. Seg - motorista

Evento: Viagem a Nova Petrópolis/RS

Deslocamento: Pelotas/RS > Nova Petrópolis/RS > Pelotas/RS

Relação do evento/atividade com o(a) servidor(a): O Sr. Ilson R. M. da Luz viaja até a cidade de Nova Petrópolis/RS a fim de conduzir a Exma. Sra. Prefeita em evento - 5º  Prêmio Boas Práticas - FAMURS


Data e horário de saída: 22/11/2023 às 13h
Data e horário de retorno: 23/11/2023 às 12h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000247,9900</VALOR_ITEM> <CREDOR>ILSON RENATO MACHADO DA LUZ                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/11/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Paula Schild Mascarenhas
Cargo/Função: Prefeita Municipal

Evento: Viagem a Nova Petrópolis/RS

Deslocamento: Pelotas/RS >Nova Petrópolis/RS > Pelotas/RS

Relação do evento/atividade com o(a) servidor(a): A Exma. Sra. Prefeita Paula viaja até a cidade de Nova Petrópolis/RS a fim de participar do Evento - 5º Prêmio de Boas Práticas - FAMURS

Data e horário de saída: 22/11/2023 às 13:00h
Data e horário de retorno: 23/11/2023 às 12:00h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000454,6500</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAULA SCHILD MASCARENHAS                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/11/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E030541/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB-DIÁRIA/ESTADAS-ILSON RENATO M. DA LUZ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000192,41</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Ilson Renato Machado da Luz
Cargo/Função: Motorista 

Evento: Viagem à Porto Alegre/RS

Local de deslocamento: Pelotas/RS >> PoA/RS - PoA/RS >> Pelotas/RS

Relação do Evento/Atividade com o cargo/função do (a) servidor (a): o Sr. Ilson Renato M. da Luz irá conduzir a Sra Prefeita Paula Mascarenhas até a cidade de Porto Alegre/RS, onde a mesma estará cumprindo agenda no Palácio Piratini, com o Sr. Governador.

Número de diárias: 02 (duas) ESTADAS

Saída: 11/12/2019 às 08:00h
Retorno:12/12/2019 às 11:00h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000192,4100</VALOR_ITEM> <CREDOR>ILSON RENATO MACHADO DA LUZ                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/12/11 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Paula Schild Mascarenhas
Cargo/Função: Prefeita Municipal

Evento: Viagem a São Paulo/SP

Deslocamento: Porto Alegre/RS >> São Paulo/SP --- São Paulo/SP >> Porto Alegre/RS

Relação do evento/atividade com o(a) servidor(a): A Exma. Sra. Prefeita Paula Mascarenhas viaja até a cidade de São Paulo/SP a fim de participar do evento Fórum Programa + Líderes do Vetor Brasil

Data e horário de saída :03/11/2022 às 20:25h
Data e horário de chegada: 04/11/2022 às 22:15h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000593,2800</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAULA SCHILD MASCARENHAS                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/11/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E031094/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB-DIÁRIA-IRAÍ C. XAVIER</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000096,20</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Iraí Cordeiro Xavier
Cargo/Função: Motorista

Evento: Viagem a Porto Alegre/RS

Local de deslocamento: Pelotas/RS >> PoA/RS - PoA/RS >> Pelotas/RS

Relação do Evento/Atividade com o cargo/função do (a) servidor (a): O Sr. Iraí Cordeiro Xavier conduzirá a Sra. Prefeita Paula Mascarenhas até a cidade de Porto Alegre/RS, onde a mesma tem como agenda de compromisso uma reuniãon na Secretaria do Estado de Articulação e Apoio aos Municípios em Porto Alegre/RS.

Número de diárias: 01 (uma) ESTADA

Saída: 30/12/2019 às 04:00h
Retorno: 30/12/2019 às 16:00h
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000096,2000</VALOR_ITEM> <CREDOR>IRAI CORDEIRO XAVIER                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/12/30 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E031161/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GABINETE DA PREFEITA - DIÁRIA - ILSON RENATO M. DA LUZ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000237,32</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

Nome: Ilson Renato Machado da Luz
Cargo/Função: Motorista

Evento: Viagem a Porto Alegre/RS

Deslocamento: Pelotas/RS >> Porto Alegre/RS --- Porto Alegre/RS >> Pelotas/RS

Relação do evento/atividade com o(a) servidor(a): O Sr. Ilson Renato Machado da Luz viajará até a cidade de Porto Alegre/RS a fim de conduzir a Exma Sra Prefeita Paula Schild Mascarenhas onde a mesma cumprirá agenda de compromissos e logo após viajará para São Paulo/SP.

Data e horário de saída: 02/11/2022 às 14:00h
Data e horário de retorno: 03/11/2022 às 20:00h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000002,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000237,3200</VALOR_ITEM> <CREDOR>ILSON RENATO MACHADO DA LUZ                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/11/01 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E031170/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB-DIÁRIA-ROBERSON DOMINGUES</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000118,66</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

Nome: Roberson Blaas Domingues
Cargo/Função: Motorista

Evento: Viagem a Porto Alegre/RS

Deslocamento: Porto Alegre/RS

Relação do Evento/Atividade com o (a) Servidor (a) : O motorista Roberson Blaas Domingues, buscará a Secretária Tavane e o Procurador Eduardo Trindade em Porto Alegre onde estão acompanhando a Senhora Prefeita Paula Mascarenhas em reunião com a Dra Maria Beatriz Madeiro.

Saída: 08/11/2022 às 11 horas
Retorno : 08/11/2022 às 19 horas

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Nome: Ilson Renato M. da Luz
Cargo/função: Motorista

Evento: Conduzir a Exma. Sra. Prefeita Paula S. Mascarenhas para reunião com a Dra. Maria Beatriz Londeiro Madeiro, coordenador das turmas recursais.

Deslocamento: Porto Alegre/RS.

Relação do evento/Atividade com o(a) servidor(a): O Sr. Ilson Renato M. da Luz conduzirá a Exma. Sra. Prefeita Paula S. Mascarenhas à Porto Alegre/RS, no dia 08/11/20222, para reunião com a Dra. Maria Beatriz Londeiro Madeiro - Cordenadora das turmas recursais.

Data e hora de saída: 08/11/2022 às 11:30 horas.
Data e hora de retorno: 09/11/2022 às 9 horas.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000237,3200</VALOR_ITEM> <CREDOR>ILSON RENATO MACHADO DA LUZ                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/11/08 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E031172/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB- DIÁRIA - PAULA S. MASCARENHAS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000217,54</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

Nome: Paula Schild Mascarenhas
Cargo/Função: Prefeita Municipal

Evento: Viagem a Porto Alegre/RS

Deslocamento: Pelotas/RS >> PoA/RS --- PoA/RS >> Pelotas/RS

Número: 01(uma) ESTADA c/ Transporte Oficial

Relação do Evento/Atividade com o servidor(a): A Exma Sra. Prefeita Paula Mascarenhas viaja até a cidade de Porto Alegre/RS no dia 08/11/2022 para cumprir Agenda de Reunião com a Dra. Maria Beatriz Loudero Madeiro - coordenadora das Turmas Recursais.

Data e hora de saída: 08/11/2022 às 11:30
Data e hora de chegada: 09/11/2022 às 09:00</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000217,5400</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAULA SCHILD MASCARENHAS                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/11/08 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Iraí Cordeiro Xavier
Cargo/função: Motorista

Evento: Agenda da Sra. Prefeita Paula Mascarenhas em Porto Alegre.

Deslocamento: Porto Alegre/RS

Relação do Evento/Atividade com o(a) Servidor(a): O motorista Iraí Cordeiro Xavier irá buscar a Sra. Prefeita em Porto Alegre no retorno da viagem a São Paulo, onde cumpriu Agenda Oficial.

Data e hora de saída: 06/11/2022 às 7 horas
Data e hora de retorno: 06/11/2022 às 14 horas</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000118,6600</VALOR_ITEM> <CREDOR>IRAI CORDEIRO XAVIER                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/11/08 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Paula Schild Mascarenhas
Cargo/Função: Prefeita Municipal

Evento: Viagem à Brasília/DF e São Luis/MA
Deslocamento: Porto Alegre/RS >> Brasília/DF >> São Luis/MA >> Porto Alegre

Programa do evento: Frente Nacional de Prefeitos FNP - Câmara dos Deputados - BRASÍLIA/DF e 8° Encontro Brasileiro de Cidades Históricas, Turísticas e Patrimônio Mundial

Relação do Evento/atividade com o(a) servidor(a): A Sra Laura M.Trápaga acompanhará a Exma Sra. Prefeita Paula Schild Mascarenhas que viajará até Brasília/DF no dia 07/12/2021 onde ambas participam da Mobilização dos Prefeitos da FNP na Câmara dos Deputados. Após, no mesmo dia, viajará até a cidade de São Luis/MA para também acompanhar a Prefeita no 8° Encontro Brasileiro de Cidades Históricas, Turísticas e Patrimônio Mundial

Data e horário de chegada em BRASÍLIA/DF: 07/12/2021 às 17:30h
Data e horário de partida de BRASÍLIA/DF : 08/12/2021 às 17:30h
Data e horário de chegada em SÃO LUIS/MA: 08/12/2021 às 19:50h
Data e horário de partida de SÃO LUIS/MA : 13/12/2021 às 03:20h


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Nome: Paula Schild Mascarenhas
Cargo/Função: Prefeita Municipal

Evento: Viagem à São Luis/MA

Deslocamento: Brasília/DF >> São Luis/MA >> Porto Alegre/RS

Programa do evento: 8° Encontro Brasileiro de Cidades Históricas, Turísticas e Patrimônio Mundial

Relação do Evento/atividade com o(a) servidor(a): A Exma Sra. Prefeita Paula Schild Mascarenhas viajará à cidade de São Luis/MA para participar do 8º Encontro Brasileiro de Cidades Históricas, Turísticas e Patrimônio Mundial; evento que ocorrerá de 09/12/2021 a 11/12/2021.

Data e horário de chegada em São Luís/MA: 08/12/2021 às 19:50h
Data e horário de partida : 13/12/2021 às 03:20h



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Nome: Paula Schild Mascarenhas
Cargo/Função: Prefeita Municipal

Evento: Viagem à Brasília/DF

Deslocamento: Porto Alegre/RS >> Brasília/DF

Programa do evento: Frente Nacional de Prefeitos FNP - Câmara dos Deputados 

Relação do Evento/atividade com o(a) servidor(a): A Exma Sra. Prefeita Paula Schild Mascarenhas viajará até Brasília/DF NO DIA 08/12/2021 onde participará da Mobilização dos Prefeitos da FNP na Câmara dos Deputados em Brasília/DF.

Data e horário de chegada em BRASÍLIA/DF: 07/12/2021 às 17:30h
Data e horário de partida : 08/12/2021 às 17:30h
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Nome: Ilson Renato Machado da Luz

Cargo/Função: Assessor de Segurança

Evento: Viagem à Porto Alegre/RS, nos dias 07 e 13/12/2021

Deslocamento: Pelotas/RS x Porto Alegre/RS x Pelotas/RS

Relação do Evento/Atividade com o servidor: No dia 07/12/2021 o Assessor de Segurança da Prefeita, Sr. Ilson Renato Machado da Luz, conduzirá a Sra. Prefeita Paula Mascarenhas e a Diretora Executiva Laura Munhoz Trápaga ao aeroporto Salgado Filho, às 17:30, em Porto Alegre/RS,  quando estarão viajando  para cumprir Agenda Oficial em Brasília/DF e São Luiz/MA. No dia 13/12/2021 buscará  a Sra. Prefeita Paula Mascarenhas e a Diretora Executiva Laura Munhoz Trápaga no aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre/RS e as conduzirá à Pelotas/RS.

 Diárias: Duas (02) Estadas - Dias 07 e 13/12/2021

Data e horário de saída: 07/12/2021 às 12:00 h
Data e horário de rertorno: 06/12/2021 às 22:00 h

Data e horário de saída: 13/12/2021 às 6:00 hs
Data e horário de rertorno: 13/12/2021 às  16:00 hs
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Nome: Paula Shild Mascarenhas
Cargo: Prefeita.

Evento: Apresentação do projeto de Iconicidades ao 1º  Trienal de Arquitetura - Teatro São Pedro.

Deslocamento: Porto Alegre/RS


Relação do Evento/Atividade: A Exma. Sra. Prefeita Paula Shild Mascarenhas participará de apresentação do projeto de Iconicidades ao 1º  Trienal de Arquitetura - Teatro São Pedro, no dia 18/11/2022.


Data e horário de saída: 18/11/2022 às 10 horas.
Data e horário de retorno: 18/11/2022 às 22 horas.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000247,2000</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAULA SCHILD MASCARENHAS                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/11/18 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Irai Cordeiro Xavier
Cargo: Motorista

Evento: Apresentação do projeto de Iconicidades ao 1º  Trienal de Arquitetura - Teatro São Pedro.

Deslocamento: Porto Alegre/RS


Relação do Evento/Atividade: O motorista  Irai Cordeiro Xavier conduzirá, no dia 18/11/2022, a Exma. Sra. Prefeita Paula Shild Mascarenhas na apresentação do projeto de Iconicidades ao 1º Trienal de Arquitetura - Teatro São Pedro.


Data e horário de saída: 18/11/2022 às 10 horas.
Data e horário de retorno: 18/11/2022 às 22 horas.


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Cargo: ASSESSOR DE SEGURANÇA
Função: ASSESSOR DE SEGURANÇA

Evento:DIA 26/10/2016 
Programa do Evento: CONDUZIRÁ  ASSESSOR ESPECIAL DR CARLOS MARIO
Local de Deslocamento:PORTO ALEGRE/RS 

Relação do Evento com o Servidor: UMA ESTADA EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 26/10/2016  PARA O ASSESSOR DE SEGURANÇA ILSON RENATO MACHADO DA LUZ,QUE CONDUZIRÁ, O ASSESSOR ESPECIAL DR CARLOS MARIO DOS SANTOS  ONDE ACOMPANHARÁ O SR PREFEITO EDUARDO LEITE  EM REUNIÃO COM O CONSELHEIRO  ALEXANDRE POSTA-TRIBUNAL DE CONTAS RS CENTRO HISTÓRICO PORTO ALEGRE/RS.

Número de Diárias: 01 ESTADA IDA E VOLTA
Horário de Partida do Servidor:06;00h dia 26/10/2016
Horário de Retorno do Servidor:16;00H  DIA 26/10/2016


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Cargo: COORDENADOR TRANSPARÊNCIA
Função: COORDENADOR TRANSPARÊNCIA

Evento: DIA 03/11/2016 ÁS 14 HORAS
Programa do Evento: TRIBUNAL DE CONTAS
Local de Deslocamento: PORTO ALEGRE/RS

Relação do Evento com o Servidor:UMA ESTADA EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 03/11/2016 PARA O COORDENADOR 
TRANSPARÊNCIA DR CARLOS MARIO  DE ALMEIDA SANTOS QUE PARTICIPARÁ ACOMPANHANDO O JULGAMENTO DE PROCESSO DE ADMISSÕES,EXERCICÍOS 2012/2013 NO TRIBUNAL DE CONTAS EM PORTO ALEGRE/RS.

Número de Diária: 01 ESTADA  IDA E VOLTA
Horário de Partida do Servidor:DIA 03/11/2016   ÁS 08:00 HS
Horário de Retorno do Servidor:DIA 03/11/2016  ÁS 18:00 HS
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Cargo: ASSESSOR ESPECIAL
Função: ASSESSOR ESPECIAL

Evento: DIA 03/11/2016
Programa do Evento: SEMINÁRIO
Local de Deslocamento: SÃO PAULO/RS

Relação do Evento com o Servidor:UMA PERNOITE EM SÃO PAULO /SP NOS DIAS 03 E 04/11/2016  PARA O ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO AGOSTINHO MEIRELLES MARTINS NETO QUE PARTICIPARÁDESEMINÁRIO DE QUALIDADE DE VIDA E SUSTENTABILIDADE,PROMOVIDO PELA FIESP,NO DIA 03/11/2016,SITO Á AVENIDA PAULISTA ,1313 PRÉDIO DA FIESP.UMA ESTADA EM PORTO ALEGRE /RS CUMPRIRÁ AGENDA EM ARROIO DOS RATOS/RS  VISITA AO CANTEIRO DE OBRAS DE EMPREENDIMENTO HABITACIONAL DE BAIXA RENDA.

Número de Diárias: 01 PERNOITE EM SÃO PAULO/SP E 01 ESTADA EM PORTO ALEGRE/RS
Horário de Partida do Servidor:DIA 03/11/2016 ÁS 06:00HS
Horário de Retorno do Servidor:DIA 04/11/201. ÁS 18:00 HS

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000599,6900</VALOR_ITEM> <CREDOR>AGOSTINHO MEIRELLES MARTINS NETO                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/04 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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NOME: Raul da Silva Gonçalves

CARGO/FUNÇÃO: GM/ Motorista

EVENTO: Viagem a Porto Alegre/RS

DESLOCAMENTO: Pelotas/RS>>POA/RS>>Pelotas/RS

RELAÇÃO DO EVENTO COM SERVIDOR: Conduzir o  Prefeito em exercício, Idemar Barz, para agendas em Porto Alegre, retornando na mesma data.

SAÍDA DE PELOTAS: 08/12/2021 AS 06 HORAS

RETORNO A PELOTAS: 08/12/2021 AS 18 HORAS


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Nome: Kelli da Silva Baum Schaefer
Cargo/Função: Chefe de Gabinete

Evento: Viagem a Porto Alegre/RS e Nova Petrópolis/RS

Deslocamento: Pelotas/RS >> Porto Alegre/RS >> Nova Petrópolis/RS

Relação do evento/atividade com o (a) servidor(a): A Sra Kelli da Silva Baum Schaefer viaja até a cidade de Nova Petrópolis/RS nos dias 23/11 e 24/11 para acompanhar a Exma Sra. Prefeita Paula Mascarenhas, onde participaram do evento SMART CITIES PARK,  no qual seram discutidos mais de 10 temas relevantes para os gestores municipais, com mais de 27 palestras diferentes programadas, além de visitas técnicas e pitchs de negócios acontecendo simultaneamente no parque.

Número de diárias: 02 (duas) ESTADAS c/ transporte oficial

Data e horário de saída: 23/11/2022 às 09:00 h
Data e horário de retorno: 24/11/2022 às 14:00h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000002,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000435,0800</VALOR_ITEM> <CREDOR>KELLI DA SILVA BAUM SCHAEFER                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/11/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Aline Crochemore Hillal de Maica
Cargo: Pisicologa/ Assessora Especial

Evento: Smart Cities Park

Deslocamentro: Porto Alegre-RS/ Nova Pretopolis-RS


Relação do Evento/Atividade: A Assessora Especial, Aline Crochemore Hillal de Maica acompanhará a Senhora Prefeita Paula S. Mascarenhas no evento Smart Cities Park, o qual aconterá do dia 23 a 25 de novembro de 2022, no município de Nova Pretopolis, é promovido pela Associação de Municípios de turismo da Serra (Amserra), Famurs, Prefeitura de Nova Pretópolis, com a realização do Instituto Paulo Ziulkoski.


Data e horário de saída: 23/11/2022  - 9 horas.
Data e horàrio de retorno: 24/11/2022 - 14 horas.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000002,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000435,0800</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALINE CROCHEMORE HILLAL DE MAICA                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/11/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Paula Schild Mascarenhas
Cargo/Função: Prefeita Municipal

Evento: Viagem a Porto Alegre/RS e Nova Petrópolis/RS

Deslocamento: Pelotas/RS >> Porto Alegre/RS >> Nova Petrópolis/RS

Relação do evento/atividade com o (a) servidor(a): A Exma Sra. Prefeita Paula Mascarenhas viaja até a cidade de Nova Petrópolis/RS nos dias 23/11 e 24/11 onde participará do evento SMART CITIES PARK, onde será discutidos mais de 10 temas relevantes para os gestores municipais, com mais de 27 palestras diferentes programadas, além de visitas técnicas e pitchs de negócios acontecendo simultaneamente no parque.

Número de diárias: 02 (duas) ESTADAS c/ transporte oficial

Data e horário de saída: 23/11/2022 às 09:00 h
Data e horário de retorno: 24/11/2022 às 14:00h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000002,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000435,0800</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAULA SCHILD MASCARENHAS                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/11/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E032220/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB-DIÁRIA-ILSON RENATO M. DA LUZ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000237,32</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

Nome: Ilson Renato Machado da Luz
Cargo: Motorista

Evento: Smart Cities Park

Deslocamentro: Porto Alegre-RS/ Nova Pretopolis-RS


Relação do Evento/Atividade: O motorista Ilson Renato Machado da Luz conduzirá a Senhora Prefeita Paula S. Mascarenhas, juntamente com a chefe de Gabinete Kelli da Silva Baum Schaefer e a Assessora Especial Aline Crochemore Hillal de Maica, no evento Smart Cities Park, o qual aconterá do dia 23 a 25 de novembro de 2022, no município de Nova Pretopolis, é promovido pela Associação de Municípios de turismo da Serra (Amserra), Famurs, Prefeitura de Nova Pretópolis, com a realização do Instituto Paulo Ziulkoski.


Data e horário de saída: 23/11/2022  - 9 horas.
Data e horàrio de retorno: 24/11/2022 - 14 horas.
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<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E032247/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>gab-pref-pernoite carlos inacio</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000170,84</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: CARLOS INACIO MELCHIADES SILVEIRA
Cargo: MOTORISTA
Função:MOTORISTA 

Evento: DIA 04/11/2016  ás 13;00hs
Programa do Evento.conduzir adolescente GIULIANE DA SILA BALBINOTI
Local de Deslocamento: CAXIAS DO SUL /RS

Relação do Evento com o Servidor: UMA PERNOITE EM CAXIAS DO SUL/,RS NOS DIA 03E 04/11/2016 PARA O MOTORISTA CARLOS INACIO MELCHIADES SILVEIRA QUE CONDUZIRÁ O CONSELHEIRO TUTELAR  LUCIANO MARTINS ESTEVES QUE IRÁ A CAXIAS DO SUL NA RESIDENCIA DO PAI DA MENOR ONDE FOI AGREDIDA FISÍCAMENTE PARA REPORTA-LA A  PELOTAS SOB A RESPOSNSABILIDADE DE SUA GENITORA.

Número de Diárias:01 PERNOITE 
Horário de Partida do Servidor:DIA 03/11/2016 ÁS 16:00HS
Horário de Retorno do Servidor:DIA 04/11/2016 ÁS 16:00HS

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000170,8400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CARLOS INACIO MELCHIADES SILVEIRA                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/09 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E032325/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB/ILSON/ESTADA/10-12-2018</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000093,47</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias no País</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000093,4700</VALOR_ITEM> <CREDOR>ILSON RENATO MACHADO DA LUZ                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/12/10 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E032514/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>ESTADA-ILSON-POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000124,00</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

Nome: Ilson Renato Machado da Luz

Cargo/Função: Assessor de Segurança

Evento: Viagem a Porto Alegre

Relação do Evento com o Servidor(a): Viagem a Porto Alegre para buscar a Sra. Prefeita Paula Mascarenhas no retorno da viagem a Brasília/DF.

Diária: 01 (uma) estada

Data e horário da saída: 30/11/2023 às 19 horas

Data e horário de chegada: 01/12/2023 às 10:30 horas</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000124,0000</VALOR_ITEM> <CREDOR>ILSON RENATO MACHADO DA LUZ                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/11/30 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Ilson Renato Machado da Luz

Cargo/Função: Assessor de Segurança

Evento: Viagem a Porto Alegre

Relação do Evento com o Servidor(a): Conduzir a Sra. Prefeita Paula Mascarenhas a Porto Alegre/RS onde cumprirá agenda na Fundação Gerações, local: Tecnopuc - Café Coworking e posterior retorno a Pelotas/RS.

Diária: 01 (uma) estada

Data e horário de saída: 04/12/2023 às 20 horas

Data e horário de retorno: 05/12/2023 às 13 horas
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<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E032719/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA PARA O SERVIDOR ILSON RENATO M. DA LUZ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000093,47</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM/> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000093,4700</VALOR_ITEM> <CREDOR>ILSON RENATO MACHADO DA LUZ                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/12/12 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E032968/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB./ROBERSON/ESTADA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000124,00</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

Nome: Roberson Blaas Domingues

Cargo/Função: Motorista

Evento: Viagem à Porto Alegre/RS

Relação do evento com Servidor: Conduzirá a Exma. Sra. Prefeita Paula Mascarenhas à Porto Alegre/RS, ao aeroporto Salgado Filho para viagem à Brasília/DF

Diária: 1 estada em Porto Alegre/RS


Data e horário da saída: 27/11/2023 às 17 h

Data e horário de retorno: 28/11/2023 às 01 h

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Nome: Paula Schild Mascarenhas

Cargo/Função: Prefeita

Evento: Viagem à Brasília/DF

Relação do evento com Servidor: Participará  da 85ª Reunião Geral da Frente Nacional das Prefeitas e Prefeitos (FNP)

Diária: 3 pernoites em Brasília/DF


Data e horário da saída: 27/11/2023 às 17 h

Data e horário de retorno: 30/11/2023 às 20 h
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000003,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000002479,9200</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAULA SCHILD MASCARENHAS                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/12/07 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Cargo: ASSESSOR ESPECIAL DO PREFEITO
Função: ASSESSOR ESPECIAL DO PREFEITO

Evento: 23,24,25/11/2016
Programa do Evento:ACOMPANHAR A VICE PREFEITA  CUMPRIR AGENDA
Local de Deslocamento: SÃO PAULO/SP

Relação do Evento com o Servidor: DUAS PERNOITES EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 23,24,25/11/2016 PARA O ASSESSOR ESPECIAL DO PREFEITO  QUE ACOMPANHARÁ A VICE PREFEITA,EM AGENDA EM SÃO PAULO/SP

Número de Diárias: 02 PERNOITES
Horário de Partida do Servidor:DIA 23/11/2016 ÁS 06:00HS
Horário de Retorno do Servidor:DIA 25/11/2016 ÁS 20:HS

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Cargo: ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO
Função: ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO

Evento: DIAS 16,17 E 18/11/2016
Programa do Evento: ACOMPANHAR O SR PREFEITO QUE CUMPRIRÁ AGENDA
Local de Deslocamento: PORTO ALEGRE/RS

Relação do Evento com o Servidor: DUAS PERNOITES EM PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 16,17 E 18/11/2016 PARA O ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO LUIZ ANTONIO CAMIMINHA QUE ACOMPANHARÁ  O SR PREFEITO CUMPRIR AGENDA,EM PORTO ALEGRE/RS

Número de Diárias: 02 PERNOITES
Horário de Partida do Servidor:16/11/2016  ÁS 16:00 HS
Horário de Retorno do Servidor:18/11/2016 ÁS 16;00 HS

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000659,0400</VALOR_ITEM> <CREDOR>LUIZ ANTONIO CAMINHA DOS SANTOS                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/24 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E033096/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB-PREF-DIARIA ILSON</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000341,68</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: ILSON RENATO MACHADO DA LUZ
Cargo: ASSESSOR DE SEGURANÇA
Função:ASSESSOR DE SEGURANÇA 

Evento:DIA 16,17 E 18/11/2016 
Programa do Evento: CONDUZIR O ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO
Local de Deslocamento: PORTO ALEGRE/RS

Relação do Evento com o Servidor: DUAS PERNOITES EM PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 16,17 E 18/11/2016 PARA O ASSESSOR DE SEGURANÇA ILSON RENATO MACHADO DA LUZ ,QUE CONDUZIRÁ O ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO  LUIZ ANTONIO CAMINHA DOS SANTOS QUE ACOMPANHARÁ O SR PREFEITO, ONDE CUMPRIRÁ AGENDA EM PORTO ALEGRE/RS

Número de Diárias:02 PERNOITES 
Horário de Partida do Servidor:DIA 16/11/2016 ÁS 16HS
Horário de Retorno do Servidor:DIA 18/11/2016 ÁS 16HS

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Nome: Giorgio Ronna
Cargo/Função: Assessor Especial

Evento: Viagem à São Luís/MA

Deslocamento: Porto Alegre/RS >> São Luís/MA

Relação do evento com o(a) servidor(a): o Sr. Giogio Ronna acompanhará a Exma Sr.a Prefeita Paula Mascarenhas em viagem à São Luís/MA para participar do evento 8º Encontro Brasileiro das Cidades Históricas, Turísticas e Patrimônio Mundial que ocorrerá nos dias 9,10 e 11/12/2021.

Horário de partida: 08/12/2021 às 12:10h
Horário de chegada: 12/12/2021 às 23:50h

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<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E034001/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>pernoite para o servidor Ilson Renato M. da Luz</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000186,94</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM/> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000186,9400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ILSON RENATO MACHADO DA LUZ                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/12/26 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E034758/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB-PREF DIÁRIA  LUCIANO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: LUCIANO DIAS FERREIRA
Cargo: MOTORISTA
Função:MOTORISTA 

Evento: DIA 23/11/2016
Programa do Evento: CLINICA TRAPÊUTA SANTA FÉ
Local de Deslocamento: MORRO (CAELA DA BUENA)

Relação do Evento com o Servidor: UMA ESTADA  NO MUNICÍPIO DE MORRO REDONDO PARA O MOTORISTA LUCIANO DIAS FURTADO QUE CONDUZIRÁ O CONSELHEIRO TUTELAR EMERSON LUIZ GOULARTE,ONDE ACOMPANHARÁ O JOVEM GUSTAVO MACHADO DE FREITAS REPRESENTADO POR SUA GENITORA SENHORA VERA LUCIA MACHADO SAINDO DO HOSPITAL ESPIRITA DE PELOTAS,INDO PARA CLINICA TERAPÊUTICA SANTA FÉ EM MORRO REDONDO.


Número de Diárias:01 ESTADA IDA E VOLTA 
Horário de Partida do Servidor: DIA 23/11/2016  ÁS 08HS
Horário de Retorno do Servidor:DIA 23/11/2016 ÁS 15 HS

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Cargo: MOTORISTA
Função:MOTORISTA

Evento: DIA 24/11/2016
Programa do Evento: ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES DE PEDRO OSÓRIO E CERRITO
Local de Deslocamento:  MUNICÍPIO DE PEDRO OSÓRIO/RS

Relação do Evento com o UMA ESTADA EM PEDRO OSÁRIO NO DIA 24/11/2016 PARA O MOTORISTA GUILHERME VARGAS MARTINS,QUE CONDUZIRÁ QUATRO CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DO PRIMEIRO ENCONTRO DE CONSELHEIROS  TUTELARES DE PEDRO OSÓRIO E CERRITO LOCAL PLENÁRIO DA CÃMARA DE VEREADORES DE PEDRO OSÓRIO/RS

Número  de diárias: 01 estada ida e volta
Horário de Partida do Servidor: dia 24/11/2016 ás 08 hs
Horário de Retorno do Servidor:dia 24/11/2016 ás 18:30 hs

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Cargo: PREFEITO
Função:PREFEITO 

Evento: DIA 24 E 25/11/2016
Programa do CUMPRIR AGENDA
Local de Deslocamento: PORTO ALEGRE/RS E SÃO PAULO/SP

Relação do Evento com o Servidor:UMA PERNOITE EM PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 24 E 25/11/2016 PARA O SR PREFEITO EDUARDO F.CAVALHEIRO LEITE,QUE IRÁ RECEBER PREMIO LIDER E VENCEDORES ÁS 19HS NO TEATRO DANTE BARONE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA -POA E UMA ESTADA  EM SÃO PAULO/SP NO DIA 25/11/2016 ONDE PARTICIPARÁ DO 9º ENCONTRO DE LÍDERS DA COMUNITAS DAS 08:30HS ÁS 12HS CASA JEREISSATI-RUA JACAREZINHO,107 JARDIM EUROPA SÃO PAULO/SP

Número de Diárias:01 PERNOITE EM PORTO ALEGRE/RS E 01 ESTADA EM SÃO PAULO/SP 
Horário de Partida do Servidor:DIA 24/11/2016 ÁS 11 HS
Horário de Retorno do ServidorRETORNO POR CONTA PRÓPRIA:

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Cargo: MOTORISTA
Função: MOTORISTA

Evento:DIA  24/11/2016
Programa do Evento: CONSULTA DE URGÊNCIA
Local de Deslocamento: PORTO ALEGRE/RS

Relação do Evento com o Servidor:UMA ESTADA EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 24/11/2016 PARA O MOTORISTA ROGER BOTELHO PEREIRA,QUE CONDUZIRÁ O CONSELHEIRO TUTELAR,FERNANDO GONÇALVES FERREIRA QUE ACOMPANHARÁ  O MENOR  KALEB ACUNHA PEREIRA AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS,NA AVENIDA INDEPENDÊNCIA,661,SALA 614,EM PORTO ALEGRE/RS

Número de Diárias: 01 ESTADA IDA E VOLTA
Horário de Partida do Servidor:DIA 24/11/2016 ÁS 03:00 HORAS
Horário de Retorno do Servidor:DIA 24/11/2016 ÁS  16:00HORAS

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<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E035484/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GABINETE DO PREFEITO - ESTADA 30% - RIO GRANDE - SANDRO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000040,69</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

30% do valor total de 01(uma) Estada - Município limítrofe</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000040,6900</VALOR_ITEM> <CREDOR>SANDRO ALDEMIR OSTEMBERG AFONSO                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/12/31 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E035530/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB/IRAI/ESTADA 09.12</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000117,62</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

NOME: IRAI CORDEIRO XAVIER

CARGO/FUNÇÃO: MOTORISTA

EVENTO : VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS

RELAÇÃO DE EVENTO COM SERVIDOR: CONDUZIRÁ A EXMA. SRA. PREFEITA PAULA MASCARENHAS EM COMPROMISSO EM PORTO ALEGRE/RS

DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 09/12/2022  ÀS 15 HS

DATA E HORÁRIO DERETORNO: 09/12/2022 ÀS 22 HS</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000117,6200</VALOR_ITEM> <CREDOR>IRAI CORDEIRO XAVIER                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/12/12 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E036042/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB/ESTADA/ILSON</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000118,66</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada
NOME: ILSON RENATO MACHADO DA LUZ

CARGO/FUNÇÃO: ASSESSOR DE SEGURANÇA

EVENTO: VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS

RELAÇÃO DO EVENTO COM SERVIDOR: BUSCARÁ A EXMA. SRA. PREFEITA PAULA MASCARENHAS QUE ESTARÁ RETORNANDO DE VIAGEM.

DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 19/12/2022 ÀS 4 HORAS

DATA E HORÁRIO DE RETORNO: 19/12/2022 ÀS 11 HORAS

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000118,6600</VALOR_ITEM> <CREDOR>ILSON RENATO MACHADO DA LUZ                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/12/19 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E036255/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB/RAUL/ESTADA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000118,66</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

NOME: RAUL DA SILVA GONÇALVES

CARGO/FUNÇÃO: GM/ MOTORISTA

EVENTO: VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS

RELAÇÃO DO EVENTO COM SERVIDOR: CONDUZIRÁ A EXMA.SRA.PREFEITA PAULA MASCARENHAS À PORTO ALEGRE/RS.

DIÁRIA:   UMA (01) ESTADA


DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 23/12/2022 ÀS 08 HS

DATA E HORÁRIO DE RETORNO: 23/12/2022 ÀS 20 HS
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000118,6600</VALOR_ITEM> <CREDOR>RAUL DA SILVA GONCALVES                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/12/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E036832/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB-DIÁRIA-RAUL GONÇALVES</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: RAUL DA SILVA GONÇALVES
Cargo: GUARDA MUNICIPAL
Função: MOTORISTA

Evento: CERIMÔNIA ALUSIVA AO DIA DO MARINHEIRO
Programa do Evento: CERIMÔNIA ALUSIVA AO DIA DO MARINHEIRO, A REALIZAR-SE NO DIA 13 DE DEZEMBRO, ÀS 10H.
Local de Deslocamento: RIO GRANDE/RS

Relação do Evento com o Servidor: O MOTORISTA, RAUL DA SILVA GONÇALVES CONDUZIRÁ O CHEFE DE GABINETE, DR. ABEL  A. DOURADO, O QUAL REPRESENTARÁ O PREFEITO DE PELOTAS/RS, NO DIA 13/12/2016 NA CERIMÔNIA ALUSIVA AO DIA DO MARINHEIRO EM RIO GRANDE/RS, COMANDO DO 5º DISTRITO NAVAL, SITO AV. ALMIRANTE CERQUEIRA E SOUZA, Nº 70 - CENTRO - RIO GRANDE/RS.

Número de Diárias: UMA ESTADA
Horário de Partida do Servidor: 08:30HS DO DIA 13/12/2016
Horário de Retorno do Servidor: 16:30HS DO DIA 13/12/2016
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RAUL DA SILVA GONCALVES                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/12/19 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E037011/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB-PREF. DIARIA LUCIANO FURTADO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: LUCIANO DIAS FURTADO  
Cargo: MOTORISTA
Função: MOTORISTA

Evento:DIA 16/12/2016 
Programa do Evento:1º ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES 
Local de Deslocamento: RIO GRANDE/RS

Relação do Evento com o Servidor:UMA ESTADA EM RIO GRANDE/RS NO DIA 16/12/2016 PARA O MOTOTISTA LUCIANO DIAS FURTADO ,QUE CONDUZIRÁ OS CONSELHEIROS TUTELARES DE PELOTAS/RS QUE IRAM PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHEIROS

Número de Diárias:01 ESTADA 
Horário de Partida do Servidor:  08:00HS DIA 16/12/2016
Horário de Retorno do Servidor:18:00HS  DIA 16/12/2016

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>LUCIANO DIAS FURTADO                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/12/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E037012/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB-PREF-DIARIA  ROGERIO FERREIRA ROCHA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: ROGERIO FERREIRA ROCHA
Cargo: MOTORISTA
Função: MOTORISTA

Evento:DIA 16/12/2016 
Programa do Evento:1º ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES 
Local de Deslocamento: RIO GRANDE/RS

Relação do Evento com o Servidor:UMA ESTADA EM RIO GRANDE/RS NO DIA 16/12/2016 PARA O MOTOTISTA ROGERIO FERREIRA ROCHA,QUE CONDUZIRÁ OS CONSELHEIROS TUTELARES DE PELOTAS/RS QUE IRAM PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHEIROS

Número de Diárias:01 ESTADA 
Horário de Partida do Servidor:  08:00HS DIA 16/12/2016
Horário de Retorno do Servidor:18:00HS  DIA 16/12/2016

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROGERIO FERREIRA ROCHA                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/12/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E037028/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB-DIÁRIA-ABEL DOURADO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000148,33</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: ABEL ABREU DOURADO
Cargo: CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL
Função:  CHEFE DE GABINETE

Evento: CERIMÔNIA ALUSIVA AO DIA DO MARINHEIRO
Programa do Evento: CERIMÔNIA ALUSIVA AO DIA DO MARINHEIRO, A REALIZAR-SE NO DIA 13 DE DEZEMBRO, ÀS 10H.
Local de Deslocamento: RIO GRANDE/RS

Relação do Evento com o Servidor: O CHEFE DE GABINETE DR. ABEL  A. DOURADO REPRESENTARÁ O PREFEITO DE PELOTAS/RS, NO DIA 13/12/2016 NA CERIMÔNIA ALUSIVA AO DIA DO MARINHEIRO EM RIO GRANDE/RS, COMANDO DO 5º DISTRITO NAVAL, SITO AV. ALMIRANTE CERQUEIRA E SOUZA, Nº 70 - CENTRO - RIO GRANDE/RS.

Número de Diárias: UMA ESTADA
Horário de Partida do Servidor: 08:30HS DO DIA 13/12/2016
Horário de Retorno do Servidor: 16:30HS DO DIA 13/12/2016

Observações extras:
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000148,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>ABEL ABREU DOURADO                                                                                  </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/12/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E037737/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB-DIÁRIA-IRAI</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000118,66</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

Nome: Irai Cordeiro Xavier 
Cargo: Motorista

Evento: Buscar a Prefeita que estará retornando de Porto Alegre/RS.

Deslocamento: Pelotas/Porto Alegre/Pelotas.

Relação do Evento/Atividade: O motorista Irai Cordeiro Xavier, no dia 02/01/2023,  buscará a Sra. Exma. Prefeita Paula S. Mascarenhas, a qual estará em compromisso em Porto Alegre/RS.

Data e horário de saída: 02/01/2023 - 3 horas.
Data e horário de retorno: 02/01/2023 - 12 horas.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000118,6600</VALOR_ITEM> <CREDOR>IRAI CORDEIRO XAVIER                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/12/30 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E038351/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB-PREF DIÁRIA RAUL</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: RAUL DA SILVA GONÇALVES
Cargo: GUARDA MUNICIPAL
Função: MOTORISTA

Evento: 24/12/2016
Programa do Evento: CONDUZIR O PREFEITO
Local de Deslocamento: PORTO ALEGRE/RS

Relação do Evento com o Servidor: UMA ESTADA EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 24/12/2016 CONDUZIRÁ O SR PREFEITO EDUARDO LEITE.

Número de Diárias: 01 ESTADA
Horário de Partida do Servidor: DIA 24/12/2016 ÁS 08:00 HS
Horário de Retorno do Servidor:DIA 24/12/2016 ÁS 15:00 HS

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RAUL DA SILVA GONCALVES                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/12/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E038352/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB-PREF DIARIA CARLOS INÁCIO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: CARLOS INACIO MELCHIODES SILVEIRA
Cargo: MOTORISTA
Função: MOTORISTA

Evento: 26/12/2016
Programa do Evento: CONSULTA PRÉ AGENDADA
Local de Deslocamento: PORTO ALEGRE/RS

Relação do Evento com o Servidor: UMA ESTADA EM PORTO ALEGRE NO DIA 26/12/2016 PARA O MOTORISTA CARLOS INÁCIO MELCHIODES SILVEIRA, QUE CONDUZIRÁ A CONSELHEIRA TUTELAR MIRIAM COSTA DA SILVA QUE ACOMPANHARÁ O MENOR KALEB ACUNHA PEREIRA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES  NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL EM PORTO ALEGRE/RS JUNTAMENTE COM SUA MÃE DAIANE ACUNHA MENOR HIPERATIVO EXTREMO.

Número de Diárias: 01 ESTADA
Horário de Partida do Servidor:  DIA 26/12/2016  ÁS 03;00 HS
Horário de Retorno do Servidor:DIA 26/12/2016 ÁS 15;00HS

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CARLOS INACIO MELCHIADES SILVEIRA                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/12/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E041841/2017        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Empenho de Resto E041841/2017</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Carga Pad 2018</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Lata                                                                                                </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RAUL DA SILVA GONCALVES                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002017</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2017/12/31 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002411</COD_UO> <NOME_UO>Chefia de Gabinete</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>F001144/2017        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB-PREF ETADA CARLOS INÁCIO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: CARLOS INÁCIO MELQUIADES SILVEIRA
CARGO: MOTORISTA
Função: MOTORISTA

Evento: DIA 30/01/2017    ÁS 13;HORAS
Programa do Evento: CONSULTA PRÉ AGENDADA
Local de Deslocamento: PORTO ALEGRE/RS

Relação do Evento com o Servidor: UMA ESTADA EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 30/01/2017 PARA O CONSELHEIRO TUTELAR CARLOS INÁCIO MELCHIADES SILVEIRA,QUE CONDUZIRÁ O CONSELHEIRO TUTELAR LUCIANO MARTINS ESTEVES JUNTAMENTE O COM MENOR KAUÃ GOIS LEMOS E SUA GENITORA  SANDRA MARIA MEDINA GOIS A UMA CONSULTA PRÉ AGENDADA ,ESTE EXAME FAZ PARTE DO TRATAMENTO DO HOSPITAL SÃO LUCAS,,PUCRS.

Número de Diárias: O1 ESTADA
Horário de Partida do Servidor: DIA 30/01/2017 ÁS 07:00 HORAS
Horário de Retorno do Servidor:DIA 30/01/2017 ÁS 20:00 HORAS


</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CARLOS INACIO MELCHIADES SILVEIRA                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002017</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000156</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2017/01/31 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002412</COD_UO> <NOME_UO>Procuradoria Geral do Municipio</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000036/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária Luciane Acunha Moreira</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000659,04</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Luciane acunha Moreira
Cargo: Procuradora Geral Adjunta
Função: Procuradora Geral Adjunta

Evento: Curso: Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil: Organização e planejamento das Parceirias para 2018.

Programa do Evento:  Curso: Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil: Organização e planejamento das Parceirias para 2018.

Local de Deslocamento: Auditório da sede da DPM, Sito na Av. Pernambuco, 1001, Térreo, Bairro Navegantes, em Porto Alegre/RS

Relação do evento com o Servidora: Delegações de Prefeituras Municipais

Número de Diárias: 02 ( Pernoite )

Horário de Partida da Servidora: Dia 24 de Janeiro de 2018,  Pelotas x Porto Alegre às 05:00hs.

Horário de Retorno da Servidora: Dia 26 de Janeiro de 2018, Porto Alegre x Pelotas às 15:00hs.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000659,0400</VALOR_ITEM> <CREDOR>LUCIANE ACUNHA MOREIRA                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000148</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/01/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002412</COD_UO> <NOME_UO>Procuradoria Geral do Municipio</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E002241/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB/PGM DIÁRIA - EDUARDO SCHEIN TRINDADE</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000227,33</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Evento:
Período:
Local de Deslocamento: 

Cargo/Função: 

Número de Diárias: 
Data de Partida do Servidor:
Data de Retorno do Servidor:

Observações extras:
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000227,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>EDUARDO SCHEIN TRINDADE                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000148</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/01/31 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002412</COD_UO> <NOME_UO>Procuradoria Geral do Municipio</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E003325/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB/PGM LUCIANE ACUNHA MOREIRA ( DIÁRIA )</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000623,12</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Luciane Acunha Moreira
Cargo: Procuradora - Geral do Município
Função: Procuradoria - Geral do Município

Evento: Prestação de Serviço para acompanhar a Prefeita Municipal de Pelotas para Tratar de Matéria Judicial no Supremo Tribunal Federal DF

Programa do Evento: Prestação de Serviço para acompanhar a Prefeita Municipal de Pelotas para Tratar de Matéria Judicial no Supremo Tribunal Federal DF

Local de Embarque: Terminal  Rodoviário de Porto - Alegre/RS Rua Largo Vespasiano Júlio Veppo, nº 70 Cep: 90035-040

Número de Diária: 01 ( Estada C/ Pernoite )

Horário de Partida: 14/02/2019, Porto - Alegre/RS x Brasilia DF 11:10 hs.

Horário de Retorno: 15/02/2019, Brasilia DF x Porto Alegre/RS 06:00 hs.
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Nome: Luciane Acunha Moreira
Cargo: Procuradora Geral do Município
Função: Procuradora Geral do Município

Evento: Reunião na PGM Porto Alegre/RS para tratar do tema" Compensação de dívida ativa com precatórios " e Câmara de compensação " que serão implementadas no Município de Pelotas ( Lei 6648/2019 e Lei 6665/2018 )

Programa do Evento: Reunião na PGM Porto Alegre para tratar tema " Compensação de dívida ativa com precatórios " e Câmara de compensação " que serão implementadas no Município de Pelotas ( Lei 6648/2019 e Lei 6665/2018 )

Local: Procuradoria Geral do Município de Porto Alegre/RS Av. Siqueira Campos nº 1300, 10º Andar/ Centro Cep: 90010-001

Horário de Partida: 03/04/2019 Pelotas x Porto Alegre/RS 08:00 hs.

Horário de Retorno: 03/04/2019 Porto Alegre/RS pelotas 19:00 hs.

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Nome: Tatiane Mattos França Bohmer
Cargo: Procuradora Município
Função: Procuradora Município


Evento: Acompanhar a Procuradora Geral do Município na Reunião na PGM Porto Alegre/RS para tratar do tema " Compensação de dívida ativa com precatórios " e Câmara de compensação " que serão implementadas no Município de Pelotas ( Lei 6648/2018 e Lei 6665/2018 ).


Programado Evento: Acompanhar a Procuradora Geral do Município na Reunião na PGM Porto Alegre/RS para tratar do tema " Compensação de dívida ativa com precatórios " Câmara de compensação " que serão implementadas no Município de pelotas ( Lei 6648/2018 e Lei 6665/2018 ).

Local: Procuradoria - Geral do Município de Porto Alegre/RS Av. Siqueira Campos nº 1300, 10º Andar/ Centro Cep: 90010-001

Horário de Partida: 03/04/2019 Pelotas x Porto Alegre/RS 08:00 hs.

Horário de Retorno:03/04/2019 Porto Alegre/RS x Pelotas 19:00 hs.

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Nome: Gisela Brum Isaacsson
Cargo: Procuradora Município
Função:Procuradora Município


Evento: Acompanhar a Procuradora Geral do Município na Reunião na PGM Porto Alegre/RS para tratar do tema " Compensação de dívida ativa com precatórios " e Câmara de compensação " que serão implementadas no Município de Pelotas ( Lei 6648/2018 e Lei 6665/2018 ).


Programa do Evento: Acompanhar a Procuradora Geral do Município na Reunião na PGM Porto Alegre/RS para tratar do tema " Compensação de dívida ativa com precatórios " e Câmara de compensação " que serão implementadas no Município de Pelotas ( Lei 6648/2018 e Lei 6665/2018 ).

Local: Procuradoria - Geral do Município de Porto Alegre/RS Av. Siqueira Campos nº 1300, 10º Andar / Centro Cep: 90010-001

Horário de Partida: 03/04/2019 Pelotas x Porto Alegre/RS 08:00 hs.

Horário de Retorno:03/04/2019 Porto Alegre/RS x Pelotas 19:00 hs.



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Cargo:   Procuradora Municipal.
Função:Procuradora Municipal 

Acompanhara as servidoras: Tavane de Moraes Krause e Fernanda Lucena Jeziorski.

Evento: Curso de Plano de Carreira do Magistério Atualizado Frente ao Entendimento do Judiciário e do Tribunal de Contas.

Data e horários: 31 de Março e 1º de Abril de 2016: das 09h às 12h e das 13h às 17h.

Local: Auditório da Sede da DPM Educação, sito na Av. Pernambuco nº 1001, Térreo, Bairro Navegantes, em Porto Alegre/RS.

Programa do Evento:

1. Conceitos básicos
1.1 Cargos, empregos e funções;
1.2 Vencimento, vencimentos e remuneração;
1.3 Efeito cascata;
1.4 Direito adquirido e a garantia de irredutibilidade de vencimentos.


2. Normativas que necessitam ser observadas para a elaboração de Planos de Carreira
2.1 Constituição da República;
2.2 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional;
2.3 Lei Federal nº 11.738/2008;
2.4 Lei Complementar nº 101/2000;
2.4 Resolução CNE/CEB nº 2/2009.


3. Como estruturar um Projeto de Lei que trata do Plano de Carreira do Magistério
3.1 Disposições Preliminares;
3.2 Princípios Básicos;
3.3 Estrutura da Carreira;
3.4 Aperfeiçoamento
3.5 Recrutamento e Seleção;
3.6 Regime de Trabalho;
3.7 Férias;
3.8 Quadro do Magistério;
3.9 Tabela de Pagamento;
3.10 Gratificações;
3.11 Disposições Gerais e Transitórias


4. Enquadramento dos atuais membros do magistério no novo Plano de Carreira do Magistério.
4.1 O provimento derivado pelo enquadramento; 
4.2 A necessidade de uma regra de enquadramento nos níveis e nas classes;
4.3 A possibilidade de utilizar o tempo anterior para enquadramento nas classes;
4.4 O lançamento dos dados no SIAPES.


5. Os cargos efetivos e as funções que pertencem ao Plano de Carreira do Magistério.
5.1 O professor;
5.2. O supervisor educacional;
5.3. O orientador educacional;
5.4 O diretor de escola e a eleição para diretores de escola;
5.5 O vice-diretor de escola;
5.6 O coordenador pedagógico.


6. A valorização dos profissionais do magistério
6.1 A valorização dos profissionais do magistério como princípio constitucional;
6.2 Interpretando o art. 67 da Lei Federal nº 9.394/1996;
6.3 A progressão funcional baseada na titulação: níveis
6.4 A progressão funcional baseada na avaliação por merecimento: classes


7. A carga horária dos membros do magistério.
7.1 As cargas horárias mais habituais;
7.2 O controle da frequência dos membros do magistério;
7.3 A convocação para regime suplementar;
7.4 A carga horária das funções gratificadas e a impossibilidade de convocar para regime suplementar;
7.5 A hora-atividade do membro do magistério.


8. A sistemática remuneratória dos membros do magistério.
8.1 A base de cálculo da convocação para regime suplementar
8.2 A base de cálculo das vantagens;
8.3 Alternativas juridicamente possíveis para criar o Plano de Carreira do Magistério


9. Férias X Recesso Escolar
9.1 O que é férias e como deve ser assegurado.
9.2 Recesso escolar não é direito do professor.

Local de deslocamento: Pelotas / Porto Alegre / Pelotas.

Relação do Evento com o servidor: Servidora é Procuradora Municipal

Número de Diárias: 2 Pernoites

Horário de Partida do Servidor: 30/03/2016 às 19h.
Horário de Retorno do servidor: 01/04/2016 às 19h.

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<Row><COD_UO> 000002412</COD_UO> <NOME_UO>Procuradoria Geral do Municipio</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008675/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB/PGM CRISTIANE GREQUI CARDOSO ( DIÁRIA )</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000116,83</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Cristiane Grequi Cardoso
Cargo: Procuradora do Município
Função: Procuradora do Município

Evento: Prestação de serviço para acompanhar audiência a realizar - se no dia 11/03/2019, às 14 horas no Instituto de Psiquiatria Forense, esclarecendo que trata - se de paciente deste instituto, que já cumpriu pena pela prática de delito, e não se enquadra nos requisitos do nosso Serviço Residencial Terapêutico Tipo ( Portaria nº 3.090, de 23 de Dezembro de 2011 ) unico que possuímos em nosso município.

Programa de Evento: Prestação de serviço para acompanhar audiência a realizar - se no dia 11/03/2019, às 14 horas no Instituto de Psiquiatria Forense, esclarescendo que trata - se de paciente deste instituto, que já cumpriu pena pela prática de delito, e não se enquadra nos requisitos do nosso Serviço residencial Terapêutico Tipo ( Portaria nº 3.090, de 23 Dezembro de 2011 ) unico que possuímos em nosso município.

Local: Av. Bento Gonçalves, nº 2850 - Paternon, Porto Alegre/RS Cep: 90650-003.


Número de Estada : 01

Horário de Partida: 11/03/2019,  Pelotas x Porto Alegre/RS 08:30 hs.

Horário de Retorno:11/03/2019, Porto Alegre/RS x Pelotas 17:30 hs. 

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<Row><COD_UO> 000002412</COD_UO> <NOME_UO>Procuradoria Geral do Municipio</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E010731/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB/PGM Nelson ( Estada )</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>

Nome:    Nelson Luiz Viaana Duval
Cargo:    Diretor
Função: Diretor

Evento: Serviço de Processamento de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul

Programa do Evento:  Dirijo - me à V. Sa. para relatar o recebimento da Carta de Ordem s/n determinando ao Município de Pelotas o Pagamento de dívida referente ao Regime Especial de Precátórios, o qual tramita perante o tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul sob o nº 2428-10/000089-0, Designada para acompanhamento do feito, solicito à V. Sa. o envio de cópia digital do mencionado processo,objetivando conhecer o detalhamento dos valores conforme referido na Carta.


Local de Deslocamento: Av. Borges de Medeiros 1565, em Porto Alegre/RS

Relação do Evento com o Servidor: Serviço de Processamento de Precatórios do Tribunal de justiça do Estado do Rio Grande do Sul

Número de Diárias: 01

Horário de Partida do Servidor: Dia 18 Abril de 2016,  ás  06:30 hs.

Horário de Retorno do Servidor: Dia 18 Abril de 2016, às 13:00 hs

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<Row><COD_UO> 000002412</COD_UO> <NOME_UO>Procuradoria Geral do Municipio</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E010848/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB/PGM GABRIELA PEREIRA NUNES ( DIÁRIA )</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000116,83</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Gabriela Pereira Nunes
Cargo: Procuradora do Município
Função: Procuradora do Município

Evento: Pois a Procuradora teve que se deslocar a serviço do Município com a finalidade de realizar reuniões com juízes no Tribunal de Justiça do Estado/RS para tratar de assuntos relativos a processos judiciais que envolvem a gratificação prevista na Lei nº 4.067/96.


Programa do Evento: Pois a Procuradora teve que se deslocar a serviço do Município com a finalidade de realizar reuniões com juízes no Tribunal de Justiça do Estado/RS para tratar de assuntos relativos a processos judiciais que envolvem a gratificação prevista na Lei nº 4.067/96.

Local: Av. Borges de Medeiros 1565 POA 

Horário de Partida: 23/04/2019 Pelotas x Porto Alegre/RS 11:00 hs.

Horário de Retorno: 23/04/2019 Porto Alegre/RS x Pelotas 19:00 hs.
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<Row><COD_UO> 000002412</COD_UO> <NOME_UO>Procuradoria Geral do Municipio</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E010849/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB/PGM JULIANA AGENDES PONS ( DIÁRIA )</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000116,83</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Juliana  Agendes Pons
Cargo: Procuradora do Município
Função: Procuradora do Município

Evento: Pois a Procuradora teve que se deslocar a serviço do Município com a finalidade de realizar reuniões com juízes no Tribunal de Justiça do Estado/RS, para tratar de assuntos relativos a processos judiciais  que envolvem a gratificação prevista na Lei nº 4.067/96.

Programa do Evento: Pois a Procuradora teve que se deslocar a serviço do Município com a finalidade de realizar reuniões com juízes no Tribunal de Justiça do Estado/RS, para tratar de assuntos relativos a processos judiciais que envolvem a gratificação prevista na Lei nº 4.067/96.

Local: Av. Borges de medeiros 1565 POA/RS

Horário de Partida: 23/04/2019 Pelotas x Porto Alegre/RS 11:00 hs.

Horário de Retorno: 23/04/2019 Porto Alegre/RS x Pelotas 19:00 hs.

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<Row><COD_UO> 000002412</COD_UO> <NOME_UO>Procuradoria Geral do Municipio</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E011317/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB/PGM SIMONE GODOY DOUBRAWA ( DIÁRIA )</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Simone Godoy Doubrawa
Cargo: Procuradora do Município
Função: Procuradora do Município
Dia: 27/03/2017
Evento: Tribunal Regional do Trabalho da 4° Região POA
Programa do evento/atividade: Audiência de Procequimento na 27ª Vara do Trabalho de POA, conforme processo nº 21405532015040027, em que são partes Réu Município de pelotas eo reclamante Fábio Santos Valente.

Local: Av. Praia de Belas nº 1565 na cidade de POA

Relação do Evento com o servidor: Município de Pelotas e Tribunal Regional do Trabalho 4° Região.

Número de Diárias: 01 ( Estada )

Partida:  Dia 27/03/2017   05:00hs
Retorno: Dia 27/03/2017   17:00hs


OBS: Requerimento nº 009682/2018  Prestação de Serviço.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>SIMONE GODOY DOUBRAWA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000148</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/05/24 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002412</COD_UO> <NOME_UO>Procuradoria Geral do Municipio</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E011440/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB/PGM JULIANA AGENDES PONS ( DIÁRIA )</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000119,14</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Juliana Agendes Pons
Cargo: Procuradora do Município
Função: Procuradora do Município

Evento: À Procuradora pois irá deslocar - se, a serviço do Município com a finalidade a fim de realizar uma reunião com o Juiz no Tribunal de Justiça do Esatado/RS, que objetiva tratar de processos judiciais que versam sobre gratificação prevista  na Lei Municipal nº 4.067/96

Programa do Evento: À Procuradora poi irá deslocar - se a serviço do Município com a finalidade a fim de realizar reunião com o Juiz no Tribunal de justiça do Estado/RS, que objetiva tratar de processos judiciais que versam sobre gratificação prevista na Lei Municipal nº 4.067/96

Local: Av. Borges de Medeiros nº 1565

Número de Diária: 01

Horário de Partida: 17/05/2019 Pelotas x Porto Alegre/RS 10:00 hs

Horário de Retorno: 17/05/2019 Porto Alegre/RS 18:00 hs.
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<Row><COD_UO> 000002412</COD_UO> <NOME_UO>Procuradoria Geral do Municipio</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E011442/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB/PGM GABRIELA PEREIRA NUNES ( DIÁRIA )</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000119,14</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Gabriela Pereira Nunes
Cargo: Procuradora do Município
Função: Procuradora do Município

Evento: À Procuradora pois irá deslocar - se a serviço do Município com a finalidade a fim de relizar uma reunião com o Juiz no Tribunal de Justiça do Estado/RS, que objetiva tratar de processos judiciais que versam sobre a gratificação prevista na Lei nº 4.067/96

Programa do Evento: À Procuradora pois irá deslocar - se a serviço do Município com a finalidade a fim de realizar uma reunião com o Juiz no Tribunal de Justiça do Estado/RS, que objetiva tratar de processos judiciais que versam sobre a gratificação prevista na Lei nº 4.067/96.

Local: Av. Borges de Medeiros nº 1565

Número de Diária : 01

Horario de Partida: 17/05/2019 Pelotas x Porto Alegre/RS 10:00 hs.

Horário de Retorno: 17/05/2019 Porto Alegre x Pelotas 18:00 hs.

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Nome:    Tatiane Mattos França Bohmer
Cargo:    Procuradora do Município
Função:  Procuradora do Município

Evento: Tribunal Regional doTrabalho 4º Região POA/RS

Programa do Evento: Audiência na 17ª Vara do Trabalho de Porto Alegre em atenção ao processo nº   020310-81.2016.5.04.0017.

Local de Deslocamento: Av. Praia de Belas nº 1665 em POA/RS

Relação do Evento com o servidor: Tribunal Regional do Trabalho 4º Região POA/RS

Número de Diária : 01 Estada

Horário de Partida da servidora: Dia 01 de Junho de 2016  às 06:00 hs.

Horário de Retorno da servidora: Dia 01 de Junho de 2016 às 16:00 hs.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>TATIANE MATTOS FRANCA BOHMER                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000148</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/06/09 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002412</COD_UO> <NOME_UO>Procuradoria Geral do Municipio</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E019471/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB/PGM FABIO ( ESTADA C/ PERNOITE )</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000451,36</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>3.3.90.14.00.00.00 - Diárias para  o Pais


Nome:    Fábio Silveira Machado
Cargo:    Procurador Geral do Município
Função: Procurador Geral do Município

Evento: Reunião de Caráter técnico sobre a PEC"s dos Precatórios ( PEC 233/2016 e PEC 212/2016 São Paulo/SP

Programa do Evento: Observatório dos Consórcios Públicos e do Federalismo.

Local de deslocamento:  Endereço: Rua do Arouche, 23, 3ª sobreloja, Praça da República - Centro, São Paulo/SP

Relação do Evento com o servidor: AFNP e Fórum Nacional de Procuradores Gerais das Capitais Brasileiras.
" Como é do conhecimento de todos e de todas, foram aprovadas no Senado federal e tramitam agora na Câmara dos Deputados duas Propostas de Emenda à Constituição ( PEC ) que instituem regime especial para pagamento de precatórios. Desta forma, a FNP convida para reunião de caráter técnico, em especial procuradores municipais e secretários de financias, para análise comparativa das PECs e para construção de uma proposta de posicionamento a ser levado à consideração dos prefeitos e prefeitas da FNP.

Seguem abaixo informações sobre as duas propostas:

PEC 233/2016 ( origem:PEC 74/2015 na câmara e PEC 159/2015 no Senado ) essa proposta está atualmente na Comissão de Constituição e Justiça ( CCJC ) da Câmara dos deputados e tem como relator o deputado Jutahy Junior ( PSDB - BA ).

PEC 212/2016 ( origem: PEC 152/2015 no Senado ): essa proposta também está na Comissão de Constituição e Justiça ( CCJC ) da Câmara dos Deputados e tem como relator o deputado Arnaldo Faria de Sá ( PTB/SP ). Por oportuno, destacamos que a PEC 233/2016, além de estabelecer um percentual da receita corrente líquida para pagamento de precatórios e um prazo para regime especial, institui a possibilidade do uso de depósitos judiciais  para pagamento de precatórios da seguinte forma 75% do montante dos depósitos judiciais e administrativos referentes a processos nos quais os municípios sejam parte; e 20% dos depósitos judiciais de terceiros. Esses recursos, se liberados ainda esse ano, poderão colaborar para o fechamento das contas de 2016, conforme requisitos previstos na LRF.

Número de Diárias: 01 ( C/ Pernoite )

Horário de Partida do Servidor: Dia 07 e 08 Julho de 2016  ás 14:00 hs.

Horário de Retorno do Servidor: Dia 07 e 08 Julho de 2016 ás 20:10 hs.



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<Row><COD_UO> 000002412</COD_UO> <NOME_UO>Procuradoria Geral do Municipio</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E020729/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB/PGM Nestor - (Estada)</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome:Nestor Luís Maia Touguinha 
Cargo: Economista  
Função: Economista 

Evento: Servidores que atuam na elaboração dos cálculos de retenções previdenciárias e fiscais em Precatórios e Requisições de Pequeno Pagamento – RPVs, Contabilistas, Controle Interno, Procuradores Municipais e Servidores dos Regimes Próprios de Previdência Municipais.

Programa do Evento: 
1. Conceitos; 2. Regimes de Pagamento;
3. Elementos para análise do cálculo homologado; 4. As obrigações acessórias: retenções previdenciária e fiscal – legislação;
5. Planilhas para cálculo de retenções previdenciárias e fiscais; 6. Informações na GFIP;
7. Índices de atualização monetária e juros; 8. Modelos para apresentação de parecer e cálculo;
9. Atividade prática de cálculo das retenções previdenciárias e fiscais.

Local: SEDE do IGAM - Rua dos Andradas 1560, 18º andar - Galeria Malcon, Centro - Porto Alegre (RS).

Número de Diárias: 01- ( Estada)

Horário de Partidar: 14/08/2018 Pelotas x Porto Alegre ás 06:00 horas
Horário de Retornor:14/08/2018 Porto Alegre x Pelotas ás 18:00 horas</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>NESTOR LUIS MAIA TOUGUINHA                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000148</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/08/13 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002412</COD_UO> <NOME_UO>Procuradoria Geral do Municipio</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E020731/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB/PGM - Joana - (Estada)</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Joana Darc Portelinha Munsberg
Cargo: Contadora 
Função: Contadora 

Evento: Servidores que atuam na elaboração dos cálculos de retenções previdenciárias e fiscais em Precatórios e Requisições de Pequeno Pagamento – RPVs, Contabilistas, Controle Interno, Procuradores Municipais e Servidores dos Regimes Próprios de Previdência Municipais.

Programa do Evento: 
1. Conceitos; 2. Regimes de Pagamento;
3. Elementos para análise do cálculo homologado; 4. As obrigações acessórias: retenções previdenciária e fiscal – legislação;
5. Planilhas para cálculo de retenções previdenciárias e fiscais; 6. Informações na GFIP;
7. Índices de atualização monetária e juros; 8. Modelos para apresentação de parecer e cálculo;
9. Atividade prática de cálculo das retenções previdenciárias e fiscais.

Local: SEDE do IGAM - Rua dos Andradas 1560, 18º andar - Galeria Malcon, Centro - Porto Alegre (RS).

Número de Diárias: 01- ( Estada)

Horário de Partidar: 14/08/2018 Pelotas x Porto Alegre ás 06:00 horas
Horário de Retornor:14/08/2018 Porto Alegre x Pelotas ás 18:00 horas

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOANA DARC PORTELINHA MUNSBERG                                                                      </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000148</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/08/13 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002412</COD_UO> <NOME_UO>Procuradoria Geral do Municipio</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E021620/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB/PGM VIVIANE LEÃO VIEIRA ( ESTADA )</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000119,14</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Viviane Leão Vieira
Cargo: Chefe de Departamento Judicial
Função: Chefe de Departamento Judicial

Evento: À Servidora pois irá se deslocar - se a serviço do Município à POA/RS com a finalidade afim de retirar em carga processo nº  001/1.10.0056756-8, promovido pelo  Município  de  Pelotas  frente  à  CEEE D- Cia  de  Distribuição de energia elétrica, em qual se encontra tramitando junto à 2ª Vara da Fazenda Púbilca do Foro de POA.


Local: Rua Márcio Veras Vidor Bairro n] 10 - Praia de Belas em POA/RS Cep: 96110-160


Número de Diária: 01 

Horário de Partida: 06/09/2019  Pelotas/RSx Porto Alegre/RS 08:00 hs.


Horário de Retorno: 06/09/2019 Porto Porto Alegre/RS x Pelotas/RS 15:00 hs.





</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000119,1400</VALOR_ITEM> <CREDOR>VIVIANE LEAO VIEIRA                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000148</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/09/06 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002412</COD_UO> <NOME_UO>Procuradoria Geral do Municipio</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E022739/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diaria Procuradora-Geral do Município</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000278,18</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000278,1800</VALOR_ITEM> <CREDOR>CRISTIANE GREQUI CARDOSO                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000148</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/09/05 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002412</COD_UO> <NOME_UO>Procuradoria Geral do Municipio</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E025490/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB/PGM ANA CAROLINA CAVALCANTE FERREIRA JULÍO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000278,18</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Evento:
Período:
Local de Deslocamento: 

Cargo/Função: 

Número de Diárias: 
Data de Partida do Servidor:
Data de Retorno do Servidor:

Observações extras:
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000278,1800</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANA CAROLINA CAVALCANTE FERREIRA JULIO                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000148</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/10/01 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002412</COD_UO> <NOME_UO>Procuradoria Geral do Municipio</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E025491/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB/PGM MILLENE FERREIRA MEDINA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000278,18</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Evento:
Período:
Local de Deslocamento: 

Cargo/Função: 

Número de Diárias: 
Data de Partida do Servidor:
Data de Retorno do Servidor:

Observações extras:
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<Row><COD_UO> 000002412</COD_UO> <NOME_UO>Procuradoria Geral do Municipio</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026505/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB/PGM LUCIANO ANDINA ( DIÁRIA )</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>
Nome:     Luciano da Silva Andina
Cargo:     Auxiliar de Escritório Departamento de Apoio Jurídico
Função:   Auxiliar de Escritório Departamento de Apoio Jurídico

Evento: Das 14h30min. às 16h30min. Ocorrerá no dia  30/09/2016, Edição do Treinamento em Processo Eletrônico, no Tribunal de Justiça em POA/RS

Programa do Evento:    Treinamento em Processo Eletrônico, destinado à capacitação de Advogados, estágiários e usuários. Objetivo é instruir, esclarecer e aprimorar todos os usuários do sistema sobre seu uso e funcionamento no âmbito do Judiciário Estadual.

Local de deslocamento: Endereço: Av. Borges de Medeiros nº  1565, 13° andar- Plenário Ministro Pedro Soares Muñoz, na Capital.

Número de Diárias : 01 ( Estada )

Horário de Partida da servidora:   Dia 30/09/2016 às 8:30 hs.

Horário de Retorno da servidora: Dia  30/09/2016 às 18:00 hs.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>LUCIANO DA SILVA ANDINA                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000148</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/09/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome:    Ana Lucia de Almeida Rosa
Cargo:     Gerente Departamento de Apoio Jurídico
Função:  Gerente Departamento de Apoio Jurídico

Evento: Das 14h30min. às 16h30min. Ocorrerá no dia  30/09/2016, Edição do Treinamento em Processo Eletrônico, no Tribunal de Justiça em POA/RS

Programa do Evento:    Treinamento em Processo Eletrônico, destinado à capacitação de Advogados, estágiários e usuários. Objetivo é instruir, esclarecer e aprimorar todos os usuários do sistema sobre seu uso e funcionamento no âmbito do Judiciário Estadual.

Local de deslocamento: Endereço: Av. Borges de Medeiros nº  1565, 13° andar- Plenário Ministro Pedro Soares Muñoz, na Capital.

Número de Diárias : 01 ( Estada )

Horário de Partida da servidora:   Dia 30/09/2016 às 8:30 hs.

Horário de Retorno da servidora: Dia  30/09/2016 às 18:00 hs.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANA LUCIA DE ALMEIDA ROSA                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000148</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/09/26 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Cargo:    Procuradora 
Função: Procuradora 

Evento: Audiência com o Presidente do Tribunal de Justiça para tratar de Ação Civil Pública do Piso do Magistério.

Programa do Evento:  Audiência com o Presidente do Tribunal de Justiça para tratar de Ação Civil Pública do Piso do Magistério.

Local: Av. Ferreira Vianna 1135 , na cidade de POA

Número de Diária : 01 ( Estada )

Horário de Partida: 01/11/2018, Pelotas x Porto Alegre ás 08:00 horas
Horário de Retorno: 01/11/2018 Porto Alegre x Pelotas ás 18:00 horas</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000194,7200</VALOR_ITEM> <CREDOR>CRISTIANE GREQUI CARDOSO                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000148</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/11/01 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Cargo:    Procuradora - Geral
Função: Procuradora - Geral

Evento: Audiência com o Presidente do Tribunal de Justiça para tratar de Ação Civil Pública do Piso do Magistério.

Programa do Evento:  Audiência com o Presidente do Tribunal de Justiça para tratar de Ação Civil Pública do Piso do Magistério.

Local: Av. Ferreira Vianna 1135 , na cidade de POA

Número de Diária : 01 ( Estada )

Horário de Partida: 01/11/2018, Pelotas x Porto Alegre ás 08:00 horas
Horário de Retorno: 01/11/2018 Porto Alegre x Pelotas ás 18:00 horas</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000194,7200</VALOR_ITEM> <CREDOR>LUCIANE ACUNHA MOREIRA                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000148</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/11/01 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Cargo:    Procurador do Município
Função:  Procurador do Município

Evento: Audiência Una Designada para o dia 18/10/2016, ás 14:15, a ser realizada na sala de audiências da 1° Vara do Trabalho de Gramado.

Programa do Evento: Audiência do Processo n° 0020636-09.2016.504.0351 Ação Trabalista Una Designada para o dia 18/10/2016, ás 14:15, a ser realizada na sala de audiências da 1° Vara do Trabalho de Gramado.

Local de Deslocamento: Endereço: Situada na Rua João Carniel nº 484, Bairro carniel Cidade: Gramado/RS Cep: 95670-000

Relação do Evento com o Servidor: Audiência do Município de Pelotas x Gramado/RS

Número de Diárias: 01 ( Estada )

Horário de Partida do Servidor:   ás 05:00 hs. Dia 18/10/2016

Horário de Retorno do Servidor: ás 16:00 hs.  Dia 18/10/2016


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Evento: Smart Cíties Park Inovação na Gestão Municípal
Período: 23,24,25/Nov/2022
Local de Deslocamento: Pelotas x Nova Petrópolis/RS


Cargo em Função: Procurador Geral do Município de Pelotas

Número de Diárias: Estada c/ 02  Pernoite

Data da Partida do servidor: 23,24,25 ás 7:00hs.

Data de Retorno do servidor: 25/Nov/2022 ás 12:00hs.


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<Row><COD_UO> 000002412</COD_UO> <NOME_UO>Procuradoria Geral do Municipio</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>F000610/2017        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB/PGM FÁBIO SILVEIRA MACHADO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000148,33</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>3.3.90.14.14.00.00.00 - Diárias no País

Nome:    Fábio Silveira Machado
Cargo:    Procurador - Geral do Município
Função: Procurador - Geral do Município

Evento: Acompanhar Julgamento no  dia  10/11/2016,  da  22ª  Câmara  Cívil referente à   Processo de interesse do Município
Programa do Evento:  Tribunal de Justiça do Estado
Local de Deslocamento: Av. Borges de Medeiros 1565 Porto Alegre R/S

Relação do Evento com o Servidor: Acompanhar Julgamento no dia 10/11/2016, da 22ª Câmara Cívil referente a  Processo de interesse do Município

Número de Diárias: 01 ( Estada )

Horário de Partida do Servidor: 7:00hs.

Horário de Retorno do Servidor: 15:00hs.

Observações extras:
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Cargo: Assessor Especial de Secretário
Função: Fotógrafo
Evento: Reunião com o Procurador Geral de Justiça do Estado.
Programa do Evento: Cobertura fotográfica em Porto Alegre acompanhando a Prefeita Paula Mascarenhas em reunião com o Procurador Geral de Justiça do Estado Fabiano Dalazen
Número de estada: 01
Horário de Partida do Servidor: 07/02/2018 às 8h.
Horário de Retorno do Servidor: 07/02/2018 às 22h.
Observações extras: acompanhar a prefeita Paula Mascarenhas em cobertura fotográfica da Reunião.
Onde: Avenida Aureliano de Figueiredo Pinto 80, 14º andar, bairro Praia de Belas Porto Alegre/RS.

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<Row><COD_UO> 000002413</COD_UO> <NOME_UO>Assessoria de Comunicação Social</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E002506/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB/ASCOM - Estada RODRIGO CHAGAS - Jaguarão/RS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000118,66</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

01 estada no Município de Jaguarão, com transporte oficial, Demais Agentes Públicos.

Evento: 10ª Abertura Oficial da Colheita do Milho do Rio Grande do Sul
Data: 10/02/2023
Motivo: Cobertura fotográfica do Ato Solene de abertura da Colheita do Milho com presença do Prefeito em exercício, Idemar Barz.
Saída: 07h
Retorno: 17h30
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<Row><COD_UO> 000002413</COD_UO> <NOME_UO>Assessoria de Comunicação Social</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E002507/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB/ASCOM - Estada CAROLINA DUMONT - Jaguarão/RS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000118,66</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

01 estada no Município de Jaguarão, com transporte oficial, Demais Agentes Públicos.

Evento: 10ª Abertura Oficial da Colheita do Milho do Rio Grande do Sul
Data: 10/02/2023
Motivo: Cobertura jornalística do Ato Solene de abertura da Colheita do Milho com presença do Prefeito em exercício, Idemar Barz.
Saída: 07h
Retorno: 17h30</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000118,6600</VALOR_ITEM> <CREDOR>CAROLINA MACHADO DUMONT                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000149</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/02/09 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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01 estada no Município de Jaguarão, com transporte oficial, Demais Agentes Públicos.

Evento: 10ª Abertura Oficial da Colheita do Milho do Rio Grande do Sul
Data: 10/02/2023
Motivo: Cobertura jornalística do Ato Solene de abertura da Colheita do Milho com presença do Prefeito em exercício, Idemar Barz.
Saída: 7h
Retorno: 17h30
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000118,6600</VALOR_ITEM> <CREDOR>MICAEL DE OLIVEIRA CARVALHO                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000149</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/02/09 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002413</COD_UO> <NOME_UO>Assessoria de Comunicação Social</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E002640/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB/ASCOM - Estada RODRIGO CHAGAS - Herval/RS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000118,66</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

01 estada no Município de Herval/RS, com transporte oficial, Demais Agentes Públicos.


Evento: Reunião Ordinária de Prefeitos da Azonasul
Data: 11/02/2023

Motivo: Acompanhar e realizar a cobertura jornalística e fotográfica da participação do Prefeito em exercício Idemar Barz, na Reunião Ordinária de Prefeitos da Azonasul

Saída: 08h
Retorno: 17h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000118,6600</VALOR_ITEM> <CREDOR>RODRIGO DA SILVA CHAGAS                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000149</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/02/14 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002413</COD_UO> <NOME_UO>Assessoria de Comunicação Social</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E002955/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB/ASCOM - Solicitação Diária, Gustavo Vara - POA-28/02/18</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000329,52</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: 
Cargo: 
Função: 

Evento: 
Programa do Evento: 
Local de Deslocamento: 

Relação do Evento com o Servidor: 

Número de Diárias: 
Horário de Partida do Servidor:
Horário de Retorno do Servidor:

Observações extras:
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<Row><COD_UO> 000002413</COD_UO> <NOME_UO>Assessoria de Comunicação Social</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E004956/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB/ASCOM - Estada GUSTAVO VARA - Rio Grande</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000035,60</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

Acompanhar a Prefeita Paula Mascarenhas e realizar a cobertura fotográfica da Abertura da Operação Integrada de verão do Governo do RS e Apresentação dos Relatórios de Execução dos Planos de Ação da Operação RS Verão Total 2022 na cidade do Rio Grande/RS. 

Saída: às 9h
Retorno: às 16h.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000035,6000</VALOR_ITEM> <CREDOR>GUSTAVO AMARAL DA VARA                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000149</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/02/24 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Para despesas com diárias no país.
01 estada no Município de Porto Alegre/RS, com transporte oficial, Demais Agentes Públicos.

Motivo: Acompanhar e realizar a cobertura fotográfica da agenda da Prefeita Paula Mascarenhas na cidade de Porto Alegre/RS, no Palácio Piratini com o Governador do Estado e na Secretaria Estadual de Saúde.

Deslocamento: Pelotas/RS >> Porto Alegre

Data: 09/03/2023
Saída: 08h
Retorno: 20h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000118,6600</VALOR_ITEM> <CREDOR>GUSTAVO AMARAL DA VARA                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000149</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/03/09 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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01 Estada em Porto Alegre
Gustavo Amaral da Vara


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Realizar a cobertura fotográfica da agenda do Vice-prefeito Idemar Barz que irá representar a Prefeita em dois eventos na cidade de Porto Alegre/RS. (Ato de Assinatura de Termos Aditivos e Contratos com Hospitais e Portarias para Municípios e Reunião com Secretário de Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul)

Cidade: Porto Alegre/RS
Data: 20/03/2023
Saída de Pelotas: 06h
Retorno: 18h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000118,6600</VALOR_ITEM> <CREDOR>MICHEL CORVELLO MARTINS                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000149</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/03/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Realizar a cobertura jornalísitica da agenda do Vice-prefeito Idemar Barz que irá representar a Prefeita em dois eventos na cidade de Porto Alegre/RS. (Ato de Assinatura de Termos Aditivos e Contratos com Hospitais e Portarias para Municípios e Reunião com Secretário de Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul)

Cidade: Porto Alegre/RS
Data: 20/03/2023
Saída de Pelotas: 06h
Retorno: 18h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000118,6600</VALOR_ITEM> <CREDOR>MICAEL DE OLIVEIRA CARVALHO                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000149</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/03/20 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Cargo: : Ass. Esp. de Com. Social
Função: : Ass. Esp. de Com. Social
Evento: VII Encontro de Comitês Gestores 

Programa do Evento: Conforme programação  em anexo 
Local de Deslocamento: Juiz de Fora - MG

Relação do Evento com o Servidor: com o cargo e função do servidor: O Sr. Luiz Santos, estará em Juiz de Fora - MG, do cumprindo etapa do VII Encontro de Comitês Gestores, Programa Juntos pelo Desenvolvimento Sustentável em parceria com a Comunitas.

Número de Diárias: 03 pernoites em Juiz de Fora - MG

Horário de Partida do Servidor: dia 01/03/16 às 13:10h
Horário de Retorno do Servidor: dia 04/03/16 às 12:45 h

Observações extras:</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001354,0800</VALOR_ITEM> <CREDOR>LUIZ ANTONIO CAMINHA DOS SANTOS                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000149</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/09 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002413</COD_UO> <NOME_UO>Assessoria de Comunicação Social</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E007611/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB/ASCOM - Reunião POA, Luiz. A. C. dos Santos</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000148,33</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Luiz dos Santos

Cargo: : Ass. Esp. de Com. Sociall
Função: : Ass. Esp. de Com. 
Evento:  Reunião com a Agência Competence Comunicação e Marketing

Programa do Evento: Reunião com a Agência Competence Comunicação e Marketing, à tarde
Local de Deslocamento: POA-RS

Relação do Evento com o cargo e função do servidor: O Sr. Luiz. A. C. dos Santos, acompanhará o Sr. Eduardo Leite, Prefeito Municipal de Pelotas, em reunião com a Agência Competence Comunicação e Marketing.

Número de Diárias: 01 diária  em POA-RS

Horário de Partida do Servidor: dia 14/03/16 às 10h
Horário de Retorno do Servidor: dia 14/03/16 às 20h

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000148,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>LUIZ ANTONIO CAMINHA DOS SANTOS                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000149</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/14 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002413</COD_UO> <NOME_UO>Assessoria de Comunicação Social</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E009092/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB/ASCOM - Solicitação de ESTADA funcionário Gustavo Vara</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000093,47</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas
01 ESTADA, CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL
DEMAIS AGENTES PÚBLICOS
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01 ESTADA, CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL
DEMAIS AGENTES PÚBLICOS
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<Row><COD_UO> 000002413</COD_UO> <NOME_UO>Assessoria de Comunicação Social</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E009108/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB/ASCOM - Diária de Gustavo Azevedo</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000599,69</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Número de estada: 01 - Cidade do Estado - Porto Alegre

Nome: Luis Gustavo Azevedo
Cargo: Diretor Executivo
Função: Diretor Executivo
Evento: 73ª Reunião Geral da Frente Nacional de Prefeitos.
Local de Deslocamento: Niterói-RJ
Numero de Pernoite: 01- Outros Estados - Rio de Janeiro
Número de estada: 01 - Cidade do Estado - Porto Alegre
Horário de Partida do Servidor: 08/05/2018, 13h 
Horário de Retorno do Servidor: 10/05/2018, 03h
Observações extras: Dia 09/05/2018 das 9hs às 14hs - 1º encontro de secretários municipais de comunicação e gestores de mídias sociais das prefeituras e prefeitos do FNP.
Relação do evento com o Servidor: Aquisição de passagens aéreas para o Sr. Luis Gustavo de Azevedo, Diretor Executivo, matrícula 35.382, o qual participará da 73ª Reunião Geral da Frente Nacional de Prefeitos.
Passagens aéreas: R$ 2.075,33
POA - 08/05/2018 - 19:30  x RJ - 08/05/2018 - 21:20
RJ - 09/05/2018 - 20:00 x POA - 09/05/2018 - 22:00
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Nome: Luis Gustavo Azevedo
Cargo: Diretor Executivo
Função: Diretor Executivo
Evento: 73ª Reunião Geral da Frente Nacional de Prefeitos.
Local de Deslocamento: Niterói-RJ
Numero de Pernoite: 01- Outros Estados - Rio de Janeiro
Número de estada: 01 - Cidade do Estado - Porto Alegre
Horário de Partida do Servidor: 08/05/2018, 13h 
Horário de Retorno do Servidor: 10/05/2018, 03h
Observações extras: Dia 09/05/2018 das 9hs às 14hs - 1º encontro de secretários municipais de comunicação e gestores de mídias sociais das prefeituras e prefeitos do FNP.
Relação do evento com o Servidor: Aquisição de passagens aéreas para o Sr. Luis Gustavo de Azevedo, Diretor Executivo, matrícula 35.382, o qual participará da 73ª Reunião Geral da Frente Nacional de Prefeitos.
Passagens aéreas: R$ 2.075,33
POA - 08/05/2018 - 19:30  x RJ - 08/05/2018 - 21:20
RJ - 09/05/2018 - 20:00 x POA - 09/05/2018 - 22:00
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Cargo: Assessor de Secretário I
Função: Fotógrafo
Evento: Entrega de Convites da Fenadoce 2018, na Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul e no Palácio Piratini.
Local de Deslocamento: Porto alegre RS
Número de estada: 01 - Cidade do Estado - Porto Alegre
Horário de Partida do Servidor: 16/05/2018, 06h 
Horário de Retorno do Servidor: 16/05/2018, 21h
Observações extras: Dia 16/05/2018 das 9hs às 17hs - acompanhar o Vice-prefeito Idemar Barz e a Corte da Fenadoce 2018 em visita a Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul e ao Palácio Piratini para divulgação da Fenadoce 2018. 
Local: Praça Mal. Deodoro, 101 e Praça Mal. Deodoro, s/n - Centro Histórico, Porto Alegre - RS.
Relação do evento com o Servidor: Acompanhar e realizar a cobertura fotográfica durante toda a programação da agenda executiva de Pelotas em Porto Alegre no dia 16/05/2018
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01 Pernoite sem transporte oficial - Outros estados

Evento: Encontro Internacional de Educação Midiática
Data do evento: 25/05/2023
Horário: das 8h às 17h
Local: ESPM - São Paulo/SP
Motivo: A educação midiática é uma das ações que a Assessoria Especial de Comunicação (Ascom) liderará dentro das iniciativas do programa Pelotas, Cidades das Crianças e nossa intenção é buscar experiências e qualificação para aplicação em Pelotas.

Maiores informações sobre o evento em:
https://www.even3.com.br/encontro-internacional-de-educacao-midiatica-310454/

Saída: 24/05/2023, às 19h45
Retorno: 26/05, pela manhã
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01 estada no Município de Porto Alegre, com transporte oficial

Motivo: Acompanhar a Prefeita Paula Mascarenhas em reunião com o Governador do Estado Eduardo Leite e agenda com Deputados Estaduais na Assembleia Legislativa

Deslocamento: Pelotas/RS >> Porto Alegre

Data: 17/05/2023
Saída: 06h
Retorno: 18h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000225,0400</VALOR_ITEM> <CREDOR>LUIS GUSTAVO DE AZEVEDO                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000149</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/05/17 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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01 estada no Município de Porto Alegre, com transporte oficial

Motivo: Acompanhar a Prefeita Paula Mascarenhas em reunião com o Governador do Estado Eduardo Leite e agenda com Deputados Estaduais na Assembleia Legislativa

Deslocamento: Pelotas/RS >> Porto Alegre

Data: 17/05/2023
Saída: 06h
Retorno: 18h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000225,0400</VALOR_ITEM> <CREDOR>GUSTAVO AMARAL DA VARA                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000149</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/05/17 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002413</COD_UO> <NOME_UO>Assessoria de Comunicação Social</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E012537/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB/ASCOM - Estada POA - Carlos Fernandes Botelho</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000225,04</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

01 estada no Município de Porto Alegre, com transporte oficial

Motivo: Acompanhar a Prefeita Paula Mascarenhas em reunião com o Governador do Estado Eduardo Leite e agenda com Deputados Estaduais na Assembleia Legislativa

Deslocamento: Pelotas/RS >> Porto Alegre

Data: 17/05/2023
Saída: 06h
Retorno: 18h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000225,0400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CARLOS FERNANDES BOTELHO DA SILVA                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000149</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/05/17 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002413</COD_UO> <NOME_UO>Assessoria de Comunicação Social</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E012538/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB/ASCOM - Estada POA - Carolina Machado Dumont</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000225,04</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

01 estada no Município de Porto Alegre, com transporte oficial

Motivo: Acompanhar a Prefeita Paula Mascarenhas em reunião com o Governador do Estado Eduardo Leite e agenda com Deputados Estaduais na Assembleia Legislativa

Deslocamento: Pelotas/RS >> Porto Alegre

Data: 17/05/2023
Saída: 06h
Retorno: 18h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000225,0400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CAROLINA MACHADO DUMONT                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000149</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/05/17 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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01 estada no Município de Porto Alegre, com transporte oficial

Motivo: Acompanhar a Prefeita Paula Mascarenhas em reunião com o Governador do Estado Eduardo Leite e agenda com Deputados Estaduais na Assembleia Legislativa

Deslocamento: Pelotas/RS >> Porto Alegre

Data: 17/05/2023
Saída: 06h
Retorno: 18h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000225,0400</VALOR_ITEM> <CREDOR>PATRICIA DINIZ MOTA                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000149</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/05/17 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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01 estada no Município de Porto Alegre, com transporte oficial

Motivo: Acompanhar a Prefeita Paula Mascarenhas em reunião com o Governador do Estado Eduardo Leite e agenda com Deputados Estaduais na Assembleia Legislativa

Deslocamento: Pelotas/RS >> Porto Alegre

Data: 17/05/2023
Saída: 06h
Retorno: 18h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000225,0400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANA MARIA JUNG                                                                                      </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000149</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/05/17 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Para despesas com diárias no país.
01 pernoite com transporte oficial

O servidor acompanhará a Prefeita Paula Schild Mascarenhas e fará a cobertura fotográfica  no evento 41º Congresso dos Municípios Governança, Sustentabilidade e Inovação: Um Novo Olhar para Gestão Pública, na cidade de Restinga Seca.

Saída: 05/06/2023, às 12h
Retorno: 06/06/2023, às 18h

Servidor: Rodrigo da Silva Chagas, mat. 39.858 - Chefe de Departamento DAS05
Cidade: Restinga Seca/RS
Evento: 41º Congresso dos Municípios Governança, Sustentabilidade e Inovação: Um Novo Olhar para Gestão Pública
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01 estada sem transporte oficial 
O servidor acompanhará a Prefeita Paula Schild Mascarenhas e fará a cobertura fotográfica  da Reunião da Famurs com as Associações de Municípios.

Saída: 20/06/2024, às 7h
Retorno: 20/06/2024, às 16h

Servidor: Rodrigo da Silva Chagas, mat. 39.858 - Chefe de Departamento DAS 05
Cidade:Porto Alegre
Evento: Reunião da Famurs com as Associações de Municípios
Data: 20/06/2024
Horário: 10h30</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000264,4300</VALOR_ITEM> <CREDOR>RODRIGO DA SILVA CHAGAS                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000149</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/06/21 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002413</COD_UO> <NOME_UO>Assessoria de Comunicação Social</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E014171/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB/ASCOM - Solicitação diária Gustavo Vara - 08/06/2018</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000148,33</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diáris no país
Acompanhar a prefeita Paula Mascarenhas na cidade de Esteio RS no Parque de Exposições da Expointer no dia 08/06/2018, nas pautas: Assinatura do termo de cessão de uso de máquinas e tratores e Almoço de Prefeitos / FAMURS.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000148,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>GUSTAVO AMARAL DA VARA                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000149</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/06/08 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002413</COD_UO> <NOME_UO>Assessoria de Comunicação Social</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E014175/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB/ASCOM - Diária Inês Portugal - Em 08/06/2018</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000148,33</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diária no país

Acompanhar a prefeita Paula Mascarenhas na cidade de Esteio RS no Parque de Exposições da Expointer no dia 08/06/2018, nas pautas: Assinatura do termo de cessão de uso de máquinas e tratores e Almoço de Prefeitos / FAMURS.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000148,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>INES PORTUGAL RECHSTEINER                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000149</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/06/08 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002413</COD_UO> <NOME_UO>Assessoria de Comunicação Social</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E015090/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB/ASCOM - Estada GUSTAVO VARA - POA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000225,04</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

Para despesas com diárias no país.
01 estada no Município de Porto Alegre/RS, com transporte oficial

Servidor: Gustavo Amaral da Vara, Assessor Especial de Secretário, mat. 40.498
Motivo: Acompanhar e realizar a cobertura fotográfica da Prefeita Paula Mascarenhas no evento de posse do novo presidente do Badesul Desenvolvimento, Claudio Gastal.

Deslocamento: Pelotas/RS >> Porto Alegre

Evento: Posse do Presidente do Badesul Desenvolvimento
Local:  Instituto Caldeira (travessa São José, 455, bairro Navegantes – Porto Alegre)
Horário: 16h
Data: 12/06/2023

Saída: 12h30
Retorno: 21h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000225,0400</VALOR_ITEM> <CREDOR>GUSTAVO AMARAL DA VARA                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000149</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/06/12 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002413</COD_UO> <NOME_UO>Assessoria de Comunicação Social</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E015424/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB/ASCOM - Diária Gustavo Gomes Batista</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000148,33</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Gustavo Gomes Batista
Cargo: Assessor de Secretário I
Função: Fotógrafo
Evento: Palestra "Como Pelotas está superando a violência com o Pacto Pelotas Pela Paz"
Local de Deslocamento: Caxias do Sul - RS
Número de estada: 01 - Cidade do Estado - Caxias do Sul
Horário de Partida do Servidor: 18/06/2018, 07h 
Horário de Retorno do Servidor: 18/06/2018, 20h
Observações extras: Dia 18/06/2018 acompanhar a Prefeita Paula Mascarenhas que ministrará uma palestra na Cidade de Caxias do Sul - RS.
Local: Câmara de Vereadores de Caxias do Sul - RS.
Relação do evento com o Servidor: Acompanhar e realizar a cobertura fotográfica durante toda a programação da agenda executiva de Pelotas em Caxias do Sul no dia 18/06/2018.

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<Row><COD_UO> 000002413</COD_UO> <NOME_UO>Assessoria de Comunicação Social</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E015762/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB/ASCOM - Pernoite MICHEL CORVELLO - São Paulo/SP</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000613,74</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite

01 pernoite sem transporte oficial - outros estados

Motivo: Premiação do concurso fotográfico "Olhares da filantropia", promovido pelo Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas (FONIF), no qual o servidor Michel Corvello Martins é finalista na categoria "Saúde" com fotos produzidas para a Assessoria Especial de Comunicação da Prefeitura Municipal de Pelotas.

Data: 25/07/2023, às 18h30
Local: Hospital Sírio Libanês, São Paulo/SP</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000613,7400</VALOR_ITEM> <CREDOR>MICHEL CORVELLO MARTINS                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000149</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/06/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002413</COD_UO> <NOME_UO>Assessoria de Comunicação Social</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E015798/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIARIA-RODRIGO CHAGAS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000126,92</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

Nome: Rodrigo S. Chagas

Cargo/função: Fotógrafo

Evento: viagem a Porto Alegre/RS

Relação do evento com o Servidor: Acompanhar o Vice Prefeito Idemar Barz em viagem a Porto Alegre para Solenidade de posse do diretor Presidente do BRDE Ranolfo Vieira Junior.

Diaria: 01 estada

Data e hora de saída: 01/07/2024 às 07 horas

Data e hora de retorno: 01/07/2024 às 18 horas</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000126,9200</VALOR_ITEM> <CREDOR>RODRIGO DA SILVA CHAGAS                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000149</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/07/15 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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01 Estadas no Município de Canguçu,com transporte oficial, Demais agentes públicos. 

Servidor: Michel Corvello Martins, Mat. 38724
Evento: 1º Fórum Municipal de Segurança Pública e Convivência Cidadã
Data: 24/06/2022
Local: Esporte Clube Cruzeiro, Rua Teófilo Conrado de Mattos, 331. Centro - Canguçu/RS
Horário de saída: 10h
Horário de retorno: 16h30</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000035,2900</VALOR_ITEM> <CREDOR>MICHEL CORVELLO MARTINS                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000149</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/06/24 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002413</COD_UO> <NOME_UO>Assessoria de Comunicação Social</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E017578/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB/ASCOM - Diária CARLOS FERNANDES BOTELHO DA SILVA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000035,29</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

01 Estadas no Município de Canguçu,com transporte oficial, Demais agentes públicos. 

Servidor: Carlos Fernandes Botelho da Silva, Mat. 37538
Evento: 1º Fórum Municipal de Segurança Pública e Convivência Cidadã
Data: 24/06/2022
Local: Esporte Clube Cruzeiro, Rua Teófilo Conrado de Mattos, 331. Centro - Canguçu/RS
Horário de saída: 10h
Horário de retorno: 16h30</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000035,2900</VALOR_ITEM> <CREDOR>CARLOS FERNANDES BOTELHO DA SILVA                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000149</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/06/24 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002413</COD_UO> <NOME_UO>Assessoria de Comunicação Social</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E019217/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB/ASCOM - Estada + Pernoite RODRIGO CHAGAS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000698,08</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite

Para despesas com diárias no país.
01 pernoite + 01 estada com transporte oficial

O servidor acompanhará a Prefeita Paula Schild Mascarenhas e fará a cobertura fotográfica da Agenda na cidade de Esteio (Expointer) e na cidade de Porto Alegre.

Saída: 27/08/2024, às 7h
Retorno: 28/08/2024, às 17h

Servidor: Rodrigo da Silva Chagas, mat. 39.858 - Chefe de Departamento DAS05
Cidades: Esteio e Porto Alegre RS
Eventos: Almoço de lançamento da campanha RS+Renda (Esteio/RS) e Curso de Especialização em Políticas e Gestão em Segurança Pública (Porto Alegre/RS)</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000465,3900</VALOR_ITEM> <CREDOR>RODRIGO DA SILVA CHAGAS                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000149</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/08/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002413</COD_UO> <NOME_UO>Assessoria de Comunicação Social</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E019217/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB/ASCOM - Estada + Pernoite RODRIGO CHAGAS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000698,08</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

Para despesas com diárias no país.
01 pernoite + 01 estada com transporte oficial

O servidor acompanhará a Prefeita Paula Schild Mascarenhas e fará a cobertura fotográfica da Agenda na cidade de Esteio (Expointer) e na cidade de Porto Alegre.

Saída: 27/08/2024, às 7h
Retorno: 28/08/2024, às 17h

Servidor: Rodrigo da Silva Chagas, mat. 39.858 - Chefe de Departamento DAS05
Cidades: Esteio e Porto Alegre RS
Eventos: Almoço de lançamento da campanha RS+Renda (Esteio/RS) e Curso de Especialização em Políticas e Gestão em Segurança Pública (Porto Alegre/RS)</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000232,6900</VALOR_ITEM> <CREDOR>RODRIGO DA SILVA CHAGAS                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000149</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/08/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002413</COD_UO> <NOME_UO>Assessoria de Comunicação Social</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E021258/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB/ASCOM - Solicitação de Substitutivo ao E020753/2023</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000225,04</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

Solicitação de empenho substitutivo ao  E020753/2023, visando correção da data do evento.

01 estada no  Municipio de Porto Alegre/RS,  cam transporte oficial
Motivo: Acompanhar e realizar a cobertura fotográfica da agenda da Prefeita Paula  Mascarenhas no Workshop do Projeto lconicidades do Governo do RS 

Deslocamento: Pelotas/RS >> Porto Alegre 
Evento: Workshop Projeto lconicidades 

Local: Casa de Cutura Mario Quintana, Sala Sérgio Napp 2, Rua dos Andradas, 736 - Centro Histórico, Porto Alegre -RS 

Data: 08/08/2023
Horário:14h
Saída: 09h
Retorno:18h 
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000225,0400</VALOR_ITEM> <CREDOR>GUSTAVO AMARAL DA VARA                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000149</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/08/16 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002413</COD_UO> <NOME_UO>Assessoria de Comunicação Social</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E021942/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB/ASCOM - Diária Ana Maria Jung, em 31/08/2018</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000148,33</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: ANA MARIA JUNG
Cargo: DIRETOR

Evento: Reunião com Ministério Publico do Rio Grande do Sul
Programa do Evento: Reunião sobre a retirada do moradores da Estrada do Engenho.
Local de Deslocamento: PEL x POA
Av. Aureliano de Figueiredo Pinto, 80 - Praia de Belas, Porto Alegre - RS, 90050-190

Relação do Evento com o Servidor: Acompanhar a agenda da Prefeita Paula Mascarenhas.

Número de Diárias: 01 Estada
Horário de Partida do Servidor: 10h (31/08/2018)
Horário de Retorno do Servidor: 21h:30min 931/08/2018)

Observações extras:
Acompanhar a Prefeita Municipal em reunião com o Ministério Publico Estadual sobre a retirada dos moradores da localidade da Estrada do Engenho, na cidade de Porto Alegre em 31/08/2018.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000148,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANA MARIA JUNG                                                                                      </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000149</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/08/31 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002413</COD_UO> <NOME_UO>Assessoria de Comunicação Social</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E022783/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB/ASCOM - Viagem a POA, acompanhar o Prefeito em encontro</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000329,52</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Luiz A. C. dos Santos
Cargo: Assessor Esp. de Comunicação
Função: Assessor Esp. de Comunicação

Evento: Reunião com a Superintendente de Serviços Penitenciários - SUSEPE, Srª Marli Ane Stock.
Programa do Evento: Reunião com a Superintendente de Serviços Penitenciários - SUSEPE, Srª Marli Ane Stock.
Local de Deslocamento: POA-RS

Relação do Evento com o Servidor: Acompanhar o Sr. Eduardo Leite, Prefeito Municipal de Pelotas, em reunião com a Superintendente de Serviços Penitenciários - SUSEPE, Srª Marli Ane Stock, pauta: Mudança de local do Presídio de Pelotas.

Número de Diárias: 01 Pernoite
Horário de Partida do Servidor:10/08/16, às 19h
Horário de Retorno do Servidor:11/08/10 às 19h

Observações extras:
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000329,5200</VALOR_ITEM> <CREDOR>LUIZ ANTONIO CAMINHA DOS SANTOS                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000149</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/11 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002413</COD_UO> <NOME_UO>Assessoria de Comunicação Social</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E023730/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB/ASCOM - Diária Adriana Rabassa (12/09/2018) SLS-RS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000027,32</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Adriana Rabassa Matarredona
Cargo: Chefe de Setor
Função: Jornalista

Evento: Seminário do Conselho de Gestores
Programa do Evento: Palestas aos Gestores de Educação e sobre Pacto Pelotas Pela Paz.
Local de Deslocamento: Pel/São Lourenço do Sul - RS

Relação do Evento com o Servidor: Cobertura jornalistica acompanhando a Prefeita Paula Mascarenhas.

Número de Diárias: 01 Estada de deslocamento entre Municípios Limítrofes
Horário de Partida do Servidor: 12/09/2018 - 09h
Horário de Retorno do Servidor: 12/09/2018 - 17h

Observações extras:
Acompanhar agenda do executivo municipal nos eventos:
10h30: Palestra aos gestores da educação em São Lourenço do Sul.
14h30: Palestra sobre Pacto Pelotas pela Paz no I Seminário de Conselho de Gestores

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000027,3200</VALOR_ITEM> <CREDOR>ADRIANA MATTARREDONA RABASSA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000149</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/09/12 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002413</COD_UO> <NOME_UO>Assessoria de Comunicação Social</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E023732/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB/ASCOM - Diária Gustavo Vara (12/09/2018) SLS-RS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000027,32</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Gustavo Amaral da Vara
Cargo: Assessor Especial de Secretário
Função: Fotógrafo

Evento: Seminário do Conselho de Gestores
Programa do Evento: Palestas aos Gestores de Educação e sobre Pacto Pelotas Pela Paz.
Local de Deslocamento: Pel/São Lourenço do Sul - RS

Relação do Evento com o Servidor: Cobertura fotográfica acompanhando a Prefeita Paula Mascarenhas.

Número de Diárias: 01 Estada de deslocamento entre Municípios Limítrofes
Horário de Partida do Servidor: 12/09/2018 - 09h
Horário de Retorno do Servidor: 12/09/2018 - 17h

Observações extras:
Acompanhar agenda do executivo municipal nos eventos:
10h30: Palestra aos gestores da educação em São Lourenço do Sul.
14h30: Palestra sobre Pacto Pelotas pela Paz no I Seminário de Conselho de Gestores

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000027,3200</VALOR_ITEM> <CREDOR>GUSTAVO AMARAL DA VARA                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000149</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/09/12 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002413</COD_UO> <NOME_UO>Assessoria de Comunicação Social</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E023789/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB/ASCOM - Estada MICHEL CORVELLO - POA 05/09</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000225,04</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada com transporte para Porto Alegre, no dia 05/09/2023.

Motivo:  Acompanhar a Prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, e a secretária de Saúde, Roberta Paganini, em reunião com a Secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, para tratar de assuntos de interesse do município.

Saída: 3h30
Retorno: 21h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000225,0400</VALOR_ITEM> <CREDOR>MICHEL CORVELLO MARTINS                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000149</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/09/05 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002413</COD_UO> <NOME_UO>Assessoria de Comunicação Social</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E023802/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB/ASCOM - Estada MICHEL CORVELLO - Esteio/RS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000117,62</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

Lançamento com coletiva de imprensa da 33ª Abertura Oficial da Colheita do Arroz e Grãos em Terras Baixas - Expointer 2022

Motivo: Acompanhar e realizar a cobertura fotográfica da Prefeita Paula Mascarenhas, componente da mesa da coletiva de imprensa
Data: 29/08/2022
Local: Parque de Exposições Assis Brasil
Cidade: Esteio/RS
Horário: 11h30
Saída: 7h
Retorno: após a realização do evento</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000117,6200</VALOR_ITEM> <CREDOR>MICHEL CORVELLO MARTINS                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000149</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/08/26 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002413</COD_UO> <NOME_UO>Assessoria de Comunicação Social</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E024166/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB/ASCOM - Diária Carlos Botelho (12/09/2018) SLS - RS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000027,32</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Carlos Fernandes Botelho da Silva
Cargo: Assessor de Secretário I
Função: Motorista

Evento: Seminário do Conselho de Gestores
Programa do Evento: Palestas aos Gestores de Educação e sobre Pacto Pelotas Pela Paz.
Local de Deslocamento: Pel/São Lourenço do Sul - RS

Relação do Evento com o Servidor: Conduzir o veiculo com a equipe da Ascom para cobertura do evento acompanhando a Prefeita Paula Mascarenhas.

Número de Diárias: 01 Estada de deslocamento entre Municípios Limítrofes
Horário de Partida do Servidor: 12/09/2018 - 09h
Horário de Retorno do Servidor: 12/09/2018 - 17h

Observações extras:
Acompanhar agenda do executivo municipal nos eventos:
10h30: Palestra aos gestores da educação em São Lourenço do Sul.
14h30: Palestra sobre Pacto Pelotas pela Paz no I Seminário de Conselho de Gestores


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01 Estada com transporte

O servidor Rodrigo Chagas da Silva (Chefe de Departamento, mat. 39858) acompanhará a Prefeita Paula Schild Mascarenhas, fazendo a cobertura fotográfica no evento 6º Prêmio Boa Práticas na Gestão Pública Municipal, organizado pela Famurs.

Evento: 6º Prêmio Boas Práticas na Gestão Pública Municipal
Data: 30/10/2024 e 31/10/2024
Local: CENTRO DE EVENTOS - Av. Padre Theobald, 1700, Nova Petrópolis/RS

Saída de Pelotas: 30/10/2024, às 12h
Retorno a Pelotas: 31/10/2024, às 14h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000232,6900</VALOR_ITEM> <CREDOR>RODRIGO DA SILVA CHAGAS                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000149</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/10/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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01 Pernoite com transporte

O servidor Rodrigo Chagas da Silva (Chefe de Departamento, mat. 39858) acompanhará a Prefeita Paula Schild Mascarenhas, fazendo a cobertura fotográfica no evento 6º Prêmio Boa Práticas na Gestão Pública Municipal, organizado pela Famurs.

Evento: 6º Prêmio Boas Práticas na Gestão Pública Municipal
Data: 30/10/2024 e 31/10/2024
Local: CENTRO DE EVENTOS - Av. Padre Theobald, 1700, Nova Petrópolis/RS

Saída de Pelotas: 30/10/2024, às 12h
Retorno a Pelotas: 31/10/2024, às 14h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000465,3900</VALOR_ITEM> <CREDOR>RODRIGO DA SILVA CHAGAS                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000149</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/10/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Acompanhar e realizar a cobertura fotográfica do Vice-prefeito Idemar Barz, no lançamento da 4ª Festa Municipal do Morango de Pelotas, no estande da Emater, na 45º Expointer, na cidade de Esteio/RS.

Data: 30/08/2022
Horário: 16h
Saída: 11h
Retorno: Após a realização do evento</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000117,6200</VALOR_ITEM> <CREDOR>RODRIGO DA SILVA CHAGAS                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000149</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/08/30 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Para despesas com diárias no país.
01 Estada no Município de Piratini,com transporte oficial, Demais agentes públicos. 

Motivo: Acompanhar e realizar a cobertura fotográfica do Prefeito em exercício, Idemar Barz na reunião dos Prefeitos da Azonasul.
Cidade: Piratini/RS
Data: 14/09/2022 - 12h

Saída: 10h30
Retorno: Após o  término do evento
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Para despesas com diárias no país.
01 Estada no Município de Piratini,com transporte oficial, Demais agentes públicos. 

Motivo: Acompanhar e realizar a cobertura jornalística do Prefeito em exercício, Idemar Barz na reunião dos Prefeitos da Azonasul.
Cidade: Piratini/RS
Data: 14/09/2022 - 12h

Saída: 10h30
Retorno: Após o término do evento</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000117,6200</VALOR_ITEM> <CREDOR>MICAEL DE OLIVEIRA CARVALHO                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000149</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/09/15 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Acompanhar e realizar a cobertura fotográfica de agenda do Vice-Prefeito Idemar Barz, na cidade de Porto Alegre, em reuniões com o Secretário de Desenvolvimento Rural do Estado e com o Secretário Estadual de Agricultura.
Deslocamento: Pelotas/RS >> Porto Alegre

Evento: Reuniões do Vice-prefeito Idemar Barz com os Secretários Estaduais de Desenvolvimento Rural e Agricultura
Locais e horários: 
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural - às 10h30
Secretaria Estadual de Agricultura - às 14h30

Data: 28/09/2023
Saída: 07h
Retorno: 19h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000225,0400</VALOR_ITEM> <CREDOR>MICHEL CORVELLO MARTINS                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000149</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/09/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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01 Estada com tranporte

Evento: Entrega de emenda Conjunta da bancada gaúcha para os municípios

Motivo: Acompanhar e realizar a cobertura fotográfica de agenda do Vice-Prefeito Idemar Barz, no Parque de Exposições Assis Brasil, na cidade de Esteio, onde será realizada Entrega de emenda conjunta da bancada gaúcha para os municípios.

Local: Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio/RS

Data: 18/11/2024

Horário: 13h30

Horário de Saída: 8h
Horário de Retorno: 18h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000236,6300</VALOR_ITEM> <CREDOR>MICHEL CORVELLO MARTINS                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000149</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/11/18 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Cargo: Jornalista
Função: Jornalista

Evento: Premiação do Conselho Regional de Odontologia
Programa do Evento: Entrega da premiação para a SMS Pelotas.
Local de Deslocamento: Pelotas x Porto Alegre
Relação do Evento com o Servidor: cobertura jornalistica da entrega da premiação do Conselho Regional de Odontologia, onde a Prefeitura de Pelotas foi premiada.

Número de Diárias: 01 Estada
Horário de Partida do Servidor: 13h (24/10/2018)
Horário de Retorno do Servidor: 23h:30min (24/10/2018)

Observações extras: 01 Estada, sendo com transporte oficial para cidades do Rio Grande do Sul para Demais Agentes Publicos.
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<Row><COD_UO> 000002413</COD_UO> <NOME_UO>Assessoria de Comunicação Social</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027439/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB/ASCOM - Solicitação de diária</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000091,07</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Gustavo Amaral da Varal
Cargo: Assessor Especial de Secretário
Função: Fotografo

Evento: Premio do Conselho Regional de Odontologia
Programa do Evento: Acompanhar a prefeita na entrega da premiação.
Local de Deslocamento: Porto Alegre RS

Relação do Evento com o Servidor: Cobertura fotográfica acompanhando a Prefeita de Pelotas na entrega da premiação.

Número de Diárias: 01 Estada
Horário de Partida do Servidor: 13h (24/10/2018)
Horário de Retorno do Servidor: 23:30 (24/10/2018)

Observações extras: 01 Estada, Cidade do Rio Grande do Sul, transporte oficial, demais agentes públicos.
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<Row><COD_UO> 000002413</COD_UO> <NOME_UO>Assessoria de Comunicação Social</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E029191/2021        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB/ASCOM - Solicitação de diária serv. CARLOS FERNANDES</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000110,69</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas
01 Estada com transporte para Porto Alegre no dia 11/11/2021.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000110,6900</VALOR_ITEM> <CREDOR>CARLOS FERNANDES BOTELHO DA SILVA                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002021</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000149</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2021/11/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002413</COD_UO> <NOME_UO>Assessoria de Comunicação Social</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E029564/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB/ASCOM - Diárias RODRIGO CHAGAS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000709,89</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

Para despesas com diárias no país.
01 estada com transporte oficial

Motivo: Acompanhar e realizar a cobertura fotográfica de agenda da Prefeita Paula Mascarenhas em Porto Alegre/RS no Evento GOV EXPO SUMMIT, nos dias 11 e 12/12.
Deslocamento: Pelotas/RS >> Porto Alegre

Evento: GOV EXPO SUMMIT: A força da inovação e da comunicação na gestão pública A força da inovação e da comunicação na gestão pública,
Locais e horários: 
Centro de Eventos Barra Shopping Sul, Barra Shopping Sul - Av. Diário de Notícias, 300 - Cristal, Porto Alegre - RS, 90810-080
Data: 10 e 11/12 (programação do evento em anexo)

Saída: 11/12/2024, às 12h
Retorno: 12/12/2024, às 14h.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000236,6300</VALOR_ITEM> <CREDOR>RODRIGO DA SILVA CHAGAS                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000149</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/12/13 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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<Row><COD_UO> 000002413</COD_UO> <NOME_UO>Assessoria de Comunicação Social</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E029604/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB/ASCOM - Pernoite + Estada - Rodrigo Chagas - Gramado/RS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000774,98</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite
01 pernoite com transporte oficial

O servidor acompanhará a Prefeita Paula Schild Mascarenhas e fará a cobertura fotográfica  da Feira Internacional de Turismo de Gramado, nos dias 09 e 10 de novembro.

Saída: 09/11/2023, às 7h
Retorno: 10/11/2023, às 18h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000516,6500</VALOR_ITEM> <CREDOR>RODRIGO DA SILVA CHAGAS                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000149</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/11/09 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002413</COD_UO> <NOME_UO>Assessoria de Comunicação Social</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E029604/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB/ASCOM - Pernoite + Estada - Rodrigo Chagas - Gramado/RS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000774,98</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

01 estada com transporte oficial

O servidor acompanhará a Prefeita Paula Schild Mascarenhas e fará a cobertura fotográfica  da Feira Internacional de Turismo de Gramado, nos dias 09 e 10 de novembro.

Saída: 09/11/2023, às 7h
Retorno: 10/11/2023, às 18h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000258,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>RODRIGO DA SILVA CHAGAS                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000149</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/11/09 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002413</COD_UO> <NOME_UO>Assessoria de Comunicação Social</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E029710/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB/ASCOM - Solicitação de Diária Lucas Pereira</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000607,12</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: LUCAS DA SILVA PEREIRA
Cargo: CHEFE DE SETOR
Função: SOCIAL MIDIA

Evento: 74ª REUNIÃO GERALDA FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS
Programa do Evento:  CASE DE SUCESSO EM GESTÃO DE MIDIAS SOCIAIS 
Local de Deslocamento: SÃO CAETANO DO SUL - SÃO PAULO

Relação do Evento com o Servidor: 
APRESENTAR CASE DE SUCESSO EM GESTÃO DE MIDIAS SOCIAIS DA PREFEITURA DE PELOTAS

Número de Diárias: 03
01 - ESTADA FORA DO ESTADO/SÃO PAULO
02 - INTEGRAL NO ESTADO/PORTO ALEGRE
Horário de Partida do Servidor: 18H (27/11/2018)
Horário de Retorno do Servidor: 14H 929/11/2018)
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000607,1200</VALOR_ITEM> <CREDOR>LUCAS DA SILVA PEREIRA                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000149</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/11/14 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002413</COD_UO> <NOME_UO>Assessoria de Comunicação Social</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E030490/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB/ASCOM - Pernoite - RODRIGO CHAGAS - Nova Petrópolis</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000454,65</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite

01 pernoite com transporte oficial

Evento: 5º Prêmio Boas Práticas na Gestão Pública Municipal

Motivo: Acompanhar e fazer a cobertura fotográfica da Prefeita Paula Mascarenhas na 5ª Edição do Prêmio Boas Práticas na Gestão Pública Municipal, organizado pela Famurs, que o Município de Pelotas concorre com 3 projetos.

Data: 22/11/2023 e 23/11/2023
Local: CENTRO DE EVENTOS Av. Padre Theobald, 1700, Nova Petrópolis/RS

Saída de Pelotas: 22/11/2023, às 12h
Retorno a Pelotas: 23/11/2023, às 14h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000454,6500</VALOR_ITEM> <CREDOR>RODRIGO DA SILVA CHAGAS                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000149</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/11/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002413</COD_UO> <NOME_UO>Assessoria de Comunicação Social</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E030492/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB/ASCOM - Pernoite - GUSTAVO DE AZEVEDO - Nova Petrópolis</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000454,65</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite

01 pernoite com transporte oficial

Evento: 5º Prêmio Boas Práticas na Gestão Pública Municipal

Motivo: Acompanhar e fazer a cobertura jornalística da Prefeita Paula Mascarenhas na 5ª Edição do Prêmio Boas Práticas na Gestão Pública Municipal, organizado pela Famurs, que o Município de Pelotas concorre com 3 projetos.

Data: 22/11/2023 e 23/11/2023
Local: CENTRO DE EVENTOS Av. Padre Theobald, 1700, Nova Petrópolis/RS

Saída de Pelotas: 22/11/2023, às 12h
Retorno a Pelotas: 23/11/2023, às 14h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000454,6500</VALOR_ITEM> <CREDOR>LUIS GUSTAVO DE AZEVEDO                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000149</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/11/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002413</COD_UO> <NOME_UO>Assessoria de Comunicação Social</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E030521/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB/ASCOM - Díaria para Kimberlly Kappenberg em 26/11/2018.</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000093,47</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: KIMBERLLY MICAELA KAPPENBERG
Cargo: CHEFE DE DEPARTAMENTO
Função: JORNALISTA


Evento: CERIMÔNIA DO PREMIO SEBRAE PREFEITO EMPREENDEDOR
Programa do Evento: ACOMPANHAR A PREFEITA DE PELOTAS, SELECIONADA ENTRE OS 5 FINALISTAS
Local de Deslocamento: AV CEL MARCOS 630, PORTO ALEGRE RS

Relação do Evento com o Servidor: COBERTURA FOTOGRÁFICA

Número de Diárias: 01 ESTADA, CIDADE DO RS, TRANSPORTE OFICIAL, DEMAIS AGENTES PUBLICOS.
Horário de Partida do Servidor: 13H
Horário de Retorno do Servidor: 23H 50MIN

Observações extras: Solicitação caracterizada como urgência, tendo em vista a solicitação da equipe da ASCOM pela prefeita no dia do Evento.

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000093,4700</VALOR_ITEM> <CREDOR>KIMBERLLY MIKAELA KAPPENBERG                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000149</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/11/26 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002413</COD_UO> <NOME_UO>Assessoria de Comunicação Social</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E030532/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB/ASCOM - Díaria para Gustavo Batista em 26/11/2018.</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000093,47</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: GUSTAVO GOMES BATISTA
Cargo: ASSESSOR DE SECRETÁRIO I
Função: FOTOGRAFO

Evento: CERIMÔNIA DO PREMIO SEBRAE PREFEITO EMPREENDEDOR
Programa do Evento: ACOMPANHAR A PREFEITA DE PELOTAS, SELECIONADA ENTRE OS 5 FINALISTAS
Local de Deslocamento: AV CEL MARCOS 630, PORTO ALEGRE RS

Relação do Evento com o Servidor: COBERTURA FOTOGRÁFICA

Número de Diárias: 01 ESTADA, CIDADE DO RS, TRANSPORTE OFICIAL, DEMAIS AGENTES PUBLICOS.
Horário de Partida do Servidor: 13H
Horário de Retorno do Servidor: 23H 50MIN

Observações extras: Solicitação caracterizada como urgência, tendo em vista a solicitação da equipe da ASCOM pela prefeita no dia do Evento.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000093,4700</VALOR_ITEM> <CREDOR>GUSTAVO GOMES BATISTA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000149</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/11/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002413</COD_UO> <NOME_UO>Assessoria de Comunicação Social</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E032081/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB/ASCOM - Solicitação  diária Gustavo Vara (06/12/2018)</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000093,47</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Gustavo Amaral da Vara
Cargo: Assessor Especial de Secretário
Função: Fotógrafo

Evento: MEDALHA TIRADENTES
Programa do Evento: Cobertura fotográfica em Porto Alegre acompanhando a Prefeita Paula Mascarenhas que será agraciada com a Medalha Tiradentes, pela Polícia Civil.

Relação do Evento: COBERTURA FOTOGRÁFICA

Número de estada: 01 Estada, Dentro do RS, Transporte oficial, Demais agentes públicos
Horário de Partida do Servidor: 06/12/2018 às 8h30.
Horário de Retorno do Servidor: 06/12/2018 às 22h.
Onde: Endereço: Av. João Pessoa, 2050.  Porto Alegre/RS  CEP: 90040-001

Observações extras: Solicitação caracterizada como urgência, tendo em vista a solicitação da equipe da ASCOM pela prefeita com menos de 72h do evento.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000093,4700</VALOR_ITEM> <CREDOR>GUSTAVO AMARAL DA VARA                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000149</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/12/06 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002413</COD_UO> <NOME_UO>Assessoria de Comunicação Social</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E032132/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB/ASCOM - 01 Pernoite + 01 estada RODRIGO CHAGAS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000652,61</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite em hotel

O servidor irá acompanhar a Prefeita Paula Schild Mascarenhas e realizar a cobertura fotográfica dos eventos que a mesma participar.

Deslocamento: Pelotas/RS >> Porto Alegre >> Nova Petrópolis

Data: 23 e 24/11/2022
Evento: Smart Cities Park</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000435,0700</VALOR_ITEM> <CREDOR>RODRIGO DA SILVA CHAGAS                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000149</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/11/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002413</COD_UO> <NOME_UO>Assessoria de Comunicação Social</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E032132/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB/ASCOM - 01 Pernoite + 01 estada RODRIGO CHAGAS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000652,61</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

O servidor irá acompanhar a Prefeita Paula Schild Mascarenhas e realizar a cobertura fotográfica dos eventos que a mesma participar.

Deslocamento: Pelotas/RS >> Porto Alegre >> Nova Petrópolis

Data: 23 e 24/11/2022
Evento: Smart Cities Park
Motivo: Discussão de temas relevantes para os gestores municipais com mais de 27 palestras diferentes programadas, além de visitas técnicas e pitchs de negócios acontecendo simultaneamente no parque.

Data e horário de saída: 23/11/2022, às 9h
Data e horário de retorno: 24/11/2022, às 14h
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000217,5400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RODRIGO DA SILVA CHAGAS                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000149</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/11/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002413</COD_UO> <NOME_UO>Assessoria de Comunicação Social</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E033038/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB-ASCOM DIÁRIA MORALES</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000451,36</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome:  PAULO RICARDO BRITO MORALES
Cargo: COORDENADOR DE ESTRÁTEGIA E GESTÃO   
Função:COORDENADOR DE ESTRATÉGIA E GESTÃO 

Evento: dia 25/11/2016 ás 08:30 hs
Programa do Evento:9º ENCONTRO DE LIDERES
Local de Deslocamento: SÃO PAULO/SP

Relação do Evento com o Servidor: UMA PERNOITE EM SÃO PAULO/SP  NOS DIAS 24 e 25/11/2016   PARA O COORDENADOR  DE ESTRÁTEGIA E GESTÃO QUE PARTICIPARÁ DO 9º ENCONTRO DE LIDERES PROMOVIDO PELA PARCERIA COMUNITAS.

Número  de Diárias: 01 pernoite
Horário de partida do Servidor ; dia 24/11/2016 ás 0:8hs 
Horário de Retorno do Servidor; dia 25/11/2016 ás 22:00hs</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000451,3600</VALOR_ITEM> <CREDOR>PAULO RICARDO BRITO MORALES                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000149</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/24 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002413</COD_UO> <NOME_UO>Assessoria de Comunicação Social</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E033282/2021        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB/ASCOM - Diária Serv. Michel Corvello Martins</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000110,69</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas na cidade de Porto Alegre, visando acompanhar a agenda do Vice Prefeito Idemar Barz

ACOMPANHAR A AGENDA DO VICE-PREFEITO IDEMAR BARZ EM PORTO ALEGRE

Data: 08/12/2021

6h: saída para Porto Alegre

9h30: Anúncio do Programa Pavimenta Municípios habilitados e contemplados na Etapa 1
          Local: Palácio Piratini, Praça Mal. Deodoro, s/n - Centro Histórico, Porto Alegre

12:30: Representar Prefeita na comemoração dos 60 anos do relançamento da navegação na hidrovia da Lagoa Mirim - Lagoa dos Patos
          Local: Av. Alberto Bins, 514 - Centro, Porto Alegre - RS

          Retorno após a conclusão desse último compromisso.

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000110,6900</VALOR_ITEM> <CREDOR>MICHEL CORVELLO MARTINS                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002021</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000149</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2021/12/08 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002414</COD_UO> <NOME_UO>Coordenadoria de Transparência e Controle Interno</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008178/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>UCCI/ANELIZE/ESTADA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias no País</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANELIZE NATALE MUNHOZ                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000150</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/29 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002414</COD_UO> <NOME_UO>Coordenadoria de Transparência e Controle Interno</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008180/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>UCCI/IONI/DIARIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000247,48</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias no País</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000247,4800</VALOR_ITEM> <CREDOR>IONI DONINI MEDEIROS                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000150</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/29 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002414</COD_UO> <NOME_UO>Coordenadoria de Transparência e Controle Interno</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008928/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>gab ucci diaria gilmar sacramento</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000418,32</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: GILMAR BARBOSA SACRAMENTO
Cargo: AUDITOR CONTADOR
Função: AUDITOR CONTADOR

Evento: DIAS  13,14 E 15/04/2016  MANHÂ E TARDE DAS 09H ÁS 17H
Programa do Evento: CAPACITAÇÃO EM CONTROLE INTERNO MÓDULO IV -FINANÇAS PÚBLICAS
Local de Deslocamento: PORTO ALEGRE/RS

Relação do Evento com o Servidor: O AUDITOR CONTADOR DA UCCI GILMAR BARBOSA SACRAMENTO PATICIPARÁ NO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM CONTROLE INTERNO MÓDULO IV-FINANÇAS PÚBLICAS,A REALIZAR-SE NOS DIAS 13,14E 15/04/2016.
       LOCAL: DPM   AV.PERNANBUCO Nº 1001,TÉRREO,BAIRRO NAVEGANTES ,EM PORTO ALEGRE/RS
                                                  
         


Número de Diárias: 01 ESTADA E 02 PERNOITES
Horário de Partida do Servidor: DIA 13/04/2016 ÁS 09h
Horário de Retorno do Servidor:DIA 15/04/2016 ÁS 20h

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000418,3200</VALOR_ITEM> <CREDOR>GILMAR BARBOSA SACRAMENTO                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000150</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/08 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: MARIA DA GRAÇA ACOSTA DE OLIVEIRA DOS SANTOS

Cargo/Função: Administrador/Administrador

Evento: Viagem à Porto Alegre/RS

Relação do evento com Servidor:  A servidora participará do Seminário no Tribunal de Contas do Estado do RS, evento relativo a Previdência e Reforma de Regimes Próprios, nos dias 07 e 08/08/2025.

Diária: 02 pernoites em Porto Alegre/RS


Data e horário da saída de Pelotas: 06/08/2025 às 14 h

Data e horário de retorno: 08/08/2025 às 20 h

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000002,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000667,6200</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARIA DA GRACA ACOSTA DE OLIVEIRA DOS SANTOS                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000150</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/07/16 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002414</COD_UO> <NOME_UO>Coordenadoria de Transparência e Controle Interno</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E017442/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB/UCCI/Ma.GRAÇA/DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000834,53</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

Nome: MARIA DA GRAÇA ACOSTA DE OLIVEIRA DOS SANTOS

Cargo/Função: Administrador/Administrador

Evento: Viagem à Porto Alegre/RS

Relação do evento com Servidor:  A servidora participará do Seminário no Tribunal de Contas do Estado do RS, evento relativo a Previdência e Reforma de Regimes Próprios, nos dias 07 e 08/08/2025.

Diária: 01 estada em Porto Alegre/RS


Data e horário da saída de Pelotas: 06/08/2025 às 14 h

Data e horário de retorno: 08/08/2025 às 20 h
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000002,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000166,9100</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARIA DA GRACA ACOSTA DE OLIVEIRA DOS SANTOS                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000150</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/07/16 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002414</COD_UO> <NOME_UO>Coordenadoria de Transparência e Controle Interno</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E024311/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB - DIÁRIA - TAVANE</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000698,08</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite

Nome: Tavane de Moraes Krause
Cargo: Coordenadora Transparência e Controle Interno

Evento: Viagem a Nova Petrópolis/RS

Relação do Evento/Atividade com o(a) servidor(a): Tavane de Moraes Krause viaja até Nova Petrópolis/RS nos dias 30/10 e  31/10 onde ocorre o Prêmio Boas Práticas da FAMURS. A Tavane é coordenadora de um dos 02 projetos dos quais o município de Pelotas é finalista.


Data e horário de saída: 30/10/24 às 09h
Data e horário de retorno: 31/10/24 às 18:30h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000465,3900</VALOR_ITEM> <CREDOR>TAVANE DE MORAES KRAUSE                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000150</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/10/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002414</COD_UO> <NOME_UO>Coordenadoria de Transparência e Controle Interno</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E024311/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB - DIÁRIA - TAVANE</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000698,08</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

Nome: Tavane de Moraes Krause
Cargo: Coordenadora Transparência e Controle Interno

Evento: Viagem a Nova Petrópolis/RS

Relação do Evento/Atividade com o(a) servidor(a): Tavane de Moraes Krause viaja até Nova Petrópolis/RS nos dias 30/10 e  31/10 onde ocorre o Prêmio Boas Práticas da FAMURS. A Tavane é coordenadora de um dos 02 projetos dos quais o município de Pelotas é finalista.


Data e horário de saída: 30/10/24 às 09h
Data e horário de retorno: 31/10/24 às 18:30h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000232,6900</VALOR_ITEM> <CREDOR>TAVANE DE MORAES KRAUSE                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000150</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/10/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002414</COD_UO> <NOME_UO>Coordenadoria de Transparência e Controle Interno</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027535/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>gab-ucci  lucane diaria</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: LUCIANE HATALLA HABEICHE
Cargo: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Função: TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Evento: DIA 10/10/2016 ÁS 10 HORAS
Programa do Evento: TRIENAMENTO LICITACOM-MELHORIAS 
Local de Deslocamento: PORTO ALEGRE/RS

Relação do Evento com  o Servidor:  UMA ESTADA EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 10/10/2016 PARA A TÉCNICA EM CONTABILIDADE LUCIANE HATALLA  HABEICHE ,QUE PARTICIPARÁ DO TREINAMENTO LICITACOM-MELHORIAS-TCE/RS A REALIZAR-SE NO AUDITÓRIO ROMILDO BOLZAN SITO,A RUA SETE DE SETEMBRO,388 CENTRO HISTÓRICO PORTO ALEGRE/S

Número de Diárias:01 ESTADA 
Horário de Partida do Servidor:  DIA 10/10/2016   ÁS 03H DE RIO GRANDE /RS DIRETO  A  PORTO ALEGRE/RS
Horário de Retorno do Servidor: DIA 10/10/2016 ÁS 18:H  DE PORTO ALEGRE/RS  DIRETO A RIO GRANDE/RS


</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>LUCIANE HATALLA HABEICHE                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000150</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/07 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002414</COD_UO> <NOME_UO>Coordenadoria de Transparência e Controle Interno</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027582/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB-UCCI -ANELISE DIARIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: ANELIZE NATALE MUNHOZ
Cargo: ADMINISTRADORA
Função: AUDITORA

Evento: DIA 10/10/2016 ÁS 10 HORAS
Programa do Evento: TREINAMENTO LICITACOM-MELHORIAS
Local de Deslocamento: PORTO ALEGRE/RS

Relação do Evento com o Servidor: UMA ESTADA EM PORTO ALEGRE/RS  NO DIA 10/10/2016 PARA O AUDITORA ANALEZE NATALE MUNHOS ,QUE PARTICIPARÁ DO TREINAMENTO LICITACON-MELHORIAS-TCE/RS A REALIZAR-SE NO AUDITÓRIO ROMILDO BOLZAN SITO,A RUA SETE DE SETEMBRO,388 CENTRO HISTÓRICO PORTO ALEGRE//RS

Número de Diárias: 01 ESTADA
Horário de Partida do Servidor: DIA 10/10/2016 ÁS  06:00H 
Horário de Retorno do Servidor: DIA 10/10/2016 ÁS 18;00H

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANELIZE NATALE MUNHOZ                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000150</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/10 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002414</COD_UO> <NOME_UO>Coordenadoria de Transparência e Controle Interno</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027583/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB-UCCI -DIÁRIA  ALESSANDRO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Alessandro  Goldbeck Machado
Cargo: ADMINISTRADOR
Função: AUDITOR

Evento: DIA 10/10/2016 ÁS 10 HORAS
Programa do Evento: TREINAMENTO LICITACOM-MELHORIAS
Local de Deslocamento: PORTO ALEGRE/RS

Relação do Evento com o Servidor: UMA ESTADA EM PORTO ALEGRE/RS  NO DIA 10/10/2016 PARA O AUDITOR ALESSANDRO GOLDBECK MACHADO,QUE PARTICIPARÁ DO TREINAMENTO LICITACON-MELHORIAS-TCE/RS A REALIZAR-SE NO AUDITÓRIO ROMILDO BOLZAN SITO,A RUA SETE DE SETEMBRO,388 CENTRO HISTÓRICO PORTO ALEGRE//RS

Número de Diárias: 01 ESTADA
Horário de Partida do Servidor: DIA 10/10/2016 ÁS  06:00H 
Horário de Retorno do Servidor: DIA 10/10/2016 ÁS 18;00H

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ALESSANDRO GOLDBECK MACHADO                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000150</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/10 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002414</COD_UO> <NOME_UO>Coordenadoria de Transparência e Controle Interno</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E028826/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB-UCCI- VIAGEM A POA TAVANE KRAUSE</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000806,70</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

Nome: Tavane de Moraes krause

Cargo: Coordenadora de Transparencia e Controle |nterno

Evento: Viagem a Porto Alegre/RS

Relação do evento com a Servidora: participará do curso " encerramento de mandato e transição", á Luz da lei Complementar 15.826/2022. Providências Corretivas e acauteladoras, continuidade das atividades e garantia de transparência.

Diária;  01 estada

Data e hora de saída: 10/11/2024 ás 14 horas
Data e hora de retorno: 11/11/2024 ás 22h 30
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<Row><COD_UO> 000002414</COD_UO> <NOME_UO>Coordenadoria de Transparência e Controle Interno</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E028826/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB-UCCI- VIAGEM A POA TAVANE KRAUSE</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000806,70</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite

Nome: Tavane de Moraes Krause

Cargo: Coordenadora de Transparência e Controle Interno

Evento: Viagem a porto Alegre/RS

Relação do evento com a servidora: Participará do curso "encerramento de mandato e transição", à Luz da lei complementar 15.826/2022. Providências corretivas e acauteladoras, continuidade das atividades e garantia de transparência.

Diária: 01 pernoite

Data e Hora de saída: 10/11/2024 as 14 horas
Data e hora de retorno: 11/11/204 ás 22 h 30</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000537,8000</VALOR_ITEM> <CREDOR>TAVANE DE MORAES KRAUSE                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000150</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/12/02 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002414</COD_UO> <NOME_UO>Coordenadoria de Transparência e Controle Interno</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E029951/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB-PREF DIARIA  CARLOS MARIO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000148,33</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: CARLOS MARIO DE ALMEIDA SANTOS
Cargo: COORDENADOR DA TRANSPARÊNCIA
Função: COORDENADOR DA TRANSPARÊNCIA

Evento: DIA 13/10/2016  ÁS 14H
Programa do Evento: TRIBUNAL DE CONTAS
Local de Deslocamento: PORTO ALEGRE/RS

Relação do Evento com o Servidor:UMA ESTADA EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 13/10/2016 PARA O COORDENADOR DA TRANSPARÊNCIA  DR CARLOS MARIO DE ALMEIDA SANTOS  QUE PARTICIPARÁ  DO JULGAMENTO DE PROCESSO DE AUDITORIA  DE ADMISSÕES DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE PELOTAS.

Número de Diárias: 01 ESTADA
Horário de Partida do Servidor:DIA 13/10/2016  ÁS  08:00HS                                                                                                           Horário de retorno do Servidor  dia 13/10/2016 ás  18:00 HS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000148,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>CARLOS MARIO DE ALMEIDA SANTOS                                                                      </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000150</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/24 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002414</COD_UO> <NOME_UO>Coordenadoria de Transparência e Controle Interno</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E033097/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB-PREF-TCI CARLOS MARIO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000148,33</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: CARLOS MARIO DE ALMEIDA SANTOS
Cargo: COORDENADOR DA TRANSPARÊNCIA
Função:COORDENADOR DA TRANSPARÊNCIA 

Evento: DIA 17/11/2016 AS 14:00HS
Programa do Evento: JULGAMENTO TRIBUNAL DE CONTAS
Local de Deslocamento: PORTO ALEGRE/RS

Relação do Evento com o Servidor:UMA ESTADA EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 17/11/2016 PARA O COORDENADOR  TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO DR CARLOS MARIO DE ALMEIDA SANTOS,QUE PARTICIPARÁ DE JULGAMENTO NA 2ª CÂMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO RS PARA SUSTENÇÃO ORAL EM RELAÇÃO  O PROCESSO DE CONTAS GESTÃO DO EXERCICÍO DE 2013. 

Número de Diárias: 01 ESTADA IDA E VOLTA
Horário de Partida do Servidor:DIA 17/11/2016 ÁS 10;00HS
Horário de Retorno do Servidor:DIA 17/11/2016 ÁS 23:HS

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000148,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>CARLOS MARIO DE ALMEIDA SANTOS                                                                      </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000150</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/24 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002415</COD_UO> <NOME_UO>Gabinete da Vice Prefeita</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E002352/2020        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>G.VICE/LUZ/ESTADAS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000192,40</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000192,4000</VALOR_ITEM> <CREDOR>ILSON RENATO MACHADO DA LUZ                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002020</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000152</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2020/02/10 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002415</COD_UO> <NOME_UO>Gabinete da Vice Prefeita</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E002358/2020        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>G.VICE/ILSON/ ESTADAS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000096,20</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000096,2000</VALOR_ITEM> <CREDOR>ILSON RENATO MACHADO DA LUZ                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002020</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000152</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2020/02/11 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002415</COD_UO> <NOME_UO>Gabinete da Vice Prefeita</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E002630/2026        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB.VICE PREF. DIÁRIA ROBERSON</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000135,65</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada


Gabinete da Vice Prefeita - 01 (uma) Estada para o Sr. Roberson Blaas Domingues no dia 05/02/2026, onde irá a Porto Alegre para a retirada de material gráfico, encomendado
através do Gabinete da Vice Prefeita Daniela Brizolara.

Saída de Pelotas: 05/02/2026 às 13 horas
Retorno a Pelotas: 05/02/2026 às 20:30 horas</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000135,6500</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROBERSON BLAAS DOMINGUES                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002026</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000152</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2026/02/06 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002415</COD_UO> <NOME_UO>Gabinete da Vice Prefeita</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E002708/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>VICE/IRAÍ/ESTADA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: IRAÍ CORDEIRO XAVIER
Cargo: MOTORISTA
Função: MOTORISTA

Evento: HOMENAGEM A PREFEITA NA FUNDAÇÃO IBERÊ CAMARGO EM PORTO ALEGRE-RS.
Programa do Evento: HOMENAGEM A PREFEITA NA FUNDAÇÃO IBERÊ CAMARGO EM PORTO ALEGRE-RS.
Local do Deslocamento: PORTO ALEGRE-RS

Relação do Evento com o Servidor: UMA ESTADA EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 28/02/2018 PARA O SR. IRAÍ CORDEIRO XAVIER QUE CONDUZIRÁ O VICE-PREFEITO À PORTO ALEGRE-RS, O QUAL PARTICIPARÁ DA HOMENAGEM A PREFEITA NA FUNDAÇÃO IBERÊ CAMARGO.

Número de diárias: 01 (UMA) ESTADA.
Horário de Partida do Servidor: 13:30HS DO DIA 28/02/2018.
Horário de Retorno do Servidor: 22HS DO DIA 28/02/2018.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>IRAI CORDEIRO XAVIER                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000152</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/03/06 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002415</COD_UO> <NOME_UO>Gabinete da Vice Prefeita</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E002963/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB VICE - DIÁRIA EM BRASÍLIA/DF - IDEMAR BARZ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000004133,20</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite

Nome: Idemar Barz
Cargo/Função: Vice-Prefeito

Evento: Viagem a Brasília/DF

Deslocamento: Pelotas/RS >> Porto Alegre/RS - Porto Alegre/RS >> Pelotas/RS

Relação do evento/atividade com o servidor: O Sr. Vice-Prefeito Idemar Barz viaja a Brasília/DF nos dias 06,07,08,09,10 e 11/03/2024 a fim de cumprir agenda de compromissos no Distrito Federal junto ao Ministério da Intergração e do Desenvolvimento Regional, para tratar de equipamentos para a Zona Rural de Pelotas/RS; agenda de reuniões com deputados federais gaúchos e reunião no Ministério do Turismo para tratar acerca do turismo rural no Município de Pelotas/RS..

Data e horário de saída de Pelotas/RS: 06/03/2024 às 12:00h
Data e horário de chegada em Pelotas/RS: 11/03/2024 às 22:00h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000005,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000004133,2000</VALOR_ITEM> <CREDOR>IDEMAR BARZ                                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000152</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/02/20 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002415</COD_UO> <NOME_UO>Gabinete da Vice Prefeita</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E003728/2026        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GV/Daniela</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000248,69</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada
GAB.VICE - Uma estada para Exma.Sra. Vice Prefeita Daniela Rodrigues Brizolara para o município de Bagé, no dia 22/02/2026, em agenda em evento institucional .

Saída de Pelotas : 14 h
Retorno para Pelotas: 20 h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000248,6900</VALOR_ITEM> <CREDOR>DANIELA RODRIGUES BRIZOLARA                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002026</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000152</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2026/02/26 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Roberson Blaas Domingues

Cargo/Função:Motorista

Evento:Viagem à Porto Alegre/RS

Relação do evento com Servidor: Viagem à Porto Alegre/RS para buscar o Exmo. Sr. Vice Prefeito Idemar Barz , após cumprir agenda em Brasília/DF

Diária:01 estada


Data e horário da saída: 11/03/2024  às 12:30 h

Data e horário de retorno: 11/03/2024 às 21 h
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Nome: IDEMAR BARZ

Cargo/Função:Vice Prefeito

Evento: Viagem à Brasília/DF

Relação do evento com Servidor: Participará, em representação oficial, da XXIV Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios.


Diária: 05 Pernoites em Brasília/DF  dias 26 , 27, 28, 29, 30 e 31/03/2023


Data e horário da saída: 26/03/2023 às 10 h

Data e horário de retorno: 31/03/2023 às 22 h
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GAB.VICE - Uma estada para o Assessor Emerson Gerard Munhoz da Silva que acompanhará a Exma.Sra. Vice Prefeita Daniela Rodrigues Brizolara,  em evento institucional . no município de Bagé, no dia 22/02/2026.

Saída de Pelotas : 14 h
Retorno para Pelotas: 20 h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000248,6900</VALOR_ITEM> <CREDOR>EMERSON GERARD MUNHOZ DA SILVA                                                                      </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002026</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000152</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2026/03/13 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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04 (Quatro) pernoites em Brasília e 
01 (uma) estada em Porto Alegre
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GAB-VICE PREFEITA- 01 (uma) estada para a Vice Prefeita Daniela Brizolara que irá cumprir agenda institucional, em um evento realizado pelo UNI AXÉS, em Nova Santa Rita/RS, onde será homenageada.

Saída: 27/03/2026 às 13 horas
Retorno: 28/03/2026 às 17 horas</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000248,6900</VALOR_ITEM> <CREDOR>DANIELA RODRIGUES BRIZOLARA                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002026</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000152</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2026/03/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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 01 (uma) pernoite para a Vice Prefeita Daniela Brizolara que irá cumprir agenda institucional, em um evento realizado pelo UNI AXÉS, em Nova Santa Rita/RS, onde será homenageada.

Saída: 27/03/2026 às 13 horas
Retorno: 28/03/2026 às 17 horas</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000497,3800</VALOR_ITEM> <CREDOR>DANIELA RODRIGUES BRIZOLARA                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002026</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000152</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2026/03/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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 01 (uma) estada  para a Assessora Especial Helenira Goularte Brasil que irá acompanhar a Vice Prefeita  Daniela Brizolara a Nova Santa Rita/RS onde a mesma irá cumprir agenda institucional, em um evento realizado pelo UNI AXÉS, onde será homenageada.

Saída: 27/03/2026 às 13 horas
Retorno: 28/03/2026 às 17 horas</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000248,6900</VALOR_ITEM> <CREDOR>HELENIRA GOULARTE BRASIL DIAS                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002026</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000152</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2026/03/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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 01 (uma) pernoite para a Assessora Especial Helenira Goularte Brasil que irá acompanhar a Vice Prefeita  Daniela Brizolara a Nova Santa Rita/RS onde a mesma irá cumprir agenda institucional, em um evento realizado pelo UNI AXÉS, onde será homenageada.

Saída: 27/03/2026 às 13 horas
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 01 (uma) estada  para o Motorista Sandro Aldenir Ostemberg Afonso que conduzirá a Vice Prefeita  Daniela Brizolara e sua Assessora a Nova Santa Rita/RS onde a mesma irá cumprir agenda institucional, em um evento realizado pelo UNI AXÉS, onde será homenageada.

Saída: 27/03/2026 às 13 horas
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 01 (uma) pernoite para o Motorista Sandro Aldenir Ostemberg Afonso que conduzirá a Vice Prefeita  Daniela Brizolara e sua Assessora a Nova Santa Rita/RS onde a mesma irá cumprir agenda institucional, em um evento realizado pelo UNI AXÉS, onde será homenageada.

Saída: 27/03/2026 às 13 horas
Retorno: 28/03/2026 às 17 horas</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000271,3000</VALOR_ITEM> <CREDOR>SANDRO ALDEMIR OSTEMBERG AFONSO                                                                     </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002026</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000152</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2026/03/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Cargo: VIGILANTE
Função: MOTORISTA

Evento: CONDUZIR A VICE-PREFEITA PAULA MASCARENHAS A PORTO ALEGRE/RS PARA QUE NO DIA SEGUNTE SE DIRIJA A SÃO PAULO/SP PARA CUMPRIR AGENDA JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE SAÚDE.
Programa do Evento:  CONDUZIR A VICE-PREFEITA PAULA MASCARENHAS, A QUAL CUMPRIR AGENDA JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE SAÚDE. 
Local de Deslocamento: PORTO ALEGRE/RS

Relação do Evento com o Servidor:O MOTORISTA IRAÍ CORDEIRO XAVIER CONDUZIRIRÁ A VICE-PREFEITA PAULA MASCARENHAS, A QUAL CUMPRIR AGENDA EM SÃO PAULO/SP, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE SAÚDE. 

Número de Diárias: 01 ESTADA.
Horário de Partida do Servidor: 16:00H DO DIA 06/04/2016
Horário de Retorno do Servidor: 00:00H DO DIA 06/04/2016
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Cargo: VIGILANTE
Função: MOTORISTA

Evento: CONDUZIR A VCE-PREFEITA DE PORTO ALEGRE/RS A PELOTAS.
Programa do Evento: CONDUZIR A VICE PREFEITA, PAULA SCHILD MASCARENHAS, DE PORTO ALEGRE/RS A PELOTAS, APÓS CUMPRIR AGENDA EM SÃO PAULO JUNTAMENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.
Local de Deslocamento: PORTO ALEGRE/RS

Relação do Evento com o Servidor: O MOTORISTA IRAI CORDEIRO XAVIER CONDUZIRÁ A VICE PREFEITA, PAULA SCHILD MASCARENHAS, DE PORTO ALEGRE/RS A PELOTAS, APÓS CUMPRIR AGENDA EM SÃO PAULO JUNTAMENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.

Número de Diárias: 01 ESTADA
Horário de Partida do Servidor: 10:00H DO DIA 08/04/2016
Horário de Retorno do Servidor: 19:00H DO DIA 08/04/2016

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>IRAI CORDEIRO XAVIER                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000152</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/08 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Cargo: VICE-PREFEITA
Função: VICE-PREFEITA

Evento: REUNIÕES COM ESPECIALISTA EM SAÚDE.
Programa do Evento: REUNIÕES COM ESPECIALISTA EM SAÚDE ( SECRETÁRIOS E EX-SECRETÁRIOS DOS GOVERNOS DE SÃO PALUO E SALVADOR0 NO ÂMBITO DA COMUNITAS.
Local de Deslocamento: SÃO PAULO/SP.

Relação do Evento com o Servidor: A VICE-PREFEITA, PAULA SCHILD MASCARENHAS ACOMPANHARÁ REUNIÕES, JUNTAMENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM ESPECIALISTAS EM SAÚDE (SECRETÁRIOS E EX-SECRETÁRIOS DO GOVERNOS DE SÃO PAULO E SALVADOR) NO ÂMBITO DA COMUNITAS. 

Número de Diárias: UMA PERNOITE EM SÃO PAULO/SP.
Horário de Partida do Servidor: 08:18H 07/04/2016
Horário de Retorno do Servidor: 15:53H 08/04/2016


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Nome: Idemar Barz
Cargo/Função: Vice-Prefeito

Evento: Viagem à Brasília/DF

Deslocamento: PELOTAS/RS >> BRASÍLIA/DF ----- BRASÍLIA/DF >> PELOTAS/RS

Relação do evento/atividade com o(a) servidor(a): O Exmo. Sr. Vice Prefeito Idemar Barz viajará até Brasília/DF para participar da XXIII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, evento promovido pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) entre os dias 25 e 28 de abril de 2022. Saída de Pelotas um dia antes e retorno um dia após o evento para que possa acompanhar o evento em sua totalidade.

Nº de Estadas: 08 estadas

Data e horário de partida: 24/04/2022 às 18:40h
Data e horário de chegada em Pelotas/RS: 29/04/2022 às 10:55h

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Cargo/Função: Assessor de Segurança

Evento: Viagem à Porto Alegre/RS
Programa do Evento: Conduzir o Vice Prefeito Idemar Barz a Porto Alegre/RS, para a apresentação da Corte da Fenadoce na Assembléia Legislativa e Palácio Piratini
Data e Local de Deslocamento:16/05/2018,  Porto Alegre/RS

Relação do Evento com o Servidor: Assessor de Segurança conduzirá Vice Prefeito

Número de Diárias: 01 estada
Horário de Partida do Servidor: 06 horas do dia 16/05/2018
Horário de Retorno do Servidor: 21 horas do dia 16/05/2018


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Nome: Ilson R. Machado da Luz
Cargo/Função: Assessor de Segurança
Evento: Conduzir o Vice-Prefeito Idemar Barz, o qual cumprirá agenda com deputados federais e reunião no Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional nos dias 16 e 17 de Maio de 2023.
 
Relação do evento com servidor: Uma estada em Porto Alegre/RS  para o assessor de segurançao Ilson M. da Luz o qual conduzirá o Vice-Prefieto Sr. Idemar Barz que cumprirá agenda no Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional e em diversos gabinetes de deputados federais nos dias 16 e 17 de Maio de 2023.

 
Diárias: 1 (uma) estada.
Data e horário da saída: 15/05/2023 às 12 horas.
Data e horário de retorno: 15/05/2023 às 21:00 horas.
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Nome: Airton Borges
Cargo/Função: Motorista
Evento: Buscará o Vice-Prefeito Idemar Barz, o qual cumprirá agenda com deputados federais e reunião no Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional nos dias 16 e 17 de Maio de 2023.
 
Relação do evento com servidor: Uma estada em Porto Alegre/RS  para o motorista Airton Borges, o qual buscará o Vice-Prefieto Sr. Idemar Barz que cumprirá agenda no Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional e em diversos gabinetes de deputados federais nos dias 16 e 17 de Maio de 2023.

 
Diárias: 1 (uma) estada.
Data e horário da saída: 17/05/2023 às 19 horas.
Data e horário de retorno: 18/05/2023 às 03 horas.
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Cargo: VIGILANTE
Função: MOTORISTA

Evento: CONDUZIRÁ A VICE-PREFEITA PAULA S. MASCARENHAS A PORTO ALEGRE/RS A CORTE DA FENADOCE 2016 EM VISITA AO GOVERNADOR JOSÉ IVO SARTORI.
Programa do Evento: CONDUZIRÁ A VICE-PREFEITA PAULA S. MASCARENHAS A PORTO ALEGRE/RS E A CORTE DA FENADOCE 2016 EM VISITA AO GOVERNADOR JOSÉ IVO SARTORI.
Local de Deslocamento: PORTO ALEGRE/RS.

Relação do Evento com o Servidor: O MOTORISTA IRAI CORDEIRO XAVIER CONDUZIRÁ A VICE-PREFEITA PAULA MASCARENHAS A PORTO ALEGRE/RS, ONDE CUMPRIRÁ AGENDAS, ACOMPANAHRÁ A CORTE DA FENADOCE 2016 EM VISITA AO GOVERNADOR JOSÉ IVO SARTORI E O DIRETOR DO FORO DE PELOTAS, MARCELO CABRAL, EM REUNIÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS.

Número de Diárias: 01 ESTADA.
Horário de Partida do Servidor: 11:00 HS DO DIA 04/05/2016
Horário de Retorno do Servidor: 00:00 HS DO DIA 04/05/2016

Observações extras:
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Cargo: VIGILANTE
Função: MOTORISTA

Evento: CONDUZIRÁ A VICE-PREFEITA PAULA S. MASCARENHAS A PORTO ALEGRE/RS A CORTE DA FENADOCE 2016 EM VISITA AO GOVERNADOR JOSÉ IVO SARTORI.
Programa do Evento: CONDUZIRÁ A VICE-PREFEITA PAULA S. MASCARENHAS A PORTO ALEGRE/RS E A CORTE DA FENADOCE 2016 EM VISITA AO GOVERNADOR JOSÉ IVO SARTORI.
Local de Deslocamento: PORTO ALEGRE/RS.

Relação do Evento com o Servidor: O MOTORISTA IRAI CORDEIRO XAVIER CONDUZIRÁ A VICE-PREFEITA PAULA MASCARENHAS A PORTO ALEGRE/RS, ONDE CUMPRIRÁ AGENDAS, ACOMPANAHRÁ A CORTE DA FENADOCE 2016 EM VISITA AO GOVERNADOR JOSÉ IVO SARTORI E O DIRETOR DO FORO DE PELOTAS, MARCELO CABRAL, EM REUNIÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS.

Número de Diárias: 01 ESTADA.
Horário de Partida do Servidor: 11:00 HS DO DIA 04/05/2016
Horário de Retorno do Servidor: 00:00 HS DO DIA 04/05/2016

Observações extras:
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Nome: Ilson Renato Machado da Luz

Cargo/Função: Assessor de Segurança

Evento: Viagem à Porto Alegre/RS

Relação do evento com Servidor: Conduzirá o Exmo. Sr. Vice Prefeito Idemar Barz ao aeroporto Salgado Filho quando cumprirá agenda em Brasília/DF, nos dias 29, 30 e 31/05/2023

Diária: 01 Estada


Data e horário da saída: 29/05/2023 às 05 h

Data e horário de retorno: 29/05/2023 às 15 h
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Nome: Raul da Silva Gonçalves
Cargo/Função: Motorista

Evento: Viagem à Porto Alegre/RS

Deslocamento: Pelotas/RS >> Porto Alegre/RS ---- Porto Alegre/RS >> Pelotas/RS

Relação do Evento/Atividade com o(a) servidor(a): O Sr. Raul da Silva Gonçalves conduz o Sr. Vice-Prefeito Idemar Barz até a cidade de Porto Alegre/RS no dia 11/05/2022 para participar de audiência com o Governador do Estado Sr. Ranolfo Vieira Jr. no Palácio Piratini. Tratam de assuntos como segurança pública e também projetos do município junto ao Avançar.

Data e horário de saída: 11/05/2022 às 06:00h
Data e horário de retorno: 11/05/2022 às 18:00h

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Nome: Roberson Blaas Domingues

Cargo/Função:Motorista

Evento: Viagem à Porto Alegre/RS

Relação do evento com Servidor: Conduzirá o Exmo. Sr. Vice Prefeito Idemar Barz, representando a Exma. Sra. Prefeita Paula Mascarenhas na Posse do Ex Vice Governador Ranolfo Vieira Junior como Diretor-Presidente do BRDE.

Diária: 1 estada


Data e horário da saída:01/07/2024 `as 07 h

Data e horário de retorno:01/07/2024 às 18 h
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Nome: IDEMAR BARZ

Cargo/Função: Vice Prefeito

Evento: Viagem à Brasília/DF

Relação do evento com Servidor: Cumprirá agenda no Ministério de Desenvolvimento Regional e em diversos Gabinetes de Deputados Federais

Diária: 3 pernoites


Data e horário da saída de Pelotas: 29/05/2023 às 05 h

Data e horário de chegada em Pelotas: 01/06/2023 às 17 h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000003,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000002454,9600</VALOR_ITEM> <CREDOR>IDEMAR BARZ                                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000152</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/05/29 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: IDEMAR BARZ

Cargo/Função: Vice Prefeito

Evento: Viagem à Brasília/DF

Relação do evento com Servidor: Cumprirá agenda no Ministério de Desenvolvimento Regional e em diversos Gabinetes de Deputados Federais

Diária: 1 estada


Data e horário da saída de Pelotas: 29/05/2023 às 05 h

Data e horário de chegada em Pelotas: 01/06/2023 às 17 h
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000409,1600</VALOR_ITEM> <CREDOR>IDEMAR BARZ                                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000152</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/05/29 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Ilson Renato Machado da Luz.
Cargo: Assessor de Segurança
Evento: Conduzir o Vice-Prefeito Idemar Barz em Porto Alegre/RS na posse do Diretor Presidente do Badesul Sr. Claúdio Leite Gastal no dia 05/06/2023.

Relação do evento com servidor: Uma estada em Porto Alegre/RS, no dia 05/06/2023  para o assessor de segurança Ilson Renato M. da Luz, o qual conduzirà  Vice-Prefeito Idemar Barz que representará a Prefeita Paula Mascarenhas na posse do Diretor Presidente do Badesul Sr. Claúdio Leite Gastal.

Diárias: 1 (uma) estada.
Data e horário da saída: 05/06/2023 às 11 horas.
Data e horário de retorno: 05/06/2023 às 20 horas.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000122,7500</VALOR_ITEM> <CREDOR>ILSON RENATO MACHADO DA LUZ                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000152</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/06/05 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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<Row><COD_UO> 000002415</COD_UO> <NOME_UO>Gabinete da Vice Prefeita</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E015067/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB.VICE -DIÁRIA-AIRTON</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000122,75</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

Nome: Airton Borges
Cargo/Função: Assessor de Segurança.
Evento: Conduzir o Vice Prefeito, Idemar Barz a Porto Alegre/RS

Relação do Evento com o Servidor: Conduzir o Vice Prefeito Idemar Barz a Porto Alegre/Rs  para uma reunião com o Secretário da Agricultura e Pecuária Giovane Feltes.

Diária: 01 (uma) estada

Data e Horário de saída: 13/06/2023 às  12 horas
Data e Horário de retorno: 13/06/2023 às 19 horas</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000122,7500</VALOR_ITEM> <CREDOR>AIRTON BORGES                                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000152</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/06/13 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Ilson Renato Machado da Luz
Cargo/função: Motorista

Deslocamento: Pelotas/RS >> Porto Alegre/RS -  Porto Alegre/RS >> Pelotas/RS

Evento: Viagem a Porto Alegre/RS

Relação do evento/atividade com o(a) Servidor(a): O Sr. ILson Renato Machado da Luz conduzirá o Sr. Vice Prefeito Idemar Barz a Porto Alegre/RS em agendas com o Secretário de Turismo Ronaldo Santini e com o Secretário de Meio Ambiente Luiz Henrique Viana.

Data e Horário de partida: 14/07/2021 às 08:30h
Data e Horário de chegada: 14/07/2021 às 18:30h

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Nome: Ilson Renato M. da Luz.
Cargo/Função: Assessor de Segurança.
Evento: Conduzir o Prefeito em Exercício, Sr. Idemar Barz ao  aeroporto Salgado Filho, este cumprir agenda no Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional e em diversos gabinetes de deputados federais em Brasilia/DF.

Deslocamento: Pelotas/RS>>POA/RS>>Pelotas/RS.

Relação do Evento/Atividade com(a) Servidor(a): (01) estada em Porto Alegre/RS no dia 27/06/2023 para o Assessor de Segurança Ilson Renato M. da Luz, o qual conduzirá o  Prefeito em exercício, Sr. Idemar Barz, que cumprirá agenda no Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional e em diversos gabinetes de deputados federais em Brasília/DF.
 

Data e horário de saída: 27/06/2023 às 13 horas.
Data e horário de retorno: 27/06/2023 às 19 horas.
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<Row><COD_UO> 000002415</COD_UO> <NOME_UO>Gabinete da Vice Prefeita</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E015938/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB-DIÁRIA-IDEMAR BARZ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000002454,96</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite

Nome: Idemar Barz
Cargo/Função: Prefeito em exercício
Evento: Cumprir agenda no Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional e em diversos gabinetes de deputados federais.

Deslocamento: Pelotas/RS>>POA/RS>>Brasília/DF>>POA/RS>>Pelotas/RS.

Relação do Evento/Atividade com(a) Servidor(a): (03) Três pernoites em Brasília/DF nos dias 27, 28, 29 e 30/06/2023 para o Prefeito em exercício, Sr. Idemar Barz, o qual cumprirá agenda no Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional e em diversos gabinetes de deputados federais. 
 

Data e horário de saída: 27/06/2023 às 13 horas.
Data e horário de retorno: 30/06/2023 às 16 horas.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000003,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000002454,9600</VALOR_ITEM> <CREDOR>IDEMAR BARZ                                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000152</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/06/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Ilson Renato Machado da Luz.
cargo/Função: Assessor de Segurrança

Evento: Buscar o Vice Prefeito Idemar Barz que estará retornando de viagem a Brasília/DF no dia 30/06/2023.

Relação do evento com o servidor(a): Uma estada em Porto Alegre/RS no dia 30/06/2023 para o Assessor de Segurança, Ilso Renato Machado da Luz, o qual buscará o Vice Prefeito Sr.Idemar Barz que estará retornando de viagem a Brasília/DF.

Diárias: 01 (uma) estada.

Data e hora de saída: 30/06/2023 às 08h30min.
Data e hora de retorno: 30/06/2023 às 16h30min.
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Nome: Iraí Cordeiro Xavier

Função/Cargo: motorista

Deslocamento: Pelotas /RS >>Porto Alegre/RS - Porto Alegre>> Pelotas/RS

Evento: Viagem a Porto Alegre /RS

Relação do evento com o Servidor: O Sr. Iraí Cordeiro Xavier Conduzirá o Sr. Vice Prefeito  Idemar Barz a Porto Alegre para representar a Sra Prefeita Paula Macarenhas em agenda no Palacio Piratini

Data e hora de partida: 13/09/2021 as 06 h

Data e hora de chegada em Pelotas: 13/09/2021 as 16 h


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Nome: Roberson Blaas Domingues
Cargo/função: Motorista

Evento: Conduzir o Exmo. Sr. Vice Prefeito à reunião da Famurs com Secretários Municipais da Agricultura e Meio Ambiente, no Parque de Exposições da Expointer, em Esteio/RS.

Deslocamento: Pelotas/RS >> Esteio/RS

Relação do evento com o servidor: Uma estada no dia 31/08/2023, em Esteio/RS, para o motorista Roberson Blaas DOmingues, o qual conduzirá o Exmo. Sr. Vice Prefeito Idemar Barz à reunião da Famurs com Secretários Municipais da Agricultura e Meio Ambiente, no Parque de Exposições da Expointer, em Esteio/RS.

Data e horário de saída: 31/08/2023 - 09 horas
Data e horário de retorno: 31/08/2023 - 21 horas</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000122,7500</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROBERSON BLAAS DOMINGUES                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000152</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/08/31 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Roberson Blaas Domingues

Cargo/função: Motorista

Evento: Viagem a Porto Alegre/RS

Relação do Evento com o Servidor: Conduzir a Sra. Vice Prefeita Daniela Brizolara em agenda com a Deputada Estadual Luciana Genro.

Diária: 01 (uma) estada

Data e hora de saída: 10/09/2025 às 12 horas
Data e hora de retorno: 10/09/2025 às 21:30 horas</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000133,5200</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROBERSON BLAAS DOMINGUES                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000152</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/09/10 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Daniela Rodrigues Brizolara
Cargo/Função: Vice Prefeita
Evento: Viagem a Porto Alegre/RS
Relação do evento com o Servidor: A Vice Prefeita Daniela Brizolara, irá viajar a Porto Alegre para cumprir agenda com a Deputada Estadual, Luciana Genro.
Diária: 01(uma) estada

Data e hora de saída: 10/09/2025 às 12 h
Data e hora de retorno: 10/09/2025 às 21h 30</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000244,7900</VALOR_ITEM> <CREDOR>DANIELA RODRIGUES BRIZOLARA                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000152</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/09/10 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Larielly Donini Gonçalves
Cargo/Função: Assessora Técnica
Evento: Viagem a Porto Alegre/RS
Relação do evento com o Servidor: Acompanhará a Vice Prefeita, Daniela Brizolara, que viajará a Porto Alegre onde cumprirá agenda com a Deputada Estadual, Luciana Genro.
Diária:01 (uma) estada

Data e hora de saída: 10/09/2025 às 12 h
Data e hora de retorno: 10/09/2025 às 21h 30</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000244,7900</VALOR_ITEM> <CREDOR>LARIELLY DONINI GONCALVES                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000152</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/09/10 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Cargo: VICE-PREFEITA
Função: VICE-PREFEITA

Evento: PRIMEIRO ENCONTRO DO ANO ENTRE OS LÍDERES DA GOVERNANÇA E OS PREFEITOS DO PROGRAMA JUNTOS
Programa do Evento: DIA 09/06/2016 DAS 19H ÁS 21H EM SÃO PAULO
Local de Deslocamento: SÃO PAULO/SP

Relação do Evento com o Servidor: UMA ESTADA EM PORTO ALEGRE/RS E UM PERNOITE EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 09E 10/06/2016 PARA A VICE PREFEITA  PAULA SCHILD  MASCARENHAS  ONDE PARTICIPARÁ   DO PRIMEIRO ENCONTRO DO ANO ENTRE LÍ´DERES DA GOVERNANÇA E DOS PREFEITOS DO PROGRAMA JUNTOS EM SÃO PAULO O ENCONTRO TERÁ COMO OBJETIVO A REFLEXÃO SOBRE COMUNICAÇÃO POLÍTICA NA ATUALIDADE NO DIA 09/06/2016 DAS 19H ÁS 21H LOCAL: CASA JEREISSATI-RUA JACAREZINHO,107 JARDIM EUROPA.

Número de Diárias:UMA ESTADA EM POA/RS E M PERNOITE EM SÃO PAULO
Horário de Partida do Servidor:DIA  09/06/2016 AS 13H
Horário de Retorno do Servidor:DIA 10/06/2016 ÁS 13H

Observações extras:
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Nome: Ilson Renato Machado da Luz
Cargo/Função: Motorista

Evento: Viagem a Porto Alegre/RS

Deslocamento: Pelotas/RS >> PoA/RS >> Pelotas/RS


Relação do evento/atividade com o(a) servidor(a): o sr. Ilson Renato M. da Luz viajará a Porto Alegre/RS no dia 11/09/2023 para conduzir o Sr. Vice Prefeito Idemar Barz até o Aeroporto Salgado Filho que seguirá em viagem até Brasília/DF a fim de cumprir agenda de compromissos

Data e horário de partida: 11/09/2023 ÀS 06:30H
Data e horário de retorno: 11/09/2023 ÀS 19:30H</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000122,7500</VALOR_ITEM> <CREDOR>ILSON RENATO MACHADO DA LUZ                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000152</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/09/11 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Idemar Barz
Cargo/Função: Vice-Prefeito

Evento: Viagem a Brasília/DF

Deslocamento: Pelotas/RS >> POA/RS >> Brasília DF >> POA/RS >> Pelotas/RS

Relação do Evento/Atividade com o(a) servidor(a): O Sr. Vice- Prefeito  Idemar Barz viajará até Brasília/DF nos dias 11, 12 e 13 de setembro de 2023 com a principal finalidade de cumprir agendas na apresentação e validação de emendas ao texto da PEC 45/2019, que trata da Reforma Tributária.

Número de diárias: 02 (duas) pernoites em Brasília

Data e horário de partida: 11/09/2023 às 06:00h
Data e horário de retorno: 13/09/2023 às 09:30h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000002,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001636,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>IDEMAR BARZ                                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000152</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/09/11 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002415</COD_UO> <NOME_UO>Gabinete da Vice Prefeita</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E024001/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB VICE - DIÁRIAS/ BRASÍLIA-DF - IDEMAR BARZ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000002045,80</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

Nome: Idemar Barz
Cargo/Função: Vice-Prefeito

Evento: Viagem a Brasília/DF

Deslocamento: Pelotas/RS >> POA/RS >> Brasília DF >> POA/RS >> Pelotas/RS

Relação do Evento/Atividade com o(a) servidor(a): O Sr. Vice- Prefeito  Idemar Barz viajará até Brasília/DF nos dias 11, 12 e 13 de setembro de 2023 com a principal finalidade de cumprir agendas na apresentação e validação de emendas ao texto da PEC 45/2019, que trata da Reforma Tributária.

Número de diárias: 01(uma) estada em Brasília/DF

Data e horário de partida: 11/09/2023 às 06:00h
Data e horário de retorno: 13/09/2023 às 09:30h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000409,1600</VALOR_ITEM> <CREDOR>IDEMAR BARZ                                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000152</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/09/11 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002415</COD_UO> <NOME_UO>Gabinete da Vice Prefeita</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E024071/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB VICE - DIÁRIA- ROBERSON BLAAS DOMINGUES</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000122,75</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada


Nome: Roberson Blaas Domingues
Cargo/Função: Motorista

Evento: Viagem a Porto Alegre/RS


Deslocamento: Pelotas/RS >> Porto Alegre/RS >> Pelotas/RS


Relação do evento/atividade com o(a) servidor (a):  O Sr. Roberson Blaas Domingues viajará até Porto Alegre/RS no dia 13/09/2023 com a finalidade de buscar o Sr. Vice-Prefeito Idemar Barz no Aeroporto Salgado Filho em seu retorno de viagem de Brasília/DF e reconduzí-lo em seu retorno a Pelotas/RS


Data e horário de saída: 13/09/2023 às 08:30h
Data e horário de retorno: 13/09/2023 às 18:30h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000122,7500</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROBERSON BLAAS DOMINGUES                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000152</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/09/13 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002415</COD_UO> <NOME_UO>Gabinete da Vice Prefeita</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E024091/2021        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB VICE - DIÁRIA - ILSON R. MACHADO DA LUZ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000105,29</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas


Nome: Ilson Renato Machado da Luz
Cargo/Função: Motorista

Evento: Viagem à Porto Alegre/RS

Deslocamento: Pelotas/RS >> Porto Alegre/RS - Porto Alegre/RS >> Pelotas/RS

Relação do Evento/Atividade com o(a) servidor(a): o Sr. Ilson Renato Machado da Luz conduzirá até a cidade de Porto Alegre o Sr. Vice Prefeito, Idemar Barz, o qual irá representar a Exma. Sra. Prefeita, Paula Mascarenhas em Ato de Lançamento do Programa Avançar na Segurança e nos Sistemas Penal e Sócio Educativo.

Quantidade de diárias: 01 (uma) ESTADA

Data e horário de partida: 21/10/2021 às 06:30h
Data e horário de chegada em Pelotas: 21/10/2021 às 17:00h
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<Row><COD_UO> 000002415</COD_UO> <NOME_UO>Gabinete da Vice Prefeita</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E025032/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB. VICE - DIÁRIA - EMPENHO SUBST. E024862/2023</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000368,25</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite

Nome: Roberson Blaas Domingues
Cargo/Função: Motorista

Evento: Viagem a Porto Alegre/RS

Deslocamento: Pelotas/RS >> Porto Alegre/RS >> Pelotas/RS

Relação do Evento/Atividade com o(a) Servidor(a): O motorista Roberson Blaas Domingues viaja a Porto Alegre/RS nos dias 28//09/2023 e 29/09/2023 a fim de conduzir o Vice-Prefeito Idemar Barz, que possui em sua agenda de compromissos no dia 28/09/2023  uma reunião com o Secretário Estadual Ronaldo Santini, e após, reunião na Secretaria Estadual de Agricultura. No dia 29/09 o Vice-Prefeito possui agenda na FIERGS com grupo de empresários para tratar do evento 16º CANCON - Congresso Internacional da Indústria do Pêssego.

Diária: 01(uma) PERNOITE - 28/09/2023

Data e horário de saída: 28/09/2023 às 07h
Data e horário de retorno: 29/09/2023  às 17h

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<Row><COD_UO> 000002415</COD_UO> <NOME_UO>Gabinete da Vice Prefeita</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E025032/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB. VICE - DIÁRIA - EMPENHO SUBST. E024862/2023</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000368,25</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

Nome: Roberson Blaas Domingues
Cargo/Função: Motorista

Evento: Viagem a Porto Alegre/RS

Deslocamento: Pelotas/RS >> Porto Alegre/RS >> Pelotas/RS

Relação do Evento/Atividade com o(a) Servidor(a): O motorista Roberson Blaas Domingues viaja a Porto Alegre/RS nos dias 28//09/2023 e 29/09/2023 a fim de conduzir o Vice-Prefeito Idemar Barz, que possui em sua agenda de compromissos no dia 28/09/2023  uma reunião com o Secretário Estadual Ronaldo Santini, e após, reunião na Secretaria Estadual de Agricultura. No dia 29/09 o Vice-Prefeito possui agenda na FIERGS com grupo de empresários para tratar do evento 16º CANCON - Congresso Internacional da Indústria do Pêssego.

Diária: 01(uma) ESTADA - 28/09/2023

Data e horário de saída: 28/09/2023 às 07h
Data e horário de retorno: 29/09/2023  às 17h


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Nome: Idemar Barz
Cargo/Função: Vice-Prefeito

Evento: Viagem a Porto Alegre/RS

Deslocamento: Pelotas/RS >> Porto Alegre/RS >> Pelotas/RS

Relação do Evento/Atividade com o(a) Servidor(a): O Sr. Vice Prefeito Idemar Barz viaja a Porto Alegre/RS nos dias 28//09/2023 e 29/09/2023 para cumprir agenda de compromissos no dia 28/09/2023 em uma reunião com o Secretário Estadual Ronaldo Santini, e após, reunião na Secretaria Estadual de Agricultura. No dia 29/09 o Sr. Vice-Prefeito possui agenda na FIERGS com grupo de empresários para tratar do evento 16º CANCON - Congresso Internacional da Indústria do Pêssego.

Diária: 01(uma) PERNOITE - 28/09/2023

Data e horário de saída: 28/09/2023 às 07h
Data e horário de retorno: 29/09/2023  às 17h

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Nome: Idemar Barz
Cargo/Função: Vice-Prefeito

Evento: Viagem a Porto Alegre/RS

Deslocamento: Pelotas/RS >> Porto Alegre/RS >> Pelotas/RS

Relação do Evento/Atividade com o(a) Servidor(a): O Sr. Vice Prefeito Idemar Barz viaja a Porto Alegre/RS nos dias 28//09/2023 e 29/09/2023 para cumprir agenda de compromissos no dia 28/09/2023 em uma reunião com o Secretário Estadual Ronaldo Santini, e após, reunião na Secretaria Estadual de Agricultura. No dia 29/09 o Sr. Vice-Prefeito possui agenda na FIERGS com grupo de empresários para tratar do evento 16º CANCON - Congresso Internacional da Indústria do Pêssego.

Diária: 01(uma) ESTADA - 29/09/2023

Data e horário de saída: 28/09/2023 às 07h
Data e horário de retorno: 29/09/2023  às 17h
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<Row><COD_UO> 000002415</COD_UO> <NOME_UO>Gabinete da Vice Prefeita</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E025063/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB VICE PREF - DIÁRIA - ROBERSOM B. DOMINGUES</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000117,62</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

Nome: Roberson Blaas Domingues
Cargo/Função: Motorista

Evento: Viagem a Esteio/RS/Porto Alegre/RS

Deslocamento: Pelotas/RS >> PoA/RS -- PoA/RS >> Pelotas/RS

Relação do evento/atividade do(a) servidor(a): o Sr. Roberson Blaas Domingues viajará até a cidade de Porto Alegre/RS a fim de conduzir o Sr. Vice-Prefeito onde o mesmo representará a Exma Sra Prefeita na 33ª Abertura Oficial da Colheita do Arroz e Grãos em Terras Baixas na Expointer, em Esteio/RS.

Data e horário de saída: 29/08/2022 às 07:30h
Data e horário de retorno: 29/08/2022 às 17:00h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000117,6200</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROBERSON BLAAS DOMINGUES                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000152</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/08/29 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002415</COD_UO> <NOME_UO>Gabinete da Vice Prefeita</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E025359/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>VICE/RAUL/ESTADA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000117,62</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

Nome: Raul da Silva Gonçalves

Cargo/Função: GM/Motorista

Evento: Viagem à Esteio/RS

Relação do Evento com o servidor: Conduzirá o Exmo. Sr. Vice Prefeito Idemar Barz ao Lançameto da Festa do Morango no estande da EMATER na Expointer, em Esteio/RS

Nº de estadas: 01 Estada 

Data e hora de saída:30/08/2022 às 11 hs

Data e hora de retorno:30/08/2022 às 18 hs

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<Row><COD_UO> 000002415</COD_UO> <NOME_UO>Gabinete da Vice Prefeita</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026434/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB.VICE - DIÁRIA - ROBERSON B.DOMINGUES</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000122,75</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

Nome: Roberson Blaas Domingues
Cargo/Função: Motorista

Evento: Viagem a Porto Alegre/RS

Deslocamento: Pelotas/RS >> Porto Alegre/RS >> Pelotas/RS

Relação do evento/atividade com o (a) servidor (a): O sr. Roberson Blaas Domingues viajará dia 04/10/2023 a fim de conduzir o Sr. Vice Prefeito Idemar Barz até a cidade de Porto Alegre/RS onde possui em sua agenda de compromissos uma reunião com o Sr. Governador Eduardo Leite.

Data e horário de saída: 04/10/2023 às 10:30h
Data e horário de retorno: 04/10/2023 às 19:00h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000122,7500</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROBERSON BLAAS DOMINGUES                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000152</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/10/04 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Nome: Roberson Blaas Domingues
Cargo/Função: Motorista

Evento: Viagem a Porto Alegre/RS

Deslocamento: Pelotas/RS>>Porto Alegre/RS>>Pelotas/RS

Relação do Evento/Atividade com o Servidor(a):  O Sr. Roberson Blaas Domingues Viajará até a cidade de Porto Alegre/RS a fim de conduzir o Sr. Vice Prefeito Idemar Barz para a reunião com o Secretário -Chefe da Casa Civíl Sr. Artur Lemos.

Data e Horário de saída: 24/10/2023 às 9 horas
Data e horário de retorno: 24/10/2023 às 18 horas</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000122,7500</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROBERSON BLAAS DOMINGUES                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000152</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/10/24 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002415</COD_UO> <NOME_UO>Gabinete da Vice Prefeita</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027585/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB-VICE DIARIA IRAÍ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: IRAÍ CORDEIRO  XAVIER
Cargo: VIGILANTE
Função: MOTORISTA

Evento: DIA 05/10/2016
Programa do Evento: CONDUZIR A VICE-PREFEITA
Local de Deslocamento: PORTO ALEGRE/RS

Relação do Evento com o Servidor: UMA ESTADA PARA O MOTORISTA IRAI CORDEIRO XAVIER QUE CONDUZIRÁ A VICE-PREFEITA A PORTO ALEGRE/RS  DIA 05/10/2016

Número de Diárias: 01 ESTADA
Horário de Partida do Servidor: DIA 05/10/2016 ÁS 08 H
Horário de Retorno do Servidor:DIA 05/10/2016 ÁS 20 H

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<Row><COD_UO> 000002415</COD_UO> <NOME_UO>Gabinete da Vice Prefeita</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E028597/2021        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB VICE PREFEITO - DIÁRIA - RAUL DA S. GONÇALVES</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000110,69</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Raul da Silva Gonçalves
Cargo/Função: Motorista

Evento: Viagem a Porto Alegre/RS

Deslocamento: Pelotas/RS >> Porto Alegre/RS - Porto Alegre/RS >> Pelotas/RS

Relação do evento/atividade com o(a) servidor(a): O Sr Raul da Silva Gonçalves conduzirá e acompanhará  o Sr. Vice Prefeito Idemar Barz até a cidade de Porto Alegre/RS, onde o mesmo cumprirá agenda no Palácio Piratini no dia 17/11/2021.


Data e horário de Partida: 17/11/2021 às 06:00h
Data e horário de Chegada em Pelotas/RS: 17/11/2021 às 18:00h



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<Row><COD_UO> 000002415</COD_UO> <NOME_UO>Gabinete da Vice Prefeita</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E028837/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>vice-diária-Sandro Aldemir</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000129,07</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

Nome: Sandro Aldemir Ostemberg Afonso

cargo: Motorista

Evento: Viagem à Esteio

Relação dio evento com o servidor:Diária:  Uma estada em Esteio/RS, no dia 18/11/2024 para Sandro Aldemir Ostemberg Afonso que conduzirá o Vice-Prefeito, Sr. Idemar Barz, o qual acompanhará a entrega de máquinas recebidas através de emendas parlamentares no parque de exposições de Esteio/RS.



Data e horário de saída:18/11/24 às 09:00 hs
Data e horário de chegada: 18/11/2024 às 18:00 hs
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<Row><COD_UO> 000002415</COD_UO> <NOME_UO>Gabinete da Vice Prefeita</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E028938/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>vice-diária-Idemar Barz</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000268,90</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

Nome: Idemar Barz

cargo: Vice-Prefeito

Evento: Viagem à Esteio

Relação dio evento com o servidor: Uma estada em Esteio/RS, no dia 18/11/2024 para o Vice-Prefeito, Sr. Idemar Barz, o qual acompanhará a entrega de máquinas recebidas através de emendas parlamentares no parque de exposições de Esteio/RS.

Diária: 01 (uma) Estada.

Data e horário de saída:18/11/24 às 09:00 hs
Data e horário de chegada: 18/11/2024 às 18:00 hs

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000268,9000</VALOR_ITEM> <CREDOR>IDEMAR BARZ                                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000152</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/12/03 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Cargo:VIGILANTE 
Função: MOTORISTA

Evento: 18/10/2016
Programa do Evento: CONDUZIRÁ A VICE PREFEITA PAULA MASCARENHAS
Local de Deslocamento: PORTO ALEGRE/RS

Relação do Evento com o Servidor:UMA ESTADA EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 18/10/2016 PARA O MOTORISTA IRAI CORDEIRO XAVIER QUE  CONDUZIRÁ A VICE PREFEITA PAULA MASCARENHAS  A PORTO ALEGRE/RS;ONDE PARTICIPARÁ DO COQUETEL DE ABERTURA DA EXPOSIÇÃO 'SIMÕES LOPES NETO" O EVENTO INTEGRA  PROGRAMAÇÃO BIÊNIO SIMONEATO. 

Número de Diárias: UMA ESTADA
Horário de Partida do Servidor: 06:00HS DIA 18/10/2016
Horário de Retorno do Servidor:23:00HS DIA 18/10/2016

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<Row><COD_UO> 000002415</COD_UO> <NOME_UO>Gabinete da Vice Prefeita</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E032231/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA PARA O SERVIDOR IRAÍ CORDEIRO XAVIER</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000093,07</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM/> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000093,0700</VALOR_ITEM> <CREDOR>IRAI CORDEIRO XAVIER                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000152</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/12/04 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002415</COD_UO> <NOME_UO>Gabinete da Vice Prefeita</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E032326/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>VICE/IDEMAR/PERNOITES BSB- 10/12/18</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001246,24</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias no País</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001246,2400</VALOR_ITEM> <CREDOR>IDEMAR BARZ                                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000152</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/12/10 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002415</COD_UO> <NOME_UO>Gabinete da Vice Prefeita</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E032453/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB-VCE-PEF. DIARIA IRAI</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: IRAI CORDEIRO  XAV IER
Cargo: VIGILANTE
Função: MOTORISTA

Evento: DIA  08/11/2016  
Programa do Evento: CONDUZIR A SRA VICE-PREFEITA
Local de Deslocamento: RIO GRANDE/RS

Relação do Evento com o Servidor: UM ESTADA EM RIO GRANDE/RS NO DIA 08/11/2016 PARA O MOTORISTA IRAI CORDEIRO XAVIER,QUE CONDUZIRÁ A VICE PREFEITA PAULA MASCAREHAS,ONDE PALESTRARÁ NO  EVENTO SUL ENERGIA, NA CIDEC SUL NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE (FURG))                 

Número de Diarias: 01 estada ida e volta 
Horário de Partida do Servidor:dia 08/11/2016   ás  09:00hs
Horário de Retorno do Servidor :  dia 08/11/2016   as  14h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>IRAI CORDEIRO XAVIER                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000152</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/16 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002415</COD_UO> <NOME_UO>Gabinete da Vice Prefeita</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E032503/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB VICE-PREFEITO - DIARIA - ROBERSON BLAAS DOMINGUES</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000124,00</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada

Nome: Robersom Blaas Domingues
Cargo/Função: Motorista

Evento: Viagem a Porto Alegre/RS

Deslocamento: Pelotas/RS >> Porto Alegre/RS >> Pelotas/RS

Relação do evento/atividade com o servidor: o Sr. Roberson Blaas Domingues viaja até a cidade de Porto Alegre/RS no dia 01/12/2023 a fim de conduzir o Sr. Vice Prefeito Idemar Barz, que representará a Exma Sra. Prefeita Paula em audiência da AZONASUL na Casa Civil em reunião que se inicia as 15h.

Data e horário de saida: 01/12/2023 às 11:00h
Data e horário de retorno: 01/12/2023 às 20:00h</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000124,0000</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROBERSON BLAAS DOMINGUES                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000152</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/12/01 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002415</COD_UO> <NOME_UO>Gabinete da Vice Prefeita</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E032965/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAUL DA SILVA GONÇALVES</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000093,47</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM/> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000093,4700</VALOR_ITEM> <CREDOR>RAUL DA SILVA GONCALVES                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000152</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/12/12 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002415</COD_UO> <NOME_UO>Gabinete da Vice Prefeita</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E033037/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB/ VICE PREFEITA DIARIA IRAI</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: IRAI CORDEIRO XAVIER 
Cargo: MOTORISTA
Função: ACESSOR DE SEGURANÇA

Evento: 22/11/2016 
Programa do Evento: CONDUZIR A VICE PREFEITA 
Local de Deslocamento: PORTO ALEGRE/RS

Relação do Evento com o Servidor: UMA ESTADA EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 22/11/2016 PARA O ACESSOR DE SEGURANÇA IRAI CORDEIRO XAVIER QUE CONDUZIRÁ A VICE PREFEITA PAULA MASCARENHAS A PORTO ALEGRE PARA QUE NO DIA SEGUINTE SE DIRIJA A SAO PAULO/RS ONDE CUMPRIRÁ A SUA AGENDA.

Número de Diárias: 01 ESTADA IDA E VOLTA 
Horário de Partida do Servidor:22/11/2016 ÁS 12H
Horário de Retorno do Servidor:22/11/2016 ÁS 22H


</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>IRAI CORDEIRO XAVIER                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000152</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/24 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002415</COD_UO> <NOME_UO>Gabinete da Vice Prefeita</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E033998/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 032231/2018 ESTADA IRAI</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000000,40</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM/> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000000,4000</VALOR_ITEM> <CREDOR>IRAI CORDEIRO XAVIER                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000152</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/12/26 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002415</COD_UO> <NOME_UO>Gabinete da Vice Prefeita</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E034761/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB-VICE DIARIA IRAI</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: IRAI CORDEIRO XAVIER
Cargo: VIGILANTE
Função:MOTORISTA 

Evento: DIA 30/11/2016
Programa do Evento:PALESTRANTE 
Local de Deslocamento: PORTO ALEGRE/RS

Relação do Evento com o Servidor:UMA ESTADA EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 30/11/2016 PARA O MOTORISTA IRAI CORDEIRO XAVIER ,QUE CONDUZIRÁ A VICE PREFEITA PAULA MASCARENHAS A PORTO ALEGRE/RS, ONDE PALESTRARÁ NA REUNIÃO-ALMOÇO"TÁ NA MESA" DA .

Número de Diárias:01 ESTADA IDA E VOLTA
Horário de Partida do Servidor:DIA 30/11/2016 ÁS 07 HS
Horário de Retorno do Servidor:DIA 30/11/2016 ÁS 21 HS

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>IRAI CORDEIRO XAVIER                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000152</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/12/02 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002416</COD_UO> <NOME_UO>Coordenadoria  e Estratégia e Gestão</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E003616/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>CEG-DIÁRIA-CÉSAR MENDES</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000203,23</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: César da Rosa Mendes
Cargo: Coordenador de Estratégia e Gestão
Função: Coordenador de Estratégia e Gestão 

Evento: Reunião para tratar da parceria entre a Fundação Lemam e a Prefeitura.
Programa do Evento: Reunião para tratar da parceria entre a Fundação Lemann e a Prefeitura, a respeito da implantação da plataforma Khan Academy e escopos ampliados para o ano de 2016. Areunião será na sede da fundação, na rua dos Pinheiros nº 870, 18º andar, bairro de Pinheiros, no município de São Paulo/SP.

Local de Deslocamento: São Paulo/SP

Relação do Evento com o Servidor: Uma estada em São Paulo/SP, no dia 16/02/2016 para o Coordenador de Estratégia e Gestão César da  Rosa Mendes, o qual participará de reunião para tratar da parceria entre a Fundação Lemann e a Prefeitura, a respeito da implantação da plataforma Khan Academy e escopos ampliados para o ano de 2016. Areunião será na sede da fundação, na rua dos Pinheiros nº 870, 18º andar, bairro de Pinheiros, no município de São Paulo/SP.

Número de Diárias: Uma estada.
Horário de Partida do Servidor: 05:00 hs do dia 16/02/2016.
Horário de Retorno do Servidor: 00:40 hs do dia 17/02/2016.

Observações extras:
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000203,2300</VALOR_ITEM> <CREDOR>CESAR DA ROSA MENDES                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000153</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/02/16 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002416</COD_UO> <NOME_UO>Coordenadoria  e Estratégia e Gestão</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E004472/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>CEG-DIÁRIA-CÉSAR MENDES</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000203,23</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: César da Rosa Mendes
Cargo: Coordenador de Estratégia e Gestão
Função: Coordenador de Estratégia e Gestão

Evento: Planejamento estratégico para Cidades.
Programa do Evento: Planejamento estratégico para Cidades, com participação do Prefessor Willian B. Eimicke, Diretor Picker Center da Columbia University, no dia 14/01/2016 das 10h às 12h na Prefeitura de Campinas, avenida anchieta nº 20, 1° andar, sala azul, de acordo com e-mail em anexo e convênio firmado em 18/10/2013 entre PMP e Comunitas, parceiras para o Desenvolvimento Solidário.
Local de Deslocamento: são Paulo/SP.

Relação do Evento com o Servidor: O Coordenador de Estratégia e Gestão participará de evento do Programa Juntos pelo Desevolvimento sustentável sobre  planejamento estratégico para Cidades, com participação do Prefessor Willian B. Eimicke, Diretor Picker Center da Columbia University, no dia 14/01/2016 das 10h às 12h na Prefeitura de Campinas, avenida anchieta nº 20, 1° andar, sala azul, de acordo com e-mail em anexo e convênio firmado em 18/10/2013 entre PMP e Comunitas, parceiras para o Desenvolvimento Solidário.

Número de Diárias: Uma estada.
Horário de Partida do Servidor: 05:00hs do dia 14/01/2016.
Horário de Retorno do Servidor: 22:30hs do dia 14/01/2016.

Observações extras:
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000203,2300</VALOR_ITEM> <CREDOR>CESAR DA ROSA MENDES                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000153</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/02/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002416</COD_UO> <NOME_UO>Coordenadoria  e Estratégia e Gestão</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E005010/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>gab-ceg diaria cesar</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001354,08</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: CESAR DA ROSA MENDES
Cargo: COORDENADOR DE ESTRATÉGIA E GESTÃO
Função: COORDENADOR DE ESTRATÉGIA E GESTÃO

Evento: VII ENCONTRO DE COMITÊS GESTORES ( COMUTNITAS)
Programa do Evento: TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PMP E COMUNITAS
Local de Deslocamento:JUIZ DE FORA NOS DIAS  2/03 E 03/03/2016

Relação do Evento com o Servidor: O COORDENADOR DE ESTRATÉGIA E GESTÃO SR CESAR DA ROSA MENDES PARTICIPARÁ DO VII ENCONTRO DE COMITÊS GESTORES ( COMUNITAS) TERMO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS E COMUNITAS A REALIZAR -SE NOS DIAS 02 E 03/03/2016 EM JUIZ DE FORA COMO SEGUE:
    DIA 02/3/2016 ABERTURA ÁS 14HS ÁS 18H30MIN E ENCERRAMENTO DIA 03/03/2016   8H30 ÁS11H.

Número de Diárias:03 DIARIAS 
Horário de Partida do Servidor:DIA 01/03/2016 ÁS 13H10MIN
Horário de Retorno do Servidor:DIA 04/03/2016 12H45MIN

Observações extras:
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001354,0800</VALOR_ITEM> <CREDOR>CESAR DA ROSA MENDES                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000153</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/01 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002416</COD_UO> <NOME_UO>Coordenadoria  e Estratégia e Gestão</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008920/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>CEG- DIARIA CESAR</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000451,36</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: CESAR DA ROSA MENDES
Cargo: COORDENADOR DE ESTRATÉGIA E GESTÃO
Função:COORDENADOR DE ESTRATÉGIA E GESTÃO 

Evento:DIA 07/04/2016 ÁS 10:30HS 
Programa do Evento: TRABALHO COM EQUIPE NA COMUNITAS
Local de Deslocamento: SÃO PAULO/SP

Relação do Evento com o Servidor: UMA PERNOITE EM SÃO PAULO/SP NOS DIA 07 E 08/04/2016 PARA COORDENADOR DE ESTRATÉGIA E GESTÃO SR CESAR DA ROSA MENDES QUE PARTICIPARÁ NO DIA 07/04/2016 ÁS 10H30MIN DIA DE TRABALHO COM A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE NA COMUNITAS,PARA NOVAS DEFINIÇÕES SOBRE A REDE BEM CUIDAR,DE ACORDO COM O CONVÊNIO FIRMADO EM 18/03/2013 ENTRE PMP E COMUNITAS,PARCERIAS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Número de Diárias: 01 PERNOITE
Horário de Partida: DIA 7/4/2016 ÁS 05:00 hs 
Horário de Retorno do Servidor:dia 08/04/2016 ás 12:45 hs


</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000451,3600</VALOR_ITEM> <CREDOR>CESAR DA ROSA MENDES                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000153</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/08 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002416</COD_UO> <NOME_UO>Coordenadoria  e Estratégia e Gestão</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E014835/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>CEG-DIÁRIA-CÉSAR MENDES</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000451,36</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: CÉSAR DA ROSA MENDES
Cargo: COORDENADOR DE ESTRATÉGIA E GESTÃO
Função: COORDENADOR DE ESTRATÉGIA E GESTÃO

Evento: REUNIÃO COM A FUNDAÇÃO LEMANN
Programa do Evento: REUNIÃO PRESENCIAL NA FUNDAÇÃO LEMANN PARA TRATAR DE ASSUNTO A RESPEITO DA MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO PLATAFORMA KHAN ACADEMY/PELOTAS PARA 2016, EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 01 E 02/06/2016.
Local de Deslocamento: SÃO PAULO/SP 

Relação do Evento com o Servidor: O COORDENADOR DE ESTRATÉGIA E GESTÃO, CÉSAR DA ROSA MENDES PARTICIPARÁ DE REUNIÃO PRESENCIAL NA FUNDAÇÃO LEMANN PARA TRATAR DE ASSUNTO A RESPEITO DA MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO PLATAFORMA KHAN ACADEMY/PELOTAS PARA 2016, EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 01 E 02/06/2016.

Número de Diárias: UMA PERNOITE
Horário de Partida do Servidor: 13:10 HS DO DIA 01/06/2016
Horário de Retorno do Servidor: 02:00 HS DO DIA 03/06/2016

Observações extras:
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000451,3600</VALOR_ITEM> <CREDOR>CESAR DA ROSA MENDES                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000153</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/06/01 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002418</COD_UO> <NOME_UO>Unidade de Gerenciamento de Projetos</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E007614/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>UGP DIARIA CLAUDIA MARIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: CLAUDIA MARIA DE SOUZA MELLO LAMAS
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL
Função: ASSISTENTE SOCIAL 

Evento: DIA 11/03/2016 DAS 08HS ÁS 18HS
Programa do Evento: SEMINÁRIO SOBRE SIGILO PROFISSIONAL E SERVIÇO SOCIAL
Local de Deslocamento: PORTO ALEGRE/RS

Relação do Evento com o Servidor: UMA ESTADA EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 11/03/2016 PARA ASSISTENTE SOCIAL CLAUDIA MARIA DE SOUZA MELLO LAMAS QUE PARTICIPARÁ DO SEMINÁRIO SOBRE O SIGILO PROFISSIONAL E SERVIÇO SOCIAL A RELAIZAR-SE NO AUDITÓRIO DO PRÉDIO 50 DA PUCRS MINISTRADO PELA OCRESSES.

Número de Diárias: 01 ESTADA
Horário de Partida do Servidor: DIA 11/03/2016  ÁS 05HS
Horário de Retorno do Servidor:DIA 11/03/2016  ÁS 23HS

Observações extras:
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CLAUDIA MARIA DE SOUZA MELLO LAMAS                                                                  </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000155</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/21 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002418</COD_UO> <NOME_UO>Unidade de Gerenciamento de Projetos</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E007625/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>UGP-DIARIA RUTE MARA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: RUTE MARA NASCI DUARTE  
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL
Função: ASSISTENTE SOCIAL 

Evento: DIA 11/03/2016 DAS 08HS ÁS 18HS
Programa do Evento: SEMINÁRIO SOBRE SIGILO PROFISSIONAL E SERVIÇO SOCIAL
Local de Deslocamento: PORTO ALEGRE/RS

Relação do Evento com o Servidor: UMA ESTADA EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 11/03/2016 PARA ASSISTENTE SOCIAL RUTE MARA NASCI DUARTE  QUE PARTICIPARÁ DO SEMINÁRIO SOBRE O SIGILO PROFISSIONAL E SERVIÇO SOCIAL A RELAIZAR-SE NO AUDITÓRIO DO PRÉDIO 50 DA PUCRS MINISTRADO PELA OCRESSES.

Número de Diárias: 01 ESTADA
Horário de Partida do Servidor: DIA 11/03/2016  ÁS 05HS
Horário de Retorno do Servidor:DIA 11/03/2016  ÁS 23HS

Observações extras:
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RUTE MARA NASCI DUARTE                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000155</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/21 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002418</COD_UO> <NOME_UO>Unidade de Gerenciamento de Projetos</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E007666/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>UGP DIARIA  JAIR SEIDEL</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000654,59</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: JAIR SEIDEL
Cargo: SECRETÁRIO EXECUTIVO DA UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
Função:SECRETÁRIO EXECUTIVO DA UNIDADE GESTORA DE PROJETOS 

Evento: DIAS 16 E 17/03/2016 EM BRASÍLIA/DF
Programa do Evento: CUMPRIRÁ AGENDA DE REUNIÕES
Local de Deslocamento:BRASÍLIA/DF 

Relação do Evento com o Servidor: O SECRETÁRIO EXECUTIVO DA UNIDADE GESTORA DE PROJETOS, SR JAIR SEIDEL, CUMPRIRÁ AGENDA DE REUNIÕES EM BRASÍLIA/DF, COMO SEGUE:
      DIA 16/03/2016 - 11H  - REUNIÃO COM SR WAGNER ALVES,TÉCNICO DA SECR. DE HABITAÇÃO,SOBRE O PAC FARROUPILHA (OFÍCIO Nº 183/2016-GAB.PREFEITO)
                             13H30 -  REUNIÃO PAC SANEAMENTO-REPROGRAMAÇÃO DE METAS COM MARIANA-SECRETARIA DE SANEAMENTO -8º ANDAR
                             14H30 -  PAGAMENTOS DA ETA SÃO GONÇALO COM SRA PATRICIA
                              16H PARQUE TECNOLÓGICO-UTILIZAÇÃO DA APLICAÇÃO COM SRS SILVÉRIO E HIDERALDO - MIN.CIÊNCIAS E TECNOLOGIA - BL E-3º ANDAR -SALA 378 
                              17H CPAC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  SR ROGÉRIO TAVARES                 

                         

Número de Diárias: 01 PERNOITE E 01 ESTADA EM BRASÍLIADF
 Partida do Servidor: 16/03/2016 ÁS 05:48H
 Retorno do Servidor:17/03/2016 ÁS 10:31H</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000654,5900</VALOR_ITEM> <CREDOR>JAIR SEIDEL                                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000155</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/02/16 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002418</COD_UO> <NOME_UO>Unidade de Gerenciamento de Projetos</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008587/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB-UGP DIARIA MAURO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000148,33</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: MAURO GASTAL VIANA  
Cargo: ENGENHEIRO CIVIL    
Função:ENGENHEIRO CIVIL     

Evento: DIA 30/03/2016 ÁS 14HS EM POA/RS
Programa do Evento: REUN IÃO COM EQUIPE DO BANRISUL E DA CEF NA AGÊNCIA  DO BANRISUL EM POA/RS PARA TRATAR SOBRE AS OBRAS DE SANEAMENTO DO MUNICÍPIO  DE PELOTAS
Local de Deslocamento: PORTO ALEGRE/RS

Relação do Evento com o Servidor: O ENGENHEIRO CIVIL  MAURO GASTAL VIANA ACOMPANHARÁ  O SECRETÁRIO EXECUTIVO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS SR JAIR SEIDEL NO DIA 30/03/2016 ÁS 14H  PARTICIPARÁ DE REUN IÃO COM A EQUIPE DO BANRISUL E DA CEF NA AGÊNCIA DO BANRISUL EM POA/RS PARA TRATAR SOBRE OBRAS DE SANEAMENTO DO MUNÍCIPIO DE PELOTAS

Número de Diárias: 01 estada
Horário de Partida do Servidor: DIA  30/03/2016 ÁS 00:07 H
Horário de Retorno do Servidor:DIA 30/03/2016 ÁS 20:00H

Observações extras:
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000148,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>MAURO GASTAL VIANA                                                                                  </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000155</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/04 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002418</COD_UO> <NOME_UO>Unidade de Gerenciamento de Projetos</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008588/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB-UGP  DIARIA JAIR</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000148,33</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: JAIR SEIDEL
Cargo: SECRETÁRIO EXECUTIVO  DA UGP
Função:SECRETÁRIO ECECUTIVO DA UGP 

Evento: DIA 30/03/2016 ÁS 14HS EM POA/RS
Programa do Evento: REUN IÃO COM EQUIPE DO BANRISUL E DA CEF NA AGÊNCIA  DO BANRISUL EM POA/RS PARA TRATAR SOBRE AS OBRAS DE SANEAMENTO DO MUNICÍPIO  DE PELOTAS
Local de Deslocamento: PORTO ALEGRE/RS

Relação do Evento com o Servidor: O SECRETÁRIO EXECUTIVO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS SR JAIR SEIDEL NO DIA 30/03/2016 ÁS 14H  PARTICIPARÁ DE REUN IÃO COM A EQUIPE DO BANRISUL E DA CEF NA AGÊNCIA DO BANRISUL EM POA/RS PARA TRATAR SOBRE OBRAS DE SANEAMENTO DO MUNÍCIPIO DE PELOTAS

Número de Diárias: 01estada
Horário de Partida do Servidor: DIA  30/03/2016 ÁS 00:07 H
Horário de Retorno do Servidor:DIA 30/03/2016 ÁS 20:00H


</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000148,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>JAIR SEIDEL                                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000155</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/04 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002418</COD_UO> <NOME_UO>Unidade de Gerenciamento de Projetos</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008589/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB-UGP -DIARIA AIRES</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: AIRES ROBERTO BORBA RODRIGUES
Cargo: MOTORISTA
Função:MOTORISTA

Evento: DIA 30/03/2016 ÁS 14HS EM POA/RS
Programa do Evento: REUN IÃO COM EQUIPE DO BANRISUL E DA CEF NA AGÊNCIA  DO BANRISUL EM POA/RS PARA TRATAR SOBRE AS OBRAS DE SANEAMENTO DO MUNICÍPIO  DE PELOTAS
Local de Deslocamento: PORTO ALEGRE/RS

Relação do Evento com o Servidor:  O MOTORISTA AIRES ROBERTO BORBA  RODRIGUES CONDUZIRÁ O ENGENHEIRO CIVIL  MAURO GASTAL VIANA QUE  ACOMPANHARÁ  O SECRETÁRIO EXECUTIVO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS SR JAIR SEIDEL NO DIA 30/03/2016 ÁS 14H  PARTICIPARÁ DE REUN IÃO COM A EQUIPE DO BANRISUL E DA CEF NA AGÊNCIA DO BANRISUL EM POA/RS PARA TRATAR SOBRE OBRAS DE SANEAMENTO DO MUNÍCIPIO DE PELOTAS

Número de Diárias: 01estada
Horário de Partida do Servidor: DIA  30/03/2016 ÁS 00:07 H
Horário de Retorno do Servidor:DIA 30/03/2016 ÁS 20:00H


</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6430</VALOR_ITEM> <CREDOR>AIRES ROBERTO BORBA RODRIGUES                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000155</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/04 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002418</COD_UO> <NOME_UO>Unidade de Gerenciamento de Projetos</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E014605/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>gab-ugp diaria lizane</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: LIZANE DA CUNHA ALMEIDA
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL
Função: ASSISTENTE SOCIAL

Evento:AUDIÊNCIA NA SEDE DO CONSELHO CRESS 
Programa do Evento:INTIMAÇÃO DE JULGAMENTO DIA 30/05/2016 ÁS 16hs 
Local de Deslocamento: PORTO ALEGRE/RS

Relação do Evento com o Servidor:A SERVIDORA FOI INTIMADA A PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SEDE DO CONSELHO CRESS, EM PORTO ALEGRE, PARA SER OUVIDA EM PROCESSO QUE FOI DENUNCIADA, NO EXERCÍCIO DE SUA ATIVIDADE NA PREFEITURA DE PELOTAS, PROCESSO ÉTICO Nº 004/2012

Número de diárias: 01 ESTADA
Horário de Partida do Servidor:DIA 30/05/2016 ÁS 09hs
Horário de Retorno do Servidor:DIA 30/05/2016  ÁS 20hs.

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>LIZANE DA CUNHA ALMEIDA                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000155</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/05/30 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002418</COD_UO> <NOME_UO>Unidade de Gerenciamento de Projetos</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E017230/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>UGP-DIÁRIA-JAIR SEIDEL</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000148,33</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Jair Seidel
Cargo: Secretário Executivo
Função: Secretário Executivo

Evento: Reunião com O BRDE.
Programa do Evento: Reunião com o BRDE - Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul.
Local de Deslocamento: Porto Alegre/RS

Relação do Evento com o Servidor: O Secretário Executivo Jair Seidel participará de Reunião com o BRDE - Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul no dia 16/06/2016 em Porto Alegre/RS.

Número de Diárias: 01 Estada.
Horário de Partida do Servidor: 08:00 hs do dia 16/06/2016.
Horário de Retorno do Servidor: 14:00 hs do dia 16/06/2016.

Observações extras:
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000148,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>JAIR SEIDEL                                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000155</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/06/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002418</COD_UO> <NOME_UO>Unidade de Gerenciamento de Projetos</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026513/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB-UGP-ESTADA CLAUDIA DENTICE</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000654,59</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: CLAUDIA DENTICE DA SILVA LEITE
Cargo: ASSESSORA DE ÁREA
Função:ASSESSORA DE ÁREA 

Evento: 13/09/23016 DAS 08H ÁS 18H
Programa do Evento:TREINAMENTO PROGRAMA PAPEL PASSADO
Local de Deslocamento: BRASÍLIA/DF

Relação do Evento com o Servidor: UMA ESTADA E UM PERNOITE EM BRASÍÇLIA/DF NOS DIAS 12,13,14/09/2016 PARA ASSESSORA CLAUDIA DENTICE DA SILA LEITE DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS UGP,QUE PARTICIPARÁ DO TREINAMENTO s/REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA PELO PROGRAMA PAPEL PASSADO A REALIZAR-SE NO DIA 13/09/2016 EM BRASÍLIA/DF NO MINISTÉRIO DAS CIDADES, 

Número de Diárias: UMA ESTADA E UM PERNOITE
Horário de Partida do Servidor: DIA12/09/23016 ÁS 13:10H
Horário de Retorno do Servidor:DIA 14/09/2016 ÁS  12:45 H

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000654,5900</VALOR_ITEM> <CREDOR>CLAUDIA DENTICE DA SILVA LEITE                                                                      </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000155</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/09/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002418</COD_UO> <NOME_UO>Unidade de Gerenciamento de Projetos</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027684/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>UGP-DIÁRIA-RENATO MUSSI</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000148,33</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Renato Moreira Missi Filho
Cargo: assessor especial
Função: assessor especial

Evento: Treinamento sobre sistema de licitações e contratos
Programa do Evento: 
- 10h Credenciamento
- 10h30 Abertura
- 10h45 Lançamento e apresentação do módulo Cidadão
- 12h Intervalo para almoço
- 13h Credenciamento
- 13h30 Novo leiaute do Módulo e-validador
- 14h30 Alterações no Módulo Web
- 17h Encerramento
Local de Deslocamento: Porto Alegre/RS

Relação do Evento com o Servidor: O assessor especial de área, Sr. Renato Moreira Mussi Filho da Unidade de Gerenciamento de Projetos - UGP, participará de treinamento sobre o sistema de licitações e contratos - Licitacon, na cidade de Porto Alegre/RS, dia 11 de outubro de 2016.

Número de Diárias: Uma estada
Horário de Partida do Servidor: 06:00hs do dia 11/10/2016
Horário de Retorno do Servidor: 19:00hs do dia 11/10/2016

Observações extras:
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000148,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>RENATO MOREIRA MUSSI FILHO                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000155</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/11 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002418</COD_UO> <NOME_UO>Unidade de Gerenciamento de Projetos</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E028042/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB-UGP ESTADA JAIR</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000148,33</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: JAIR SEIDEL
Cargo: SECRETÁRIO EXECUTIVO
Função: SECRETÁRIO  EXECUTIVO

Evento: DIA 07/10/2016
Programa do Evento: REUNIÃO NO BANCO BRDE
Local de Deslocamento: PORTO ALEGRE/RS

Relação do Evento com o Servidor: UMA ESTADA EM PORTO ALEGRE NO DIA 07/10/2016, PARA O SECRETÁRIO EXECUTIVO SR JAIR SEIDEL QUE PARTICIPARÁ EM REUNIÃO NO BANCO BRDE EMPRÉSTIMO  Á EXECUÇÃO DE PROJETOS DE REQUALIFICAÇÃO DE DUAS AVENIDAS DE PELOTAS AVENIDAS ESPIRITO SANTO,BAIRRO LARANJAL E IDELFONSO SIMÕES LOPES,BAIRRO TRÊS VENDAS.

Número de Diárias: UMA ESTADA
Horário de Partida do Servidor: DIA 07/10/2016 ÁS 06:00 HORAS
Horário de Retorno do Servidor:DIA 07/10/2016 ÁS 18:00 HORAS

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000148,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>JAIR SEIDEL                                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000155</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/14 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002418</COD_UO> <NOME_UO>Unidade de Gerenciamento de Projetos</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E029952/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>GAB-UGP  ESTADA RENATO MUSSI</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000148,33</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: REANTO MOREIRA MUSSI FILHO
Cargo: ASSESSOR ESPECIAL DE ÁREA -UGP
Função: ASSESSOR ESPECIAL DE ÁREA

Evento: DIA 20/10/2016
Programa do Evento: TREINAMENTO LICITACON
Local de Deslocamento: PORTO ALEGRE/RS

Relação do Evento com o Servidor: UMA ESTADA EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 20/10/2016 PARA O ASSESSOR DE ÁREA DA UGP , UNIDADE DE GERÊNCIAMENTO DE PROJETOS  RENATO MOREIRA MUSSI FILHO, ONDE PARTICIPARÁ EM TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - LICITACON.

Número de Diárias: 01 ESTADA
Horário de Partida do Servidor: 20/10/2016   ÁS   06HS
Horário de Retorno do Servidor:20/10/2016   ÁS   18HS

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000148,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>RENATO MOREIRA MUSSI FILHO                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000155</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/24 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002418</COD_UO> <NOME_UO>Unidade de Gerenciamento de Projetos</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E032642/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>gab-ugp diaria jair</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000148,33</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: JAIR SEIDEL
Cargo: SECRETÁRIO EXECUTIVO
Função:SECRETÁRIO EXECUTIVO

Evento: DIA 17/11/2016 ÁS  11HS
Programa do Evento: REUNIÃO BRDE
Local de Deslocamento: PORTO ALEGRE/RS

Relação do Evento com o Servidor:UMA ESTADA EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 17/11/2016 PARA O SECRETÁRIO EXECUTIVO DA  UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS (UGP) SR JAIR  SEIDEL,QUE PARTICIPARÁ  DE REUNIÃO COM EQUIPE DO BRDE- BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL


Número de Diárias 01 ESTADA DIA 17/11/2016 IDA E VOLTA
Horário de Partida do Servidor:dia 17/11/2016 ÁS 07HS
Horário de Retorno do Servidor:DIA 17/11/2016 ÁS 18HS


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Cargo: ASSESSOR 
Função: MOTORISTA

Evento: 30/11/2016
Programa do Evento: REUNIÃO 
Local de Deslocamento: PORTO ALEGRE/RS

Relação do Evento :UMA ESTADA EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 30/11/2016   PARA O MOTORISTA  LUIZ FELIPE DE PAULI FREITAS  QUE CONDUZIRÁ OS TÉCNICOS DA UGP  MAURO GASTAL E KAREM BRASIL,  ONDE PARTICIPARÁ DE REUNIÃO NA EMPRESA INCORP PARA TRATAR DE PROJETOS DAS OBRAS DAS RUAS GENERAL OSÓRIO FINALIZANDO E MARECHAL DEODORO PARA COMEÇAR EM PELOTAS.

Diárias:  01  ESTADA
Horário de Partida do Servidor:DIA 30/11/2016 ás 08: hs
Horário de Retorno do Servidor:DIA 30/11/2016 ás 20hs

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Cargo: ASSESSOR ESPECIAL DE ÁREA
Função: ASSESSOR ESPECIAL DE ÁREA

Evento: 30/11/2016
Programa do Evento: REUNIÃO 
Local de Deslocamento: PORTO ALEGRE/RS

Relação do Evento :UMA ESTADA EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 30/11/2016   PARA A ASSESSORA ESPECIAL DE ÁREA  KAREM BRASIL ALMEIDA ESPERANÇA,PARTICIPARÁ DE REUNIÃO NA EMPRESA INCORP PARA TRATAR DE PROJETOS DAS OBRAS DAS RUAS GENERAL OSÓRIO FINALIZANDO E MARECHAL DEODORO PARA COMEÇAR EM PELOTAS.

Diárias:  01  estada
Horário de Partida do Servidor:DIA 30/11/2016 ás 08: hs
Horário de Retorno do Servidor:DIA 30/11/2016 ás 20hs

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000148,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>KAREN BRASIL ALMEIDA ESPERANCA                                                                      </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000155</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/12/08 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Cargo: SECRETÁRIO EXECUTIVO
Função: SECRETÁRIO EXECUTIVO

Evento: 09/12/2016 ÁS 10:30HS
Programa do Evento: REUNIÃO BRDE
Local de Deslocamento: PORTO ALEGRE/RS

Relação do Evento com o Servidor:UMA ESTADA EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 09/12/2016 PARA O SECRETÁRIO EXECUTIVO DA UGP UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS SR JAIR SEIDEL ,QUE PARTICIPARÁ DE REUNIÃO COM DR. NORONHA,DO BRDE-BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL,SOBRE MODALIDADES DE FINANCIAMENTO. 

Número de Diárias:01 ESTADA  IDA E VOLTA 
Horário de Partida do Servidor:DIA 09/12/2016 ÁS 06 HS
Horário de Retorno do Servidor:DIA 09/12/2016 ÁS 15HS

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Cargo: Motorista
Função: Motorista - SJSS

Evento: Buscar menina do Abrigo Meninas II, na casa de familiares em Cacheirinha-RS.
Programa do Evento: 04/01/16, às 8h,  buscar menina do Abrigo Meninas II, que estava passando o feriado de fim de ano na casa de familiares, para possível desacolhimento.
Local de Deslocamento: Pelotas x Cachoeirinha-RS x Pelotas

Relação do Evento com o Servidor: O servidor é motorista da SJSS.

Número de Diárias: 01 estada
Horário de Partida do Servidor: 04/01/2016, às 8h
Horário de Retorno do Servidor: 04/01/2016, às 17h

Observações extras: Fonte de Pagamento: 0001
Cofinanciamento Municipal
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Cargo: Marcelo Sanches
Função: Marcelo Sanches - motorista

Evento: Conduzir Equipe Técnica do Abrigo Meninas II.
Programa do Evento: 13/01/2016, às 6h, conduzir Equipe Técnica do Abrigo Meninas II para visita domiciliar, para tentar o desacolhimento de usuária do Abrigo, mediante ordem Judicial.
Local de Deslocamento: Pelotas x Joinvile/SC x Pelotas

Relação do Evento com o Servidor: O servidor é motorista da SJSS. 

Número de Diárias: 1 estada e 1 pernoite
Horário de Partida do Servidor: 13/01/2016 às 6h
Horário de Retorno do Servidor: 14/01/2015 às 21h

Observações extras: Fonte de Pagamento: 0001
Cofinanciamento Municipal
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<Row><COD_UO> 000002421</COD_UO> <NOME_UO>Assistência Social - Administrativo</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000427/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SJSS - Diária José 14/01</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: José Antônio Thiel
Cargo: Motorista
Função: Motorista - SJSS

Evento: Conduzir os usuários e servidores do Abrigo Meninos I para passeio de férias.
Programa do Evento: 14/01/16, às 8h, conduzir os usuários e serviodres do Abrigo Meninos I para praia do Cassino, passeio de férias.
Local de Deslocamento: Pelotas x Rio Grande x Pelotas

Relação do Evento com o Servidor: O servidor é motorista da SJSS.

Número de Diárias: 1 estada
Horário de Partida do Servidor: 14/01/2016, às 8h
Horário de Retorno do Servidor: 14/01/2016, às 18h

Observações extras: Fonte de Pagamento: 0001
Cofinanciamento Municipal
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Cargo: Motorista
Função: Motorista - SJSS

Evento: Conduzir Equipe Técnica para Santa Casa
Programa do Evento: 11/01, às 14h, conduzir Equipe Técnica do Abrigo Meninos II para Santa Casa de Pedro Osório, onde um usuário do Abrigo encontra-se internado.
Local de Deslocamento: Pelotas x Pedro Osório x Pelotas

Relação do Evento com o Servidor: O servidor é motorista da SJSS.

Número de Diárias: 1 estada
Horário de Partida do Servidor: 11/01/2016 às 14h
Horário de Retorno do Servidor: 11/01/2016 às 20h

Observações extras: Fonte de Pagamento: 0001
Cofinanciamento Municipal
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOSE ANTONIO THEIL                                                                                  </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000158</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/01/21 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002421</COD_UO> <NOME_UO>Assistência Social - Administrativo</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000431/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SJSS - Diária Rita 07/01</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Rita Gloria Duarte
Cargo: Motorista
Função: Motorista - SJSS

Evento: Conduzir usuário do Abrigo Meninos II para Santa Casa de Pedro Osório.
Programa do Evento: 07/01, às 14h, conduzir usuário Aristeu do Abrigo Meninos II para ser internado na Santa Casa de Pedro Osório, por ordem Judicial.
Local de Deslocamento: Pelotas x Pedro Osório x Pelotas

Relação do Evento com o Servidor:  A servidora é motorista da SJSS.

Número de Diárias: 1 estada
Horário de Partida do Servidor: 07/01/2016 às 14h
Horário de Retorno do Servidor: 07/01/2016, às 20h

Observações extras: Fonte de Pagamento: 0001
Cofinanciamento Municipal
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RITA GLORIA FABIAO DUARTE                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000158</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/01/21 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002421</COD_UO> <NOME_UO>Assistência Social - Administrativo</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000432/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SJSS - Diária Rita</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Rita Gloria Duarte
Cargo: Motorista
Função: Motorista - SJSS

Evento: Conduzir Equipe Técnica para hospital em Pedro Osório
Programa do Evento: 13/01, Conduzir Equipe Técnica do Abrigo Meninos II para Santa Casa em Pedro Osório, onde encontra-se um menino internado.
Local de Deslocamento: Pelotas x Pedro Osório x Pelotas

Relação do Evento com o Servidor: A servidora é motorista da SJSS.

Número de Diárias: 1 estada
Horário de Partida do Servidor: 13/01/2016, às 8h
Horário de Retorno do Servidor: 13/01/2016, às 12h

Observações extras: Fonte de Pagamento: 0001
Cofinancimento Municipal
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<Row><COD_UO> 000002421</COD_UO> <NOME_UO>Assistência Social - Administrativo</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000434/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SJSS - Diária Rita 19/01</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Rita Gloria Fabião Duarte
Cargo: Motorista
Função: Motorista - SJSS

Evento: Conduzir usuários e Equipe Técnica do Abrigo Aquarela, para passeio de férias.
Programa do Evento: 19/01/2016, às 9h, conduzir usuários e equipe técnica do Abrigo Aquarela, para passeio de férias no Cassino.
Local de Deslocamento: Pelotas x Rio Grande x Pelotas

Relação do Evento com o Servidor: A servidora é motorista da SJSS.

Número de Diárias: 1 estada
Horário de Partida do Servidor: 19/01/2016, às 9h
Horário de Retorno do Servidor: 19/01/2016, às 19h

Observações extras: Fonte de Pagamento: 0001
Cofinanciamento Federal
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<Row><COD_UO> 000002421</COD_UO> <NOME_UO>Assistência Social - Administrativo</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000480/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SAS - DIARIA DAIANE</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001217,59</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001217,5900</VALOR_ITEM> <CREDOR>DAIANE SILVA DA SILVA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000158</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/01/20 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002421</COD_UO> <NOME_UO>Assistência Social - Administrativo</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000686/2026        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SAS - Estada - ANDERSON CASTRO - Porto Alegre/RS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000135,65</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000135,6500</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDERSON RENATO PIRES CASTRO                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002026</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000158</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2026/01/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002421</COD_UO> <NOME_UO>Assistência Social - Administrativo</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000693/2026        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SAS - Estada - MARCO COITINHO - Porto Alegre/RS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000135,65</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000135,6500</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARCO ANTONIO LARRE COITINHO                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002026</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000158</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2026/01/29 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Cargo: Motorista
Função: Motorista - SJSS

Evento: Buscar usuário do Abrigo Meninos I, na casa de Passagem de Rio Grande
Programa do Evento: 20/01/2016, às 15h, buscar usuário Paulo Sanches, que encontra-se na casa de Passagem de Rio Grande.
Local de Deslocamento: Pelotas x Rio Grande x Pelotas

Relação do Evento com o Servidor: A servidora é motorista da SJSS. 

Número de Diárias:  1 estada
Horário de Partida do Servidor: 21/01/2016, às 15h
Horário de Retorno do Servidor: 21/01/2016, às 19h

Observações extras: Fonte de Pagamento: 0001

Obs.: A servidora trabalhou no turno da manhã.
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Cargo: Motorista
Função: Motorista - SJSS

Evento: Levar menina do Abrigo Meninas II para a casa da mãe.
Programa do Evento: 21/01/2016, às 7h, levar menina que encontra-se acolhida no Abrigo Meninas II, para passar o dia com a mãe, por determinação da Promotora.
Local de Deslocamento: Pelotas x Arroio Grande x Pelotas

Relação do Evento com o Servidor: O servidor é motorista da SJSS.

Número de Diárias: 1 estada
Horário de Partida do Servidor: 21/01/2016, às 7h
Horário de Retorno do Servidor: 21/01/2016, às 18h

Observações extras: Fonte de Pagamento: 0001
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARCELO LAUTENSCHLAGER SANCHES                                                                      </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000158</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/01/26 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002421</COD_UO> <NOME_UO>Assistência Social - Administrativo</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001076/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SJSS - Diária José</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000170,84</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: José Antônio Thiel
Cargo: Motorista
Função: Motorista - SJSS

Evento: Conduzir funcionários da Secretaria de Cultura para Formatura em Porto Alegre
Programa do Evento: 20/01/2016,  às 9h, conduzir funcionários da Secretaria de Cultura à Formatura do Curso de Produção Cultural Comunitário.
Local de Deslocamento: Pelotas x Porto Alegre x Pelotas

Relação do Evento com o Servidor: O servidor é motorista da SJSS.

Número de Diárias: 1 pernoite
Horário de Partida do Servidor: 20/01/2016, às 9h
Horário de Retorno do Servidor: 21/01/2016, às 4h

Observações extras: Fonte de Pagamento: 0001 - Recursos Próprios
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Cargo: Motorista
Função: Motorista - SJSS

Evento: Conduzir Supervisora e Psicóloga para visita domiciliar.
Programa do Evento: 25/01/2016, às 8h, conduzir Supervisora e Psicóloga  para visita a mãe da usuária Tatiane do Abrigo Meninas 2, para verificação da residência para possível desacolhimento.
Local de Deslocamento: Pelotas x Arroio Grande x Pelotas

Relação do Evento com o Servidor: O servidor é motorista da SJSS.

Número de Diárias: 1 estada
Horário de Partida do Servidor: 25/01/2016, às 8h
Horário de Retorno do Servidor: 25/01/2016,  às 12h30min

Observações extras: Fonte de Recurso: 0001
O motorista irá trabalhar no turno da tarde até às 19h
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Cargo: Motorista
Função: Motorista - SJSS

Evento: Conduzir usuários do Abrigo de Idosos para passeio.
Programa do Evento: 28/01/2016, às 8h; conduzir os usuários do Abrigo dos Idosos para passeio.
Local de Deslocamento: Pelotas x Morro Redondo x Pelotas

Relação do Evento com o Servidor: O servidor é motorista da SJSS.

Número de Diárias:  1 estada
Horário de Partida do Servidor: 28/01/2016 às 8h
Horário de Retorno do Servidor: 28/01/2016, às 18h

Observações extras: Fonte de Pagamento: 0001 - Recursos Próprios
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Cargo: Diretora Executiva
Função: Diretora Executiva - SJSS

Evento: Reunião com a FUNAI
Programa do Evento: 26/02/2016, reunião com a FUNAI para discutir assuntos relacionados a tribo indígena que encontra-se as margens da BR-116 no município de Pelotas.
Local de Deslocamento: Pelotas x Porto Alegre x Pelotas

Relação do Evento com o Servidor: A servidora irá representar a SJSS na reunião.

Número de Diárias: 1 estada
Horário de Partida do Servidor: 26/02/2016, às 7h
Horário de Retorno do Servidor: 26/02/2016, às 23h

Observações extras: Fonte de Pagamento: 0001 - Recursos Próprios
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<Row><COD_UO> 000002421</COD_UO> <NOME_UO>Assistência Social - Administrativo</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008746/2026        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SAS - Estada - OTÁVIO ALMEIDA - Porto Alegre/RS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000135,65</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000135,6500</VALOR_ITEM> <CREDOR>OTAVIO HENRIQUE MENEZES DE ALMEIDA                                                                  </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002026</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000158</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2026/04/02 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002421</COD_UO> <NOME_UO>Assistência Social - Administrativo</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E008805/2026        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SAS - Estada - ANDERSON CASTRO - Porto Alegre/RS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000135,65</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000135,6500</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDERSON RENATO PIRES CASTRO                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002026</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000158</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2026/04/06 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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CARGO: MOTORISTA
FUNÇÃO: MOTORISTA DA SECRETARIA  DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EVENTO: XVI ACAPAMENTO REGIONAL DE CULTURA AFRO RS
PROGRAMA DO EVENTO:  RESGATAR A CULTURA AFRO REGIONAL VALORIZANDO E ESTIMULANDO NOVOS GRIPO E  OS JÁ EXISTENTES, FOMENTAR A INTEGRAÇÃO CULTURAL ENTRE OS MUNICIPIOS DA REGIAO.
LOCAL: SAO LOURENCO DO SUL

NÚMERO DE DIÁRIAS: 1
HORÁRIO DE PARTIDA:DIA 17/05/2018 AS 19HS
HORÁRIO DE RETORNO: DIA 20/05/2018 AS17:00HS</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOSE ANTONIO THEIL                                                                                  </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000158</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/05/10 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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CARGO: MOTORISTA
FUNÇÃO: MOTORISTA DA SECRETARIA  DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EVENTO: XVI ACAPAMENTO REGIONAL DE CULTURA AFRO RS
PROGRAMA DO EVENTO:  RESGATAR A CULTURA AFRO REGIONAL VALORIZANDO E ESTIMULANDO NOVOS GRIPO E  OS JÁ EXISTENTES, FOMENTAR A INTEGRAÇÃO CULTURAL ENTRE OS MUNICIPIOS DA REGIAO.
LOCAL: SAO LOURENCO DO SUL

NÚMERO DE DIÁRIAS: 1
HORÁRIO DE PARTIDA:DIA 20/05/2018 AS 18:00HS
HORÁRIO DE RETORNO: DIA 21/05/2018 AS 01:00HS</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOSE ANTONIO THEIL                                                                                  </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000158</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/05/10 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Cargo: Motorista
Função: Motorista - SJSS

Evento: Conduzir equipe do Planejamento para reunião na Secretaria de Saúde de São Lourenço do Sul
Programa do Evento: 18/04/2015, às 9h
Local de Deslocamento: Pelotas x São Lourenço do Sul x Pelotas

Relação do Evento com o Servidor: O servidor é motorista da SJSS.

Número de Diárias: 1 estada
Horário de Partida do Servidor: 18/04/2016 às 7h30min.
Horário de Retorno do Servidor: 18/04/2016 às 17h30min.

Observações extras: Fonte de Pagamento: 0001 - Recursos Próprios
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Cargo: Motorista
Função: Motorista - SJSS 

Evento: Conduzir equipe técnica e usuária do Abrigo Meninas II
Programa do Evento: 20/04/2016, às 14h, conduzir a equipe técnica e usuária do Abrigo Meninas II para desabrigamento em Santa Isabel (Arroio Grande)
Local de Deslocamento: Pelotas x Arroio Grande x Pelotas

Relação do Evento com o Servidor: O servidor é motorista da SJSS.

Número de Diárias: 1 estada
Horário de Partida do Servidor: 20/04/2016 às 14h
Horário de Retorno do Servidor: 20/0/2016 às 22h

Observações extras: Fonte de Pagamento: 0001
O servidor trabalhou no turno da manhã.
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</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000202,9200</VALOR_ITEM> <CREDOR>FRANCISCO CARLOS RAMALHO OLIVEIRA                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000158</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/05/11 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Cargo: Motorista
Função: Motorista - SJSS

Evento: Conduzir usuário do Abrigo Casa de Triagem para ser emancipado.
Programa do Evento: 13/05/2016, às 7h, conduzir usuário do Abrigo Casa de Triagem para ser emancipado.
Local de Deslocamento: Pelotas x Triunfo x Pelotas

Relação do Evento com o Servidor: O servidor é motorista da SJSS.

Número de Diárias: 1 estada
Horário de Partida do Servidor: 13/05/2016, às 7h
Horário de Retorno do Servidor: 13/05/2016, às 19h

Observações extras: Fonte de Pagamento: 0001 - Recursos Próprios.
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Cargo: Motorista
Função: Motorista - SJSS

Evento: Conduzir Equipe Técnica para visita domiciliar aos pais de usuário do Abrigo Aquarela.
Programa do Evento: 19/05/2016, às 8h; Conduzir Equipe Técnica para visita domiciliar aos pais do usuário do Abrigo Aquarela, por ordem Judicial.
Local de Deslocamento: Pelotas x Pinheiro Machado x Pelotas

Relação do Evento com o Servidor: O servidor é motorista da SJSS.

Número de Diárias: 1 estada
Horário de Partida do Servidor: 19/05/2016, às 8h
Horário de Retorno do Servidor: 19/05/2016, às 18h

Observações extras: Fonte de Pagamento: 0001
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Cargo: EDUCADORA
Função: CONSELHEIRA

Evento: VISITA A CENTRAL  DE LIBRAS  
Local de Deslocamento: PELOTAS X ALVORADA X PELOTAS

Número de Diárias: 1 ESTADA
Horário de Partida do Servidor: 12/07 ÀS 07:00HS
Horário de Retorno do Servidor: 12/07 ÀS 18:00 HS
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Cargo: SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Evento: VISITA A CENTRAL  DE LIBRAS  
Local de Deslocamento: PELOTAS X ALVORADA X PELOTAS

Número de Diárias: 1 ESTADA
Horário de Partida do Servidor: 12/07 ÀS 07:00HS
Horário de Retorno do Servidor: 12/07 ÀS 18:00 HS


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Cargo: MOTORISTA
Função: MOTORISTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Evento: VISITA A CENTRAL  DE LIBRAS  
Local de Deslocamento: PELOTAS X ALVORADA X PELOTAS

Número de Diárias: 1 ESTADA
Horário de Partida do Servidor: 12/07 ÀS 07:00HS
Horário de Retorno do Servidor: 12/07 ÀS 18:00 HS</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>FELIPE NOVACK DE SOUZA                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000158</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/07/11 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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<Row><COD_UO> 000002421</COD_UO> <NOME_UO>Assistência Social - Administrativo</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E018925/2026        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SAS - Estada - MARCO COITINHO - Encantado</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000138,56</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000138,5600</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARCO ANTONIO LARRE COITINHO                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002026</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000158</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2026/07/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002421</COD_UO> <NOME_UO>Assistência Social - Administrativo</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E019591/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SJSS - Diária Jaime</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000520,92</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Jaime Alvino Starke
Cargo: Chefe de Departamento
Função: Chefe de Departamento - Planejamento e Monitoramento

Evento: Audiência com Ministro Osmar Terra, para captação de recursos e desbloqueio de parcelas de recursos federais, e reunião com Secretaria Nacional de Avaliação e Gestão de Informação em Brasília.
Programa do Evento: 14/07/2016, Audiência com Ministro Osmar Terra, para captação de recursos e desbloqueio de parcelas de recursos federais, e reunião com Secretaria Nacional de Avaliação e Gestão de Informação em Brasília.
Local de Deslocamento: Pelotas x Porto Alegre x Brasília x Porto Alegre x Pelotas

Relação do Evento com o Servidor: O servidor é Chefe de Departamento é faz parte das atribuições.

Número de Diárias: 2 pernoites em Brasília e 1 estada em Porto Alegre
Horário de Partida do Servidor: 13/07/2016, às 5h
Horário de Retorno do Servidor: 15/07/2016, às 17h

Observações extras: Fonte de Pagamento: 0001
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<Row><COD_UO> 000002421</COD_UO> <NOME_UO>Assistência Social - Administrativo</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E019595/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SJSS- Diária Luiz Eduardo</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001051,05</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Luiz Eduardo Zimmermann Longaray
Cargo: Secretário Municipal
Função: Secretário Municipal - SJSS

Evento: Audiência com Ministro Osmar Terra e reunião com a Secretaria Nacional de Avaliação e Gestão de Informação em Brasília
Programa do Evento: 14/07/2016, Audiência com Ministro Osmar Terra e reunião com a Secretaria Nacional de Avaliação e Gestão de Informação em Brasília
Local de Deslocamento: Pelotas x Porto Alegre x Brasília x Porto Alegre x Pelotas

Relação do Evento com o Servidor: O servidor é Secretário da pasta

Número de Diárias: 2 pernoites em Brasília e 1 estada em Porto Alegre
Horário de Partida do Servidor: 13/07/2016, às 5h
Horário de Retorno do Servidor: 15/07/2016, às 17h

Observações extras: Fonte de Pagamento: 0001.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001051,0500</VALOR_ITEM> <CREDOR>LUIZ EDUARDO ZIMMERMANN LONGARAY                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000158</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/07 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002421</COD_UO> <NOME_UO>Assistência Social - Administrativo</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E019598/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SJSS - Estada José</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: José Antônio Theil
Cargo: Motorista
Função: Motorista - SJSS

Evento: Conduzir Equipe Técnica do Abrigo Meninos 1, para visita domiciliar.
Programa do Evento: 30/06/2016, conduzir Equipe Técnica do Abrigo Meninos 1 para visita domiciliar com objetivo de averiguar contexto ou situação familiar para possível desligamento do adolescente.
Local de Deslocamento: Pelotas x Camaquã x Pelotas

Relação do Evento com o Servidor: O servidor é motorista da SJSS.

Número de Diárias: 1 estada
Horário de Partida do Servidor: 30/06/2016, às 7h
Horário de Retorno do Servidor: 30/06/2016, às 19h

Observações extras: Fonte de Pagamento: 0001
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOSE ANTONIO THEIL                                                                                  </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000158</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/07 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002421</COD_UO> <NOME_UO>Assistência Social - Administrativo</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E019908/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SJSS - Estada José Antônio</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: José Antônio Theil
Cargo: Motorista
Função: Motorista - SJSS

Evento: Levar Equipe Técnica do Abrigo Institucional Meninas I, para visita domiciliar a familia da acolhida na cidade de Arroio Grande.
Programa do Evento: 13/07/2016;  Levar Equipe Técnica do Abrigo Institucional Meninas I, para visita domiciliar a familia da acolhida na cidade de Arroio Grande. Conforme Processo nº 02215.15.000152913.
Local de Deslocamento: Pelotas x Arroio Grande x Pelotas

Relação do Evento com o Servidor: O servidor é motorista da SJSS.

Número de Diárias: 1 estada
Horário de Partida do Servidor: 13/07/2016, às 8h
Horário de Retorno do Servidor: 13/07/2016, às 17h

Observações extras: Fonte de Pagamento: 0001
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOSE ANTONIO THEIL                                                                                  </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000158</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/13 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Cargo: Motorista
Função: Motorista - SJSS

Evento:  Conduzir usuária e Supervisora do Centro Pop, para visita na casa de familiares.
Programa do Evento: 28/07/2016; conduzir usuária e Supervisora do Centro Pop, para desacolhimento, mais visitas domiciliares.
Local de Deslocamento: Pelotas x Piratini x Pelotas

Relação do Evento com o Servidor: O servidor é motorista da SJSS.

Número de Diárias: 1 estada
Horário de Partida do Servidor:  28/07/2016 às 8h
Horário de Retorno do Servidor: 28/07/2016 às 17:30h

Observações extras: Fonte de Pagamento: 0001
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<Row><COD_UO> 000002421</COD_UO> <NOME_UO>Assistência Social - Administrativo</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E021933/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diaria Aline</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000119,14</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

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Cargo: Motorista
Função: Motorista - SJSS

Evento: Conduzir Equipe Técnica para visitas domiciliares e na casa de Passagem.
Programa do Evento: 04/08/2016, conduzir Rquipe Técnica para realizarem visitas domiciliares e na casa de Passagem.
Local de Deslocamento: Pelotas x Rio Grande x Pelotas

Relação do Evento com o Servidor: O servidor é motorista da SJSS.

Número de Diárias: 1 estada
Horário de Partida do Servidor: 04/08/2016, às 8h
Horário de Retorno do Servidor: 04/08/2016, às 17h

Observações extras: Fonte de Pagamento: 0001
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Cargo: Motorista
Função: Motorista - SJSS

Evento: Conduzir Equipe Técnica da Casa das meninas 1, para visita domiciliar em Arroio Grande. 
Programa do Evento: 03/08/2016, conduzir Equipe Técnica da Casa das meninas 1, para visita domiciliar em Arroio Grande.
Local de Deslocamento: Pelotas x Arroio Grande x Pelotas

Relação do Evento com o Servidor: O servidor é motorista da SJSS.

Número de Diárias: 1 estada
Horário de Partida do Servidor: 03/08/2016, às 8h
Horário de Retorno do Servidor: 03/08/2016, às 17h

Observações extras: Fonte de Pagamento: 0001
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<Row><COD_UO> 000002421</COD_UO> <NOME_UO>Assistência Social - Administrativo</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E022557/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SJSS - Diária Marcelo</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000322,30</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Marcelo Sanches
Cargo: Motorista
Função: Motorista - SJSS

Evento: Fazer desacolhimento de uma adolescente acolhida no Abrigo Meninas II.
Programa do Evento: 07/08/2016, conduzir psicóloga, para fazer desacolhimento de uma adolescente acolhida no Abrigo Meninas II,  conforme ordem Judicial vai morar com a avó.
Local de Deslocamento: Pelotas x Santa Catarina x Pelotas

Relação do Evento com o Servidor:  O servidor é motorista da SJSS.

Número de Diárias:  1 estada e 1 pernoite em Santa Catarina
Horário de Partida do Servidor: 07/08/2016, às 7h
Horário de Retorno do Servidor: 08/08/2016, às 20h

Observações extras: Fonte de Pagamento: 0001 - Recursos Próprios
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<Row><COD_UO> 000002421</COD_UO> <NOME_UO>Assistência Social - Administrativo</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E022582/2021        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SAS - DIARIA FABIANO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000105,29</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000105,2900</VALOR_ITEM> <CREDOR>FABIANO SILVEIRA DE ORNEL                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002021</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000158</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2021/09/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002421</COD_UO> <NOME_UO>Assistência Social - Administrativo</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E023226/2021        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SAS - DIARIA EDUARDO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000105,29</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000105,2900</VALOR_ITEM> <CREDOR>EDUARDO FERNANDES BASTOS                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002021</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000158</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2021/10/14 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002421</COD_UO> <NOME_UO>Assistência Social - Administrativo</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E023256/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SJSS - Diária José</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000247,48</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: José Antônio Theil
Cargo: Motorista
Função: Motorista SJSS

Evento: Conduzir a Chefe de Setor, a acolhida na Casa da Acolhida e seu filho para cidade onde mora sua família (Ordem Judicial)
Programa do Evento: 17/08/2016, às 7h; Conduzir a Chefe de Setor, a acolhida na Casa da Acolhida e seu filho para cidade onde mora sua família. (Ordem Judicial)
Local de Deslocamento: Pelotas x Passo Fundo x Pelotas

Relação do Evento com o Servidor: O servidor é motorista da SJSS.

Número de Diárias: 1 estada e 1 pernoite 
Horário de Partida do Servidor: 17/08/2016, às 7h
Horário de Retorno do Servidor: 18/08/2016, às 22h

Observações extras: Fonte de Pagamento: 0001
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000247,4800</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOSE ANTONIO THEIL                                                                                  </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000158</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/17 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002421</COD_UO> <NOME_UO>Assistência Social - Administrativo</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E023696/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SJSS - Diária Marcelo</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Marcelo Sanches
Cargo: Motorista
Função: Motorista - SJSS

Evento: Levar usuário do Abrigo Meninos II até a residência de sua irmã.
Programa do Evento: 19/08/2016, às 8h, levar usuário e supervidora do Abrigo Meninos II até a residência de sua irmã, para passar o fim de semana, mais visitas domiciliares.
Local de Deslocamento: Pelotas x Rio Grande x Pelotas 

Relação do Evento com o Servidor: O servidor é motorista da SJSS.

Número de Diárias: 1 estada
Horário de Partida do Servidor: 19/08/2016, às 8h
Horário de Retorno do Servidor: 19/08/2016, às 17h

Observações extras: Fonte de Pagamento: 0001
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARCELO LAUTENSCHLAGER SANCHES                                                                      </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000158</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002421</COD_UO> <NOME_UO>Assistência Social - Administrativo</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E023756/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SAS - SOLICITAÇÃO DIÁRIA - CRISTIAN NORNBERG</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000117,62</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000117,6200</VALOR_ITEM> <CREDOR>CRISTIAN RADTKE NORNBERG                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000158</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/08/26 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002421</COD_UO> <NOME_UO>Assistência Social - Administrativo</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E023761/2021        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SAS - DIARIA FERNANDO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000105,29</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Fernando Gonçalves Ferreira
Função: Conselheiro Tutelar
Deslocamento: Pelotas/RS x Porto Alegre/RS x Pelotas/RS
Evento: uma estada em Porto Alegre/RS
Relação do evento com o servidor: O CT Fernando Ferreira acompanhará o infante Wesley Amaro Martha, bem como sua avó/guardiã, em consulta médica no Hospital de Clínicas, no dia 21/09/2021, em Porto Alegre/RS.

Data e horário da saída de Pelotas/ RS: 21/09/2021às 04 horas.

Data e horário de chegada em Pelotas/RS: 21/09/2021 às 16 horas.
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<Row><COD_UO> 000002421</COD_UO> <NOME_UO>Assistência Social - Administrativo</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E023764/2021        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SAS - DIARIA CARLOS INACIO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000105,29</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

Nome: Carlos Inácio Melchiades Silveira
Função: Motorista do Conselho Tutelar
Deslocamento: Pelotas/RS x Porto Alegre/RS x Pelotas/RS
Evento: uma estada em Porto Alegre/RS
Relação do evento com o servidor: Conduzirá o CT Fernando Ferreira, o infante Wesley Amaro Martha, bem como sua avó/guardiã, em consulta médica no Hospital de Clínicas, no dia 21/09/2021, em Porto Alegre/RS.

Data e horário da saída de Pelotas/ RS: 21/09/2021às 04 horas.

Data e horário de chegada em Pelotas/RS: 21/09/2021 às 16 horas.

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000105,2900</VALOR_ITEM> <CREDOR>CARLOS INACIO MELCHIADES SILVEIRA                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002021</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000158</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2021/10/20 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002421</COD_UO> <NOME_UO>Assistência Social - Administrativo</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E023793/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SJSS - Diária Luiz</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000148,33</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Luiz Eduardo Zimmermann Longaray
Cargo: Secretário
Função: Secretário - SJSS

Evento: Reunião Ordinária da ASGMUSP em Porto Alegre
Programa do Evento:  30/08/2016, às 14h, reunião ordinária da ASGMUSP.
Local de Deslocamento: Pelotas x Porto Alegre x Pelotas

Relação do Evento com o Servidor: O servidor é gestor da SJSS.

Número de Diárias: 1 estada
Horário de Partida do Servidor:  30/08/2016, às 10h
Horário de Retorno do Servidor: 30/08/2016, às 21h

Observações extras: Fonte de Pagamento: 0001
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000148,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>LUIZ EDUARDO ZIMMERMANN LONGARAY                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000158</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/26 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002421</COD_UO> <NOME_UO>Assistência Social - Administrativo</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E023967/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SJSS - Diária José</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: José  Antônio Theil
Cargo: Motorista
Função: Motorista - SJSS

Evento: Conduzir Equipe Técnica da Abrigo Meninas II para visita e acompanhamento de usuária desabrigada.
Programa do Evento: 30/08/2016, às 7h, conduzir a Equipe Técnica do Abrigo Meninas II para visita e acompanhamento de usuária desabrigada.
Local de Deslocamento: Pelotas x Arroio Grande x Pelotas

Relação do Evento com o Servidor: O servidor é motorista da SJSS.

Número de Diárias: 1 estada
Horário de Partida do Servidor: 30/08/2016, às 7h
Horário de Retorno do Servidor: 30/08/2016, às 16h

Observações extras: Fonte de Pagamento: 0001
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOSE ANTONIO THEIL                                                                                  </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000158</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/29 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002421</COD_UO> <NOME_UO>Assistência Social - Administrativo</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E024569/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SJSS - Diária José</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: José Antônio Theil
Cargo: Motorista 
Função: Motorista - SJSS

Evento: Visita Judicial do Abrigo Aquarela, para o interior de Turuçu, colônica São José, mais visitas em outras residências
Programa do Evento: 01/09/2016, às 7h, visita Judicial do Abrigo Aquarela para o interior de Turuçu, colônia de São José, mais visitas em outras residências.
Local de Deslocamento: Pelotas x Turuçu x Pelotas

Relação do Evento com o Servidor: O servidor é motorista da SJSS.

Número de Diárias: 1 estada
Horário de Partida do Servidor: 01/09/2016, às 7h
Horário de Retorno do Servidor: 01/09/2016, às 17h
 
Observações extras: Fonte de Pagamento: 0001
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<Row><COD_UO> 000002421</COD_UO> <NOME_UO>Assistência Social - Administrativo</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E025884/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SJSS - Diária Luiz Sec.</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001435,47</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Luiz Eduardo Zimmermann Longaray
Cargo: Secretário
Função: Secretário - SJSS

Evento: Reunião em Brasília, agenda com Ministérios.
Programa do Evento: 13 à 15/09/2016; A serviço da Secretaria de Justiça Social e Segurança, em assuntos referentes a emenda orçamentária relativo a construção de Abrigos e CRAS. Também será tratado assuntos referente a implementação do PIM-Bolsa Família no Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. No Ministério da Justiça e Cidadania será discutido ações referente ao Programa CRACK é possível vencer, bem como reuniões na SEPPIR, SNPAD, também agenda parlamentar referente a recursos para orçamento de 2017.
Local de Deslocamento: Pelotas x Porto Alegre x Brasília x Porto Alegre x Pelotas

Relação do Evento com o Servidor: O servidor é gestor da pasta - SJSS.

Número de Diárias: 1 pernoite em Porto Alegre, 2 pernoites em Brasília e 1 estada em Brasília
Horário de Partida do Servidor: 12/09/2016, às 17h
Horário de Retorno do Servidor: 16/09/2016, às 3h

Observações extras: Fonte de Pagamento: 0001
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001435,4700</VALOR_ITEM> <CREDOR>LUIZ EDUARDO ZIMMERMANN LONGARAY                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000158</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/09/12 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002421</COD_UO> <NOME_UO>Assistência Social - Administrativo</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E025886/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SJSS - Diária Jaime</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001435,47</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Jaime Alvino Starke
Cargo: Chefe de Departamento
Função: Chefe de Departamento - Planejamento e Monitoramento

Evento: Reunião em Brasília, agenda com Ministérios.
Programa do Evento: 13 à 15/09/2016; A serviço da Secretaria de Justiça Social e Segurança, em assuntos referentes a emenda orçamentária relativo a construção de Abrigos e CRAS. Também será tratado assuntos referente a implementação do PIM-Bolsa Família no Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. No Ministério da Justiça e Cidadania será discutido ações referente ao Programa CRACK é possível vencer, bem como reuniões na SEPPIR, SNPAD, também agenda parlamentar referente a recursos para orçamento de 2017. 
Local de Deslocamento: Pelotas x Porto Alegre x Brasília x Porto Alegre x Pelotas

Relação do Evento com o Servidor: O servidor acompanhará técnicamente o Secretário da Secretaria de Justiça Social e Segurança, nas reuniões em Brasília.

Número de Diárias: 1 Pernoite em Porto Alegre, 2 pernoites em Brasília e 1 estada em Brasília
Horário de Partida do Servidor: 12/09/2016, às 16h
Horário de Retorno do Servidor: 16/09/2016, às 03h

Observações extras: Fonte de Pagamento: 0001
Em atendimento ao art. 4º, do decreto 4.996/2007, solicita-se a equivalência da diária com relação ao nível do Secretário.</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001435,4700</VALOR_ITEM> <CREDOR>JAIME ALVINO STARKE                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000158</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/09/12 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002421</COD_UO> <NOME_UO>Assistência Social - Administrativo</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026200/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SJSS - Diária José</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: José Antonio Theil
Cargo: Motorista
Função: Motorista - SJSS

Evento: Conduzir Equipe Técnica do Abrigo Meninas II e o acolhido Paulo para visitar sua irmã.
Programa do Evento: 16/09/2016, às 8h, conduzir Equipe Técnica do Abrigo Meninas II, para levar o adolescente Paulo para visitar sua irmã, sendo que permaneceremos juntamente nessa visita.
Local de Deslocamento: Pelotas x Rio Grande x Pelotas

Relação do Evento com o Servidor: O servidor é motorista da SJSS.

Número de Diárias: 1 estada
Horário de Partida do Servidor: 16/09/2016, às 8h
Horário de Retorno do Servidor: 16/09/2016, 18h

Observações extras: Fonte de Pagamento: 0001
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOSE ANTONIO THEIL                                                                                  </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000158</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/09/16 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002421</COD_UO> <NOME_UO>Assistência Social - Administrativo</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026886/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SJSS - Diária José</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: José Antônio Theil
Cargo: Motorista
Função: Motorista - SJSS

Evento: Conduzir Equipe Técnica do Abrigo Institucional Meninas 1 para visita domiciliar.
Programa do Evento: 26/09/2016, às 8h, conduzir a Equipe Técnica do Abrigo Meninas 1 para visita domiciliar, mais acompanhamento de menina que foi desacolhida.
Local de Deslocamento: Pelotas x Arroio Grande x Pelotas

Relação do Evento com o Servidor: O servidor é motorista da SJSS.

Número de Diárias: 1 estada
Horário de Partida do Servidor: 26/09/2016, às 8h
Horário de Retorno do Servidor: 26/09/2016, às 17h

Observações extras: Fonte de Pagamento: 0001
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOSE ANTONIO THEIL                                                                                  </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000158</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/09/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002421</COD_UO> <NOME_UO>Assistência Social - Administrativo</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E027169/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIARIA FILIPE</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000577,23</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000577,2300</VALOR_ITEM> <CREDOR>FELIPE NOVACK DE SOUZA                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000158</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/11/14 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002421</COD_UO> <NOME_UO>Assistência Social - Administrativo</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E028016/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SJSS - Diária Vanda</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Vanda Angélica de Oliveira de Andrade
Cargo: Assistente Social 
Função: Assistente Social - Abrigos

Evento: Reunião com Equipe Técnica do Instituto Forense
Programa do Evento: 19/10/2016, às 5h, reunião com Equipe Técnica do Instituto Forense, para transferência de usuários.
Local de Deslocamento: Pelotas x Porto Alegre x Pelotas

Relação do Evento com o Servidor: A servidora é Técnica e faz parte de suas atribuições.

Número de Diárias: 1 estada
Horário de Partida do Servidor: 19/10/2016, às 5h
Horário de Retorno do Servidor: 19/10/2016, às 18h

Observações extras: Fonte de Pagamento: 0001
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>VANDA ANGELICA DE OLIVEIRA DE ANDRADE                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000158</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/14 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002421</COD_UO> <NOME_UO>Assistência Social - Administrativo</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E028017/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SJSS - Diária - Vera</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Vera Regina Silveira Bueno
Cargo: Chefe de Setor
Função: Chefe de Setor - Residência Inclusiva - I

Evento: Reunião com Equipe Técnica do Instituto Forense
Programa do Evento: 19/10/2016, reunião com Equipe Técnica do Instituto Forense, para transferência de usuário.
Local de Deslocamento: Pelotas x Porto Alegre x Pelotas

Relação do Evento com o Servidor: A servidor é Chefe de Setor e faz parte de suas atribuições.

Número de Diárias: 1 estada
Horário de Partida do Servidor: 19/10/2016, às 5h
Horário de Retorno do Servidor: 19/10/2016, às 18h

Observações extras: Fonte de Pagamento: 0001
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Cargo: Motorista
Função: Motorista - SJSS

Evento: Conduzir Equipe Técnica do Abrigo Residência I para uma reunião em Porto Alegre.
Programa do Evento: 19/10/2016, conduzir a Equipe Técnica do Abrigo Residência I para uma reunião no Instituto Forense.
Local de Deslocamento: Pelotas x Porto Alegre x Pelotas

Relação do Evento com o Servidor: O servidor é motorista da SJSS.

Número de Diárias: 1 estada
Horário de Partida do Servidor: 19/10/2016, às 5h
Horário de Retorno do Servidor: 19/10/2016, às 18h

Observações extras: Fonte de Pagamento: 0001
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARCELO LAUTENSCHLAGER SANCHES                                                                      </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000158</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/14 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Cargo: Motorista
Função: Motorista - SJSS

Evento: Conduzir Equipe Técnica para buscar usuária do Abrigo da Casa das Meninas II.
Programa do Evento: 17/10/2016, conduzir Equipe Técnica para buscar usuária do Abrigo da Casa das Meninas II que está em visita domicilliar no interior de Arroio grande.
Local de Deslocamento: Pelotas x Arroio Grande x Pelotas 

Relação do Evento com o Servidor: O servidor é motorista.

Número de Diárias: 1 estada
Horário de Partida do Servidor: 17/10/2016, às 9h
Horário de Retorno do Servidor: 17/10/2016, às 16h

Observações extras: Fonte de Pagamento: 0001
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Cargo: Motorista
Função: Motorista  SJSS 

Evento: Conduzir Equipe Técnica mais usuária da casa das Meninas II para visita domiciliar.
Programa do Evento: 14/10/2016, conduzir Equipe Técnica mais usuária da casa das Meninas II para visita domiciliar com ordem Judicial, para possível desabrigamento. 
Local de Deslocamento: Pelotas x Arroio Grande x Pelotas

Relação do Evento com o Servidor: O servidor é motorista da SJSS.

Número de Diárias: 1 estada
Horário de Partida do Servidor: 14/10/2016, às 9h
Horário de Retorno do Servidor: 14/10/2016, 15h

Observações extras: Fonte de Pagamento: 0001
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Cargo: Motorista
Função: Motorista - SJSS

Evento: Buscar um rapaz com necessidades especiais, que foi realizar um trabalho artesanal.
Programa do Evento: 30/10/2016, às 9h buscar um rapaz com necessidades especiais, juntamente com sua mãe, que foi realizar um trabalho artesanal.
Local de Deslocamento: Pelotas xTuruçu x Pelotas

Relação do Evento com o Servidor: O servidor é motorista da SJSS.

Número de Diárias: 1 estada
Horário de Partida do Servidor: 30/10/2016, às 9h
Horário de Retorno do Servidor: 30/10/2016, às 17h

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Cargo: Motorista
Função: Motorista - SJSS

Evento: Conduzir um rapaz com necessidades especiais para realizar seu trabalho artesanal.
Programa do Evento: 29/10/2016, às 9h, conduzir um rapaz com necessidades especiais, juntamente com sua mãe, para realizar seu trabalho artesanal.
Local de Deslocamento: Pelotas x Turuçu x Pelotas

Relação do Evento com o Servidor:  O servidor é motorista da SJSS.

Número de Diárias: 1 estada
Horário de Partida do Servidor: 29/10/2016, às 9h
Horário de Retorno do Servidor: 29/10/2016, às 17h

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Cargo: Motorista
Função: Motorista - SJSS

Evento: Levar menina do Abrigp Institucional Meninas II, juntamente com a família para ser desacolhida.
Programa do Evento: 21/10/2016, levar menina do Abrigo Institucional com a família para ser desacolhida na cidade de Arroio Grande, por determinação e Ordem Judicial.
Local de Deslocamento: Pelotas x Arroio Grande x Pelotas

Relação do Evento com o Servidor:  O servidor é motorista da SJSS.

Número de Diárias: 1 estada
Horário de Partida do Servidor: 21/10/2016, às 10h
Horário de Retorno do Servidor: 21/10/2016, às 19h

Observações extras: Fonte de Pagamento: 0001
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Cargo: Motorista
Função: Motorista - SJSS

Evento: Conduzir Equipe Técnica da Casa de Meninas I para buscar usuária e lwvar para a casa das Meninas I.
Programa do Evento: 18/11/2016, Conduzir Equipe Técnica da Casa de Meninas I para buscar usuária e lwvar para a casa das Meninas I.
Local de Deslocamento: Pelotas x Arroio Grande x Pelotas

Relação do Evento com o Servidor:  O servidor é motorista da SJSS.

Número de Diárias: 1 estada
Horário de Partida do Servidor: 18/11/2016, às 9h
Horário de Retorno do Servidor: 18/11/2016, às 16h

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Cargo: Motorista
Função: Motorista - SJSS

Evento: Conduzir o Secretário da SJSS para o Fórum Regional de Acessibilidade.
Programa do Evento: 17/11/2016, Conduzir o Secretário da SJSS para o Fórum Regional de Acessibilidade.
Local de Deslocamento: Pelotas x Rio Grande x Pelotas

Relação do Evento com o Servidor: O servidor é motorista da SJSS.

Número de Diárias: 1 estada
Horário de Partida do Servidor: 17/11/2016, às 7h
Horário de Retorno do Servidor: 17/11/2016, às 17h

Observações extras: Fonte de Pagamento: 0001
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<Row><COD_UO> 000002421</COD_UO> <NOME_UO>Assistência Social - Administrativo</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E035135/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SJSS - Diária Marcelo</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Marcelo Sanches
Cargo: Motorista
Função: Motorista - SJSS

Evento: Conduzir Equipe Técnica do Abrigo Meninas II para visita domiciliar.
Programa do Evento: 06/12/2016, às 8h; conduzir Equipe Técnica do Abrigo Meninas II para visita domiciliar.
Local de Deslocamento: Pelotas x Arroio Grande x Pelotas

Relação do Evento com o Servidor: O servidor é motorista da SJSS.

Número de Diárias: 01 estada
Horário de Partida do Servidor: 06/12/2016, às 8h
Horário de Retorno do Servidor: 06/12/2016, às 18h

Observações extras: Fonte de Pagamento: 0001
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<Row><COD_UO> 000002422</COD_UO> <NOME_UO>Assistência Social - Fundo Municipal Social</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000368/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>WILLI</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000296,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000296,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>WILLI WETZEL JUNIOR                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000159</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/01/19 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002422</COD_UO> <NOME_UO>Assistência Social - Fundo Municipal Social</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000415/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SJSS - Diária Denise</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000322,30</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Denise Peixoto dos Santos
Cargo: Chefe de Setor
Função: Chefe de Setor - Abrigo Meninas II

Evento: Fazer visita na casa de avó de usuária do Abrigo
Programa do Evento: 13/01/2016, às 7h,  fazer visita na residência da avó em Joinvile, de uma usuária do abrigo Meninas II, (por ordem Judicial)
Local de Deslocamento: Pelotas x Joinvile SC x Pelotas

Relação do Evento com o Servidor: A servidora é Chefe de Setor, e faz parte de suas atribuições.

Número de Diárias: 1 pernoite e 1 estada
Horário de Partida do Servidor: 13/01/216 ,às 7h
Horário de Retorno do Servidor: 14/01/2016, às 20h

Observações extras: Fonte de Pagamento: 0001
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<Row><COD_UO> 000002422</COD_UO> <NOME_UO>Assistência Social - Fundo Municipal Social</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E000469/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SAS - DIARIAS CRISTIAN RADTKE NORNBERG</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000124,00</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000124,0000</VALOR_ITEM> <CREDOR>CRISTIAN RADTKE NORNBERG                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000159</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/01/26 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002422</COD_UO> <NOME_UO>Assistência Social - Fundo Municipal Social</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001627/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SJSS - Diária Daniela</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000383,20</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Daniela Rodrigues Duarte
Cargo: Educador Social
Função: Educador Social - Menins II

Evento: Acompanhar usuário para tratamento médico
Programa do Evento: Acompanhar usuário José Aristeu em tratamento médico, no período de 07 a 11/01.
Local de Deslocamento: Pelotas x Pedro Osório x Pelotas

Relação do Evento com o Servidor: A servidora é Educador Social a desempenha suas funções no Abrigo.

Número de Diárias: 5 estadas
Horário de Partida do Servidor: 07/01/2016 às 14h
Horário de Retorno do Servidor: 11/01/2016 às 16h

Observações extras: Fonte de Pagamento: 0001 - Recursos Próprios
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<Row><COD_UO> 000002422</COD_UO> <NOME_UO>Assistência Social - Fundo Municipal Social</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001974/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SAS - DIÁRIA - ESTADA DIRETOR EXECUTIVO CLAUDIO BALREIRA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000148,33</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>NOME: CLAUDIO LUIZ ROMERO BALREIRA
CARGO: DIRETOR EXECUTIVO
FUNÇÃO: DIRETOR EXECUTIVO - SAS

EVENTO: PARTICIPAÇÃO DA OFICINA "PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS", A REALIZAR-SE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 07/02/2018.

LOCAL DE DESLOCAMENTO: PELOTAS X PORTO ALEGRE X PELOTAS

NÚMERO DE DIÁRIAS: 01 ESTADA
HORÁRIO DE PARTIDA: 07/02/2018, ÀS 05:00
HORÁRIO DE RETORNO: 07/02/2018, ÀS 20:00

CONTA DO SERVIDOR: BANRISUL CC: 35.858.177.0-6, AG: 0320

FONTE DE PAGAMENTO: 3154
CC: 410284
AG: 299 - BB

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000148,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>CLAUDIO LUIZ ROMERO BALREIRA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000159</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/02/26 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002422</COD_UO> <NOME_UO>Assistência Social - Fundo Municipal Social</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E001974/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SAS - DIÁRIA - ESTADA DIRETOR EXECUTIVO CLAUDIO BALREIRA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000148,33</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>NOME: CLAUDIO LUIZ ROMERO BALREIRA
CARGO: DIRETOR EXECUTIVO
FUNÇÃO: DIRETOR EXECUTIVO - SAS

EVENTO: PARTICIPAÇÃO DA OFICINA "PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS", A REALIZAR-SE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 07/02/2018.

LOCAL DE DESLOCAMENTO: PELOTAS X PORTO ALEGRE X PELOTAS

NÚMERO DE DIÁRIAS: 01 ESTADA
HORÁRIO DE PARTIDA: 07/02/2018, ÀS 05:00
HORÁRIO DE RETORNO: 07/02/2018, ÀS 20:00

CONTA DO SERVIDOR: BANRISUL CC: 35.858.177.0-6, AG: 0320

FONTE DE PAGAMENTO: 3154
CC: 410284
AG: 299 - BB

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000148,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>CLAUDIO LUIZ ROMERO BALREIRA                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000159</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/02/26 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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CARGO: MOTORISTA - SAS
FUNÇÃO: MOTORISTA - SAS

EVENTO: CONDUZIR O SECRETÁRIO DA SAS A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA SUA AGENDA COM A 1ª DAMA DO ESTADO DO RS.

LOCAL DE DESLOCAMENTO: PELOTAS X PORTO ALEGRE X PELOTAS

NÚMERO DE DIÁRIAS: 01 ESTADA
HORÁRIO DE PARTIDA: 07/03/2018, ÀS 9:30
HORÁRIO DE RETONOR: 07/03/2018, ÀS 20:00

FONTE DE PAGAMENTO: 3154
CC: 410284
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CARGO: SECRETÁRIO
FUNÇÃO: SECRETÁRIO - SAS

EVENTO: AGENDA COM A 1ª DAMA DO ESTADO DO RS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A SAS.

LOCAL DE DESLOCAMENTO: PELOTAS X PORTO ALEGRE X PELOTAS

NÚMERO DE DIÁRIAS: 01 ESTADA
HORÁRIO DE PARTIDA: 07/03/2018, ÀS 9:30
HORÁRIO DE RETONOR: 07/03/2018, ÀS 20:00

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<Row><COD_UO> 000002422</COD_UO> <NOME_UO>Assistência Social - Fundo Municipal Social</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E005838/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIARIAS MARIA DE LOURDES</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000113,83</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

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<Row><COD_UO> 000002422</COD_UO> <NOME_UO>Assistência Social - Fundo Municipal Social</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E005839/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIARIAS FABIANA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000113,83</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

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<Row><COD_UO> 000002422</COD_UO> <NOME_UO>Assistência Social - Fundo Municipal Social</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E005840/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>diarias -  ADRIANA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000113,83</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

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<Row><COD_UO> 000002422</COD_UO> <NOME_UO>Assistência Social - Fundo Municipal Social</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E005904/2020        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SAS - DIARIA LONGARAY EM SUBSTITUIÇÃO E005214/2020</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000962,04</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000962,0400</VALOR_ITEM> <CREDOR>LUIZ EDUARDO ZIMMERMANN LONGARAY                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002020</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000159</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2020/03/19 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002422</COD_UO> <NOME_UO>Assistência Social - Fundo Municipal Social</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E006029/2024        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SAS - DIÁRIA GRACIANE TAVARES</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000155,00</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000155,0000</VALOR_ITEM> <CREDOR>GRACIANE TAVARES                                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002024</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000159</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2024/03/27 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002422</COD_UO> <NOME_UO>Assistência Social - Fundo Municipal Social</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E006132/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SJSS - Diária Jaime</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Jaime Alvino Starke
Cargo: Chefe de Departamento
Função: Chefe de Departamento - SJSS

Evento: I Oficina do Índice de Gestão Descentralizada Municipal (IGD_M)
Programa do Evento: 02/03/2016, das 8h30min às 16h30min, no Auditório do CIEE
Local de Deslocamento: Pelotas x Porto Alegre x Pelotas

Relação do Evento com o Servidor: O servidor  é Chefe de Departamento de Planejamento e Monitoração, responsável pela Assessoria Técnica da Secretaria.

Número de Diárias: 1 Pernoite
Horário de Partida do Servidor: 01/03/2016, às 17h
Horário de Retorno do Servidor: 02/03/2016, às 21h

Observações extras: Fonte de Pagamento: 3180 - IGD
                                 Conta Corrente: 36942-x
                                 Cofinanciamento Federal
 Em virtude do início do curso às 8h30min. do dia 02/03/2016, e não sendo possível estar presente na abertura e início das atividades no horário, a equipe indicou o servidor para representar o munípio de Pelotas/RS no horário.
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JAIME ALVINO STARKE                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000159</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/01 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002422</COD_UO> <NOME_UO>Assistência Social - Fundo Municipal Social</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E006134/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SJSS - Diária Raquel</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000148,33</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Raquel Zorzolli Nebel Moraes
Cargo: Chefe de Gabinete
Função: Chefe de Gabinete - SJSS

Evento: I Oficina do Índice de Gestão Descentralizada Municipal (IGD-M)
Programa do Evento: 02/03/2016, das 8h30min às 16h30min, no Auditório da CIEE.
Local de Deslocamento: Pelotas x Porto Alegre x Pelotas

Relação do Evento com o Servidor: Esta oficina irá esclarecer recursos disponibilizados pelo MDS quanto a sua utilização e de como podermos aumentar o índice do Cadastro Único. Trabalha na SJSS como Chefe de Gabinete, é Assistente Social-Estatutária e representante no Conselho Municipal de Assistência Social.

Número de Diárias: 1 estada
Horário de Partida do Servidor: 02/03/2016 às 5h
Horário de Retorno do Servidor: 02/03/2016, às 21h

Observações extras: Fonte de Pagamento: 3180 - IGD/PBF
                                 Conta Corrente: 36942-X
                                 Cofinanciamento Federal
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000148,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>RAQUEL ZORZOLLI NEBEL MORAES                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000159</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/02 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002422</COD_UO> <NOME_UO>Assistência Social - Fundo Municipal Social</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E006135/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SJSS - Diária Juline</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Juline Pogorzelski de Vargas
Cargo: Chefe de Departamento
Função: Chefe de Departamento - Cadastro Único

Evento: I Oficina do Índice de Gestão Descentralizada Municipal
Programa do Evento: 02/03/2016, das 8h30min. às 16h30mi.
Local de Deslocamento: Pelotas x Porto Alegre x Pelotas

Relação do Evento com o Servidor: A servidora é chefe do Setor do Cadastro Único e necessita atualizar-se no que se refere ao cadastro e ao acopanhamento das condicionalidades de educação e saúde.

Número de Diárias: 1 estada
Horário de Partida do Servidor: 02/03/2016, às 5h
Horário de Retorno do Servidor: 02/03/2016, às 21h

Observações extras: Fonte de Pagamento: 3180 - IGD
                                 Conta Corrente: 36942-x
                                 Cofinanciamento Federal
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JULINE POGORZELSKI DE VARGAS                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000159</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/02 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002422</COD_UO> <NOME_UO>Assistência Social - Fundo Municipal Social</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E006138/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SJSS - Diária Marcelo</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Marcelo Sanches
Cargo: Motorista
Função: Motorista - SJSS

Evento: I Oficina do Índice de Gestão Descentralizada Municipal (IGD-M)
Programa do Evento: 02/03/2016, das 8h30min. às 16h30min.no Auditório do CIEE.
Local de Deslocamento: Pelotas x Porto Alegre x Pelotas

Relação do Evento com o Servidor: O servidor é motorista da SJSS, e irá conduzir a equipe da SJSS.

Número de Diárias: 1 estada
Horário de Partida do Servidor: 02/03/2016, às 5h
Horário de Retorno do Servidor: 02/03/2016, às 21h

Observações extras: Fonte de Pagamento: 3180 - IGD
                                 Conta Corrente: 36942-x
                                 Cofinanciamento Federal
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARCELO LAUTENSCHLAGER SANCHES                                                                      </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000159</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/02 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002422</COD_UO> <NOME_UO>Assistência Social - Fundo Municipal Social</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E006181/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIARIA - ANDREIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000113,83</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

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Cargo: Assistente Social
Função: Assistente Social - CREAS

Evento: Seminário: Sigilo Profissional e Serviço Social 
Programa do Evento: 11/03, 8h credenciamento; 8h30min. abertura; - 9h Conferência abordando Aspectos Jurídicos e Legais, Aspectos Privados (sigiloso e público) e Aspectos Éticos e Técnicos; 11h - 12h debate; - 12h intervalo; 14h oficinas versando sobre o sigilo no cotidiano profissional; 16h - apresentação da sistematização das discussões das oficinas.
Local de Deslocamento:  Pelotas x Porto Alegre x Pelotas

Relação do Evento com o Servidor: A seridora irá atualizar-se no que refere-se aos assuntos a serem discutidos no Seminário.

Número de Diárias: 1 estada 
Horário de Partida do Servidor: 11/03/2016, às 6h
Horário de Retorno do Servidor: 11/03/2016, às 22h

Observações extras: Fonte de Pagamento: 0001 - Recursos Próprios
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Função: 

Evento: 
Programa do Evento: 
Local de Deslocamento: 

Relação do Evento com o Servidor: 

Número de Diárias: 
Horário de Partida do Servidor:
Horário de Retorno do Servidor:

Observações extras:
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Cargo: Psicóloga
Função: Psicóloga - CREAS 1 - PETI

Evento: Oficina Estadual das Estratégias do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI
Programa do Evento: 14/04/2016, das 8h30min às 17h.
Local de Deslocamento: Pelotas x Porto Alegre x Pelotas

Relação do Evento com o Servidor: A servidora é responsável pelo programa do PETI na SJSS.

Número de Diárias: 1 estada
Horário de Partida do Servidor: 14/04/2016, às 5h
Horário de Retorno do Servidor: 14/04/2016, às 22h

Observações extras: Fonte de Pagamento: 0001 - Recursos Próprios
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Cargo: Assistente Social
Função: Assistente Social - CREAS 1 - PETI

Evento: Oficina Estadual das Estratégias do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI
Programa do Evento: 14/04/2016, das 8h30min às 17h.
Local de Deslocamento: Pelotas x Porto Alegre x Pelotas

Relação do Evento com o Servidor: A servidora é responsável pelo programa do PETI na SJSS.

Número de Diárias: 1 estada
Horário de Partida do Servidor: 14/04/2016, às 5h
Horário de Retorno do Servidor: 14/04/2016, às 22h

Observações extras: Fonte de Pagamento: 0001 - Recursos Próprios</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>FERNANDA MACHADO PRESTES DELGADO                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000159</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/04/08 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002422</COD_UO> <NOME_UO>Assistência Social - Fundo Municipal Social</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E009162/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA - CHANA BORGES DOMINGUES</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>NOME: SHANA BORGES DOMINGUES
CARGO: SERVIDORA, EDUCADORA SOCIAL
FUNÇÃO: EDUCADORA SOCIAL, SETOR CARINHO

EVENTO:CONSULTA MEDICA.
PROGRAMA DO EVENTO:CONSULTA MEDICA, USUARIA LARA BARRETO.
LOCAL: PORTO ALEGRE

NÚMERO DE DIÁRIAS: 1
HORÁRIO DE PARTIDA: 03:00HS
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CARGO: SERVIDORA, EDUCADORA SOCIAL
FUNÇÃO: EDUCADORA SOCIAL, SETOR CARINHO

EVENTO:CONSULTA MEDICA.
PROGRAMA DO EVENTO:CONSULTA MEDICA, USUARIA LARA BARRETO.
LOCAL: PORTO ALEGRE

NÚMERO DE DIÁRIAS: 1
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CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
FUNÇÃO: ASSISTENTE SOCIAL DA SECRETARIA  DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EVENTO: VISITA DOMICILIAR
PROGRAMA DO EVENTO:  VISITA DOMICILIAR A GENITORA DA ACOLHIDA EMILIA DE OLIVEIRA FOSTER POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL COM O INTUITO DE VERIFICAR A SITUACAO ATUAL DE SUA MAE COM POSSIBILIDADE DE REINSERCAO FAMILIAR.
LOCAL: CANDIOTA
DATA: 30/04/2018
NÚMERO DE DIÁRIAS: 1
HORÁRIO DE PARTIDA: 08:30HS
HORÁRIO DE RETORNO: 15:30HS</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>LUCIANA KLUGE                                                                                       </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000159</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/05/15 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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CARGO: PSICOLOGA
FUNÇÃO: PSICOLOGA DA SECRETARIA  DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EVENTO: VISITA DOMICILIAR
PROGRAMA DO EVENTO:  VISITA DOMICILIAR A GENITORA DA ACOLHIDA EMILIA DE OLIVEIRA FOSTER POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL COM O INTUITO DE VERIFICAR A SITUACAO ATUAL DE SUA MAE COM POSSIBILIDADE DE REINSERCAO FAMILIAR.
LOCAL: CANDIOTA
DATA: 30/04/2018
NÚMERO DE DIÁRIAS: 1
HORÁRIO DE PARTIDA: 08:30HS
HORÁRIO DE RETORNO: 15:30HS</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>RAQUEL ZIEMANN CAMPOS                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000159</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/05/15 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Cargo: MOTORISTA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: MOTORISTA 

Evento: VISITA DOMICILIAR
Programa do Evento: VISITA DOMICILIAR E DESACOLHIMENTO
Local de Deslocamento: CANDIOTA

Relação do Evento com o Servidor: 

Número de Diárias: 1
Horário de Partida do Servidor: 08:00HS
Horário de Retorno do Servidor:17:00HS

Observações extras:
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Cargo:  Assistente Social
Função: Assistente Social - SJSS

Evento: 9º Seminário Anual de Serviço Social
Programa do Evento: 16/05/2016, 7h50min. Credenciamento e café, 8h20min. Abertura, 8h30min Mesa Redonda1, Memórias/depoimentos, 10h Conferência 1,12h30min. Intervalo para almoço, 13h50min. Momento Cultural, 14h30min. Mesa Redonda 2, 15h30min. Conferência 2.
Local de Deslocamento: Pelotas x Porto Alegre x São Paulo x Porto Alegre x Pelotas

Relação do Evento com o Servidor: No referido evento, visa a qualificação profissional ampliando o conhecimento sobre atuação profissional frente a política de Assistência Social o SUAS, no âmbito dos convênios pactuados com esta Secretaria na execução do SCFV e outras modalidades, as quais as Instituições conveniadas executam à nossos usuários, as quais realizo Monitoramento e Avaliação das Ações, bem como, suporte técnico e orientação quanto ao cumprimento de cada serviço contratado. 

Número de Diárias: 2 pernoites (São Paulo)
Horário de Partida do Servidor: 15/05/2016 às 9h
Horário de Retorno do Servidor: 17/05/2016 às 23h

Observações extras: Fonte de Pagamento: 3181 - IGD/SUAS
Conta Corrente: 36943-8/BB
 Cofinanciamento Federal
                                 
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Cargo: Oficial Administrativa
Função: Oficial Administrativa-Cadastro Unico

Evento: Oficina da Capacitacao para municipios prioritarios-MUPS 

Programa do Evento: Oficina da Capacitacao para municipios prioritarios-MUPS, com objetivo de melhorar o atendimento do cadastro unico e melhorar o IGD

Local de Deslocamento: Pelotas/Porto Algre

Relação do Evento com o Servidor: 

Número de Diárias: 1 
Horário de Partida do Servidor: 05:00hs
Horário de Retorno do Servidor:21:00hs

Observações extras:
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CARGO: DIRETOR
FUNÇÃO: DIRETOR-SAS 

EVENTO: OFICINA DE CAPACITAÇÃO PARA MUNICIPIOS PRIORITÁRIOS-MUPS
PROGRAMA DO EVENTO: OFICINA DA CAPACITAÇÃO PARA MUNICIPIOS PRIORITARIOS-MUPS, COM OBJETIVO DE MELHORAR O ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO E MELHORAR O IGD

LOCAL DE DESLOCAMENTO: PELOTAS X PORTO ALEGRE
DATA: 21/06/2018

NUMERO DE DIÁRIAS: 1
HORÁRIO DE PARTIDA: 05:00 HS
HORÁRIO DE RETORNO: 21:00 HS

FONTE DE PAGAMENTO: 3180
CC: 410217
AG: 299</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000148,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>SERGIO LUIZ TAVARES ACOSTA                                                                          </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000159</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/06/05 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Cargo: Auxiliar 
Função: Auxiliar - Cadastro Único

Evento: Encontro de Municípios Prioritários do Cadastro Único e Programa Bolsa Família
Programa do Evento: 1º/06/2016, das 8h30min às 16h30min; Encontro de Municípios Prioritários do Cadastro Único e Programa Bolsa Família.
Local de Deslocamento: Pelotas x Porto Alegre x Pelotas

Relação do Evento com o Servidor: A servidora é que faz os cadastros dos beneficiários.

Número de Diárias: 1 estada
Horário de Partida do Servidor: 1º/06/2016, às 4h30min
Horário de Retorno do Servidor: 1º/06/2016, às 20h

Observações extras: Fonte de Pagamento: 3180 - BL GBF FNAS
                                 Conta Corrente: 410217
                                 Cofinanciamento Federal
                                 
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Cargo: Chefe de Setor
Função: Chefe de Setor - Cadastro Único

EEvento: Encontro de Municípios Prioritários do Cadastro Único e Programa Bolsa Família
Programa do Evento: 1º/06/2016, das 8h30min às 16h30min; Encontro de Municípios Prioritários do Cadastro ùnico e Programa Bolsa Família.
Local de Deslocamento: Pelotas x Porto Alegre x Pelotas

Relação do Evento com o Servidor: A servidora é Chefe do Setor de Cadastro Único.

Número de Diárias: 1 estada
Horário de Partida do Servidor: 1º/06/2016, às 4h30min
Horário de Retorno do Servidor: 1º/06/2016, às 20h

Observações extras: Fonte de Pagamento: 3180 - BL GBF FNAS
                                 Conta Corrente: 410217
                                 Cofinanciamento Federal
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Cargo: Motorista
Função: Motorista -  SJSS

Evento: I Encontro de Municípios Prioritários do Cadastro Único e Bolsa Família
Programa do Evento: 01/06/2016, das 8h30min às 16h30mim, I Encontro de Municípios Prioritários do Cadastro Único e Bolsa Família
Local de Deslocamento: Pelotas x Porto Alegre x Pelotas

Relação do Evento com o Servidor: O servidor é Motorista da SJSS.

Número de Diárias: 1 estada
Horário de Partida do Servidor: 01/06/2016, às 4h30min.
Horário de Retorno do Servidor: 01/06/2016, às 20h

Observações extras: Fonte de Pagamento: 3180 - BL GBF FNAS
                                 Conta Corrente: 410217
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>MARCELO LAUTENSCHLAGER SANCHES                                                                      </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000159</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/06/02 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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<Row><COD_UO> 000002422</COD_UO> <NOME_UO>Assistência Social - Fundo Municipal Social</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E014959/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA-MARCELO LAUTENSCHLAGER SANCHES</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>NOME:MARCELO LAUTENSCHLAGER
CARGO: MOTORISTA
FUNÇÃO: MOTORISTA DA SAS

EVENTO: EDUCASUAS-PROGRAMA ESTADUAL DE CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA DO EVENTO:ENCONTRO DE SENSIBILIZAÇÃO COM OS GESTORES MUNICIPAIS PARA ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

LOCAL: AUDITÓRIO PAULO FREIRE- PORTO ALEGRE

NÚMERO DE DIÁRIAS: 1
HORÁRIO DE PARTIDA: 08:00HS
HORÁRIO DE RETORNO: 21:30HS
DATA: 14/06/2018

CONTA: 41028-4
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CARGO: SECRETÁRIO
FUNÇÃO: SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EVENTO: EDUCASUAS-PROGRAMA ESTADUAL DE CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA DO EVENTO:ENCONTRO DE SENSIBILIZAÇÃO COM OS GESTORES MUNICIPAIS PARA ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

LOCAL: AUDITÓRIO PAULO FREIRE- PORTO ALEGRE

NÚMERO DE DIÁRIAS: 1
HORÁRIO DE PARTIDA: 08:00HS
HORÁRIO DE RETORNO: 21:30HS
DATA: 14/06/2018

CONTA: 41028-4
AGÊNCIA: 299</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000148,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>LUIZ EDUARDO ZIMMERMANN LONGARAY                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000159</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/06/14 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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FUNÇÃO: MOTORISTA
CARGO: MOTORISTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

EVENTO: VISITAS DA EQUIPE TECNICA DO ABRIGO INSTITUCIONAL MENINAS I 

LOCAL DE DESLOCAMENTO: PELOTAS X ARROIO GRANDE X PELOTAS

NUMERO DE DIARIAS: 01 ESTADA
HORARIO DE PARTIDA: 21/06/2018 ÀS 7:00 HS
HORARIO DE RETORNO: 21/06/2018 AS19:00 HS



Observações extras:
FONTE DE PAGAMENTO: 3122
BB AGENCIA 0299 C/C 43.313 -6</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOSE ANTONIO THEIL                                                                                  </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000159</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/06/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Cargo: CHEFE DE SETOR
Função: COORDENADORA

Evento: VISITA DOMICILIAR  DIA 21/06/2018
Local de Deslocamento: PELOTAS X ARROIO GRANDE X PELOTAS
Relação do Evento com o Servidor: 

Número de Diárias: 01 ESTADA
Horário de Partida do Servidor:21/06/2018  às 07:00 H
Horário de Retorno do Servidor:21/06/2018 às 19:00 H

Observações extras:

FONTE DE PAGAMENTO: 3122
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CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
FUNÇÃO: ASSISTENTE SOCIAL

EVENTO: VISITA DOMICILIAR

DESLOCAMENTO: PELOTASx ARROIO GRANDE X PELOTAS

NÚMERO DE DIÁRIAS: 1
HORÁRIO DE PARTIDA:  21/06/2018 ÀS  07:00HS
HORÁRIO DE RETORNO: 21/06/2018 ÀS 19:00HS
DATA:21/06/2018


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Cargo:  PSICOLOGA
Função: PSICOLOGA

Evento: 4º CAPACITAÇÃO SOBRE NOTIFICAÇÃO DE VIOLENCIA MOTIVADA LGBT
Programa do Evento: DIA 29  DE JUNHO DE 2018, CAPACITAÇÃO SERÁ REALIZADA NA UFRGS  , PORTO ALEGRE/RS
Local de Deslocamento: PELOTAS X PORTO ALEGRE X PELOTAS

Relação do Evento com o Servidor: CAPACITAR SERVIDOR ATUANTE NO CREAS PARA  DIFERENTES DEMANDAS DIARIAS.

Número de Diárias:  1 ESTADA
Horário de Partida do Servidor: DIA 29/06 ÀS 08 HS
Horário de Retorno do Servidor: DIA 29/06 ÀS 19HS

Observações extras:
FONTE DE PAGAMENTO 3153
BB C/C 43.313-6
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Cargo:  PSICOLOGA
Função: PSICOLOGA

Evento: 4º CAPACITAÇÃO SOBRE NOTIFICAÇÃO DE VIOLENCIA MOTIVADA LGBT
Programa do Evento: DIA 29  DE JUNHO DE 2018, CAPACITAÇÃO SERÁ REALIZADA NA UFRGS  , PORTO ALEGRE/RS
Local de Deslocamento: PELOTAS X PORTO ALEGRE X PELOTAS

Relação do Evento com o Servidor: CAPACITAR SERVIDOR ATUANTE NO CREAS PARA  DIFERENTES DEMANDAS DIARIAS.

Número de Diárias:  1 ESTADA
Horário de Partida do Servidor: DIA 29/06 ÀS 08 HS
Horário de Retorno do Servidor: DIA 29/06 ÀS 19HS

Observações extras:
FONTE DE PAGAMENTO 3153
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Cargo: PEDAGOGO
Função: PEDAGOGO

Evento: REUNIÃO TECNICA INTERSETORIAL DO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DO TRABALHO INFANTIL 
Local de Deslocamento: PELOTAS X PORTO ALEGRE X PELOTAS

Número de Diárias: 1 ESTADA
Horário de Partida do Servidor: 13/07 ÀS 06:00HS
Horário de Retorno do Servidor: 13/07 ÀS 18:00 HS

Observações extras:

FONTE DE PAGAMENTO  3155
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Cargo: PEDAGOGO
Função: PEDAGOGO

Evento: REUNIÃO TECNICA INTERSETORIAL DO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DO TRABALHO INFANTIL 
Local de Deslocamento: PELOTAS X PORTO ALEGRE X PELOTAS

Número de Diárias: 1 ESTADA
Horário de Partida do Servidor: 13/07 ÀS 06:00HS
Horário de Retorno do Servidor: 13/07 ÀS 18:00 HS

Observações extras:

FONTE DE PAGAMENTO  3155
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Cargo: MOTORISTA
Função: MOTORISTA

Evento: VISITA CREAS BAGÉ
Programa do Evento:  APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO DE TABLHO
Local de Deslocamento: PELOTAS X BAGE X PELOTAS 

Número de Diárias: 1 ESTADA
Horário de Partida do Servidor: 18/07 AS 07:00HS
Horário de Retorno do Servidor: 18/07 AS 19:00 HS


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Cargo: Assistente Social
Função: Assistente Social - SJSS

Evento: Levar adolescente que está acolhido na Abrigo Triagem para  fazer registro de emancipação.
Programa do Evento: 13/05/2016, às 7h,  levar adolescente do Abrigo Triagem para fazer registro de emancipação, tendo em vista que o mesmo é natural de Triunfo.
Local de Deslocamento: Pelotas x Triunfo x Pelotas

Relação do Evento com o Servidor: O servidor é Assistente Social e faz parte das atribuições do cargo.

Número de Diárias: 1 estada
Horário de Partida do Servidor: 13/05/2016, às 7h
Horário de Retorno do Servidor: 13/05/2016, às 20h

Observações extras: Fonte de Pagamento: 0001- Recursos Próprios.
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Cargo: PSICOLOGA
Função: PSICOLOGA

Evento: REINTEGRAÇÃO FAMILIAR
Programa do Evento: ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA REINTEGRAÇÃO FAMILIAR EM SUA CIDADE DE ORIGEM
Local de Deslocamento: PELOTAS X PORTO ALEGRE X SÃO PAULO

Número de Diárias: 1 ESTADA
Horário de Partida do Servidor: 09/08 À 01:30HS
Horário de Retorno do Servidor: 09/08 ÀS 20:30HS


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Cargo: MOTORISTA
Função: MOTORISTA

Evento: REINTEGRAÇÃO FAMILIAR
Programa do Evento: CONDUZIR  AO AEROPORTO DE PORTO ALEGRE A PSICOLOGA E  ADOLESCENTE PARA REINTEGRAÇÃO FAMILIAR EM SUA CIDADE DE ORIGEM
Local de Deslocamento: PELOTAS X PORTO ALEGRE X PELOTAS

Número de Diárias: 1 ESTADA
Horário de Partida do Servidor: 09/08 À 01:30HS
Horário de Retorno do Servidor: 09/08 ÀS 20:30HS
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>FELIPE NOVACK DE SOUZA                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000159</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/07/20 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Cargo:  CHEFE DE SETOR
Função: ADMINISTRATIVA

Evento:  CAPACITAÇÃO DE OPERADORES DO SIBEC
Programa do Evento: DIAS 13,14 E 15 DE AGOSTO DE 2018, COM CARGA HORARIA DE 8 HS DIÁRIAS, DAS 9HS ÀS 18 H. A CAPACITAÇÃO SERÁ REALIZADA NA RUA DOS ANDRADAS, 1234  , PORTO ALEGRE/RS
Local de Deslocamento: PELOTAS X PORTO ALEGRE X PELOTAS

Relação do Evento com o Servidor: CAPACITAR SERVIDOR PARA OPERACIONALIZAR O SISTEMA. ESOLUCIONAR DIFERENTES DEMANDAS DIARIAS.

Número de Diárias: 2 PERNOITES 
Horário de Partida do Servidor: DIA 13/08 ÀS 16 HS
Horário de Retorno do Servidor: DIAS 15/08 ÀS 19HS

Observações extras:
FONTE DE PAGAMENTO 3180
BB C/C 41.021-7
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<Row><COD_UO> 000002422</COD_UO> <NOME_UO>Assistência Social - Fundo Municipal Social</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E019482/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SAS DIARIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000000,00</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite no exterior</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000000,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000000,0000</VALOR_ITEM> <CREDOR>WILLI WETZEL JUNIOR                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000002</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000159</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/07/05 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002422</COD_UO> <NOME_UO>Assistência Social - Fundo Municipal Social</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E019599/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SJSS - Estada Taís</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Taís Furtado Mendes
Cargo: Chefe de Setor
Função: Chefe de Setor - Meninos I

Evento: Visita domiciliar com objetivo de averiguar contexto e ou situação familiar para possível desligameno do adolescente.
Programa do Evento: 30/06/2016, visita domiciliar com objetivo de averiguar contexto e ou situação familiar, para possível desligamento do adolescente do abrigo.
Local de Deslocamento: Pelotas x Camaquã x Pelotas

Relação do Evento com o Servidor: A servidora é Chefe de Setor e faz parte das atribuições.

Número de Diárias: 1 estada
Horário de Partida do Servidor: 30/06/2016, às 7h
Horário de Retorno do Servidor: 30/06/2016, às 19h

Observações extras: Fonte de Pagamento
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<Row><COD_UO> 000002422</COD_UO> <NOME_UO>Assistência Social - Fundo Municipal Social</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E019600/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SJSS - Estada Tiana</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Tiana dos Santos Marques
Cargo: Assistente Social
Função: Assistente Social - Abrigo Meninos I

Evento: Visita domiciliar com objetivo de averiguar contexto e ou situação familiar para possível desligamento do adolescente do Abrigo.
Programa do Evento: 30/06/2016, visita domiciliar com objetivo de averiguar contexto e ou situação familiar para possível desligamento do adolescente do Abrigo.
Local de Deslocamento: Pelotas x Camaquã x Pelotas

Relação do Evento com o Servidor: A servidora é Assistente Social e faz parte da atribuições da servidora 

Número de Diárias: 1 estada
Horário de Partida do Servidor: 30/06/2016, às 7h
Horário de Retorno do Servidor: 30/06/2016, às 19h

Observações extras: Fonte de Pagamento: 0001
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>TIANA DOS SANTOS MARQUES                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000159</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/07 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Cargo: Psicóloga
Função: Psicóloga - Meninas I

Evento: Visita domiciliar a pedido do Juízado de Infância e Juventude, conforme Processo nº 02215.15.000152913.
Programa do Evento: 13/07/2016, visita domiciliar a pedido do Juízado de Infância e Juventude, conforme Processo nº 02215.15.000152913; a fim de averiguar possibilidade de desacolhimento para familia biológica de criança acolhida em Abrigo Institucional  Meninas I.
Local de Deslocamento: Pelotas x Arroio Grande x Pelotas

Relação do Evento com o Servidor: A servidora trabalha como psicóloga no A.I. Meninas I e a visita deve ser feita pela Equipe Técnica do Abrigo.

Número de Diárias: 1 estada
Horário de Partida do Servidor: 13/07/2016, às 8h
Horário de Retorno do Servidor: 13/07/2016, às 17h

Observações extras: Fonte de Pagamento: 0001
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROSSANA FURTADO SOUZA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000159</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/13 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002422</COD_UO> <NOME_UO>Assistência Social - Fundo Municipal Social</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E019914/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SJSS - Estada - Daiane</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Daiane Gomes Madruga
Cargo: Educadora (Coordenadora Temporária)
Função: Educadora (Coordenadora Temporária) - Meninas I

Evento: Visita domiciliar a pedido do Juízado de Infância e Juventude, conforme Processo nº 02215.15.000152913.
Programa do Evento: 13/07/2016, visita domiciliar a pedido do Juízado de Infância e Juventude, conforme Processo nº 02215.15.000152913; a fim de averiguar possibilidade de desacolhimento para familia biológica de criança acolhida em Abrigo Institucional  Meninas I.
Local de Deslocamento: Pelotas x Arroio Grande x Pelotas

Relação do Evento com o Servidor: A servidora está cobrindo as férias da Coordenadora A.I. Meninas I e irá acompanhar a Psicóloga.

Número de Diárias: 1 estada
Horário de Partida do Servidor: 13/07/2016, às 8h
Horário de Retorno do Servidor: 13/07/2016, às 17h

Observações extras: Fonte de Pagamento: 0001
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>DAIANE GOMES MADRUGA                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000159</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/07/13 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Cargo: Chefe de Setor
Função: Chefe de Setor - Centro Pop

Evento: Acompanhar usuária Simone Pereira Ribeiro para o retorno a familia, pois está em situação de rua em Pelotas.
Programa do Evento: 28/07/2016, acompanhar usuária Simone Pereira Ribeiro para o retorno a familia, pois está em situação de rua em Pelotas e está sendo atendida pelo Centro Pop.
Local de Deslocamento: Pelotas x Piratini x Pelotas

Relação do Evento com o Servidor: A servidora é Supervisora do serviço e faz parte das atribuições do cargo.

Número de Diárias: 1 estada
Horário de Partida do Servidor: 28/07/2016, às 8h30min
Horário de Retorno do Servidor: 28/07/2016, às 17h30min.

Observações extras: Fonte de Pagamento: 0001
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Cargo: PSICOLOGA
Função: PSICOLOGA

Evento: CAPACITAÇÃO DE SUPERVISORES  E REPRESENTANTES TECNICOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PIM
Local de Deslocamento: PELOTAS X PORTO ALEGRE X PELOTAS


Número de Diárias: 4 PERNOITES E 1 ESTADA
Horário de Partida do Servidor: 19/08 AS 19H
Horário de Retorno do Servidor: 24/08/ AS 19H
Local de Deslocamento: PELOTAS X PORTO ALEGRE X PELOTAS</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000760,0000</VALOR_ITEM> <CREDOR>GRACIANE TAVARES                                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000159</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/08/20 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002422</COD_UO> <NOME_UO>Assistência Social - Fundo Municipal Social</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E021119/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIARIAS CRIANÇA FELIZ</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000760,00</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: LUCIANA BECKER   NEUTZLING
Cargo: PSICOLOGA
Função: PSICOLOGA

Evento: CAPACITAÇÃO DE SUPERVISORES  E REPRESENTANTES TECNICOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PIM
Local de Deslocamento: PELOTAS X PORTO ALEGRE X PELOTAS


Número de Diárias: 4 PERNOITES E 1 ESTADA
Horário de Partida do Servidor: 19/08 AS 19H
Horário de Retorno do Servidor: 24/08/ AS 19H


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<Row><COD_UO> 000002422</COD_UO> <NOME_UO>Assistência Social - Fundo Municipal Social</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E022367/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SAS- DIÁRIA PARA SERVIDOR ANDERSON RENATO PIRES CASTRO</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000117,62</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000117,6200</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDERSON RENATO PIRES CASTRO                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000159</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/08/04 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002422</COD_UO> <NOME_UO>Assistência Social - Fundo Municipal Social</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E022496/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SJSS - Diária Daiane</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Daiane Gomes Madruga
Cargo: Coordenadora Temporária
Função: Coordenadora Temporária SJSS - Meninas I

Evento: Visita domiciliar a pedido de Infância e da Juventude
Programa do Evento: 03/08/2016, visita domiciliar a pedido do Juizado da Infância a fim de averiguar possíveis visitas de acolhida, a família biológica, com intuito de reaproximação e possível futuro desacolhimento. Processo nº 02215.15.000152913.
Local de Deslocamento: Pelotas x Arroio Grande x Pelotas

Relação do Evento com o Servidor: A servidora é educadora social na condição de Coordenadora do Abrigo Institucional Meninas I temporariamente, cobrindo as férias da Coordenadora Afriana, portanto irá acompanhar a psicóloga.

Número de Diárias: 1 estada
Horário de Partida do Servidor: 03/08/2016, às 8h
Horário de Retorno do Servidor: 03/08/2016, às17h

Observações extras: Fonte de Pagamento: 0001
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Cargo: Psicóloga
Função: Psicóloga - SJSS

Evento: Visita domiciliar a pedido da Infância e da Juventude
Programa do Evento: 03/08/2016, visita domiciliar a pedido do Juizado da Infância a fim de averiguar possíveis visitas de criança acolhida, a família biológica, com intuito de reaproximação e possível futuro desacolhimento. Processo nº 02215.15.000152913
Local de Deslocamento: Pelotas x Arroio Grande x Pelotas

Relação do Evento com o Servidor: A servidora é psicóloga e faz parte das atribuições.

Número de Diárias: 1 estada
Horário de Partida do Servidor: 03/08/2016, às 8h
Horário de Retorno do Servidor: 03/08/2016, às 17h

Observações extras: Fonte de Pagamento: 0001
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROSSANA FURTADO SOUZA                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000159</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/05 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002422</COD_UO> <NOME_UO>Assistência Social - Fundo Municipal Social</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E022558/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SJSS - Diária Ceci</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000322,30</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Ceci da Silva de Souza
Cargo: Psicóloga
Função: Psicóloga - SJSS - Abrigo Meninas II

Evento: Acompanhar adolescente do Abrigo Meninas II para desacolhimento à familia biológica.
Programa do Evento: 07/08/2016, às 7h, acompanhar adolescente do Abrigo Meninas II, para desacolhimento à familia biológica, conforme Ordem Judicial.
Local de Deslocamento: Pelotas x Santa Catarina x Pelotas

Relação do Evento com o Servidor: A servidora é Psicóloga e faz parte de suas atribuições.

Número de Diárias: 1 estada e 1 pernoite em Santa Catarina
Horário de Partida do Servidor: 07/08/2016, às 7h
Horário de Retorno do Servidor: 08/08/2016, às 20h

Observações extras: Fonte de Pagamento: 0001 - Recursos Próprios
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<Row><COD_UO> 000002422</COD_UO> <NOME_UO>Assistência Social - Fundo Municipal Social</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E022575/2021        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SAS - DIARIA JANE</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000394,83</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000394,8300</VALOR_ITEM> <CREDOR>JANE VIVIAN NEUBERGER                                                                               </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002021</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000159</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2021/09/23 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002422</COD_UO> <NOME_UO>Assistência Social - Fundo Municipal Social</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E022580/2021        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SAS - DIARIA MAICON</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000394,83</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

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<Row><COD_UO> 000002422</COD_UO> <NOME_UO>Assistência Social - Fundo Municipal Social</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E023059/2025        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SAS - Pernoites - MAIQUEL FOUCHY - Porto Alegre/RS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001001,43</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Pernoite</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000003,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001001,4300</VALOR_ITEM> <CREDOR>MAIQUEL DA FONSECA FOUCHY                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002025</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000159</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2025/09/11 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002422</COD_UO> <NOME_UO>Assistência Social - Fundo Municipal Social</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E023218/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SAS-DIÁRIA ANDRÉIA SILVA FERNANDES.</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000117,62</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000117,6200</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDREIA SILVA FERNANDES                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000159</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/08/18 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002422</COD_UO> <NOME_UO>Assistência Social - Fundo Municipal Social</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E023257/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SJSS - Diária Denise</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000247,48</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Denise Peixoto dos Santos
Cargo: Chefe de Setor
Função: Chefe de Setor - Abrigos

Evento: Acompanhar a acolhida na Casa da Acolhida para cidade onde mora sua família. (Ordem Judicial) 
Programa do Evento: 17/08/2016, às 7h;  Acompanhar a acolhida na Casa da Acolhida para onde mora sua família. (Ordem Judicial).
Local de Deslocamento: Pelotas x Passo Fundo x Pelotas

Relação do Evento com o Servidor:  A funcionária é Chefe de Setor e faz parte das atribuições.

Número de Diárias: 1 estada e 1 pernoite
Horário de Partida do Servidor: 17/08/2016, às 7h
Horário de Retorno do Servidor: 18/08/2016, às 22h

Observações extras: Fonte de Pagamento: 0001 - Recursos Próprios
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<Row><COD_UO> 000002422</COD_UO> <NOME_UO>Assistência Social - Fundo Municipal Social</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E023258/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SJSS - Diária Brandina</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Brandina Oliveira Buttow
Cargo: Chefe de Setor
Função: Chefe de Setor - PCD's

Evento: 144º Fórum Permanente da Política Pública Estadual para pessoas com Deficiência e Pessoas com Altas Habilidades 
Programa do Evento: 30/08/2016; 8h às 8:30hmin. Credenciamento; 9h às 11h Abertura Oficial e Diagnóstico Regional da Acessibilidade e Inclusão; 11h às 12h Políticas Inclusivas - Relação Estado e Município; 12h às 13:30hmin. Intervalo; 13:30hmin às 16:30min. Oficinas Temáticas; 16:30min. Encerramento
Local de Deslocamento: Pelotas Camaquã x Pelotas

Relação do Evento com o Servidor: A servidora é Chefe do Setor de PCD's, e o evento é de suma importância pois, orienta seus direitos.

Número de Diárias: 1 estada
Horário de Partida do Servidor: 30/08/2016, às 6h
Horário de Retorno do Servidor: 30/08/2016, às 20:30hmin.

Observações extras: Fonte de Pagamento: 0001
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>BRANDINA DE OLIVEIRA BUTTOW                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000159</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/18 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002422</COD_UO> <NOME_UO>Assistência Social - Fundo Municipal Social</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E023283/2022        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SAS - SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000117,62</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000117,6200</VALOR_ITEM> <CREDOR>ANDERSON RENATO PIRES CASTRO                                                                        </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002022</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000159</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2022/08/18 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002422</COD_UO> <NOME_UO>Assistência Social - Fundo Municipal Social</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E023301/2021        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SAS - DIARIA RENI</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000350,96</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000350,9600</VALOR_ITEM> <CREDOR>RENI CAMARGO DA ROSA                                                                                </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002021</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000159</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2021/10/14 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002422</COD_UO> <NOME_UO>Assistência Social - Fundo Municipal Social</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E023312/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SJSS - Diária Cintia</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Cintia Alvariza Jacondino
Cargo: Chefe de Setor
Função: Chefe de Setor - Abrigo Meninas II 

Evento: Levar o adolescente Paulo Sanches até a residência de sua irmã, para passar o final de semana.
Programa do Evento: 19/08/2016, às 8h; Levar o adolescente Paulo Sanches até a residência de sua irmã, para passar o final de semana, a Equipe deverá permanecer na visita por um tempo para ver as reações do adolescente.
Local de Deslocamento: Pelotas x Rio Grande x Pelotas

Relação do Evento com o Servidor: A servidora é Supervisora do Abrigo e faz parte das atribuições.

Número de Diárias: 1 estada
Horário de Partida do Servidor: 19/08/2016, às 8h
Horário de Retorno do Servidor: 19/08/2016, às 17h

Observações extras: Fonte de Pagamento: 0001
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>CINTIA ALVARIZA JACONDINO                                                                           </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000159</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/19 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Cargo: Chefe de Setor
Função: Chefe de Setor - Meninas II

Evento: Realizar visita domiciliar de desabrigamento, e acompanhar a adolescente em uma consulta, com seu filho.
Programa do Evento: 30/08/2016, às 8h, realizar visita domiciliar de desabrigamento, e acompanhar a adolescente em uma consulta com seu filho.
Local de Deslocamento: Pelotas x Arroio Grande x Pelotas

Relação do Evento com o Servidor: A servidora é Chefe de Setor e faz parte das atribuições do cargo.

Número de Diárias: 1 estada
Horário de Partida do Servidor: 30/08/2016, às 8h
Horário de Retorno do Servidor: 30/08/2016, às 17h

Observações extras: Fonte de Pagamento: 0001 - Recursos Próprios
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Cargo: Psicóloga
Função: Psicóloga - Abrigo Meninas II

Evento: Visita domiciliar, pós desabrigamento de adolescente e seu filho, para informação e parecer ao Juizado da Infância e Juventude.
Programa do Evento: 30/08/2016, às 8h, visita domiciliar, pós desabrigamento de adolescente e seu filho, para informação e parecer ao Juizado da Infância e Juventude.
Local de Deslocamento: Pelotas x Arroio Grande x Pelotas

Relação do Evento com o Servidor: A servidora é Psicóloga e faz parte das atribuições do cargo.

Número de Diárias: 1 estada
Horário de Partida do Servidor: 30/08/2016, às 8h
Horário de Retorno do Servidor: 30/08/2016, às 17h

Observações extras: Fonte de Pagamento: 0001
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Cargo: Assistente Social
Função: Assistente Social - Meninas II

Evento: Levar o adolescente Paulo, para visitar sua irmã.
Programa do Evento: Levar a adolescente Paulo, para visitar sua irmã, sendo que permaneceremos juntamente nesta visita.
Local de Deslocamento: Pelotas x Rio Grande x Pelotas

Relação do Evento com o Servidor: A servidora faz parte da Equipe Técnica do Abrigo.

Número de Diárias: 1 estada
Horário de Partida do Servidor: 16/09/2016, às 8h
Horário de Retorno do Servidor: 16/09/2016, às 18h

Observações extras: Fonte de Pagamento: 0001
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<Row><COD_UO> 000002422</COD_UO> <NOME_UO>Assistência Social - Fundo Municipal Social</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E026826/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIARIAS ANDREIA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000683,01</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: ANDREIA VIEIRA DE SOUZA IRIART
Cargo: COORDENADORA CREAS I
Função: ASSISTENTE SOCIAL

Evento: OFICINA DE ALINHAMENTO DA MEDIA COMPLEXIDADE NO SUAS 
Programa do Evento: 07 A 09 /11/2018
Local de Deslocamento: PELOTAS X PORTO ALEGRE X PELOTAS

Número de Diárias: 3 PERNOITES
Horário de Partida do Servidor: 06/11 AS 21HS
Horário de Retorno do Servidor: 09/11 AS 19HS

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Cargo: Assessora de Gabinete
Função: Assessora de Gabinete - SJSS

Evento: Oficina de Trabalho MDSA-SEBRAE
Programa do Evento: 10 e 11 de outubro de 2016, das 9h às 18h.
Local de Deslocamento: Pelotas x Porto Alegre x Brasília x Porto Alegre x Pelotas

Relação do Evento com o Servidor: A servidora irá representar a Secretaria de Justiça Social e Segurança.

Número de Diárias: 1 pernoite
Horário de Partida do Servidor: 09/10/2016, às 9h
Horário de Retorno do Servidor: 12/10/2016, às 16h.

Observações extras: Fonte de Pagamento: 3180
Conta Corrente: 410217, Ag.299/BB
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<Row><COD_UO> 000002422</COD_UO> <NOME_UO>Assistência Social - Fundo Municipal Social</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E028024/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SJSS - Diária - Rossana</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Rossana Furtado Souza
Cargo: Psicóloga
Função: Psicóloga - Abrigos

Evento: Acompanhar menina acolhida em aproximação com a mãe, visando futuro desacolhimento.
Programa do Evento: 14/10/2016, acompanhar menina acolhida em aproximação com a mãe, visando futuro desacolhimento.
Local de Deslocamento: Pelotas x Arroio Grande x Pelotas

Relação do Evento com o Servidor: A servidora é psicóloga e o processo de desacolhimento deverá incialmente acompanha pela Equipe Técnica, do Abrigo.

Número de Diárias: 1 estada
Horário de Partida do Servidor: 14/10/2016, às 8h30min.
Horário de Retorno do Servidor: 14/10/2016, às 17h

Observações extras: Fonte de Pagamento: 0001
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<Row><COD_UO> 000002422</COD_UO> <NOME_UO>Assistência Social - Fundo Municipal Social</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E029148/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIARIA MOTORISTA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000093,47</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: JOSÉ ANTONIO THEIL
Cargo: MOTORISTA
Função: MOTORISTA

Evento: CONSULTA MEDICA DE USUARIO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA
Programa do Evento: CONDUZIR USUÁRIO PARA CONSULTA
Local de Deslocamento: PELOTAS X BAGÉ X PELOTAS


Número de Diárias: 1 ESTADA
Horário de Partida do Servidor: 07:00 HS 08/11/2018
Horário de Retorno do Servidor: 18:00 HS 08/11/2018


</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000093,4700</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOSE ANTONIO THEIL                                                                                  </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000159</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/11/07 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002422</COD_UO> <NOME_UO>Assistência Social - Fundo Municipal Social</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E029152/2023        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SAS - DIARIA LUANA QUADROS DE SOUZA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000122,75</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Estada</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000122,7500</VALOR_ITEM> <CREDOR>LUANA QUADROS DE SOUZA                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002023</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000159</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2023/11/01 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002422</COD_UO> <NOME_UO>Assistência Social - Fundo Municipal Social</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E029157/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SJSS - Diária - Heloisa</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Heloisa Helena Rodrigues
Cargo: Educadora Social
Função: Supervisora - CRAS São Gonçalo

Evento: II Oficina Estadual do Reordenamento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil
Programa do Evento: 19/10/2016, das 9h às 16h. 
Local de Deslocamento: Pelotas x Porto Alegre x Pelotas

Relação do Evento com o Servidor: A servidora é Coordenadora do CRAS São Gonçalo e SCFV -Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que também atende crianças em Trabalho Infantil PETI.

Número de Diárias: 1 estada
Horário de Partida do Servidor: 19/10/2016, às 5h
Horário de Retorno do Servidor: 19/10/2016, às 22h

Observações extras: Fonte de Pagamento: 3154
                                 Conta Corrente: 410284, Ag. 299/BB
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>HELOISA HELENA MOREIRA RODRIGUES                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000159</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/17 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002422</COD_UO> <NOME_UO>Assistência Social - Fundo Municipal Social</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E029161/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária Josana</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Josana Inês Pires
Cargo: Assistente Social
Função: Supervisora CRAS Centro

Evento: II Oficina Estadual do Reordenamento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil
Programa do Evento: 19/10/2016, das 9h ás 16h
Local de Deslocamento: Pelotas x Porto Alegre x Pelotas

Relação do Evento com o Servidor: A servidora é Coordenaodra do CRAS Centro e SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que também atende crianças em Trabalho Infantil (PETI)

Número de Diárias: 1 estada
Horário de Partida do Servidor: 19/10/2016, ás 5h
Horário de Retorno do Servidor: 19/10/2016, ás 22h

Observações extras: Fonte de Pagamento: 3154
                                 Conta Corrente: 410284, Ag. 299/BB
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000076,64</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOSANA INES PIRES                                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000159</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/17 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002422</COD_UO> <NOME_UO>Assistência Social - Fundo Municipal Social</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E029163/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diaria Josiane Ieque</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Josiane Kuter Ieque
Cargo: Assistente Social
Função: Supervisora CRAS Três Vendas

Evento: II Oficina Estadual do Reordenamento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil
Programa do Evento: 19/10/2016, das 9h às 16h
Local de Deslocamento: Pelotas x Porto Alegre x Pelotas

Relação do Evento com o Servidor: A servidora é Coordenadora do CRAS Três Vendas e SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que também atende crianças em Trabalho Infantil.

Número de Diárias: 1 estada 
Horário de Partida do Servidor: 19/10/2016, às 5h
Horário de Retorno do Servidor: 19/10/2016, às 22h

Observações extras: Fonte de Pagamento: 3154
                                 Conta Corrente: 410284, Ag. 299/BB</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000076,64</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOSIANE KUTER IEQUE                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000159</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/17 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002422</COD_UO> <NOME_UO>Assistência Social - Fundo Municipal Social</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E029164/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>Diária para Daniela Silva</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Daniela Madruga Fossati da Silva
Cargo: Assistente Social 
Função: Supervisora CRAS Areal

Evento: II Oficina Estadual do Reordenamento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil
Programa do Evento: 19/10/2016, das 9h às 16h
Local de Deslocamento: Pelotas x Porto Alegre x Pelotas

Relação do Evento com o Servidor: A servidora e Coordenadora do CRAS Areal e SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que também atende crianças em Trabalho Infantil (PETI)

Número de Diárias: 1 estada
Horário de Partida do Servidor: 19/10/2016, às 5h
Horário de Retorno do Servidor: 19/10/2016, às 22h

Observações extras: Fonte de Pagamento: 3154
                                 Conta Corrente: 410284, Ag.299/BB
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Cargo: OFICIAL ADMINISTRATIVO 
Função: CHEFE DE SETOR

Evento: II OFICINA DE  CAPACITAÇÃO PARA MUNICIPIOS PRIORITARIOS - MOP's
Programa do Evento: 23/11/2018 DAS 8H30 ÀS 17H30
Local de Deslocamento: PELOTAS X PORTO ALEGRE XPELOTAS

Número de Diárias:  1 ESTADA
Horário de Partida do Servidor: 23/11 ÀS 19 HS
Horário de Retorno do Servidor: 23/11 ÀS 19 H

Observações extras:
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Cargo: SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Evento: REUNIÃO  E VISITA  A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE NOVO HAMBURGO
Programa do Evento: INFORMAÇÕES SOBRE  A TERCEIRIZAÇÃO DOS ABRIGOS  E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS
Local de Deslocamento: PELOTAS X NOVO HAMBURGO X PELOTAS

Número de Diárias: 1 ESTADA
Horário de Partida do Servidor: 07:00 HS DO DIA 22/11
Horário de Retorno do Servidor: 18:00 HS DO DIA 22/11


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Cargo: MOTORISTA
Função: MOTORISTA

Evento: CONDUZIR  SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Programa do Evento: REUNIÃO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E NOVO HAMBURGO
Local de Deslocamento: PELOTAS X PORTO ALEGRE


Número de Diárias: 1 ESTADA
Horário de Partida do Servidor:  AS 7:00HS 22/11/2018
Horário de Retorno do Servidor: AS 18HS  22/11/2018

Observações extras:
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Cargo: EDUCADORA SOCIAL
Função:  CHEFE DE SETOR 

Evento: REINTEGRAÇÃO FAMILIAR
Programa do Evento: LEVAR A CRIANÇA PARA REINTEGRAÇÃO COM A AVÓ PATERNA NA CIDADE RESIDENTE DE AGUAS BELAS EM PERNAMBUCO.
Local de Deslocamento: POA X MACEIO X POA


Número de Diárias: 1 PERNOITE
Horário de Partida do Servidor: 05:00 HS DO DIA 25/11/2018
Horário de Retorno do Servidor:09:00 HS DO DIA 26/11/2018


</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000311,5600</VALOR_ITEM> <CREDOR>FERNANDA LETICIA DE MESQUITA LIMA                                                                   </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000159</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/11/20 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Cargo: Supervisora
Função: Supervisora - Casa da Acolhida

Evento: Levar uma usuária e sua filha que está abrigada na casa da Acolhida até o aeroporto Salgado Filho.
Programa do Evento: 27/10/2016, às 7h, levar uma usuária e sua filha acolhida na casa da Acolhida até o aeroporto Salgado Filho, conforme ofício nº 2395/2016 e Boletim de ocorrência nº 2207/2016/152050.
Local de Deslocamento: Pelotas x Porto Alegre x Pelotas

Relação do Evento com o Servidor: A servidora é Supervisora da Casa de Acolhida e faz parte de suas atribuições acompanhar os usuários.

Número de Diárias: 1 estada
Horário de Partida do Servidor: 27/10/2016, às 7h
Horário de Retorno do Servidor: 27/10/2016, às 18h

Observações extras: Fonte de Pagamento: 0001
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Cargo: Educador Social
Função: Educador Social - Meninas I

Evento: Acompanhar Equipe Técnica para visita domiciliar a fim de acompanhar situação da usuária desacolhida Natali  Cândida Fontoura à família biológica que reside em Arroio Grande.
Programa do Evento: 23/11/16, Acompanhar Equipe Técnica para visita domiciliar a fim de acompanhar situação da usuária desacolhida Natali  Cândida Fontoura à família biológica que reside em Arroio Grande. Processo nº 02215.15.0001529-3.
Local de Deslocamento: Pelotas x Arroio Grande x Pelotas

Relação do Evento com o Servidor: A servidora acompanha a adolescente desde quando  estava acolhida no Abrigo.

Número de Diárias: 1 estada
Horário de Partida do Servidor: 23/11/2016, às  8h
Horário de Retorno do Servidor: 23/11/2016, às 18h

Observações extras: Fonte de Pagamento: 0001
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Cargo: Motorista
Função: Motorista

Evento: Conduzir Equipe Técnia do Abrigo Meninas I para visita domiciliar por determinação Judicial.
Programa do Evento: 28/10/2016, Conduzir Equipe Técnia do Abrigo Meninas I para visita domiciliar por determinação Judicial.
Local de Deslocamento: Pelotas x Arroio Grande x Pelotas

Relação do Evento com o Servidor: O servidor é motorista da SJSS.

Número de Diárias: 1 estada
Horário de Partida do Servidor: 28/10/2016, às 7h
Horário de Retorno do Servidor: 28/10/2016, às 17h

Observações extras: Fonte de Pagamento: 0001
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>JOSE ANTONIO THEIL                                                                                  </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000159</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/10/28 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Cargo: Chefe de Departamento
Função: Chefe de Departamento

Evento: Reunião com MDSA 
Programa do Evento: 09/11/16, em atendimento ao Ofício 10/2016/GM/MDSA, para participar de reunião, representando o Secretário de Justiça Social e Segurança, com vistas a implementação e discussão sobre o Programa Criança Feliz, na Esplanada dos Ministérios; dia 10/11/16, reunião ccom MDSA, referente a emenda no Orçamento - CRAS e Abrigos Institucionais. 
Local de Deslocamento: Pelotas x Porto Alegre x Brasília x Porto Alegre x Pelotas

Relação do Evento com o Servidor: O servidor irá representar o Secretário da Justiça Social e Segurança

Número de Diárias: 1 Pernoite em Porto Alegre, e 1 Pernoite em Brasília
Horário de Partida do Servidor: 09/11/2016, às 00:01h
Horário de Retorno do Servidor: 10/11/2016, às 21h

Observações extras: Fonte de Pagamento: 3181
Conta Corrente: 410225, Ag. 299/BB
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Cargo: Assitente Social
Função: Assistente Social - Residência Inclusiva II

Evento: "SEMINÁRIO ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL"
Programa do Evento: 06/12/2016, às 8:30min. Credenciamento; 9h Mesa de Abertura, apresentações dos Painéis; 9:30hmin. Perspectivas e desafios na execução dos serviços da Proteção social Especial de Média Complexida; 10:30hmin A Aprendizagem como forma de inserção de adolescentes que estejam cumprindo medidas socioeducativas no mundo do trabalho;
11h Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora e o Programa Família Acolhedora no RS; 11:30hmin. Debate; 12h almoço; Tarde Apresentação dos Munípios. 13:30hmin. Caxias do Sul, 15h Porto Alegre e 15:30hmin. Pelotas, 16h Cruzeiro do Sul; 16:30hmin. Debate; 17h Encerramento.
Local de Deslocamento: Pelotas x Porto Alegre x Caxias do Sul x Porto Alegre x Pelotas

Relação do Evento com o Servidor: A servidora representará o Departamento da Alta Complexidade.

Número de Diárias: 1 estada em Porto Alegre, 1 pernoite em Caxias do Sul
Horário de Partida do Servidor: 05/12/2016, às 13h
Horário de Retorno do Servidor: 06/12/2016, às 23:59hmin.

Observações extras: Fonte de Pagamento: 0001</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000247,4800</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROSIELE SEDRES DE MORAES                                                                            </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000159</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/25 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
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Cargo: Assistente Social
Função: Assistente Social - CREAS I

Evento: "SEMINÁRIO ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL"
Programa do Evento: 06/12/2016, às 8:30min. Credenciamento; 9h Mesa de Abertura, apresentações dos Painéis; 9:30hmin. Perspectivas e desafios na execução dos serviços da Proteção social Especial de Média Complexida; 10:30hmin A Aprendizagem como forma de inserção de adolescentes que estejam cumprindo medidas socioeducativas no mundo do trabalho;
11h Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora e o Programa Família Acolhedora no RS; 11:30hmin. Debate; 12h almoço; Tarde Apresentação dos Munípios. 13:30hmin. Caxias do Sul, 15h Porto Alegre e 15:30hmin. Pelotas, 16h Cruzeiro do Sul; 16:30hmin. Debate; 17h Encerramento.
Local de Deslocamento: Pelotas x Porto Alegre x Caxias do Sul x Porto Alegre x Pelotas

Relação do Evento com o Servidor: A servidora representará o Departamento da Média Complexidade.

Número de Diárias: 1 estada em Porto Alegre, 1 pernoite em Caxias do Sul
Horário de Partida do Servidor: 05/12/2016, às 13h
Horário de Retorno do Servidor: 06/12/2016, às 23:59hmin.

Observações extras: Fonte de Pagamento: 0001
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Cargo: Chefe de Gabinete
Função: Chefe de Gabinete - SJSS

Evento: CEA/RS - 20 ANOS EM DEFESA DOS DIREITOS SOCIOASSISTENCIAIS
Programa do Evento: 13/12/2016, 13:30hmin. Solenidade de Abertura, 14h Apresentaçõ Cultural do Serviço de Convicência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV para População Adulta em Situação de Rua - Entidade ILÊ MULHER, 14:20hmin. Mesa Redonda com ex-presidentes, 15:30hmin, Prestação de Contas da Gestão 2015-2016, 15:40hmin. Homenagem aos Conselhos Municipais de Assistência Social do RS, 16h Coffe Break, 16:30hmin. Encerramento
Local de Deslocamento: Pelotas x Porto Alegre x Pelotas

Relação do Evento com o Servidor: A servidora irá representar a SJSS e o Conselho Municipal de Assistência Social de Pelotas.

Número de Diárias: 1 estada
Horário de Partida do Servidor: 13/12/2016, às 8h
Horário de Retorno do Servidor: 13/12/2016, às 21h

Observações extras: Fonte de Pagamento: 3181
Conta Corrente: 410225, Ag. 299/BB
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Cargo: Chefe de Setor
Função: Chefe de Setor - Meninas II

Evento: Realização de visita domiciliar, solicitar informaçãoes na Escola, conversar com o médico e enfermeira a respeito da adolescente.
Programa do Evento: 06/12/2016, Realização de visita domiciliar, solicitar informaçãoes na Escola, conversar com o médico e enfermeira no posto de saúde a respeito da adolescente.
Local de Deslocamento: Pelotas x Arroio Grande x Pelotas

Relação do Evento com o Servidor: A servidora é Chefe de Setor é faz parte das atribuições.

Número de Diárias: 01 estada
Horário de Partida do Servidor: 06/12/2016, às 8h
Horário de Retorno do Servidor: 06/12/2016, às 18h

Observações extras: Fonte de Pagamento: 0001
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Cargo: Assistente Social
Função: Assistente Social - Abrigos Meninas II

Evento: Realizar visita domiciliar, solicitar informações na escola da adolescente, e conversar com o médico e enfermeira no posto da saúde.
Programa do Evento: 06/12/2016,  Realizar visita domiciliar, solicitar informações na escola da adolescente, e conversar com o médico e enfermeira no posto da saúde.
Local de Deslocamento: Pelotas x Arroio grande x Pelotas

Relação do Evento com o Servidor: A servidora é Assitente Social do Abrigo e faz parte das atribuições do cargo.

Número de Diárias: 01 estada
Horário de Partida do Servidor: 06/12/2016, às 8h
Horário de Retorno do Servidor: 06/12/2016, às 18h

Observações extras: Fonte de Pagamento: 0001
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SAÍDA:  Pelotas/RS 02/03/2025 aproximadamente as 18h  RETORNO: 03/03/2025 aproximadamente as 07h de São Lourenço do Sul.
SAÍDA:  Pelotas/RS 03/03/2025 aproximadamente as 18h  RETORNO: 04/03/2025 aproximadamente as 07h de São Lourenço do Sul.
SAÍDA:  Pelotas/RS 05/03/2025 aproximadamente as 18h  RETORNO: 06/03/2025 aproximadamente as 07h de São Lourenço do Sul.
SAÍDA:  Pelotas/RS 06/03/2025 aproximadamente as 18h  RETORNO: 07/03/2025 aproximadamente as 07h de São Lourenço do Sul.
SAÍDA:  Pelotas/RS 07/03/2025 aproximadamente as 18h  RETORNO: 10/03/2025 aproximadamente as 07h de São Lourenço do Sul.
SAÍDA:  Pelotas/RS 10/03/2025 aproximadamente as 18h  RETORNO: 11/03/2025 aproximadamente as 07h de São Lourenço do Sul.
SAÍDA:  Pelotas/RS 11/03/2025 aproximadamente as 18h  RETORNO: 12/03/2025 aproximadamente as 07h de São Lourenço do Sul.
SAÍDA:  Pelotas/RS 12/03/2025 aproximadamente as 18h  RETORNO: 13/03/2025 aproximadamente as 07h de São Lourenço do Sul.
SAÍDA:  Pelotas/RS 13/03/2025 aproximadamente as 18h  RETORNO: 14/03/2025 aproximadamente as 07h de São Lourenço do Sul.
SAÍDA:  Pelotas/RS 14/03/2025 aproximadamente as 18h  RETORNO: 16/03/2025 aproximadamente as 07h de São Lourenço do Sul.
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SAÍDA:  Pelotas/RS 18/03/2025 aproximadamente as 18h  RETORNO: 19/03/2025 aproximadamente as 07h de São Lourenço do Sul.
SAÍDA:  Pelotas/RS 19/03/2025 aproximadamente as 18h  RETORNO: 20/03/2025 aproximadamente as 07h de São Lourenço do Sul.
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SAÍDA:  Pelotas/RS 30/03/2025 aproximadamente as 18h  RETORNO: 31/03/2025 aproximadamente as 07h de São Lourenço do Sul.

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Cargo: Assistente Social
Função: Assistente Social - CREAS/Centro da Mulher - PETI


Evento: II Oficina Estadual do Reordenamento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil
Programa do Evento: 19/10/2016, das 9h às 16h. 
Local de Deslocamento: Pelotas x Porto Alegre x Pelotas

Relação do Evento com o Servidor: A servidora é Técnica de Referência na Gestão do Programa (PETI) no munícípio de Pelotas

Número de Diárias: 1 estada
Horário de Partida do Servidor: 19/10/2016, às 5h
Horário de Retorno do Servidor: 19/10/2016, às 22h

Observações extras: Fonte de Pagamento: 3155
                                 Conta Corrente: 410187, Ag. 299/BB
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Cargo: Psicóloga
Função: Psicóloga - CREAS 1/PETI

Evento: II Oficina Estadual do Reordenamento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil
Programa do Evento: 19/10/2016, das 9h às 16h. 
Local de Deslocamento: Pelotas x Porto Alegre x Pelotas

Relação do Evento com o Servidor: A servidora é Técnica de Referência na Gestão do Programa (PETI) no munícípio de Pelotas

Número de Diárias: 1 estada
Horário de Partida do Servidor: 19/10/2016, às 5h
Horário de Retorno do Servidor: 19/10/2016, às 22h

Observações extras: Fonte de Pagamento: 3155
                                 Conta Corrente: 410187, Ag. 299/BB
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Cargo: Diretora
Função: Diretora - SJSS

Evento: Seminário "Projetos para o Estado e para a Juventude"
Programa do Evento: 21/01/2016, às 17h
Local de Deslocamento: Pelotas x Porto Alegre x Pelotas

Relação do Evento com o Servidor: Representar a Secretaria pelo destaque do Programa Pré - Enem no Estado.

Número de Diárias: 1 estada
Horário de Partida do Servidor: 21/01/2016, às 12h
Horário de Retorno do Servidor: 21/01/2016, às 23h

Observações extras: Fonte de Pagamento: 0001
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>DARINNI MOREIRA MACHADO                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000161</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/03/29 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002424</COD_UO> <NOME_UO>Igualdade Social</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E009555/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA - LUIZ EDUARDO ZIMMERMANN LONGARAY</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000148,33</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>NOME: LUIZ EDUARDO LIMMERMANN LONGARAY
CARGO: SECRETÁRIO
FUNÇÃO: SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EVENTO: VISITA NO CRA I
LOCAL: PORTO ALEGRE

NÚMERO DE DIÁRIAS: 1
HORÁRIO DE PARTIDA: 09:00HS
HORÁRIO DE RETORNO: 21:00HS

Observações extras:
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000148,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>LUIZ EDUARDO ZIMMERMANN LONGARAY                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000161</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/05/15 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002424</COD_UO> <NOME_UO>Igualdade Social</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E009558/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA - FILIPE NOVACK DE SOUZA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: FILIPE NOVACK DE SOUZA
Cargo: MOTORISTA
Função: MOTORISTA

Evento: 160 FORUM PERMENENTE DA POLÍTICA PÚBLICA ESTADUAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E ALTAS HABILIDADES 
Programa do Evento: CONFORME DOCUMENTO  ANEXO 
Local de Deslocamento: PELOTAS PARA CANGUÇU, CLUBE HARMONIS

Relação do Evento com o Servidor: 

Número de Diárias: 1
Horário de Partida do Servidor: 07:00HS
Horário de Retorno do Servidor: 19:00RS

Observações extras:
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>FELIPE NOVACK DE SOUZA                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000161</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/05/15 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002424</COD_UO> <NOME_UO>Igualdade Social</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E009567/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA- BRANDINA DE OLIVEIRA BUTTOW</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Brandina de Oliveira Buttow
Cargo: Chefe de Setor
Função: Chefe de Setor/PCDs

Evento: 160 Fórum Permanente da Política Pública Estadual para Pessoas com Deficiência e Altas Habilidades
Programa do Evento: Políticas Públicas Inclusivas Relação Estado e Município, Oficinas Temáticas, Politicas Públicas para Altas Habilidades, Paradesporto, Trabalho e empreendedorismo.
Local de Deslocamento: Clube Harmonis-Canguçú
Data: 08/05/2018


Número de Diárias: 1
Horário de Partida do Servidor: 07:00hs
Horário de Retorno do Servidor:19:00hs

Observações extras:
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>BRANDINA DE OLIVEIRA BUTTOW                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000161</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/05/15 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002424</COD_UO> <NOME_UO>Igualdade Social</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E009570/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA- BRANDINA DE OLIVEIRA BUTTOW</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Brandina de Oliveira Buttow
Cargo: Chefe de Setor
Função: Chefe de Setor/PCDs

Evento: Participar do I seminário estadual de agentes politicos na área da pessoa com deficiência com objetivo de capacitar o publico nesta area.
Local de Deslocamento:PORTO ALEGRE
Data: 23/03/2018


Número de Diárias: 1
Horário de Partida do Servidor: 05:00hs
Horário de Retorno do Servidor:19:00hs

Observações extras:
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>BRANDINA DE OLIVEIRA BUTTOW                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000161</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/05/15 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002424</COD_UO> <NOME_UO>Igualdade Social</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E010751/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA - LUIZ EDUARDO ZIMMERMENN LONGARAY</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000148,33</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>REUNIÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO EM PORTO ALEGRE NO DIA 18/04/2018

NOME: LUIZ EDUARDO LIMMERMANN LONGARAY
CARGO: SECRETÁRIO
FUNÇÃO: SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EVENTO: REUNIÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO EM PORTO ALEGRE
PROGRAMA DO EVENTO: DEBATER QUESTÕES SOBRE APLICAÇÃO DE RECURSOS DO IGD-SUAS E IGD-BOLSA FAMÍLIA
LOCAL: PORTO ALEGRE

NÚMERO DE DIÁRIAS: 1
HORÁRIO DE PARTIDA: 09:00HS
HORÁRIO DE RETORNO: 21:00HS</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000148,3300</VALOR_ITEM> <CREDOR>LUIZ EDUARDO ZIMMERMANN LONGARAY                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000161</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/05/18 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002424</COD_UO> <NOME_UO>Igualdade Social</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E011071/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA-JAIME ALVINO STARKE</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000341,68</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>NOME: JAIME ALVINO STARKE
CARGO: CHEFE DE DEPARTAMENTO
FUNÇÃO: CHEFE DE DEPARTAMENTO


NÚMERO DE DIÁRIAS: 02
VALOR: 341,68
NÚMERO DE ESTADAS: 01
VALOR: 76,64
VALOR TOTAL: 418,32

FONTE DE PAGAMENTO: 3181


EVENTO: REUNIÃO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA DO CNAS
LOCAL: SALÃO DE  ATOS DA PUC/RS DO PRÉDIO 04, AV. IPIRANGA N 6681, PORTO ALEGRE/RS.
DATA: 22/05/2018 À 24/05/2018

22/05/2018-REUNIÃO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA DO CNAS
23/05/2018-REUNIÃO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA DO CNAS
24/05/2018-264 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CNAS

SAÍDA: 21/05/2018 ÀS 18:00HS-PELOTAS/RS
RETORNO: 23/05/2018 ÀS 18:00HS-PORTO ALEGRE/RS</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000341,6800</VALOR_ITEM> <CREDOR>JAIME ALVINO STARKE                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000161</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/05/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002424</COD_UO> <NOME_UO>Igualdade Social</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E011074/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA-ROBSON BACKER LOECK</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000341,68</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>NOME: ROBSON BECKER LOECK
CARGO: VICE-PRESIDENTE
FUNÇÃO: CONSELHEIRO MUNICIPAL


NÚMERO DE DIÁRIAS: 02
VALOR: 341,68
NÚMERO DE ESTADAS: 01
VALOR: 76,64
VALOR TOTAL: 418,32

FONTE DE PAGAMENTO: 3181


EVENTO: REUNIÃO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA DO CNAS
LOCAL: SALÃO DE  ATOS DA PUC/RS DO PRÉDIO 04, AV. IPIRANGA N 6681, PORTO ALEGRE/RS.
DATA: 22/05/2018 À 24/05/2018

22/05/2018-REUNIÃO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA DO CNAS
23/05/2018-REUNIÃO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA DO CNAS
24/05/2018-264 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CNAS

SAÍDA: 21/05/2018 ÀS 18:00HS-PELOTAS/RS
RETORNO: 23/05/2018 ÀS 18:00HS-PORTO ALEGRE/RS</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000341,6800</VALOR_ITEM> <CREDOR>ROBSON BECKER LOECK                                                                                 </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000161</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/05/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002424</COD_UO> <NOME_UO>Igualdade Social</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E011077/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIÁRIA-IUMARA ANTUNES MOREIRA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>NOME: IUMARA ANTUNES MOREIRA 
CARGO: PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSINTÊSNCIA SOCIAL
FUNÇÃO:PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

EVENTO: CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS SOBRE A RESOLUÇÃO 14/2014 CNAS.

PROGRAMA DO EVENTO:
 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS SOBRE A RESOLUÇÃO 14/2014 CNAS, CONFORME RESOLUÇÃO 10 DO CMASPEL A SER REALIZADO NO DIA 21/05/2018 EM RIO GRANDE, NO PRÉDIO DA RECEITA FEDERAL, DAS 08:00HS ÀS 17:00HS, REALIZADO PELA CMAS-DE RIO GRANDE.

LOCAL DE DESLOCAMENTO:
PELOTAS/RIO GRANDE: SAÍDA 07:00HS
RIO GRANDE/PELOTAS: RETORNO 17:00HS  
NÚMERO DE DIÁRIAS: 1

Observações extras:
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>IUMARA ANTUNES MOREIRA                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000161</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/05/22 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002424</COD_UO> <NOME_UO>Igualdade Social</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E011282/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIARIA  NOEMI</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000198,57</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000198,5700</VALOR_ITEM> <CREDOR>NOEMI RODEGHIERO FARIAS                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000161</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/05/17 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002424</COD_UO> <NOME_UO>Igualdade Social</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E011463/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>substituição ao E010850/2019</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000174,75</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000174,7500</VALOR_ITEM> <CREDOR>LUIZ EDUARDO ZIMMERMANN LONGARAY                                                                    </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000161</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/05/20 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002424</COD_UO> <NOME_UO>Igualdade Social</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E011465/2019        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIARIA  EMANUEL</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000095,32</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Diárias/Estadas

</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000095,3200</VALOR_ITEM> <CREDOR>EMANUEL BERNEIRA FIGUEIREDO                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002019</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000161</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2019/05/20 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002424</COD_UO> <NOME_UO>Igualdade Social</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E017498/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIARIAS- IUMARA</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: IUMARA ANTUNES MOREIRA
Cargo: CONSELHEIRA
Função: CONSELHEIRA

Evento: III CICLO DE DEBATES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
Local de Deslocamento: PELOTAS X RIO GRANDE X PELOTAS 

Número de Diárias: 1 ESTADA
Horário de Partida do Servidor: DIA 12/07 AS 08:00HS
Horário de Retorno do Servidor: DIA 12/07 AS 18:00 HS


</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>IUMARA ANTUNES MOREIRA                                                                              </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000161</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/07/12 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002424</COD_UO> <NOME_UO>Igualdade Social</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E030843/2018        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>DIARIAS</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000001869,36</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: 
Cargo: 
Função: 

Evento: 
Programa do Evento: 
Local de Deslocamento: 

Relação do Evento com o Servidor: 

Número de Diárias: 
Horário de Partida do Servidor:
Horário de Retorno do Servidor:

Observações extras:
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000001869,3600</VALOR_ITEM> <CREDOR>LIVIA TATSCH ALVES                                                                                  </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002018</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIÁRIAS -  CIVIL                                                                                                        </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000161</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2018/11/30 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002425</COD_UO> <NOME_UO>Guarda Municipal</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E004408/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SJSS - Diária Nelson</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000888,56</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Nelson André Medeiros da Silva
Cargo: Coordenador de Atuação
Função: Coordenador de Atuação - Guarda Municipal

Evento: Processo seletivo para credenciamento de Instrutor de Armamento e Tiro em curso na SR/DPF?PR
Programa do Evento: 01/03/2016 - Prova escrita; 02/03 - Prova prática de tiros; 03/03 - Prova oral, incluindo prova de comandos.Obs.: A realização das provas poderá em caráter excepcional, ser estendida para outras datas caso a quantidade de condidatos inviabilize a conclusão das avaliações nos dias programados.
Local de Deslocamento: Pelotas x Curitiba x Pelotas

Relação do Evento com o Servidor: O Guarda Municipal irá habitar-se e estar apto a dar instruções e assinar o certificado de curso para os Guardas Municipais.

Número de Diárias: 4 Pernoites em Curitiba 
Horário de Partida do Servidor: 29/02/2016 às 7h
Horário de Retorno do Servidor: 04/03/2016 às 23h30min.

Observações extras: Fonte de Pagamento: 0001
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000888,5600</VALOR_ITEM> <CREDOR>NELSON ANDRE MEDEIROS DA SILVA                                                                      </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000162</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/02/24 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002425</COD_UO> <NOME_UO>Guarda Municipal</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E024044/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SJSS - Diária Ladislau</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Ladislau Antonio Lopes Neto
Cargo: Chefe de Departamento
Função: Chefe de Departamento - Guarda Municipal

Evento: Reunião Ordinária da ASGMUSP.
Programa do Evento: 30/08/2016, às 14h, reunião ordinária da ASGMUSP .
Local de Deslocamento: Pelotas x Porto Alegre x Pelotas

Relação do Evento com o Servidor: O servidor irá acompanhar o Secretário no Evento.

Número de Diárias: 1 estada
Horário de Partida do Servidor: 30/08/2016, às 9h
Horário de Retorno do Servidor: 30/,8/2016, 21h

Observações extras: Fonte de Pagamento: 0001
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>LADISLAU ANTONIO LOPES NETO                                                                         </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000162</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/30 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002425</COD_UO> <NOME_UO>Guarda Municipal</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E024045/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SJSS - Diária Leonardo - GM</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Leonardo Afonso Martins
Cargo: Guarda Municipal
Função: Guarda Municipal

Evento: Reunião Ordinária da ASGMUSP.
Programa do Evento: 30/08/2016, às 14h, reunião ordinária da ASGMUSP.
Local de Deslocamento: Pelotas x Porto Alegre x Pelotas

Relação do Evento com o Servidor: O servidor irá acompanhar o Secretário.

Número de Diárias: 1 estada
Horário de Partida do Servidor: 30/08/2016, às 9h
Horário de Retorno do Servidor: 30/08/2016, às 21h

Observações extras: Fonte de Pagamento: 0001
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>LEONARDO AFONSO MARTINS                                                                             </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000162</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/08/30 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002425</COD_UO> <NOME_UO>Guarda Municipal</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E032253/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SJSS - Nelson Medeiros da Silva</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Nelson André Medeiros da Silva
Cargo: Guarda Municipal
Função: Guarda Municipal

Evento: Reunião do Sistema Integrado de Formação das Guardas Municipais.
Programa do Evento: 08/11/2016, às 14h30min. Reunião do Sistema Integrado de Formação das Guardas Municipais.
Local de Deslocamento: Pelotas x Porto Alegre x Pelotas

Relação do Evento com o Servidor: O servidor irá representar o Secretário no Evento.

Número de Diárias: 1 estada
Horário de Partida do Servidor: 08/11/2016, às 9h
Horário de Retorno do Servidor: 08/11/2016, às 21h

Observações extras: Fonte de Pagamento: 0001
</DESCRICAO_ITEM> <QT_ITEM> 0000000000001,00</QT_ITEM> <UNIDADE>Unidade                                                                                             </UNIDADE> <VALOR_ITEM> 00000000076,6400</VALOR_ITEM> <CREDOR>NELSON ANDRE MEDEIROS DA SILVA                                                                      </CREDOR> <ANO_ORCAMENTO> 000002016</ANO_ORCAMENTO> <SEQ_ITEM_EMPENHO> 000000001</SEQ_ITEM_EMPENHO> <COD_ESTRUTURADO>3.3.90.14.00.00.00.00</COD_ESTRUTURADO> <DESCR_DESPESA>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                 </DESCR_DESPESA> <ID_UNIDADE_ORC> 000000162</ID_UNIDADE_ORC> <DT_CONTABILIDADE>2016/11/09 00:00:00.000</DT_CONTABILIDADE></Row>
<Row><COD_UO> 000002425</COD_UO> <NOME_UO>Guarda Municipal</NOME_UO> <NUM_EMPENHO>E032254/2016        </NUM_EMPENHO> <RESUMO>SJSS- Diária Neto</RESUMO> <VL_EMPENHO> 00000000076,64</VL_EMPENHO> <DESCRICAO_ITEM>Nome: Ladislau Antonio Lopes Neto
Cargo: Guarda Municipal
Função: Chefe de Departameno - GM

Evento: Reunião com  Sistema Integrado de Formação das Guardas Municipais.
Programa do Evento: 08/11/2016, às 14h30mim. Reunião com  Sistema Integrado de Formação das Guardas Municipais.
Local de Deslocamento: Pelotas x Porto Alegre x Pelotas 

Relação do Evento com o Servidor: O servidor irá representar o Secretário no Evento.

Número de Diárias: 1 estada
Horário de Partida do Servidor: 08/11/2016,  9h
Horário de Retorno do Servidor: 08/11/2016, às 21h

Observações extras: Fonte de Pagamento: 0001
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